BAB III - Pemerintah Kabupaten Lamongan

advertisement
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Secara umum RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dan
secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dimaksud digunakan
instrumen
pengukuran
ordinal
berdasarkan
lampiran
Peraturan
Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Renstra Kabupaten
Lamongan. Adapun analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
No
Indikator Capaian Program
Indikator Kinerja
Jml kunj.R.Jalan
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jml kunj.IGD
Jml Pasien R.Inap
BOR
Jumlah Kunjungan
pasien Paru dan
Jantung
% Jml rujukan pasien
maskin yang dilayani
Capaian IKM ( Indeks
Kepuasan Masyarakat)
Capaian Akreditasi RS
Pendidikan dan latihan
lebih dari 20 jam
Pendidikan dan Latihan
kurang dari 20 jam
% sarana kesehatan
yang beroperasi sesuai
dengan standar
2016
Target
Realisasi
Jumlah kunjungan Rawat jalan
105.500
158.421
Jumlah kunjungan IGD
10.800
16.233
Capaian (%)
150,16%
150,30%
Jumlah kunjungan rawat inap
10.600
15.172
(jmlh hari rawat di rumah sakit) x 100%
(jmlh tempat tidur x jmlh hari dlm satu periode)
70%
71,70%
Jumlah Kunjungan pasien Paru dan Jantung
10.100
12.351
122,28%
100%
100%
100%
B
B
100%
100%
100%
100%
13,31%
15,49%
116,37%
20,58%
22,52%
109,42%
75,00%
77,71%
Jml pasien maskin rujukan yang di layani x 100%
Jml pasien maskin yang dirujuk ke RS
Capaian IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam
periode tertentu
Pokja akreditasi RS 100%
Jumlah pokja
Jml pegawai yg mengikuti diklat >20jam X100%
Jumlah pegawai RSUD
Jml pegawai yg mengikuti diklat <20jam X100%
Jumlah pegawai RSUD
Jml alat kesehatan di RSUD x 100%
Jml alat kedokteran sesuai standar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 28
143,13%
103,43%
103,61%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :
a) Jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2016 melampaui target yaitu
105.500 orang atau 150,16% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 158.421 orang.
b) Jumlah kunjungan IGD pada tahun 2016 melampaui target sebesar
10.800 orang atau 180,30 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 16.233 orang.
c) Jumlah kunjungan rawat inap
pada tahun 2016
melampaui target
yaitu 10.600 orang atau 143,13% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 15.172 orang.
d) BOR pada tahun 2016 melampaui target yaitu 70 % atau 103,43%
diatas target yang telah ditetapkan sebesar 71,70 %.
e) Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung pada tahun 2016
melampaui target 10.100 orang atau 122,28% di atas target yang telah
ditetapkan sebesar 12.351 orang.
f) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2016 melampaui
target dengan hasil BAIK atau 100%
g) Capaian Akreditasi tahun 2016 melampaui target dengan hasil 100%
h) Pendidikan dan latihan lebih dari 20 jam pada tahun 2016 melampaui
target 13,31% atau 116,37% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 15,49%
i) Pendidikan dan latihan kurang dari 20 jam pada tahun 2016 melampaui
target 20,58% atau 109,42% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 22,52%
j) % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar pada
tahun 2016 melampaui target yaitu
75,00% atau 103,61 % diatas
target yang telah ditetapkan sebesar 77,71 %.
k) Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani pada tahun 2016 sesuai
target yaitu 100 % atau 100 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 100 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 29
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :
No
Indikator Capaian
Program
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indikator Kinerja
2015
2016
Target
Realisasi
Capaian(%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
105.500
158.421
150,16%
Jml
kunj.R.Jalan
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan yg
dilayani
105.00
142.889
136,08%
Jml kunj.IGD
Jumlah kunjungan IGD yang dilayani
10.750
14.148
131,61%
10.800
16.233
150,30%
Jml Pasien
R.Inap
Jumlah pasien rawat inap yg dilayani
10.500
12.969
123,51%
10.600
15.172
143,13%
BOR
(jml hari rawat di rumah sakit) x
100%
(jmlh tempat tidur x jmlh hari dlm satu
periode)
57,45%
72,05%
125,4%
70%
71,70%
103,43%
Jumlah kunjungan pasien paru dan
jantung
-
-
-
10.100
12.351
122,28%
Capaian IKM dalam periode tertentu
-
-
-
B
B
100%
Pokja akreditasi RS x 100%
Jumlah pokja
-
-
-
100%
100%
100%
Jml pegawai yg mengikuti diklat
>20jam X100%
Jumlah pegawai RSUD
-
-
-
13,31%
15,49%
116,3%
Jml pegawai yg mengikuti diklat
<20jam x100%
Jumlah pegawai RSUD
-
-
-
20,58%
22,52%
109,42%
71,72%
85,2%
118,8%
75,00%
77,71%
103,61%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jml kunj
pasien paru
dan jantung
Capaian IKM (
Indeks
Kepuasan
Masyarakat)
Capaian
Akreditasi RS
Pendidikan
dan Pelatihan
lebih dari 20
jam
Pendidikan
dan Pelatihan
kurang dari 20
jam
% sarana
kesehatan
yang
beroperasi
sesuai dengan
standar
% Jml rujukan
pasien maskin
yang dilayani
Jml alat kesehatan di RSUD x 100%
Jml alat kedokteran sesuai standar
Jml pasien maskin rujukan yang di
layani x 100%
Jml pasien maskin yang dirujuk ke RS
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :
a) Jumlah kunjungan rawat jalan dari tahun ketahun mengalami
peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target
yaitu 158.421 orang atau 150,16 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 150.500 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan rawat
jalan sudah melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
b) Jumlah kunjungan IGD
dari tahun ketahun mengalami peningkatan
(tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target sebesar
15.172 orang atau 150,30% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 10.600 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan IGD sudah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 30
melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat.
c) Jumlah kunjungan rawat inap
dari tahun ketahun mengalami
peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target
yaitu 15.172 orang atau 143,13 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 10.600 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan rawat inap
sudah melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
d) BOR dari tahun ketahun mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021)
untuk tahun 2016 melampaui target yaitu
71,70 % atau 103,43%
diatas target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Meskipun capaian
kinerja BOR RS sudah melampaui target kami terus berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
e) Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung mengalami peningkatan (
tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 melampaui target 12.251 atau
122,28% diatas target yang telah ditetapkan sebesar 10.100 meskipun
capaian kinerja pelayanan rawat inap sudah melampaui target kami
terus
berusaha
untuk
memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat.
f) Capaian IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) mengalami peningkatan (
tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu Baik
atau 100% diatas target yang telah ditetapkan Baik
g) Capaian akreditasi pada tahun 2016 sesuai dengan target yaitu 100%
h) Pendidikan dan pelatihan lebih dari 20 jam mengalami peningkatan
(tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu
15,49% (64:413) diatas target yang telah ditetapkan sebesar 13,31%
(55:413)
i) Pendidikan dan pelatihan kurang dari 20 jam mengalami peningkatan
(tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu
22,52% (93:413) diatas target yang telah ditetapkan sebesar 20,58%
(85:413)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 31
j) % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
dari
tahun ketahun mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk
tahun 2016 melampaui target yaitu 77,71 % (830:1068) atau 103,61%
diatas target yang telah ditetapkan sebesar 20,58% (801:1068)
k) Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani
dari tahun ketahun
mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 sesuai
target yaitu 100 % (43.335:43.335) atau 100 % diatas target yang telah
ditetapkan sebesar 100 % (43.335:43.335) Meskipun capaian kinerja
pelayanan pasien miskin sudah melampaui target kami terus berusaha
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
No
Indikator Capaian Program
1
1
2
3
Realisasi
Capaian (%)
Jml kunj.R.Jalan
105.000
158.421
150,16%
Jml kunj.IGD
10.800
16.233
150,30%
Jml Pasien R.Inap
10.600
15.172
143,13%
70%
71,70%
103,43%
10.100
12.351
122,28%
B
B
B
100%
100%
100%
13,31%
15,49%
116,37%
20,58%
22,52%
109,42%
75,00%
77,71%
103,61%
100 %
100%
100%
4
BOR
5
Jumlah kunj.pasien Paru dan
Jantung
Capaian IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat)
6
7
Capaian Akreditasi RS
8
Pendidikan dan pelatihan lebih
dari 20 jam
Pendidikan dan pelatihan
kurang dari 20 jam
% sarana kesehatan yang
beroperasi sesuai dengan
standar
Jml alat kesehatan di
RSUDx100%
Jml alat kedokteran sesuai
standar
% Jml rujukan pasien maskin
yang dilayani
Jml pasien maskin rujukan yang
di layani x100%
Jml pasien maskin yang dirujuk
ke RS
9
10
11
2016
Target RPJMD dan Renstra
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 32
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :
a)
Jumlah kunjungan rawat jalan dari tahun ketahun mengalami
peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target
yaitu 158.421 orang atau 150,16 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 150.500 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan rawat jalan
sudah melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
b) Jumlah kunjungan IGD
dari tahun ketahun mengalami peningkatan
(tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target sebesar
16.233 orang atau 150,30% diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 10.600 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan IGD sudah
melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat.
