59 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

advertisement
59
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
JAWA BARAT
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam Rencana Kerja
Pemerintah Pusat tahun 2013, diuraikan keberhasilan pembangunan
kesehatan
nasional
tahun
2011
dimana
status
kesehatan
dan
gizi
masyarakat membaik dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH)
menjadi 71,1 tahun pada tahun 2011. Keberhasilan pokok lainnya yang
dicapai sebagai berikut. Keberhasilan lainnya yang dicapai pada tahun 2011
diantaranya yaitu :
1.
Membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melalui peningkatan
cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 72,3 persen, cakupan K4
menjadi 61,4 persen, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan menjadi 82,2 persen (2010) dan pemberian zat besi gizi
(Fe) untuk ibu hamil menjadi 92,2 persen (2007).
2.
Membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi
lengkap (DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HIB dan Campak) pada anak usia
12-23 bulan meningkat mencapai 53,8 persen dan yang mendapat
imunisasi
campak
mencapai
74,4
persen
(Riskesdas,
2010).
Kunjungan neonatal pertama (KN1) meningkat menjadi 71,4 persen
(2010); cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85,16
persen; dan cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat menjadi
80,95 persen (2011).
3.
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita menjadi sebesar
17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita pendek
(stunting) menjadi sebesar 35,6 persen.
4.
Meningkatnya
pengendalian
penyakit
menular
terutama
pada
pengendalian penyakit HIV dan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Persentase …
60
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan
disembuhkan meningkat menjadi 75,26 persen dan 86,22 persen,
dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API)
sebesar 1,75 per 1.000 penduduk, serta persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
mencapai 69,06 persen (2011).
5.
Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi
layak
dengan
telah
dilakukan
fasilitasi
pembangunan
sistem
penyediaan air minum (SPAM) di 177 ibukota kecamatan, 67
kawasan khusus, dan 1,807 desa, yang didukung peningkatan
sarana/prasarana air baku kapasitas 6.31 m3/det di 28 provinsi;
dan fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem offsite dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota.
6.
Meningkatnya pelayanan kesehatan preventif terpadu didukung oleh
penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 9.321
puskesmas, penguatan promosi kesehatan, peningkatan upaya
kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui posyandu dan
poskesdes.
7.
Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terus ditingkatkan. Sampai
dengan tahun 2010, tenaga kesehatan strategis dengan status PTT
aktif yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan
sangat terpencil sebanyak 32.978 tenaga kesehatan, terdiri atas
dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter umum, dokter gigi, dan
bidan.
8.
Meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan, jumlah
kepesertaan Jamkesmas, jumlah rumah sakit yang melayani pasien
Jamkesmas, meningkatnya jumlah tempat tidur (TT) kelas III rumah
sakit yang digunakan, meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas
di puskesmas, serta penyediaan layanan jaminan ibu hamil dan
bersalin melalui Jampersal.
9.
Meningkatnya
keterjangkauan
masyarakat
terhadap
obat,
ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan menjadi
87 persen. Di samping itu, pengawasan terhadap sarana produksi
dan distribusi obat dan makanan terus ditingkatkan.
10. Meningkatnya …
61
10. Meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9,58 juta dan
pencapaian jumlah peserta KB aktif menjadi 34,87 juta. Pada tahun
2012 jumlah perserta KB baru diperkirakan meningkat sebanyak 7,3
juta; dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta.
Selain keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun 2011,
dalam dokumen RKP 2013, juga ditemukan beberapa permasalahan ke
depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i)
masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan
yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan
ibu dan anak dan status gizi masyarakat; (ii) belum optimalnya upaya
pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih
rendahnya
kualitas
profesionalisme
dan
kesehatan
lingkungan;
pendayagunaan
tenaga
(iii)
masih
kesehatan
rendahnya
yang
merata
terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah
bermasalah kesehatan; (iv) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk
memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat,
terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (v) masih
rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,
khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing
produk dalam negeri; dan (vi) masih rendah dan tidak signifikannya
kenaikan pemakaian kontrasepsi. Kesemuanya ini merupakan tantangan
dalam tahun 2013 untuk dapat diatasi.
Permasalahan yang dihadapi pembangunan KB antara lain (1) belum
meratanya akses pelayanan KB yang ditandai dengan (a) masih rendah dan
tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR), serta masih
tingginya disparitas CPR antar-provinsi, antar-wilayah desa-kota, dan
antarkelompok sosial ekonomi; (b) masih tingginya kebutuhan ber-KB yang
tidak/belum
terpenuhi
(unmet
need)
dengan
disparitas
yang
tinggi
antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, dan antar-kelompok sosial ekonomi;
dan (c) masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; (2) rendahnya
kualitas pelayanan KB yang ditandai dengan (a) masih terbatasnya
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; (b) kurang efektifnya
pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP; dan
(c) masih ...
62
(c) masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi)
dalam pemakaian alat kontrasepsi; (3) masih lemahnya pelaksaaan advokasi
serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang ditandai oleh masih
rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur
tentang KB dan kesehatan reproduksi; (4) masih lemahnya kapasitas
kelembagaan dan ketenagaan program KKB; (5) lemahnya pembinaan dan
pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan
kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.
Berdasarkan
keberhasilan
dan
permasalahan
pembangunan
kesehatan nasional tahun 2011, disusun program prioritas pembangunan
kesehatan tahun 2013 dan juga arah kebijakannya. Sasaran prioritas
pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut :
1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi
ibu dan anak
a. Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang berat badannya
(D/S) di Posyandu menjadi 80 persen;
b. Meningkatnya cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap menjadi 88 persen;
c. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K4)
menjadi 93 persen;
d. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih menjadi 89 persen;
e.
Meningkatnya
cakupan
kunjungan
neonatal
pertama
(KN1)
menjadi 89 persen;
f.
Meningkatnya
puskesmas
yang
mampu
Pelayanan
Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi 90 persen;
g. Meningkatnya Rumah sakit yang mampu Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) menjadi 95 persen;
dan
h. Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) sebanyak 9.323 puskesmas.
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta
penyehatan lingkungan
a. Meningkatnya cakupan ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral
Treatment (ART) menjadi 45 persen;
b. Jumlah ...
63
b. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima
konseling dan testing HIV menjadi 600.000 orang;
c. Persentase TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan menjadi 87
persen;
d. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90 persen; dan
e.
Jumlah
desa
yang
melaksanakan
Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat (STBM) menjadi 16.000 desa.
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan
yang merata
a. Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif
di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan
diDaerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga
kesehatan; dan
b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya
melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9.000 orang.
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
a. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta
program Jamkesmas menjadi 90 persen;
b. Jumlah tambahan tempat tidur (TT) Kelas III RS yang digunakan
untuk pelayanan kesehatan sebanyak 9.600 unit;
c. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan Jamkesmas 9.323
puskesmas;
d. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program
jampersal menjadi 2.663 fasilitas.
5. Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan
makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri
a. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar
memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90
persen;
b. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan
makanan menjadi 37 persen;
c. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan
makanan menjadi 18 persen; dan
d. Jumlah parameter uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel
menjadi 10 parameter.
6. Peningkatan ...
64
6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata
Meningkatnya contraceptive prevelance rate (CPR) menjadi sebesar
63,8 persen; dan menurunnya unmet need menjadi sebesar 5,6 persen
dengan sasaran :
a. Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta yang terdiri dari
peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya
sebanyak 3,97 juta, peserta KB baru dengan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP) sebesar 13,2 persen, dan peserta KB baru
pria sebesar 4,6 persen;
b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2
juta menjadi sebanyak 29,0 juta yang terdiri dari peserta KB aktif
miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya dari sebanyak 12,5 juta
menjadi sebanyak 12,8 juta, dan peserta KB aktif dengan MKJP
dari sebesar 25,9 persen menjadi sebesar 26,7 persen;
c. Tersedianya sarana dan prasana pelayanan KB secara bertahap
bagi 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung
peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB);
d. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta
keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
dengan advokasi dan kie melalui berbagai media;
e.
Menguatnya
kapasitas
tenaga
lini
lapangan
KB,
Institusi
Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP), serta kelembagaan KB di
daerah dalam rangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian
ber-KB.
Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2013,
diarahkan pada :
1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi
ibu dan anak;
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta
penyehatan lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang
merata;
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan;
5. Peningkatan ...
65
5. Peningkatan
ketersediaan,
pemerataan,
keterjangkauan,
jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan
makanan, serta daya saing produk dalam negeri;
6. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang
merata.
Arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Barat,
berdasarkan revisi RPJMD Jabar tahun 2008-2013, ada enam kebijakan
pembangunan kesehatan di Jawa Barat yaitu :
1. Menyediakan sarana prasarana dan tenaga rumah sakit
rujukan
regional, rumah sakit PONEK, puskesmas PONED dan sarana kesehatan
dasar di daerah terpencil dan perbatasan
2. Menyediakan sarana prasarana Alat, obat dan tenaga terlatih dalam
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
3. Memperkuat sistem surveillance
4. Membentuk sistem jamkesmas dan menyediakan aggaran subsidi premi
masyarakat miskin kelompok informal
5. Mendorong anggaran kes 10% diluar gaji
6. Mengembangkan kemitraan dalam melaksanakan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu pada tahun 2013, berdasarkan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun 2013, Kebijakan pembangunan
bidang kesehatan di Jawa Barat difokuskan pada peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan
kesehatan dasar, dengan sasaran: menurunkan angka kematian ibu dan
angka kematian anak; meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit
menular; meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan
kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.
Hasil evaluasi akhir tahun 2010, Indeks Kesehatan Jawa Barat yang
mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada
periode waktu tertentu mencapai angka 71,67 poin, yang diukur melalui
angka harapan hidup waktu lahir (AHHe0) yaitu mencapai 68 tahun dan
AKB 38,51/1000 kelahiran hidup.
Permasalahan ...
66
Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Jawa Barat,
diantaranya yaitu : (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar
wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan
kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi
bidang kesehatan; (c) Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI) melahirkan masih relatif tinggi; (d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi
kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan (5) Adanya kasus yang
disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
Isu strategis pembangunan kesehatan di Jawa Barat berdasarkan
RPJMD perubahan Provinsi Jawa Barat adalah Aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, sementara pada tahun 2013, sesuai dengan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat isu
strategisnya adalah Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Isu strategis ini tidak terlepas dari masih banyaknya kasus penyakit
di Jawa Barat, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung
terhadap munculnya penyakit dan perilaku masyarakat yang belum
menunjukan kesadaran dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. Penyakit
TB paru, penyakit ISPA, HIV/ AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta
penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV-AIDS baik melalui
aktivitas sexual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah
kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan
kesehatan di semua tingkat pemerintahan.
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik ditingkat
pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana
Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013, dimana baik
kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten
diharapkan
memiliki
sinergitas
yang
akurat,
sehingga
pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor dapat menyentuh sasaran
yang tepat.
Pada tataran Kabupaten Bogor, arah kebijakan pembangunan
kesehatan
lima
tahunan
didasarkan
pada
dokumen
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013, dimana kebijakan
pembangunan urusan kesehatan mencakup :
1. Peningkatan ...
67
1. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan
(UKP) maupun upaya keseahtan masyarakat (UKM).
2. Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar
yang berlaku.
3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/
tenaga kesehatan.
4. Peningkatan pemberdayaan masayarakat dan swasta dalam bidang
kesehatan.
5. Pengembangan
pembiayaan
kesehatan
melalui
sistem
jaminan
pemeliharaan kesehatan.
6. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang
kesehatan.
Sedangkan arah
kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Bogor pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
2. Peningkatan status gizi masyarakat
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
4. Peningkatan perlindungan masyarakat dari penyakit menular
5. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengembangan desa siaga
Misi Kedua: Meningkatkan daya dukung pelayanan kesehatan
1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
2. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
Kebijakan
pembangunan
kesehatan
di
Kabupaten
Bogor,
bila
dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun
pusat, tampak memiliki keterkaitan yang cukup kuat, dimana kesemuanya
memiliki fokus utama yang hampir sama yaitu peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Keselarasan dan sinergitas antara berbagai kebijakan ini memang sangat
diperlukan
agar
pembangunan
kesehatan
lebih
terarah
dan
berkesinambungan.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi pada SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Bogor selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di
bawah ini :
Tabel 3.1 …
68
Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Bogor
No
Kebijakan Nasional/ Provinsi
(1)
(2)
A Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014
Prioritas 3. Kesehatan
Arah Kebijakan
Sumber
(3)
Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2013
Keterangan
(4)
1 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan
2 lingkungan;
3 Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;
4 Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan;
Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk
5 dalam negeri;
6 Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.
