PERJANJUAN KINERJA TAHUN 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo INDIKATOR SASARAN SASARAN STRATEGIS Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Angka Kematian Ibu/100.000 Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Neonatal/1.000 kelahiran Hidup Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup Prevalensi kekurangan gizi Persentase balita gizi buruk Menurunnya angka 2.1 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child kesakitan akibat penyakit Immunization (UCI) menular dan tidak menular 2.2 Presentase penduduk usia 15-24 tahun diikuti penyehatan yang mempunyai pengetahuan lingkungan 2.3 konprehensif tentang HIV/AIDS Angka Annual Paracite Incidence (API) per TARGET 102 12.3 8.2 15 13.00% 3.11% 100% 70% <1 1000 penduduk 2.4 Persentase KLB yang ditangani kurang dari 100% 2.5 24 Jam Persentase puskesmas yang melaksanakan 100% Surveilans Epidemiologi, Deteksi dini kasus PTM dan KIE PTM 2.6 Persentase Kab/Kota dengan perbub Kawasan 70% Tanpa rokok 2.7 Persentase penduduk yang menggunakan 65.00% jamban sehat Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurnya, merata, bermutu dan berkeadilan 2.8 Persentase rumah tangga pengguna air bersih 3.1 3.2 yang sehat Rasio puskesmas. per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000) 0.1 0.007 3.3 Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk 1,00 3.4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 3.5 3.6 3.7 masyarakat miskin Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar 70.00% 100% 102.675 Jiwa 87.5% 67.5% 3.8 Meningkatnya perilaku Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk NAPZA 3.9 Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibi 3.10 Terlaksananya Pelayanan Medik di RSUD dr. Hasri Ainun Habibi 4.1 Persentase Rumah Tangga yang hidup bersih dan sehat 50% 100% 100% 75.0% melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan (PHBS) pada rumah tangga Sehat (PHBS) Meningkatnya sarana 5.1 Rasio posyandu per satuan balita 12.5 UKBM 5.2 Jumlah Posyandu 1562 5.3 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 5.4 Jlh Pos UKK yg terbentuk di daerah PPI/TPI 1 Pos Terpenuhinya kebutuhan 6.1 Rasio Dokter Umum per satuan penduduk 0,30 tenaga kesehatan 6.2 Rasio Dokter gigi per satuan penduduk 0.04 6.3 Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk 0.07 6.4 Rasio tenaga medis (perawat) persatuan 1.58 6.5 penduduk Rasio tenaga medis (bidan) per satuan 1,00 penduduk 6.6 Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk 6.7 Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk 0.09 6.8 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM 95% aparatur (PNS/PTT dan Penugasan Khusus) 0.35 INDIKATOR SASARAN SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Serta Akuntabilitas Keuangan 7.1 Jumlah Dokumen Perencanaan 4 7.2 Jumlah Dokumen Evaluasi 3 7.3 Persentase Keselarasan Pelaksanaan Program dengan dokumen perencanaa Hasil penilaian AKIP SKPD oleh inspektorat Provinsi 7.4 7.5 7.6 Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian TARGET 100% B Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang yang sesuia dengan SAP persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keungan 100% 100% 8.1 jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu 11 8.2 jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 7 8.3 persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat di selesaikan tepat waktu Jumlah dokumen kepegawaian 8.4 8.5 8.6 8.7 100% 100% 100% 12 persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian 100% JUMLAH ANGGARAN Rp 123,946,785,362.00 Program peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur Rp 7,818,040,966.00 Program peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp 1,059,125,000.00 Program obat dan perbekalan kesehatan Rp 683,015,744.00 Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat Rp 663,582,000.00 Program pengawasan obat dan makanan Rp 135,082,500.00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Rp 276,042,000.00 Program perbaikan gizi masyarakat Rp 592,415,000.00 Program pengembangan lingkungan sehat Rp 162,380,000.00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Rp 572,526,540.00 Program standarisasi pelayanan kesehatan Rp 316,380,000.00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Rp 1,002,790,000.00 Rp 25,604,636,112.00 Rp 117,506,000.00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp 1,179,470,000.00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita' Rp 326,837,000.00 Program pembinaan upaya kesehatan Rp 606,330,000.00 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS ParuParu/ RS Mata Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp 1,904,738,500.00 JAMKESTA Rp 60,045,708,000.00 Pelayanan Medik Rp 13,679,180,000.00 Program peningkatan sarana/ prasarana instalasi farmasi (DAK) Rp 226,000,000.00 Pelayanan Medik DAK Rp 6,975,000,000.00 Gorontalo, Pihak Kedua, Zudan Arif Fakrulloh Januari 2017 Pihak Pertama, dr. H. Darmiyanti Yahya, M.Kes.