Nota Keuangan RAPBN 2016

advertisement
BUKUII
NOTAKEUANGAN
BESERTA
RANCANGANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJANEGARA
TAHUNANGGARAN2016
REPUBLIKINDONESIA
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi .....................................................................................................................
i
Daftar Tabel ................................................................................................................
viii
Daftar Grafik ...............................................................................................................
xiii
Daftar Boks ..................................................................................................................
xviii
Daftar Bagan ................................................................................................................
xix
Daftar Matriks .............................................................................................................
xx
Daftar Singkatan ..........................................................................................................
xxi
BAGIAN I RINGKASAN RAPBN TAHUN 2016
1. Pendahuluan ..........................................................................................................
I-1
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 .........................................................
I-4
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 .........................................................
I-5
4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 ........................................
I-7
5. Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2016 .................................................................
I-10
6 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur
RAPBN Tahun 2016 ...............................................................................................
I-12
BAGIAN II RAPBN TAHUN 2016 DAN RAPBN JANGKA MENENGAH
PERIODE 2017 - 2019
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................
II.1-1
1.1 Umum .....................................................................................................
II.1-1
1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan Fiskal ...................................
II.1-3
1.2.1 RAPBN Tahun 2016 .....................................................................
II.1-4
1.2.2 RAPBN Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................
II.1-7
Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi
Jangka Menengah Periode 2017-2019 ..................................................
II.2-1
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016 ...................................................
II.2-1
2.1.1 Perekonomian Negara Maju ........................................................
II.2-1
2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang ............................................
II.2-2
2.1.3 Volume Perdagangan Dunia ........................................................
2.1.4 Harga Komoditas Dunia ...............................................................
II.2-3
II.2-4
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 ...............................
II.2-4
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
i
Daftar Isi
Halaman
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ................................................................
II.2-4
2.2.1.1Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan .....................
II.2-5
2.2.1.2Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha .............
II.2-6
2.2.2 Inflasi ............................................................................................
II.2-9
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................
II.2-10
2.2.4 Nilai Tukar Rupiah .......................................................................
II.2-11
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................
II.2-12
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi ......................................................
II.2-12
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....................................................
II.2-13
2.3.1 Ketenagakerjaan ...........................................................................
II.2-13
2.3.2 Kemiskinan ...................................................................................
II.2-14
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya ...............................
II.2-15
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019
II.2-16
Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................
II.3-1
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016 ...............
II.3-1
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri ............................................................
II.3-1
3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan ....................................................
II.3-2
3.1.1.2Penerimaan Negara Bukan Pajak ......................................
II.3-11
3.1.2 Penerimaan Hibah ........................................................................
II.3-23
II.3-24
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode 2017-2019 .....
Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN
2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............
II.4-1
4.1Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun
2016 ........................................................................................................
II.4-1
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ....................
II.4-2
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..............
II.4-19
4.1.2.1Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ................
II.4-20
4.1.2.2Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ..........................
II.4-39
4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 .................................
II.4-49
ii
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Isi
Halaman
4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 20172019 .........................................................................................................
Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Periode 2017-2019 .......................................................................
II.4-52
II.5-1
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun 2016 .............................................................................................
II.5-1
5.1.1 Transfer ke Daerah ........................................................................
II.5-4
II.5-4
5.1.1.1 Dana Perimbangan ............................................................
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum .........................................
II.5-5
5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil .................................
II.5-5
5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum ..........................
II.5-7
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus ........................................
II.5-10
5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik ....................
II.5-10
5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik ............
II.5-20
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah ........................................................
II.5-25
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI
Yogyakarta .........................................................................
II.5-27
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus ........................................
II.5-27
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .........................
II.5-27
5.1.2 Dana Desa ......................................................................................
II.5-28
II.5-30
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah ...............
Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ........................
II.6-1
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016 ..........
II.6-1
6.1.1 Defisit APBN ..................................................................................
II.6-2
6.1.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................
II.6-3
II.6-3
6.1.2.1Pembiayaan Nonutang ......................................................
6.1.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ....................................
II.6-4
6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...............................
II.6-5
6.1.2.2Pembiayaan Utang .............................................................
6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) ...............................
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
II.6-36
II.6-37
iii
Daftar Isi
Halaman
6.1.2.2.2Pinjaman Luar Negeri (Neto) ...............................
II.6-38
6.1.2.2.3Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ...............................
II.6-40
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah ................
II.6-40
BAGIAN III RISIKO FISKAL
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................
III.1-1
1.1 Umum ......................................................................................................
III.1-1
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal ...................................................................
III.1-2
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal ........................................
III.1-4
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal .................................................................
III.2-1
2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .........................
III.2-1
2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................
III.2-1
2.1.1.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2016 Terhadap Perubahan
Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................
III.2-1
2.1.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................
III.2-3
2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan
Variabel Ekonomi Makro .................................................
III.2-5
2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara ...............................
III.2-8
2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak .........................
III.2-8
2.1.2.2Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (Mandatory
Spending) ..........................................................................
III.2-9
2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara ....................................................
III.2-11
2.1.3 Risiko Utang Pemerintah ..............................................................
III.2-11
2.1.3.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Pembiayaan
Kembali ..............................................................................
III.2-11
2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage) Pembiayaan Melalui
Utang .................................................................................
III.2-13
2.2 Risiko Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat ....................................
III.2-14
2.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek
Pembangunan Infrastruktur ........................................................
iv
2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I ..............
III.2-14
III.2-14
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Isi
Halaman
2.2.1.2Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II .............
III.2-15
2.2.1.3Percepatan Penyediaan Air Minum ..................................
III.2-16
2.2.1.4Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ................
III.2-17
2.2.1.5Risiko Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di
Sumatera ...........................................................................
III.2-19
2.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Program Pensiun
serta THT PNS ..............................................................................
III.2-20
2.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ..................................
III.2-20
2.2.2.2Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
III.2-22
2.2.3 Risiko Penugasan Khusus Ekspor ................................................
III.2-23
2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, dan
LPEI) .............................................................................................
III.2-23
2.2.4.1Bank Indonesia ................................................................
III.2-24
2.2.4.2Lembaga Penjamin Simpanan ........................................
III.2-24
2.2.4.3Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..............................
III.2-25
2.3 Risiko Fiskal Tertentu ............................................................................
III.2-26
2.3.1 Risiko Bencana .............................................................................
III.2-26
2.3.2 Stabilisasi Harga Pangan ..............................................................
III.2-27
2.3.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .........................................
III.2-27
2.3.4 Risiko Transaksi Internasional (Defisit Neraca Perdagangan dan
Free Trade Agreement) ................................................................
III.3-28
2.3.5 Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah ...............................................................
III.3-28
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal .....................................................................................
III.3-1
3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendaptan Belanja Negara (APBN)......
III.3-1
3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ...........................
III.3-2
3.3 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu ..............................................................
III.3-4
BAGIAN IV PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA DAN DOMESTIK
TAHUN 2010-2014 DAN OUTLOOK TAHUN 2015
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................
IV.1.1
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
v
Daftar Isi
Halaman
Bab 2 Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 ....................................
IV.2-1
2.1 Perkembangan Dunia dan Regional ......................................................
IV.2-1
2.2 Perekonomian Nasional .........................................................................
IV.2-5
Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010-2015 ...................
IV.3.1
3.1 Pendapatan Dalam Negeri .....................................................................
IV.3-1
3.1.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................
IV.3-2
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ....................................
IV.3-11
IV.3-19
3.2 Penerimaan Hibah ..................................................................................
Bab 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Periode 2010-2014 dan
APBNP 2015 ................................................................................................
IV.4-1
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat ....................................................................................
IV.4-1
4.2Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Fungsi ......................................................................................
IV.4-3
4.3 Perkembanagan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Organisasi ..................................................................................
IV.4-12
4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .............................
IV.4-12
4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ...............................
IV.4-28
Bab 5 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2010 - 2015 ...................................................................................................
IV.5-1
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .......................
IV.5-1
5.2 Transfer ke Daerah .................................................................................
IV.5-2
5.2.1 Dana Perimbangan ........................................................................
IV.5-3
IV.5-4
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) .....................................................
5.2.1.1.1 DBH Pajak ........................................................
IV.5-4
5.2.1.1.2 DBH SDA ..........................................................
IV.5-7
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) .............................................
IV.5-9
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) .............................................
IV.5-10
5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .
IV.5-12
5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus ......................................................
IV.5-12
5.2.2.2Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
IV.5-13
vi
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Isi
Halaman
5.2.3 Dana Transfer Lainnya .................................................................
IV.5-14
5.2.3.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .............................
IV.5-14
5.2.3.2Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah ............................
IV.5-15
5.2.3.3Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah .................
IV.5-16
5.2.3.4Dana Insentif Daerah (DID) ............................................
IV.5-17
5.2.3.5Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2) ................................................................................
IV.5-18
5.3 Dana Desa ...............................................................................................
IV.5-19
Bab 6 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 20102015 ..........................................................................................
IV.6-1
6.1 Defisit APBN ...........................................................................................
IV.6-1
6.2 Pembiayaan Anggaran ...........................................................................
IV.6-2
6.2.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................
IV.6-3
6.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..................................................
IV.6-4
6.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...........................................
IV.6-4
6.2.2Pembiayaan Utang ........................................................................
IV.6-17
6.2.2.1 Surat Berharga Negara Neto .............................................
IV.6-18
6.2.2.2Pinjaman Luar Negeri Neto...............................................
IV.6-22
6.2.2.3Pinjaman Dalam Negeri Neto ...........................................
IV.6-25
6.2.3Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ...............................
IV.6-26
Lampiran
: Data Pokok APBN, 2010-2016
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
vii
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1
Postur RAPBN, 2015 - 2016 .................................................................
I-11
Tabel I.2
Sensitivitas RAPBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar
Ekonomi Makro ...................................................................................
I-13
Tabel II.1.1
Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah, 2017-2019 ........................
II.1-8
Tabel II.2.1
Perkembangan Inflasi Dunia ...............................................................
II.2-4
Tabel II.2.2 Outlook Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2016
II.2-8
Tabel II.2.3
Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................
II.2-17
Tabel II.2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019 ...............
II.3-18
Tabel II.3.1
Kebijakan Teknis Perpajakan 2016......................................................
II.3-3
Tabel II.3.2 Kegiatan Unggulan Perpajakan 2016 ..................................................
II.3-4
Tabel II.3.3
II.3-5
Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2016 .................................
Tabel II.3.4 Kebijakan Pendapatan SDA Migas 2016 .............................................
II.3.13
Tabel II.3.5
Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas 2016 ......................................
II.3-14
Tabel II.3.6 Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2016 .....................
II.3-18
Tabel II.3.7
Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBP 6 K/L
Terbesar Tahun 2016 ...........................................................................
II.3-19
Tabel II.3.8 Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2017-2019 ...................................
II.3-25
Tabel II.3.9 Kebijakan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai 2017-2019 .....................
II.3-26
Tabel II.4.1
II.4-2
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016 ..........................
Tabel II.4.2 Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2016 ................................................
II.4-19
Tabel II.4.3 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ...........
II.4-21
Tabel II.4.4 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............
II.4-23
Tabel II.4.5
Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Perekonomian ........
II.4-25
Tabel II.4.6 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan ....................................................................
II.4-28
Tabel II.4.7
Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan .....................................................................................
Tabel II.4.8 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Kemaritiman ..........
II.4-32
II.4-35
Tabel II.4.9 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ............
II.4-38
Tabel II.4.10 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang,
2015-2016 .............................................................................................
II.4-40
Tabel II.4.11 Subsidi Nonenergi, APBNP 2015 dan RAPBN 2016 ...............................
II.4-43
viii
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Tabel
Halaman
Tabel II.4.12 Perbandingan Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2016 ..............
II.4-49
Tabel II.4.13 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat, 2016 .....................................
II.4-51
Tabel II.4.14 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2017-2019 ......
II.4-52
Tabel II.5.1
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 .........
II.5-2
Tabel II.5.2
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015-2016 ................................
II.5-4
Tabel II.5.3
Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2016 ...................................
II.5-9
Tabel II.6.1
Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2015-2016 ...................................
II.6-3
Tabel II.6.2 Pembiayaan Nonutang, 2015-2016 ....................................................
II.6-4
Tabel II.6.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2015-2016
II.6-5
Tabel II.6.4 Dana Investasi Pemerintah, 2015-2016 .............................................
II.6-6
Tabel II.6.5
PMN Kepada BUMN, 2015-2016 .......................................................
II.6-7
Tabel II.6.6 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Bulog ...............................
II.6-9
Tabel II.6.7
Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara
(Persero) ...............................................................................................
II.6-10
Tabel II.6.8 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero) ...............................................................................
II.6-10
Tabel II.6.9 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia (Persero) ..............................................................................
II.6-11
Tabel II.6.10 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) ...............................................................................................
II.6-12
Tabel II.6.11 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero) ..............................................................................
II.6-13
Tabel II.6.12 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero) ...............................................................................................
II.6-14
Tabel II.6.13 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk
II.6-14
Tabel II.6.14 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Hutama Karya (Persero)
II.6-15
Tabel II.6.15 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk .........................................................................................................
II.6-15
Tabel II.6.16 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk ........................................................................................
II.6-16
Tabel II.6.17 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Angkasa Pura II (Persero)
II.6-17
Tabel II.6.18 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Perumnas ......................
II.6-17
Tabel II.6.19 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Amarta Karya (Persero)
II.6-18
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
ix
Daftar Tabel
Halaman
Tabel II.6.20 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero) ...............................................................................
II.6-18
Tabel II.6.21 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) ...............................................................................................
II.6-19
Tabel II.6.22 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Geo Dipa Energi (Persero)
II.6-20
Tabel II.6.23 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Barata Indonesia (Persero)
II.6-21
Tabel II.6.24 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Industri Kereta Api
(Persero) ................................................................................................
II.6-22
Tabel II.6.25 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk .........................................................................................................
II.6-22
Tabel II.6.26 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Asuransi Kredit Indonesia
(Persero) ...............................................................................................
II.6-23
Tabel II.6.27 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Jaminan Kredit
Indonesia ..............................................................................................
II.6-24
Tabel II.6.28 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia (Persero) ..............................................................................
II.6-25
Tabel II.6.29 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Reasuransi Indonesia
Utama (Persero) ....................................................................................
II.6-25
Tabel II.6.30 PMN Kepada Organisasi/LKI, 2015-2016 ...........................................
II.6-27
Tabel II.6.31 Penyertaan Modal Negara Lainnya, 2015-2016 ...................................
II.6-31
Tabel II.6.32 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia ..............................................................................................
II.6-31
Tabel II.6.33 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara I
II.6-32
Tabel II.6.34 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara
VIII ........................................................................................................
II.6-32
Tabel II.6.35 Alokasi Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2015-2016 ...........................
II.6-35
Tabel II.6.36 Pembiayaan Utang, 2015-2016 ............................................................
II.6-36
Tabel III.1.1 Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal, 2015-2015 ...........................................
III.1-3
Tabel III.2.1 Sensitivitas RAPBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi
Makro ....................................................................................................
III.2-3
Tabel III.2.2 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan
Realisasinya, 2010-2015 .......................................................................
III.2-3
Tabel III.2.3 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan
Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2017-2019 .........................................
III.2-4
x
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Halaman
Tabel III.2.4 Perkembangan Risiko Utang Pemerintah, 2010-2015 ...............................
III.2-13
Tabel III.2.5 Rasio Klaim Sektor PBPU dan Non PBPU ...........................................
III.2-21
Tabel III.2.6 Rasio Klaim Program Ketenagakerjaan ...............................................
III2-22
Tabel III.2.7 Rincian Pembayaran UPSL ..................................................................
III.2-22
Tabel III.2.8 Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia, 2010-2014 ...............................
III.2-28
Tabel IV.1.1 Ringkasan APBN, 2010-2015 ...............................................................
IV.1-4
Tabel IV.2.1 Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................
IV.2-1
Tabel IV.2.2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha, 2010-2014 ...
IV.2-7
Tabel IV.3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015 .................................
IV.3-1
Tabel IV.3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2010-2015 ...............................
IV.3-5
Tabel IV.3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2010-2015 ...........................
IV.3-5
Tabel IV.3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2010-2015 ......................
IV.3-6
Tabel IV.3.5 Perkembangan Pendapatan PBB, 2010-2015 ......................................
IV.3-7
Tabel IV.3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2010-2015 .......................
IV.3-8
Tabel IV.3.7 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2010-2015 .............................
IV.3-9
Tabel IV.3.8 Perkembangan Pajak Perdagangan Internasional ,2010-2015 ...............
IV.3-9
Tabel IV.3.9 Perkembangan PNBP 6 K/L Besar, 2010-2015 ...................................
IV.3-17
Tabel IV.4.1 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Perekonomian ................................................................
IV.4-17
Tabel IV.4.2 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Kesejahteraan Rakyat .....................................................
IV.4-20
Tabel IV.4.3 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 20102014 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....................................
IV.4-23
Tabel IV.4.4 Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2010-2014 ...............................
IV.4-25
Tabel IV.4.5 Perkembangan Harga Enceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2015 .
IV.4-33
Tabel IV.4.6 Parameter Subsidi Pangan, 2010-2015 ...............................................
IV.4-35
Tabel IV.5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010-2015 ............
IV.5-2
Tabel IV.5.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2010-2015 ..................................
IV.5-3
Tabel IV.5.3 Perkembangan Penerimaan PBB-P2, 2011-2014 ...............................
IV.5-6
Tabel IV.5.4 Sumber PNBP Yang Dibagihasilkan ...................................................
IV.5-7
Tabel VI.6.1 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2015 .............
IV.6-3
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xi
Halaman
Tabel IV.6.2 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2010-2015 ...............................
IV.6-4
Tabel IV.6.3 Perkembangan Realisasi Privatisasi, 2010-2015 .................................
IV.6-5
Tabel IV.6.4 Perkembangan Dana Investasi Pemerintah, 2010 - 2015 ........................
IV.6-8
Tabel IV.6.5 Perkembangan PMN Kepada BUMN, 2010-2015 ...............................
IV.6-10
Tabel IV.6.6 Perkembangan PMN kepada Organisasi/LKI, 2011-2015 ......................
IV.6-11
Tabel IV.6.7 Perkembangan PMN Lainnya, 2010-2015 ..........................................
IV.6-11
Tabel IV.6.8 Perkembangan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2015 ..........
IV.6-16
Tabel IV.6.9 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2010-2015 ...................................
IV.6-17
Tabel IV.6.10 Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN, 2010-2015 .............................
IV.6-19
Tabel IV.6.11 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN Tradable, 2010-2015 .
IV.6-21
Tabel IV.6.12 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis
Instrumen, 2010-2015 ..........................................................................
IV.6.27
Tabel IV.6.13 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata
Uang, 20102015 ....................................................................................
IV.6-27
xii
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Grafik
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik II.2.1 Perkembangan Ekonomi Global, 2013 - 2016 ....................................
II.2-1
Grafik II.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Maju, 2013-2016 .....................
II.2-2
Grafik II.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang, 2013-2016 .....
II.2-3
Grafik II.2.4 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2013-2016 ...........................
II.2-3
Grafik II.2.5 Pertumbuhan Ekspor-Impor Dunia, 2013-2016 ................................
II.2-3
Grafik II.2.6 Inflasi 2010-2016 ................................................................................
II.2-10
Grafik II.2.7 Suku Bunga SPN 3 Bulan 2011-2016 ..................................................
II.2-10
Grafik II.2.8 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2010-2016 ...............................
II.2-11
Grafik II.2.9 Perkembangan dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka, 20112016 .....................................................................................................
II.2-13
Grafik II.2.10 Perkembangan dan Target Angka Kemiskinan ,2011-2016 ....................
II.2-14
Grafik II.3.1
Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2015 -2016.....................................
II.3-6
Grafik II.3.2 Pendapatan Pajak Penghasilan, 2015-2016 ........................................
II.3-6
Grafik II.3.3 Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas, 2015-2016 .............................
II.3-6
Grafik II.3.4 Pendapatan PPN dan PPnBM, 2015-2016 ..........................................
II.3-8
Grafik II.3.5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2015-2016 ...............................
II.3-8
Grafik II.3.6 Pendapatan Cukai, 2015-2016 ............................................................
II.3-9
Grafik II.3.7 Pendapatan Pajak Lainnya, 2015-2016 ..............................................
II.3-9
Grafik II.3.8 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2015-2016 ....................
II.3-10
Grafik II.3.9 Penerimaan SDA Migas, 2015-2016 ...................................................
II.3-12
Grafik II.3.10 Penerimaan SDA Nonmigas, 2015-2016 ............................................
II.3-13
Grafik II.3.11 Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2015-2016 .....................................
II.3-17
Grafik II.3.12 PNBP Lainnya, 2015-2016 ..................................................................
II.3-18
Grafik II.3.13 Pendapatan BLU, 2015-2016 ..............................................................
II.3-23
Grafik II.3.14 Penerimaan Hibah, 2015-2016 ...........................................................
II.3-24
Grafik II.3.15 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2017-2019 .........
II.3-28
Grafik II.3.16 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2017-2019 ..................................
II.3-28
Grafik II.3.17 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2017-2019 ..................
II.3-30
Grafik II.4.1 Komposisi Belanja K/L Per Bidang Pemerintahan Tahun 2016 ............
II.4-22
Grafik II.4.2 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............
II.4-22
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xiii
Daftar Grafik
Halaman
Grafik II.4.3 Belanja Pemerintah Pusat, 2016-2019 ...............................................
Grafik II.5.1
Proyeksi Jangka Menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2017-2019 ............................................................................................
II.4-52
II.5-31
Grafik II.6.1 PMN Kepada BUMN Dalam RAPBN Tahun 2016 Menurut Program
Prioritas ................................................................................................
II.6-8
Grafik II.6.2 Rincian PMN Untuk Program Kedaulatan Pangan ...............................
II.6-8
Grafik II.6.3 Rincian PMN Untuk Program Infrastruktur dan Maritim ......................
II.6-12
Grafik II.6.4 Rincian PMN Untuk Program Kedaulatan Energi ...............................
II.6-19
Grafik II.6.5 Rincian PMN Untuk Program Pengembangan Industri Strategis .........
II.6-20
Grafik II.6.6 Rincian PMN Untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi
Nasional ...............................................................................................
II.6-23
Grafik II.6.7 Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran,
2010-2019 ............................................................................................
II.6-40
Grafik II.6.8 Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB,
2010-2019 ............................................................................................
II.6-41
Grafik III.2.1 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Portofolio BUMN Terhadap
Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2016 ......................
III.2-6
Grafik III.2.2 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Sektor
Keuangan .............................................................................................
III.2-6
Grafik III.2.3 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Nonsektor
Keuangan .............................................................................................
III.2-7
Grafik III.2.4 Belanja Wajib dan Belanja Tidak Wajib Tahun 2010-2015 .....................
III.2-10
Grafik III.2.5 Ruang Fiskal Dalam Pagu Indikatif Tahun 2011-2015 ..............................
III.2-10
Grafik III.2.6 Pembayaran Manfaat Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 2010-2015 .........
III.2-22
Grafik III.2.7 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS,
dan Cadangan Klaim Penjaminan, 2011-2015 ....................................
III.2-24
Grafik III.2.8 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan
LPEI, 2010-2015 ..................................................................................
III.2-25
Grafik III.2.9 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam
Tahun, 2010-2015 ...............................................................................
III.2-26
Grafik III.2.10Kinerja Penyaluran KPR-FLPP, 2011-2015 ........................................
III.2-29
Grafik IV.2.1 Pertumbuhan Investasi Negara-negara Berkembang Asia ....................
IV.2-4
Grafik IV.2.2 Indeks Harga Pangan Dunia ...............................................................
IV.2-5
Grafik IV.2.3 Harga Beras Internasional ..................................................................
IV.2-5
xiv
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Grafik
Halaman
Grafik IV.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....................................................
IV.2-6
Grafik IV.2.5 Perkembangan Inflasi, 2010-2015 ......................................................
IV.2-8
Grafik IV.2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2011-2015 ...............................
IV.2-11
Grafik IV.2.7 Perkembangan Nilai Tukuar Rupiah Terhadap Dolar AS,2010-2015
IV.2-12
Grafik IV.2.8 Perkembangan Minyak Mentah Internasional, 2010-2015 ....................
IV.2-14
Grafik IV.2.9 Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2010-2015 ..................................
IV.2-15
Grafik IV.210 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka .................
IV.2-17
Grafik IV.2.11 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010
s.d. Februari 2015 ................................................................................
IV.2-17
Grafik IV.2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan ...............................
IV.2-18
Grafik IV.3.1 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2010-2015 ..................
IV.3-3
Grafik IV.3.2 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 2010-2014 .
IV.3-4
Grafik IV.3.3 Perkembangan Volume Impor dan Bea Masuk, 2010-2014 ...................
IV.3-10
Grafik IV.3.4 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Pendapatan Bea Keluar,
2010-2014 ............................................................................................
IV.3-10
Grafik IV.3.5 Komposisi PNBP, 2010-2015 ..............................................................
IV.3-11
Grafik IV.3.6 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2010-2015 ...............................
IV.3-12
Grafik IV.3.7 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2010-2015 .......................
IV.3-13
GrAfik IV.3.8 Kinerja Keuangan BUMN, 2010-2014 ................................................
IV.3-15
Grafik IV.3.9 Perkembangan Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2010-2015 ................
IV.3-16
Grafik VI.3.10 Perkembangan PNBP Lainnya, 2010-2015 ........................................
IV.3-16
Grafik IV.3.11 Perkembangan Pendapatan BLU, 2010-2015 ....................................
IV.3-18
Grafik IV.3.12 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2010-2015 .................................
IV.3-19
Grafik IV.4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 20102015 ......................................................................................................
IV.4-3
Grafik IV.4.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2010-2015 .............................
IV.4-12
Grafik IV.4.3 Perkembangan Belanja K/L, 2010-2015 ............................................
IV.4-14
Grafik IV.4.4 Perkembangan Belanja K/L Bidang Perekonomian, 2010-2014 ...........
IV.4-15
Grafik IV.4.5 Perkembangan Belanja K/L Bidang Kesra, 2010-2014 .............................
IV.4-18
Grafik IV.4.6 Perkembangan Belanja K/L Bidang Polhukam, 2010-2014 ...................
IV.4-22
Grafik IV.4.7 Perkembangan Belanaja BA BUN, 2010-2015 ...................................
IV.4-28
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xv
Daftar Grafik
Halaman
Grafik IV.4.8 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang,
2010-2015 ............................................................................................
IV.4-29
Grafik IV.4.9 Perkembangan Way Lelang SPN 3 Bulan Periode 2011-2015 .................
IV.4-30
Grafik IV.4.10 Perkembangan Program Pengelolaan Subsidi, 2010-2015 .....................
IV.4-31
Grafik IV.4.11 Perkembangan Belanja Subsidi Energi,2010-2015 ...............................
IV.4-32
Grafik IV.4.12 Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2010-2015 ...............................
IV.4-32
Grafik IV.4.13 Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2010-2015 ..................................
IV.4-34
Grafik IV.4.14 Program Pengelolaan Hibah Negara, 2010-2015 ...............................
IV.4-38
Grafik IV.5.1 Perkembangan Dana Perimbangan, 2010-2015 .................................
IV.5-4
Grafik IV.5.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2010-2015 ...............................
IV.5-4
Grafik IV.5.3 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi, 2014-2015 ................
IV.5-5
Grafik IV.5.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA, 2010-2015 ...............................
IV.5-8
Grafik IV.5.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi, 2014-2015 ..
IV.5-8
Grafik IV.5.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2010-2015 ...............................
IV.5-9
Grafik IV.5.7 Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi, 2014-2015 ...............................
Grafik IV.5.8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2010-2015 ...............................
IV.5-10
IV.5-11
Grafik IV.5.9 Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi Di Indonesia, 2014-2015 ..........
IV.5-12
Grafik IV.5.10 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, Papua,
dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................
IV.5-13
Grafik IV.5.11 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua
dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................
IV.5-13
Grafik VI.5.12 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2013-2015 ...............................
IV.5-14
Grafik IV.5.13 Perkembangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2011-2015 ...........
IV.5-15
Grafik IV.5.14 Perkembangan Dana Tunjangan Propesi Guru, 2011-2015 ....................
IV.5-16
Grafik IV.5.15 Peta Dana Tunjangan Propesi Guru PNSD Se-Provinsi di Indonesia,
2010-2014 ............................................................................................
IV.5-16
Grafik IV.5.16 Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru, 2010-2015 ...........
IV.5-17
Grafik IV.5.17 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2010-2015 ...............................
IV.5-17
Grafik IV.5.18 Peta Dana Insentif Daerah Se-Provinsi di Indonesia, 2014-2015 ..........
IV.5-18
Grafik IV.5-19Perkembangan Dana P2D2, 2012-2015 ..............................................
IV.5-18
Grafik IV.6.1 Perkembangan Defisit APBN, 2010-2015 ...........................................
IV.6-2
xvi
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Grafik
Halaman
Grafik IV.6.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Privatisasi BUMN, 2010-2015
IV.6-5
Grafik IV.6.3 Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Aset, 2010-2015 ................
IV.6-7
Grafik IV.6.4 Perkembangan Realisasi Investasi Pemerintah, 2010-2015 ...................
IV.6-8
Grafik IV.6.5 Perkembangan Realisasi PMN, 2010-2015 ........................................
IV.6-9
Grafik IV.6.6 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Untuk Dana Bergulir, 20102015 ......................................................................................................
IV.6-12
Grafik IV.6.7 Perkembangan Realisasi Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015 .........
IV.6-14
Grafik IV.6.8 Perkembangan SBN, 2010-2015 .........................................................
IV.6-18
Grafik IV.6.9 Perkembangan Penerbitan SBN Domestik dan Outstanding SBN
Domestik, 2010-2015 ...........................................................................
IV.6-20
Grafik IV.6.10Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas,
2010-2015 ............................................................................................
IV.6-21
Grafik IV.6.11 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto, 2010-2015
IV.6-22
Grafik IV.6.12 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman, 2010-2015 .................
IV.6-24
Grafik IV.6.13 Perkembangan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 2010-2015 ...............
IV.6-24
Grafik IV.6.14 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri ...............................
IV.6-25
Grafik IV.6.15 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2015
IV.6-26
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xvii
Daftar Boks
DAFTAR BOKS
Halaman
Boks II.3.1 Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) ...................................................................................
II.3-2
Baks II.3.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak .............................................
II.3-7
Boks II.3.3 Pembentukan Dana Pendukung Sawit (CPO Supporting Fund /CSF) ...
II.3-11
Boks II.4.1 P e l a k s a n a a n S i s t e m J a m i n a n S o s i a l N a s i o n a l P r o g r a m
Jaminan Kesehatan Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ..........
II.4-4
Boks II.4.2 Anggaran Kedaulatan Pangan .................................................................
II.4-8
Boks II.4.3 Anggaran Infrasturktur ...........................................................................
II.4-11
Boks II.4.4 Pemenuhan 5 Persen Anggaran Kesehatan ............................................
II.4-14
Boks II.4.5 Anggaran Pendidikan ..............................................................................
II.4-17
Boks II.4.6 Program Sejuta Rumah Tahun 2016 .......................................................
II.4-44
Boks II.6.1 PMN Kepada BUMN ...............................................................................
II.6-26
Boks III.2.1Risiko Fiskal dari Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur ...........
III.2-8
Boks III.2.2Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan
Infrastruktur ............................................................................................
III.2-17
Boks III.3.1Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan
Infrastruktur Indonensia (Persero) ........................................................
III.3-2
xviii
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Daftar Bagan
DAFTAR BAGAN
Halaman
Boks II.4.1 Strategi Pembangunan Nasional .............................................................
II.4-20
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xix
Daftar Matriks
DAFTAR MATRIKS
Halaman
Matriks II.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target
Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 ......................................
xx
II.4-57
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
DAFTAR SINGKATAN
1
3T
2
AD
3ADB
4
AIF
5
AKI
6
ALM
7
Almatsus
8 Alutsista 9
APBD
10 APBN
11 APBNP
12 APIP
13 APK
14 APM
15 ASEAN
16 ASN
17 ATM
18 ATR
19 BA-BUN
20 BA-K/L
21 BBI
22 BBM
23 BDRS
24 BI
25 BIG
26 BLBI
27 BLSM
28 BLU
29 BLUP3H
30 BLUPPP
31 BMP
32 BMP SBSN
33 BOG
34 BOK
35 BOS
36 BOSDA
: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
: Alokasi Dasar
:
Asian Development Bank
: ASEAN Infrastructure Fund
: Angka Kematian Ibu
: Asset Liability Management
: Alat Material Khusus
: Alat Utama Sistem Senjata
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
: Angka Partisipasi Kasar
: Angka Partisipasi Murni
: The Association of Southeast Asian Nations
: Aparatur Sipil Negara
: Average Time to Maturity
: Average Time to Refix
: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
: Balai Benih Ikan
: Bahan Bakar Minyak
: Bank Darah Rumah Sakit
: Bank Indonesia
: Badan Informasi Geospasial
: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
: Badan Layanan Umum
: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
: Board of Governor
: Bantuan Operasional Kesehatan
: Bantuan Operasional Sekolah
: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Halaman
xxi
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
xxii
BPD
BPHTB
BPJS
BPJT
BPK RI
BPKP
BPP
BPPN
BPS
BRT
BSF
BSM
BUMN
BUMNIS
BUN
BUPI
CDS
CF
CGIF
CHT
CJPP
CMP
COD
CPI
CPNSD
CPO
DAK
DAS
DAU
DBH
DI
DID
DIPA
DJKN
DOB
DPD
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Bank Pembangunan Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Pengatur Jalan Tol
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Belanja Pemerintah Pusat
Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Badan Pusat Statistik
Bus Rapid Transit
Bond Stabilization Framework
Bantuan Siswa Miskin
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
Bendahara Umum Negara
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Credit Default Swap
Celah Fiskal
Credit Guarantee and Investment Facility
Cukai Hasil Tembakau
Central Java Power Plant
Crisis Management Protocol
Commercial Operation Date
Climate Policy Initiative
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Crude Price Oil
Dana Alokasi Khusus
Daerah Aliran Sungai
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Daerah Istimewa
Dana Insentif Daerah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Daerah Otonom Baru
Dewan Perwakilan Daerah
Halaman
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
DPPN
DPR RI
DPRD
EBA
EBT
ESDM
EUR
FDG
FLPP
FR
Frek-RHS
GCI
GKG
GMTN
HLN
HMETD
HPA
IBRD
ICD
ICP
ICU
IDA
IDB
IDR
IEG
IFAD
IFC
IFW
IFWT
IGD
IICE
IJP
IJR
IKK
IMF
IMO
IPA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Halaman
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Efek Beragun Aset
Energi Baru dan Terbarukan
Energi dan Sumber Daya Mieneral
Euro
Fasilitas Dana Geothermal
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Fixed Rate
Frekuensi – Right Hand Side
General Capital Increase
Gabah Kering Giling
Global Medium Term Note
Hibah Luar Negeri
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Hasil Pengelolaan Aset
International Bank for Reconstruction and Development
The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
Indonesian Crude Oil Price
Intensive Care Unit
International Development Association
Islamic Development Bank
Indonesian Rupiah
Infrastructure Enhancement Grant
International Fund for Agricultural Development
International Finance Corporation
Indeks Fiskal dan Wilayah
Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
Instalasi Gawat Darurat
Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
Imbal Jasa Penjaminan
Ijarah Fixed Rate
Indeks Kemahalan Konstruksi
International Monetary Fund
Infrastructure, Maintenance, and Operation
Imbalan Pengelolaan Aset
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xxiii
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
IPK
IPL
IPM
IPP
IRCo
IT
IUD
JBIC
JHT
JKK
JKM
JKN
JP
JPY
K/L
KB
KIE
KIP
KKD
KL
KMK
KMS
KPH
KPHL
KPHP
KPR
KPS
KSN
KUMKM
KUR
LKI
LKPP
LKSA
LPDB
LPDB KUMKM
145 LPDP
xxiv
Halaman
Imbalan Pengelolaan Kinerja
Instalasi Pengendalian Limbah
Indeks Pembangunan Manusia
Independent Power Producer
International Rubber Consortium Company Limited
Indeks Teknis
Intra Uterine Davice
Japan Bank for International Cooperation
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Pensiun
Japanese Yen
Kementerian Negara/Lembaga
Keluarga Berencana
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Kredit Investasi Pemerintah
Kemampuan Keuangan Daerah
Kilo Liter
Keputusan Menteri Keuangan
Kilo Meter Sirkuit
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
Kredit Perumahan Rakyat
Kontrak Production Sharing
Kawasan Strategis Nasional
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kredit Usaha Rakyat
Lembaga Keuangan Internasional
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
146
147
148
149
150
151
152
LPEI
LPKD
LPPMHP
LPS
LRA
LRF
mboepd
:
:
:
:
:
:
:
153
154
155
156
157
158
159
160
MBR
MDGs
MEF
MFF
migas
MK
MKJP
MP3EI
:
:
:
:
:
:
:
:
161 MP3KI
:
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MPR
MRT
MRV
MT
MTBF
MTEF
MW
NIK
NOL
NPG
NRW
OKKPD
ON
ORI
OTSUS
OVOP
P2D2
P4S
PAD
Halaman
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Lembaga Penjaminan Simpanan
Laporan Realisasi Anggaran
Land Revolving Fund
million barrel oil equivalent per day, satuan lifting gas setara dengan
juta barel minyak per hari
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Millenium Development Goals
Minimum Essential Force
Mitigation Fiscal Freamework
minyak bumi dan gas alam
Mahkamah Konstitusi
Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mass Rapid Transit
Measuring, Reporting, and Verification
Metrik Ton
Medium Term Budget Framework
Medium-Term Expenditure Framework
Mega Watt
Nomor Induk Kependudukan
No Objection Letter
Non Performing Guarantee
Non Revenue Water
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Obligasi Negara
Obligasi Negara Ritel
Otonomi Khusus
One Village One Product
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
Pendapatan Asli Daerah
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xxv
181 PAUD
182 PBB
183 PBI
184 PBK
185 PBS
186 PDAM
187 PDB
188 PDF
189 PDN
190 PDRB
191 PDS
192 Pemda
193 Perpres
194 PHLN
195 PIP
196 PJPK
197 PKB
198 PKH
199 PKPS
200 PKP-SPM
201 PKSN
202 PLKB
203 PLN
204 PLTA
205 PLTHS
206 PLTMH
207 PLTP
208 PLTS
209 PLTU
210 PMK
211 PMKS
212 PMN
213 PMTB
214 PMU
215 PNBP
216 PNPM
217 PNS
xxvi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Halaman
Pendidikan Anak Usia Dini
Pajak Bumi dan Bangunan
Penerima Bantuan Iuran
Penganggaran Berbasis Kinerja
Project Based Sukuk
Perusahaan Daerah Air Minum
Produk Domestik Bruto
Project Development Facility
Pinjaman Dalam Negeri
Produk Domestik Regional Bruto
Project Development Services
Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Pusat Investasi Pemerintah
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Penyuluh Keluarga Berencana
Program Keluarga Harapan
Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pusat Kegiatan Strategi Nasional
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Pinjaman Luar Negeri
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Peraturan Menteri Keuangan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyertaan Modal Negara
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Pendidikan Menengah Universal
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pegawai Negeri Sipil
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
PNSD
:
Polri
:
POPB
:
PP
:
PPh
:
PPK
:
PPLKB
:
PPN
:
PPP
:
PPSDMK
:
PRIM
:
PSO
:
PT
:
PT BPUI
:
PT DI :
PT HK
:
PT Inalum
:
PT PII
:
PT PLN (Persero): PT PPA (Persero): PT SMF
:
PT SMI
:
PUPN
:
Puskesmas
:
RA
:
RAD-GRK
:
RAN-GRK
:
RAPBN
:
Rasio Utang FX : Raskin
:
RDI
:
REPO
:
RKA-KL
:
RKP
:
RKUD
:
Rp
:
RPH
:
Halaman
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Per Orang Per Bulan
Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan
Perusahaan Penjamin KUR
Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Pajak Pertambahan Nilai
Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Provincial Road Improvement and Maintenance
Public Service Obligation
Perseroan Terbatas
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Dirgantara Indonesia
PT Hutama Karya
PT Indonesia Asahan Aluminium
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial
PT Sarana Multi Infrastuktur
Panitia Urusan Piutang Negara
Pusat Kesehatan Masyarakat
Raudatul Athfal
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rasio Utang Foreign Exchange
beras untuk masyarakat miskin
Rekening Dana Investasi
Repurchase Agreement
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Rencana Kerja Pemerintah
Rekening Keuangan Umum Daerah
Rupiah
Rumah Potong Hewan
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
xxvii
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
RPJMN
RPJPN
RS
RTR
RTS
RUU
SAL
Satker
SBN
SBSN
SBSN PBS
SCI
SDA
SDHI
SEC
SETDA
SIAK
SiKPA
SiLPA
SJSN
SLA
SOP
SPAM
SPM
SPN
SPNS
SR
SRG
SUKRI
SUP
TA
THT
TNI
TPG
TUN
UKM
UMKM
xxviii
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rumah Sakit
Rencana Tata Ruang
Rumah Tangga Sasaran
Rancangan Undang-undang
Saldo Anggaran Lebih
Satuan Kerja
Surat Berharga Negara
Surat Berharga Syariah Negara
Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
Selected Capital Increase
Sumber Daya Alam
Sukuk Dana Haji Indonesia
Securities and Exchange Commission
Sekretariat Daerah
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Subsidiary Loan Agreement
Standard Operating Procedure
Sistem Penyediaan Air Minum
Standar Pelayanan Minimum
Surat Perbendaharaan Negara
Surat Perbendaharaan Negara Syariah
Sambungan Rumah
Sistem Resi Gudang
Sukuk Ritel
Surat Utang Pemerintah
Tahun Anggaran
Tabungan Hari Tua
Tentara Nasional Indonesia
Tunjangan Profesi Guru
Tata Usaha Negara
Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Halaman
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
292 UNDP
293 UPSL
294 UPTD
295 USD
296 UTD
297 UU
298 UUD 1945
299 Valas
300 VGF
301 VR
302 WASAP-D
303 WNI
304 WPOPDN
305 ZC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
United Nation Development Programme
Unfunded Past Service Liability
Unit Pelaksana Teknis Daerah
United States Dollar
Unit Transfusi Darah
Undang-undang
Undang-undang Dasar 1945
Valuta Asing
Viability Gap Fund
Variable Rate
Water and Sanitation Program - Subprogram D
Warga Negara Indonesia
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Zero Coupon Bonds
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Halaman
xxix
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
RINGKASAN RAPBN TAHUN 2016
1. Pendahuluan
Sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504
pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan
yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan
tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undangundang Dasar (UUD) 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, di antaranya
untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan
antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan
timur, serta antara kota-kota dan kota-desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi
diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka rencana
pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN), yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan melalui rencana
kerja pemerintah (RKP).