B Provinsi
40 Kegiatan Tematik Sektoral Jawa Barat
CG 2 Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan
1 pemenuhan sumber daya kesehatan
2 Peningkatan Program Keluarga Berencana
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa
Depan/ GEMAMAPAN) : gizi buruk, posyandu, jamkesmas provinsi dan penyediaan
3 fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah
4 Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba
Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan
5 perilaku hidup bersih dan sehat
Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2013
6 Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat
C. Daerah
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2008-2013
Pembangunan urusan kesehatan
1 Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP)
maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM);
2 Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar yang
berlaku;
3 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga
kesehatan;
4 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
5 Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan
kesehatan;
6 Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan.
Rencana Kerja Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun
2008-2013
3.2. TUJUAN …
69
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2014,
disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bogor
tahun 2008-2013, dimana pembangunan bidang kesehatan masuk ke dalam
misi yang kelima RPJMD, yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan
berkualitas, sehingga tujuan dan sasaran renja SKPD Dinas Kesehatan
tahun 2014, sebagai berikut :
1. Tujuan :
a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
b. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesehatan.
c. Meningkatkan Keluarga Sejahtera.
2. Sasaran
a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat
(pelayanan dasar dan rujukan).
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih
dan sehat.
c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya
keluarga sejahtera.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
4)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
8)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10) Penyediaan Makanan dan Minuman
11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
12) Penyediaan …
70
12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
14) Pengelolaan Administrasi Barang
15) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1)
Pengadaan Mebeleur
2)
Pengadaan Peralatan Kantor
3)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor
6)
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
7)
Rehabilitasi Rumah Dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1)
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
2)
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
3)
Bimbingan Teknis Asuhan Persalinan Normal (APN)
4)
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri &
Neonatal (PPGDON)
5)
Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir.
6)
Bimbingan Teknis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang (SDIDTK)
7)
Bimbingan teknis PONED
8)
Bimbingan Teknis MTBS/M
9)
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD
10)
Beasiswa Tugas Belajar
11)
Bimbingan Teknis Konselor Menyusui
5. Program …
71
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4)
Penyusunan Perencanaan Anggaran
5)
Penatausahaan Keuangan SKPD
6)
Publikasi Kinerja SKPD
7)
Penyusunan Renja SKPD
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1)
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
2)
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium
3)
Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
4)
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
5)
Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan Perbekalan Kesehatan
6)
Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Cibinong dan Jaringannya
2)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya
3)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya
4)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya
5)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Citeureup dan Jaringannya
6)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya
7) Biaya …
72
7)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Jonggol dan Jaringannya
8)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cariu dan Jaringannya
9)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya
10)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya
11)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciomas dan Jaringannya
12)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Dramaga dan Jaringannya
13)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciampea dan Jaringannya
14)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya
15)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya
16)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Rumpin dan Jaringannya
17)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya
18)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya
19)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya
20)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tenjo dan Jaringannya
21)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Jasinga dan Jaringannya
22)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya
23)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Nanggung dan Jaringannya
24)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Kemang dan Jaringannya
25) Biaya …
73
25)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya
26)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Parung dan Jaringannya
27)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya
28)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya
29)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya
30)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciawi dan Jaringannya
31)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya
32)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Megamendung dan Jaringannya
33)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cisarua dan Jaringannya
34)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Caringin dan Jaringannya
35)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tamansari dan Jaringannya
36)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cigombong dan Jaringannya
37)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya
38)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya
39)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya
40)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya
41)
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja
42)
Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
43)
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K
74
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1)
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
2)
Penyuluhan Kesehatan
3)
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
4)
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
5)
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1)
Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
2)
Pertemuan Perencanaan Program Gizi
3)
Pertemuan Evaluasi Program Gizi
4)
Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi
5)
Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi
6)
Bimbingan Teknis TPG
7)
Pendampingan Center Klinik Gizi
8)
Konsultasi PMT-P ke Jakarta
9)
Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar
10)
Pengadaan Sarana Gizi (Pengukur HB, alat ukur panjang badan,
Dacin, Tera Dacin, KMS, Balok SKDN, Buku UU 33/2012)
11)
Pengadaan poster gizi dan leaflet
12)
Pengadaan obat (tablet Fe, Sirup Fe, Kapsul Vit A, Iodina test,
Multivitamin dan Obat cacing sirup)
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2)
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
3)
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
10.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1)
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
2)
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
3)
Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
4)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB
5)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA
6)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta
7)
Pencegahan&Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)
8) Surveilans …
75
8)
Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)
9)
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur
10)
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang
11)
Manajemen Program Imunisasi
11.
Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2)
Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan
3)
Pembinaan Sarana/ Institusi Swasta
4)
Jasa Pelayanan Kesehatan
5)
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program
6)
Pertemuan BP/ RB dalam rangka Evaluasi Hasil Pengawasan
7)
Akreditasi (ISO) Puskesmas
8)
Survei Kepuasan Masyarakat
12.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1)
Pelayanan operasi katarak
2)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (diluar kuota
Jamkesmas)
13.
Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1)
Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
2)
Pengadaan Meubeler Puskesmas
3)
Pengadaan alat kedokteran
4)
Pengadaan
alat-alat
laboratorium
dan
bahan
pakai
habis
laboratorium
5)
Pembangunan IPAL Puskesmas
6)
Pembangunan Puskesmas
7)
Rehabilitasi Puskesmas
8)
Pemagaran Puskesmas
9)
Pembangunan Pustu
10)
Rehabilitasi Pustu
11)
Pemagaran Pustu
12)
Pemagaran Rumah Dinas
13)
Pembangunan Sarana Fisik Puskesmas lain
14)
Pengadaan Ambulance
15) Pengadaan …
76
15)
Pengadaan Mobil Pusling
16)
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
17)
Pengadaan Komputer/Laptop
18)
Pengadaan Alat Fogging
14.
1)
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
2)
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk
Pangan IRT (SPPIRT)
15.
1)
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED
Sementara itu kebutuhan dana/ pagu indikatif pada perkiraan maju
tahun 2014 ditentukan kenaikan anggaran sebesar 10% untuk tiap kegiatan
sesuai dengan perkiraan maju dalam RPJMD Kabupaten Bogor 2008 – 2013.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan
Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor, selengkapnya dapat dilihat pada tabel
3.2. berikut ini :
Tabel 3.2 …
77
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1
1
01
1
01 01
1
01 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
01 01 0002
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
01 01 0006
Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Lokasi
4
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1
01 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1
01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
01 01 0012
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1
01 01 0015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1
01 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor
1
01 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
Jumlah alat legalitas surat
menyurat
Kab Bogor
1. Materi Rp. 3000
2. Materai 6000
Jumlah jasa kantor untuk
pembayaran rekening
1. Listrik
Kab Bogor
2. Air
3. Telphon
4. PAM
Jumlah STNK kendaraan
dinas operasional yang
diperpanjang
Kab Bogor
- Kendaraan Roda Empat
- Kendaraan Roda 2
1. Jumlah/luasan area
kantor yang dibersihkan
2. Jumlah/frekuensi
pengangkutan sampah
yang dibayarkan
Jumlah jenis alat tulis
kantor yang dibeli
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
dibeli
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
1. Surat kabar
2. Buku
Jumlah kebutuhan bahanbahan logistik
1. Jumlah jamuan makan
dan minum untuk rapat
koordinasi internal
2. Jumlah jamuan makan
dan minum untuk tamu
kantor
- 24 unit
- 22 unit
-
15,361,218,800
16,897,340,680
3,600,000
3,600,000
3,960,000
351,252,000
351,252,000
386,377,200
20,400,000
20,400,000
22,440,000
297,360,000
327,096,000
Kab Bogor
75 Jns ATK
195,000,000
195,000,000
214,500,000
Kab Bogor
208 Jns
1,102,370,500
1,102,370,500
1,212,607,550
Kab Bogor
13 Jns
38,500,000
38,500,000
42,350,000
Kab Bogor
12 bln x 24 hr
10 Bk
18,840,000
18,840,000
20,724,000
Kab Bogor
4 Jns
24,967,800
24,967,800
27,464,580
148,648,500
148,648,500
163,513,350
735,000,000
735,000,000
808,500,000
12,006,280,000
12,006,280,000
13,206,908,000
110,000,000
110,000,000
121,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
109,000,000
109,000,000
119,900,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
61 Kl rapat
Kab Bogor
1100 Org
01 01 0019
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/Teknis perkantoran
Jumlah pegawai honor
1
01 01 0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
3 Line
1 Line
6 Line
1 Line
-
297,360,000
1
Pengelolaan administrasi barang
300 Bh
300 Bh
15,361,218,800
32 Org
42 mcm
1
Pengelolaan kearsipan
100%
Kab Bogor
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam
01 01 0018
- Perjalanan dinas dan
Kab Bogor
dan Luar Daerah
konsultansi dalam daerah
- Perjalanan dinas dan
konsultansi luar daerah
1
Target
Capaian
Kinerja
5
Catatan
Penting
Kab Bogor
Meningkatnya pelayanan
administrasi arsip SKPD
Meningkatnya pelayanan
administrasi barang
Jumlah petugas
Kab Bogor
pengamanan kantor
- 1 pkt
- 1 pkt
607 Org
16 Org
1
01 02
1
01 02 0013
1
01 02 0021
1
01 02 0023
1
01 02 0030
1
01 02
Terpenuhinya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
kebutuhan sarana dan
Aparatur
prasarana aparatur
Lancarnya mobilitas
Pengadaan kendaraan operasional
Dinkes
pelaksanaan kegiatan
Jumlah jenis peralatan
Pengadaan Peralatan Kantor
kantor yang dibeli
Luasan Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kantor/Tempat Kerja yang
dipelihara
Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
(roda empat) yang
Dinas/Operasional
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Jumlah peralatan kantor
Kantor
yang dipelihara
Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas
Jumlah/Luasan rumah
Sukajaya
Sukajaya
dinas yang dibangun
100%
2,642,607,007
356,500,007
-
2,286,107,000
1,332,217,710
7 motor dan 4
mobil
