Nomor: 13/04/011/01/KAP/14 Dewan Pengawas, dan

advertisement
&
HELIANTONO
I<.
..-1 Il
Certified
t o
A
1\
II
n
t
:1
11
REKAN
P
Masamltsu MAGAWA
Public· Accountant,
II
hit
k
Japan
Nomor: 13/04/011/01/KAP/14
Dewan Pengawas, dan Rektor
Universitas Padjadjaran
Laporan Auditor Independen
Kami telah mengaudit neraca Universitas Padjadjaran per 31 Desember 2013 dan 2012,
laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut.
Selain itu kami juga telah mengaudit kepatuhan manajemen Universitas
Padjadjaran atas pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan,
kontrak, perjanjian
yang berlaku, serta efektivitas pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan atas
pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan,
kontrak dan perjanjian yang berlaku,
serta efektivitas pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Universitas
Padjadjaran.
Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan, kepatuhan atas pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan, kontrak dan
perjanjian yang berlaku serta efektivitas pengendalian intern berdasarkan audit kami.
Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia dan Standar Perneriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
kami
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang
apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Suatu 'audit meliputi
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalarn laporan keuangan.
Audit juga meliputi penilaian atas standar
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit juga
mencakup penqujian atas kepatuhan
Universitas
Padjadjaran
terhadap
kontrak,
persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu perundang-undangan
serta evaluasi
pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang mernadai
untuk menyatakan pendapat.
.
Seperti yang dijelaskan dalam catatan No. 2.8 berkaitan dengan dasar penyajian laporan
keuangan, Universitas Padjadjaran menyusun dan menyajikan laporan keuangan
berdasarkan praktik akuntansi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan KeLiangan Badan
Layanan Umum (BLU), yanq merupakanbasis
akuntansi komprehensif selain standar
akuntansi keuangan. yang berlaku di Indonesia.
AMINTA PLAZA
7th Floor, Suite # 704
J1.TB Sirnaturang Kav 10, Jakarta 12310
Tel.: (62-21) 766 348-50. Fax: (62-21) 7661351
e-mail : kaehnr(a).hnk.net.1d
License No :KEP-OCf3/KM.6/2001
.
Branch: Bandung
Affiliated: Osaka, Japan
~61
HELIANTONO
KantorAkuntan
Masamltsu
C
e r tit I • d Pub II cAe
REKAN
=
e
u
i
r «
MAGAWA
C 0
u n t.1 n t
I
J.
P•
n
Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami, laporan keuangan yang kami sebutkan
di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Universitas.
Padjadjaran per 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi yang
dijelaskan dalam catatan No.2. a tersebut.
Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lain kecuali untuk memberikan informasi
kepada para pihak yang disebutkan di atas dan digunakan oleh manajemen Universitas
Padjadjaran, serta untuk memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.OS/2008 dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
Karni telah menyampaikan secara terpisah kepada manajemen laporan kepatuhan
terhadap perundang-undangan
dan evaluasi efektivitas pengendalian intern denqan
nomor: 13/04/003/07/~Pf14
dan 13/04/004/07/KAP/14
tanggal4 April 2014.
HELIANTONO & REKAN
Kantor Akuntan Publik
Ijin Usaha no: KEP-093/KM.6.2001
Dra.Elly Farida, CPA
Ijin Akuntan Publik No.: AP. 0468
4 April 2014
•
Download