Dalam periode tahun 2010—2014, yang merupakan tahapan RPJMN kedua, pembangunan
ekonomi difokuskan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan
menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam
kurun waktu tersebut, indikator-indikator capaian pembangunan menunjukkan tren yang
berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga 5,8 persen dan
5,1 persen di tahun 2013 dan 2014, meskipun dalam kurun waktu tahun 2010—2014 tersebut
secara rata-rata mampu tumbuh 6,0 persen. Perlambatan tersebut terutama karena kinerja
investasi yang tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2010 turun menjadi hanya sebesar 4,1
persen pada tahun 2014. Hal ini karena permintaan ekspor yang menurun serta moderasi
konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekspor menurun dari sebesar 15,3 persen pada tahun
2010 menjadi sebesar 1,0 persen pada tahun 2014. Penurunan ekspor tersebut terutama
disebabkan oleh turunnya permintaan dari emerging markets dan harga komoditas global,
serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Sementara itu, inflasi mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, dari 7,0 persen di tahun 2010 menjadi 8,4 persen di tahun
2014, setelah sempat turun menjadi 4,3 persen di tahun 2012. Di sisi lain, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi, dari Rp9.087 per dolar Amerika Serikat
di tahun 2010 melemah menjadi Rp11.878 per dolar Amerika Serikat di tahun 2014. Kondisi
ekonomi tersebut diantisipasi pemerintah dengan melakukan ekspansi pada sisi belanja yang
terlihat dari kenaikan persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 0,7
persen di tahun 2010, menjadi 2,3 persen di tahun 2014. Tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal
tersebut tercermin antara lain dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,4 persen di tahun
2010 menjadi 5,9 persen di tahun 2014, serta tingkat kemiskinan yang dapat ditekan dari 13,3
persen di tahun 2010 menjadi 11,3 persen di tahun 2014.
Selanjutnya, dalam tahun 2015 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga
(2015—2019), Pemerintah mengajukan APBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-1
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawa Cita dan
Trisakti. Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2015, asumsi dasar
ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam
APBNP tahun 2015 sebagai berikut. Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBNP tahun 2015,
pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,7 persen (yoy), inflasi diperkirakan 5,0 persen,
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata diperkirakan Rp12.500 per dolar
Amerika Serikat (AS), rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen, ratarata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 60 dolar Amerika Serikat per barel, serta
rata-rata lifting minyak mentah dan gas masing-masing ditargetkan 825 ribu barel per hari dan
1.221 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, pendapatan
negara diproyeksikan sebesar Rp1.761.642,8 miliar dan belanja negara diproyeksikan mencapai
Rp1.984.149,7 miliar. Dengan kondisi tersebut, defisit tahun anggaran 2015 diperkirakan
mencapai 1,9 persen dari PDB atau sebesar Rp222.506,9 miliar. Defisit tersebut ditutup dengan
pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar Rp242.515,0 miliar dari pembiayaan dalam
negeri dan sebesar negatif Rp20.008,1 miliar dari pembiayaan luar negeri (neto).
Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan
DPR RI baru merumuskan dan menyusun RAPBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016
diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet
Kerja. Selain itu, RAPBN tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik
bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai program pembangunan nasional. Tahun 2016
juga merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, yang dalam periode ini pembangunan
difokuskan pada “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek
yang terus meningkat”. Berdasarkan fokus tersebut, Pemerintah mengupayakan pembangunan
yang menyentuh segala aspek berbangsa dan bernegara dengan menjabarkannya dalam program
prioritas Kabinet Kerja yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat
bagian utama, yaitu: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu
agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi
pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan tersebut memuat sektor-sektor
prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015—2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.
Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian
Indonesia di tahun 2016. Meskipun di tahun 2016 perekonomian dunia dan negara berkembang
diperkirakan meningkat, namun peningkatan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan,
antara lain: (1) kondisi perekonomian global yang masih dibayangi kondisi moderasi pertumbuhan
negara mitra dagang utama Indonesia; (2) ketidakpastian prospek kebijakan moneter di Amerika
Serikat; dan (3) ketidakpastian pergerakan harga komoditas dunia. Setelah Yunani dinyatakan
gagal bayar atas utang IMF senilai 1,5 miliar euro pada 1 Juli 2015 dan menggelar referendum
pada 5 Juli 2015, yang intinya 61 persen rakyatnya menolak syarat utang baru yang ditetapkan
Troika (Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa), banyak pihak berpikir bahwa Yunani akan
dikeluarkan dari Eurozone dan berujung pada krisis besar serta berkepanjangan di Yunani.
Namun, berdasarkan weekly economic and financial report 29 Juni—5 Juli 2015, kondisi
Yunani diyakini tidak berdampak secara langsung dan tidak siginifikan bagi Indonesia. Hal
ini karena Yunani bukan investor utama di Indonesia dan bukan merupakan mitra dagang
utama. Meskipun demikian, Pemerintah tetap perlu memerhatikan perkembangan yang ada
I-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
dan mengantisipasi dampak tidak terduga dari sentimen pasar atas krisis ini. Dari sisi domestik,
tantangan yang dihadapi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan
adalah: (1) terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktivitas;
(2) relatif rendahnya daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN; serta
(3) mendesaknya kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri.
Dengan memerhatikan capaian-capaian RPJMN kedua 2010—2014, keberlanjutan RKP tahun
2015, tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin dihadapi, dan sebagai penjabaran
tahun kedua dari RPJMN 2015—2019 dalam menjaga kesinambungan upaya pembangunan
yang terencana dan sistematis, tema RKP tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Selanjutnya, tema
RKP 2016 dan pencapaiannya akan diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur RAPBN
tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Amandemen
Keempat, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya,
proses serta mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan RAPBN tahun 2016 mengacu
pada Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, penyusunan RAPBN tahun 2016 mengacu pada
RKP tahun 2016 dan kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 antara
Pemerintah dengan DPR RI.
Di tengah tantangan perekonomian global dan nasional, serta target-target program prioritas
Kabinet Kerja, RAPBN tahun 2016 menghadapi tantangan sebagai berikut: (1) upaya
mengarahkan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran; (2) fiscal space yang tersedia masih
perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas; (3) belanja yang bersifat
mengikat perlu dikendalikan; (4) perlu pengendalian keseimbangan primer; dan (5) pola dan
penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka RAPBN sebagai instrumen fiskal
harus direncanakan agar senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam
mendukung pencapaian target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan
tetap mengendalikan risiko, dan menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah.
Strategi untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui pendisiplinan pengelolaan fiskal dengan
membuat target fiskal, baik pada sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja produktif), maupun
pembiayaan (primary balance, defisit, dan rasio utang). Upaya tersebut dimaksudkan agar
pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam pencapaian target jangka menengah, yang selanjutnya
akan digunakan sebagai dasar penyusunan postur APBN.
Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan
dan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 melalui cara-cara sebagai berikut: (1) memperjelas
hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcome program
dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) mengurangi pendanaan bagi
kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, antara lain, belanja perjalanan dinas
dan konsinyering; (3) meningkatkan peranan aparatur pengawas intern pemerintah
(APIP) kementerian negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
(4) penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-3
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) penguatan sistem monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran dan kinerja.
Pada akhirnya, cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara hanya dapat dicapai melalui pembangunan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kesenjangan dan potensi konflik di akar rumput
dieliminasi melalui upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sejalan dengan peningkatan kualitas
hidup manusia Indonesia, serta produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah
kunci sukses untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik. Namun, segala upaya maksimal tersebut harus disempurnakan
dengan melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan restorasi
sosial Indonesia. Dengan demikian, program Pemerintah melalui Kabinet Kerja dapat terwujud
selaras dengan Nawa Cita.
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016
Berdasarkan World Economic Outlook Juli 2015 yang dikeluarkan IMF, perekonomian global
tahun 2015 diperkirakan tumbuh 3,3 persen, sedikit lebih rendah dari tahun 2014. Pertumbuhan
tersebut lebih ditopang oleh perbaikan kinerja perekonomian negara maju, sedangkan
perekonomian negara berkembang masih mengalami perlambatan. Perbaikan kinerja negara
maju tersebut, antara lain, ditopang oleh kebijakan dalam memicu konsumsi dan investasi di
Amerika Serikat, perbaikan ekonomi di Eropa yang ditandai dengan perbaikan di sisi permintaan
domestik dan inflasi yang mulai terjadi, serta perbaikan dalam investasi yang menopang
pertumbuhan di Jepang. Sementara itu, perekonomian negara berkembang diperkirakan
melambat dari 4,6 persen di tahun 2014 menjadi 4,2 persen di tahun 2015. Perlambatan ekonomi
ini sebagai dampak dari lebih rendahnya harga komoditas dan kondisi keuangan eksternal yang
mengalami pengetatan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat
menjadi 3,8 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diharapkan
meningkat menjadi 4,7 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan kondisi ekonomi di
sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah
dan Afrika Utara. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi
kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk Indonesia.
Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun
2016, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen;
(2) inflasi sebesar 4,7 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar
Rp13.400 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;
(5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar 60 per dolar Amerika
Serikat; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar
1.155 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut
mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN
2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, dan perkembangan ekonomi
domestik maupun global.
I-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016
RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema
“Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan
dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi
yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas produksi dan penguatan daya saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga
terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta
(3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan
panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya
tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi yang
dipilih adalah memperkuat stimulus fiskal, yang akan ditempuh baik melalui sisi pendapatan
negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara,
pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim
investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja negara, langkah
yang ditempuh dalam meningkatkan ruang fiskal adalah: (1) optimalisasi pendapatan;
(2) melanjutkan efisiensi subsidi; (3) efisiensi belanja; dan (4) pengendalian earmarking
dan belanja wajib. Selain itu, langkah yang juga ditempuh dari sisi belanja negara adalah
meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur termasuk
ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas
perekonomian. Di sisi pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang ditempuh antara lain untuk
(1) mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) memberdayakan peran
swasta, BUMN dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan
(3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (creative financing).
Berkenaan dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terus
diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan
daya saing. Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun
2016 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)
adalah: (1) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan
tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan penerimaan perpajakan yang
diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli
masyarakat; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas perpajakan dan penyempurnaan
kebijakan hilirisasi sektor industri tertentu; (4) kebijakan perpajakan yang diarahkan
untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil
tembakau dan tarif cukai etil alkohol-minuman mengandung etil alkohol (EA-MMEA); dan
(5) melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak. Selanjutnya, Pemerintah
juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2016 melalui kebijakan,
antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas
bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan lifting dan pencapaian targetnya;
(2) penyesuaian tarif produksi/royalti, renegosiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan
koordinasi untuk SDA nonmigas; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-5
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi; (4) penyesuaian
tarif pengenaan PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP kehutanan dan lingkungan
hidup; (5) meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program
prioritas pemerintah; dan (6) terus melakukan perbaikan pelayanan badan layanan umum
(BLU) kepada masyarakat.
Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar
APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui
sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) meningkatkan belanja infrastruktur
untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kemaritiman dan kelautan;
(2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih
tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung
pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi
melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan
nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi;
(5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah,
antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat
pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat;
(6) mendukung efektivitas dan keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan
pelayanan kesehatan; (7) memenuhi amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan
pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal
melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah (peningkatan DAK fisik secara signifikan) dan
dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L serta pemenuhan secara
bertahap alokasi dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain
dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.
Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan difokuskan
untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan
penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan transfer ke daerah
dan dana desa tahun 2016 adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah,
meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong
peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (local taxing power),
serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah. Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016
akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah, serta antardaerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam
perhitungan dan distribusinya. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya
dana desa dalam APBN. Sejalan dengan konsep Nawa Cita dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota
dan mendorong kemandirian desa.
Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah di tahun 2016
adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan
I-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan
infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang pemerintah
terhadap PDB dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan
dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui obligasi ritel;
(4) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas
akses sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM); (5) memprioritaskan skema kerja
sama pemerintah swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan
penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung
program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.
4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, RKP tahun 2016 merupakan
upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan
tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan
perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini programprogram pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN
tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal
tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk
Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.
Selain itu, sejak periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan
agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Kesembilan agenda tersebut kemudian dijabarkan
dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari
empat bagian utama, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan;
(3) Kondisi Perlu agar pembangunan dapat berlangsung; dan (4) Program-program Quick Wins.
Tiga Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor
yang menjadi prioritas dalam RKP tahun 2016 sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMN tahap
ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut.
Dimensi Pembangunan Manusia. Dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita, yang
meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa,
serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karena itu,
pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia
yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga
menghasilkan SDM yang berkualitas.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-7
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Program-program pembangunan dalam
dimensi ini adalah penjabaran dari Nawa Cita dalam menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan
ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Meskipun seluruh penduduk
telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh
meningkatnya konsumsi per kapita penduduk, namun konsumsi per kapita penduduk 40
persen terbawah tumbuh sangat rendah, sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat
pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui dimensi pembangunan
pemerataan dan kewilayahan, peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas
pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita dalam
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan
penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam
melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum,
keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.
Sebagai penjabaran tema RKP 2016 di atas, maka disusunlah strategi pembangunan yang
memuat sektor-sektor prioritas atas dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi
pembangunan sektor-sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta kondisi
perlu tersebut. Sasaran pembangunan untuk masing-masing sektor prioritas dalam RKP tahun
2016, dapat diintisarikan sebagai berikut.
Sasaran dimensi pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan,
perumahan, dan mental/karakter. Sasaran pada bidang pendidikan meliputi: (1) rata-rata
lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,5 tahun; (2) rata-rata angka melek
aksara penduduk usia di atas 15 tahun adalah 95,1 persen; (3) prodi perguruan tinggi minimal
terakreditasi B adalah 58,8 persen; (4) persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah 76,5
persen; (5) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah 71,8 persen; (6) persentase
SMA/MA berakreditasi minimal B adalah 79,1 persen; (7) persentase kompetensi keahlian
SMK berakreditasi minimal B adalah 56,6 persen; (8) Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen
penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,87; (9) Rasio APK SMA/SMK/
MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,58;
(10) angka partisipasi PAUD adalah 70,85 persen; (11) angka partisipasi murni SD/MI adalah
91,79 persen; (12) angka partisipasi kasar SD/MI/sederajat adalah 111,14 persen; (13) angka
partisipasi murni SMP/MTs/sederajat adalah 80,87 persen; (14) angka partisipasi kasar SMP/
MTs/sederajat adalah 104,47 persen; (15) angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah
60,84 persen; (16) angka partisipasi kasar SMA/MA/Sederajat adalah 85,51 persen; dan
I-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
(17) angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi adalah 31,31 persen. Selanjutnya, sasaran
pembangunan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat antara lain: (1) persentase persalinan
di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
malaria sebanyak 245 kabupaten/kota; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1
Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 Puskesmas: (4) jumlah penduduk yang
menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta jiwa; (5) jumlah Puskesmas yang minimal
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 2.000; (6) persentase obat yang memenuhi syarat
sebesar 92,5 persen; dan (7) persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6 persen.
Bidang perumahan memiliki sasaran pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi dengan
akses air minum layak 76,1 persen, akses sanitasi layak 66,3 persen, pengurangan 30 persen
kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 hektar, dan angka kekurangan tempat
tinggal sebesar 6,5 juta. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas
bidang revolusi mental adalah untuk Kedaulatan Politik, yaitu mantapnya proses konsolidasi
demokrasi, efektifnya penegakan hukum, dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk
kepatuhan kepada hukum dan aturan; untuk Kemandirian Ekonomi, yaitu menguatnya
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, Pemerintah,
dan masyarakat; dan untuk Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu meningkatnya pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila, serta
menguatnya karakter dan jati diri bangsa.
Sasaran pada dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan,
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri. Sasaran
sektor kedaulatan pangan berupa peningkatan produksi dalam negeri dengan didukung
pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi. Adapun produksi dalam negeri terutama
berfokus pada produksi padi (76,2 juta ton), jagung (21,4 juta ton), kedelai (1,8 juta ton), gula
(3, 3 juta ton), daging sapi dan kerbau (0,59 juta ton), dan produksi ikan (14,8 juta ton). Sasaran
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 90,15
persen dan konsumsi listrik per kapita sebesar 985 kWh. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan
produksi sumber daya energi minyak dan gas bumi, serta batubara; peningkatan penggunaan
dalam negeri gas bumi dan batu bara; pembangunan sarana dan prasarana energi antara lain
meliputi floating storage regasification unit (FSRU)/regasification unit/LNG terminal (2 unit);
akumulasi panjang jaringan pipa gas (15.330 km); pembangunan SPBG (30 unit); serta jaringan
gas kota (121 ribu sambungan rumah) dan pembangunan kilang minyak bumi. Sasaran sektor
kemaritiman ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pemberantasan
tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi
maritim dan kelautan. Pada tahun 2016, target sektor kelautan adalah peningkatan ketaatan
pelaku usaha perikanan mencapai 73 persen dan peningkatan luas kawasan konservasi laut
menjadi 17,1 juta hektar. Sasaran sektor pariwisata adalah wisatawan manca negara (12 juta
orang), wisatawan Nusantara (260 juta kunjungan), dan devisa sebesar Rp172,8 triliun. Selain
itu, sasaran pembangunan inklusif pariwisata adalah meningkatnya partisipasi usaha lokal dalam
industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Sementara
itu, sasaran sektor industri meliputi pertumbuhan sektor industri (6,9 persen) dan kontribusi
terhadap PDB (21,3 persen). Sektor pariwisata juga memiliki sasaran untuk membangun 100
techno park di kabupaten/kota dan science park di tingkat provinsi sampai dengan tahun 2019.
Sasaran pembangunan dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri atas pembangunan
antarkelompok pendapatan dan pembangunan antarwilayah. Pembangunan antarkelompok
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-9
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
pendapatan ditujukan untuk mencapai sasaran perlindungan sosial bagi penduduk kurang
mampu, antara lain dengan kepesertaan jaminan kesehatan (89,3 persen) dan akses terhadap
layanan keuangan (11,88 persen), pengembangan penghidupan berkelanjutan, perluasan dan
peningkatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN
ketenagakerjaan 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal, peningkatan kualitas dan
keterampilan pekerja, dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Selanjutnya, sasaran
pembanguan antarwilayah adalah pemerataaan pembangunan melalui peran wilayah dalam
pembentukan PDB nasional, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan
kawasan perbatasan/wilayah pinggiran, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan.
Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional meliputi Sumatera (24,4 persen), Jawa (56,5
persen), Bali-Nusa Tenggara (2,5 persen), Kalimantan (9,3 persen), Sulawesi (4,9 persen), dan
Maluku-Papua (2,4 persen). Pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penurunan
desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu, pencapaian sasaran yang lain,
yaitu: pengembangan kawasan perbatasan, antara lain melalui pengembangan pusat ekonomi
perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN); pembanguan daerah tertinggal antara
lain melalui pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal (68,49);
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, antara lain melalui kawasan
ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa (7 kawasan); dan pembangunan kawasan perkotaan, antara
lain melalui menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan kawasan perkotaan
metropolitan yang sudah ada.
Sasaran pembangunan yang merupakan Kondisi Perlu meliputi kepastian dan penegakan hukum,
keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.
Sasaran di bidang kepastian dan penegakan hukum diukur, antara lain melalui indikator
indeks perilaku anti korupsi (3,8) di tahun 2016. Di bidang keamanan dan ketertiban, sasaran
pembangunan yang ingin dicapai, antara lain meliputi penanganan penyalahgunaan narkoba,
penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, dan pengembangan pertahanan negara.
Sasaran di bidang politik dan demokrasi meliputi persentase pemutakhiran data pemilih di
tingkat kelurahan di seluruh Indonesia (100 persen), peningkatan daya tangkal masyarakat dari
pengaruh radikal terorisme (30 persen), persentase perundingan yang berhasil diselenggarakan
dalam rangka penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di
darat (75 persen), dan indeks penyelesaian kasus warga negara Indonesia (WNI) dan badan
hukum indonesia (BHI) di luar negeri (40,1). Untuk tata kelola dan reformasi birokrasi, sasaran
yang hendak dicapai, antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayan publik, opini WTP atas
laporan keuangan, dan instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B).
5. Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2016
Postur RAPBN tahun 2016 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang
terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2016,
besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848.107,2 miliar, naik 4,9 persen
dari targetnya pada APBNP tahun 2015. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan
perpajakan direncanakan mencapai Rp1.565.784,1 miliar atau naik 5,1 persen dari targetnya
dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, PNBP direncanakan mencapai Rp280.291,4 miliar,
naik 4,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih menjadi
tulang punggung pendapatan negara dengan jumlah penerimaan yang mencapai 84,7 persen
dari total pendapatan negara.
I-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
Di lain pihak, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp2.121.286,1 miliar, naik 6,9 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2015. Belanja negara
di tahun 2016 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339.084,4 miliar,
yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp780.377,9 miliar dan belanja non K/L
sebesar Rp558.706,5 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa
sebesar Rp782.201,8 miliar. Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa lebih
besar dari belanja K/L sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam kerangka desentralisasi
fiskal. Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa adalah
alokasi anggaran untuk transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya
Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas
pembantuan ke DAK, dan pemenuhan roadmap dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan
paling sedikit 6 persen.
Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi
dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam RAPBN tahun 2016, belanja pemerintah pusat masih
didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 57,1 persen dari total anggaran belanja
pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 42,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif
tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum merupakan konsekuensi dari
pelaksanaan fungsi utama pemerintah untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan
kepada masyarakat, yang di antaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga
utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pemerintah, penataan administrasi
kependudukan, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek.
Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, RAPBN tahun 2016 mengalami defisit
anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau 2,1 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit
pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,9 persen. Defisit RAPBN tahun 2016 tersebut direncanakan
akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp271.980,3 miliar
dan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) sebesar Rp1.198,6 miliar. Ringkasan
postur RAPBN tahun 2016 disajikan pada Tabel I.1 berikut.
TABEL I.1
POSTUR RAPBN, 2015 - 2016
(miliar rupiah)
URAIAN
2015
2016
APBNP
RAPBN
A.
PENDAPATAN NEGARA
I.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
1.761.642,8
1.758.330,9
1.489.255,5
269.075,4
3.311,9
1.848.107,2
1.846.075,5
1.565.784,1
280.291,4
2.031,8
B.
BELANJA NEGARA
I.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
1.984.149,7
1.319.549,0
795.480,4
524.068,6
664.600,7
643.834,5
20.766,2
2.121.286,1
1.339.084,4
780.377,9
558.706,5
782.201,8
735.219,7
46.982,1
C.
D.
KESEIMBANGAN PRIMER
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)
% Defisit terhadap PDB
E.
PEMBIAYAAN (I+II)
I.
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
1. Perbankan Dalam Negeri
2. Non Perbankan Dalam Negeri
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
2. Penerusan Pinjaman (SLA)
3. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
(66.776,0)
(222.506,9)
(1,9)
(89.750,0)
(273.178,9)
(2,1)
222.506,9
242.515,0
4.785,4
237.729,6
(20.008,1)
48.647,0
(4.471,9)
(64.183,2)
273.178,9
271.980,3
5.450,7
266.529,6
1.198,6
72.836,9
(5.909,7)
(65.728,6)
I-11
Bagian I
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
6. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Terhadap Postur RAPBN Tahun 2016
Besaran asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun
postur RAPBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan variabel asumsi dasar ekonomi makro
dari yang semula ditetapkan, akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara,
defisit, dan pembiayaan anggaran dalam postur RAPBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar
ekonomi makro tahun 2016 terhadap postur RAPBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis
sensitivitas.
Variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur
RAPBN tahun 2016 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan perpajakan dan
berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana
bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran
transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan
peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dampak peningkatan pertumbuhan
ekonomi terhadap kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi
akan berdampak positif terhadap postur RAPBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran.
Seiring dengan hal tersebut, peningkatan tingkat inflasi juga berpengaruh positif terhadap
postur RAPBN, karena dampak kenaikan pada pendapatan negara lebih besar jika dibandingkan
dengan kenaikan belanja negara.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi
APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada
anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan.
Namun, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan pendapatan negara masih
lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total berdampak
positif terhadap postur RAPBN yaitu mengurangi defisit anggaran.
Perubahan ICP memengaruhi besaran RAPBN terutama pada anggaran yang menggunakan
harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif
terhadap penerimaan migas, namun kenaikan ini masih jauh lebih besar daripada kenaikan DBH
migas, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada pengurangan defisit RAPBN.
Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan gas bumi akan memengaruhi besaran RAPBN pada
anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu pendapatan PPh
migas, PNBP SDA migas, dan DBH migas.
Sebaliknya, variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif
terhadap postur RAPBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat
suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran
bunga utang sehingga menambah defisit RAPBN.
Angka sensitivitas RAPBN tahun 2016 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat
postur RAPBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi
dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN
tahun 2016. Meskipun demikian, postur RAPBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan
I-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Ringkasan RAPBN Tahun 2016
Bagian I
pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur RAPBN selain
dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan. Dampak
perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2016 dirangkum dalam
Tabel I.2.
Tabel I.2
SENSITIVITAS RAPBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)
URAIAN
Pertumbuhan
Ekonomi ↑
+0,1%
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. PNBP
Inflasi ↑
SPN ↑
Nilai Tukar
Rupiah ↑
ICP ↑
Lifting ↑
+1%
+1%
+Rp100/USD
+USD1
+10rb
-
-
1,5
1,5
-
7,6
7,6
-
-
10,3
10,3
-
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
0,1
0,0
0,1
-
0,5
0,1
0,4
2,5
0,7
1,8
-
3,9
1,3
2,6
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
1,0
-
1,0
5,1
-
6,4
1,1
1,1
D. Pembiayaan
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
1,0 -
1,0
5,1
-
-
-
3,7
2,0
1,7
-
5,0
2,5
2,5
3,5
0,8
2,7
-
3,9
0,8
3,1
1,6
0,2
1,4
-
3,0
0,4
2,6
-
1,7
1,7
-
2,3
1,5
0,8
-
3,4
2,2
1,2
2,5
1,8
0,7
-
3,6
2,5
1,1
0,5
0,1
0,4
-
1,0
0,3
0,7
(1,7) -
(1,4)
1,4
-
1,6
0,3
1,0
1,1
-
2,0
1,4
1,4
-
6,4
(1,7) -
(0,3) (1,4)
1,1
-
(0,1)
1,5
0,3
-
1,0
1,1
-
2,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
I-13
Bab 1: Pendahuluan
Bagian II
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Umum
Tahun 2016 merupakan tahun pertama yang proses perencanaan dan penganggaran
pembangunan ekonomi akan dilakukan sepenuhnya oleh Kabinet Kerja. Perencanaan dan
penganggaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019,
yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dimaksud, Pemerintah
menempuh berbagai kebijakan dan upaya, yaitu: (1) mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
(2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
(5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan
masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN tahun 2015-2019 merupakan penjabaran
dari sembilan agenda (Nawa Cita) yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden
Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Strategi tersebut terdiri dari empat bagian utama, yakni: (1)
norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan
dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan
dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas
dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2016.
RKP tahun 2016 merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019,
yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta
dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan
tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program
kementerian negara/lembaga (K/L), lintas kementerian, dan kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mengacu pada
rencana tujuan yang akan dicapai Pemerintah pada tahun 2016, maka tema RKP tahun 2016
ditetapkan sebagai berikut; “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat
Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
Di samping itu, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2016, yang selanjutnya digunakan
Pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menyusun RAPBN tahun 2016. Dalam KEM dan
PPKF tahun 2016 tersebut, disampaikan bahwa perkiraan kondisi perekonomian nasional
masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk mulai membaiknya
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.1-1
Bagian II
Bab 1: Pendahuluan
perekonomian Amerika Serikat (AS) setelah mengalami krisis yang cukup berat dalam
beberapa tahun terakhir. Namun demikian, perekonomian beberapa negara maju lainnya pada
beberapa tahun terakhir belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Hal tersebut ditandai
dengan masih lambatnya pemulihan Kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang
melambat, dan perekonomian Jepang belum menunjukkan gejala perbaikan. Sementara itu,
dalam periode yang sama terjadi penurunan permintaan dunia, yang diikuti oleh penurunan
harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam.
Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sebagai
dampak ketidakpastian rencana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank
Sentral AS. Namun demikian, perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh
lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2015.
Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun
2016 diperkirakan juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dari sisi eksternal, perbaikan
tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan dunia, naiknya harga komoditas
internasional, dan kebijakan Pemerintah yang mendorong ekspor. Dari sisi internal (permintaan
domestik), perbaikan disebabkan oleh investasi yang mulai tumbuh yang diantaranya disebabkan
oleh naiknya harga komoditas global, dan adanya pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan
infrastruktur yang cukup besar, serta didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang
cukup tinggi.
Dari sisi stabilitas perekonomian, inflasi pada tahun 2015 mendapat tekanan dari barang
yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang
harganya bergejolak (volatile food). Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I tahun
2015 dan berbagai upaya strategis Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam
mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan lebih rendah dari
asumsinya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, untuk tahun 2016 diperkirakan laju inflasi
relatif lebih rendah lagi karena Pemerintah akan terus mengawasi dan berupaya mengamankan
stok, pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok pada tahun 2016. Selain itu,
untuk menjaga inflasi, koordinasi Pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui forum Tim
Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sejalan dengan dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sampai
dengan akhir tahun 2015 diperkirakan mengalami tekanan sehingga realisasi nilai tukar Rupiah
terhadap dolar AS per akhir tahun 2015 berpotensi mengalami depresiasi dari asumsi dalam
APBNP tahun 2015. Penguatan ekonomi di AS menjadi salah satu faktor pendorong fluktuasi
nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dengan arah yang cenderung melemah. Pada tahun 2016,
prospek dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih akan dipengaruhi oleh
bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Membaiknya perekonomian
negara AS diperkirakan mengurangi fluktuasi likuiditas di pasar global. Namun masih
melemahnya kondisi perekonomian Tiongkok serta belum pulihnya kondisi perekonomian di
Eropa diperkirakan masih akan menimbulkan tekanan terhadap pelemahan ekonomi global.
Dalam hal nilai tukar, bauran kebijakan akan diarahkan untuk meredam timbulnya fluktuasi
nilai tukar yang antara lain ditempuh melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta
monitoring terhadap arus modal dan ketersediaan valas di pasar domestik, pengawasan
kebutuhan valas khususnya oleh BUMN, dan langkah-langkah menjaga keseimbangan neraca
transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang akan ditempuh melalui kebijakan moneter
dan kebijakan fiskal.
II.1-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 1: Pendahuluan
Bagian II
Mencermati perkembangan terkini dari perekonomian global maupun domestik, dalam tahun
2016 tantangan yang harus dihadapi diperkirakan cukup berat. Beberapa tantangan global
tersebut antara lain: (1) kondisi ketidakpastian dan tren perlambatan kinerja perekonomian
Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia yang akan berdampak pada kinerja
perekonomian nasional; (2) ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara-negara
maju khususnya di Amerika Serikat terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed, yang
berpotensi berdampak pada kondisi likuiditas domestik; (3) volatilitas harga komoditas yang
berpotensi memengaruhi kinerja ekspor; dan (4) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang berpotensi berdampak pada kompetisi global yang semakin ketat khususnya di
kawasan ASEAN.
Selain itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2016
mencakup (1) upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
(2) kurang optimalnya kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh daya dukung infrastruktur
yang kurang memadai; (3) dinamika ketenagakerjaan, kesenjangan kompetensi dan pasar tenaga
kerja serta daya saing ketenagakerjaan dalam menghadapi kompetisi global; (4) kedaulatan
pangan dan energi; (5) penguasaan teknologi dan inovasi; (6) pendalaman pasar keuangan;
(7) kesenjangan pendapatan antarkelompok dan antarwilayah; dan (8) masih terjadinya defisit
neraca transaksi berjalan.
1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah instrumen Pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dalam rangka
mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas, yang dijabarkan melalui pengelolaan
APBN yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya
mewujudkan hal tersebut melalui antara lain: (1) mendorong produktivitas APBN sebagai
instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas
produksi dan penguatan daya saing; (2) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan
iklim investasi yang kondusif, konservasi terhadap lingkungan, dan stabilisasi ekonomi
makro; (3) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam
menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk
merespon dinamika perekonomian; dan (4) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa
mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko, dan menjaga berkelanjutan fiskal
dalam jangka menengah dan panjang.