c) Jumlah kunjungan rawat inap
dari tahun ketahun mengalami
peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 melampaui target
yaitu 15.172 orang atau 143,13 % diatas target yang telah ditetapkan
sebesar 10.600 orang, meskipun capaian kinerja pelayanan rawat inap
sudah melampaui target kami terus berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
d) BOR dari tahun ketahun mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021)
untuk tahun 2016 melampaui target yaitu
71,70 % atau 103,43%
diatas target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Meskipun capaian
kinerja BOR RS sudah melampaui target kami terus berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
e) Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung mengalami peningkatan (
tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 melampaui target 12.251 atau
122,28% diatas target yang telah ditetapkan sebesar 10.100 meskipun
capaian kinerja pelayanan rawat inap sudah melampaui target kami
terus
berusaha
untuk
memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat.
f) Capaian IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) mengalami peningkatan (
tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu Baik
atau 100% diatas target yang telah ditetapkan Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 33
g) Capaian akreditasi pada tahun 2016 sesuai dengan target yaitu 100%
h) Pendidikan dan pelatihan lebih dari 20 jam mengalami peningkatan
(tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu
15,49% (64:413) diatas target yang telah ditetapkan sebesar 13,31%
(55:413)
i) Pendidikan dan pelatihan kurang dari 20 jam mengalami peningkatan
(tahun 2016-2021) untuk tahun 2016 sesuai dengan target yaitu
22,52% (93:413) diatas target yang telah ditetapkan sebesar 20,58%
(85:413)
j) % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
dari
tahun ketahun mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk
tahun 2016 melampaui target yaitu 77,71 % (830:1068) atau 103,61%
diatas target yang telah ditetapkan sebesar 20,58% (801:1068)
k) Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani
dari tahun ketahun
mengalami peningkatan (tahun 2016 – 2021) untuk tahun 2016 sesuai
target yaitu 100 % (43.335:43.335) atau 100 % diatas target yang telah
ditetapkan sebesar 100 % (43.335:43.335) Meskipun capaian kinerja
pelayanan pasien miskin sudah melampaui target kami terus berusaha
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
4.
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)Untuk target dari Renstra RSUD Dr. Soegiri maupun RPJMD
Kabupaten Lamongan tidak mengacu pada standar nasional. Target
kunjungan pelayanan, BOR ditentuakan sesuai dengan kemampuan dan
kinerja rumah sakit dan pemerintah daerah.
5.
Analisis
penyebab
peningkatan/penurunan kinerja
keberhasilan/kegagalan
atau
serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Dr.Soegiri adalah
sebagai berikut:
a. Juara III Lomba kearsipan antar SKPD se Kabupaten Lamongan
tahun 2013
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 34
b. Top 50 Leader Award 2013 kategori “ Top Reliable Hospital Award
Winner “
c. Best of the best Green office 2013 antar SKPD
d. Juara 1 kinerja SKPD terbaik 2013
e. Juara 1 Capaian Program terbaik antar SKPD 2013
f. Juara 1 Unit Pelayanan Terbaik antar instansi 2013
g. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident tahun 2014
h. Juara II Arsip Tingkat SKPD Kab. Lamongan, Mei 2015
i.