895,000,000
895,000,000
23 jenis
580,000,000
580,000,000
638,000,000
4.110 M2
201,107,000
201,107,000
221,217,700
22 Kendaraan
250,000,000
250,000,000
275,000,000
4 Jns
180,000,000
180,000,000
198,000,000
1 pt
356,500,000
356,500,000
Pembangunan …
78
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Sukajaya
Pembangunan Rumah Dinas Bidan Puskesmas
Sukajaya
Pembangunan Rumah Dinas Perawat
Puskesmas Sukajaya
Pembangunan Rumah Dinas Dokter / Paramedis
Puskesmas Tajurhalang
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Tenjolaya
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Puskesmas Tenjolaya
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Pustu
Mear
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Lokasi
Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Caringin
Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Cinagara
3
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Jumlah/Luasan rumah
dinas yang dibangun
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Luasan rumah dinas yang
direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ para medis
Puskesmas UPF Ciawi/Gg Ayu
Luasan rumah dinas yang
Ciawi
direhab
Pembangunan Rumah Dinas Medis Pustu Mear
Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas
Bagoang
Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas
Cileungsi
Pembangunan Rumah Dinas Bidan Puskesmas
Cileungsi
Rehab Rumah Dinas Dokter (UPT) Pamijahan
Rehab Rumah Dinas Dokter (UPF) Ciasmara
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Bantarjaya
Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas
Sukadamai
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis
Puskesmas Cimandala
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis
Puskesmas Cimandala
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Tenjo
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tenjo
Rehab Rumah Dinas Puskesmas Klapanunggal
Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Cigudeg
Rehab Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas
Cigudeg
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg
Luasan rumah dinas yang
direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Luasan rumah dinas yang
Ciawi
direhab
Luasan rumah dinas yang
Rumah dinas dokter Rw.7 Puskesmas Pabuaran
direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Pustu
Luasan rumah dinas yang
Ciriung
direhab
Rehab Rumah Dinas Dokter Dan Bidan
Luasan rumah dinas yang
Puskesmas Cirimekar
direhab
Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Luasan rumah dinas yang
Cigudeg
direhab
Rehab Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas
Luasan rumah dinas yang
Cigudeg
direhab
Luasan rumah dinas yang
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg
direhab
Luasan rumah dinas yang
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg
direhab
Rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas
Luasan rumah dinas yang
Cileungsi
direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis
Luasan rumah dinas yang
Puskesmas Dramaga
direhab
Rehab Rumah dinas Dokter Rt 02/10 (UPT
Luasan rumah dinas yang
Puskesmas Gn.Putri)
direhab
Luasan rumah dinas yang
Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sentul
direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter UPF Citapen
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
Sukajaya
1 unit
-
Sukajaya
1 unit
-
Sukajaya
1 unit
-
Tajurhalang 1 unit
-
Tenjolaya
1 unit
-
Tenjolaya
2 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
Ciseeng
70 m2
-
Pamijahan
19x2 m2
-
Pamijahan
8x4 m2
-
Rancabungur
8
-
Sukaraja
-
Sukaraja
7,8x7,6 m2
-
Tenjo
120 m2
-
Tenjo
-
Klapanunggal 80 m2
-
Cigudeg
150 m2
-
Cigudeg
73 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cigudeg
-
Caringin
90 m2
-
Caringin
90 m2
-
70 m2
-
70 m2
-
Ciawi
-
Cibinong
60 m2
Cibinong
80 m2
120,000,000
120,000,000
Cibinong
80 m2
60,000,000
60,000,000
Cigudeg
150 m2
-
Cigudeg
73 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cileungsi
Dramaga
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
Sukamakmur
Ciawi
Catatan
Penting
-
100 m2
-
Gunung Putri 22X15 m2
-
Babakan
Madang
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
350,000,000
Meningkatnya daya
dukung kerja
1562 pegawai,
500 PTT
350,000,000
-
-
350,000,000
350,000,000
-
Program …
-
79
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1
01 05
1
01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
1
01 05 0006
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
Kesehatan
1
01 05 0007
Bimbingan Teknis Asuhan Persalinan Normal
(APN)
1
01 05 0008
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat
Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)
1
01 05 0009
Bimbingan Teknis Manaejmen Asfiksia dan
BBLR
1
01 05 0011 Bimbingan Teknis PONED
1
01 05 0010
1
01 05 0012 Bimbingan Teknis MTBS/M
1
01 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD
Bimbingan Teknis Stimulasi Deteksi Intervensi
Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Meningkatnya kualitas
& Kapasitas Sumber
Daya aparatur
Terlaksananya pengajian
bagi pegawai Dinas
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
tenga medis puskesmas
Dinkes
yang berkualitas dan
kompeten di bidangnya
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
Kab Bogor
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana APN
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana
PPGDON
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana
Asfiksia
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana
PONED
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana
SDIDTK
Meningkatnya kompetensi
petugas kesehatan
(dokter, bidan, perawat)
dalam tatalaksana
MTBS/M
Target
Capaian
Kinerja
5
100%
1
01 06 0002
1
01 06 0004
1
01 06 0005
1
01 06 0006
1
01 06 0013
1
01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD
-
41,228,000
1,171,725,000
1,334,248,300
33,000,000
1200 Org
36,675,000
36,675,000
40,342,500
40 Org
200,000,000
200,000,000
220,000,000
40 Org
200,000,000
200,000,000
220,000,000
40 Org
140,000,000
140,000,000
154,000,000
10 Org
75,000,000
75,000,000
82,500,000
40 Org
120,000,000
120,000,000
132,000,000
40 Org
120,000,000
120,000,000
132,000,000
250,050,000
250,050,000
275,055,000
20 perawat
30 perawat
10 dokter
1 or
-
41,228,000
41,228,000
1 or
45,350,800
-
Terwujudnya
pertanggungjawaban
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
kinerja dan keuangan
realisasi kinerja SKPD
Tahun 2014
Tersedianya laporan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
keuangan dinas
kesehatan
Laporan keuangan akhir
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
tahun Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen RKA
dan DPA SKPD Tahun
2015
Penyusunan perencanaan anggaran
Jumlah dokumen RKA-P
dan DPA-P SKPD Tahun
2014
Terpenuhinya kebutuhan
administrasi keuangan
Penatausahaan Keuangan SKPD
yang efektif dan tepat
waktu
Jumlah frekuensi
Publikasi Kinerja SKPD
publikasi kinerjas SKPD
01 06 0001
1,212,953,000
8
-
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
APBD II
7
30,000,000
Beasiswa tugas belajar jenjang S2 Kesehatan
Masyarakat
Pelatihan Teknis dan Fungsional
Penyuluhan Kesmas
Fungsional Gizi
Pranata Komputer
Keperawatan
Analis Laboratorium
01 06
APBD I
6
30,000,000
Beasiswa tugas belajar jenjang D3/S1 Kesehatan
bagi petugas Penyuluh Kesehatan Puskesmas
1
Sumber Dana
APBN
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
120 Org
Jumlah peserta pelatihan
1. PPDG Basic I Perawat
2. PPGD Basic II Perawat
3. GELS dokter
Terlaksananya
pendidikan S1
1.0201 05 0070 Beasiswa tugas belajar jenjang S1 Keperawatan Keperawatan bagi 1 (satu) RS Ciawi
orang perawat Kabupaten
Bogor
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Jumlah dokumen
perencanaan SKPD untuk
tahunan dan lima tahunan
100%
552,417,000
-
-
552,417,000
607,658,700
5 Jns Lap
25,000,000
25,000,000
27,500,000
2 Dok
22,417,000
22,417,000
24,658,700
1 Dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
3 Jns Dok
3 Jns Dok
150,000,000
150,000,000
165,000,000
1600 SSP/SPM
175,000,000
175,000,000
192,500,000
20 Kl
130,000,000
130,000,000
143,000,000
2 Dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
-
-
Program …
80
Rencana tahun 2014
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kode
1
2
1
01 15
1
01 15 0011 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 15 0009 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium
0013 Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
0015 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
0014
Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas
Pelatihan Penggunaan Obat Rasional
Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat
1
01 15
Kegiatan Pengadaan Obat ASKES
Lokasi
3
Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan
Puskesmas dan
jaringannya
Belanja Obat-obatan
Belanja Bahan dan Alat
Laboratorium
Belanja Alat Kedokteran
Pakai Habis
Belanja Perlengkapan
Medis Pakai Habis
Belanja Perlengkapan
Medis Pakai Habis
Belanja alat rumah
tangga pakai habis
Terselenggaranya
pertemuan pembinaan
pengelola obat
puskesmas
Terselenggaranya
pelatihan penggunaan
obat rasional
Terselenggaranya
pertemuan pembinaan
apotek dan toko obat
Obat-obatan Askes
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
101 pusk, 1
UPT KESJA
27,847,292,153
DINKES
1 pkt
21,275,064,853
21,275,064,853
1 pkt
23,402,571,338
DINKES
1 pkt
1,474,037,800
1,474,037,800
1 pkt
1,621,441,580
DINKES
1 pkt
2,903,780,500
2,903,780,500
1 pkt
3,194,158,550
DINKES
1 pkt
621,068,000
621,068,000
1 pkt
683,174,800
DINKES
1 pkt
679,439,000
679,439,000
1 pkt
747,382,900
DINKES
1 pkt
8,468,000
8,468,000
1 pkt
9,314,800
DINKES
1 pkt
7,836,000
7,836,000
1 pkt
8,619,600
DINKES
1 pkt
88,720,000
88,720,000
1 pkt
9,759,200
DINKES
1 pkt
788,878,000
-
788,878,000
1 pkt
Meningkatnya cakupan Kabupaten
kesehatan masyarakat Bogor
80%
1
01 16
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0200 Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cibinong
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0201 Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan
Madang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Babakan
Madang
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0202 Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan
Jaringannya
1
-
-
27,847,292,153
29,676,422,768
-
19,629,317,350
9,165,750,000
10,463,567,350
21,592,249,085
4 pusk
603,647,931
329,746,831
273,901,100
664,012,724
3 pusk
464,614,491
247,775,891
216,838,600
511,075,940
Jumlah Puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Gunung Putri 4 pusk
737,972,389
405,583,189
332,389,200
811,769,628
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0203 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Sukaraja
3 pusk
659,464,583
264,363,283
395,101,300
725,411,041
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0204 Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Citeureup
3 pusk
552,197,785
277,547,585
274,650,200
607,417,564
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0205 Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cileungsi
3 pusk
610,016,003
306,735,003
303,281,000
671,017,603
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0206 Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0207 Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jonggol
3 pusk
651,858,135
334,109,935
317,748,200
717,043,949
Cariu
2 pusk
494,711,768
210,115,368
284,596,400
544,182,945
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0208 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Sukamakmur 2 pusk
435,443,320
198,338,320
237,105,000
478,987,652
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0209 Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Klapanunggal 2 pusk
432,649,136
172,129,536
260,519,600
475,914,050
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0210 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciomas
4 pusk
538,453,708
268,458,708
269,995,000
592,299,079
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0211 Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Dramaga
4 pusk
433,588,534
229,841,034
203,747,500
476,947,387
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0212 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Ciampea
4 pusk
633,523,673
281,817,373
351,706,300
696,876,041
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0213 Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Pamijahan
3 pusk
436,627,363
236,746,363
199,881,000
480,290,099
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0214 Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang
dan Jaringannya
Cibungbulang
3 pusk dg rawat
inap
527,142,388
255,296,088
271,846,300
579,856,627
1
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
-
Biaya …
81
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
1
2
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0215 Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan
Jaringannya
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
6
APBD I
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
Rumpin
3 pusk
712,409,118
312,129,018
400,280,100
783,650,030
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0216 Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Leuwiliang
2 pusk
357,257,691
189,831,091
167,426,600
392,983,460
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0217 Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Cigudeg
3 pusk
720,580,508
314,453,908
406,126,600
792,638,559
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0218 Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang jaringannya yang diberi
dan Jaringannya
dana operasional
Parung
Panjang
2 pusk
458,856,689
222,266,489
236,590,200
504,742,358
Tenjo
2 pusk
518,163,585
195,202,485
322,961,100
569,979,943
Jasinga
2 pusk
691,847,595
307,422,895
384,424,700
761,032,354
Sukajaya
2 pusk
425,962,686
206,884,486
219,078,200
468,558,954
Nanggung
2 pusk
458,776,914
212,444,014
246,332,900
504,654,605
2 pusk
305,240,127
157,201,027
148,039,100
335,764,140
Bojonggede 3 pusk
512,416,741
230,311,841
282,104,900
563,658,415
2 pusk
516,945,875
207,779,875