Selain itu, Pemerintah juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan kondisi
fiskal yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah:
(1) masih terbatasnya ruang fiskal dalam rangka mendukung pembiayaan program-program
prioritas pembangunan nasional; (2) perlunya penguatan kualitas belanja untuk mewujudkan
APBN yang sehat dan produktif; (3) perlunya pengendalian keseimbangan primer; dan
(4) perlunya penguatan pola penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan lainnya adalah
mendorong penerapan creative financing, serta upaya untuk meningkatkan peran daerah dan
BUMN dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kebijakan fiskal
mutlak diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga dapat mendukung
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.1-3
Bagian II
Bab 1: Pendahuluan
Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, menjaga keselarasan program dan
agenda pembangunan nasional, serta mendukung upaya pencapaian sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan, maka RAPBN tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2016. Pada dasarnya, RKP tahun 2016 merupakan RKP tahun kedua
dalam RPJMN 2015-2019, adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025.
Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi, serta selaras dengan
tema RKP tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat
Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka Pemerintah menetapkan arah kebijakan
fiskal pada tahun 2016 yaitu ”Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh
Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Arah kebijakan fiskal
tersebut akan ditempuh melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang berkelanjutan
dengan tetap menjaga keseimbangan dengan peran APBN dalam perekonomian, penghimpunan
pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBP secara optimal, serta peningkatan efisiensi
dan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa,
termasuk dengan melanjutkan dan mempertajam program-program prioritas di tahun 2015,
memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dan memperkuat pelaksanaan
desentralisasi fiskal.
1.2.1 RAPBN Tahun 2016
Dengan memerhatikan berbagai tantangan dalam perekonomian yang diperkirakan terjadi,
maka tahun 2016 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam
menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran.
Permasalahan keterbatasan ruang fiskal yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara
yang dialokasikan untuk belanja yang sifatnya wajib (mandatory spending), memerlukan
upaya-upaya riil efisiensi belanja negara dengan tanpa mengganggu capaian sasaran prioritas
pembangunan. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi pendapatan negara
untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa
agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Sementara itu, permasalahan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan
anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, akan diminimalkan oleh Pemerintah melalui
pengembangan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga
pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan
proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran. Proses pelaksanaan
kegiatan juga akan didorong agar lebih cepat, melalui perbaikan aturan proses lelang yang
memungkinkan pelaksanaan penyiapan lelang dilakukan pada tahun sebelumnya dan
penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DIPA, sehingga kegiatan sudah dapat
dilakukan pada awal tahun.
Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan
melalui peningkatan produktivitas APBN, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga
ramah terhadap lingkungan, penguatan fiscal buffer, serta pengelolaan keuangan negara yang
fleksibel dan bijaksana. Sama pentingnya dengan hal tersebut adalah perumusan kebijakan
fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan
pelayanan publik, percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan
perlindungan sosial.
II.1-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 1: Pendahuluan
Bagian II
Arah kebijakan fiskal dalam tahun 2016 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam
kebijakan dan alokasi RAPBN tahun 2016, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun
pembiayaan, dengan memperhitungkan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016.
Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik
terkini serta perkiraan realisasi tahun 2015, maka asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi
dasar perhitungan besaran-besaran RAPBN tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama,
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diharapkan mencapai sekitar 5,5 persen. Kedua, inflasi
pada tahun 2016 dijaga pada kisaran 4,7 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan
bergerak relatif stabil pada level sekitar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku
bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 5,5 persen.
Kelima, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per
barel. Keenam, lifting minyak mentah sekitar 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.155
ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, arah kebijakan dalam RAPBN tahun 2016 dapat dikelompokkan dalam pokok-pokok
kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pertama, pokokpokok kebijakan dalam bidang pendapatan negara adalah: (1) kebijakan perpajakan diarahkan
untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha;
(2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan
tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri
nasional; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang
kena cukai; (4) peningkatan lifting minyak mentah dan gas yang bersumber dari optimalisasi
sumber migas yang sudah ada dan peningkatan investasi di lapangan baru; (5) penyesuaian target
dividen Pemerintah atas laba BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai
dengan kondisi ekonomi makro terkini; (6) perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya
alam termasuk mineral dan batubara, perikanan, dan kehutanan; dan (7) penyesuaian tarif
pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP).
Kedua, pada sisi belanja negara, pokok-pokok kebijakan pada tahun 2016 diarahkan agar
belanja negara semakin efisien, produktif, dan berkualitas, serta melakukan penguatan
pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan utama akan ditempuh sebagai berikut:
(1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung
sektor kemaritiman dan kelautan, menuju tercapainya kedaulatan pangan, kedaulatan energi
dan ketenagalistrikan serta peningkatan industri dan pariwisata; (2) meningkatkan efisiensi
belanja negara antara lain melalui pengendalian belanja operasional, dan penajaman belanja
nonoperasional; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur;
(4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional serta ketertiban umum melalui
kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung
pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui
dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan
di kawasan timur dan di luar Jawa. Selain itu juga melalui upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan
cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat; (6) meningkatkan efektivitas pelayanan dan
keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan (baik dari sisi
demand maupun supply) dan ketenagakerjaan, termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya;
(7) memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan
5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan;
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.1-5
Bagian II
Bab 1: Pendahuluan
(8) menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan dan penajaman
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai tahun 2015; (9) menyediakan dukungan
bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
(10) antisipasi ketidakpastian antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.
Di samping memperkuat belanja Pemerintah Pusat, dalam tahun 2016 juga akan ditempuh
kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan:
(1) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sehingga lebih besar daripada alokasi
Belanja K/L; (2) meningkatkan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana insentif daerah (DID)
termasuk dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di K/L ke dana
transfer khusus; dan (3) pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat UU No.6
Tahun 2014 tentang Desa.
Mengacu pada UU No.6 tahun 2014 tentang Dana Desa, serta sesuai dengan konsep Nawa
Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka NKRI, maka pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa akan difokuskan
untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa. Untuk
mencapai hal tersebut, maka alokasi Dana Desa tahun 2016 mengacu pada “Road Map”
Dana Desa 2015-2019 yang dituangkan dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, yang menggariskan pemenuhan secara bertahap sehingga dana
desa mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017. Berdasarkan
hal tersebut, maka dalam tahun 2016 dana desa direncanakan sebesar 6,4 persen dari dan di
luar transfer ke daerah. Dana desa tersebut merupakan bagian pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan
terus mendorong pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
Ketiga, sejalan dengan rencana kebijakan pendapatan negara dan belanja negara pada tahun
2016 tersebut, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan
kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai
agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan
pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang Pemerintah dalam batas yang aman;
(3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih
luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana kelola BLU dalam
rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan
murah, dan pendidikan; (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam
rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan
akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.
Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro domestik dan
internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, berbagai target pembangunan,
maupun berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, maka secara ringkas besaran RAPBN tahun
2016, adalah sebagai berikut: target pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848.107,2
miliar dan pagu belanja negara direncanakan mencapai Rp2.121.286,1 miliar. Dengan demikian,
RAPBN tahun 2016 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar 2,1
persen terhadap PDB, yang akan dibiayai dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp271.980,3
miliar dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp1.198,6 miliar.
II.1-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 1: Pendahuluan
Bagian II
1.2.2 RAPBN Jangka Menengah Periode 2017-2019
Selanjutnya, sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta
untuk mengukur kemampuan fiskal dalam jangka menengah, maka dilakukan pula penyusunan
proyeksi APBN jangka menengah, baik kebijakan maupun besarannya. Penyusunan kerangka
APBN jangka menengah tersebut dilakukan dengan mengacu dan mengantisipasi perkembangan
dan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya perkiraan indikator
ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Selain
itu, APBN jangka menengah juga harus memperhitungkan berbagai kebutuhan, tantangan,
dan permasalahan pembangunan ekonomi dan sosial yang akan dihadapi dalam jangka
menengah ke depan. Sesuai visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJMN,
kebijakan dan besaran APBN jangka menengah disusun untuk mendukung pencapaian targettarget pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Tantangan pembangunan nasional dalam jangka menengah di bidang perekonomian diperkirakan
masih terkait dengan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan dalam hal
pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, risiko pasar keuangan dalam negeri,
ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta peningkatan daya saing ekonomi merupakan
tantangan pada sisi internal. Tantangan lain dari sisi internal adalah menjaga keseimbangan
pembangunan antardaerah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Sementara itu, tantangan lingkungan perekonomian global dalam jangka menengah antara
lain risiko gejolak harga komoditas di pasar global, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA); dan pelaksanaan agenda pembangunan global pasca-2015. Dalam menghadapi tantangan
tersebut, serta memerhatikan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, maka APBN
dalam jangka menengah diharapkan tetap menjalankan peran sebagai instrumen kebijakan
fiskal utama untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini,
APBN jangka menengah diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian
nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi
dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui
peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas
belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah
dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan
dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan
stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan
kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap memberikan iklim yang kondusif
bagi pertumbuhan ekonomi.
Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan
negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara dengan
tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio
pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya
melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan, sehingga pendapatan
perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan
alaminya. Sementara itu, PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan
terus mengalami peningkatan, termasuk upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.1-7
Bagian II
Bab 1: Pendahuluan
bukan pajak yang lain. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri
tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan visi Trisakti. Selain
itu, kemampuan melakukan mobilisasi sumber-sumber pendapatan yang optimal juga akan
memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga memberikan ruang gerak yang
lebih luas kepada Pemerintah untuk menjalankan pembangunan.
Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada
upaya untuk meningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif,
sehingga secara efektif mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.
Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana
produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu,
untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka Pemerintah
akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam
bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja
negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah tetap
terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi
birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga
harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan
tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam
jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi
harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang
pertahanan dan keamanan. Kebijakan transfer ke daerah difokuskan untuk mendorong
pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta penguatan
kemandirian daerah. Selain itu, ke depan kebijakan transfer ke daerah akan lebih dioptimalkan
guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berasal dari daerah dan pertumbuhan yang sesuai
dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan strategi jangka menengah yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan negara dan
kualitas belanja negara, maka diharapkan kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran
mengalami perbaikan. Keseimbangan primer diharapkan akan membaik dan menjadi positif
pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana
diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, secara ringkas
mengenai Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2017 – 2019 disajikan dalam Tabel II.1.1.
TABEL II.1.1
PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2017-2019
(per sen t a se t er h a da p PDB)
Tahun
No.
Uraian
1.
Pendapatan Negara dan Hibah (%)
14,9
15,3
15,7
2.
Belanja Negara (%)
16,7
16,9
16,9
2017
2018
2019
3.
Keseimbangan Primer (%)
(0,4)
(0,2)
0,2
4.
Surplus/Defisit Anggaran (%)
(1,8)
(1,5)
(1,2)
5.
Pembiayaan Anggaran (%)
1,8
1,5
1,2
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Lebih lanjut mengenai uraian secara mendetail mengenai postur RAPBN tahun 2016 dan RAPBN
Jangka Menengah 2017-2019 disajikan pada bab-bab berikutnya.
II.1-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
BAB 2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN TAHUN
2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE
2017-2019
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016
%, yoy
Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook (WEO), yang dirilis oleh IMF pada bulan Juli
2015, pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,8 persen, lebih tinggi
dari proyeksi pencapaian tahun 2015 sebesar 3,3 persen. Secara umum, angka proyeksi yang
lebih baik ini menunjukkan adanya potensi perbaikan perekonomian global di tahun 2016.
Pertumbuhan di negara maju diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan
perekonomian global. Perbaikan pertumbuhan di negara maju diperkirakan akan terus berlanjut
didorong oleh perbaikan kondisi perekonomian Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Sementara
itu, pertumbuhan negara-negara berkembang diperkirakan masih di bawah tingkat yang
diharapkan, meskipun relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam tahun 2016 laju
pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang diperkirakan mencapai 4,7 persen, lebih
tinggi dibandingkan tahun 2015
GRAFIK II.2.1
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL
yang diperkirakan mencapai 4,2
2013-2016
6
5,0
persen. Sejumlah risiko seperti
4,7
4,6
5
4,2
tren perlambatan perekonomian
4
3,8
Tiongkok, masih rendahnya
3,4
3,4
3,3
3
2,4
2,1
harga komoditas global, serta
1,8
2
1,4
kondisi pasar keuangan global
1
yang semakin ketat menjadi
0
beberapa penyebab belum
Negara Maju
AS
Dunia
-1
optimalnya pertumbuhan
2013
2014
2015f
2016f
negara-negara berkembang.
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
2.1.1Perekonomian Negara Maju
Kinerja perekonomian negara-negara maju diprediksi akan kembali menguat dan membantu
menopang pertumbuhan ekonomi global. Hal ini juga erat kaitannya dengan proyeksi pencapaian
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Walaupun terdapat beberapa risiko dan pelemahan
pertumbuhan pada beberapa indikator Amerika Serikat, momentum positif pergerakan
perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Berdasarkan
WEO IMF bulan Juli 2015, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2016 diperkirakan
sebesar 3,0 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2015 sebesar 2,5
persen. Adanya indikasi peningkatan kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat menjadi faktor
penting prospek pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat dimasa depan. Namun demikian,
risiko terjadinya apresiasi berlebih pada mata uang dolar Amerika Serikat juga berpotensi
menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.
Sama halnya dengan perekonomian Amerika Serikat, proses pemulihan perekonomian Eropa
juga diperkirakan akan berlanjut di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada
tahun 2016 diperkirakan sebesar 1,7 persen, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan di tahun
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-1
Bagian II
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
2015 sebesar 1,5 persen. Kondisi pemulihan ekonomi Eropa ini, antara lain didukung oleh
kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang melaksanakan kebijakan
pelonggaran moneter (quantitative easing). Kebijakan tersebut direncanakan berjalan sampai
akhir September 2016, dan dapat diperpanjang hingga perekonomian Eropa mendekati target
inflasi sekitar 1,5 persen.
Selanjutnya, perekonomian Jepang di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 1,2 persen,
lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,8 persen. Upaya Bank Sentral Jepang (BOJ)
mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter di tahun 2015 untuk mendukung pertumbuhan
dan menciptakan inflasi diperkirakan akan membantu mendorong positifnya pertumbuhan
ekonomi Jepang. Namun perekonomian Jepang masih dihadapkan pada berbagai risiko seperti
pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan retail yang lebih rendah dibanding
tahun sebelumnya.
% YoY
Terlepas dari berbagai potensi pertumbuhan di 2016, perekonomian negara-negara maju tetap
akan menghadapi berbagai tantangan. Turunnya jumlah angkatan kerja yang disebabkan oleh
perkembangan kondisi demografi
GRAFIK II.2.2
menjadi salah satu risiko pertumbuhan
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA MAJU
2013-2016
ekonomi di masa depan. Kanada,
3,5
2013
2014
2015f
2016f
Jerman, dan Jepang adalah negara
3,0
3,0
yang diperkirakan paling merasakan
2,5
2,4
2,5
perubahan angkatan kerja ini. Selain
2,2
itu, kawasan Eropa juga masih
2,0
1,7
1,6
1,5
dihadapkan pada beberapa risiko
1,5
1,2
seperti deflasi, peningkatan defisit
1,0
0,8
0,8
fiskal, dan rasio utang yang relatif
0,5
tinggi. Masih belum meratanya kondisi
-0,1
0,0
ekonomi di negara anggota Eurozone
Eropa
AS
Jepang
-0,5
menjadi tantangan tambahan,
-0,4
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
terutama kaitannya dengan nilai mata
uang dan pasar keuangan.
2.1.2Perekonomian Negara Berkembang
Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada tahun 2016 diperkirakan akan kembali
mengalami penguatan, dimana diperkirakan tumbuh sekitar 4,7 persen, naik dibandingkan
tahun 2015 sebesar 4,2 persen. Prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara
berkembang akan bergantung pada kinerja beberapa negara emerging utama seperti BRICS
(Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dan negara-negara berkembang di kawasan
Asia, khususnya ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura). Meskipun lebih
baik dibandingkan dengan perkiraan kinerja tahun sebelumnya, prospek kinerja pertumbuhan
ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016 akan dihadapkan pada tantangan yang
cukup berat khususnya terkait tren perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dalam beberapa tahun
terakhir, telah terjadi moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Moderasi ini diperkirakan
masih akan berlanjut pada tahun 2016 seiring dengan proses re-balancing struktur ekonomi
Tiongkok. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan kembali mengalami
perlambatan di tahun 2016 ke level 6,3 persen. Dengan semakin tingginya keterkaitan hubungan
II.2-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
ekonomi antarnegara serta semakin besarnya skala ekonomi Tiongkok, proyeksi perlambatan
Tiongkok tentunya dapat memberikan pengaruh negatif pada negara-negara berkembang di
kawasan.
Selain faktor moderasi ekonomi Tiongkok, prospek ekonomi di negara-negara berkembang juga
dihadapkan pada tantangan terkait perkembangan harga komoditas global. Kecenderungan
penurunan harga komoditas global dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak negatif
pada beberapa negara berkembang, khususnya yang banyak mengandalkan ekspor komoditas
primer. Selanjutnya, fenomena Super Dollar yakni kecenderungan menguatnya mata uang dolar
Amerika Serikat terhadap mata uang regional juga menjadi tantangan tersendiri bagi prospek
ekonomi di negara-negara berkembang.
GRAFIK II.2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
2013-2016
8,5
7,7
7,5
2013
7,4
6,8
6,5
5,5
5,1
4,6
4,7
2014
2015f
2016f
7,5
7,5
6,9
6,3
7,3
5,1
4,5
% YoY
Satu kondisi yang dapat memberikan
potensi pada pertumbuhan perekonomian
wilayah Asia, khususnya negara-negara di
Asia Tenggara adalah mulai diterapkannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada
akhir tahun 2015. Adanya MEA diharapkan
akan membantu kawasan Asia Tenggara dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai
dampak dari membesarnya skala ekonomi
(economic of scale). IMF memperkirakan
pertumbuhan kawasan ASEAN-5 di tahun 2016
akan tumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi
dari tahun 2015 sebesar 4,7 persen.
3,5
2,5
1,5
0,5
-0,5
ASEAN 5
Tiongkok
India
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
2.1.3Volume Perdagangan Dunia
Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014, memasuki tahun 2015 volume
perdagangan dunia diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Volume perdagangan dunia
diperkirakan tumbuh sebesar 4,1 persen pada tahun 2015, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh
sebesar 3,2 persen. Peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan berlanjut
di tahun 2016 menjadi 4,4 persen, seiring dengan perbaikan pertumbuhan perekonomian
negara maju dan kemungkinan kenaikan harga komoditas internasional. Walaupun proyeksi
pertumbuhan volume perdagangan diperkirakan mengalami kenaikan, namun perbaikan
aktivitas perdagangan tersebut masih dihadapkan pada risiko dari dampak penguatan nilai
tukar dolar Amerika Serikat terutama terkait instabilitas perekonomian di negara berkembang.
GRAFIK II.2.4
PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA
2013 - 2016
5
4
3,3
3,2
3
4,0
3,0
2,0
2
1,0
0,0
1
0
5,0
4,4
%, yoy
%, yoy
4,1
6,0
GRAFIK II.2.5
PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR DUNIA
2013 - 2016
2013
2014
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
2015f
2016f
2013
2014
2015f
2016f
Ekspor Neg. Maju
Impor Neg. Maju
Ekspor Neg. Berkembang
Impor Neg. Berkembang
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2015
II.2-3
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
2.1.4Harga Komoditas Dunia
Perbaikan ekonomi dan permintaan global secara umum diharapkan akan kembali meningkatkan
tingkat konsumsi dan aktivitas produksi yang pada akhirnya mendorong kebutuhan sumber
energi untuk kegiatan produksi. Hal ini diperkirakan turut mendorong permintaan komoditas
yang selanjutnya akan memengaruhi harga komoditas dunia. Menurut proyeksi dari World Bank,
harga komoditas dunia untuk pertanian, energi, dan logam diperkirakan akan tetap menurun
di tahun 2015 ini dikarenakan banyaknya pasokan dan berkurangnya permintaan industri,
namun diperkirakan membaik di sepanjang tahun 2016 dan selanjutnya.
IMF memperkirakan laju inflasi global di tahun 2016 mencapai 3,3 persen, lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan laju
inflasi di negara maju dari 0 persen di tahun 2015 menjadi 1,2 persen di tahun 2016. Tingkat
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah dalam beberapa periode terakhir telah menjadi
salah satu isu penting di negara-negara maju seperti Jepang dan Kawasan Eropa.
Menyikapi hal ini otoritas moneter di negara-negara tersebut kemudian menyiapkan berbagai
kebijakan stimulus untuk mendorong perekonomian. Hal ini akan berimbas dengan naiknya
tekanan inflasi global pada tahun 2016. Di sisi lain, inflasi di negara berkembang diperkirakan
mengalami perlambatan di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,5 persen di
tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2016. Semakin baiknya struktur perekonomian dan
efektifnya kebijakan-kebijakan moneter di negara-negara berkembang menjadi salah satu faktor
pendukung moderasi perkembangan inflasi di negara berkembang.
TABEL II.2.1
PERKEMBANGAN INFLASI DUNIA
(Persen, YoY)
Keterangan
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
2013
2014
2015f
2016f
3,9
1,4
5,9
3,5
1,4
5,1
3,2
0,0
5,5
3,3
1,2
4,8
Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look , Ju li 2 0 1 5
f = a n g k a pr oy ek si
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
2.2.1Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2016, kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun
2015. Perbaikan ekonomi nasional ditopang baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari
sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor yang
kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional. Sementara dari sisi domestik, terjaganya laju
inflasi serta berbagai kebijakan Pemerintah yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi
faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik.
Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2016 diperkirakan didukung oleh menguatnya
konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara
itu, peningkatan belanja infrastruktur dalam tahun 2015 yang akan berlanjut di tahun 2016
diharapkan dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Penguatan
II.2-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
kinerja PMTB juga diharapkan didukung oleh kebijakan-kebijakan perbaikan iklim investasi
dan usaha, termasuk kebijakan insentif perpajakan. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya
lingkungan eksternal, kinerja ekspor juga diharapkan mengalami perbaikan.
Penguatan kinerja di tahun 2016 juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan
seiring dengan membaiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen
Pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Peningkatan belanja
infrastruktur ini juga diharapkan akan mendorong kinerja sektor transportasi dan pergudangan.
Meskipun demikian, dalam tahun 2016, prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan
akan menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait risiko ketidakpastian pasar
keuangan dan prospek ekonomi global, terutama Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang
utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global
dan nasional serta prospeknya ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan
sebesar 5,5 persen.
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi penopang utama
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan
mampu meningkatkan keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap
terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terutama
yang terkait dengan pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna
mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya
beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian PTKP dari Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta.
Selain itu, upaya peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan
paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenegakerjaan, khususnya
untuk penduduk rentan dan pekerja informal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut,
pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,2 persen.
Selanjutnya, komponen PMTB yang mencakup sekitar 32 persen dalam pembentukan PDB tahun
2016 diperkirakan tumbuh sekitar 7,3 persen. Penguatan kinerja pertumbuhan PMTB tahun
2016 terutama didukung oleh lingkungan eksternal yang lebih kondusif, kebijakan perbaikan
iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah, dan kebijakan insentif
perpajakan. Terkait kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah diantaranya (1) penguatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha yang
dilakukan melalui harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah, (2) penyederhanaan prosedur investasi dan usaha baik di pusat maupun daerah,
(3) peningkatan kualitas layanan investasi untuk meningkatkan transparansi, (4) pengembangan
sistem insentif investasi baik fiskal maupun nonfiskal, (5) koordinasi dalam pendirian Forum
Investasi, (6) peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dan (7) peningkatan
persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi.
Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah dilakukan melalui penambahan
alokasi belanja modal dalam APBN, penguatan kebijakan desentralisasi fiskal melalui
peningkatan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana desa, penguatan peran BUMN sebagai
agen pembangunan termasuk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta program
penjaminan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-5
Bagian II
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah di tahun 2016 yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas
nasional, ketahanan energi dan perumahan pemukiman. Peningkatan konektivitas nasional
diarahkan melalui pegembangan jalan nasional dan provinsi, pembangunan jalan baru dan
jalan bebas hambatan, bandara, jalur kereta api, dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama
untuk mendukung tol laut. Peningkatan ketahanan energi dilaksanakan melalui pembangunan
waduk baru dan jaringan irigasi, penambahan kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan
energi baru terbarukan. Sementara itu, pembangunan perumahan pemukiman diarahkan untuk
penyediaan tempat tinggal yang layak melalui penyediaan bangunan baru dan peningkatan
kualitas hunian. Guna mendukung penguatan kinerja investasi dalam negeri, Pemerintah juga
memberikan berbagai insentif perpajakan diantaranya melalui tax allowance, tax holiday, dan
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Kinerja ekspor-impor pada tahun 2016 diperkirakan akan meningkat seiring dengan perbaikan
ekonomi global dan kenaikan harga beberapa komoditas. Perbaikan ekonomi di negaranegara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, diprediksi akan mendorong permintaan
dan kinerja ekspor Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan peluang peningkatan aktivitas
perdagangan internasional, Pemerintah akan membuka pasar ekspor baru, mengurangi
hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitas ekspor untuk
mendorong permintaan terhadap produk Indonesia. Strategi yang dilakukan Pemerintah antara
lain (1) pengembangan fasilitas ekspor dan pengelolaan impor yang efektif, (2) pemantapan
pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama, (3) peningkatan pangsa ekspor Indonesia di
pasar ekspor prospektif, serta (4) pengembangan produk ekspor potensial.
Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi sektor industri dalam rantai nilai
tambah global (global value chain) dan jaringan produksi global (global production network)
yang berorientasi ekspor sebagai upaya untuk memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan
daya saing produk. Pemerintah juga akan meningkatkan promosi ekspor terutama pada tekstil
dan produk tekstil, alas kaki, produk elektronik, dan furnitur ke negara yang diperkirakan sudah
mengalami pemulihan ekonomi seperti Amerika Serikat dan India. Dari sisi impor, kebijakan
diarahkan pada upaya untuk menarik investor guna menumbuhkan industri dalam negeri dan
mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku sehingga akan mendorong perbaikan neraca
perdagangan. Fasilitas perdagangan dengan sistem on-line juga akan dikembangkan untuk
meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan perizinan. Dengan memerhatikan
faktor-faktor dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor pada tahun 2016 diprediksi akan
tumbuh sebesar 2,5 persen, sementara impor akan tumbuh 2,2 persen.
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Dari sisi lapangan usaha, secara umum, kinerja semua sektor diperkirakan mengalami
pertumbuhan yang positif di tahun 2016, seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global
yang diperkirakan meningkatkan permintaan atas produk dari Indonesia. Pembangunan
infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan juga masih menjadi pendorong
dari kinerja sektoral. Selain itu, beberapa bauran kebijakan juga telah dipersiapkan guna
meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha.
Laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2016 diperkirakan ditopang terutama oleh sektor
industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang mencakup sekitar 57 persen
II.2-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
dari total pembentukan PDB. Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sekitar 21 persen
dari total pembentukan PDB, diperkirakan tumbuh sekitar 5,7 persen, yang didukung oleh
meningkatnya permintaan pasar baik global maupun domestik seiring dengan membaiknya
kinerja perekonomian dunia. Selain itu, kebijakan peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah
juga diharapkan berdampak positif pada kinerja sektor industri pengolahan pada tahun 2016.
Mengingat sektor industri pengolahan merupakan sektor yang cukup strategis terkait penciptaan
nilai tambah yang tinggi serta penyerapan tenaga kerja formal yang lebih besar, maka Pemerintah
terus berupaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor ini. Upaya-upaya tersebut di
antaranya: (1) pengembangan perwilayahan industri; (2) peningkatan populasi industri; dan
(3) peningkatan daya saing dan produktivitas.
Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan
dengan fokus pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema
pendanaan antara swasta dan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah melakukan koordinasi dengan
pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur utama, infrastruktur pendukung
bagi tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Selanjutnya,
dalam rangka meningkatkan jumlah usaha industri dilakukan melalui investasi baik dalam
bentuk investasi domestik maupun investasi asing yang diarahkan pada industri pengolahan
bernilai tambah tinggi, industri penghasil kebutuhan pasar domestik dan menyerap banyak
tenaga kerja, industri penghasil bahan baku yang terintegrasi dengan jaringan produksi global,
serta pembinaan industri kecil dan menengah agar terintegrasi dengan rantai nilai industri
pemegang merek. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri juga terus diupayakan
melalui revitalisasi permesinan industri, pembinaan klaster industri, peningkatan penguasaan
teknologi dan pengembangan produk baru oleh industri domestik, peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas perjanjian dan kerjasama internasional.
Sementara itu, sektor pertanian yang menyumbang sekitar 13,7 persen, diperkirakan tumbuh
4,2 persen dalam tahun 2016. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian dan
seiring dengan upaya mencapai sasaran kedaulatan pangan, beberapa kebijakan yang ditempuh
antara lain melalui perluasan areal tanam, optimasi dan rehabilitasi lahan kritis, penciptaan
sarana dan prasarana irigasi melalui pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pengelolaan
sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dan pemberian fasilitas pupuk
bersubsidi. Pada tahun 2016, Pemerintah akan terus menambah pembangunan waduk baru.
Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang
memiliki kontribusi sebesar 13 persen, dalam tahun 2016 diperkirakan mampu tumbuh 4,8
persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik ekspor dan
impor maupun perdagangan antarwilayah. Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong
meningkatnya aktivitas perdagangan tersebut antara lain terkait perbaikan sistem logistik rantai
pasok nasional (prasarana jalan, pelabuhan, dan pergudangan), penurunan dwelling time,
peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok, pengembangan iklim usaha
perdagangan yang lebih kondusif, dan peningkatan perlindungan konsumen.
Sektor lain yang diharapkan menyumbang cukup signifikan pada kinerja pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2016 adalah sektor konstruksi. Dalam tahun 2016, sektor konstruksi
diperkirakan tumbuh sekitar 7,0 persen, terutama didorong oleh keberlanjutan percepatan
pembangunan infrastruktur, yang telah dimulai sejak tahun 2015. Beberapa proyek percepatan
pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor konstruksi antara
lain pembangunan konstruksi pembangkit tenaga listrik 35 GW selama lima tahun (target 4,2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-7
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
GW pada tahun 2016), program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), serta pembangunan dan rehabilitasi waduk dan saluran irigasi.
Sementara itu, upaya peningkatan kegiatan perekonomian nasional masih dihadapkan pada
terbatasnya kinerja sektor pertambangan. Dalam beberapa kuartal terakhir, sektor pertambangan
mengalami pertumbuhan yang negatif akibat terbatasnya investasi baru di bidang pertambangan,
serta perkembangan harga komoditas pertambangan di pasar internasional yang cenderung
turun. Dalam tahun 2016, sektor pertambangan diharapkan tumbuh sebesar 0,2 persen, sejalan
dengan mulai meningkatnya investasi pengolah hasil tambang (smelter).
Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi yang selama ini mampu tumbuh di atas 10 persen,
diperkirakan akan tumbuh 10,1 persen yang didorong oleh meningkatnya kegiatan layanan
data berbasis elektronik yang didukung oleh semakin banyaknya pengguna layanan seluler,
broadband, layanan data, internet, dan televisi berbayar. Kebijakan pada sektor ini diarahkan
pada percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan
negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, penyediaan
akses internet di wilayah nonkomersial, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan
tinggi (pita lebar) untuk meningkatkan daya saing.
TABEL II.2.2
OUTLOOK PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN LAPANGAN USAHA 2016
(persen, Y oY )
Pertumbuhan Ekonomi
Sisi Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi LNPRT
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor Barang dan Jasa
Impor Barang dan Jasa
Sektor Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
2016*
5,5
5,2
3,0
5,7
7,3
2,5
2,2
4,2
0,2
5,7
5,6
5,0
7,0
4,8
8,0
6,0
10,1
5,0
5,3
9,0
2,4
7,2
8,0
6,5
* Per kir a a n
Sum ber: Bappenas, Kem enkeu
II.2-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Selain sektor-sektor unggulan tersebut di atas, beberapa sektor lain yang diharapkan dapat
tumbuh stabil dan mendukung perekonomian nasional di tahun 2016 adalah sektor transportasi
dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa keuangan
dan asuransi. Outlook pertumbuhan ekonomi berdasarkan penggunaan dan sektor lapangan
usaha dapat dilihat pada Tabel II.2.2.
2.2.2 Inflasi
Kondisi ekonomi global yang diperkirakan masih menghadapi beberapa risiko menjadi salah
satu penyebab inflasi yang berasal dari faktor eksternal. Sementara itu, harga komoditas
energi di pasar global diperkirakan belum akan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan
dengan tahun 2015. Faktor lain yang memengaruhi laju inflasi adalah pergerakan nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dinamika rupiah masih akan dipengaruhi oleh faktor
fundamentalnya dan kondisi stabilitas sektor keuangan global dan regional. Dengan stabilitas
sektor keuangan global yang diperkirakan menuju ke titik normal pada tahun 2016, maka capital
inflow emerging market akan berkurang seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian
negara-negara maju. Sementara itu, faktor eksternal dari sisi penawaran berasal dari konstelasi
geopolitik global yaitu eskalasi ketegangan politik negara-negara produsen energi yang
berdampak kekhawatiran pasar akan kecukupan pasokan energi. Dengan demikian, faktor
imported inflation diperkirakan berperan moderat pada pergerakan laju inflasi tahun 2016.
Di samping itu, pada tahun 2016 juga terdapat potensi faktor internal inflasi yang berasal dari
administered price, faktor musiman, dan iklim yang diperkirakan mendominasi pergerakan
inflasi. Kebijakan terkait harga komoditas diatur Pemerintah yang dimaksud adalah reformasi
subsidi energi antara lain tarif tenaga listrik (TTL) dan LPG, guna mengarahkan penggunaan
subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian pula faktor musiman seperti panen
raya, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru sekolah, serta kondisi
iklim seperti El Nino yang berpotensi memundurkan waktu tanam bahkan gagal panen karena
kekeringan.
Dalam rangka pencapaian sasaran inflasi sekaligus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka
diperlukan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Oleh karena
itu, selain melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya,
Pemerintah juga akan berupaya untuk meminimalisasi gejolak harga komoditas bahan pangan
dan energi di pasar domestik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Upaya dari sisi produksi
pada dasarnya sejalan dengan langkah-langkah Pemerintah dalam mendukung pencapaian
kedaulatan pangan.
Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah dari sisi distribusi antara lain penataan
jalur distribusi dan sistem logistik nasional, pembangunan pasar tradisional, pemantauan dan
pengendalian harga pangan melalui operasi pasar serta penetapan dan penyimpanan bahan pokok
dan barang strategis, pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi, serta program
dukungan lain terkait dengan implementasi program pembangunan konektivitas nasional dan
logistik distribusi. Adapun dari sisi konsumsi, upaya yang akan dilakukan Pemerintah antara
lain percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, penguatan pengawasan keamanan
pangan, pengembangan kawasan mandiri pangan, serta promosi, advokasi, dan kampanye untuk
konsumsi ikan. Kemudian, untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah
dalam ketiga jenis aktivitas ekonomi tersebut, maka Pemerintah juga melakukan antisipasi
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-9
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
gangguan ketahanan pangan antara lain pengembangan asuransi pertanian, pengembangan
benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) dan penyakit hewan, serta penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.
Peran Pemerintah dalam pengendalian inflasi juga tampak melalui komitmen untuk tetap
menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan
dan stabilisasi harga. Tujuan jangka panjang alokasi anggaran tersebut adalah meningkatkan
produksi dan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan
pangan nasional. Sementara tujuan jangka pendek pengalokasian dana cadangan adalah untuk
mengantisipasi gejolak yang ditimbulkan oleh kelangkaan pasokan bahan pangan sebagai akibat
bencana alam, gangguan distribusi baik akibat cuaca maupun aktivitas pasar, serta mendukung
operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin.
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilah dan memilih kebijakan
dengan pertimbangan dampak inflasi, efek psikologis dan tingkat kesejahteraan masyarakat
(terutama masyarakat miskin), serta tekanan pada perekonomian demi keberlanjutan fiskal
dan pembangunan ke depan. Pemerintah menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran
(magnitude), waktu pelaksanaan (timing), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan,
serta sosialisasi dan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki
dampak signifikan dalam meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karena itu,
koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil akan terus ditingkatkan seiring dengan
semakin meningkatnya kesadaran Pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
%, yoy
Sementara dalam kaitannya dengan
GRAFIK II.2.6
INFLASI, 2010-2016
ekspektasi inflasi, Pemerintah
9,0
8,4
menyadari perlunya perbaikan
8,1
8,0
upaya-upaya sosialisasi kebijakan
7,0
untuk lebih memberikan kepastian
7,0
kepada masyarakat dan dunia
6,0
5,0
usaha. Dengan memerhatikan
4,7
5,0
faktor-faktor yang memengaruhi
3,7
3,8
4,0
inflasi tersebut dan kebijakan fiskal,
3,0
moneter, dan sektor riil dalam
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBNP
RAPBN
pengendalian inflasi, laju inflasi
tahun 2016 diperkirakan mencapai
4,7 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0
± 1,0 persen. Perkembangan laju inflasi disajikan dalam Grafik II.2.6.
