CONTOH LKPJ DINAS SOSIAL

advertisement
1.
URUSAN SOSIAL
Sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010,tentang susunan organisasi dan tata
kerja dinas-dinas pada pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan perundang-undangan.
I.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan anggaran yang memadai untuk
menangani masalah sosial di daerah-daerah. Masalah sosial merupakan urusan yang
mempunyai level urgensi tinggi untuk segera ditangani, untuk menghindari efek negatif
penilaian kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk pelaksanaan tahun 2013 mendapat alokasi angggaran sebesar
6.217.654.822, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 615.412.783 atau 9.89
Rp.
persen.
Adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 adalah Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
Program Keluarga Harapan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja,
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana, Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Masyarakat
Kawasan Transmigrasi Lokal
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 802.720.000 dengan realisasi anggaran sebesar
776.986.943
atau 95.08 persen. Program ini menjalankan 13 (tiga belas) kegiatan yang bertujuan untuk
mendukung jalannya operasional kantor dan pelaksanaan program-program lainnya.
Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel
berikut ini.
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran TA 2013
No.
Kegiatan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anggaran
Setelah
Perubahan
1,000,000
Realisasi
%
1,000,000
100.00
94.654.000
65.245.157
68.94
26.000.000
26.000.000
100.00
3.000.000
11.850.000
2.999.000
11.850.000
99.97
100.00
22.000.000
21.998.091
99.99
10.000.000
9.977.695
99.78
2.500.000
2.500.000
100.00
190.680.000
190.680.000
100.00
1.080.000
1.080.000
100.00
93.860.000
150.000.000
87.800.000
149.948.000
93.54
99.97
196.096.000
195.900.000
99.90
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar
Rp.
113.384.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.633.779 atau 95.80 persen.
Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi
kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTA 2013
No.
Kegiatan
1
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
2
Anggaran113
Setelah
Perubahan
63.384.000
50,000,000
Realisasi
%
59.644.779
94.10
48.989.000
97.98
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 6.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 6.124.000
atau 95.81 persen. Program ini hanya melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengadaan
Prasarana Kepegawaian.
d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS
Lainnya
Pelaksanaan Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp.
243.750.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.250.000 atau mencapai 99,81
persen. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan tujuan untuk membantu
pembangunan, rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk kaum dhuafa, rincian anggaran
dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS LainnyaTA 2013
No.
1
2
Kegiatan
Pembangunan Rumah Layak Huni bagi
Kaum Dhuafa
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
bagi Kaum Dhuafa
Anggaran
Setelah
Perubahan
196.250.000
195.900.000
99.82
47.500.000
47.350.000
99.68
Realisasi
%
e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Alokasi anggaran pelaksanaan Program Para Penyandang Cacat dan Trauma
sebesar Rp. 129.980.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.815.000 atau 99.87
persen. Untuk mendukung program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma TA 2013
No.
Kegiatan
1
Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang
Cacat
Pemberdayaan bagi Para Penyandang
Cacat dan Remaja Putus Sekolah
2
Anggaran
Setelah
Perubahan
81.250.000
48.730.000
Realisasi
%
81.250.000
100.00
48.565.000
99.66
Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari tabel di atas adalah sebagai
berikut :
1.
Kegiatan Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat, bertujuan tersedianya kursi
roda dan tongkat standar untuk disalurkan kepada penyandang cacat ssehingga
mereka mampu beraktifitas secara normal;
2.
f.
Kegiatan Pemberdayaan bagi Para Penyandang Cacat dan Remaja Putus Sekolah
bertujuan tersedianya pembiayaan untuk penyandang cacat dan remaja putus sekolah
dalam mengikuti pelatihan service HP, reparasi TV/Radio, bordir dan menjahit di Panti
Sosial Bina Daksa Sumatera Utara, RS Darussadah, RS Jroh Na Guna Banda Aceh
sehingga mereka bisa hidup mandiri.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 374.000.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 380.186.551 atau 102.00 persen. Program ini
melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan penjelasan dan rincian penggunaan anggaran
sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo TA 2013
No.
1
2
Kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana PSTW Belai Kasih
Perencanaan Sarana Prasarana
Anggaran
Setelah
Perubahan
324.000.000
330.196.551
101.91
50.000.000
49.990.000
99.98
Realisasi
%
Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari tabel di atas adalah sebagai
berikut :
1.
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PSTW Belai Kasih
bertujuan tersedianya kebutuhan pangan lauk pauk bagi penghuni panti jompo serta
alat-alat kebutuhan sehari-hari;
2.
Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana bertujuan bertujuan tersedianya dokumen
perencanaan rehabilitasi Mushalla Panti Jompo.
g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 97.891.150 atau 97.89 persen. Untuk mendukung program
ini hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial dengan tujuan untuk terbinanya para gepeng
h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 85.000.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 84.800.000 atau 99,97 persen. Untuk mendukung program
ini dilaksanakan 3 (tiga) Kegiatan dengan penjelasan dan rincian penggunaan anggaran
sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial TA 2013
No.
Kegiatan
1
Pengadaan Paket Bantuan Sosial Bagi
Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Pengadaan Bahan Sandang dan
Pangan Fakir Miskin
2
3
i.
Anggaran
Setelah
Perubahan
55.000.000
Realisasi
%
54.800.000
99.64
30.000.000
30.000.000
100.00
100.000.000
99.654.000
99.65
Program Keluarga Harapan
Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 175.950.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 168.829.129 atau 95.95 persen. Untuk mendukung
program ini hanya melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Operasional Program
PKH yang bertujuan membantu RTSM
j.
Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 349.196.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 341.232.981 atau 97.72 persen. Untuk mendukung
program ini dilaksanakan 3 (tiga) Kegiatan yang bertujuan menambah keterampilan bagi
para pencari kerja dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja TA 2013
No.
1
2
3
k.
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
bagi Pencari Kerja Jurusan
menjahit/Bordir dan Instalasi Listrik 240
Jpl
Operasional Balai Latihan Kerja
Perencanaan Pembangunan Gedung
Workshop Kejuruan Otomotif (Lanjutan)
Anggaran
Setelah
Perubahan
124.696.000
Realisasi
%
124.486.000
99.8
75.000.000
68.092.981
90.79
49.500.000
49.000.000
98.99
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 207.300.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.015.000 atau 99.86 persen. Untuk mendukung
program ini hanya melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu Pengadaan Logistik Pangan,
Sandang dan Alat Dapur untuk Korban Bencana yang bertujuan membantu sandang
pangan bagi para korban bencana
l.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 941.285.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 989.890.000 atau sebesar 99.81 persen. Program
ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan tujuan tersedianya sarana air bersih dilokasi
Translok. Rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
Tabel
Kegiatan - Kegiatan pada Program
Pengembangan Wilayah Transmigrasi TA 2013
No.
Kegiatan
1
Perencanaan Potensi Wilayah dan
Rencana Struktur Kawasan Pemukiman
(RSKP)
Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB)
Sharing APBN
2
Anggaran
Setelah
Perubahan
172.000.000
170.965.900
99.40
819.285.000
818.424.600
99.89
Realisasi
%
m. Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh Masyarakat Kawasan
Transmigrasi Lokal
Jumlah alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp. 193.300.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.850.000 atau 99.25 persen. Untuk mendukung
program ini hanya melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Produksi
Tanaman dan Perkebunan yang bertujuan tersedianya sarana produksi tanaman dan
perkebunan.
Download