309,166,000
568,640,462
Rancabungur 2 pusk
312,069,785
164,677,485
147,392,300
343,276,764
Gunung
Sindur
2 pusk
418,305,246
168,299,446
250,005,800
460,135,771
Ciseeng
2 pusk
378,723,608
200,506,008
178,217,600
416,595,969
Ciawi
3 pusk
450,641,837
245,759,137
204,882,700
495,706,021
Cijeruk
2 pusk
469,940,016
195,191,916
274,748,100
516,934,017
Megamendun
2 pusk
g
350,795,302
186,340,902
164,454,400
385,874,832
Cisarua
2 pusk
370,947,721
195,298,621
175,649,100
408,042,493
Caringin
3 pusk
482,426,430
258,009,930
224,416,500
530,669,073
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0219 Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0220 Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0221 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0222 Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0223 Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0224 Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0225 Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0226 Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur
dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0227 Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur jaringannya yang diberi
dan Jaringannya
dana operasional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0228 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0229 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0230 Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0231 Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung jaringannya yang diberi
dan Jaringannya
dana operasional
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0232 Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan
Jaringannya
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0233 Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan
Jaringannya
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Kemang
Parung
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0234 Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Tamansari
3 pusk
406,754,080
216,291,280
190,462,800
447,429,488
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0235 Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Cigombong
2 pusk
492,973,310
229,740,010
263,233,300
542,270,641
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0236 Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan
Jaringannya
Tenjolaya
1 pusk
190,876,710
98,076,310
92,800,400
209,964,381
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0237 Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Tajurhalang 1 pusk
330,895,900
114,903,200
215,992,700
363,985,490
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
Jumlah puskesmas dan
01 16 0238 Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan jaringannya yang diberi
Jaringannya
dana operasional
Tanjungsari
1 pusk
347,422,486
146,239,086
201,183,400
382,164,735
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan
01 16 0239 Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng
dan Jaringannya
Leuwisadeng 2 pusk
332,823,833
171,885,033
160,938,800
366,106,216
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Jumlah puskesmas dan
jaringannya yang diberi
dana operasional
Biaya …
82
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1
01 16 0240
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja
UPT Kesehatan Kerja
1
01 16 0241
Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
1
01 19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah Sarana
Kesehatan dan
Jaringannya yg diberi
dana operasional
Jumlah UPT Labkesda
yang diberi dana
operasional
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Gunung Putri 1 UPT Kesja
100,009,800
-
100,009,800
110,010,780
Cibinong
303,342,550
-
303,342,550
333,676,805
2,134,500,000
1,559,500,000
1 UPT
-
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Peningkatan cakupan
desa siaga aktif
- Jumlah media
penyuluhan yang dibeli
- Spanduk
Kabupaten
- Roll up standing banner
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan
Lintas Sektor
- Umbul-umbul
- Bingkai poster
- Papan informasi
kesehatan
- Billboard
- Bulletin
- Poster
- Leaflet
- Lembar balik
- Sticker
- Kamera foto digital
- Kamera video digital
- LCD Proyektor
- Scanner
- Kendaraan operasional
penyuluhan
Administrasi dan honor
pengadaan
- Tersampaikannya
Kabupaten
informasi melalui
- Kelompok potensial
- Seminar kesehatan
- Siaran radio
- Berita kesehatan
- Media televisi
- Administrasi dan honor
pelaksanaan kegiatan
- Terbangunnya aturan
Kabupaten
dan suasana KTR
- Terbinanya :
-
-
10 jns
-
100 bh
15,000,000
15,000,000
100 bh
15,000,000
50 bh
25,000,000
25,000,000
50 bh
25,000,000
100 bh
100 bh
15,000,000
6,000,000
15,000,000
6,000,000
100 bh
100 bh
15,000,000
6,000,000
40 bh
240,000,000
240,000,000
10 bh
5 bh
2500 lbr
5000 lbr
10000 lbr
200 bh
5000 lbr
1 bh
1 bh
2 bh
1 bh
132,500,000
25,000,000
50,000,000
25,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
2,500,000
132,500,000
25,000,000
50,000,000
25,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
2,500,000
5 bh
2500 lbr
5000 lbr
10000 lbr
200 bh
5000 lbr
1 bh
300,000,000
300,000,000
1 pt
15,000,000
15,000,000
1 pt
15,000,000
10 klp
1 kl
24 kl
15 kl
1 pt
75,000,000
25,000,000
60,000,000
37,500,000
50,000,000
10 jns
75,000,000
25,000,000
60,000,000
37,500,000
50,000,000
10 klp
1 kl
24 kl
15 kl
1 pt
75,000,000
25,000,000
60,000,000
30,000,000
50,000,000
1 pt
20,000,000
20,000,000
1 pt
20,000,000
1 pt
300,000,000
300,000,000
1 pt
300,000,000
2 ds
40 sklh
40 posy
10 posk
40 ds
1 pkt
12,000,000
19,000,000
100,000,000
50,000,000
200,000,000
50,000,000
12,000,000
19,000,000
100,000,000
50,000,000
200,000,000
50,000,000
2 ds
40 sklh
40 posy
10 posk
40 ds
1 pkt
12,000,000
19,000,000
100,000,000
50,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1 pkt
200,000,000
-
- Tersedianya operasional
Kabupaten 1 pkt
fasilitasi kabupaten sehat
1
01 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi
buruk
2. Gizi buruk yang
mendapat perawatan
1. 0.02 %
2. 100 %
4,841,817,000
-
-
4,841,817,000
5,133,471,200
-
-
1
01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
Jumlah bahan makanan
untuk PMT yang dibeli :
Untuk balita gizi buruk
Untuk baduta (6-11 bln)
Untuk baduta (12-23 bln)
Untuk ibu hamil KEK
Formula 75 untuk balita
gizi buruk
Formula 100 untuk balita
gizi buruk
4,666,792,000
250 anak
1500 anak
3790 anak
1000 bumil
-
250 balita
-
250 balita
-
Rapat Koordinasi
4,666,792,000
5,133,471,200
250 anak
1500 anak
3800 anak
1000 bumil
3,200,000
3,200,000
Pertemuan Evaluasi Program Gizi
Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi
Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi
Monitoring dan Evaluasi
Bimbingan Teknis TPG
Pendampingan Center Klinik Gizi
Konsultasi PMT-P ke Jakarta
3,200,000
5,700,000
5,700,000
5,750,000
2,940,000
1,800,000
3,200,000
5,700,000
5,700,000
4,400,000
4,400,000
1,200,000
35,000,000
15,000,000
60,000,000
1,200,000
35,000,000
15,000,000
60,000,000
6 Wilayah
Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar
80 bh
50 bh
100 bh
20,000 lbr
-
Pertemuan Perencanaan Program Gizi
Pengadaan Sarana Gizi
Pengadaan pengukur HB
Pengadaan alat ukur panjang badan
Pengadaan Dacin
Pengadaan Tera Dacin
Pengadaan KMS
60,000,000
132,500,000
25,000,000
50,000,000
25,000,000
40,000,000
10,000,000
-
Kabupaten
- Desa P2WKSS
- Sekolah sehat
- Posyandu
- Poskestren
- Desa Siaga
- Manajemen PHBS
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
-
2,134,500,000
5,750,000
2,940,000
1,800,000
Pengadaan …
83
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Pengadaan Balok SKDN
Buku UU 33/2012
Pengadaan Poster dan Leaflet
Pengadaan poster gizi (ASI eksklusif)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
6,025 lbr
101 bk
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
- Sirup Fe
- Kapsul Vit A bayi (biru)
- Kapsul Vit A balita (merah)
- Kapsul Vit A bufas (merah)
- Iodina Test
- Multivitamin
- Obat Cacing Sirup
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1
01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1
01 21 0007
1
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi TempatTempat Umum
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat
01 21 0010
Pengelolaan Makanan
APBD II
7
8
30,125,000
1,010,000
11,207,880
tablet
750 btl
885,087 kpsl
842,433 kpsl
261,516 kpsl
2,124 btl
500 btl
250 btl
- Tablet Fe (Gluconat-asam folat)
01
APBD I
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
Pengadaan Obat
1
Sumber Dana
APBN
6
30,125,000
1,010,000
-
Pengadaan leaflet (Diit Diabetes Mellitus)
Catatan
Penting
Cakupan Rumah Bebas
Jentik
Persentase TTU
memenuhi syarat
Persentase TPM
memenuhi syarat
Cakupan JAGA
memenuhi syarat
Cakupan SAB
memenuhi syarat
Jumlah RW yg dipicu Stop
Buang air besar
sembarangan
Jumlah TTU yang
memenuhi syarat
Jumlah TPM yang
memenuhi syarat
-
96.90%
410,000,000
85.30%
-
97.24%
-
77.32%
-
73.40%
-
410,000,000
475,000,000
350,000,000
350,000,000
400,000,000
22 TTU
20,000,000
20,000,000
25,000,000
87 TPM
40,000,000
40,000,000
50,000,000
2,179,680,000
2,428,000,000
70 RW di 6
desa
-
-
1
01 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan 1. Penemuan TB Paru
Penyakit Menular
yang ditangani
2. Cakupan UCI Desa /
Kelurahan
3. Penderita DBD yang
ditangani
1
01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1
01 22 0009
2,179,680,000
100.00%
-
100.00%
-
-
-
-
Jumlah fogging fokus
125 focus
398,192,000
398,192,000
125 focus
495,000,000
Jumlah KLB/Wabah yang
40 kec
tertanggulangi
12 bln
136,180,000
136,180,000
12 bln
170,000,000
6 Pusk,
Embarkasi
Bekasi
12 bln
338,919,000
338,919,000
12 bln
400,000,000
40 Kec
80%, 85%, <5%
143,765,000
143,765,000
80%, 85%, <5%
275,000,000
40 Kec
63%
90%
39,132,000
39,132,000
63%
90%
55,000,000
40 Kec
90%
1%
39,425,000
39,425,000
90%
1%
55,000,000
6 Kec
50 org
38,105,000
38,105,000
6 Kec
50 org
33,000,000
40 kec
12 bln
73,206,000
73,206,000
12 bln
100,000,000
Gunung
Sindur
Penduduk
sasaran minum
obat 90%
164,938,000
164,938,000
220,000,000
Parung
Panjang
Penduduk
sasaran minum
obat 90%
193,898,000
193,898,000
275,000,000
1
306,960,000
306,960,000
350,000,000
Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
BIAS dengan Lintas Sektor Terkait
3,600,000
3,600,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS CAMPAK)
9,520,000
9,520,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS DT & Td)
6,380,000
6,380,000
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penanggulangan wabah
Jumlah Rekomendasi
buku kesehatan calon
Jemaah Haji
- CDR, Cure Rate, Error
1 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB
Rate
- Penderita pneumonia
diberikan tatalaksana
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2
standar
1 01 22 0016
Diare ISPA
- Proporsi puskesmas
melaksanakan
tatalaksana standar
1. RFT Rate
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2
1 01 22 0017
2. Prevalensi Rate (PB,
Kusta
MB)
1
82.69%
01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
1 01 22 0018
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Seksual (HIV/Aids)
1 01 22 0019
Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)/
Eradikasi Polio
1 01 22 0021
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan
Gunung Sindur
1 01 22 0022
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan
Parung Panjang
1 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi
1. Tidak terjadi penularan
HIV dari bumil thd bayi
2. Diketahuinya hasil
pemeriksaan suspeck HIV
Jumlah AFP yang
tertanggulangi
Terlaksananya kegiatan
Pegobatan Massal
Filariasis di Kec. Gunung
Sindur
Terlaksananya kegiatan
Pegobatan Massal
Filariasis di Kec. Parung
Panjang
Cakupan desa yang
mencapai target UCI
40 Kec
Review …
84
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Review Manajemen Program Imunisasi dalam
rangka validasi data di Pusk. UPT Kecamatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
17,440,000
17,440,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Vaksin Rutin Perjalanan petugas dalam rangka
pengambilan Vaksin Rutin
300,000
300,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Sarana Imunisasi (Alat Suntik) ke Dinas Propinsi
Jawa Barat di Bandung
300,000
300,000
300,000
300,000
5,320,000
5,320,000
242,100,000
2,700,000
242,100,000
2,700,000
15,400,000
15,400,000
3,600,000
3,600,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan
Vaksin BIAS ke Dinas Propinsi Jawa Barat di
Bandung
Supervisi Program Imunisasi dalam rangka
Manajemen pengelolaan Cold Chain di Pusk
Prioritas.
Pengadaan Sarana Penunjang EVSM
Pemeliharaan mobil Vaksin
Perjalanan petugas dalam rangka
penanggulangan KIPI
Review Kasus KIPI dengan Pokja/ Komda KIPI
dan Kontak person RS
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
Meningkatnya
Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan
pelayanan kesehatan
Kesehatan
sesuai standar
Jumlah Dokumen hasil
1 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
monitoring dan evaluasi
Penyusunan dan Pengembangan Data
1. Tervalidasinya data
1 01 23 0009
Kesehatan
laporan SP3 Puskesmas
2. Tersedianya format
laporan SP3
1 01 23
15,331,579,000
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan
Program
Pertemuan BP/RB dalam rangka Evaluasi Hasil
Pengawasan
1.0201 23 0016 Akreditasi (ISO) Puskesmas
16,204,692,900
200,000,000
220,000,000
32 Dok
200,000,000
480 lap
10,800,000
10,800,000 Honor
145 pkt
29,000,000
29,000,000 Cetak
-
Honor ,
27,750,000 Cetak,
ATK
Honor ,
56,350,000 Cetak,
ATK, FC
27,750,000
4. Tersedianya Buku Profil
Kesehatan
160 buku
56,350,000
5. Tersedianya Data dan
Informasi keg dinkes yang
up to date
48 berita &
informasi
10,800,000
10,800,000 Honor
-
6. Terlaksananya
pertemuan evaluasi SIK
4 kl
25,840,000
Makmin,
25,840,000 FC,
Honor
-
2 kl
3,000,000
3,000,000
Makmin,
FC
-
12,800,000
12,800,000
Honor,
ATK, FC
-
152,200,000
152,200,000
Honor,
ATK, FC,
Akomoda
si
-
10 buku
2 Angkatan
10.Terpeliharanya
jaringan internet
11. Tersedianya server
dinas kesehatan
12. Tersedianya laptop
13.Tersedianya UPS
14. Tersedianya Printer
1 01 23 0015
15,331,579,000
250 buku
9. Terlaksananya
bimbingan teknis software
Bank Data Modul Rekam
Medis dan Analisis Data
SP3 terhadap 101
Puskesmas.