Sumber: Badan Pusat Statistik
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan
II.2-10
GRAFIK II.2.7
SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2016
6,5
6,2
5,8
6,0
5,5
5,5
%, yoy
Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016
diperkirakan akan berpotensi mendapat tekanan
dari dampak krisis Yunani serta risiko kenaikan
suku bunga The Fed fund rate (FFR) di Amerika
Serikat. Namun demikian, tekanan tersebut
diperkirakan lebih moderat dibandingkan
tekanan pada tahun 2015. Dari sisi domestik,
salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi
pergerakan suku bunga SPN adalah laju inflasi
yang diperkirakan berada pada tingkat yang
cukup stabil.
5,0
4,8
4,5
4,5
4,0
3,5
3,0
3,2
2011
2012
2013
2014
2015
APBNP
2016
RAPBN
Sumber: Bank Indonesia
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Pada sisi lain, berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening
akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya
menjadi insentif penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro
yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan akan menjadi faktor positif guna
mengurangi tekanan dan turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan
faktor-faktor yang ada, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan
bergerak pada kisaran 5,5 persen.
2.2.4Nilai Tukar Rupiah
Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diperkirakan berpotensi mengalami tekanan,
terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global. Namun demikian, tekanan tersebut
diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2015, seiring
dengan bauran kebijakan fiskal, moneter, maupun sistem keuangan dalam memperbaiki kondisi
fundamental ekonomi Indonesia.
Kinerja nilai tukar rupiah tahun 2016 diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan,
terutama bersumber dari ketidakpastian normalisasi tingkat suku bunga acuan di Amerika
Serikat. Timeline pelaksanaan normalisasi tersebut akan sangat menentukan kondisi likuiditas
global, serta dalam derajat tertentu akan memengaruhi kondisi likuiditas pada perekonomian
domestik. Dengan kondisi pasar keuangan domestik yang masih berkembang serta tingkat
kepemilikan asing di aset keuangan domestik yang cukup tinggi, maka Indonesia akan
menghadapi risiko keluarnya dana asing (capital outflow). Di tengah tekanan terhadap nilai
tukar rupiah, minat investor asing terhadap aset keuangan Indonesia masih relatif tinggi, yang
tercermin dari kondisi oversubscribe penjualan obligasi global Pemerintah, serta peningkatan
credit outlook oleh lembaga rating Standard & Poor’s, diharapkan dapat mengurangi tekanan
terhadap nilai tukar rupiah melalui perbaikan kinerja neraca pembayaran.
Rupiah/USD
Komitmen Pemerintah untuk
GRAFIK II.2.8
melakukan langkah-langkah
NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS
p e r b a i k a n s t r u k t u r a l a k a n 14.000
2010-2016
13.400
berdampak pada perbaikan
12.500
13.000
fundamental dalam rangka
11.878
12.000
mendukung penguatan stabilitas
10.451
d a n k i n e r j a p e r t u m b u h a n 11.000
9.380
e k o no mi . Lang k a h - l ang k ah 10.000
9.085
8.779
tersebut dilakukan melalui
9.000
koordinasi dan sinergi yang
8.000
baik antara Pemerintah, otoritas
7.000
moneter, dan otoritas jasa
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBNP
RAPBN
keuangan, di antaranya dalam Sumber: Bank Indonesia
bentuk perbaikan struktur pasar
valuta asing, reformasi kebijakan subsidi energi, dan perbaikan neraca jasa antara lain melalui
upaya penguatan industri galangan kapal nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan
dapat mengurangi tekanan nilai tukar rupiah.
Upaya yang dilakukan dari sisi sektor keuangan adalah dengan cara meningkatkan penyaluran
kredit melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial, relaksasi kebijakan di sektor jasa
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-11
Bagian II
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
keuangan, serta pemutakhiran peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
Sementara itu, bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan
(financial deepening) dan perluasan akses terhadap jasa keuangan (financial inclusion) serta
manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (hedging)
diharapkan juga dapat menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan
Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan pada pengembangan dan peningkatan
kapasitas pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan, baik melalui sektor perbankan
maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal, sehingga diharapkan akan
dapat mendorong peningkatan kemampuan sektor keuangan di dalam menopang pertumbuhan
ekonomi yang tinggi.
Dengan upaya-upaya tersebut dan adanya sinergi kebijakan fiskal, moneter, jasa keuangan
dan sektor riil, serta adanya akselerasi implementasi program yang telah ada saat ini, maka
diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi tercapainya pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya lainnya yang dapat mendukung tercapainya
pembangunan yang inklusif dan berkualitas dapat juga dilakukan melalui peningkatan output
perekonomian, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai
tukar rupiah, tersedianya alternatif sumber pembiayaan pembangunan, serta stabilitas harga,
terutama harga aset finansial.
Sementara itu, arus dana asing yang tetap terjaga di tengah partisipasi investor domestik,
diharapkan dapat turut mendorong akselerasi perekonomian. Selain itu, pemulihan
perekonomian global yang lebih cepat, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat,
Eropa, serta Jepang, diharapkan akan mendorong kinerja ekspor. Faktor-faktor pendukung
tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat di tahun 2016 diperkirakan akan berada pada level Rp13.400 per dolar Amerika Serikat.
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlanjut pada tahun 2016 diperkirakan akan mendorong
permintaan energi, khususnya minyak dunia. OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia
sampai dengan akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 92,6
juta barel per hari pada tahun 2015 menjadi 93,9 juta barel per hari pada tahun 2016. Di sisi
lain, pasokan minyak dunia diperkirakan masih mampu mencukupi permintaan yang meningkat
meskipun pasokan non-OPEC diperkirakan mengalami sedikit peningkatan. Pasokan non-OPEC
tumbuh menjadi sebesar 0,3 juta barel per hari, dengan pasokan utama berasal dari Amerika
Serikat dan Amerika Latin. Terjaganya pasokan minyak dunia juga akan didukung oleh ekspor
minyak mentah Iran sebagai dampak kesepakatan nuklir Iran. Selain faktor permintaan dan
pasokan, di tahun 2016 risiko geopolitik baik di kawasan produsen maupun konsumen masih
akan berdampak terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan faktor-faktor
tersebut, perkiraan harga minyak mentah Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada
kisaran harga 60 dolar Amerika Serikat per barel.
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang
signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan produksi minyak bumi, karena sebagian
II.2-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
besar sumur-sumur yang beroperasi saat ini adalah sumur tua, sementara kegiatan investasi
di sektor migas masih rendah akibat tingginya biaya eksplorasi. Untuk meningkatkan lifting
minyak dan gas bumi, Pemerintah terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
migas untuk terus meningkatkan tingkat produksinya dengan melakukan langkah dan
kebijakan antara lain: (1) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru;
(2) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (3) peningkatan promosi dan
penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas nonkonvensional seperti CBM dan shale
gas; dan (4) penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk lapangan produksi yang berpotensi.
Sementara itu, proyek andalan migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi
tahun 2016 adalah Lapangan Banyu Urip (Jawa Timur), Lapangan Bukit Tua (lepas pantai
Jawa Timur), Lapangan YY (lepas pantai utara Jawa Barat) dan Lapangan Bunyu (Kalimantan
Timur). Dengan melihat perkembangan tersebut, secara kumulatif, lifting minyak dan gas
bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.985 ribu barel setara minyak per hari, yang
meliputi lifting minyak sebesar 830 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.155 ribu
barel setara minyak per hari.
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat
2.3.1Ketenagakerjaan
persen
Sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2016, sasaran kuantitatif bidang ketenagakerjaan
adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,2-5,5 persen.
Sedangkan sasaran utama di bidang ketenagakerjaan adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga
kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif. Sasaran
utama dalam meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja antara lain: (1) peningkatan jumlah
pekerja formal; (2) peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan terhadap goncangan ekonomi;
(3) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing
yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan
sertifikasi; (4) peningkatan keterampilan masyarakat rentan yang ditandai dengan meningkatnya
akses masyarakat rentan untuk
GRAFIK II.2.9
PERKEMBANGAN DAN TARGET TINGKAT
mendapatkan keterampilan praktis;
PENGANGGURAN TERBUKA
(5) peningkatan hubungan
2011-2016
7
industrial yang harmonis antara
serikat pekerja dan pengusaha; 6,5
2015 Feb
15,81
(6) tersedianya infrastruktur
6
pelayanan informasi pasar tenaga
5,8
kerja yang efektif mengacu kepada
5,5
5,5
praktik terbaik internasional;
5,5
5,2
dan (7) peningkatan pemahaman
5
Feb
Agu
Feb
Agu
Feb
Agu
Feb
Agu APBNP RAPBN
pekerja dan pemberi kerja atas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
prinsip kesempatan dan perlakuan
Sumber: Badan Pusat Statistik
yang sama dalam pekerjaan.
Untuk mendukung pencapaian TPT 2016 tersebut, arah kebijakan dan strategi di bidang
ketenagakerjaan ditetapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) memperkuat daya
saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global; (2) memperluas akses
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-13
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
angkatan kerja kepada sumber daya produktif, yang utamanya ditujukan kepada pekerja rentan,
pencari kerja, tenaga kerja muda, dan setengah penganggur; (3) mendukung penciptaan iklim
investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak; dan (4) meningkatkan
kualitas pekerja melalui pengembalian pekerja anak ke dalam sistem pendidikan.
Pemerintah menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam menurunkan TPT. Selama
beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara
optimal. Perlambatan ekonomi menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif,
memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang
belum kondusif, dan pelemahan ekspor nonmigas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi
akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja. Selama periode 20112013, penciptaan lapangan kerja mengalami penurunan dibandingkan periode 2007-2010.
Namun pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat. Dengan berbagai upaya yang
dilakukan Pemerintah, diharapkan penyerapan tenaga kerja akan dapat ditingkatkan sehingga
sasaran penurunan TPT tahun 2016 dapat dicapai.
2.3.2 Kemiskinan
persen
Pemerintah telah menetapkan sasaran angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 9,0-10,0
persen. Arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah membangun landasan yang
kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan
perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan, serta
perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut,
strategi di bidang kemiskinan yang akan dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2016 antara
lain: (1) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap lapangan kerja yang berkualitas melalui
penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong tumbuhnya industri padat
karya, penyediaan fasilitas informasi pasar kerja di daerah-daerah terutama daerah kantong
pengangguran, peningkatan akses kepada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan,
peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan lembaga pelatihan di daerah
sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi,
pembangunan perumahan untuk buruh terutama di kawasan industri; (2) menyelenggarakan
perlindungan sosial yang komprehensif melalui pengembangan dan perluasan cakupan skema
uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran bantuan sosial, peningkatan komplementaritas
bantuan tunai bersyarat dan lainnya, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi
penduduk miskin dan rentan (Pusat Kesejahteraan Sosial dan Desa Sejahtera Mandiri), perluasan
akses terhadap pengembangan usaha
GRAFIK II.2.10
PERKEMBANGAN DAN TARGET ANGKA KEMISKINAN
bersama, pelaksanaan rencana aksi
2011-2016
nasional hak asasi manusia bagi
13
penyandang disabilitas dan lanjut
usia, perluasan cakupan dan paket 12
manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 11
10,5
(JKN) dan jaminan ketenagakerjaan
10
10,0
bagi penduduk rentan dan pekerja
9,5
9
informal, penguatan peran
9
kelembagaan sosial, penguatan
8
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep APBNP RAPBN
penyaluran program raskin dengan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
perbaikan pada kualitas beras,
Sumber: Badan Pusat Statistik
II.2-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
skema penyaluran, dan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan; (3)
mengarusutamakan pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengarusutamaan
berbagai sektor dan pengembangan potensi lokal, pembinaan dan pendampingan yang intensif,
pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), penguatan kapasitas
masyarakat miskin untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan kelembagaan
sosial-ekonomi lokal; dan (4) menyempurnakan efektivitas perluasan pelayanan dasar bagi
penduduk miskin dan rentan melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan
kapasitas pemerintah daerah, pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, pengembangan sistem data real time dan
terpadu untuk mendukung identifikasi dan target.
Di samping strategi tersebut, di tahun 2016 Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan
yang sudah berjalan seperti raskin, akses kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses
pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), dan pemberian uang tunai bersyarat.
Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan memiliki sejumlah tantangan. Pertama,
tingkat kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota di atas rata-rata nasional dimana tingkat
pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar cukup rendah. Kondisi geografis tidak sama antar
wilayah sehingga mempersulit akses penduduk miskin terhadap fasilitas layanan pendidikan
dan kesehatan. Kedua, perbedaan sensitivitas terhadap inflasi dimana kelompok rumah
tangga miskin sangat terpengaruh oleh inflasi dan kondisi perekonomian. Ketiga, memperluas
cakupan dan meningkatkan efektivitas program-program kemiskinan. Dengan tantangan
tersebut, Pemerintah membutuhkan strategi untuk mengatasi variasi antarwilayah, memantau
perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengembangkan
ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan, dan
melakukan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan
lokasi penerima. Dengan berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang dilakukan, Pemerintah
berharap sasaran angka kemiskinan tahun 2016 dapat tercapai.
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya
Tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari sisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
dan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Pemenuhan hak-hak dasar dapat dilihat
dari seberapa besar akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta
ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, energi, listrik, dan sumber daya air. Sementara
itu, pemerataan hasil pembangunan nasional dapat dilihat dari seberapa besar ketimpangan
yang terjadi, baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah.
Di bidang pendidikan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk
dengan meningkatkan partisipasi pendidikan di seluruh jenjang. Dengan Program Indonesia
Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun, SDM yang diciptakan akan semakin berkualitas,
memiliki taraf pendidikan tinggi, berkarakter, menguasai iptek, terampil, dan berdaya saing.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga didukung oleh peningkatan kapasitas guru,
serta peningkatan daya saing pendidikan tinggi melalui penelitian dan pengembangan yang
berorientasi kepada kebutuhan industri dan pembangunan daerah.
Di bidang kesehatan, sasaran Pemerintah adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi
masyarakat pada seluruh siklus kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun
masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan di
antaranya melalui akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan di seluruh siklus kehidupan,
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-15
Bagian II
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan melalui surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit, serta memantapkan
pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan memperluas kepesertaan KIS
terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI).
Di bidang perumahan, Pemerintah juga menentukan sasaran untuk meningkatkan akses
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, meningkatkan kualitas
permukiman kumuh perkotaan agar kondisi kumuh berkurang, meningkatkan keamanan dan
keselamatan bangunan gedung, serta meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan
sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
Manfaat dari pemerataan hasil-hasil pembangunan tercermin dari meningkatnya konsumsi per
kapita penduduk. Saat ini konsumsi per kapita penduduk sebesar Rp843.736 per September
2014. Namun demikian, berdasarkan data Susenas, konsumsi per kapita penduduk 40
persen terbawah tumbuh sangat rendah sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat
pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Ketimpangan tidak hanya terjadi antarkelompok
pendapatan, melainkan juga pada antarregional. Pada tahun 2013, hampir seluruh provinsi di
Pulau Sulawesi dan Papua memiliki rasio Gini di atas 0,4. Kondisi ini sangat berbeda dengan
seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memiliki rasio Gini di bawah 0,4.
Oleh karena itu, Pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
berpenghasilan 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan kelompok 40 persen menengah
dan 20 persen teratas. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah
dengan memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh perlindungan sosial agar
dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya ini didukung melalui penguatan
kerangka regulasi dan mekanisme yang jelas, serta penguatan kerangka kelembagaan seperti Tim
Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pendampingan. Dengan demikian,
upaya ini diharapkan mampu menurunkan rasio Gini pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,39.
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019
Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak
dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Dalam kaitan
ini, arah kebijakan fiskal ke depan akan tercermin pada strategi dan kebijakan pengelolaan
APBN yang terangkum dalam kerangka MTBF/MTEF. Sebagaimana RAPBN di tiap tahun, maka
penyusunan RAPBN jangka menengah akan didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi makro ke
depan, serta fokus kebijakan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan ke depan. Di
samping itu, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah juga merupakan arah pergerakan
dan kondisi perekonomian domestik ke depan. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka
perlu disusun perkiraan dan asumsi ekonomi makro jangka menengah dan panjang. Perkiraan
asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi perekonomian global dan domestik
ke depan, yang dikombinasikan dengan sasaran-sasaran dan rencana program pembangunan
di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian dunia diwarnai kondisi yang kurang kondusif.
Sementara beberapa negara maju sudah menunjukkan arah pemulihan, sebagaimana yang
dialami Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, namun di sisi lain perekonomian negara
II.2-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
berkembang khususnya Tiongkok menunjukkan perlambatan. Di tahun 2015, perekonomian
global diperkirakan sedikit melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 3,4
persen menjadi 3,3 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja
negara-negara berkembang. Di tahun 2016, kondisi tersebut diperkirakan mulai menunjukkan
perbaikan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat,
yang telah dimulai di tahun 2013, pada gilirannya memberikan dampak positif pada peningkatan
pertumbuhan aktivitas perdagangan dunia. Selanjutnya, perekonomian negara berkembang
juga akan membaik seiring peluang ekspor yang lebih besar. Kondisi tersebut pada gilirannya
mendorong peningkatan pertumbuhan global.
Perbaikan-perbaikan aktivitas ekonomi global yang terjadi diperkirakan terus berlanjut
hingga 2019. Selama periode 2017 hingga 2019, perekonomian negara maju akan tumbuh
rata-rata sebesar 2,1 persen, sementara negara-negara berkembang akan tumbuh rata-rata
sebesar 5,1 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut ratarata tumbuh sebesar 3,9 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi global tersebut diiringi pula
dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 5,1 persen, di
atas pertumbuhan sejak krisis global 2009. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas
perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan
mendorong inflasi selama 2017-2019 stabil pada tingkat rata-rata 3,5 persen.
TABEL II.2.3
INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA
(Persen, YoY)
Indikator
Pertumbuhan PDB Dunia
Negara Maju
Kawasan Eropa
Negara Berkembang
ASEAN-5
Indikator Ekonomi Global
Volume Perdagangan
Inflasi
2015
2016
2017
2018
2019
2017-2019
3,3
2,1
1,5
4,2
4,7
3,8
2,4
1,7
4,7
5,1
3,8
2,2
1,6
5,0
5,4
3,9
2,1
1,6
5,1
5,5
3,9
2,0
1,6
5,2
5,5
3,9
2,1
1,6
5,1
5,5
4,1
3,2
4,4
3,3
5,1
3,5
5,1
3,5
5,2
3,5
5,1
3,5
Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look , Ju li 2 0 1 5
Perbaikan kondisi global akan turut menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kinerja
perekonomian domestik ke depan. Pertama, membaiknya permintaan global dan meningkatnya
harga komoditas dunia akan menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja neraca perdagangan
Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang cukup berat.
Pertumbuhan ekspor dan impor serta perbaikan harga komoditas di pasar global diperkirakan
akan terus meningkat dan diiringi pulihnya surplus neraca perdagangan dan neraca
transaksi berjalan. Kedua, membaiknya kondisi ekonomi global juga mendorong pergerakan
perekonomian berbagai negara menuju keseimbangan pada kondisi fundamental. Hal ini juga
turut menciptakan terjaganya stabilitas likuiditas global dan keseimbangan nilai tukar, yang
akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi domestik.
Dalam periode 2017-2019, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang
lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global
akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam
menciptakan insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja eskpor juga
didukung oleh perbaikan daya saing dan kinerja sektor manufaktur yang telah menjadi bagian
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-17
Bagian II
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
dari program-program pembangunan. Program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan
pangan, pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi
nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah, serta mampu mendorong
percepatan integrasi pasar dalam negeri yang mampu membuka peluang usaha yang lebih
baik. Besarnya pasar domestik dan integrasi pasar yang lebih baik akan menjadi daya tarik
khusus bagi peningkatan investasi, baik swasta nasional maupun asing. Peningkatan aktivitas
investasi tersebut juga akan terus didukung dengan upaya perbaikan efisiensi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi baru dan aktivitas riset dan pengembangan.
Dengan langkah-langkah tersebut maka multiplier effect investasi bagi pertumbuhan ekonomi
akan semakin besar.
Sementara itu, upaya untuk terus memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi
stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor
penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi. Dari sisi sektoral,
peningkatan pertumbuhan sektor riil akan ditunjang oleh peningkatan kinerja sektor pertanian,
industri pengolahan produk-produk primer, dan kegiatan terkait sektor kemaritiman dan
kelautan. Sektor-sektor tersebut telah menjadi titik berat strategi pembangunan dalam RPJMN
2015-2019. Perbaikan daya saing dan nilai tambah sektor riil, khususnya sektor manufaktur,
juga akan diupayakan melalui strategi-strategi untuk mendorong masuknya sektor ekonomi
Indonesia pada mata rantai jaringan produksi global (global value chain/GVC). Strategi ini
juga merupakan bagian dari upaya untuk menghindari middle income trap (MIT). Hal-hal
tersebut akan menjadi pendorong bagi pencapaian laju pertumbuhan yang terus meningkat
dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada periode 2017-2019 diperkirakan berkisar 6,0 persen hingga 8,2 persen.
Stabilitas ekonomi makro diperkirakan akan semakin terjaga sehingga mampu mendukung
upaya percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tingkat inflasi akan terus dikelola pada
tingkat yang rendah. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi
kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan barang kebutuhan dan kelancaran
distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah
lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut
antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga
bahan pangan. Dengan terus menjaga tingkat keseimbangan sisi permintaan dan sisi produksi,
laju inflasi di tahun 2017 sampai dengan 2019 diperkirakan akan berada pada kisaran 2,5 persen
hingga 5,0 persen dengan kecenderungan menurun.
Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2018 diperkirakan cukup stabil, meskipun
diperkirakan masih akan mengalami tekanan seiring dengan perkembangan ekonomi global
dan domestik. Terjaganya stabilitas ekonomi, serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil
sejalan dengan perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan
infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi diharapkan dapat mengurangi tekanan
pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka menengah. Selain itu,
pelaksanaan kebijakan pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di dalam negeri
diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ketersediaan valas di
dalam negeri. Sementara itu, tekanan dari sisi eksternal diperkirakan mengalami moderasi
seiring dengan mulai berakhirnya proses normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat.
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.300 hingga
Rp13.800 per dolar Amerika Serikat.
II.2-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2016 dan
Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat diharapkan
berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil
surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring programprogram financial deepening dan financial inclusion, disertai terjaganya laju inflasi domestik
pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga
negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2017 hingga 2019, suku
bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 3,5 persen hingga 6,0 persen.
Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan
harga minyak mentah di pasar dunia. Pergerakan harga minyak dunia diperkirakan akan
kembali meningkat di beberapa tahun ke depan. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan
mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan pasokan
minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya (shale gas, biofuel, energi surya) akan
menjadi faktor penghambat kenaikan harga minyak yang tajam. Secara umum harga minyak
dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih tetap berada di bawah 100 dolar
Amerika Serikat per barel. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga
minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang
sulit diperkirakan seperti gangguan cuaca dan perkembangan kondisi geopolitik. Dengan
memerhatikan faktor-faktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak
pada kisaran 60–100 dolar Amerika Serikat per barel.
Selanjutnya, dari sisi lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan,
namun dengan tetap memerhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi
migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak akibat
usia yang semakin tua. Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong lifting
migas, namun strategi tersebut baru mampu memperlambat penurunan produksi saja. Berbagai
upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan-kebijakan untuk mendorong
penemuan sumur-sumur baru, penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung
percepatan produksi lapangan-lapangan yang siap olah. Namun perlu disadari pula bahwa
penemuan sumur baru membutuhkan upaya yang berat, modal yang tidak sedikit, disertai
ketidakpastian yang cukup tinggi. Untuk tahun 2017–2019, lifting minyak diperkirakan akan
cenderung menurun. Sementara itu lifting gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta barel
setara minyak sehingga kinerja lifting gas bumi diharapkan akan mampu menggantikan peran
lifting minyak mentah. Lifting minyak selama 2017 hingga 2019 diperkirakan akan mencapai
kisaran 600 ribu hingga 780 ribu barel per hari dan lifting gas bumi diperkirakan mencapai
kisaran 1.100 ribu hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.
TABEL II.2.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH 2017-2019
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)
Inflasi (%,yoy)
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
Nilai Tukar (Rp/US$)
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
2017
2018
2019
6,0-7,2
3,0-5,0
4,0-6,0
13.300-13.700
60-90
750-780
1.100-1.200
6,2-7,8
2,5-4,5
3,5-4,5
13.400-13.800
60-90
700-730
1.100-1.300
6,5-8,2
2,5-4,5
3,5-4,5
13.400-13.800
60-100
600-650
1.100-1.300
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.2-19
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
BAB 3
KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN
TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH
PERIODE 2017 – 2019
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
Target pendapatan negara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal
ini sejalan dengan perkembangan ekonomi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Peranan pendapatan negara
sangat penting sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional dan mengurangi
pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan semakin pentingnya peran pendapatan
negara, Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan negara melalui instrumen
yang dimiliki, termasuk melalui kebijakan fiskal tahunan, seperti memberikan insentif fiskal
bagi sektor tertentu sebagai mesin penggerak pertumbuhan, sehingga pada gilirannya akan
meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
Dalam RAPBN tahun 2016 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019
sekaligus tahun kedua kabinet kerja, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan
pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan akan dijaga
kelanjutannya dengan melakukan berbagai penyempurnaan, serta dengan tetap memerhatikan
kondisi objektif perekonomian dan capaian pembangunan terkini. Kebijakan pendapatan negara
dalam RAPBN tahun 2016 mengacu pada strategi kebijakan fiskal tahun 2016 yakni dengan
memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan
daya saing; memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya programprogram prioritas ditengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk
merespon ketidakpastian; dan mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam
jangka menengah dan panjang.
Pada tahun 2016, kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun
2015. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang dibahas dalam bab
sebelumnya, pendapatan negara pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp1.848.107,2
miliar atau meningkat sebesar 12,0 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Dari jumlah
tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.565.784,1 miliar atau sebesar 84,7
persen, PNBP sebesar Rp280.291,4 miliar atau sebesar 15,2 persen dan penerimaan hibah
sebesar Rp2.031,8 miliar atau sebesar 0,1 persen, masing-masing persentase terhadap target
pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016. Secara umum, kebijakan pendapatan negara
dalam RAPBN tahun 2016 adalah melakukan optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan
iklim investasi dan tetap menjaga konservasi lingkungan.
3.1.1Pendapatan Dalam Negeri
Pendapatan dalam negeri tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp1.846.075,5 miliar, atau
meningkat 5,0 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 atau 12,1 persen jika
dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Pendapatan dalam negeri terdiri dari
penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565.784,1 miliar dan PNBP sebesar Rp280.291,4 miliar.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-1
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp1.565.784,1 miliar
atau meningkat sebesar 5,1 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 atau meningkat
sebesar 14,5 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan
tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun
2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas
organisasi, serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.
Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah
akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (1) kebijakan
optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti
peningkatan pengawasan pengusaha kena pajak dan perbaikan kualitas data internal;
(2) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan
daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (3) kebijakan yang
diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan
kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi (PMK 132 tahun 2015); dan (4) kebijakan yang
diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti penyesuaian tarif cukai.
BOKS II.3.1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan menggantikan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun
2009. Perubahan UU KUP ini juga masuk dalam salah satu program legislasi nasional (Prolegnas)
Tahun 2015.
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi bagi sistem
perpajakan di Indonesia karena hukum formal perpajakan yang memungkinkan ketentuan material
dapat dijalankan dengan baik. Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban wajib
pajak serta mengatur mengenai wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pengenaan sanksi
perpajakan apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun
tujuan dari penyusunan UU KUP untuk menggantikan UU KUP yang sekarang berlaku adalah untuk
memberikan pelayanan yang lebih murah, mudah, dan cepat untuk menurunkan compliance cost,
membangun administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta mencapai penerimaan pajak
yang optimal.
Terdapat beberapa pokok perubahan pada RUU KUP, antara lain: perubahan istilah wajib pajak
menjadi pembayar pajak, pelaksanaan self-assessment secara elektronik/paperless (e-registration,
e-taxpayment, dan e-filing), pembayaran pajak hanya dalam mata uang rupiah, penegasan hak
mendahulu untuk utang pajak, pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau pembayar
pajak yang turut serta membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana
pajak, kewenangan melakukan kampanye dan sosialisasi di bidang perpajakan kepada masyarakat
umum dalam setiap jenjang pendidikan, dan beberapa perubahan lainnya.
II.3-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti
penguatan dan perluasan basis data perpajakan, terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan
perpajakan, baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Kebijakan perpajakan pada
tahun 2016 akan difokuskan pada peningkatan law enforcement sebagai kelanjutan dari tahun
pembinaan yang merupakan fokus strategi pajak tahun 2015. Kebijakan teknis perpajakan tahun
2016 terangkum dalam Tabel II.3.1 yang diikuti dengan Tabel II.3.2 mengenai kegiatan
unggulan yang mendukung kebijakan tersebut. Terkait kebijakan kepabeanan dan cukai tahun
2016 terangkum dalam Tabel II.3.3.
TABEL II.3.1
KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2016
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
No.
1
Peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama
(nonkaryawan) dan WP badan.
kepatuhan
WP orang
pribadi usaha
2
Peningkatan tax ratio dan tax buoyancy melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi,
peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi,
dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3
Peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor
unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan
sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan.
4
Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal, melalui:
(a) digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT & e-filing;
(b) implementasi e-tax invoice di seluruh Indonesia;
(c) implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan
administrasi perpajakan; dan
(d) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
Disamping itu, kebijakan perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan daya
saing melalui pemberian insentif fiskal antara lain tax holiday, tax allowance, pembebasan
PPN barang strategis dalam rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan
perkembangan sektor-sektor/daerah tertentu, serta pemberian pajak ditanggung Pemerintah
(DTP) yang terdiri atas PPh DTP untuk komoditas panas bumi; PPh DTP atas bunga, imbal hasil,
dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan
SBN di pasar internasional; PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/
atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo;
serta bea masuk DTP.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-3
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
TABEL II.3.2
KEGIATAN UNGGULAN PERPAJAKAN 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1
Peningkatan pendapatan pajak melalui perluasan cakupan pelayanan dan
pengawasan (penambahan kantor dan pembentukan mobile tax office).
2
Perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajak
baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihak
ketiga.
Peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui implementasi faktur
pajak elektronik (e-tax invoice) secara nasional.
3
4
Perbaikan kualitas data internal berbasis IT antara lain melalui migrasi wajib
pajak ke e-filing dan perluasan jangkauan data processing center.
5
Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas data eksternal.
6
Peningkatan efektivitas pengelolaan wajib pajak melalui implementasi manajemen
kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (compliance risk management).
7
Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui implementasi modul
manajemen alur kerja dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
pada fungsi pemeriksaan, keberatan, dan banding.
8
Peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan berbasis IT antara lain
melalui penerapan tax clearance dan cash register online .
II.3-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.3
KEBIJAKAN TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1
Memperkuat kerangka hukum (legal framework ) dan implementasi peraturan dibidang
kepabeanan, antara lain:
a. penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang impor dan ekspor;
b. implementasi penuh sistem pembayaran pendapatan negara melalui billing system
Modul Penerimaan Negara Generasi 2; dan
c. melakukan sinergi dengan DJP dalam hal pertukaran data.
2
Mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur yang berbasis IT, antara
lain:
a. penerapan manajemen risiko yang terpusat terkait dengan pelayanan dan
pengawasan kepabeanan dan cukai;
b. peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National
Single Window/ INSW);
c. mengembangkan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS); dan
d. penyempurnaan prosedur pengawasan barang kena cukai melalui sistem
pengamanan pendapatan cukai.
3
Optimalisasi pengawasan impor melalui:
a. penelitian terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) yang mempunyai
kecenderungan salah dalam memberitahukan nilai pabean dan/atau tarif; dan
b. penelitian terhadap PIB yang mendapat fasilitas FTA melalui pengecekan validitas
dan otentisitas Certificate of Origin (CoO).
4
Penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan minuman
mengandung etil alkohol ilegal.
5
Intensifikasi pendapatan cukai melalui penyesuaian tarif cukai dengan memerhatikan
kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.
6
Optimalisasi pengawasan ekspor melalui:
a. pengawasan terhadap modus antarpulau;
b. penguatan fungsi laboratorium; dan
c. audit terhadap eksportir.
7
Penyelarasan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur melalui:
a. identifikasi fungsi utama dan cakupan kerja; dan
b. prioritisasi aspek organisasi dan sumber daya manusia.
Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan didukung
oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh, penerimaan perpajakan tahun 2016
direncanakan sebesar Rp1.565.784,1 miliar. Adapun rincian target penerimaan perpajakan
berdasarkan jenisnya disampaikan sebagai berikut.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-5
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Pendapatan pajak dalam negeri terdiri
GRAFIK II.3.1
PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2015−2016
atas pendapatan PPh, PPN dan PPnBM,
(persen)
PBB, cukai, dan pajak lainnya. Target
pendapatan pajak dalam negeri tahun
2016 adalah sebesar Rp1.524.012,7
miliar, meningkat sebesar 5,8 persen
jika dibandingkan dengan targetnya
dalam APBNP tahun 2015 atau sebesar
14,8 persen jika dibandingkan dengan
perkiraan realisasi tahun 2015. Faktor
2016 RAPBN
2015 APBNP
utama yang memengaruhi pendapatan
pajak dalam negeri adalah pertumbuhan
ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada
APBNP tahun 2015 dan RAPBN tahun 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.1. Peran PPh semakin
meningkat sesuai dengan peningkatan basis pajak dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
0,8
0,8
100%
1,9
90%
10,1
80%
PPh
70%
PPN
60%
1,3
10,2
PBB
50%
47,2
40%
Pajak lainnya
Cukai
40,0 30%
20%
50,1
Pajak lainnya
Cukai
37,6
PBB
PPN
10%
PPh
0%
2015
APBNP
2016
RAPBN
Sumber: Kementerian Keuangan
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai
Rp763.470,5 miliar, meningkat sebesar 12,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam
APBNP tahun 2015 atau sebesar 17,8 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan
tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang diasumsikan meningkat pada
tahun 2016. Selain itu, peningkatan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan,
antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha
(nonkaryawan) dan WP badan, perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap
calon wajib pajak baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data
pihak ketiga, serta extra effort lainnya yang dilakukan dalam penggalian potensi. Kontribusi
pendapatan PPh badan terhadap pendapatan PPh nonmigas ditargetkan meningkat, sebagai
dampak dari kebijakan intensifikasi PPh badan dan penurunan PPh OP akibat kenaikan PTKP.
Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik
II.3.2 dan Grafik II.3.3.
Triliun Rp
GRAFIK II.3.2
PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN,
2015−2016
GRAFIK II.3.3
PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN NONMIGAS, 2015−2016
(persen)
900
100%
90%
800
700
600
48,5
80%
49,5
500
715,0
629,8
40%
0%
2015
APBNP
2016
RAPBN
PPh Nonmigas
Sumber: Kementerian Keuangan
PPh Migas
43,0
49,0
30%
10%
100
II.3-6
51,0
20%
200
0
57,0
50%
400
300
51,0
70%
60%
2015 APBNP
PPh Nonmigas O/P
49,0
PPh Nonmigas
Badan
2015
APBNP
PPh Nonmigas O/P
57,0
43,0
2016
RAPBN
PPh Nonmigas Badan
2016 RAPBN
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
BOKS II.3.2
PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan baru untuk meningkatkan
batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Secara umum,
peraturan ini menyebutkan terjadinya peningkatan batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang
semula sebesar Rp24.300.000,00 setahun menjadi Rp36.000.000,00 setahun. Ketentuan mengenai
PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
(UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan
Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Berikut tabel yang memperlihatkan
penyesuaian besaran PTKP terkini.
PERKEMBANGAN NILAI PENGHASILAN T IDAK KENA PAJAK (PT KP)
PT KP
- PTKP Sendiri
UU No. 8
T ahun
1983
960.000
UU No. 10
T ahun
1994
UU No. 17
T ahun
2000
KMK No.
KMK No.
PMK No.
PMK No.
UU No. 36
564/KMK.0 137 /KMK.05
162/PMK.011 122/PMK.01
T ahun 2008
3/2004
/2005
/2012
0/2015
1.7 28.000
2.880.000
12.000.000
13.200.000
15.840.000
24.300.000
36.000.000
- Istri/Suami
480.000
864.000
1.440.000
1.200.000
1.200.000
1.320.000
2.025.000
3.000.000
- Tanggungan, Max. 3 orang
480.000
864.000
1.440.000
1.200.000
1.200.000
1.320.000
2.025.000
3.000.000
Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
Peraturan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2015 dan berlaku surut, sehingga pelaksanaannya tetap
berlaku per 1 Januari 2015 walaupun peraturan tersebut ditetapkan per 1 Juli 2015. Dengan demikian
akan dilakukan penyesuaian penghitungan PPh pada semester II 2015 dengan memperhitungkan
PTKP yang baru dan pembayaran pajak pada semester I tahun 2015.
Ada beberapa pertimbangan pokok terkait penyesuaian besaran PTKP tersebut. Pertama, untuk
menjaga daya beli masyarakat akibat adanya pergerakan harga kebutuhan pokok sebagai dampak
dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, terjadi penyesuaian upah minimum propinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di hampir semua daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi,
khususnya terlihat pada semester I tahun 2015, sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global
dari mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2015 melalui peningkatan permintaan domestik dengan
tetap mendorong daya beli masyarakat.
Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada pendapatan pajak itu sendiri tetapi juga
pada perekonomian secara luas. Dari sisi pendapatan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan
penghasilan kena pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah turunnya pendapatan PPh orang
pribadi jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya apabila tidak ada kenaikan PTKP. Meskipun
kenaikan PTKP berdampak negatif terhadap pendapatan PPh, di lain sisi akan berdampak positif
terhadap pendapatan PPN dan PPnBM karena meningkatnya disposable income dari masyarakat
akan meningkatkan konsumsi domestik. Kebijakan ini dilihat dari sisi ekonomi makro juga akan
berdampak positif karena akan mendorong permintaan agregat baik dari sisi konsumsi rumah tangga
maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus
bagi perekonomian nasional di semester II tahun 2015.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-7
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Pendapatan PPh migas dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp48.461,7 miliar atau
turun 2,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 atau 6,9 persen dari perkiraan realisasi
tahun 2015. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut akibat dari turunnya asumsi lifting
gas pada RAPBN tahun 2016. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun
2016 ditargetkan mencapai Rp715.008,8 miliar atau meningkat 13,5 persen dari target dalam
APBNP tahun 2015 atau 20,0 persen dibandingkan target dalam perkiraan realisasi tahun 2015.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besaran perkiraan pertumbuhan ekonomi
tahun 2016 dan meningkatnya basis pajak sebagai hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi dan
intensifikasi kebijakan perpajakan.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah PPnBM
Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN
GRAFIK II.3.4
PENDAPATAN PPN dan PPnBM, 2015−2016
tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar
Rp
Lainnya
Rp573.690,6 miliar, turun sebesar 0,5 Triliun
700
Impor
persen dari target dalam APBNP tahun
Dalam negeri
600
2015. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan
500
218,3
231,0
perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan
400
PPN dan PPnBM meningkat 15,1 persen.
300
Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri
200
357,5
342,4
atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam
100
negeri sebesar Rp342.423,8 miliar, PPN
0
dan PPnBM impor sebesar Rp230.963,7
2015
2016
APBNP
RAPBN
miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Sumber: Kementerian Keuangan
Rp303,1 miliar. Perubahan PPN dan PPnBM
dipengaruhi oleh peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan
konsumsi rumah tangga dan impor, dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi
e-tax invoice serta implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online
dengan administrasi perpajakan, serta perubahan basis perhitungan yang telah disesuaikan
dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2015
dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.4.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun
2016 ditargetkan mencapai Rp19.433,7
miliar, menurun sebesar 27,2 persen
jika dibandingkan dengan target dalam
APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi
tahun 2015. Penurunan pendapatan PBB
dipengaruhi oleh penurunan proyeksi
produksi migas pada tahun 2016 karena
sebagian besar pendapatan PBB berasal
dari PBB migas. Perbandingan pendapatan
PBB tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada
Grafik II.3.5.
II.3-8
GRAFIK II.3.5
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
2015−2016
30
1,1
0,3
1,3
25
20
1,0
0,4
1,5
15
23,9
10
16,5
5
-
2015
APBNP
PBB Migas
2016
RAPBN
PBB Perkebunan
PBB Perhutanan
PBB Pertambangan
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Pendapatan Cukai
Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp155.519,6 miliar, terdiri
atas cukai hasil tembakau sebesar Rp148.855,9 miliar, cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp171,2
miliar, dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp6.492,4 miliar.
Jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun
2015, pendapatan cukai meningkat 6,7 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan
pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 7,0 persen. Penentuan target pendapatan cukai
diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai
hasil tembakau.
Untuk mengamankan target
pendapatan cukai dalam RAPBN
tahun 2016, kebijakan yang akan
ditempuh antara lain: (a) penyesuaian
tarif cukai hasil tembakau dengan
memerhatikan faktor ketenagakerjaan
dan kesejahteraan petani tembakau;
(b) penegakan hukum di bidang cukai
khususnya terkait dengan rokok dan
MMEA ilegal; dan (c) penyempurnaan
prosedur pengawasan barang kena
cukai melalui sistem pengamanan
pita cukai. Grafik II.3.6 menyajikan
perbandingan pendapatan cukai tahun
2015 dan 2016.
Triliun Rp
180
GRAFIK II.3.6
PENDAPATAN CUKAI, 2015−2016
160
6,5
6,5
140
120
100
80
60
139,1
148,9
2015
APBNP
2016
RAPBN
40
20
-
Cukai Hasil Tembakau
Cukai EA
Cukai MMEA
Sumber: Kementerian Keuangan
Pendapatan Pajak Lainnya
Pendapatan pajak lainnya berasal dari
GRAFIK II.3.7
pendapatan bea meterai, pendapatan
PENDAPATAN PAJAK LAINNYA, 2015−2016
pajak tidak langsung lainnya, dan Triliun Rp
14
pendapatan bunga penagihan pajak.
Pendapatan pajak lainnya dalam 12
RAPBN tahun 2016 ditargetkan 10
mencapai Rp11.898,4 miliar, atau
8
meningkat sebesar 1,4 persen jika
6
11,7
11,9
dibandingkan dengan target dalam
4
APBNP tahun 2015. Namun, apabila
2
dibandingkan dengan perkiraan
0
realisasi tahun 2015, target pajak
2015
2016
APBNP
RAPBN
lainnya tahun 2016 meningkat 34,4
persen. Peningkatan tersebut terutama Sumber: Kementerian Keuangan
didorong oleh pertumbuhan dari sektor
jasa keuangan yang diharapkan akan meningkatkan transaksi yang menggunakan bea meterai.
Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.7.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-9
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Pendapatan pajak perdagangan internasional pada RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar
Rp41.771,3 miliar, turun sebesar 15,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Apabila
dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015 target Pajak Pendapatan Internasional
meningkat 5,5 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015, yang terdiri atas pendapatan
bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penentuan target pendapatan pajak perdagangan
internasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya
beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan.
Secara umum kebijakan di bidang
GRAFIK II.3.8
kepabeanan yang akan ditempuh
PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL,
pada tahun 2016 adalah: (a)
2015−2016
penguatan kerangka hukum (legal Triliun Rp
Bea keluar
Bea masuk
framework) melalui penyelesaian/
60
penyempurnaan peraturan di bidang
50
lalu lintas barang dan jasa; (b)
12,1
2,9
40
peningkatan kualitas sarana dan
prasarana operasi serta informasi
30
kepabeanan; dan (c) pengembangan
20
38,9
37,2
dan penyempurnaan sistem dan
10
prosedur yang berbasis IT yang
meliputi profilling perusahaan yang
0
2015
2016
terkait dengan kegiatan kepabeanan,
APBNP
RAPBN
peningkatan implementasi pintu Sumber: Kementerian Keuangan
tunggal nasional Indonesia (Indonesia
national single window/INSW), pengembangan otomasi tempat penimbunan sementara
(TPS), dan kawasan berikat (KB). Grafik II.3.8 menyajikan perbandingan pendapatan pajak
perdagangan internasional tahun 2015 dan 2016.
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan bea masuk dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp38.902,0 miliar,
meningkat 4,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau meningkat
12,6 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Pendapatan bea masuk
tersebut termasuk insentif bea masuk ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp580,0 miliar.
Meningkatnya pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan
nilai impor seiring dengan perkiraan meningkatnya volume perdagangan internasional.
Pendapatan Bea Keluar
Pendapatan bea keluar dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp2.869,3 miliar,
turun sebesar 76,2 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau turun
sebesar 43,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut
selain disebabkan karena rendahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional sehingga
berada di bawah threshold US$ 750 per MT untuk dikenakan bea keluar, juga diakibatkan oleh
berkurangnya pendapatan bea keluar CPO beserta turunannya sebagai akibat dari kebijakan
pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai amanat dari Perpres
II.3-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Disamping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan hilirisasi mineral yang
mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dengan tarif yang lebih rendah.
Pada RAPBN tahun 2016, pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan bea
keluar mineral dan produk turunannya sebesar Rp2.569,3 miliar dan pendapatan bea keluar
atas kakao, kulit, dan kayu sebesar Rp300,0 miliar.
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
adalah seluruh pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan,
yang terdiri dari: (1) pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
(2) pendapatan pemanfaatan sumber daya alam; (3) pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan; (4) pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
Pemerintah; (5) pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan
denda administrasi; (6) pendapatan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
(7) pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN,
PNBP dikelompokkan menjadi pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN,
PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU).
BOX II.3.3
PEMBENTUKAN DANA PENDUKUNG SAWIT (CPO SUPPORTING FUND/CSF)
Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hasil ekspor CPO serta produk turunannya
selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara Indonesia, terutama
melalui bea keluar. Di tengah melemahnya harga pasaran CPO di pasar global, industri CPO
merupakan industri yang terdampak langsung dengan turunnya harga tersebut. Melemahnya harga
CPO juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bea keluar baru dapat ditarik dengan
batas harga CPO minimal senilai US$750 per metrik ton dengan tarif 7,5 persen. Apabila harga CPO
berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar.
Pada tahun 2014, terutama pada semester II, harga CPO di pasar internasional terus menurun
sampai di bawah US$750 per MT dan kondisi tersebut berlanjut hingga semester pertama tahun 2015
dimana harga CPO masih berada di bawah US$700 per MT. Rendahnya harga CPO ini memberikan
disinsentif bagi industri pengolahan sawit beserta produk turunannya di dalam negeri. Oleh karena
itu, Pemerintah memutuskan kebijakan untuk penguatan permintaan sawit domestik sebagai stimulus
bagi industri pengolahan sawit untuk berkembang yaitu kewajiban campuran 15 persen biodiesel,
bahan bakar nabati (BBN) berbahan dasar CPO, untuk bahan bahan bakar jenis solar (B15).
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan B15 tersebut, Pemerintah akan memungut dana bagi ekspor
crude palm oil (CPO) dan produk turunannya atau CPO Supporting Fund (CSF) mulai 1 Juli 2015.
Seluruh perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit diwajibkan membayar dana pendukung
sawit (CPO supporting fund/CSF) sebesar US$10-US$50 per MT sebelum melakukan ekspor. Selain
merupakan salah satu dukungan Pemerintah untuk mewujudkan peningkatan porsi campuran
biodiesel menjadi 15 persen, kebijakan ini dilakukan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan. Selain untuk menambah pasokan untuk industri dalam negeri, kebijakan ini juga
diharapkan dapat memperbaiki harga CPO di pasar internasional, mengingat Indonesia merupakan
produsen terbesar CPO di dunia.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-11
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Untuk mendukung program CSF tersebut, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dibentuklah Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pengelola CSF. Pembentukan unit ini bertujuan
untuk mendorong percepatan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodisel dari bahan baku industri
kelapa sawit, memfasilitasi program peremajaan (replanting) perkebunan sawit rakyat, penelitian
dan pengembangan, promosi, pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya
manusia perkebunan kelapa sawit. BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di bawah
koordinasi Kementerian Keuangan.
Penarikan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya menggunakan prinsip
penghindaran pengenaan pajak berganda. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU BPDP Kelapa Sawit
Pada Kementerian Keuangan yang diharmonisasikan dengan PMK Nomor 136/PMK.010/2015
Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar di mana
keduanya menggunakan tarif spesifik dalam dolar Amerika Serikat. Dalam ketentuan sebelumnya,
bea keluar atas CPO ditentukan sebesar 7,5 persen untuk produk CPO pada saat harga mencapai
US$750 per MT atau US$56,3 per MT sedangkan untuk produk turunan CPO adalah 0-3 persen pada
saat harga US$750 per MT. Dalam ketentuan tarif bea keluar terbaru, tarif bea keluar menjadi US$3
per MT apabila harga minimal adalah US$750 per MT untuk produk CPO dan produk olahannya
sebagian besar tidak dikenakan bea keluar.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan kontribusi PNBP sebagai salah satu
sumber pendapatan negara di tahun 2016. Walaupun, pendapatan SDA masih akan memberikan
kontribusi terbesar dalam PNBP, Pemerintah akan tetap berupaya mengoptimalkan sumbersumber lainnya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan yaitu indikator
harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta
lifting minyak bumi dan gas bumi, PNBP tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp280.291,4
miliar. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.215,9 miliar atau 4,2 persen dari
target dalam APBNP 2015 atau sebesar 0,3 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi
tahun 2015.
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2016
direncanakan sebesar Rp130.951,0 miliar
yang terdiri dari pendapatan SDA migas
sebesar Rp84.822,5 miliar dan pendapatan
SDA nonmigas sebesar Rp46.128,5 miliar.
Secara umum, pendapatan SDA mengalami
kenaikan sebesar Rp12.031,9 miliar jika
dibandingkan dengan target dalam APBNP
tahun 2015 atau Rp4.950,7 miliar dari
perkiraan realisasi tahun 2015.
GRAFIK II.3.9
PENERIMAAN SDA MIGAS, 2015−2016
Triliun Rp
90
Gas Bumi
Minyak Bumi
80
18,5
19,8
70
60
50
40
66,3
61,6
30
20
10
0
2015
APBNP
2016
RAPBN
Target pendapatan SDA migas dalam tahun
2016 sebesar Rp84.822,5 miliar terdiri
dari pendapatan minyak bumi sebesar Sumber: Kementerian Keuangan
Rp66.278,1 miliar dan pendapatan gas bumi
sebesar Rp18.544,5 miliar. Grafik II.3.9 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA
2 01 5
APBNP
ICP (USD/Bar el)
Ku r s (Rp/USD)
Lifting Miny ak Bu m i (MBPD)
Lifting Gas Bu m i (MBOEPD)
II.3-12
2 01 6
RAPBN
6 0,0
6 0,0
1 2 .500,0
1 3 .4 00,0
82 5,0
83 0,0
1 .2 2 1 ,0
1 .1 55,0
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
migas tahun 2015 dan 2016. Kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan
pendapatan dari pengelolaan SDA migas tercantum dalam Tabel II.3.4.
TABEL II.3.4
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1
Percepatan produksi migas yang bersumber dari lapangan baru seperti Banyu Urip, Bukit
Tua, Senoro, Husky – Madura, Matindok, dan Kepodang.
Melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan lifting migas melalui:
a. optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapanganlapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak;
b. melakukan percepatan pengembangan lapangan baru;
c. melakukan percepatan produksi pada lapangan penemuan baru dan lama;
d. meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk
meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown ;
e. mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan
enhanced oil recovery (EOR); serta
f. meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mendukung operasi hulu migas
dalam rangka memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan.
2
3
Mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery melalui pengendalian sehingga
menjaga angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dan pengawasan intensif
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan KKKS dan diajukan sebagai cost recovery .
4
Memperbaharui harga jual gas melalui renegosiasi kontrak dengan KKKS.
Sedangkan untuk pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp46.128,5
miliar yang masih tetap didominasi oleh pendapatan pertambangan mineral dan batubara.
Dalam tahun 2016 pendapatan SDA
GRAFIK II.3.10
nonmigas tersebut meningkat sebesar
PENERIMAAN SDA NONMIGAS, 2015−2016
Rp8.574,2 miliar atau 22,8 persen jika Triliun Rp
Panas Bumi Perikanan Kehutanan Pertambangan Minerba
dibandingkan dengan target dalam 50
0,7
0,7
APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi 45
3,9
40
0,6
tahun 2015 sebesar Rp37.554,3 miliar. 35
0,6
4,7
Untuk dapat mencapai target PNBP 30
SDA nonmigas tersebut Pemerintah 25
40,8
20
akan melakukan kebijakan-kebijakan
31,7
15
sebagaimana tertera dalam Tabel 10
5
II.3.5. Grafik II.3.10 memperlihatkan
0
2015
2016
perbandingan pendapatan SDA nonmigas
APBNP
RAPBN
tahun 2015 dan 2016 beserta komponen Sumber: Kementerian Keuangan
pendapatannya.
Secara lebih rinci, pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam RAPBN tahun 2016
ditargetkan sebesar Rp40.820,2 miliar. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara
tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp1.568,8 miliar dan pendapatan
royalti sebesar Rp39.251,4 miliar.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-13
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
TABEL II.3.5
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara
1
Melakukan kajian tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara.
2
Mengusulkan pengenaan tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan
sesuai dengan amanat Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
3
Melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara (PKP2B), dalam hal ini KESDM sedang berusaha agar
perusahaan KK dapat memenuhi kewajiban iuran produksi/royalti sesuai dengan PP
No. 9 Tahun 2012.
Melakukan verifikasi pembayaran kewajiban iuran tetap, iuran produksi/royalti dan
DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) dari pemegang KK dan PKP2B.
4
5
Mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan
DHPB yang belum terselesaikan.
6
Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/instansi terkait
termasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengoptimalkan PNBP, iuran tetap
panas bumi, serta melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan panas
bumi untuk optimalisasi PNBP.
7
Melakukan pengembangan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan pada Badan Diklat ESDM dan Badan Litbang
ESDM dengan perusahaan/industri.
8
Mendorong percepatan pembukaan wilayah kerja migas baru terutama dari wilayah
kerja migas nonkonvensional sesuai dengan Permen ESDM No. 5 Tahun 2012 tentang
Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas nonkonvensional.
9
Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dari hasil penyisihan dan terminasi wilayah
kerja yang dikelola Pusdatin ESDM.
10 Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi dalam rangka menciptakan tertib administrasi
perencanaan target dan pelaporan realisasi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM.
11
II.3-14
Melakukan monitoring serta evaluasi jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di
Kementerian ESDM.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.5 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Kehutanan
1
Penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis
PNBP).
2
Penyesuaian secara berkala atas penetapan harga patokan pengenaan provisi
sumber daya hutan (PSDH) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta regulasi di
berbagai bidang untuk merangsang tumbuhnya usaha sektor kehutanan.
3
Reformasi tata kelola melalui perbaikan peraturan terkait.
4
5
Peningkatan kualitas pengelola PNBP.
Peningkatan peran serta para pihak terkait.
6
Optimalisasi terhadap piutang PNBP yang belum tertagih (wajib bayar yang
menunggak pembayaran PNBP).
7
Pengembangan sistem penata usahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi
informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan
Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
8 Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan
kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem).
9 Intensifikasi pengenaan PNBP nonkayu, dan penagihan PNBP terutang.
10 Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman,
penambahan areal tanaman pada hutan tanaman.
11
Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan.
12 Pemberlakuan sistem pembayaran PNBP secara elektronik (SIMPONI).
Kebijakan SDA Perikanan
1
Perbaikan data potensi perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia (WPP-RI).
2
Perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dalam rangka
peningkatan PNBP yang berkelanjutan dan bersinergi dengan upaya
penanggulangan Illegal Unreported Unregulated Fishing .
Mengelola usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk
kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus melakukan upaya konservasi
sumber daya ikan.
3
4
Penguatan armada perikanan nasional dengan mengutamakan kapal perikanan
buatan dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-15
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
TABEL II.3.5 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Panas Bumi
1
Memberlakukan kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang ijinnya
ditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
diberlakukan, untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi.
2
Mengintensifkan penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang izin panas
bumi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penagihan
terhadap pemegang IPB yang masih menunggak pembayaran.
Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/intansi terkait
untuk melakukan efisiensi biaya operasional.
Mendorong pengusaha panas bumi untuk segera melakukan eksplorasi dan
eksploitasi.
Memfasilitasi negosiasi harga uap/listrik panas bumi.
Menyelesaikan penyusunan regulasi panas bumi sebagai turunan dari UU No. 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan menyempurnakan peraturan lain terkait
panas bumi.
3
4
5
6
Selanjutnya, pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp3.929,7
miliar, mengalami penurunan sebesar Rp783,6 miliar atau 16,6 persen jika dibandingkan
dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp4.713,3
miliar sebagai akibat dari kebijakan penundaan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut
yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sesuai dengan Inpres
Nomor 8 Tahun 2015. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2016 tersebut bersumber
dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.910,2 miliar, iuran hak penggunaan hutan sebesar
Rp165,9 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp852,8 miliar, dan izin penggunaan kawasan
hutan sebesar Rp1.000,3 miliar.
Dalam RAPBN tahun 2016, pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp693,0 miliar,
meningkat sebesar Rp114,2 miliar atau 19,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam
APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015, terutama karena adanya perbaikan tata
kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap. Sementara itu, pendapatan yang bersumber
dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2016 ditargetkan akan mencapai Rp685,6 miliar,
meningkat sebesar Rp102,0 miliar atau 17,5 persen jika dibandingkan dengan target APBNP
tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 terutama terkait efisiensi biaya operasional dan
intensifikasi penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang IPB.
Pendapatan Bagian Laba BUMN
Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp31.164,0 miliar, lebih
rendah sebesar Rp5.792,5 miliar atau 15,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP
tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba
II.3-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
BUMN tahun 2016 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp6.944,5
miliar dan pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp24.219,5 miliar. Sampai dengan 31
Desember 2014 terdapat 5 BUMN di sektor perbankan dan 114 BUMN di sektor nonperbankan
seperti sektor pertambangan, energi, jasa konstruksi, jasa perhubungan, dan telekomunikasi.
Pendapatan bagian laba BUMN tersebut juga telah memperhitungkan pendapatan dividen
saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956,0 miliar yang merupakan pendapatan nontunai
dan bersifat in-out dengan pembiayaan dalam RAPBN tahun 2016 dengan jumlah yang
sama. Dalam tahun 2016, peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih ditingkatkan lagi,
khususnya dalam mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan,
pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan payout
ratio yang tepat untuk mendukung
GRAFIK II.3.11
penguatan permodalan BUMN dalam
PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN,
peningkatan kapasitas, terutama
2015−2016
Rp
Perbankan
Non Perbankan
untuk investasi (capital expenditure). Triliun
40
Kebijakan tersebut ditempuh melalui:
35
6,8
(a) peny esuaian targe t divide n
30
6,9
dari BUMN sektor perminyakan,
25
pertambangan, dan perkebunan sesuai
20
dengan kondisi ekonomi makro terkini;
15
30,2
24,2
10
dan (b) tetap menjaga capital adequacy
5
ratio (CAR) BUMN Perbankan diatas
0
15 persen. Proyeksi pendapatan bagian
2015
2016
APBNP
RAPBN
laba BUMN tahun 2015 dan 2016
Sumber: Kementerian Keuangan
disajikan pada Grafik II.3.11.
PNBP Lainnya
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
kelompok pendapatan yang termasuk dalam PNBP lainnya adalah pendapatan yang bersumber
dari pengelolaan dana Pemerintah, pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, pendapatan
berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta
pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara, jenis PNBP yang
diluar kelompok tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain:
(1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan;
(2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan;
(5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7)
pendapatan iuran dan denda; serta (8) pendapatan lain-lain.
PNBP lainnya dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp82.816,4 miliar, menurun
sebesar Rp7.293,2 miliar atau 8,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun
2015 atau 8,4 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan
tersebut lebih disebabkan oleh turunnya pendapatan penjualan hasil tambang, dan pendapatan
premium obligasi negara. Namun, upaya pencapaian target RAPBN tahun 2016 tersebut masih
terkendala dengan belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP
K/L. Untuk itu, optimalisasi PNBP lainnya dalam tahun 2016 secara umum akan terus diupayakan,
melalui: (1) penyempurnaan/reviu PP tentang tarif atas jenis PNBP di masing-masing K/L untuk
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-17
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
GRAFIK II.3.12
PNBP LAINNYA, 2015-2016
(2) pelaksanaan monitoring dan
evaluasi sebagai sarana pengawasan, Triliun Rp
100
Pendapatan Lain-Lain
pengendalian, dan evaluasi terhadap
90
pelaksanaan pemungutan PNBP;
18,1
Pendapatan Iuran dan Denda
80
8,4
(3) peningkatan pelayanan berbasis
1,2
0,7
4,1
70
3,2
3,2
5,8
teknologi informasi dan melengkapi
Pendapatan Pendidikan
60
database wajib bayar PNBP;
50
31,2
42,7
Pendapatan Bunga
40
(4) penegakan hukum terhadap
30
pelanggaran ketentuan pemungutan
Pendapatan Jasa
20
dan pengelolaan PNBP; (5) peningkatan
30,9
23,0
10
sarana prasarana penghasil PNBP dan
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
0
(Pemanfaatan dan
2015
2016
kualitas SDM pengelola PNBP; dan
Pemindahtanganan) serta
APBNP
RAPBN
Pendapatan dari Penjualan
(6) pemanfaatan online system dalam Sumber: Kementerian Keuangan
penyetoran PNBP melalui sistem
informasi PNBP online (SIMPONI). Perbandingan target PNBP lainnya tahun 2015—2016
disajikan pada Grafik II.3.12.
Sampai dengan saat ini, dari 68 K/L yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat
enam K/L sebagai penyumbang PNBP terbesar. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Peningkatan target PNBP yang cukup tinggi pada Kemenhub dan Polri akan dapat dicapai
melalui intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar serta
melakukan revisi atas ketentuan jenis dan tarif PNBP yang berlaku. Target PNBP dari enam
K/L terbesar tersebut dalam tahun 2015—2016 disajikan pada Tabel II.3.6 berikut.
TABEL II.3.6
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2015-2016
(miliar rupiah)
No.
Kementerian Negara/Lembaga
APBNP
2015
RAPBN
2016
12.381,2
12.876,1
4,0
(%)
1
Kementerian Komunikasi dan Informatika
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.358,5
9.704,8
122,7
3
Kementerian Hukum dan HAM
4.287,5
4.346,9
1,4
4
Kementerian Perhubungan
2.857,8
9.098,7
21 8,4
5
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2.421,5
3.226,9
33,3
6
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
1.936,3
2.164,3
11,8
Sumber : Berbagai Kementerian Negara/Lembaga
Untuk dapat mencapai target yang direncanakan di tahun 2016 ke enam K/L dimaksud akan
melakukan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Tabel II.3.7.
II.3-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.7
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP
6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kementerian Komunikasi dan Informatika
1
2
Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggaraan
telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio.
Melaksanakan penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi,
pengguna frekuensi radio, dan pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi.
3
Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan
mempermudah proses pelayanan publik.
4
Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP dari sumber biaya hak penggunaan
(BHP) telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran
secara periodik dan intensif.
5
Meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran BHP
Telekomunikasi terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim
Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP sebagai pendamping.
6
Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi
untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada
negara melalui forum bimbingan teknis.
7
Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan
telekomunikasi baik yang memiliki izin penyelenggaraan maupun yang tidak
memiliki izin penyelenggaraan.
8
Penyempurnaan database wajib bayar BHP Telekomunikasi.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1
2
Menunjang peneliti, perguruan tinggi, dan industri untuk meningkatkan sarana
dan prasarana serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014.
3
Penegerian perguruan tinggi swasta dan pendirian perguruan tinggi baru untuk
menambah kapasitas tampung.
4
Pembukaan program studi baru, baik program diploma, sarjana, maupun
pascasarjana atas inisiatif perguruan tinggi.
5
Operasionalisasi rumah sakit pendidikan di perguruan tinggi.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-19
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP
6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kepolisian Republik Indonesia
1
Meningkatkan kualitas SDM fungsi lalu lintas yang profesional dalam mendukung
pelaksanaan tugas di bidang fungsi teknis lalu lintas maupun di bidang informasi dan
teknologi komputer secara bertahap dan berkelanjutan menuju industri Kepolisian
yang mandiri guna mewujudkan Pelayanan Prima, Anti KKN, dan Anti Kekerasan.
2
Memantapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi dengan
melanjutkan dan mengembangkan program Integrated Road Safety Management
System (IRSMS) II sampai dengan tingkat Polres dalam mendukung terwujudnya
visi keselamatan berlalu lintas.
3
Menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan secara tematik dan operasi kepolisian di
bidang lalu lintas dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu
lintas guna mendukung terwujudnya Kamseltibcar (keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran).
Menekan jumlah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dengan melaksanakan
penegakan hukum serta kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di
bidang lalu lintas.
4
5
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang regident, pengemudi dan
kendaraan bermotor berbasis teknologi, elektronik regident (ERI) dengan kegiatan
penggelaran SIM online , STNK online, dan BPKB online .
6
Senjata api milik masyarakat dapat diberikan izin penggunaan dengan kartu
pemilikan senpi, pembaharuan buku pemilikan senjata api (buku PAS), dan izin hibah.
7
Menginventarisasi surat izin penempatan (SIP) rumah dinas di lingkungan Polri.
8
9
Menertibkan aset tanah/bangunan Polri dan Rumdin Polri.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar rumah sakit dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan antara lain melalui rekruitment personel
dan mitra kerja (khusus untuk dokter).
10
Meningkatkan produktivitas pelayanan melalui:
(a) pengembangan jenis dan kualitas pelayanan penunjang diagnosis;
(b) menambah jumlah kapasitas ruang perawatan dan tempat tidur; dan
(c) mengembangkan sarana dan prasarana rawat jalan, seperti pengadaan alat
kesehatan, dan pengembangan gedung rumah sakit.
II.3-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP
6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1
Perubahan PP 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dan PP 10 Tahun 2015
tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2014.
2
Pengembangan sistem penerbitan paspor berbasis one stop service pada seluruh
kantor imigrasi.
3
Penerapan e-passport secara menyeluruh dan penambahan UPT yang menerbitkan eKitas dan e-Kitap.
4
Pengembangan bussiness process pelayanan izin tinggal.
5
Pembangunan unit layanan paspor (ULP) dalam upaya peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
6
Pengembangan sistem layanan visa online untuk mempermudah pengajuan aplikasi
permohonan visa sehingga dapat dilakukan melalui internet.
7
Penambahan penerapan autogate pada tempat pemeriksaan imigrasi dengan tujuan
mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemeriksaan
keimigrasian.
8
Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan.
9
Pemberian insentif pendaftaran terkait hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga
merangsang masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan HKI.
10
Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi
daerah melalui inventarisasi dan pendaftaran indikasi geografis serta pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
11
Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan manfaat perlindungan
HKI bagi usaha kecil menengah, litbang, perguruan tinggi, pelaku usaha, konsultan
HKI serta para pemangku kepentingan.
12
Kebijakan perpanjangan merek secara online dalam rangka proses percepatan
penerbitan merek.
13
Percepatan permohonan hak cipta dari 9 (sembilan) bulan menjadi 14 (empat belas)
hari.
14
Pelaksanaan sistem pembayaran PNBP administrasi hukum umum (SIMPADHU),
yaitu: pengintegrasian pembayaran PNBP atas pelayanan jasa hukum antara AHU
online dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI).
15
Pelaksanaan otomasi pelayanan kewarganegaraan dan partai politik.
16
Pelaksanaan diklat penyusunan perancangan Undang-Undang (SUNCANG) untuk
masyarakat umum dan instansi/lembaga/kementerian lain.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-21
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP
6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1
Penertiban data aset.
2
Intensifikasi pendapatan umum lainnya.
3
Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang lebih proaktif melalui penyebarluasan
informasi, dan pemberdayaan masyarakat.
4
Peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Kementerian Perhubungan
1
Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi.
2
Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan angkutan antarmoda dan
memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda.
3
4
Mendorong peran serta Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan.
Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi nasional, regional, dan
internasional di bidang lalu lintas.
5
Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat termasuk memberikan insentif petugas operasional.
6
Intensifikasi PNBP dengan meningkatkan penagihan atas piutang wajib bayar.
7
Ekstensifikasi PNBP dengan mengoptimalkan penggunaan BMN.
Pendapatan Badan Layanan Umum
Pengaturan tentang Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, bidang yang mendominasi pola
pengelolaan keuangan melalui BLU selama ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu
sekitar 63 persen dari total target BLU di tahun 2015. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan, beberapa faktor yang memengaruhi adalah adanya perubahan
tarif dan remunerasi BLU, meningkatnya jumlah BLU, dan potensi satker yang dapat menjadi
BLU, serta optimalisasi sumber PNBP BLU, tidak hanya dari layanan inti.
II.3-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Pendapatan BLU dalam tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp35.359,9 miliar, meningkat
sebesar Rp12.269,7 miliar atau 53,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun
2015 atau sebesar Rp9.269,7 miliar bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015.
Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10
Juni 2015. BLU ini akan mengelola dana pendukung sawit (CPO Supporting Fund), yang antara
lain berasal dari pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya. Selain
itu, peningkatan target BLU dalam RAPBN tahun 2016 bersumber dari optimalisasi pendapatan
BLU yang selama ini telah dilakukan. Untuk mencapai target tersebut, akan ditempuh upayaupaya: (a) mengoptimalkan potensi pendapatan BLU tidak hanya dari jasa layanan umum,
tetapi juga dari pendapatan hasil kerjasama, hibah, dan pemanfaatan aset BLU; (b) modernisasi
layanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis terbaik; (c) menertibkan
potensi pendapatan BLU agar on budget melalui pemberian remunerasi berdasarkan persentase
tertentu dari pendapatan BLU;
GRAFIK II.3.13
(d) menerapkan kebijakan tarif layanan
PENDAPATAN BLU, 2015−2016
yang sesuai dengan daya beli dan
Triliun Rp
konsumen yang dituju (kebijakan cost
40,0
minus, cost recovery, dan cost plus);
35,0
serta (e) BLU juga diarahkan untuk
30,0
memperluas akses/keterjangkauan
16,7
25,0
layanan bagi masyarakat yang
20,0
6,2
membutuhkan (UMKM, masyarakat
2,3
2,0
miskin/berpenghasilan rendah,
15,0
6,5
6,6
korban bencana, dan masyarakat yang
10,0
perlu dilindungi) dan meningkatkan
5,0
9,8
8,3
kemandirian pendanaan BLU untuk
pelayanan kepada masyarakat.
2015
2016
APBNP
RAPBN
Perbandingan target pendapatan
Jasa Rumah Sakit
Jasa Pendidikan
Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pend BLU Lainnya
BLU tahun 2015—2016 disajikan pada
Sumber: Kementerian Keuangan
Grafik II.3.13.
3.1.2 Penerimaan Hibah
Terkait penerimaan hibah, Pemerintah lebih memprioritaskan mendapatkan hibah, baik
dari dalam maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang memberatkan untuk
pengalokasiannya. Dalam tahun 2016, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar
Rp2.031,8 miliar turun sebesar Rp1.280,1 miliar atau 38,7 persen jika dibandingkan dengan
target dalam APBNP tahun 2015. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai
program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan
air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai
dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima
hibah (grantee) dengan organisasi/negara pemberi hibah (donor). Penerimaan hibah selama
periode 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.14.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-23
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
GRAFIK II.3.14
PENERIMAAN HIBAH, 2015−2016
Triliun Rp
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
3,3
2,0
1,0
0,5
-
2015
APBNP
2016
RAPBN
Sumber: Kementerian Keuangan
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode
2017 - 2019
Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi
dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2016,
serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut,
pendapatan negara jangka menengah diperkirakan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 13,5
persen.
Dalam jangka menengah, penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan
negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 87,4 persen. Sementara itu, PNBP memberikan
kontribusi rata-rata sebesar 12,5 persen dan penerimaan hibah memberikan kontribusi ratarata sebesar 0,1 persen.
Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dalam jangka menengah.
Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan melanjutkan kebijakankebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakankebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2017—2019 terkait penerimaan perpajakan
dapat dilihat pada Tabel II.3.8. Sedangkan kebijakan kepabeanan dan cukai yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017—2019 dapat dilihat pada Tabel II.3.9.
Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro
jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan akan tumbuh
rata-rata 15,8 persen per tahun. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan
PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan,
yaitu masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 51,9 persen dan 36,7 persen.
II.3-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.8
KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019
No.
1
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, melalui:
a. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi
transaksi ekonomi untuk penggalian potensi;
b. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum dengan aparat
penegak hukum dan badan lainnya; dan
c. pembentukan Forum Nasional Instansi Pengelola Pendapatan Negara.
2
Peningkatan efektifitas pemeriksaan, melalui:
a. pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko yang terukur;
b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan/atau sektor tertentu;
c. pelaksanaan pemeriksaan bersama atau melibatkan pihak lain (joint audit ); dan
d. secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas pemeriksa.
3
Memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan, melalui:
a. memperluas basis wilayah kerja penanganan faktur pajak yang berdasarkan
transaksi;
b. memperluas basis tindak pidana di bidang perpajakan terutama atas praktik kegiatan
ekonomi yang semakin kompleks; dan
c. melakukan publikasi secara selektif terhadap wajib pajak yang telah dilakukan
penegakan hukum untuk memberikan deterrent effect bagi wajib pajak lain.
4
Melakukan intensifikasi, melalui:
a. pengawasan pembayaran masa;
b. penggalian potensi pajak atas penilaian usaha; dan
c. optimalisasi potensi sektoral.
5
Penguatan basis data dan kualitas data melalui:
a. perbaikan basis data perpajakan, digitalisasi data SPT dan implementasi e -SPT dan e filing ;
b. implementasi e -tax invoice secara menyeluruh;
c. peningkatan kapasitas teknis unit pengolah data DJP;
d. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi
transaksi ekonomi;
e. surat keterangan fiskal (tax clearance) berbasis teknologi informasi; dan
f. mewujudkan data yang terintegrasi antar instansi atau lembaga Pemerintah dan
tersistem dengan teknologi informasi.
6
Melakukan perbaikan regulasi melalui:
a. pembenahan sistem administrasi PPN, PBB sektor perhutanan, perkebunan dan
pertambangan (PBB-P3) serta bea meterai;
b. penyusunan RUU PBB sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBBP3) dan RUU Bea Meterai; dan
c. melanjutkan perbaikan regulasi di bidang perpajakan yang belum selesai di tahun
yang lalu.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-25
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
TABEL II.3.8 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
7
Penguatan organisasi melalui:
a. melaksanakan penataan organisasi DJP yang bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern
sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi yaitu mengumpulkan
pendapatan negara dari sektor perpajakan dan memperoleh kepercayaan
masyarakat;
b. meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai pajak melalui pendidikan dan
pelatihan pegawai;
c. fleksibilitas dan penerapan aturan di bidang kepegawaian diantaranya kewenangan
untuk melakukan proses rekrutmen dan pemberhentian pegawai;
d. membenahi sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi pegawai DJP agar
dapat memotivasi pegawai terkait dengan tujuan organisasi yaitu mencapau target
pendapatan pajak;
e. pembentukan fungsional investigator internal di Direktorat KITSDA;
f. memperkuat koordinasi dan komunikasi intern DJP;
g. peningkatan kapasitas IT terpadu;
h. perbaikan business process , antara lain melalui office automation system ; dan
i. pemberian fleksibilitas tertentu dalam rangka proses transformasi.