The Best Hospital in Health Service Excellent of The Year 2015, 4
Juli 2015
j.
Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident Th. 2015
k. Penghargaan Akreditasi versi 2012 ( Predikat PARIPURNA )
Tanggal 31 Desember 2016
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut diatas, RSUD
Dr.Soegiri Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan
antara lain,
1. Kekurangan tenaga baik medis maupun non medis
No
Jenis Ketenagaan
Jumlah
Jumlah
Kekura-
Keb
SDM
ngan
A
Tenaga Medik Dasar
1
Dokter Umum
21
16
5
2
Dokter Gigi
4
2
2
B
Tenaga Medik Dasar
1
Dokter Spesialis Bedah
3
3
0
2
Dokter Spesialis Anak
3
3
0
3
Dokter Spesialis Obgyn
3
3
0
4
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
4
4
0
C
Tenaga Medik Sub Spesialis Dasar
1
Dokter Spesialis Bedah Plastik
1
0
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 35
D
Tenaga Spesialis Penunjang Medik
1
Dokter Spesialis Anestesi
3
2
1
2
Dokter Spesialis Radiologi
2
2
0
3
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
2
1
1
4
Dokter Spesialis Patologi Klinik
2
1
1
5
Dokter Spesialis Patologi Anatomi
1
1
0
E
Tenaga Medik Spesialis Lain
1
Dokter Spesialis Mata
2
2
0
2
Dokter Spesialis THT
2
1
1
3
Dokter Spesialis Syaraf
3
3
0
4
Dokter Spesialis Jantung&Pembuluh
2
Darah
1
1
5
Dokter Spesialis Kulit&Kelamin
2
1
1
6
Dokter Spesialis Jiwa
3
2
1
7
Dokter Spesialis Paru
2
2
0
8
Dokter Spesialis Orthopedi
2
1
1
9
Dokter Spesialis Urologi
1
1
0
10
Dokter Spesialis Bedah Syaraf
1
1
0
11
Dokter Spesialis Forensik
1
0
1
F
Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut
1
Dokter Spesialis Bedah Mulut
1
0
1
2
Dokter Spesialis Konservasi Gigi
1
1
0
3
Dokter Spesialis Orthodonti
1
1
0
4
Dokter Spesialis Periodonty
1
0
1
G
Tenaga Paramedis dan Tenaga
Kesehatan Lain
1
Perawat
365
273
92
2
Bidan
36
36
0
3
Apoteker
14
9
5
4
Asisten Apoteker
24
15
9
5
Gizi
10
8
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 36
6
Anastesi
3
3
0
7
Rekam Medik
6
6
0
8
Teknik Biomedika
28
28
0
9
Teknik Medik
8
8
0
10
Analis Kesehatan
17
16
1
11
Radiologi
7
6
1
12
Fisioterapi
7
7
0
13
Kesehatan Masyarakat
2
2
0
14
Kesehatan Lingkungan
5
5
0
516
484
132
2. Kekurangan sarana prasarana (peralatan kedokteran sesuai
standar Rumah Sakit kelas B dan perkembangan IPTEK)
a. Solusi
1) Mengusulkan penambahan ketenagaan sesuai mekanisme yang
ada.