1 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan
-
3. Tersedianya Buku Saku
Informasi Kesehatan
7. Terlaksananya
pertemuan validasi data
dengan para pemegang
program
8. Tersedianya peta
informasi masyarakat
kurang gizi
1 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta
-
Terawasinya sarana
kesehatan swasta :
1 pkt
DINKES
Jumlah tenaga kesehatan
yang diberi insentif dan
jasa medis
Jumlah dokumen hasil
rakor, evaluasi dan
pelaksanaan program
Terselenggaranya
Kabupaten
pertemuan BP/RB satu
Bogor
kali dalam setahun
Pusk Ciawi,
Terwujudnya 3
Pusk
puskesmas di Kabupaten
Cimandala,
Bogor dengan standar
Pusk Bojong
ISO
Gede
1,000,000
1,000,000 B. Modal
1 buah
40,000,000
40,000,000 B. Modal
1 bh
2 bh
1 bh
BP : 57
RB : 5
RS : 5
Apotek : 16
TO : 6
Batra : 6
Sarkes Baru :
105
10,000,000
7,500,000
3,000,000
10,000,000 B. Modal
7,500,000 B. Modal
3,000,000 B. Modal
1 pkt
65 Dok
100
BP,RB,klinik
3 Pusk
-
-
BP : 60
RB : 10
RS : 8
Apotek : 20
TO : 10
Batra : 10
Sarkes Baru :
120
74,100,000
74,100,000
14,095,939,000
14,095,939,000
15,505,532,900
350,000,000
350,000,000
385,000,000
11,500,000
11,500,000
210,000,000
210,000,000
Program …
110
BP,RB,klinik
3 Pusk
81,510,000
12,650,000
85
Rencana tahun 2014
Kode
1
1 01 24
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.0201 24 0013
Miskin (diluar kuota Jamkesmas)
1 01 24 0001 Pelayanan Operasi Katarak
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Terpenuhinya cakupan
pelayanan Gakin
Terjaminnya pelayanan
kesehatan bagi 382.893
jiwa masyarakat
Kabupaten Bogor, diluar
kuota Jamkesmas
Terlayaninya maskin
penderita katarak di
Kab.Bogor
15%
40 kec / Kab
382.893 jiwa
Bogor
Puskesmas
dan RS di Kab 400 mata
.Bogor
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
APBD I
6
APBD II
7
101,148,353,500
-
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
8,500,000,000 92,648,353,500
100,394,320,000
8,500,000,000 91,894,320,000
754,033,500
754,033,500
111,233,752,000
382.893 jiwa
400 mata
110,433,752,000
800,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 01
29,250,072,500 12,771,298,500 7,447,050,000
9,031,724,000
7,200,000,000
101
Puskesm
as + UPT
Kesja +
UPT
.Labkesd
a
1 01 25 0026 Pengadaan perlengkapan kantor Puskesmas
Terpenuhinya sarana
perlengkapan Kantor
Puskesmas
Dinkes
pkm
1,147,050,000
1 01 25 0027 Pengadan meubeler Puskesmas
Terpenuhinya sarana
mebeler Puskesmas
Dinkes
pkm
1,427,767,000
1,427,767,000
101 Puskesmas
+ UPT Kesja +
UPT .Labkesda
1,700,000,000
1 01 25 0028 Pengadaan alat kedokteran
Terpenuhinya alat
kedokteran bagi
Puskesmas
Dinkes
pkm
3,330,122,000
3,330,122,000
101 Puskesmas
+ UPT Kesja +
UPT .Labkesda
3,500,000,000
Dinkes
pkm
2,000,000,000
2,000,000,000
101 Puskesmas
+ UPT Kesja +
UPT .Labkesda
2,000,000,000
1 01 25 0029
Pengadaan alat- alat lab dan bahan pakai habis Terpenuhinya alat lab
Lab
sesuai standar
25
Pembangunan IPAL Puskesmas
25
Pembangunan Puskesmas
25
Rehabilitasi Puskesmas
25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja
25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang
25
25 1324
25 1337
25 1348
25 1358
25
25
25
Pusk Ciampea, cigudeg
Terbangunnya Pustu
Terbangunnya Pustu
Terevitalisasinya
Revitalisasi Puskesmas Cariu
Bangunan Puskesmas
Revitalisasi puskesmas Sukajaya (RaJal & ADM) Terevitalisasinya
(2003)
Bangunan Puskesmas
Terehabilitasinya
Rehabilitasi Puskesmas Sadeng
Bangunan Puskesmas
Terehabilitasinya
Rehabilitasi Pustu Cibening
Bangunan Pustu
Terbangunnya
Pembangunan Puskesmas PONED Cibening
Puskesmas PONED
Cibening
Luasan bangunan pustu
Relokasi Pustu Harapan Jaya
yang direlokasi
Terevitalisasinya
Revitalisasi Puskesmas PONED Parung
Bangunan Puskesmas
PONED
Terevitalisasinya
Revitalisasi Puskesmas Cileungsi
Bangunan Puskesmas
Terevitalisasinya
Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang
Bangunan Puskesmas
25
Relokasi Puskesmas Bojong Gede
25
Pembangunan Poskesdes
1,147,050,000
10 pkt
10 pkt
10 pkt
CITEUREUP 500 M
RUMPIN
85 M
950,000,000
2,680,443,500
3,497,355,000
350,000,000
268,044,000
950,000,000
2,680,443,500
3,497,355,000
CARIU
420 M
2,500,000,000
2,500,000,000
SUKAJAYA
546,875,000
350,000,000
268,044,000
130 M
546,875,000
LEUWISADEN
220 M
G
670,574,000
670,574,000
PAMIJAHAN
199,471,000
199,471,000
85 M
PAMIJAHAN
1,000,000,000
Cibinong
1,000,000,000
312,648,000
312,648,000
PARUNG
1 pkt
1,000,000,000
CILEUNGSI
1 pkt
2,596,625,000
TAJUR
HALANG
1 pkt
1,800,000,000
1,800,000,000
Terbangunnya
BOJONG
puskesmas Bojong Gede GEDE
1 pkt
2,500,000,000
2,500,000,000
Terbangunnya 5 unit
poskesdes
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Kiarapandak
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Ciasmara
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Gunung Sindur
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Ciampea
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Dramaga
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Sirnagalih
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Sentul
ditingkatkan statusnya
Peningkatan Puskesmas PONED
Luasan puskesmas yang
Cisarua/Cibulan
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Peningkatan Puskesmas PONED Leuwiliang
ditingkatkan statusnya
Luasan puskesmas yang
Revitalisasi Puskesmas PONED Parung
direvit
Luasan puskesmas yang
Pembangunan Puskesmas PONED Ciseeng
ditingkatkan statusnya
Penambahan ruang tempat bersalin (PONED)
Luasan ruangan yang
Puskesmas Caringin
dibangun
Luasan puskesmas yang
Pembangunan PONED Puskesmas Citapen
ditingkatkan statusnya
5 unit
-
Pamijahan
-
Gunung
Sindur
-
Ciampea
-
Dramaga
-
Tamansari
-
Babakan
Madang
-
Cisarua
-
Leuwiliang
-
Parung
200 m2
Caringin
Ciawi
1,000,000,000
2,596,625,000
-
Sukajaya
Ciseeng
2,000,000,000
-
1 pkt
-
Revitalisasi …
86
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Revitalisasi Puskesmas Cariu menjadi DTP
Rehabilitasi dan peningkatan DTP UPT
Nanggung
Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas
Tenjolaya
Pengadaan Lahan (pembebasan tanah)
Puskesmas Cibeuteung Udik
Pengadaan Lahan Pustu Sanja
Pembelian Lahan (Belakang Gedung
Puskesmas) (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Luasan puskesmas yang
Cariu
direvit
Luasan puskesmas yang
Nanggung
direhab
Luasan ruangan yang
Tenjolaya
dibangun
Target
Capaian
Kinerja
5
6
-
500 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Ciseeng
200 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Citeureup
85 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Gunung Putri 20X25 m2
Luasan puskesmas yang
Leuwisadeng 2000 m2
dibangun
Luasan puskesmas yang
Pembangunan Gedung UPF Pkm. Kiarapandak
Sukajaya
dibangun
Luasan lahan yang dibeli Nanggung
Luasan ruangan yang
dibangun
Jumlah puskesmas yang
Pengajuan Pustu Bojong Kulur Menjadi UPM
ditingkatkan statusnya
Penambahan ruang UPF Pamijahan (TB Paru Luasan ruangan yang
dan R. Obat)
dibangun
Penambahan ruang UPF Ciasmara (TB Paru dan Luasan ruangan yang
Lab.)