8
Meningkatkan kepatuhan sukarela melalui edukasi perpajakan melalui:
a. penyuluhan perpajakan yang berfokus pada segmen calon wajib pajak, wajib pajak
baru dan wajib pajak terdaftar bukan kriteria baru; dan
b. optimalisasi fungsi website pajak dan call centre pajak.
TABEL II.3.9
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1
Mempelajari layanan informasi dan mengoptimalkan publikasi media guna
membantu meningkatkan citra DJBC melalui pengembangan website utama yang
baru dan meluncurkan publikasi media melalui pengembangan tema dan pesan
utama untuk publikasi.
2
Menyelesaikan pembangunan manajemen risiko terintegrasi untuk impor, ekspor,
cukai, audit, dan kawasan berikat untuk meningkatkan tingkat akurasi
pemeriksaan (hit rate) .
Integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan goverment agencies dan entitas
pelabuhan atau bandara.
3
II.3-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
TABEL II.3.9 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019
No.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
4
Pengembangan portal pertukaran data dengan BI, BPS, DJP, dan K/L terkait.
5
Implementasi WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), dan implementasi
ASEAN harmonized tariff nomenclature (AHTN) pada tahun 2017.
6
Implementasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
7
Mengusulkan barang kena cukai baru dan komoditi baru yang dikenakan bea
keluar.
8
Penyelarasan organisasi, SDM, dan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan
SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem reward &
consequence yang baik, dan jenjang karir yang jelas untuk pengembangan
organisasi.
9
Menggali potensi pajak perdagangan internasional melalui pengembangan sistem
online dengan institusi yang merekam data transaksi perdagangan internasional.
10 Pemetaan dan penggalian potensi cukai dari sektor ritel.
11
Pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan dan cukai berdasarkan
risk based audit .
Dalam jangka menengah, pendapatan PPh ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 18,7 persen
seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Pendapatan PPN dan PPnBM
ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 15,8 persen seiring dengan konsumsi masyarakat yang
diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB ditargetkan tumbuh
rata-rata sebesar 0,4 persen seiring dengan lifting minyak bumi dan gas bumi yang diperkirakan
meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan cukai ditargetkan akan tumbuh rata-rata
sebesar 1,6 persen.
Perkiraan pendapatan cukai dalam jangka menengah mempertimbangkan rencana penyesuaian
tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang
kena cukai. Pendapatan pajak lainnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 20,5 persen
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat
mendorong transaksi yang menggunakan bea meterai.
Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar sebesar 5,3 persen. Membaiknya kondisi perekonomian global
dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut
diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk.
Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata
4,5 persen. Membaiknya harga komoditas dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak
terhadap meningkatnya pendapatan bea keluar. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan
perpajakan diproyeksikan dalam jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Grafik II.3.15.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-27
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
GRAFIK II. 3.15
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH,
2017―2019
Triliun Rp
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2017
2018
2019
Sumber: Kementerian Keuangan
Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dalam jangka menengah, total PNBP dalam kontribusi terhadap pendapatan negara berkisar
sebesar 12,5 persen. Dari total PNBP tersebut, pendapatan SDA masih menjadi penyumbang
terbesar, diikuti oleh
GRAFIK II.3.16
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2017―2019
PNBP lainnya. Pemerintah
dalam jangka menengah Triliun Rp
akan terus berupaya untuk 290,0
m e n g o p t i m a l k a n P N B P 280,0
sebagai sumber pendanaan 270,0
u n t u k p e m b a n g u n a n . 260,0
Upaya optimalisasi PNBP 250,0
tersebut terutama melalui
240,0
perbaikan peraturan
perundang-undangan terkait 230,0
PNBP. Berdasarkan kondisi 220,0
terkini, PNBP diproyeksikan 210,0
dalam jangka menengah 200,0
2017
2018
2019
sebagaimana disajikan dalam
Sumber: Kementerian Keuangan
Grafik II.3.16.
Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi
asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan lifting migas. Untuk ICP diproyeksikan
masih berada pada level rendah sekitar US$70 per barel. Sementara itu, lifting migas
diperkirakan akan tetap rendah terutama lifting minyak mentah, sedangkan untuk lifting gas
diproyeksikan meningkat. Proyeksi nilai tukar dalam jangka menengah berada pada kisaran
diatas Rp13.000. Guna mengoptimalkan pendapatan SDA migas, dilakukan optimalisasi pada
sumber migas yang sudah ada serta investasi di sumur minyak baru.
II.3-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Bagian II
Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan,
perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun, dengan tingkat pertumbuhan ratarata negatif 0,8 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah
masih mengenai langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan
batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain
itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor
pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran
produksi/royalti, dan DHPB yang belum terselesaikan.
Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari
penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam
hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat
mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan
yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA
kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan
terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi
dengan penggunaan kawasan hutan.
Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah
kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan meliputi: (1) perbaikan tata kelola penerbitan
perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan illegal unreported
unregulated fishing; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan
usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (3) penguatan armada perikanan
nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri
dan penanaman modal dalam negeri.
Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil.
Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor
panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain
itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas
bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.
Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan akan sejalandengan
kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan peran BUMN sebagai agent of development
dalam rangka mendukung program Pemerintah (Nawa Cita). Untuk itu, Pemerintah menerapkan
kebijakan pay out ratio yang tepat demi mendukung penguatan permodalan BUMN.
Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 1,6 persen. Terkait dengan
PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan
intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan
perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP atas
tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7
persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan
BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses
keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.3-29
Bagian II
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Proyeksi Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah berdasarkan komitmen pemberi
donor yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah
Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan
hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk
membiayai suatu kegiatan dimana pencairan dananya adalah melalui KPPN. Oleh karena
itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak
banyak negara atau organisasi pendonor yang telah menandatangani MoU hibah dalam jangka
menengah. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah
Indonesia, dalam jangka menengah,
GRAFIK II.3.17
penerimaan hibah cenderung
PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA
menurun dan pertumbuhan rata-rata
MENENGAH, 2017―2019
Rp
sebesar negatif 70,8 persen. Hibah Triliun
3,0
terencana yang telah dilaporkan akan
diterima oleh Pemerintah Indonesia 2,5
dalam periode tersebut merupakan
2,0
hibah yang berstatus on going atau
multiyears yang berkaitan dengan 1,5
program energi dan lingkungan hidup
seperti penanganan climate change, 1,0
pengurangan emisi di perkotaan, 0,5
pelestarian hutan, dan efisiensi
energi. Proyeksi penerimaan hibah 0,0
2017
2018
2019
dalam jangka menengah disajikan
Sumber : Kementerian Keuangan
dalam Grafik II.3.17.
II.3-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
BAB 4
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2016 DAN PROYEKSI
JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019
4.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016
Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanja
pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada strategi
pembangunan berikut sektor-sektor prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun
2016 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2016.
RKP dan KEM PPKF tahun 2016 telah disepakati antara Pemerintah dengan DPR RI dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 pada bulan Juli 2015. Dengan memerhatikan
pencapaian sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing prioritas dalam tiga dimensi
pembangunan (pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pembangunan
pemerataan dan kewilayahan), dan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara,
maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 akan diarahkan
pada: Pertama, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan
memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik,
melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50
persen pensiun pokok bagi para pensiunan. Kedua, mendukung pelaksanaan berbagai program
dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang: (1) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan
perumahan (dimensi pembangunan manusia); (2) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan
ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor
unggulan); (3) pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan
antarwilayah. Ketiga, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan
dan keamanan, politik dan demokrasi. Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang
tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha rakyat; Kelima, melanjutkan dan
memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Keenam,
meningkatkan efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan
(baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan. Ketujuh, menyelaraskan upaya
desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekonsentrasi/
tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK). Kedelapan, mendukung upaya pemenuhan
anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Kesembilan, menyediakan dukungan
bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut di atas, maka alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.339.084,4
miliar (10,5 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN
tahun 2016 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program
pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun programprogram yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (non K/L), sesuai dengan program-program pembangunan
yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (5)
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-1
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17
tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, maka anggaran belanja
pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi
yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan
pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut
terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan
keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas
umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama;
(10) fungsi pendidikan; (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi
anggaran belanja pemerintah pusat tersebut masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum,
yaitu sebesar 57,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar
42,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada
fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk
mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan melalui
penyaluran subsidi energi dan nonenergi, mendukung program jaminan kesehatan nasional
(JKN) melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta penerima bantuan iuran
(PBI), dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerusan reformasi birokrasi.
Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 20152016 disajikan dalam Tabel II.4.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.
TABEL II.4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015 - 2016
(Miliar Rupiah)
2015
NO.
FUNGSI
APBNP
2016
% thd
BPP
RAPBN
% thd
BPP
1
PELAY ANAN UMUM
695.286,3
52,7
7 64.030,4
57 ,1
2
PERTAHANAN
1 02.27 8,6
7 ,8
95.81 1 ,2
7 ,2
3
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
4
EKONOMI
5
6
7
8
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
9
AGAMA
54.681 ,0
4,1
56.852,0
4,2
21 6.290,6
1 6,4
1 89.490,3
1 4,2
LINGKUNGAN HIDUP
1 1 .7 28,1
0,9
1 3.205,2
1 ,0
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
25.587 ,2
1 ,9
23.098,1
1 ,7
KESEHATAN
24.208,5
1 ,8
1 8.685,3
1 ,4
3.7 65,5
0,3
7 .87 8,4
0,6
10
PENDIDIKAN
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
T OT AL
6.920,5
0,5
7 .682,2
0,6
1 56.1 86,9
1 1 ,8
1 46.1 27 ,5
1 0,9
22.61 5,8
1 ,7
1 6.223,8
1 ,2
1.319.549,0
100,0
1.339.084,4
100,0
Sumber : Kementerian keuangan
II.4-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Fungsi Pelayanan Umum
Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum berkaitan dengan fungsi utama Pemerintah
yaitu untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam RAPBN
tahun 2016, anggaran pada fungsi pelayanan umum direncanakan sebesar Rp764.030,4 miliar,
menunjukkan peningkatan sebesar 9,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam
APBNP tahun 2015 sebesar Rp695.286,3 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi pelayanan umum pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan kapasitas pengelolaan
reformasi birokrasi nasional, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan
reformasi birokrasi nasional (RBN), penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara
termasuk penguatan payung hukum reformasi birokrasi, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan
RBN pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
(2) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis sistem merit secara
konsisten berlandaskan asas-asas antara lain profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan
keterbukaan melalui strategi antara lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN dan
implementasinya, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, pemantapan sistem manajemen
ASN berbasis merit dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, penyempurnaan sistem
penghargaan dan kesejahteraan ASN; (3) penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi
pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis yang ditempuh melalui penataan kelembagaan
pemerintah pusat dan daerah, pemantapan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan
program pembangunan (Nawa Cita); penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dan pemantapan
sinergitas hubungan kelembagaan inter/antar tingkatan kelembagaan pusat dan daerah;
(4) peningkatan kualitas implementasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh
melalui pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(SAKIP), penguatan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap
kinerja pembangunan nasional; (5) penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi yang
dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government, penguatan
sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem
pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik dan penguatan
sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (6) penerapan open
government melalui strategi, antara lain: penguatan kelembagaan pengelolaan informasi
dan dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara, peningkatan kesadaran masyarakat
tentang keterbukaan informasi publik, penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional; (7) peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi, antara lain: memastikan
implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten,
mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan
publik, serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengelolaan pengawasan pelayanan publik;
(8) menjaga jumlah PNS untuk tetap mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi,
dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
(9) melanjutkan program JKN melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta
PBI, dan iuran pemerintah sebagai pemberi kerja bagi aparatur sipil negara dan TNI/Polri;
(10) peningkatan pengelolaan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan melakukan peningkatan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-3
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan
tepat guna, penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi, perubahan mekanisme
penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi, dan penyediaan subsidi bunga kredit
program untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pembiayaan di lembagalembaga perbankan.
Secara umum sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada
fungsi pelayanan umum, antara lain: (1) meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan
inovasi yang terintegrasi; (2) meningkatnya efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur negara dan pengawasan wilayah di pusat dan daerah;
(3) meningkatnya kualitas aparatur negara berlandaskan Iptek dan implementasi hasil penelitian
pada program pemerintah; (4) penyaluran subsidi dengan lebih transparan dan akuntabel; dan
(5) meningkatnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI
Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 92,4 juta jiwa.
BOKS II.4.1
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2015 dan
PROYEKSI TAHUN 2016
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) utamanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuan
utama program JKN adalah memberikan jaminan agar setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat
dan bahan medis yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih produktif.
Kepesertaan dalam program JKN dikelompokkan ke dalam segmentasi Penerima Bantuan
Iuran (PBI) yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu serta Bukan PBI yang meliputi
Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP). PPU meliputi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) dan pegawai badan usaha swasta/BUMN/BUMD. PBPU meliputi pekerja diluar
hubungan kerja atau peserta mandiri. BP meliputi investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran
dan perintis kemerdekaan. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta program JKN telah
mencapai 133.423.653 jiwa dan ditargetkan terus meningkat setiap tahun sampai dengan mencapai
universal health coverage sesuai road map SJSN Kesehatan. Perkembangan peserta program JKN
tersaji dalam tabel berikut.
KEPESERTAAN PROGRAM JKN, 2014-2016
Jum lah Peserta (Juta Jiwa)
No.
Segm en Peserta
s.d
31 Des 2014
Proy eksi
2015
T arget
2016
1
PBI-APBN
86,4
88,2
92,4
2
PBI-APBD
8,8
11,5
19,2
3
PPU-Pemerintah
14,2
15,1
15,8
4
PPU-Badan Usaha
10,1
39,7
59,9
5
PBPU
9,1
14,6
22,9
6
BP
4,9
5,2
6,6
133,4
174,4
216,8
Total
Sumber : BPJS Kesehatan
II.4-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Sumber utama pendanaan penyelenggaraan program JKN berasal dari iuran (kontribusi premi)
peserta, yakni PBI yang dibayar oleh Pemerintah, PPU baik pekerja pemerintah maupun swasta
ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, sedangkan PBPU dan BP dibayar seluruhnya
oleh peserta yang bersangkutan, kecuali untuk penerima pensiun PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara
ditanggung bersama oleh Pemerintah dan penerima pensiun serta peserta iuran veteran ditanggung
oleh Pemerintah. Akumulasi dana iuran peserta program JKN (Dana Jaminan Sosial/DJS Kesehatan)
tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan yang telah digunakan
oleh pesertanya. Sampai dengan tahun 2014, realisasi pendapatan baik dari iuran maupun hasil
investasi lebih kecil dari biaya pelayanan kesehatan sehingga terdapat defisit. Kondisi ini diperkirakan
juga akan terjadi pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya peserta PBPU yang
mendaftarkan diri sudah dalam keadaan sakit, sehingga rasio klaim kelompok peserta ini cenderung
lebih tinggi dari kelompok lainnya. Rasio klaim peserta program JKN disajikan dalam tabel berikut.
RASIO KLAIM TAHUN 2014
Uraian
1. Jumlah peserta (jiwa)
PBPU
Non-PBPU
Total
9.052.859
124.370.794
133.423.653
2. Iuran Peserta (Miliar Rp)
1.885,4
38.834,4
40.719,9
3. Biaya Pelkes (Miliar Rp)
11.640,3
31.018,4
42.658,7
617,4%
79,9%
104,8%
Rasio klaim (%)
Sumber : BPJS Kesehatan
Akumulasi dana iuran JKN sebagian besar digunakan untuk mendanai manfaat jaminan kesehatan.
JKN mengadopsi managed care sehingga manfaat yang berupa pelayanan kesehatan diberikan
oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai
kompensasinya, Faskes menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan yang dilakukan dengan Kapitasi
(Faskes Primer) dan INA-CBGs (Faskes Lanjutan). Akumulasi dana iuran juga dimanfaatkan
untuk mendanai biaya operasional BPJS (terdiri atas biaya personel dan biaya nonpersonel) serta
pembentukan cadangan.
Dalam penyelenggaraan program JKN terdapat beberapa tantangan, antara lain:
1. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan (rasio klaim) peserta PBPU/Pekerja Mandiri dan
tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran (kolektibilitas).
2. Masih rendahnya partisipasi langsung dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta dan
masyarakat umum yang sehat untuk ikut mendaftar dalam program JKN.
3. Jumlah dan penyebaran fasilitas kesehatan belum merata serta jumlah dan kualitas SDM
bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan pelayanan
kesehatan.
Untuk menjawab tantangan dan kendala di atas sekaligus menjaga keberlanjutan penyelenggaraan
program JKN dan likuiditas DJS Kesehatan, Pemerintah dan BPJS Kesehatan bersama-sama telah
melakukan langkah-langkah perbaikan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan
antara lain:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/
FKTP (a.l Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/FKTL (a.l ruang rawat inap
kelas III dan tempat tidur Rumah Sakit).
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-5
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
2. Memperkuat dan meningkatkan peran Puskesmas dan FKTP sebagai gate keeper untuk
memastikan sistem rujukan berjenjang berjalan dengan optimal.
3. Meningkatkan jumlah, penyebaran, dan kompetensi SDM Kesehatan (a.l Dokter, Perawat) dan
obat-obatan/bahan medis agar dapat menjangkau seluruh wilayah.
4. Memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebesar
Rp500 miliar (sebagai modal awal) dan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp5.000 miliar
untuk memperkuat likuiditas BPJS Kesehatan (termasuk cadangan pembiayaan DJS Kesehatan
sebesar Rp1.540,0 miliar).
5. Melakukan penyesuaian besaran iuran peserta program JKN secara berkelanjutan. Di mana
dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan dilakukan penyesuaian iuran peserta PBI menjadi
sebesar Rp23.000/popb dengan sasaran 92,4 juta jiwa.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah telah melakukan tindakan khusus
antara lain: (1) Pengendalian biaya Jaminan Kesehatan baik dari aspek regulasi maupun
operasional; (2) Pemberian kontribusi surplus BPJS Kesehatan tahun 2014 kepada DJS
Kesehatan; (3) Penurunan dana operasional; (4) Pemberian dana talangan BPJS Kesehatan
ke DJS Kesehatan; (5) Peningkatan rekrutmen peserta dari masyarakat yang sehat.
Di sisi lain, diharapkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pentingnya program JKN
yang dibangun berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial, dan prinsip asuransi sosial
dapat meningkat sehingga pada akhirnya universal health coverage program JKN dapat dicapai.
Program JKN sebagai program pemeliharaan kesehatan yang akan mencakup seluruh rakyat
Indonesia perlu terus dijaga keberlanjutannya. Untuk mencapai harapan tersebut, BPJS Kesehatan
harus menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik, antara lain dengan terus memperkuat
fungsi pelayanan di FKTP, menerapkan sistem layanan berjenjang secara tertib dan optimal,
meningkatkan jumlah RS swasta yang bekerja sama, serta melakukan evaluasi menyeluruh atas
pelaksanaan layanan kesehatan. Di samping itu, dari aspek keuangan perlu diterapkan praktikum
pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati yang didukung dengan sistem pemantauan
yang handal. Sementara itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mencukupi ketersediaan dan
peningkatan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara merata di seluruh wilayah
Indonesia, serta meningkatkan akurasi data peserta PBI. Selain itu, kegiatan promotif, preventif,
dan edukatif tetap terus ditingkatkan terutama terkait dengan pola hidup sehat.
Fungsi Pertahanan
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran pada fungsi pertahanan
direncanakan sebesar Rp95.811,2 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 6,3 persen jika
dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi pertahanan pada tahun 2016 antara lain: (1) mendukung pemenuhan dan pengadaan
alutsista dengan didukung pembiayaan dari dalam dan luar negeri, dengan prioritas pembiayaan
dalam negeri; (2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) meningkatkan
kontribusi industri pertahanan bagi alutsista TNI; (4) penguatan keamanan laut dan daerah
perbatasan; (5) penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai.
II.4-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pertahanan,
antara lain: (1) meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan
minimum essential force (MEF) yang dapat mencapai 14 persen; (2) meningkatnya kesejahteraan
prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan
penyelenggaraan 5 latihan gabungan, 543 latihan dan penataran matra darat, 22 latihan operasi
matra laut, 30 latihan operasi matra udara; (3) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan
dengan pengadaan 1 kapal patroli baru serta peralatan pendukung, pengadaan 1 paket peralatan
surveillance, dan pembangunan pos pengamanan perbatasan darat baru.
Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang
dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan
keamanan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan
dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp56.852,0 miliar, yang menunjukkan
peningkatan sebesar 4,0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun
2015 sebesar Rp54.681,0 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan pelayanan
keamanan pada masyarakat; (2) peningkatan profesionalisme Polri; (3) penguatan intelijen;
(4) peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian; dan (5) penguatan pencegahan dan
penanggulangan narkoba.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban
dan keamanan pada tahun 2016 tersebut, diantaranya: (1) meningkatnya profesionalisme
Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas dan peningkatan operasi
kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebesar 45 persen, penempatan 1
(satu) bhabinkantibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap, pelaksanaan 150 kegiatan
penyuluhan hukum kepada masyarakat; (2) menguatnya koordinasi intelijen dengan membentuk
7 organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan data sharing, penambahan 1 infrastruktur
jaringan analisis sinyal (JAS) baru; (3) meningkatkan kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan
narkoba, terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05 persen;
(4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas dan jumlah
policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas.
Fungsi Ekonomi
Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp189.490,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 12,4 persen apabila dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2016 antara lain: (1) pembangunan sarana dan
prasarana penghubung menuju dan antarkoridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan
ekonomi dalam bentuk pembangunan bandara perintis, pelabuhan, dan jaringan jalan tol;
(2) melanjutkan pengembangan moda angkutan laut, kereta api, dan angkutan penyeberangan
sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di pulau besar, dan
pembangunan tol laut; (3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, kemitraan usaha berbasis
rantai nilai (value change), revitalisasi dan modernisasi koperasi; (4) mendukung program
ketahanan pangan dan energi nasional; (5) peningkatan cadangan pasokan energi primer dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-7
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT); (6) peningkatan produksi padi dan sumber
pangan protein; (7) pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi
diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda (dilihat dari indikatornya
yaitu dikembangkannya jalan nasional; terbangunnya jalan baru; terbangunnya jalur KA;
terbangunnya dermaga sungai dan danau, serta meningkatnya kapasitas pelabuhan utama
pendukung tol laut sebanyak 24 pelabuhan strategis); (2) meningkatnya kinerja pelayanan
dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik
Nasional (Sislognas) dan konektivitas global, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya
jumlah armada pelayaran nasional berumur maksimal 25 tahun sebesar 10 persen; (3) perkuatan
ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional, antara lain dilihat dari
indikatornya yaitu meningkatnya produksi bahan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai;
(4) terlaksananya pembangungan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi
jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan, dilihat dari indikatornya antara lain
yaitu pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi;
(5) perkuatan kedaulatan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi (minyak
bumi, gas bumi, dan batubara); (6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui
peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan
konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh.
BOKS II.4.2
ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN
Dalam visi pemerintah baru, yaitu Trisakti, salah satu butirnya adalah “Indonesia yang lebih
berdikari dalam bidang ekonomi” yang kemudian dijabarkan ke dalam misi Pemerintah baru, yaitu
Nawa Cita, khususnya untuk cita 6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional dan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik. Kemudian, visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam
dimensi pembangunan, khususnya dimensi pembangunan sektor pendorong pertumbuhan, yaitu
salah satu prioritasnya adalah kedaulatan pangan.
Prioritas kedaulatan pangan memiliki makna yang strategis, khususnya terkait dengan peningkatan
produksi pangan pokok (a.l. beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging sapi/kerbau, ikan) secara
berkelanjutan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan
terhadap produk impor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan.
Sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2016 antara lain sebagai
berikut:
1. Meningkatnya produksi bahan pangan utama: padi 76,23 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai
2,03 juta ton, daging sapi/kerbau 0,59 juta ton;
2. Meningkatnya produksi ikan perikanan tangkap 6,45 juta ton dan perikanan budidaya (termasuk
rumput laut dan ikan hias) sebesar 19,46 juta ton;
3. Tercapainya produksi garam 3,6 juta ton;
4. Meningkatnya cadangan beras Pemerintah;
5. Terselesaikannya konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah.
II.4-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas tersebut, maka pada tahun 2016 Pemerintah
mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp126,6 triliun dalam RAPBN tahun 2016,
di mana sebesar Rp50,4 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp76,1 triliun dialokasikan
melalui belanja non K/L.
Terdapat tiga kementerian yang memegang peran penting di dalam prioritas kedaulatan pangan, yaitu
Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar Rp32,9 triliun
secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal
persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama
untuk bahan pangan pokok. Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebesar Rp6,6 triliun, diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan
jaringan irigasi untuk pertanian. Sedangkan alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebesar Rp11,0 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap,
perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya.
Untuk alokasi melalui belanja non K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan antara
lain melalui: (1) penyediaan subsidi pangan untuk 15,5 juta RTS dengan kuantum sebesar 15kg/
RTS/penyaluran yang disalurkan untuk 12 bulan, subsidi pupuk dengan total volume 9,55 juta ton,
serta subsidi benih dengan volume 116.500.000 kg yang terdiri atas benih jenis padi hibrida dan
inhibrida serta benih kedelai, (2) alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi
yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan
bidang pertanian yang diarahkan antar lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai
Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung; (3) belanja lain-lain yang diarahkan antara
lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka mengantisipasi dampak
bencana dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan guna mengantisipasi gejolak
harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN, 2015-2016
(triliun rupiah)
Uraian
I. Kementerian Negara/Lembaga
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kelautan Perikanan
3. Kementerian PU dan PERA
II. Non K/L
1. Subsidi
a.l. a. Subsidi Pangan
b. Subsidi Pupuk
c. Subsidi Benih
2. Belanja Lain-lain
a.l. a. Cadangan Beras Pemerintah
b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
dan Ketahanan Pangan
3. Transfer ke Daerah (DAK)
a. DAK Irigasi
b. DAK Pertanian
Total
2015
2016
APBNP
RAPBN
50,8
32,8
7,8
10,2
-
50,4
32,9
11,0
-6,6
12,2
5,5
6,7
19,9
13,7
6,2
125,9
126,6
75,1
59,4
18,9
39,5
0,9
3,5
1,5
2,0
76,1
52,1
21,0
30,1
1,0
4,2
2,0
2,2
Sumber: Kementerian Keuangan
Fungsi Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp13.205,2
miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 12,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-9
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Dengan peningkatan alokasi anggaran
tersebut, bidang SDA dan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi tulang punggung untuk
meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan lingkungan hidup, penghasil devisa, dan
penghidupan masyarakat luas.
Selanjutnya, sejalan dengan RPJMN, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan antara
lain sebagai berikut: (1) penyempurnaan metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH), agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi; (2)
pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk
mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup; (3) upaya pengendalian pencemaran (air,
udara, dan lahan) yang berupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat
pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperkuat; (4) perlunya
penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup
daerah, penguatan penegakan hukum lingkungan, dan penyelesaian peraturan operasional
turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH); (5) kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi
mengenai nilai ekonomi KEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan serta dalam
rangka pengentasan kemiskinan sekitar kawasan hutan perlu diupayakan pemberian akses
kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan
(HKm) dan Hutan Desa (HD).
Sasaran yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan diversifikasi produk
sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bioenergi untuk mendukung
penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman
biofarmaka untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai
bahan baku industri biotekstil dan bioplastik; (2) peningkatan hasil produksi hutan, dan
mengfungsikan peran hutan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta
pengembangan jasa lingkungan; (3) meningkatkan daya dukung DAS dengan cara pengelolaan
DAS secara terpadu dan memerhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) serta
keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatannya; (4) peningkatan potensi penerimaan
devisa dari pemanfaatan keanekaragaman hayati mengingat luasnya kawasan hutan konservasi
serta tingginya minat dunia usaha dalam melakukan usaha penangkaran dan pemanfaatan
bioresources.
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia pada umumnya, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor
perumahan. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan
dan fasilitas umum mencapai Rp23.098,1 miliar, yang berarti lebih rendah sebesar 9,7 persen
jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut antara lain disebabkan
oleh perubahan skema pemenuhan Program Sejuta Rumah.
Arah kebijakan penataan perumahan/permukiman dan fasilitas umum pada tahun 2016
diarahkan untuk: (1) peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan
dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (housing career system);
II.4-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
(2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan;
(3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan;
(4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan;
(5) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (6) penyediaan layanan
air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; (7) peningkatan keamanan
dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (8) menjamin
ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan
layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset
baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi
pembangunan air minum dan sanitasi. Di samping itu, terdapat arah kebijakan lain dalam
fungsi perumahan dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu antara
lain: (1) melanjutkan program fasilitas perumahan sesuai dengan kebutuhan bagi anggota TNI
dan Polri; (2) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama di daerah urban.
Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum
pada tahun 2016 adalah: (1) peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
termasuk pekerja/buruh terhadap hunian yang layak dengan membangun rumah susun yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukungnya; (2) peningkatan kualitas
permukiman kumuh perkotaan sebagai bagian dari pengurangan kondisi kumuh di perkotaan;
(3) meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya
terhadap lingkungan; (4) terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim
dan perbatasan negara; (5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas
dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman,
sehat, teratur dan serasi; (6) meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi
yang layak dan berkelanjutan; (7) mengurangi angka backlog perumahan menjadi 6,5 juta
rumah tangga.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain meliputi:
(1) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan
dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh; (3) pengembangan
inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR; (4) peningkatan
keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan;
(5) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku
dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi.
BOKS II.4.3
ANGGARAN INFRASTRUKTUR
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah periode 2014-2019, sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan infrastruktur memiliki peran yang penting dalam strategi
pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016,
yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang
Berkualitas”. Dari fokus RKP tahun 2016 tersebut, tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran
untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar
dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga
diharapkan menjadi trigger percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-11
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Secara umum, pembangunan infrastruktur dilaksanakan baik melalui pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun BUMN. Dengan demikian, penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat
diidentifikasi baik dari belanja pemerintah pusat (K/L dan non K/L), transfer ke daerah dan dana
desa, maupun pembiayaan (dalam bentuk penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN yang
bergerak di bidang terkait infrastruktur). Tabel berikut menunjukkan besaran anggaran infrastruktur
dalam RAPBN tahun 2016, yaitu sebesar Rp313,5 triliun, meningkat dibandingkan alokasinya dalam
APBNP tahun 2015.
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2015 - 2016
(triliun rupiah)
Uraian
I. Infrastruktur Ekonomi
1. Melalui belanja K/L
a.l. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian ESDM
2. Melalui belanja non K/L
a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF)
2 Belanja Hibah
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus
2. Dana Desa untuk infrastruktur
4. Melalui Pembiayaan
a.l. 1. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur
2. Penyertaan Modal Negara
II. Infrastruktur Sosial
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kementerian Agama
III
Dukungan Infrastruktur
.
a.l. 1. BPN
2. Kementerian Perindustrian
Jumlah
APBNP 2015 RAPBN 2016
280,0
196,4
111,1
59,1
8,9
8,1
6,8
1,2
4,5
41,0
29,7
8,3
35,7
5,1
28,8
6,5
4,4
2,1
302,3
167,5
101,2
47,2
6,2
3,6
5,1
1,1
4,0
79,4
57,2
18,8
50,3
9,2
40,2
6,5
6,1
0,5
3,9
4,7
1,3
0,6
1,6
0,5
290,3
313,5
Sumber: Kementerian Keuangan
Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar,
yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi
dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan
dalam rangka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Termasuk
dalam klasifikasi ini adalah berbagai kegiatan, baik di K/L, non-K/L, transfer ke daerah dan dana
desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/
irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman serta energi (ketenagalistrikan,
minyak, dan gas bumi).
Dalam tahun 2016, anggaran infrastruktur ekonomi, diperkirakan mencapai Rp302,3 triliun. Jumlah
tersebut dialokasikan melalui: (1) belanja K/L (antara lain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian); (2) BA non K/L dalam
bentuk alokasi viability gap fund (VGF) dan belanja hibah untuk berbagai kegiatan infrastruktur
di daerah; (3) Transfer ke daerah dan dana desa, dalam bentuk dana alokasi khusus pada beberapa
bidang terkait infrastruktur (seperti transportasi, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, serta energi
perdesaan) dan dana desa, yang diperkirakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di
perdesaan; (4) Pembiayaan Anggaran, dalam berbagai bentuk investasi Pemerintah (seperti fasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP) maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di
bidang infrastruktur, sebagai upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan
diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar.
Selanjutnya, anggaran infrastruktur sosial, dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk membangun
infrastruktur di bidang pendidikan, baik pembangunan/rehabilitasi baik sekolah maupun ruang
II.4-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
kelas. Kegiatan terkait infrastruktur bidang pendidikan dialokasikan melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, yang secara umum bersifat investasi jangka
panjang, mengingat dampaknya baru akan dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, terdapat pula berbagai kegiatan di Kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan
untuk mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruktur, seperti pengelolaan tanah/lahan,
pengembangan wilayah industri, perbaikan iklim investasi, dan koordinasi kebijakan terkait
infrastruktur. Kegiatan-kegiatan tersebut, diklasifikasikan dalam dukungan infrastruktur, sebagai
bagian dari anggaran infrastruktur, mengingat perannya dalam efektivitas berbagai program di
bidang infrastruktur.
Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai
berikut. Di bidang energi, rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 persen serta tersedianya
kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt. Kemudian, di bidang kedaulatan pangan, pembangunan
infrastruktur dalam tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pengembangan jaringan dan optimasi
air, termasuk irigasi seluas 500.000 ha. Selain itu, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan
antara lain untuk mencapai produksi bahan pangan pokok, yaitu padi 76,23 juta ton, jagung 21,35
juta ton, kedelai 2,03 juta ton, produksi 6,45 juta ton perikanan tangkap, 19,46 juta ton perikanan
budidaya (termasuk rumput laut dan ikan hias), serta meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan
pembudidaya ikan. Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan
infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pembangunan 15.000 unit rusun, penyediaan
fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 18.000 RT, pembangunan 228 embung dan bangunan
penampung air, serta 26 sumur air tanah untuk air baku. Sasaran pembangunan infrastruktur bidang
konektivitas diarahkan untuk: (1) pembangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas jalan tol;
(2) pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km’sp; (3) pembangunan 11 bandara baru; (4)
penetrasi coverage broadband yang menjangkau 86 persen kabupaten/kota.
Fungsi Kesehatan
Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp18.685,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 22,8 persen apabila dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Alokasi anggaran fungsi
kesehatan tersebut telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang mengatur bahwa alokasi anggaran kesehatan adalah sebesar 5 persen dari
belanja negara.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan fungsi kesehatan pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung upaya
peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas
continuum of care pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) mempercepat dan
meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko
dan penyakit; (4) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan;
(5) peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (6) mengendalikan
kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata;
(7) memantapkan efektivitas pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi demand side maupun
supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi kesehatan
diantaranya yaitu: (1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-13
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan
di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (3) meningkatnya persentase anak usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5 persen; (4) meningkatnya tingkat
pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang
telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas;
(6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; (7) meningkatnya mutu sarana produksi
dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan good manufacturing
practices (GMP) dan good distribution practices (GDP).
BOKS II.4.4
PEMENUHAN 5 PERSEN ANGGARAN KESEHATAN
Pada tahun 2009, Pemerintah bersama-sama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan tersebut adalah
pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen untuk pusat dan 10 persen untuk daerah
dari total anggaran APBN/APBD Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya di luar gaji pegawai
sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam APBN, metode perhitungan anggaran kesehatan mengikuti perhitungan anggaran pendidikan,
dengan pendekatan tematik. Dengan pendekatan tematik tersebut, anggaran kesehatan selain
memerhitungkan alokasi dalam Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L dan Non K/L) juga
memperhitungkan alokasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun pengeluaran Pembiayaan,
sebagai berikut:
1. Belanja K/L
a. K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, maka seluruh alokasi/pagunya
dihitung sebagai anggaran kesehatan. K/L tersebut meliputi Kementerian Kesehatan, BKKBN,
dan BPOM.
b. K/L Lainnya, yang alokasi/pagunya sebagian dipergunakan untuk program/kegiatan terkait
kesehatan seperti memiliki rumah sakit/menyediakan pelayanan kesehatan.
2. Belanja Non K/L
Belanja non K/L yang terkait dengan kesehatan, yaitu anggaran untuk iuran jaminan kesehatan
nasional PNS/TNI/Polri, veteran, penerima pensiun, serta jaminan kesehatan pejabat negara
pada pos belanja pegawai (jaminan pelayanan kesehatan) dan cadangan bidang kesehatan untuk
program JKN pada pos belanja lain-lain.
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah DAK
Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga Berencana, serta sebagian dari Dana Otonomi Khusus
Papua (sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua, Pasal 36 ayat 2), yang diperhitungkan 15 persen dari Dana Otsus Provinsi Papua
dan Papua Barat.
4. Pembiayaan
Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Pembiayaan adalah investasi atau Penyertaan Modal
Negara (PMN) yang terkait dengan bidang kesehatan. Dalam tahun 2015, terdapat PMN kepada
BPJS Kesehatan untuk program Dana Jamsos Kesehatan, yang diperhitungkan sebagai anggaran
kesehatan.