2) Mengusulkan
pengadaan
sarana
prasarana
baik
kepada
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
No
Jenis Ketenagaan
Jumlah
Jumlah
Kekura-
Keb
SDM
ngan
A
Tenaga Medik Dasar
1
Dokter Umum
21
16
5
2
Dokter Gigi
4
2
2
B
Tenaga Medik Dasar
1
Dokter Spesialis Bedah
3
3
0
2
Dokter Spesialis Anak
3
3
0
3
Dokter Spesialis Obgyn
3
3
0
4
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
4
4
0
C
Tenaga Medik Sub Spesialis Dasar
1
Dokter Spesialis Bedah Plastik
1
0
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 37
D
Tenaga Spesialis Penunjang Medik
1
Dokter Spesialis Anestesi
3
2
1
2
Dokter Spesialis Radiologi
2
2
0
3
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
2
1
1
4
Dokter Spesialis Patologi Klinik
2
1
1
5
Dokter Spesialis Patologi Anatomi
1
1
0
E
Tenaga Medik Spesialis Lain
1
Dokter Spesialis Mata
2
2
0
2
Dokter Spesialis THT
2
1
1
3
Dokter Spesialis Syaraf
3
3
0
4
Dokter Spesialis Jantung&Pembuluh
2
Darah
1
1
5
Dokter Spesialis Kulit&Kelamin
2
1
1
6
Dokter Spesialis Jiwa
3
2
1
7
Dokter Spesialis Paru
2
2
0
8
Dokter Spesialis Orthopedi
2
1
1
9
Dokter Spesialis Urologi
1
1
0
10
Dokter Spesialis Bedah Syaraf
1
1
0
11
Dokter Spesialis Forensik
1
0
1
F
Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut
1
Dokter Spesialis Bedah Mulut
1
0
1
2
Dokter Spesialis Konservasi Gigi
1
1
0
3
Dokter Spesialis Orthodonti
1
1
0
4
Dokter Spesialis Periodonty
1
0
1
G
Tenaga Paramedis dan Tenaga
Kesehatan Lain
1
Perawat
365
273
92
2
Bidan
36
36
0
3
Apoteker
14
9
5
4
Asisten Apoteker
24
15
9
5
Gizi
10
8
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 38
6
Anastesi
3
3
0
7
Rekam Medik
6
6
0
8
Teknik Biomedika
28
28
0
9
Teknik Medik
8
8
0
10
Analis Kesehatan
17
16
1
11
Radiologi
7
6
1
12
Fisioterapi
7
7
0
13
Kesehatan Masyarakat
2
2
0
14
Kesehatan Lingkungan
5
5
0
516
484
132
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga medis
di RSUD Dr. Soegiri Lamongan masih ada kekurangan. Meskipun jumlah
SDM masih ada kekurangan khususnya tenaga medis kami masih bisa
memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, dengan indikator
capaian kinerja yang selalu meningkat mulai tahun 2016 – 2021
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap
rokok.
2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rawat inap gratis kelas III.
3) Program pengadaan peningkatan sarana & prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru/RS Mata
Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
a) Pengembangan Ruang Operasi
b) Pembangunan Gedung Ruang Bersalin (PONEK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 39
c) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
d) Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
e) Pengadaan Sarana Lift dan Ram Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
4) Program penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Dengan kegiatan yang dilaksanakan :
a) Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
b) Penyelenggaran penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun.
REALISASI TARGET KINERJA DAN KEUANGAN
PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD RSUD dr.SOEGIRI
ANGGARAN
No
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Peningkatan
masyarakat
derajat
dengan
RENCANA
3.995.718.331
kesehatan
%
Pencapaian
REALISASI
fisik
3.599.828.333
100 %
(90,09 %)
penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok.
2
Program
Pelayanan
Kesehatan
4.000.000.000
3.802.847.114,32
100 %
(95,07 %)
Penduduk Miskin
- Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan rawat inap gratis kelas III.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
Page 40
3
Program pengadaan peningkatan sarana
& prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS
Mata
a. Pengembangan Ruang Operasi
7.451.125.000
7.357.187.000
(98,74%)
b. Pembangunan Gedung Ruang
5.000.000.000
Bersalin (PONEK)
4.892.426.861
(97,85%)
c. Pembangunan
Intalasi
4.026.160.000
Pengolahan Limbah Rumah sakit
d. Pengadaan alat-alat Rumah Sakit
100%
3.965.730.000
(98,50%)
1.025.859.000
100 %
100%
977.096.999
(95,25%)
100%
3.337.567.000
100%
e. Pengadaan Sarana Lift dan Ram
Ruang Rawat Inap RS
3.500.000.000
(96,36%)
4
Program Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit.
a. Penyelenggaraan
pelayanan
88.427.177.770
kesehatan RS
b. Penyelenggaraan
87.535.662.403
(98,99%)
Penunjang
26.090.618.260
Pelayanan Kesehatan RS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2016
100%
25.279.625.336
(96,89%)
100%
Page 41
Download