dibangun
Luasan puskesmas yang
Revalitasi Gedung Puskesmas Parung Panjang
direvit
Rehabilitasi Puskesmas UPT Kesehatan
Luasan puskesmas yang
Sukajaya
direhab
Luasan puskesmas yang
Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja lama
direhab
Luasan puskesmas yang
Rehab Gedung Puskesmas Tajurhalang
direhab
Penambahan Ruangan Laboratorium Radiologi Luasan ruangan yang
Puskesmas Tenjo
dibangun
Luasan puskesmas yang
Rehabilitasi Puskesmas Klapanunggal
direhab
Penambahan ruang periksa khusus PAL
Luasan ruangan yang
Puskesmas Bojong
dibangun
Penambahan ruang laboratorium Puskesmas
Luasan ruangan yang
Bojong
dibangun
Luasan ruangan yang
Pembangunan Ruang Pelayanan Obat
dibangun
( Apotik, loket obat, ruang tunggu pengambilan
obat ) Puskesmas Ciawi
Luasan puskesmas yang
Rehabilitasi Bertingkat UPF Banjarsari
direhab
Penambahan Ruang Bidan/Ruang bersalin
Luasan ruangan yang
Rw.07 Puskesmas Cibinong
dibangun
Rehabilitasi / Relokasi Puskesmas Perawatan
Luasan puskesmas yang
Cibungbulang
direhab
Luasan ruangan yang
dibangun
Penambahan ruang periksa Puskesmas
Luasan ruangan yang
Cibeuteung Udik
dibangun
Penambahan ruang loket Puskesmas Cibeuteung Luasan ruangan yang
Udik
dibangun
1500 m2
-
Gunung Putri
-
Pamijahan
4x9 m2
-
Pamijahan
6x6 m2
-
Parung
Panjang
-
Sukajaya
15,8x8,40 m2
-
Tajurhalang
-
Tenjo
-
Klapanunggal 400 m2
-
Klapanunggal 9 m2
-
Klapanunggal 6 m2
-
Ciawi
-
18 m2
Ciawi
200 m2
-
Cibinong
30 m2
-
Cibungbulang 110 m2
1 unit
Cigudeg
-
-
-
Ciseeng
3 x 4 m2
-
Ciseeng
3 x 4 m2
-
Rehab Bangunan Puskesmas (Lantai Atas)
Rt.05/01 (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Luasan puskesmas yang
Gunung Putri 14 X 12 m2
direhab
-
Rehab Bangunan Puskesmas ( Lantai Bawah )
Rt.05/01 (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Luasan puskesmas yang
Gunung Putri 15 X 18 m2
direhab
-
Rehab sedang Gedung Puskesmas Ciangsana
(UPF Ciangsana)
Penambahan Fasilitas Rawat Inap UPT
Puskesmas Gunung Putri
Penambahan Gudang Obat Puskesmas Bojong
Nangka
Pembuatan Ruang Laboratorium (UPF Bojong
Nangka)
Luasan puskesmas yang
direhab
Luasan ruangan yang
dibangun
Luasan ruangan yang
dibangun
Luasan ruangan yang
dibangun
Penambahan ruangan puskesmas (bertingkat)
Puskesmas Babakan Madang
Luasan ruangan yang
dibangun
Rehab Puskesmas Jampang
Rehabilitasi Puskesmas Karadenan
Pengadaan lahan untuk Puskesmas Pembantu
Desa Karacak
Pembangunan Pustu Wangunjaya
Pembangunan Pustu Pasir Angin
Gunung Putri
-
Gunung Putri 500 m2
-
Gunung Putri 2 X 3,80 m2
-
Gunung Putri 2 X 3 m2
-
Babakan
Madang
-
1 unit
Luasan puskesmas yang
Kemang
direhab
Luasan puskesmas yang
Cibinong
direhab
Luasan lahan yang dibeli Leuwiliang
Luasan pustu yang
dibangun
Luasan pustu yang
dibangun
8
-
-
Lanjutan pembangunan Puskesmas Cigombong
Luasan puskesmas yang
(Ruang untuk pasien rawat inap) kontruksi
Cigombong
dibangun
gedung bertingkat
Penambahan Ruang Dinas Puskesmas Cigudeg
APBD II
-
Cileungsi
Sukaraja
APBD I
7
400 m2
Pembangunan Kantor UPF Puskesmas
Pasirangin
Sumber Dana
APBN
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
Pembangunan Puskesmas Leuwisadeng
Pengadaan Tanah Relokasi UPT Curugbitung
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
305,598,000
500 m2
305,598,000
-
Leuwisadeng 85 m2
-
Megamendun
85 m2
g
-
Pembangunan …
87
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu ds. Purwabakti
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan PUSTU Bantarsari
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Leuwibatu
dibangun
Luasan pustu yang
Pengadaan Lahan Pustu Batok
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan PUSTU Ds. Batok
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Pangradin
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Leuwikaret
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Waringinjaya
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Pasir Muncang
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Kutamekar
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Cibatutiga
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Mekarwangi
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Babakanraden
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Tegalpanjang
dibangun
Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Luasan pustu yang
Rt.03 Rw.04 Cibinong
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan PUSTU Ds. Banyuwangi
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan PUSTU Dusun VI Ds. Rengasjajar
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Sukaharja
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Kota Batu
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Cibeuteung Udik
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Sanja
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Ds. Karang Tengah
dibangun
Luasan pustu yang
Pembangunan Pustu Kecamatan Kemang
dibangun
Luasan pustu yang
Rehab Puskesmas Pembantu Pabangbon
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Puskesmas Pembantu Karehkel
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Pustu Gn. Bunder 2 (UPF Cibening)
direhab
Luasan pustu yang
Renovasi Wahana Pamijahan
direhab
Luasan pustu yang
Rehabilitasi puskesmas Tamansari
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Puskesmas Pembantu Cibodas
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Pustu Ds. Sukajadi
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Pustu Ds. Cikutamahi
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Pustu Banyuresmi
direhab
Luasan pustu yang
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Lengis
direhab
Luasan pustu yang
Rehab. bangunan Pustu Ds. Pagelaran
direhab
Luasan pustu yang
Rehab. bangunan Pustu Ds. Parakan
direhab
Luasan pustu yang
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Purwasari
direhab
Rehab Sedang Gedung Pustu Bojong Kulur (
Luasan pustu yang
UPF Ciangsana )
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Berat Pustu Pedurenan/Relokasi
direhab
Luasan pustu yang
Rehab Ringan Pustu Curug dan Pemagaran
direhab
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPT Puskesmas Megamendung
yang dibangun
Pemagaran + Pengaspalan Halaman UPT
Luasan/keliling pagar
Pamijahan
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Parung
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas UPF Cogreg
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Bantarjaya
yang dibangun
Lokasi
2
4
Pamijahan
Target
Capaian
Kinerja
5
10 x 10 m2
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
Rumpin
500 m2
-
Tenjo
500 m2
-
Tenjo
-
Jasinga
-
Klapanunggal
-
Bojonggede
70 m2
-
Caringin
200 m2
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
-
Cigudeg
-
Cijeruk
-
Cijeruk
-
Ciseeng
8 x 12 m2
-
Citeureup
85 m2
-
Babakan
Madang
1 unit
-
5 x 6 m2
-
Leuwiliang
5 x 6 m2
-
Pamijahan
6 x 6 m2
-
Pamijahan
6 x 6 m2
-
Tamansari
80 m2
-
Cariu
-
Cariu
-
Cigudeg
131 m2
-
Cijeruk
100 m2
-
Ciomas
-
Ciomas
-
Dramaga
200 m2
Gunung Putri
25x18 m
Parung
Parung
-
Gunung
Sindur
Gunung
Sindur
Megamendun
60 m
g
Pamijahan
8
-
Leuwiliang
Jonggol
APBD II
-
Cigudeg
Kemang
APBD I
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
150 m2
Sumber Dana
APBN
7
Rancabungur 200 m2
Cibinong
Catatan
Penting
-
150 m
-
Rancabungur 100 m
-
Pemagaran …
88
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Areal Puskesmas Rumpin
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Halaman/Batas Puskesmas Sukajaya
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Sukamakmur
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Sukadamai
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Bagian Barat
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Tajurhalang
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran puskesmas Sirnagalih
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF puskesmas sukaresmi
yang dibangun
Pemagaran Halaman Kantor UPT Puskesmas Luasan/keliling pagar
Tanjungsari
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Halaman PUSTU Ds. Sukarasa
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF Puskesmas Pasar Rebo
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF Pasar Rebo
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Jasinga
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Curug
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran batas areal puskesmas jonggol
yang dibangun
Pemagaran batas areal puskesmas
Luasan/keliling pagar
balekambang
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pembuatan Pagar Puskesmas Ciampea
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Ciampea Udik
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pagar UPF dan Pustu Cihideung Udik
yang dibangun
Pemagaran /penembokan halaman batas UPF Luasan/keliling pagar
Ciawi/Gg Ayu
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF. Puskesmas Cibinong
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Pustu Ciriung
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF. Puskesmas Pabuaran Indah
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Situ Udik
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran di puskesmas cigombong
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Cigudeg
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran UPF Puskesmas Bunar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Cileungsi
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Gandoang
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Cijeruk
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran areal Puskesmas Ciomas
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran areal Puskesmas Ciomas
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran areal Puskesmas Ciomas
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran keliling puskesmas ciseeng
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran keliling Cibeuteung Udik
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas Cangkurawok
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran ( UPT Puskesmas Gn.Putri )
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Puskesmas ( UPF Bojong Nagka )
yang dibangun
Pemagaran Keliling Puskesmas Karanggan (
Luasan/keliling pagar
UPF Karanggan )
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran dan lahan parkir Puskesmas Sentul
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Pustu Cib. Wetan
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Pustu Cikuya
yang dibangun
Pemagaran Puskesmas Pembantu Bojong Kulur ( Luasan/keliling pagar
UPF Ciangsana )
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
Pemagaran Pustu Kuripan
yang dibangun
Lokasi
2
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
500 m
-
Sukajaya
225 m
-
Sukamakmur 200 m
-
Sukamakmur 100 m
-
Sukaraja
-
Tajurhalang 2000 m
-
Tamansari
4000 m
-
Tamansari
120 m
-
Tanjungsari
201 m
-
Tanjungsari
202 m
-
Tenjo
350 m
-
Tenjo
200 m
-
Jasinga
300 m
-
Jasinga
200 m
-
Jonggol
90 m
-
Jonggol
90 m
-
Ciampea
185 m
-
Ciampea
500 m
-
Ciampea
600 m
-
Ciawi
46 m
-
Cibinong
Cibinong
APBD I
APBD II
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
40 m
40,000,000
Cibinong
-
Cibungbulang 40 m
-
Cigombong
-
Cigudeg
62 m
-
Cigudeg
130 m
-
Cileungsi
200 m
-
Cileungsi
200 m
-
Cijeruk
200 m
-
Ciomas
200 m
-
Ciomas
27x28 m
-
Ciomas
150 m
-
Ciseeng
350 m
-
Ciseeng
12 m
-
Dramaga
120 m
-
Gunung Putri 2 X 55 m
-
Gunung Putri 17,30 X25 m
-
Gunung Putri 65 m
-
Babakan
Madang
78 m
-
Pamijahan
10 x 20 m
-
Gunung
Sindur
50X2,5 m
-
Gunung Putri
Ciseeng
Sumber Dana
APBN
7
Rumpin
30 m
Catatan
Penting
40,000,000
75 m
-
Pemagaran …
89
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Lokasi
Pemasangan Konblok Puskesmas
Parungpanjang
3
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan/keliling turap yang
dibangun
Luasan/keliling turap yang
dibangun
Luasan/keliling turap yang
dibangun
Luasan/keliling turap yang
dibangun
Luasan lahan yang
dikeraskan
Jumlah instalasi PAL yang
dibuat
Luasan teralis jendela
yang dipasang
Luasan teralis pintu yang
dipasang
Luasan lahan yang
dipasang cone blok
Luasan lahan yang
dipasang cone blok
Penataan/pembuatan taman Puskesmas dan
paving blok Puskesmas Rumpin
Luasan lahan yang
dipasang cone blok
Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah (
IPAL ) Puskesmas Cimandala
Jumlah instalasi PAL yang
Sukaraja
dibuat
Pemagaran Pustu Argapura
Pemagaran Pustu Sukawangi
Pemagaran Pustu Ps. Jambu
Pemagaran Pustu Kelurahan Sukahati
Pemagaran Pustu Kelurahan Pondok Rajeg
Pemagaran Pustu Ciriung
Pemagaran Pustu Ds. Citayam
Pemagaran Pustu Lulut
Pemagaran Pustu Ds. Rawapanjang
Pembangunan Pagar Pustu Ds. Sukaresmi
Pemagaran Pustu Gunung Mulya
Pemagaran Pustu Curug
Pemagaran Rumah Dinas Para Medis
Cimandala
Pemagaran rumah dinas paramedis Ds.