II.4-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Dalam penggunaan, metode perhitungan tersebut sebenarnya masih terdapat potensi beberapa
komponen yang terkait dengan anggaran kesehatan yang belum diperhitungkan sebagai anggaran
kesehatan. Beberapa komponen tersebut, antara lain meliputi alokasi anggaran untuk air minum,
sanitasi, dan persampahan.
ANGGARAN KESEHATAN, 2015-2016
Dalam RAPBN tahun 2016,
dengan tekad dan komitmen untuk
melaksanakan amanat UU Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka
untuk pertama kalinya Pemerintah
memenuhi anggaran kesehatan hingga
mencapai sebesar 5 persen dari belanja
Negara. Hal ini tercermin dari alokasi
anggaran kesehatan dalam RAPBN
tahun 2016 yang mencapai Rp106,1
triliun meningkat cukup signifikan
(Rp31,8 triliun) dari alokasi dalam
APBNP tahun 2015. Perkembangan
alokasi anggaran kesehatan dalam
tahun 2015 – 2016 disajikan dalam
tabel berikut ini.
Komponen Anggaran Kesehatan
(triliun rupiah)
I. Belanja Pemerintah Pusat
A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga
a.l. 1. Kementerian Kesehatan
2. Badan POM
3. BKKBN
4. K/L Lainnya
B. Melalui Belanja Non K/L
1. Jaminan Pelayanan Kesehatan
2. Cadangan Kesehatan Lainnya
II. Melalui Transfer ke daerah
1. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana
2. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua
III. Melalui Pembiayaan
1. Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk
Program Dana Jamsos Kesehatan
IV. Penyesuaian Anggaran Kesehatan
Total Anggaran Kesehatan
- Total Belanja Negara
- Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara
APBNP
2015
RAPBN
2016
63,0
84,0
56,7
51,3
1,2
3,3
0,9
6,3
5,4
0,9
71,8
64,8
1,6
3,9
1,5
12,2
5,4
6,8
7,8
6,8
1,1
22,1
20,9
1,2
3,5
-
3,5
74,3
1.984,1
3,75%
106,1
2.121,3
5,0%
Sumber: Kementerian Keuangan
Pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara tersebut mengurangi
ruang gerak fiskal Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas
pembangunan yang lain. Hal ini mengingat anggaran belanja negara masih didominasi oleh belanjabelanja yang sifatnya wajib atau mengikat, seperti belanja pegawai, belanja barang operasional,
kewajiban pembayaran bunga
SASARAN ANGGARAN KESEHAT AN DALAM T AHUN 2016
utang, dan juga alokasi yang
Uraian
T arget
diwajibkan peraturan perundang- No
7 7 persen
undangan (anggaran pendidikan, 1 . meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelay anan kesehatan
2. meningkatkan persentase anak usia 0-1 1 bulan y ang mendapat imunisasi
91 ,5 persen
transfer ke daerah, dan dana desa).
dasar lengkap
3. menurunkan prev alensi kekurangan gizi (underw eight ) pada anak balita
1 8,3 persen
Untuk itu diperlukan pengelolaan
4. jumlah kecamatan y ang memiliki minimal satu puskesmas y ang
7 00 Kecamatan
fiskal yang lebih hati-hati. Adapun
tersertifikasi akreditasi
5. jumlah puskesmas y ang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2.000 Puskesmas
sasaran dari anggaran kesehatan 6. jumlah penduduk miskin dan tidak mampu y ang terdaftar sebagai
92,4 juta jiwa
peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
dalam tahun 2016 antara lain
persentase
obat
y
ang
memenuhi
sy
arat
7
.
92,5 persen
adalah sebagaimana tercermin pada
tabel berikut ini.
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif
direncanakan sebesar Rp7.878,4 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar
109,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5
miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan sinergitas
dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; (2) peningkatan kualitas
destinasi pariwisata (termasuk destinasi pariwisata baru); (3) peningkatan dan pengembangan
industri pariwisata; (4) penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; (5) penguatan
industri kreatif; (6) peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; (7) peningkatan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-15
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. Arah kebijakan
tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata guna memberikan
multiplier effect yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun
2016, diantaranya yaitu: (1) tercapainya devisa di sektor pariwisata sebesar Rp172,8 triliun;
(2) tercapainya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB sebesar 5 persen; (3) tercapainya
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta orang dan wisatawan Nusantara
sebanyak 260 juta kunjungan; (4) penambahan tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan
menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi start-up usaha baru.
Fungsi Agama
Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp7.682,2
miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 11,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp6.920,5 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman,
penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan
kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan
kualitas penyelenggaraan ibadah haji; (5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi agama diantaranya
yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas
pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama;
(2) kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel
yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,0 persen
pada tahun 2016.
Fungsi Pendidikan
Dimensi pembangunan manusia yang salah satu prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan
melaksanakan Program Indonesia Pintar merupakan penjabaran dari cita kelima dan cita
kedelapan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional-RPJMN 2015-2019). Pemerintah
dalam RAPBN tahun 2016 mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp146.127,5
miliar atau 10,9 persen dari total belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut.
Alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut digunakan Pemerintah untuk menempuh kebijakan
yang diarahkan pada: (1) melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun
yang merata; (2) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;
(3) meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan
serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah
khusus; (4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan
masyarakat; (5) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional (6) meningkatkan
efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (7) meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikan agama) untuk mengurangi
kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosialekonomi; dan (8) memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang
berkualitas.
II.4-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dengan:
(1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang ditunjukkan oleh meningkatnya:
(a) angka partisipasi PAUD; (b) angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dari 110,77 pada tahun
2015 menjadi 111,14 persen pada tahun 2016; (c) APK SMP/MTs dari 102,80 pada tahun 2015
menjadi 104,47 persen pada tahun 2016; (d) APK SMA/MA/SMK/Sederajat dari 82,42 pada
tahun 2015 menjadi 85,51 persen pada tahun 2016; (e) APK Pendidikan Tinggi dari 29,84 pada
tahun 2015 menjadi 31,31 persen pada tahun 2016; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah
penduduk usia diatas 15 tahun menjadi 8,5 tahun; (3) meningkatnya rata-rata angka melek
aksara penduduk usia di atas 15 tahun; (4) meningkatnya Prodi Pendidikan Tinggi minimal
terakreditasi B menjadi 58,8 persen; (5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi
minimal B masing-masing menjadi: (a) SD/MI menjadi 76,5 persen; (b) SMP/MTs menjadi 71,8
persen; (c) SMA/MA menjadi 79,1 persen; (6) meningkatnya persentase kompetensi keahlian
SMK berakreditasi minimal B menjadi 56,6 persen; (7) menurunnya kesenjangan partisipasi
pendidikan antarkelompok masyarakat antara lain ditunjukkan dengan tercapainya rasio APK
antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya pada jenjang SMP/
MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing menjadi 0,87 dan 0,58; (8) meningkatnya jaminan
hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di
daerah khusus.
BOKS II.4.5
ANGGARAN PENDIDIKAN
Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2016
tersebut akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan upaya pemenuhan hak seluruh penduduk
mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; (2) memperluas dan meningkatkan pemerataan
pendidikan menengah yang berkualitas; (3) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak
usia dini (PAUD); (4) meningkatkan kualitas
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2015-2016
pembelajaran; (5) meningkatkan relevansi
(triliun rupiah)
pendidikan kejuruan dengan kebutuhan
APBNP
RAPBN
Komponen
dunia kerja; (6) meningkatkan kualitas,
2015
2016
pengelolaan dan penempatan guru yang I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat
154,4
143,8
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga
154,4
143,8
merata, serta jaminan hidup dan fasilitas
a.l. a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
53,3
49,2
pengembangan keilmuan dan karir bagi
b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
42,7
37,0
c. Kementerian Agama
49,4
46,8
guru di daerah khusus; (7) meningkatkan
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
254,2
275,9
pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan
a.l. a. DAU yang diperkirakan untuk pendidikan
135,0
142,2
b. DAK Pendidikan
10,0
129,1
daya saing pendidikan tinggi.
Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran
pendidikan direncanakan mencapai Rp424,8
triliun (20,0 persen terhadap belanja
negara), yang berarti meningkat cukup
signifikan (Rp16,3 triliun) dari APBNP
tahun 2015. Perkembangan alokasi anggaran
pendidikan dalam tahun 2015-2016 disajikan
dalam tabel berikut ini.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
III.
c.
Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD *)
1,1
-
d.
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD *)
70,3
-
e.
Bantuan Operasional Sekolah *)
31,3
-
f.
Otsus yang diperkirakan untuk pendidikan
4,2
4,7
Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan
-
5,0
1.
-
5,0
408,5
424,8
1.984,1
2.121,3
20,6
20,0
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Total Anggaran Pendidikan
Total Belanja Negara
Rasio Anggaran Pendidikan (%)
*) Dalam RAPBN 2016 merupakan komponen DAK
Sumber: Kementerian Keuangan
II.4-17
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Sasaran anggaran pendidikan dalam tahun 2016
antara lain disajikan pada tabel berikut ini.
Dengan pemanfaatan anggaran pendidikan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan :
(1) angka partisipasi murni SD/MI 91,79 persen,
angka partisipasi murni SMP/MTs 80,87 persen,
angka partisipasi murni SMA/MA/SMK 60,84
persen, dan angka partisipasi kasar perguruan
tinggi 31,31 persen; (2) meningkatnya angka
keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh
menurunnya angka putus sekolah.
SASARAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2016
Uraian
No
1
Kartu Indonesia Pintar (siswa)
2
Beasiswa bidik m isi dan bantuan siswa
m iskin (m ahasiswa)
3
Pem bangunan unit:
Target
2 1 .57 0.7 7 7
- sekolah baru (unit)
4
2 9 5.084
9 81
- ruang kelas baru (ruang)
1 4 .56 6
- rehabilitasi ruang kelas (ruang)
1 1 .6 2 5
Pem berian BOS (sekolah pendidikan agam a)
- MI/Ula (santri)
3 .6 55.4 2 0
- MTs/Wustha (santri)
3 .4 07 .856
- MA/Uly a (santri)
1 .2 56 .03 5
5 Peningkatan kom petensi tenaga pendidik (orang)
4 9 7 .57 3
Fungsi Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp16.223,8 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 28,3 persen apabila dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar. Selanjutnya, arah kebijakan
dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan akses semua anak terhadap
pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan
hidup; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai
bidang pembangunan; (4) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan; (5) peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak;
(6) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (7) penyempurnaan dan
pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
Sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial
pada tahun 2016 antara lain, yaitu: (1) menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok
masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini sebesar 0,39; (2) meningkatnya sasaran/
coverage program-program perlindungan sosial termasuk perluasan bantuan tunai bersyarat/
conditional cash transfer (CCT) dengan sasaran sebanyak 6 juta KSM; (3) meningkatnya jumlah
RTSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 189.963 RTSM;
(4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap
ekonomi produktif; (5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap
air minum dan sanitasi layak sebesar 70 persen; (6) meningkatnya kualitas hidup dan peran
perempuan di berbagai bidang pembangunan; (7) meningkatnya akses dan kualitas hidup
penyandang disabilitas dan lanjut usia; (8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan
perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
Mengenai bantuan tunai bersyarat yang diperluas cakupan sasarannya pada tahun 2016
merupakan pengembangan dari program perlindungan yang sudah ada, berupa bantuan tunai
yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Namun demikian, untuk mendapatkan
bantuan tersebut, KSM harus memenuhi beberapa syarat, terutama dikaitkan dengan perilaku
hidup sehat dan pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup
KSM melalui peningkatan pendapatan, dan peningkatan produktivitas, serta merupakan salah
II.4-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Perluasan cakupan program ini menyasar kepada daerah-daerah yang belum sepenuhnya
tersentuh oleh program-program perlindungan sosial. Bantuan tunai bersyarat tersebut
terdiri dari bantuan tetap, bantuan untuk kesehatan terutama bagi ibu hamil dan balita, serta
bantuan untuk pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah tingkat SD sampai dengan
SMA. Dengan demikian, program bantuan tunai bersyarat diharapkan dapat membantu KSM
menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya tumbuh sehat serta dapat
menyelesaikan jenjang pendidikan (SD sampai dengan SMA).
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Dalam pengelolaan keuangan negara setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki peran vital,
yaitu Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) atau Bendahara Umum Negara
(BUN) yang bertugas mengelola fiskal dan penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Bappenas selaku Chief Planning Officer (CPO) yang bertugas merencanakan
arah pembangunan dan mendesain kebijakannya, serta Menteri/Pimpinan lembaga selaku
Chief Operational Officer (COO) yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan bernegara. COO pada dasarnya melaksanakan
tugas sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun bersama dengan CPO dengan
alokasi anggaran sebagaimana telah dibahas dengan CFO.
Sejalan dengan fungsi tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari belanja
negara secara umum dikelompokkan dalam dua bagian: (1) anggaran yang dialokasikan melalui
bagian anggaran (BA) K/L dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran;
(2) anggaran yang dialokasikan melalui BA BUN yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.
Berdasarkan struktur K/L yang berlaku pada tahun 2016, jumlah BA K/L adalah 87 bagian
anggaran yang terdiri dari 34 kementerian dan 53 lembaga. Sementara itu, BA BUN terkait
belanja pemerintah pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01);
(2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA
999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); (5) BA BUN Pengelolaan
Transaksi Khusus (BA 999.99).
Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.339.084,4
miliar, anggaran yang dialokasikan melalui K/L mencapai 58,3 persen atau Rp780.377,9 miliar.
Sementara 41,7 persen anggaran atau Rp558.706,5 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja
non-K/L) sebagaimana disajikan dalam Tabel II.4.2.
TABEL II.4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT , 2015-2016
(miliar rupiah)
Uraian
I.
2015
2016
APBNP
RAPBN
Selisih thd
APBNP 2015 (%)
Belanja K/L
795.480,4
780.377,9
(1,9)
II. Belanja Non K/L
524.068,6
558.706,5
6,6
1.319.549,0
1.339.084,4
1,5
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-19
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN
akan diuraikan sebagai berikut.
4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016
dan keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015 dan mempertimbangkan masalah serta
tantangan yang akan dihadapi, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2016, dengan tema: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat
Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.
Sebagai penjabaran dari tema RKP di atas, diidentifikasi sektor-sektor prioritas yang tertuang
dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu sebagai berikut.
BAGAN II.4.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok
Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa,
(2) Wilayah Pinggiran,
(3) Luar Jawa,
(4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik &
Demokrasi
Tata Kelola &
RB
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
RKP tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan keberlanjutan upaya yang telah
dimulai tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian target-target dalam RKP tahun 2016
dan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan penyusunan rencana anggaran belanja K/L
ditetapkan sebagai berikut:
1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat
inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik;
2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional (termasuk moratorium
pembangunan gedung pemerintah, pengendalian perjalanan dinas, dan konsinyering, serta
kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional);
3. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur konektivitas,
kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), baik dari sisi
demand maupun supply;
5. Peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan serta kemudahan akses pendidikan;
II.4-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih tepat
sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat (conditional cash
transfer/CCT) menjadi 6 juta KSM.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanja K/L dalam
tahun 2016 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut melalui: (1) Perbaikan kualitas
perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja; (2) Perbaikan kualitas manajemen dan
administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui
penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK).
Besaran anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2016 telah menampung kebutuhan untuk
biaya operasional antara lain belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan
(termasuk gaji dan tunjangan bulan ketigabelas), serta menampung anggaran yang sifatnya
mandatory seperti pendanaan program SJSN dan anggaran pendidikan. Selain itu, dalam
RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengupayakan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar
5 persen dari belanja negara (sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) yang sebagian dilakukan melalui
penambahan alokasi belanja K/L di bidang kesehatan. Dalam upaya mengoptimalkan dan
menyelaraskan pelaksanaan desentralisasi fiskal, besaran belanja K/L tersebut juga telah
memperhitungkan pengalihan sebagian belanja K/L (termasuk sebagian dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan) ke alokasi transfer ke daerah.
Selanjutnya, dalam menyusun belanja K/L tahun 2016, Pemerintah tetap memerhatikan prinsipprinsip akuntabilitas dan good corporate governance melalui tahapan proses penganggaran
yang memerhatikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan sebagaimana telah digariskan dalam
RKP tahun 2016, serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan dan
penganggaran. Dengan demikian diharapkan anggaran yang direncanakan sudah memenuhi
prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
Sejalan dengan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pokok RKP tahun 2016,
serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, anggaran belanja K/L tahun 2016
direncanakan sebesar Rp780.377,9 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp15.102,5 miliar atau
1,9 persen bila dibandingkan dengan APBNP Tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar. Alokasi
belanja tersebut menurut sumber dana disajikan sebagaimana Tabel II.4.3.
TABEL II.4.3
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA
(miliar rupiah)
No.
Sumber Dana
RAPBN TA 2016
1
Rupiah Murni
2
Pagu Penggunaan PNBP
672.221,2
25.853,0
3
Pagu Penggunaan Pendapatan BLU
33.502,7
4
Pinjaman Luar Negeri
29.942,9
5
Hibah Luar Negeri
6
Pinjaman Dalam Negeri
7
SBSN
1.470,9
3.710,0
13.677,2
Total
780.377,9
Sumber : Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-21
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Selanjutnya, rencana anggaran beserta sasaran yang akan dicapai akan dielaborasi lebih lanjut
ke dalam empat kelompok besar bidang, yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Bidang Kemaritiman.
Secara persentase, komposisi belanja untuk empat kelompok bidang tersebut terhadap total
belanja K/L tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik II.4.1.
GRAFIK II.4.1
KOMPOSISI BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN
TAHUN 2016
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan; 31,8%
Politik, Hukum, dan
Keamanan; 28,6%
Perekonomian; 29,2%
Kemaritiman;
10,3%
Sumber: Kementerian Keuangan
Di samping itu, perkembangan belanja K/L per kelompok bidang pada tahun 2015 dan 2016
dapat dilihat pada Grafik II.4.2. dan Tabel II.4.4.
GRAFIK II.4.2
BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016
miliar rupiah
300.000,0
250.000,0
254.895,3
225.336,2
227.676,4
248.469,3
222.085,7
223.483,2
200.000,0
150.000,0
93.163,2
100.000,0
80.748,9
50.000,0
0,0
Bidang Perekonomian
Sumber: Kementerian Keuangan
II.4-22
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
APBNP 2015
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Bidang Kemaritiman
RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II. 4.4
BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016
(miliar rupiah)
No
Kode
BA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
035
004
015
018
019
026
029
033
041
044
054
055
056
065
075
079
080
081
082
083
084
085
089
090
106
109
112
116
117
118
121
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
036
023
024
025
027
042
047
057
063
067
068
087
088
092
103
104
105
107
Kementerian Negara/Lembaga
Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pemeriksa Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Badan Pusat Statistik
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Badan Informasi Geospasial
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Perdagangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Badan Ekonomi Kreatif
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Badan SAR Nasional
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
APBNP
2015
225.336,2
326,7
3.015,5
25.686,3
32.798,0
4.548,3
4.223,1
6.667,8
118.546,1
148,1
1.633,1
5.030,8
1.088,1
5.623,9
635,9
1.813,5
1.291,1
854,9
956,2
673,1
721,0
164,8
137,1
1.667,4
3.532,1
158,4
295,5
1.097,2
889,0
866,6
246,5
254.895,3
444,8
53.278,5
51.277,3
60.284,4
22.421,8
43.570,3
217,7
473,5
1.221,6
9.028,0
3.294,7
172,1
614,1
3.034,1
1.705,8
393,3
843,2
2.620,0
RAPBN
2016
227.676,4
361,6
3.600,9
40.499,5
32.853,1
3.339,2
3.804,8
6.301,0
103.812,2
345,0
1.278,0
5.656,9
1.463,9
6.585,3
520,9
1.607,2
1.216,1
814,9
977,1
777,5
865,5
146,9
190,8
1.678,6
4.036,6
240,8
318,6
1.169,8
864,4
930,3
261,4
1.157,7
248.469,3
487,4
49.232,8
64.804,5
58.482,1
15.289,4
37.988,0
1.269,3
701,1
1.617,4
7.269,3
3.864,7
166,7
555,2
2.851,6
986,9
415,0
500,0
1.987,7
II.4-23
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
TABEL II. 4.4 (LANJUTAN)
BELANJA K/L PER BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016
(miliar rupiah)
No
Kode
BA
APBNP
2015
Kementerian Negara/Lembaga
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Intelijen Negara
Lembaga Sandi Negara
Dewan Ketahanan Nasional
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lembaga Ketahanan Nasional
Badan Narkotika Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi RI
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Administrasi Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ombudsman Republik Indonesia
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sekretariat Kabinet
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Badan Keamanan Laut
Bidang Kemaritiman
83 120
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
84 020
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
85 022
Kementerian Perhubungan
86 032
Kementerian Kelautan dan Perikanan
87 040
Kementerian Pariwisata
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
034
001
002
005
006
007
010
011
012
013
048
050
051
052
059
060
064
066
074
076
077
078
086
093
095
100
108
110
111
113
114
115
119
222.085,7
519,6
977,3
5.191,7
8.575,7
4.735,2
2.083,9
6.110,7
6.251,8
102.283,3
11.178,6
195,9
2.616,6
1.656,6
144,3
4.929,8
57.100,4
378,9
1.403,2
80,5
1.615,8
214,5
76,5
269,8
898,9
1.138,9
128,3
100,6
66,3
210,6
311,8
183,1
457,0
93.163,2
125,0
15.070,5
64.954,1
10.597,8
2.415,8
795.480,4
RAPBN
2016
223.483,2
192,7
953,3
4.660,0
8.964,9
4.706,0
2.223,7
4.968,1
7.286,4
95.919,8
10.131,6
205,4
1.592,6
805,4
46,0
5.221,0
67.232,7
314,3
1.416,1
94,0
1.716,5
250,4
190,0
273,1
1.101,1
1.069,6
148,9
116,5
146,3
200,6
331,9
222,8
446,9
334,8
80.748,9
250,0
8.894,1
50.160,4
15.801,2
5.643,3
780.377,9
Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada masing-masing kelompok
bidang di atas yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan outcome-nya sebagai berikut.
Kelompok Bidang Perekonomian
Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi seperti tertuang dalam Trisakti, pembangunan di
bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju
II.4-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
dan lebih baik untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan
rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (a) terciptanya
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; (b) terciptanya sektor ekonomi
yang kokoh; (c) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk
mencapai kondisi penting tersebut berbagai kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian
diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain: (1) Penyelenggaraan Jalan; (2)
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (3) Pengembangan Perumahan;
(4) Pengelolaan Sumber Daya Air; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian; (6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (7)
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (8) Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem; (9) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (10) Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan; (11) Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
(12) Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya
terdapat 31 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang perekonomian
sebagai berikut.
TABEL II.4.5
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEREKONOMIAN
No.
1
Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
No.
17
Kementerian Negara/Lembaga
Badan Tenaga Nuklir Nasional
2
Badan Pemeriksa Keuangan
18
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3
Kementerian Keuangan
19
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
4
Kementerian Pertanian
20
Badan Informasi Geospasial
5
Kementerian Perindustrian
21
Badan Standardisasi Nasional
6
Kementerian Ketenagakerjaan
22
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24
Kementerian Perdagangan
9
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
25
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
11
Badan Pusat Statistik
27
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
28
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
13
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
29
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
14
Badan Koordinasi Penanaman Modal
30
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
15
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
31
Badan Ekonomi Kreatif
16
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang
perekonomian pada RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp227.676,4 miliar. Jumlah
tersebut lebih tinggi Rp2.340,2 miliar atau 1,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP
tahun 2015 sebesar Rp225.336,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk
melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan programprogram antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Pengelolaan
Sumber Daya Air; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
(4) Program Pengembangan Perumahan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai
berikut.
Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan dan
jembatan yang dibangun masing-masing sepanjang 375,9 km dan 6.283,9 m; (2) jalan
dan jembatan yang terpelihara masing-masing sepanjang 43.506 Km dan 338.690,9 m;
(3) jalan bebas hambatan yang dibangun sepanjang 26 km. Outcome yang ingin dicapai
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-25
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya dukungan konektivitas untuk
penguatan daya saing; (b) meningkatnya kemantapan jalan nasional.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan sebanyak
228 buah; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan
sepanjang 119 km; (3) jumlah konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah dan konstruksi
sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan sebanyak 26 sumur. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya layanan infrastruktur
sumber daya air untuk ketahanan air, pangan, dan energi.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan perkotaan
terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni,
Kota Hijau, dan Kota Cerdas masing-masing sebanyak 5 kota, 4 kawasan metropolitan, dan 168
kawasan perkotaan; (2) jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT) dan tempat pengolah sampah terpadu masing-masing sebanyak 32 kabupaten/
kota dan 70 kabupaten/kota; (3) jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di
kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar
masing-masing sebanyak 53.500 SR, 20.000 SR, dan 105.280 SR. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang
menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang
wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman; (b) jumlah kawasan yang
mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (c) meningkatnya kontribusi
terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dan pemenuhan akses sanitasi
bagi masyarakat.
Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun sebanyak 15.000
unit; (2) jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus sebanyak 6.350 unit;
(3) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas
rumah swadaya sebanyak 18.000 unit; (4) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang
menghuni rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU)
sebanyak 42.000 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa program: (1) Program
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (3) Program Pemenuhan Pangan
Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya
sebagai berikut.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 200.000 ha;
(2) jumlah penambahan luas tanam padi seluas 60.000 ha; (3) jumlah pengembangan jaringan
dan optimasi air, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak seluas 500.000 ha. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penambahan luas pertanaman.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) produktivitas padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar
II.4-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
76,23 juta ton (52,3 ku/ha), 21,35 juta ton (51,4 ku/ha), dan 2,03 juta ton (15,7 ku/ha); (2) luas
areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi, jagung, dan kedelai masingmasing sebanyak 93 persen, 98 persen, dan 97 persen; (3) penggunaan benih unggul bersertifikat
untuk padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebanyak 50 persen, 50 persen, dan 35 persen.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan produksi
tanaman pangan.
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) produksi daging sapi/kerbau sebesar 588,56 ribu ton; (2)
produksi telur sebesar 3.393,36 ribu ton; (3) produksi susu sebesar 850,77 ribu ton. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pangan hewani
asal ternak, daya saing peternakan, dan kesejahteraan peternak.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan beberapa program antara
lain: (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengendalian DAS
dan Hutan Lindung; (3) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan.
Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri)
meningkat setiap tahun sebesar ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sebesar Rp5 triliun;
(2) nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun sebanyak 100 unit.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya
penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan
keanekaragaman hayati; (b) meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya
konservasi keanekaragaman hayati.
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun sebesar lahan kritis (50.000 ha)
dan hutan kota (200 ha); (2) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun sebanyak 7
DAS prioritas dan 1 danau prioritas; (3) kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST
ke dalam RTRW meningkat setiap tahun sebanyak 40 RPDAS. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung
dan lahan; (b) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun; (c) meningkatkan daya
dukung DAS serta internalisasi RPDAST ke dalam RTRW.
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun seluas
100.000 ha; (2) sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan
negara meningkat setiap tahun sebesar Rp2,7 triliun dari PNBP; (3) jumlah unit pengelolaan
hutan meningkat setiap tahun sebanyak 149 unit KPHP. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; (b)
meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan
negara; (c) meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan melaksanakan
beberapa program, antara lain: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
(2) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rincian
indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-27
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2) persentase
tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebesar 72,5 persen; (3) tingkat kepuasan pengguna
layanan DJP sebesar 72,99 (Skala 100). Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut adalah peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal.
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target
sebesar 100 persen; (2) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) sebesar 1,4
hari; (3) persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan sebesar 80 persen. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) optimalisasi pengawasan
dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai
border management; (b) penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
dan peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.
Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Untuk mencapai tujuan pembangunan terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia, berbagai kebijakan Pemerintah dalam bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan diarahkan pada pelaksanaan program-program sebagai berikut, antara lain:
(1) Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat; (3) Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Iptek dan Pendidikan Tinggi; (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan
Tinggi; (6) Penguatan Riset dan Pengembangan; (7) Penguatan Inovasi; (8) Pendidikan
Islam; (9) Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha; (10) Penguatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (11) Pembinaan Upaya Kesehatan; (12) Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak; (13) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (14) Pemberdayaan Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini terdapat 18 K/L yang bertugas menjalankan program
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagai berikut.
TABEL II.4.6
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
No.
Kementerian Negara/Lembaga
No.
10
Kementerian Negara/Lembaga
1
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3
Kementerian Kesehatan
12
Arsip Nasional Republik Indonesia
4
Kementerian Agama
13
Badan Kepegawaian Negara
5
Kementerian Sosial
14
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
6
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
15
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
8
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
17
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
9
Badan Pengawas Obat dan Makanan
18
Badan SAR Nasional
Sumber : Kementerian Keuangan
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok program bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp248.469,3 miliar pada
RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp6.426,0 miliar atau 2,5 persen bila
dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp254.895,3 miliar. Anggaran tersebut akan
dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
II.4-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program-program, antara lain:
(1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK
SD/SDLB/Paket A dan APK SMP/SMPLB/Paket B masing-masing sebesar 97,85 persen dan
81,89 persen; (2) jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima Kartu Indonesia
Pintar (KIP) sebanyak 19,2 juta siswa; (3) jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi
internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 148 medali. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar
yang berkualitas.
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) APK PAUD sebesar 72,1 persen; (2) jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak
36.051 lembaga; (3) Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
sebesar 96,8 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu,
berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua
provinsi, kabupaten, dan kota.
Selanjutnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan
beberapa program antara lain: (1) Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan; (2) Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (3) Program peningkatan
Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (4) Program Penguatan Riset dan
Pengembangan; (5) Program Penguatan Inovasi. Rincian indikator kinerja dan outcomenya
sebagai berikut.
Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain:
(1) APK Perguruan Tinggi sebesar 28,16 persen; (2) jumlah mahasiswa peraih medali emas
tingkat nasional dan internasional sebanyak 390 mahasiswa; (3) persentase lulusan yang
langsung bekerja sebesar 60 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sejumlah 3
perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul) sebanyak 39 perguruan
tinggi; (3) jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature sebanyak 14 taman. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas kelembagaan
IPTEK dan Dikti.
Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 28.000 dosen; (2)
jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 10.000 dosen; (3) jumlah SDM
litbang berkualifikasi Master dan Doktor sebanyak 3.700 orang. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas
sumber daya IPTEK dan Dikti.
Program Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
jumlah publikasi internasional sebanyak 6.229 publikasi; (2) jumlah HKI yang didaftarkan
sebanyak 1.735 HKI; (3) jumlah prototipe R&D dan industri masing-masing sebanyak 75 dan 20
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-29
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
prototipe. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya
relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.
Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah produk inovasi sebanyak
15 inovasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menguatnya
kapasitas inovasi.
Sementara itu, Kementerian Agama akan melaksanakan program, antara lain: (1) Program
Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan
Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan
Masyarakat Hindu; (6) Program Bimbingan Masyarakat Budha. Rincian indikator kinerja dan
outcomenya sebagai berikut.
Program Pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK MI/Ula, APK
Mts/Wustha, dan APK MA/Ulya masing-masing sebesar 13,29 persen, 22,59 persen, dan 8,83
persen; (2) jumlah siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing
sebanyak 860.339 siswa, 961.529 siswa, dan 507.489 siswa; (3) persentase ruang kelas madrasah
dalam kondisi baik sebesar 74,0 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut adalah tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam.
Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
sebesar 33 persen; (2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebesar 52 persen;
(3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak
75.313 penyuluh. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam.
Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
siswa miskin SDTK, SMPTK, dan SMTK yang menerima KIP sebanyak 6.511 siswa; (2) jumlah
guru pendidikan agama Kristen bersertifikasi pendidik sebanyak 20.110 guru. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman,
pengamalan, dan pelayanan agama Kristen serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan
agama Kristen.
Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik-SMAK penerima KIP sebanyak 600 orang; (2) jumlah
SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan sebanyak 23 unit;
(3) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
sebanyak 4.800 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Katolik serta kualitas
pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Katolik.
Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga
keagamaan sebesar 32,2 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962 orang; (3) jumlah siswa dan
mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu sebanyak 1,5
juta siswa/mahasiswa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu serta kualitas
pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
II.4-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Program Bimbingan Masyarakat Budha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga
keagamaan sebesar 38 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.600 orang; (3) meningkatnya
jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 3.555
orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya
kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Budha serta tersedianya akses, mutu,
kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Budha.
Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan berbagai program, antara
lain: (1) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan
Upaya Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Rincian indikator kinerja
dan outcomenya sebagai berikut.
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai indikator kinerja
antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya
penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Pembinaan Upaya Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan; (2)
jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional
sebanyak 190 kabupaten/kota; (3) jumlah RS Pratama yang dibangun sebanyak 36 rumah sakit.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai indikator kinerja antara lain:
(1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) persentase
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 42 persen; (3) kunjungan
neonatal pertama (KN1) sebesar 78 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Sosial akan melaksanakan program-program, antara lain:
(1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain:
(1) persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
sebesar 58,30 persen; (2) persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 11,82 persen; (3) jumlah keluarga sangat miskin
yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 58,30 persen. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan
serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang
menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
sebesar 3,17 persen; (2) persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-31
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 2,88 persen; (3) persentase kabupaten/kota yang
memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu sebesar 6,62
persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya
akses keluarga miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan
ekonomi produktif.
Kelompok Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, beberapa tujuan yang ingin dicapai
meliputi: (1) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (2) mewujudkan
Indonesia aman, damai, dan bersatu; (3) memantapkan kemampuan untuk melindungi dan
mengayomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan Pemerintah di
bidang politik, hukum dan keamanan diarahkan untuk melaksanakan berbagai program, seperti:
(1) Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat, Udara dan
Laut; (2) Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif; (3) Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat; (4) Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar
Tinggi; (5) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (6) Pembinaan Pemerintahan Desa; (7)
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (8) Pendidikan Kepamongprajaan.
Saat ini terdapat 33 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang politik,
hukum dan keamanan, sebagai berikut.
TABEL II.4.7
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
No.
Kementerian Negara/Lembaga
1
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2
3
No.
Kementerian Negara/Lembaga
18
Lembaga Ketahanan Nasional
Majelis Permusyawaratan Rakyat
19
Badan Narkotika Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
20
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4
Mahkamah Agung
21
Komisi Pemilihan Umum
5
Kejaksaan Republik Indonesia
22
Mahkamah Konstitusi RI
6
Kementerian Sekretariat Negara
23
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
7
Kementerian Dalam Negeri
24
Lembaga Administrasi Negara
8
Kementerian Luar Negeri
25
Komisi Pemberantasan Korupsi
9
Kementerian Pertahanan
26
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
10
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
27
Komisi Yudisial Republik Indonesia
11
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
28
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
12
Badan Intelijen Negara
29
Ombudsman Republik Indonesia
13
Lembaga Sandi Negara
30
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
14
Dewan Ketahanan Nasional
31
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
15
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
32
Sekretariat Kabinet
16
Kementerian Komunikasi dan Informatika
33
Badan Pengawas Pemilihan Umum
17
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang politik,
hukum dan keamanan direncanakan sebesar Rp223.483,2 miliar pada RAPBN tahun 2016.
Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1.397,5 miliar atau 0,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP
tahun 2015 sebesar Rp222.085,7 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk
melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program
Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista dan
Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut; (3)
II.4-32
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras
Pertahanan Negara Matra Udara; (4) Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras
Integratif. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras sebesar
20 persen; (2) jumlah pengadaan kendaraan taktis sebanyak 116 unit; (3) jumlah pos perbatasan
yang dibangun sebanyak 19 pos. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi
kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan
Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL sebanyak 253 pos dan
Sarpras pangkalan; (2) jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis sebanyak 184
unit; (3) jumlah pos terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki sebanyak 14 pos. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya modernisasi dan
peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras
Pertahanan Negara Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pesawat
yang siap operasional sebanyak 150 unit; (2) Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU
yang dibangun seluas 1.190.400 m2; (3) jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional
sebanyak 153 paket. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam
rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah pengadaan Rantis sebanyak 1 unit; (2) jumlah pengadaan munisi khusus
sebayak 4 paket; (3) jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom sebanyak 13 unit. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/
non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan
Iptek serta dikembangkan secara mandiri.
Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melaksanakan beberapa
program, antara lain: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
(2) Program Penanggulangan Gangguan Kemanaan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (3) Program
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai
berikut.
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) terselenggaranya SIM online yang transparan dan akuntabel di 125 Satpas dan
SIM keliling sebanyak 30 persen dari jumlah Satpas; (2) berkurangnya daerah rawan kejahatan
dan premanisme sebesar 12 persen; (3) menurunnya persentase gangguan keamanan pada jalur
aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut sebesar 35 persen. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terpelihara dan meningkatnya
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga
masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari
bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-33
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) persentase kecukupan operasional penanggulangan keamanan
dalam negeri sebesar 39 persen; (2) tergelarnya mobilisasi pasukan bersenjata ke daerah yang
terindikasi paham organisasi radikal dan anti Pancasila sebanyak 2 kegiatan; (3) persentase
kecukupan dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar 75
persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menanggulangi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusahan massa, kejahatan
terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 25
persen; (2) persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 66 persen; (3) persentase
penyelesaian tindak pidana umum sebesar 52 persen. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional,
kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi
kontinjensi.
