1. URUSAN SOSIAL Sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010,tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas pada pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan perundang-undangan. I. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menangani masalah sosial di daerah-daerah. Masalah sosial merupakan urusan yang mempunyai level urgensi tinggi untuk segera ditangani, untuk menghindari efek negatif penilaian kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelaksanaan tahun 2013 mendapat alokasi angggaran sebesar 6.217.654.822, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 615.412.783 atau 9.89 Rp. persen. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 802.720.000 dengan realisasi anggaran sebesar 776.986.943 atau 95.08 persen. Program ini menjalankan 13 (tiga belas) kegiatan yang bertujuan untuk mendukung jalannya operasional kantor dan pelaksanaan program-program lainnya. Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini. Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TA 2013 No. Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Anggaran Setelah Perubahan 1,000,000 Realisasi % 1,000,000 100.00 94.654.000 65.245.157 68.94 26.000.000 26.000.000 100.00 3.000.000 11.850.000 2.999.000 11.850.000 99.97 100.00 22.000.000 21.998.091 99.99 10.000.000 9.977.695 99.78 2.500.000 2.500.000 100.00 190.680.000 190.680.000 100.00 1.080.000 1.080.000 100.00 93.860.000 150.000.000 87.800.000 149.948.000 93.54 99.97 196.096.000 195.900.000 99.90 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 113.384.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.633.779 atau 95.80 persen. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTA 2013 No. Kegiatan 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 2 Anggaran113 Setelah Perubahan 63.384.000 50,000,000 Realisasi % 59.644.779 94.10 48.989.000 97.98 c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.124.000 atau 95.81 persen. Program ini hanya melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengadaan Prasarana Kepegawaian. d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 243.750.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.250.000 atau mencapai 99,81 persen. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan tujuan untuk membantu pembangunan, rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk kaum dhuafa, rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS LainnyaTA 2013 No. 1 2 Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Kaum Dhuafa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Kaum Dhuafa Anggaran Setelah Perubahan 196.250.000 195.900.000 99.82 47.500.000 47.350.000 99.68 Realisasi % e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Alokasi anggaran pelaksanaan Program Para Penyandang Cacat dan Trauma sebesar Rp. 129.980.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.815.000 atau 99.87 persen. Untuk mendukung program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma TA 2013 No. Kegiatan 1 Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Pemberdayaan bagi Para Penyandang Cacat dan Remaja Putus Sekolah 2 Anggaran Setelah Perubahan 81.250.000 48.730.000 Realisasi % 81.250.000 100.00 48.565.000 99.66 Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari tabel di atas adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat, bertujuan tersedianya kursi roda dan tongkat standar untuk disalurkan kepada penyandang cacat ssehingga mereka mampu beraktifitas secara normal; 2. f. Kegiatan Pemberdayaan bagi Para Penyandang Cacat dan Remaja Putus Sekolah bertujuan tersedianya pembiayaan untuk penyandang cacat dan remaja putus sekolah dalam mengikuti pelatihan service HP, reparasi TV/Radio, bordir dan menjahit di Panti Sosial Bina Daksa Sumatera Utara, RS Darussadah, RS Jroh Na Guna Banda Aceh sehingga mereka bisa hidup mandiri. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 374.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 380.186.551 atau 102.00 persen. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan penjelasan dan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo TA 2013 No. 1 2 Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PSTW Belai Kasih Perencanaan Sarana Prasarana Anggaran Setelah Perubahan 324.000.000 330.196.551 101.91 50.000.000 49.990.000 99.98 Realisasi % Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari tabel di atas adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PSTW Belai Kasih bertujuan tersedianya kebutuhan pangan lauk pauk bagi penghuni panti jompo serta alat-alat kebutuhan sehari-hari; 2. Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana bertujuan bertujuan tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Mushalla Panti Jompo. g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.891.150 atau 97.89 persen. Untuk mendukung program ini hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dengan tujuan untuk terbinanya para gepeng h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.800.000 atau 99,97 persen. Untuk mendukung program ini dilaksanakan 3 (tiga) Kegiatan dengan penjelasan dan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial TA 2013 No. Kegiatan 1 Pengadaan Paket Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pengadaan Bahan Sandang dan Pangan Fakir Miskin 2 3 i. Anggaran Setelah Perubahan 55.000.000 Realisasi % 54.800.000 99.64 30.000.000 30.000.000 100.00 100.000.000 99.654.000 99.65 Program Keluarga Harapan Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 175.950.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.829.129 atau 95.95 persen. Untuk mendukung program ini hanya melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Operasional Program PKH yang bertujuan membantu RTSM j. Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 349.196.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 341.232.981 atau 97.72 persen. Untuk mendukung program ini dilaksanakan 3 (tiga) Kegiatan yang bertujuan menambah keterampilan bagi para pencari kerja dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja TA 2013 No. 1 2 3 k. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Jurusan menjahit/Bordir dan Instalasi Listrik 240 Jpl Operasional Balai Latihan Kerja Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop Kejuruan Otomotif (Lanjutan) Anggaran Setelah Perubahan 124.696.000 Realisasi % 124.486.000 99.8 75.000.000 68.092.981 90.79 49.500.000 49.000.000 98.99 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 207.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.015.000 atau 99.86 persen. Untuk mendukung program ini hanya melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu Pengadaan Logistik Pangan, Sandang dan Alat Dapur untuk Korban Bencana yang bertujuan membantu sandang pangan bagi para korban bencana l. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 941.285.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 989.890.000 atau sebesar 99.81 persen. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan tujuan tersedianya sarana air bersih dilokasi Translok. Rincian penggunaan anggaran sebagai berikut : Tabel Kegiatan - Kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi TA 2013 No. Kegiatan 1 Perencanaan Potensi Wilayah dan Rencana Struktur Kawasan Pemukiman (RSKP) Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB) Sharing APBN 2 Anggaran Setelah Perubahan 172.000.000 170.965.900 99.40 819.285.000 818.424.600 99.89 Realisasi % m. Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 193.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.850.000 atau 99.25 persen. Untuk mendukung program ini hanya melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Produksi Tanaman dan Perkebunan yang bertujuan tersedianya sarana produksi tanaman dan perkebunan.