Sukaresmi
Pembangunan Turap di Pustu Rabak
Pengerjaan Turap Tebing Depan
Pengerjaan Turap Tebing Belakang
Pemagaran dan Turap POSKESDES
PerkerasanTanah Halaman PONED Nanggung
Pembuatan PAL Puskesmas Parung
Pemasangan Teralis Jendela Puskesmas
Cogreg
Pemasangan Teralis Pintu depan Puskesmas
Cogreg
Cone Blok Halaman Puskesmas UPF Cogreg
Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah (
IPAL ) Puskesmas Sukaraja
Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah (
IPAL ) Puskesmas Cilebut
Pengadaan Turap Penyangga Tebing
Puskesmas Sukaraja
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang
Puskesmas Sukaraja
Pengadaan Pemasangan Konblok depan
Puskesmas Sukaraja
Jumlah instalasi PAL yang
dibuat
Jumlah instalasi PAL yang
dibuat
Luasan/keliling turap yang
dibangun
Luasan/keliling pagar
yang dibangun
Luasan lahan yang
dipasang cone blok
Luasan teralis pintu yang
Pengadaan Teralis Pintu Puskesmas Sukaraja
dipasang
Luasan canopy yang
Pemasangan Canopy Puskesmas Cimandala
dipasang
Pembangunan Ruang tunggu Pasien Pusk.Pasar Lusan ruangan yang
Rebo
dibangun
Perbaikan sarana pembuangan air limbah (SPAL) Jumlah SPAL yang
Puskesmas Tenjo
diperbaiki
Luasan lahan yang
Pengaspalan lahan parkir Puskesmas Jasinga
diaspal
Perluasan akses jalan masuk Puskesmas
Luasan akses jalan yang
Jasinga
dibuat
Jumlah sumur bor yang
Pengadaan sumur bor Pustu Mear
dibuat
Jumlah instalasi listrik
Pengadaan instalasi listrik Pustu Mear
yang diadakan
Luasan akses jalan yang
Pembangunan akses jalan puskesmas bagoang
dibuat
Jumlah sumur bor yang
Pengadaan sumur bor Puskesmas Curug
dibuat
Luasan lahan yang
Pengaspalan halaman puskesmas jonggol
diaspal
Pembuatan Paving Blok (Halaman Perawatan) Luasan lahan yang
Puskesmas Ciampea
dipasang cone blok
4
Cigudeg
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
-
Sukamakmur 50 m
-
Sukaraja
-
64x2 m
Cibinong
-
Cibinong
-
Cibinong
-
Tajurhalang 150 m
-
Klapanunggal 200 m
-
Bojonggede
100 m
-
Tamansari
1505 m
-
Tenjolaya
250 m
-
Jasinga
200 m
-
Sukaraja
60x1.5 m
-
Tamansari
50 m
-
Rumpin
APBD I
APBD II
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
Cijeruk
4x0,6 x 50 m
-
Cijeruk
7x0,5 x 50 m
-
Tanjungsari
203 m
-
Nanggung
200 m
-
Parung
-
Parung
150x100 m2
-
Parung
3 x 2 m2
-
Parung
100 x 2,5 m2
-
Parung
Panjang
Rumpin
Sumber Dana
APBN
7
76 m
Catatan
Penting
-
250 m2
-
1 unit
-
Sukaraja
1 unit
-
Sukaraja
1 unit
-
Sukaraja
45 m2
-
Sukaraja
40 m2
-
Sukaraja
75 m2
-
Sukaraja
8 m2
-
Sukaraja
40 m2
-
Tenjo
-
Tenjo
-
Jasinga
350 m2
-
Jasinga
200 m2
-
Jasinga
1 pkt
-
Jasinga
1 pkt
-
Jasinga
250 m2
-
Jasinga
1 pkt
-
Jonggol
500 m2
-
Ciampea
420 m2
-
Pemasangan …
90
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Pemasangan Talang dan Tutup Lisplang
Puskesmas Ciampea
Pemasangan Canopi Depan (Perawatan)
Puskesmas Ciampea
Pembangunan jembatan Puskesmas Ciampea
Udik
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Luasan talang yang
dipasang
Luasan canopy yang
dipasang
Jumlah jembatan yang
dibangun
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
30 m2
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Pembangunan Incinerator medis alat pengolahan Jumlah incinerator yang
sampah Puskesmas Ciawi
dibangun
Ciawi
1 unit
-
Pemasangan teralis gedung Pusk UPT Ciawi
Ciawi
Luasan sarana limbah
medis yang dibangun
Jumlah papan nama yang
dibuat
Jumlah sumur bor yang
dibuat
Jumlah sumur bor yang
dibuat
Luasan pintu gerbang
Pengerjaan Pintu Gerbang Puskesmas Sukaharja
yang diadakan
Luasan lahan yang
Pemasangan Kon Blok Puskesmas Sukaharja
dipasang cone blok
Luasan kanopi yang
Pemasangan Kanopi Puskesmas Sukaharja
dipasang
Luasan pintu besi yang
Pengadaan Pintu Besi Pustu Kuripan
diadakan
Jumlah kedalaman sumur
Pengadaan Sumur Bor Pustu Kuripan
bor
Penambahan daya Listrik Ruang Rontgen, terdiri
dari :
Biaya tambahan listrik
Biaya Instalatur
Jumlah pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Pustu Tarikolot
infrastruktur
Pembuatan Sumur Bor + Watertorn Puskesmas Jumlah pembuatan
Tajur
sumur
Luasan/keliling
Pemagaran keliling Puskesmas Tajur
puskesmas yang dipagar
Luasan lahan yang
Paving blok Puskesmas Tajur
dipasang cone blok
Luasan ruangan yang
Perbaikan partisi + pengecatan Puskesmas Tajur
dipartisi dan dicat
Jumlah pembuatan
Pembuatan sumur arteis Puskesmas Tajur
sumur arteis
Luasan ruangan yang
Kramiksasi ( UPT Puskesmas Gn.Putri )
dikeramik
Plafond Ruang Rawat Inap ( UPT Puskesmas
Luasan ruangan yang
Gn.putri )
diplafond
Luasan ruangan yang
Plafond Ruang UGD ( UPT Puskesmas Gn.Putri )
diplafond
Pemasangan Conblock halaman Puskesmas
Luasan lahan yang
Sentul
dipasang cone blok
Luasan lahan yang
Pengerasan Jalan Pustu Ciriung
dikeraskan
Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
Jumlah mobil pusling
Puskesmas Puraseda
yang diadakan
Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
Jumlah mobil pusling
Puskesmas Leuwisadeng
yang diadakan
Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
Jumlah mobil pusling
Puskesmas Jasinga
yang diadakan
Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
Jumlah mobil pusling
Puskesmas Cibeuteung Udik
yang diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Desa Sibanteng
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Pustu Sukakarya
diadakan
Pengadaan Ambulance Siaga Bencana
Jumlah ambulance yang
Puskesmas Pamijahan
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance UPF Ciasmara
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Bojong
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Puskesmas Jasinga
diadakan
APBD I
APBD II
8
16 m2
-
128 m2
-
1 unit
-
4,8 m2
-
12 m2
-
,UPF Bjsari <UPF Citapen , UPF Ciawi GG ayu
Pembangunan Sarana Limbah Medis Cair
Puskesmas Ciawi
Pembuatan Papan nama Puksesmas PKPR UPT
Ciawi
Pembuatan Sumur Bor + Sarana Puskesmas
Cigudeg
Pembuatan Sumur Bor + Sarana Puskesmas
Pustu Tegallega
Sumber Dana
APBN
7
Ciampea
Luasan teralis yang
> Utk Gudang Obat
dipasang
Luasan teralis yang
> Untuk jendela ,Pintu
dipasang
Pengadaan Tower air + Bak fiber UPT Pusk
Jumlah tower air yang
Ciawi
Ciawi
diadakan
Pembangunan sarana limbah medis Cair UPT Luasan sarana limbah
Ciawi
Ciawi
medis yang dibangun
Luasan tempat
Pembuatan Tempat Pembuangan Jarum suntik
pembuangan jarum suntik Ciawi
UPT Ciawi
yang dibuat
Catatan
Penting
Ciawi
2 m2
-
Ciawi
1 m2
-
Cigudeg
1 unit
-
Cigudeg
1 unit
-
Cijeruk
20 m2
-
Cijeruk
9x4 m2
-
Cijeruk
18 x 4,3 m2
-
Ciseeng
2,5 x 3 m2
-
Ciseeng
20 m2
-
Citeureup
Citeureup
1 pkt
1 pkt
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
1 pkt
-
Gunung Putri 13 X 15 m2
-
Gunung Putri 13 X 21 m2
-
Gunung Putri 8 X 8 m2
-
Babakan
Madang
80 m2
-
Cibinong
40 m2
Leuwiliang
80,000,000
1 unit
-
Leuwisadeng 1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
Leuwisadeng 1 unit
-
Megamendun
1 unit
g
-
Pamijahan
1 unit
-
Pamijahan
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
80,000,000
Pengadaan …
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
91
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Desa Banyuwangi
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Desa Cintamanik
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan Ambulance Desa Bunar
diadakan
Jumlah ambulance yang
Pengadaan mobil ambulance Cigudeg
diadakan
Pengadaan mobil ambulance Puskesmas
Jumlah ambulance yang
Cileungsi
diadakan
Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas
Jumlah ambulance yang
Ciseeng
diadakan
Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas
Jumlah ambulance yang
Babakan Madang
diadakan
Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas
Jumlah ambulance yang
Cijayanti
diadakan
Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas
Jumlah ambulance yang
Jampang
diadakan
Jumlah motor yang
Pengadaan Motor Dinas Bidan Desa Cibentang
diadakan
Pengadaan Motor Dinas Bidan Desa Cibeuteung Jumlah motor yang
udik
diadakan
Jumlah motor yang
Pengadaan motor dinas puskesmas sentul
diadakan
Pengadaan motor dinas puskesmas babakan
Jumlah motor yang
madang
diadakan
Jumlah motor yang
Pengadaan motor dinas puskesmas cijayanti
diadakan
Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 utk
Jumlah motor yang
Bidan Desa Bantarsari
diadakan
Jumlah dental unit yang
Pengadaan Dental Unit Puskesmas Cogreg
dibeli
Lokasi
2
Pengadaan alat Dental, Kompreor High Speed
Puskesmas Patung Panjang
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
Cigudeg
-
Cigudeg
-
Cigudeg
2 unit
-
Cigudeg
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Kemang
APBD I
APBD II
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
Ciseeng
2 unit
-
Ciseeng
3 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Rancabungur 4 unit
-
Parung
-
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
7
1 unit
Parung
Panjang
-
Low Speed, Sceller, Tang Cabut Dewasa & Anak Jumlah alkes yang
Puskesmas Parung Panjang
diadakan
Parung
Panjang
-
Pengadaan Kelengkapan UGD Kitensiometer
Puskesmas Parung Panjang
Jumlah alkes yang
diadakan
Parung
Panjang
-
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan Jenset Puskesmas DTP Tenjo
diadakan
Pengadaan Peralatan Laboratoruim Puskesmas Jumlah alkes yang
Tenjo
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan Mesin Rontgen Puskesmas tenjo
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan Mesin USG Puskesmas Tenjo
diadakan
Pengadaan Inkubator Neonatus Puskesmas
Jumlah alkes yang
Tenjo
diadakan
Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas
Jumlah alkes yang
bagoang
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan USG Puskesmas Cariu
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan ECG Puskesmas Cariu
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan Lab kimia darah Puskesmas Cariu
diadakan
Jumlah alkes yang
Pengadaan Alat Kesehatan (Perawatan)
diadakan
Jumlah alkes yang
Sentryfuge
diadakan
Jumlah alkes yang
Yellow Tip isi 1000 (10-200ul)
diadakan
Jumlah alkes yang
Blue Tip isi 500 (200-1000ul)
diadakan
Jumlah alkes yang
Rak Mikropipet
diadakan
Jumlah alkes yang
Cover Glass 18x18mm 100ml
diadakan
Jumlah alkes yang
Object Glass isi 50 G
diadakan
Jumlah alkes yang
Rak Tabung 17 ml isi 50
diadakan
Jumlah alkes yang
Rak Tabung 12 ml isi 50
diadakan
Jumlah alkes yang
Pipet Leococyte
diadakan
Jumlah alkes yang
Pipet Erytrocyte
diadakan
Jumlah alkes yang
Hemocytometer
diadakan
Jumlah alkes yang
Pipet Capiler W/heparin
diadakan
Parung
Panjang
-
Plus Stetoskop Anak Puskesmas Parung Panjang
Jumlah dental unit yang
dibeli
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Ciampea
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
150 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
50 unit
-
Rak Tabung …
92
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
Rak Tabung BBS stainles10 hole
Tabung Westergen & Rak
Slide Widal
Tensi Meter Air Raksa
Stestoscop
Timbangan Dewasa
Timbangan Bayi
Lampu Sorot
Tromol Besar
Tromol Kecil
Hecting Set
Bengkok Kecil
Bengkok Besar
Pispot utk Wanita
Urinal utk Pria
Partus set
IUD kit
Lemari Instrumen
Troli Intstrumen
Kom Kecil
Kom Besar
Troli Cuci Tangan
Tensi Meter Air Raksa (beroda)
Pen Light
Serumen Set
Nebulizer
Kursi Roda (Wheel Chair)
Sterilisator
Lemari es
Senter
Dopler
Blender Obat
Resusitasi set Dewasa
Resusitasi set Anak
Nasal Canule Anak& Dewasa
Timer Respirasi
Termometer
Torniquet
Korentang
Gunting Verband
Aligator
