SASARAN STRATEGIS TARGET Meningkatnya status 1.1 Angka

advertisement
PERJANJUAN KINERJA TAHUN 2017
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya status
kesehatan dan gizi
masyarakat
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Angka Kematian Ibu/100.000
Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Neonatal/1.000 kelahiran
Hidup
Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi kekurangan gizi
Persentase balita gizi buruk
Menurunnya angka
2.1
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
kesakitan akibat penyakit
Immunization (UCI)
menular dan tidak menular 2.2
Presentase penduduk usia 15-24 tahun
diikuti penyehatan
yang mempunyai pengetahuan
lingkungan
2.3
konprehensif tentang HIV/AIDS
Angka Annual Paracite Incidence (API) per
TARGET
102
12.3
8.2
15
13.00%
3.11%
100%
70%
<1
1000 penduduk
2.4
Persentase KLB yang ditangani kurang dari
100%
2.5
24 Jam
Persentase puskesmas yang melaksanakan
100%
Surveilans Epidemiologi, Deteksi dini kasus PTM
dan KIE PTM
2.6
Persentase Kab/Kota dengan perbub Kawasan
70%
Tanpa rokok
2.7
Persentase penduduk yang menggunakan
65.00%
jamban sehat
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, serta
menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang
paripurnya, merata,
bermutu dan berkeadilan
2.8
Persentase rumah tangga pengguna air bersih
3.1
3.2
yang sehat
Rasio puskesmas. per satuan penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk
(Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000)
0.1
0.007
3.3
Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk
1,00
3.4
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
3.5
3.6
3.7
masyarakat miskin
Jumlah masyarakat miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan gratis
Persentase Penggunaan Obat Generik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase Penggunaan Obat Rasional di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar
70.00%
100%
102.675 Jiwa
87.5%
67.5%
3.8
Meningkatnya perilaku
Persentase Puskesmas yang memberikan
layanan kesehatan jiwa dasar termasuk
NAPZA
3.9 Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di
RSUD dr. Hasri Ainun Habibi
3.10 Terlaksananya Pelayanan Medik di RSUD dr.
Hasri Ainun Habibi
4.1 Persentase Rumah Tangga yang
hidup bersih dan sehat
50%
100%
100%
75.0%
melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan
(PHBS) pada rumah tangga
Sehat (PHBS)
Meningkatnya sarana
5.1
Rasio posyandu per satuan balita
12.5
UKBM
5.2
Jumlah Posyandu
1562
5.3
Cakupan Desa Siaga Aktif
80%
5.4
Jlh Pos UKK yg terbentuk di daerah PPI/TPI
1 Pos
Terpenuhinya kebutuhan
6.1
Rasio Dokter Umum per satuan penduduk
0,30
tenaga kesehatan
6.2
Rasio Dokter gigi per satuan penduduk
0.04
6.3
Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk
0.07
6.4
Rasio tenaga medis (perawat) persatuan
1.58
6.5
penduduk
Rasio tenaga medis (bidan) per satuan
1,00
penduduk
6.6
Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk
6.7
Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk
0.09
6.8
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM
95%
aparatur (PNS/PTT dan Penugasan Khusus)
0.35
INDIKATOR SASARAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Serta Akuntabilitas
Keuangan
7.1
Jumlah Dokumen Perencanaan
4
7.2
Jumlah Dokumen Evaluasi
3
7.3
Persentase Keselarasan Pelaksanaan Program dengan
dokumen perencanaa
Hasil penilaian AKIP SKPD oleh inspektorat Provinsi
7.4
7.5
7.6
Meningkatnya pelayanan
administrasi jasa
perkantoran dan
penyediaan sarana dan
prasarana serta
pengelolaan kepegawaian
TARGET
100%
B
Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang yang sesuia
dengan SAP
persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi keungan
100%
100%
8.1
jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu
11
8.2
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
7
8.3
persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana
persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai
rencana
persentase kelengkapan database kepegawaian yang
dapat di selesaikan tepat waktu
Jumlah dokumen kepegawaian
8.4
8.5
8.6
8.7
100%
100%
100%
12
persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap
pengelolaan kepegawaian
100%
JUMLAH ANGGARAN
Rp
123,946,785,362.00
Program peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur
Rp
7,818,040,966.00
Program peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rp
1,059,125,000.00
Program obat dan perbekalan kesehatan
Rp
683,015,744.00
Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Rp
663,582,000.00
Program pengawasan obat dan makanan
Rp
135,082,500.00
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Rp
276,042,000.00
Program perbaikan gizi masyarakat
Rp
592,415,000.00
Program pengembangan lingkungan sehat
Rp
162,380,000.00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Rp
572,526,540.00
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Rp
316,380,000.00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Rp
1,002,790,000.00
Rp
25,604,636,112.00
Rp
117,506,000.00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rp
1,179,470,000.00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita'
Rp
326,837,000.00
Program pembinaan upaya kesehatan
Rp
606,330,000.00
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ RS
Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS ParuParu/ RS Mata
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Rp
1,904,738,500.00
JAMKESTA
Rp
60,045,708,000.00
Pelayanan Medik
Rp
13,679,180,000.00
Program peningkatan sarana/ prasarana instalasi farmasi (DAK)
Rp
226,000,000.00
Pelayanan Medik DAK
Rp
6,975,000,000.00
Gorontalo,
Pihak Kedua,
Zudan Arif Fakrulloh
Januari 2017
Pihak Pertama,
dr. H. Darmiyanti Yahya, M.Kes.
Download