Bak Spuit
Pengadaan dental unit dan kompresor UPF
Banjarsari & UPF Citapen
Pengadaan Tensimeter, Stetoskop
UPT UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF Ciawi
gg Ayu
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah alkes yang
diadakan
Jumlah dental unit yang
dibeli
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
Catatan
Penting
Sumber Dana
APBN
APBD I
APBD II
7
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
6 unit
-
Ciampea
7 unit
-
Ciampea
6 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
4 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
52 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciawi
2 unit
-
Ciawi
8 unit
8
Jumlah tensimeter yang
dibeli
-
Jumlah …
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
93
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah stetoskop yang
dibeli
Pengadaan PHN KIT
UPT Ciawi, UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF
Ciawi gg Ayu
Pengadaan Alat Laboratorium dg reagen UPT
Ciawi
Pengadaan dental Unit/Kursi gigi Puskesmas
Cibeuteung Udik
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
Sumber Dana
APBN
APBD I
APBD II
7
Ciawi
12 unit
Ciawi
6 unit
-
Ciawi
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
3 unit
-
8
-
Jumlah PHN kit yang
dibeli
Jumlah alat laboratorium
yang dibeli
Jumlah dental unit yang
dibeli
Jumlah dental unit yang
Pengadaan Dental Unit Puskesmas Sentul
dibeli
Pengadaan Dental Unit Puskesmas Babakan
Jumlah dental unit yang
Madang
dibeli
Jumlah dental unit yang
Pengadaan Dental Unit Puskesmas Cijayanti
dibeli
Pengadaan alat laboratorium dan rontgen
Jumlah alat laboratorium
Puskesmas Sentul
yang dibeli
Pengadaan Mesin Fogging Puskesmas Parung Jumlah mesin fogging
Panjang
yang diadakan
Jumlah mesin fogging
Pembelian alat Fogging Puskesmas Karadenan
yang diadakan
Jumlah mesin fogging
Pengadaan alat fogging Cileungsi
yang diadakan
Pengadaan alat Fogging Puskesmas Gunung
Jumlah mesin fogging
Sindur
yang diadakan
Jumlah mesin fogging
Pengadaan alat Fogging Puskesmas Sentul
yang diadakan
Pengadaan alat Fogging Puskesmas Babakan Jumlah mesin fogging
Madang
yang diadakan
Jumlah mesin fogging
Pengadaan alat Fogging Puskesmas Cijayanti
yang diadakan
Jumlah meubelair yang
Meubelair Pustu Sukakarya
dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Meubeleir Puskesmas Parung
dibeli
Jumlah rak obat yang
Pengadaan Rak Obat Puskesmas Cogreg
dibeli
Pengadaan Kursi tunggu Pasien Puskesmas
Jumlah kursi tunggu yang
Cogreg
dibeli
Jumlah kursi tunggu yang
Pengadaan Kursi Tunggu Puskesmas Sukaraja
dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Mebeler Pustu Sukaraja
dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Mebeler Puskesmas Cimandala
dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Mebelair WAHANA Ds. Cibadak
dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Mebelair POSKESDES Ds. Sirnarasa
dibeli
Pengadaan Bed Set Perawatan Puskesmas
Jumlah bed set yang
Tanjungsari
dibeli
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Parung
Panjang
1 unit
-
1 unit
-
Cibinong
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
3 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Gunung
Sindur
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Megamendun
g
-
Parung
-
Parung
3 unit
-
Parung
5 unit
-
Sukaraja
4 unit
-
Sukaraja
21 unit
-
Sukaraja
10 unit
-
Tanjungsari
1 unit
-
Tanjungsari
1 unit
-
Tanjungsari
5 unit
-
Pengadaan Lemari Arsip Puskesmas Tenjo
Jumlah lemari yang dibeli Tenjo
1 unit
-
Pengadaan Lemari Kecil Pasien Rawat Inap
Puskesmas Tenjo
Jumlah lemari yang dibeli Tenjo
5 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
4 unit
-
Tenjo
4 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jumlah lemari obat yang
Pengadaan Lemari Obat Pustu Tapos
dibeli
Jumlah tempat tidur bayi
Pengadaan Tempat Tidur Bayi Puskesmas Tenjo
yang dibeli
Jumlah meja dan kursi
Pengadaan Meja & Kursi Pustu Tapos
yang dibeli
Jumlah meubelair yang
Pengadaan Mebeler Puskesmas Jasinga
dibeli
Pengadaan Meubeler UPT Ciawi, UPF
Jumlah meubelair yang
Banjarsari, UPF
dibeli
Jumlah meja kerja yang
Citapen, UPF Ciawi GG Ayu
dibeli
Ciawi
-
Ciawi
8 unit
-
Jumlah lemari yang dibeli Ciawi
6 unit
-
1 unit
-
Jumlah sofa yang dibeli
Jumlah kursi lipat yang
Kursi Lipat Puskesmas Puskesmas Cibungbulang
dibeli
Ciawi
Cibungbulang
-
Pembaruan Mobil Ambulance Puskesmas
Cibungbulang
Jumlah mobil ambulance
Cibungbulang 1 unit
yang diperbarui
-
Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas
Cibungbulang
Jumlah mobil ambulance
Cibungbulang 2 unit
yang dipelihara
-
Pengadaan Perlengkapan Mobil Ambulance
Puskesmas Cibungbulang
Pengadaan Lampu baca Rontgen Puskesmas
Cibungbulang
Jumlah perlengkapan
ambulance yang dibeli
Jumlah lampu baca
rontgen yang dibeli
Jumlah meubelair yang
dibeli
Pengadaan Meubelair Pustu Kuripan
Catatan
Penting
Pengadaan Meubeler Puskesmas Citeureup
Puskesmas Citeureup
Cibungbulang 1 unit
-
Cibungbulang 1 unit
-
Ciseeng
-
3 unit
Citeureup
Jumlah meja kerja yang
dibeli
4 unit
-
Jumlah …
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
94
Rencana tahun 2014
Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
3
Jumlah kursi tamu yang
dibeli
Jumlah kursi kerja yang
dibeli
Jumlah kursi tunggu yang
dibeli
Pengadaan Meubeler Puskesmas Kp. Manggis
Pengadaan Meubelair Puskesmas Sentul
Pengadaan Meubelair Puskesmas Babakan
Madang
Pengadaan Meubelair Puskesmas Cijayanti
Pengadaan Meubelair Puskesmas Cirimekar
Lokasi
4
Target
Capaian
Kinerja
5
Komputer/ laptop dan Printer
UPT Ciawi, UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF Jumlah komputer yang
Ciawi gg Ayu
dibeli
Babakan
Madang
Babakan
Madang
Babakan
Madang
APBD I
APBD II
7
-
8 unit
-
3 unit
-
8
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
10 unit
-
10 unit
-
2 unit
-
1 unit
-
Cibinong
50 bh
40,000,000
40,000,000
Cibinong
10 bh
7,500,000
7,500,000
Ciawi
4 unit
-
Jumlah printer yang dibeli Ciawi
4 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop Dramaga dan
jaringannya
Sumber Dana
APBN
6
1 unit
Dramaga
Jumlah meja 1/2 biro
yang dibeli
Jumlah kursi lipat yang
dibeli
Jumlah lemari kayu yang
dibeli
Jumlah meubelair yang
dibeli
Jumlah meubelair yang
dibeli
Jumlah meubelair yang
dibeli
Jumlah kursi lipat yang
dibeli
Jumlah kursi tunggu yang
dibeli
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Dramaga
-
Jumlah laptop yang dibeli Dramaga
4 unit
-
Jumlah printer yang dibeli Dramaga
4 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik
Puskesmas Sentul
Babakan
Jumlah laptop yang dibeli
Madang
1 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik
Puskesmas Babakan Madang
Jumlah laptop yang dibeli
Babakan
Madang
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik
Puskesmas Cijayanti
Jumlah laptop yang dibeli
Babakan
Madang
-
1 01 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Optimalisasi Program Santun Lansia di
Kabupaten Bogor
28,200,000
Refreshing Petugas Lansia dalam rangka
Optimalisasi Program lansia di Kabupaten Bogor
Pengadaan Sarana dan Prasarana
- KMS Lansia
- Buku panduan santun lansia
- Lembar balik lansia
- Lansia kit
1 01 31
1 01 31 0011
28,200,000
30 Org
1,950,000
1,950,000
Kab Bogor
50 Org
4,750,000
4,750,000
Kab Bogor
Kab Bogor
Kab Bogor
Kab Bogor
1000 lbr
60 bh
40 bh
5 pkt
5,000,000
1,500,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
1,500,000
10,000,000
5,000,000
56,000,000
1. Tersedianya data hasil
Pemantauan IRTP pasca
Rekomendasi
DINKES
2. Terbitnya
Rekomendasi Usulan
Layak Konsumsi
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka
Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPPIRT)
-
Kab Bogor
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
-
40 kec
-
-
56,000,000
62,600,000
1 Dok
96 Industri
40,000,000
40,000,000
45,000,000
4 Kl
16,000,000
16,000,000
17,600,000
Meningkatnya cakupan
1 01 32
persalinan oleh tenaga
kesehatan
Meningkatnya cakupan
Kemitraan Paraji dan dr. spesialis untuk
1 01 32 0010
persalinan oleh tenaga
Persalinan di Puskesmas PONED
kesehatan
Meningkatnya cakupan
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan
persalinan oleh tenaga
kesehatan
Meningkatkan cakupan
- Pembinaan dokter spesialis kebidanan dan
kunjungan ibu hamil yang
anak
berkualitas (K4)
Meningkatkan deteksi dini
- Upah rujukan kasus ibu hamil, ibu bersalin dan resiko ibu hamil, ibu
nifas berisiko oleh paraji
bersalin dan ibu nifas oleh
petugas
- Transport dan uang saku petugas PONED
Meningkatnya jumlah
(Bidan) magang di RSUD
kasus rujukan oleh paraji
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (SMS Gateway) pada sistem rujukan
-
2,323,250,000
-
-
2,323,250,000
-
-
-
Puskesmas
400
505,000,000
505,000,000
-
Puskesmas
120
265,000,000
265,000,000
-
137,500,000
137,500,000
52,500,000
52,500,000
Puskesmas
RSUD Ciawi
70 Kl
dan Cibinong
-
- Maintenance …
-
95
Rencana tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
2
3
1
- Maintenance SMS Gateway
Target
Capaian
Kinerja
5
Lokasi
4
Meningkatnya
penggunaan TIK pada
kasus2 rujukan dan
perluasan jejaring rujukan
RSUD, RS
Swasta dan
Puskesmas
PONED
Melaksanakan evaluasi
dan penyampaian
program KIA KB
2 UPT,
UPF
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Pertemuan bidan koordinator UPT dan UPF
Puskesmas
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
508,550,000
Rapat Koordinasi
Catatan
Penting
Sumber Dana
508,550,000
2
4 Kl
12,000,000
12,000,000
Pertemuan dan evaluasi puskesmas PONED
2 Kl
6,500,000
6,500,000
Pertemuan pembahasan kasus kematian ibu dan
bayi
3 Kl
13,500,000
13,500,000
Pertemuan pembelajaran kematian ibu dan bayi
4 Kl
22,500,000
22,500,000
Evaluasi program emas
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 Kl
23,200,000
-
23,200,000
40 pkt
40,000,000
40,000,000
SDIDTK Kit
Modul MTBS
Resusitasi kit
Buku KIA
Paket kelas ibu
Troley Emergency
Jumlah SDIDTK kit yang
diadakan
Jumlah modul MTBS
yang diadakan
Jumlah resusitasi kit yang
diadakan
Jumlah buku KIA yang
Puskesmas
diadakan
Jumlah paket kelas ibu
Puskesmas
yang diadakan
Jumlah troley emergency
Puskesmas
yang diadakan
40 pkt
20,000,000
20,000,000
101 pkt (40 pkt)
101,000,000
101,000,000
25000 bk
(50000)
500,000,000
500,000,000
101,000,000
101,000,000
15,000,000
15,000,000
101 pusk
10
1,003,980,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Refreshing petugas dalam rangka optimalisasi
PKPR di Kabupaten Bogor
Kab Bogor
55 org
Sarasehan peer konselor di 4 wilayah
Optimalisasi program AUSREM dalam
peningkatan kualitas penjaringan kesehatan di
Kabupaten Bogor
Kab Bogor
4 wilayah
Kab Bogor
50 org
Pembinaan sekolah unggulan peer konselor
Kab Bogor
Pengadaan Sarana dan Prasarana
- KMS
a. TK
b. SD
c. SMP/A
Prakiraan Maju Rencana tahun
2015
Target
Kebutuhan Dana/
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
9
10
-
-
1,003,980,000
5,590,000
5,590,000
19,430,000
19,430,000
4,750,000
4,750,000
2 wilayah
12,960,000
12,960,000
1000 lbr
2000 lbr
2000 lbr
5,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
Kab Bogor
- Buku Panduan Konseling remaja bagi Petugas
Kab Bogor
50 bh
1,250,000
1,250,000
- UKS kit
Kab Bogor
10 pkt
10,000,000
10,000,000
- Alat kesehatan untuk sekolah (Timbangan,
microtoise, snellen chart)
Kab Bogor
400 pkt
100,000,000
100,000,000
- Obat cacing Albendazole 400 mg
Kab Bogor
330000 pkt
825,000,000
825,000,000
BAB IV …
-
-
Download