Sementara itu, di bidang administrasi pemerintahan dan kependudukan, Kementerian Dalam
Negeri akan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Bina Pemerintahan
Desa; (2) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) Program
Pendidikan Kepamongprajaan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Bina Pemerintahan Desa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 7.094 desa; (2) peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa
sebanyak 7.094 desa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk
memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi
anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum sebanyak 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota; (2) meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el
oleh lembaga pengguna pusat sebanyak 25 K/L (kumulatif); (3) meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota sebanyak 514 kabupaten/kota.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas
data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan
publik, dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada.
Program Pendidikan Kepamongprajaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) program
studi yang terakreditasi B; (2) jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang
dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi sebanyak 13 hasil
peneilitian dan 3 hasil pengabdian masyarakat; (3) persentase tingkat kepuasan stakeholder
terhadap etos kerja alumni sebesar 70 persen baik. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan meningkatnya
kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian
dan pengabdian masyarakat
II.4-34
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Kelompok Bidang Kemaritiman
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki
17.504 pulau. Luas lautan Indonesia yang mencapai 70 persen dari luas wilayah NKRI yang
menghubungkan pulau besar dan kecil merupakan media transportasi yang sangat potensial
untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan laut sebagai media transportasi masih
sangat terbatas. Sampai saat ini sarana dan prasarana pelabuhan perintis masih belum
memadai, terutama di wilayah timur. Demikian juga, jumlah rute dan moda angkutan perintis
yang menghubungkan antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar masih perlu
ditingkatkan. Selain itu, laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik
perikanan dengan potensinya sebesar 6,5 juta ton per tahun, mineral dan pertambangan pada 40
cekungan di lepas pantai dan 14 cekungan berada di pesisir, energi laut berupa arus laut, panas
laut, gelombang dan pasang surut, serta jasa lingkungan berupa pariwisata dan iklim global.
Aset pembangunan yang demikian besar perlu didukung dengan upaya konservasi dan rehabilitasi
sumber daya kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program Pemerintah bidang
kemaritiman diarahkan untuk: (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat,
Laut, Udara dan Perkeretaapian; (2) Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (3)
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (4) Pengaturan dan Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa; (5) Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (6) Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Budidaya; (7) Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan;
(8) Pengembangan Kepariwisataan. Saat ini terdapat 5 K/L yang bertugas menjalankan program
dan kegiatan di bidang kemaritiman, sebagai berikut.
TABEL II.4.8
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK
BIDANG KEMARITIMAN
No.
1
Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3
Kementerian Perhubungan
4
Kementerian Kelautan dan Perikanan
5
Kementerian Pariwisata
Sumber : Kementerian Keuangan
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok bidang Kemaritiman direncanakan
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.748,9 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah
tersebut lebih rendah Rp12.414,2 miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBNP
tahun 2015 sebesar Rp93.163,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk
melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Perhubungan melaksanakan program, antara lain sebagai berikut:
(1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut; (2) Program Pengelolaan dan
Penyelenggaran Transportasi Darat; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-35
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian. Rincian
indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit;
(2) jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit; (3) trayek perintis
dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah BRT sebanyak 530 unit; (2) jumlah lokasi pembangunan jembatan
timbang sebanyak 1 lokasi; dan (3) jumlah paket pembangunan dermaga sungai dan danau
baru masing-masing sebanyak 3 dermaga dan 1 dermaga. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah rute pelayanan perintis untuk angkutan udara sebanyak 230 rute;
(2) jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana
masing-masing sebanyak 26 lokasi dan 57 lokasi; (3) jumlah bandar udara baru yang dibangun
sebanyak 11 lokasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah
meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan
nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil
kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah serta mendorong ekonomi nasional.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) jalur kereta api yang dibangun sepanjang 110,9 km sp; (2) jumlah
jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun sebanyak 27 unit. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
perkeretaapian.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan berbagai
program, antara lain: (1) Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi; (2) Program Pengelolaan
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (3) Program Pengaturan dan Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai indikator kinerja antara lain:
(1) lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing sebesar 800-830 ribu bopd dan 1.1001.300 boepd; (2) jumlah sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas sebanyak 121
ribu sambungan; (3) kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton. Outcome yang ingin
dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a) optimalisasi penyediaan energi fosil;
(b) meningkatkan alokasi energi domestik; (c) meningkatkan akses dan infrastruktur energi.
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW; (2)
Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing
sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW; (3) jumlah produksi biofuel, biogas,
dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL , 22.995 ribu m3, dan 83,05 juta ton.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya
pembangunan infrastruktur energi dan kemampuan pasokan energi untuk domestik.
II.4-36
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
peningkatan volume konsumsi BBM nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur
sebesar 2 persen; (2) jumlah hari ketahanan cadangan BBM nasional dari masing-masing badan
usaha sebanyak 21 hari; (3) jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi
dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa sepanjang 15.330 km. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain tersedianya pengaturan dan
penetapan serta terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh
wilayah NKRI dan peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi.
Berikutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanan program-program,
antara lain: (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (3) Program Peningkatan Daya Saing Usaha
dan Produk Kelautan dan Perikanan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) volume produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton; (2) Jumlah WPP
yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebanyak 5 WPP; (3) nilai tukar
nelayan sebesar 105,0. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah:
(a) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi di bidang perikanan tangkap; (b) meningkatnya
kesejahteraan nelayan; (c) meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut,
dan 1,9 miliar ekor ikan hias; (2) nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 102,25. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan
budidaya dan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya.
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 43,88 Kg/
Kap; (2) volume produk olahan hasil perikanan sebanyak 5,9 juta ton; (3) nilai tukar pengolah
sebesar 102. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a)
meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam
dan luar negeri; (b) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan perikanan;
(c) meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Di bidang pariwisata, Kementerian Pariwisata akan melaksanakan program-program yang
salah satunya adalah Program Pengembangan Kepariwisataan. Program tersebut mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan
buatan di 15 lokasi; (2) Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
sebesar 3,7 persen; (3) jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan jumlah perjalanan
wisatawan nusantara masing-masing sebanyak 12 juta orang dan 260 juta perjalanan. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya investasi di sektor
pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.
Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam Tabel II.4.9, sementara uraian
lengkap mengenai program, indikator kinerja, target dan outcome untuk seluruh K/L disajikan
dalam Matriks II.4.1 pada bagian akhir bab.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-37
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.4.9
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA
(miliar rupiah)
RAPBN Tahun 2016
Kode
No
BA
Kementerian Negara/Lembaga
Rupiah Murni
Pagu
Penggunaan
PNBP/BLU
Pinjaman
Luar Negeri
Hibah
Luar
Negeri
Pinjaman
Dalam
Negeri
SBSN
Jumlah
1
001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
-
-
-
-
-
953,3
2
002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4.660,0
-
-
-
-
-
4.660,0
3
004
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
3.599,2
1,7
-
-
-
-
3.600,9
4
005
MAHKAMAH AGUNG
8.964,9
-
-
-
-
-
8.964,9
5
006
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
4.706,0
-
-
-
-
-
4.706,0
6
007
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
1.909,4
314,3
-
-
-
-
2.223,7
7
010
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4.882,0
49,3
28,4
8,4
-
-
4.968,1
8
011
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
6.965,0
321,4
-
-
-
-
7.286,4
9
012
KEMENTERIAN PERTAHANAN
84.845,0
-
8.074,8
-
3.000,0
-
95.919,8
10
013
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
7.152,3
2.979,2
-
-
-
-
10.131,6
11
015
KEMENTERIAN KEUANGAN
29.374,3
10.988,5
106,0
30,7
-
-
40.499,5
12
018
KEMENTERIAN PERTANIAN
32.342,5
112,1
379,6
18,9
-
-
32.853,1
13
019
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
3.138,0
201,2
-
-
-
-
3.339,2
14
020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8.052,5
841,5
-
-
-
-
8.894,1
15
022
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
39.246,2
2.630,6
3.285,6
15,0
-
4.983,0
50.160,4
16
023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
48.820,7
-
-
412,1
-
-
49.232,8
17
024
KEMENTERIAN KESEHATAN
55.253,8
9.550,7
-
-
-
-
64.804,5
18
58.482,1
953,3
025
KEMENTERIAN AGAMA
54.706,2
2.190,7
117,3
-
-
1.467,9
19
026
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
3.018,0
443,5
343,3
-
-
-
3.804,8
20
027
KEMENTERIAN SOSIAL
15.284,4
5,1
-
-
-
-
15.289,4
21
029
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.012,0
1.158,8
-
130,2
-
-
6.301,0
22
032
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
15.254,0
63,6
418,8
64,8
-
-
15.801,2
23
033
116,8
8.631,4
115,1
-
7.226,3
103.812,2
034
192,7
-
-
-
-
-
192,7
25
035
355,3
-
-
6,3
-
-
361,6
26
036
487,4
-
-
-
-
-
487,4
27
040
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
87.722,6
24
5.618,1
25,2
-
-
-
-
5.643,3
28
041
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
29
042
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
30
044
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
31
047
32
048
33
050
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
BADAN INTELIJEN NEGARA
34
051
LEMBAGA SANDI NEGARA
35
052
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
36
054
BADAN PUSAT STATISTIK
345,0
-
-
-
-
-
345,0
25.732,8
10.117,0
2.122,8
15,3
-
-
37.988,0
1.125,6
152,4
-
-
-
-
1.278,0
1.269,3
-
-
-
-
-
1.269,3
205,4
-
-
-
-
-
205,4
1.592,6
-
-
-
-
-
1.592,6
805,4
-
-
805,4
-
-
-
46,0
-
-
-
-
-
46,0
5.454,7
40,4
161,8
-
-
-
5.656,9
816,5
-
297,0
350,4
-
-
1.463,9
4.733,8
1.851,5
-
-
-
-
6.585,3
37
055
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
38
056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
39
057
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
700,2
0,9
-
-
-
-
701,1
40
059
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.156,6
3.706,8
357,6
-
-
-
5.221,0
53.048,0
10.138,5
3.336,2
-
710,0
-
67.232,7
1.548,1
69,4
-
-
-
-
1.617,4
41
060
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
42
063
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
43
064
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
314,3
-
-
-
-
-
314,3
44
065
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
520,9
-
-
-
-
-
520,9
45
066
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
1.416,1
-
-
-
-
-
1.416,1
46
067
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
5.165,4
-
1.805,3
298,6
-
-
7.269,3
3.864,7
-
-
-
-
-
3.864,7
94,0
-
-
-
-
-
94,0
47
068
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
48
074
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
49
075
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1.544,5
62,7
-
-
-
-
1.607,2
50
076
KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.716,5
-
-
-
-
-
1.716,5
51
077
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
250,4
-
-
-
-
-
250,4
52
078
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
190,0
-
-
-
-
-
190,0
53
079
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1.109,4
69,2
32,5
5,0
-
-
1.216,1
54
814,9
080
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
791,5
23,4
-
-
-
-
55
081
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
854,8
122,3
-
-
-
-
977,1
56
082
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
769,8
7,7
-
-
-
-
777,5
865,5
57
083
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
834,4
9,1
22,0
-
-
-
58
084
BADAN STANDARISASI NASIONAL
134,4
12,5
-
-
-
-
146,9
59
085
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
180,0
10,8
-
-
-
-
190,8
60
086
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
215,9
57,3
-
-
-
-
273,1
61
087
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
158,0
8,7
-
-
-
-
166,7
62
088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
555,2
-
-
-
-
-
555,2
63
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1.402,2
18,2
258,2
-
-
-
1.678,6
64
090
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
3.992,3
44,3
-
-
-
-
4.036,6
65
092
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.851,6
-
-
-
-
-
2.851,6
II.4-38
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.4.9 (LANJUTAN)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA
(miliar rupiah)
RAPBN Tahun 2016
Kode
No
BA
Kementerian Negara/Lembaga
Rupiah Murni
Pagu
Penggunaan
PNBP/BLU
Pinjaman
Luar Negeri
Hibah
Luar
Negeri
Pinjaman
Dalam
Negeri
SBSN
Jumlah
1.101,1
-
-
-
-
-
1.101,1
1.069,6
-
-
-
-
-
1.069,6
66
093
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
67
095
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
68
100
KOMISI YUDISIAL RI
148,9
-
-
-
-
-
148,9
69
103
986,9
-
-
-
-
-
986,9
70
104
71
105
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)
72
106
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
73
107
BADAN SAR NASIONAL
74
108
75
109
76
110
77
111
415,0
-
-
-
-
-
415,0
500,0
-
-
-
-
-
500,0
240,8
-
-
-
-
-
240,8
1.987,7
-
-
-
-
-
1.987,7
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
116,5
-
-
-
-
-
116,5
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
318,6
-
-
-
-
-
318,6
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
146,3
-
-
-
-
-
146,3
200,6
-
-
-
-
-
200,6
170,5
834,9
164,4
-
-
-
1.169,8
331,9
-
-
-
-
-
331,9
78
112
79
113
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
80
114
SEKRETARIAT KABINET
222,8
-
-
-
-
-
222,8
81
115
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
446,9
-
-
-
-
-
446,9
82
116
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
864,4
-
-
-
-
-
864,4
83
117
930,3
-
-
-
-
-
930,3
84
118
257,9
3,5
-
-
-
-
85
119
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS SABANG
BADAN KEAMANAN LAUT
334,8
-
86
120
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
87
121
BADAN EKONOMI KREATIF
JUMLAH
261,4
334,8
250,0
-
-
-
-
-
250,0
1.157,7
-
-
-
-
-
1.157,7
672.221,2
59.355,7
29.942,9
1.470,9
3.710,0
13.677,2
780.377,9
Sumber: Kementerian Keuangan
4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi belanja pemerintah pusat melalui BA BUN direncanakan
sebesar Rp558.706,5 miliar (41,7 persen dari belanja pemerintah pusat). Jumlah tersebut
dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain,
seperti pembayaran manfaat pensiun, iuran jaminan kesehatan aparatur pemerintah, dan
kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi, (3) penyediaan
dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat
ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dan dana cadangan bencana
alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program,
yaitu: Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan
Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program adalah sebagai berikut.
Program Pengelolaan Utang Negara
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam
RAPBN tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp183.428,7 miliar (1,4 persen dari PDB) atau
mengalami kenaikan sebesar Rp27.698,1 miliar (17,8 persen) dari pagunya dalam APBNP
tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar
Rp167.359,4 miliar (1,3 persen dari PDB), atau mengalami kenaikan sebesar Rp26.155,7 miliar
(18,5 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015; (2) pembayaran bunga utang luar negeri
sebesar Rp16.069,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.542,4 miliar (10,6 persen)
dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Alokasi program pengelolaan utang negara untuk
pembayaran bunga utang pada tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.4.10.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-39
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
TABEL II.4.10
PROGRAM PENGELOLAAN UT ANG NEGARA
UNT UK PEMBAY ARAN BUNGA UT ANG, 2015-2016
(miliar rupiah)
Uraian
a. Pembayaran Utang Dalam negeri
b. Pembayaran Utang Luar Negeri
Jumlah
2015
2016
APBNP
RAPBN
141.203,8
14.526,9
155.730,7
167.359,4
16.069,3
183.428,7
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 seiring dengan peningkatan
outstanding utang yang antara lain merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup
defisit anggaran. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan
meliputi pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahuntahun sebelumnya (legacy debts); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan;
(3) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).
Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsiasumsi antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US$, YEN,
dan EURO; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk
instrumen surat berharga negara (SBN) seri variable rate; (3) asumsi yield dan imbalan SBN;
(4) asumsi referensi tingkat suku bunga pinjaman London Interbank Offerred Rate (LIBOR)
dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR) serta asumsi spread-nya; (5) asumsi diskon
penerbitan SBN; (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.
Dalam situasi kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang, Pemerintah tetap berupaya
untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (yield) penerbitan SBN melalui
langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas
pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang
kredibel dan pengelolaan utang yang prudent; (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan
dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus
dibayarkan oleh Pemerintah.
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang
dalam RAPBN tahun 2016 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah
secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan
pembiayaan; (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain
melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi
lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang
di masa mendatang diupayakan tetap berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar
batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak
menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.
Program Pengelolaan Subsidi
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka
meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk
menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan
II.4-40
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga
stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat
berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi
dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok
masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh
masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi diupayakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas,
maka arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga;
(2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan
produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; (4) meningkatkan
daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam
RAPBN tahun 2016 direncanakan mencapai Rp201.363,6 miliar. Jumlah tersebut menurun
Rp10.740,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP
tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan
untuk subsidi energi sebesar Rp120.957,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV
sebesar Rp70.957,2 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp50.000,0 miliar. Sementara itu, untuk
subsidi nonenergi sebesar Rp80.406,4 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp20.993,4
miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar;
(4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5
miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar.
Subsidi Energi
Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2016 antara
lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi
(selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan
meningkatkan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg; (3) meningkatkan penggunaan energi baru
dan terbarukan untuk transportasi dan tenaga listrik; (4) meningkatkan dan mengembangkan
pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (5) meningkatkan pengawasan penyaluran
BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi;
(6) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM
bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.
Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 sangat tergantung
pada parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume
konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 17,9 juta kiloliter (kl) serta volume
konsumsi LPG tabung 3 kg sebesar 6,17 metrik ton.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, LPG
tabung 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp70.957,2 miliar atau
naik sebesar Rp6.282,4 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp64.674,8 miliar. Subsidi tersebut antara lain terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu
(JBT) tahun berjalan sebesar Rp20.325,9 miliar, subsidi harga atas LPG tabung 3 kg sebesar
Rp27.000,4 miliar dan subsidi LGV sebesar Rp6,4 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tersebut
dikarenakan besarnya alokasi untuk pembayaran kurang bayar subsidi BBM, LPG tabung 3 kg
dan LGV tahun sebelumnya.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-41
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:
(1) meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya melalui program listrik perdesaan dan instalasi
listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan; (2) meningkatkan efisiensi penyediaan
tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan
menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; (3) memberikan
subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan
900 VA; (4) mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya di pulau-pulau terdepan
yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi;
(5) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan.
Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2016 juga
didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter, antara lain yaitu ICP, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat, dan penjualan tenaga listrik.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi
listrik dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp50.000,0 miliar atau turun Rp23.149,2
miliar apabila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp73.149,2 miliar. Subsidi tersebut terdiri atas subsidi listrik tahun berjalan sebesar
Rp40.000,0 miliar dan kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.000,0 miliar, Penurunan
tersebut disebabkan karena ada perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik terutama untuk
rumah tangga miskin dan rentan miskin pada tahun 2016 secara lebih tepat sasaran.
Subsidi Nonenergi
Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai
berikut. Pertama, memberikan subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS)
yang didukung dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi
pangan. Kedua, memberikan subsidi pupuk dan benih untuk membantu petani memperoleh
pupuk dan benih dengan harga terjangkau. Ketiga, memperbaiki pelayanan umum bidang
transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/public service obligation (PSO) untuk
angkutan penumpang kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta Lembaga Kantor
Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers. Keempat,
meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui
penyempurnaan bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
terhadap akses air minum. Kelima, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta
Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keenam, mendukung perluasan dan
penajaman program kredit usaha rakyat (KUR). Ketujuh, memberikan subsidi pajak DTP sebagai
insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas
obligasi pemerintah, serta pemberian fasilitas bea masuk.
Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk,
subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung
pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2016, subsidi nonenergi direncanakan sebesar
Rp80.406,4 miliar, lebih tinggi Rp6.126,1 miliar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran
subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp74.280,3 miliar (lihat Tabel II.4.11).
II.4-42
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.4.11
SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2015 DAN RAPBN 2016
(miliar rupiah)
No
URAIAN
1.
2.
3.
4.
2015
APBNP
2016
RAPBN
Subsidi Pangan
Subsidi Pupuk
Subsidi Benih
Subsidi PSO
a. PT KAI
b. PT Pelni
c. LKBN Antara
5. Subsidi Bunga Kredit Program
6. Subsidi Pajak DTP
1 8.939,9
39.47 5,7
939,4
3.261 ,3
1 .523,8
1 .607 ,2
1 30,3
2.484,0
9.1 80,0
20.993,4
30.063,2
1 .023,8
3.7 52,5
1 .827 ,4
1 .7 87 ,0
1 38,1
1 6.47 4,5
8.099,1
Jum lah
7 4.280,3
80.406,4
Sumber: Kementerian Keuangan
Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp20.993,4 miliar,
atau lebih tinggi Rp2.053,5 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp18.939,9 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk
penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) masyarakat berpenghasilan rendah dengan
harga terjangkau. Dalam tahun 2016, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau
15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah melalui Perum Bulog. Penyaluran beras
kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS
per bulan dan harga jual sebesar Rp1.600,0 per kg. Kenaikan alokasi anggaran subsidi pangan
terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah/Beras
per 17 Maret 2015, dari semula Rp6.600,0 per kg menjadi Rp7.300,0 per kg sesuai Inpres
Nomor 5 Tahun 2015 dan pembayaran kekurangan bayar subsidi tahun 2013 (hasil audit BPK).
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani
mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk
subsidi pupuk. Volume pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton.
Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitif
kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme pelaksanaan subsidi langsung kepada petani
akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan
mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET)
untuk mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan
penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis
data yang berbasis orang dan lahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran subsidi
pupuk dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp30.063,2 miliar. Jumlah tersebut
lebih rendah Rp9.412,5 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp39.475,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi pupuk tersebut dikarenakan pada
tahun 2016 hanya dialokasikan bagi pembayaran subsidi pupuk tahun berjalan. Sementara itu,
untuk tahun 2015 sebagian anggarannya dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar tahun
sebelumnya.
Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah mengalokasikan anggaran
untuk subsidi benih. Seperti pola pelaksanaan tahun 2015, pemberian subsidi benih tersebut
dalam rangka menyediakan benih padi dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-43
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
oleh petani dan ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta
mudah diakses petani/kelompok tani. Besaran subsidi benih dialokasikan berdasarkan daftar
usulan pembeli benih bersubsidi (DUPBB). Anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun
2016 direncanakan sebesar Rp1.023,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp84,4 miliar bila
dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp939,4 miliar.
Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,
juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan
informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan
sebesar Rp3.752,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp491,2 miliar bila dibandingkan dengan
pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.261,3 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO
tersebut dialokasikan kepada: PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1.827,4 miliar
untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi
Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan
Lebaran serta KRL AC Commuterline Jabodetabek); PT Pelni sebesar Rp1.787,0 miliar untuk
penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerahdaerah terpencil; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp138,1 miliar untuk penugasan layanan
informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.
Dalam tahun 2016, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit
program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung
diversifikasi energi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran
subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp16.474,5
miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp13.990,4 miliar bila dibandingkan dengan pagunya
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.484,0 miliar. Peningkatan anggaran subsidi bunga
kredit program dalam RAPBN tahun 2016 terutama disebabkan adanya 3 (tiga) jenis subsidi
baru untuk mendukung Program Sejuta Rumah bagi MBR dan program kredit usaha rakyat
(KUR). Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit perumahan dan
subsidi bantuan uang muka perumahan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah
bagi MBR. Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan program KUR, Pemerintah juga
mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga KUR. Pada tahun 2016, Pemerintah berupaya
menurunkan suku bunga KUR pada kisaran 9 persen sehingga dapat terjangkau oleh UMKM.
Di samping itu, coverage KUR juga ditingkatkan agar semakin banyak UMKM yang dapat
dibantu oleh program KUR.
BOKS II.4.6
PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016
Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi yang
layak dan terjangkau, yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup 40 persen
penduduk terbawah. Sasaran dari pembangunan perumahan dan permukiman tersebut adalah
terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga. Selain
itu, Pemerintah juga menargetkan turunnya akumulasi kekurangan tempat tinggal, khususnya
masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi 5,0 juta rumah tangga di tahun 2019. Arah kebijakan
yang ditempuh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut adalah meningkatkan
akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
II.4-44
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, pada
tahun 2015 Pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah, yang menargetkan pembangunan
1 juta rumah setiap tahunnya, yang terdiri atas pembangunan sekitar 600 ribu unit rumah untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sekitar 400 ribu unit untuk non MBR. Pembangunan
rumah dan pendanaannya untuk MBR akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah,
BUMN (Perum Perumnas dan BPJT Ketenagakerjaan), dan Swasta (Asosiasi Pengembang
Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia/Apersi dan Asosiasi Pengembang Perumahan
Rakyat Indonesia/Asperi). Selanjutnya pembangunan rumah bagi non MBR direncanakan akan
dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah daerah, swasta (Persatuan Perusahaan Real Estate
Indonesia) dan masyarakat (secara swadaya).
Fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada MBR dalam Program Sejuta Rumah meliputi: (1) bunga
kredit yang rendah selama masa angsuran; (2) bantuan uang muka perumahan; (3) pengenaan
uang muka KPR yang sangat rendah (sekitar 1 persen); (4) pembebasan PPN untuk rumah dalam
batas harga tertentu. Sementara itu, kriteria masyarakat yang berhak menikmati Program Sejuta
Rumah adalah MBR dengan batasan penghasilan tertentu setiap bulan (maksimal Rp4,0 juta per
bulan untuk pembelian rumah tapak dan maksimal Rp7,0 juta per bulan untuk pembelian rumah
susun), dan belum pernah memperoleh subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah. Kelompok
masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut diantaranya PNS, Anggota TNI/Polri,
masyarakat umum, dan buruh/pekerja.
BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
No
Zon a
Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
1
Ja w a (k ecu a li Ja k a r t a , Bog or , Depok ,
T a n g er a n g , Bek a si)
Rp1 0 5 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 1 0 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 1 6 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 2 3 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 3 0 .0 0 0 .0 0 0
2
Su m a t er a (k ecu a li Kep. Ria u , da n
Ba n g k a Belit u n g )
Rp1 0 5 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 1 0 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 1 6 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 2 3 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 3 0 .0 0 0 .0 0 0
3
Ka lim a n t a n
Rp1 1 5 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 1 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 8 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 3 5 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 4 2 .0 0 0 .0 0 0
4
Su la w esi
Rp1 1 0 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 1 6 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 2 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 2 9 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
5
Ma lu k u da n Ma lu k u Ut a r a
Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0
6
Ba li da n Nu sa T en g g a r a
Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0
7
Pa pu a da n Pa pu a Ba r a t
Rp1 6 5 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 7 4 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 8 3 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 9 3 .5 0 0 .0 0 0
Rp2 0 5 .0 0 0 .0 0 0
8
Kepu la u a n Ria u da n Ba n g k a Belit u n g
Rp1 1 0 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 1 6 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 2 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 2 9 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
9
Ja bodet a bek (Ja k a r t a , Bog or , Depok ,
T a n g er a n g , Bek a si)
Rp1 2 0 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 2 6 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 3 3 .5 0 0 .0 0 0
Rp1 4 1 .0 0 0 .0 0 0
Rp1 4 8 .5 0 0 .0 0 0
Su m ber : PMK 1 1 3 /PMK.0 3 /2 0 1 4
Selanjutnya, beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendukung suksesnya Program
Sejuta Rumah, antara lain:
1. Pengalokasian dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) untuk menjalankan program
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di dalam skema FLPP, dana pemerintah
dengan proporsi tertentu akan dikombinasikan dengan dana bank penyalur KPR, sehingga
menghasilkan bunga pinjaman KPR yang rendah selama masa angsuran. Dana bergulir PPP
telah dialokasikan mulai tahun 2010, dan sampai dengan tahun 2015 jumlahnya telah mencapai
Rp20.279,1 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi dana Bergulir PPP direncanakan sebesar
Rp9.227,9 miliar.
2. Pengalokasian subsidi bunga kredit perumahan ditujukan untuk mendukung program FLPP. Di
dalam skema subsidi bunga kredit perumahan, dana KPR sepenuhnya merupakan dana bank
penyalur kredit FLPP, sementara Pemerintah hanya memberikan selisih bunga dari bunga KPR
sesuai kondisi pasar dengan bunga KPR yang diinginkan Pemerintah. Dalam RAPBN tahun
2016, Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp2.039,4 miliar.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-45
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
3. Pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan untuk kepemilikan rumah tapak pada
RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.224,0 miliar. Melalui subsidi tersebut, diharapkan kendala
MBR untuk memiliki rumah dapat teratasi.
4. Pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 Tentang Batasan Rumah Sederhana,
Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan
Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai. Insentif tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas
kepada MBR untuk memiliki rumah, mengingat terus meningkatnya harga tanah dan bangunan.
Selanjutnya, kebijakan pemberian subsidi pajak DTP akan terus dilaksanakan di tahun 2016
sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor
asing atas obligasi pemerintah. Subsidi pajak DTP diberikan untuk: PPh DTP atas komoditas
panas bumi, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang
diberikan kepada Pemerintah, dalam penerbitan SBN di pasar internasional, serta pemberian
Bea Masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan
umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Selain itu diberikan juga
PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima
atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. Dalam RAPBN tahun 2016,
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP untuk pajak penghasilan
(PPh) dan fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp8.099,1 miliar. Jumlah tersebut
lebih rendah bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai
Rp9.180,0 miliar.
Program Pengelolaan Hibah Negara
Program Pengelolaan Hibah Negara merupakan pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk
transfer uang, barang atau jasa kepada: (1) pemerintah daerah, baik yang bersumber dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri maupun yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
(2) pemerintah/lembaga asing. Program tersebut memiliki karakteristik tidak perlu dibayar
kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela
dengan pengalihan hak, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan
penerima hibah.
Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2016 terutama akan
diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan
layanan dasar umum pada bidang transportasi, pembangunan sarana air minum, pengelolaan
air limbah, irigasi, dan sanitasi. Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk
Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp3.965,4
miliar. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut terdiri atas:
(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp3.965,2 miliar, yang pendanaannya bersumber
dari pinjaman luar negeri sebesar Rp2.404,3 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp560,9
miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar; dan
(2) Pengelolaan hibah lainnya berupa banking commission sebesar Rp0,2 miliar.
Alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar
negeri tersebut, meliputi:
(1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2.233,6 miliar, yang bersumber dari Japan
International Cooperation Agency (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun
II.4-46
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi
permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan
mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi
dampak perubahan iklim
(2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar
Rp170,7 miliar, yang bersumber dari World Bank. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan
pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa
provinsi dan kabupaten.
Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah
luar negeri tersebut, meliputi:
(1) Hibah Air Minum sebesar Rp188,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi
anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan
kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan
capaian kinerja (output-based).
(2) Hibah Air Limbah sebesar Rp21,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi
anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan
kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat.
(3) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp167,3 miliar yang berasal
dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian
pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada
pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.
(4) Peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) pendidikan
dasar sebesar Rp137,5 miliar yang berasal dari ADB. Alokasi anggaran ini digunakan untuk
mendukung upaya pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
(5) Hibah Development of Seulawah Agam sebesar Rp41,5 miliar yang berasal dari Pemerintah
Jerman. Alokasi anggaran ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh,
juga bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam program percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.
(6) Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem
sebesar Rp4,8 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan
konservasi keanekaragaman hayati secara berkeberlanjutan dan perlindungan iklim di
ekosistem Gunung Leuser.
Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari
penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar tersebut dipergunakan untuk Program
Nationwide Water Hibah Program (NWHP) sebesar Rp800,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar
Rp200,0 miliar. Program NWHP dan Hibah Sanitasi ini merupakan perluasan dari program
Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia. Alokasi anggaran
NWHP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat
di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan
rendah. Sementara itu, alokasi anggaran hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah
daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan
dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-47
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun 2016
direncanakan sebesar Rp59.913,3 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang menampung
antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru;
(2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian;
(3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro
melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang
belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan,
melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga
pangan dan ketahanan pangan; (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras
PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (8) penyediaan anggaran
untuk bantuan operasional layanan pos universal.
Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam
RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp110.035,4 miliar, menunjukkan peningkatan
sebesar 7,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp101.441,5 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas:
(1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana
dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur; (4) dana pembayaran selisih harga beras Bulog.
Anggaran kontribusi sosial dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp108.579,8 miliar
atau sebesar 98,7 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
Kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun
dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi pegawai ASN/TNI/Polri dan pensiunan.
Berikutnya untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam RAPBN tahun
2016 direncanakan sebesar Rp88,0 miliar atau 0,1 persen dari total anggaran pada Program
Pengelolaan Transaksi Khusus. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban Pemerintah
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan
kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, penyertaan
modal, trust fund, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada masing-masing organisasi
internasional. Kepesertaan Pemerintah Indonesia antara lain di dalam USAID, OFID (OPEC
Fund for Intenational Development), AMTF (ASEAN Mineral Trust Fund), dan GCF (Green
Climate Fund).
Selanjutnya untuk dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama Pemerintah dengan
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp1.132,1 miliar atau 1,0 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
Anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka menjalankan tanggung jawab konstitusional
negara untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi
pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) di Indonesia.
Sasaran yang menjadi tujuan secara spesifik untuk tahun 2016 adalah terbangunnya Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di tiga kawasan dalam rangka peningkatan akses air
minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
II.4-48
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan dari penyesuaian
harga yang seharusnya diterima Bulog dengan penetapan harga beras oleh Menteri Keuangan
dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan
beras kepada pegawai negeri yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana
pembayaran selisih harga beras Bulog pada RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp10,7
miliar atau 0,01 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
4.2. Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga
Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2016
Penganggaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) merupakan
salah satu dari tiga prinsip dasar penganggaran yang dilaksanakan di Indonesia, di samping
penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting). Implementasi MTEF tersebut juga terefleksikan dalam postur APBN yang
disusun tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga menyusun indikasi/ prakiraan
untuk tiga tahun setelahnya. Dengan demikian, indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun
2016 sudah disusun sejak tahun 2012, saat penyusunan APBN tahun 2013. Namun demikian,
besaran tersebut diperbarui/direvisi setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik
perubahan indikator ekonomi makro, perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
maupun realisasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Proses penyusunan proyeksi RAPBN tahun 2016, baik yang dihitung saat penyusunan APBN
tahun 2015 (bagian dari KPJM 2016-2018) maupun saat penyusunan RAPBN tahun 2016, harus
memperhitungkan perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional,
khususnya terkait dengan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi
dasar ekonomi makro. Hal ini diperlukan agar alokasi-alokasi belanja pemerintah pusat,
terutama yang dipengaruhi oleh besaran asumsi dasar ekonomi makro, dapat selalu dijaga tingkat
akurasinya. Misalnya perubahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi besaran belanja antara
lain pembayaran bunga utang khususnya bunga atas utang luar negeri. Perbandingan asumsi
dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat, antara
proyeksi jangka menengah tahun 2016 saat penyusunan APBN tahun 2015 dengan RAPBN
tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.4.12.
T ABEL II.4.12
PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2016
2016
No
Indikator Ekonom i
Proy eksi Jangka
Menengah
RAPBN
1
Pertumbuhan ekonomi (%, y oy )
5,9-6,5
5,5
2
Inflasi (%, y oy )
3,0-5,0
4,7
3
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)
5,0-7 ,0
5,5
4
Nilai Tukar (Rp/US$)
1 1 .400-1 2.000
1 3.400
5
Harga Miny ak Mentah Indonesia (US$/barel)
1 00-1 1 0
60
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-49
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Terlihat bahwa beberapa asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan proyeksi jangka
menengah 2016, dalam perkembangannya menuju RAPBN tahun 2016, telah mengalami
perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan perekonomian global dan juga domestik
mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi. Perkembangan
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga diperkirakan akan turut melemah. Selain
itu, harga minyak mentah Indonesia di pasar Internasional (Indonesian Crude Price/ICP) juga
disesuaikan dengan perkembangan terkini.
Mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro
tersebut tentunya mempengaruhi besaran belanja pemerintah pusat, antara lain sebagai berikut.
Pertama, melemahnya nilai tukar menyebabkan kebutuhan untuk pembayaran bunga utang
(utamanya dengan denominasi US$) dan juga cicilan pokok utang luar negeri akan semakin
meningkat, meskipun di sisi lain pinjaman proyek meningkat. Kedua, lebih rendahnya asumsi
ICP yang digunakan sebagai salah satu parameter dalam perhitungan subsidi energi akan
menyebabkan berkurangnya besaran subsidi tersebut. Ketiga, penetapan tingkat inflasi dalam
RAPBN tahun 2016 antara lain akan memengaruhi kebutuhan belanja operasional K/L.
Dari sisi perkembangan kebijakan, indikasi untuk kebutuhan belanja pemerintah pusat atau
KPJM tahun 2016 yang tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2015 yang disusun
pada masa pemerintahan periode tahun 2009-2014 (bulan Agustus tahun 2014). Indikasi
kebutuhan tersebut tentunya masih berpedoman kepada platform presiden terdahulu yang
dijabarkan melalui RPJMN tahun 2009-2014. Dengan adanya pemerintahan baru, maka alokasi
belanja pemerintah pusat tersebut juga harus disesuaikan dengan platform presiden terpilih
yang diterjemahkan ke dalam Trisakti dan Nawa Cita (visi dan misi presiden) dan selanjutnya
dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019.
Terdapat beberapa langkah kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi besaran alokasi dalam
RAPBN tahun 2016 maupun distribusi dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun
2016 tersebut.
Pertama, kebijakan pemerintah di bidang subsidi energi yang dimulai pada triwulan IV tahun
2014 dengan merealokasi belanja subsidi energi kepada belanja-belanja yang lebih produktif
(mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif), disempurnakan pada awal tahun 2015 dengan
implementasi skema subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar dan jenis
premium tidak lagi disubsidi sehingga diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk
tumbuh. Kebijakan ini akan menurunkan beban alokasi subsidi untuk dapat direalokasikan
kepada program dan kegiatan yang lebih produktif.
Kedua, komitmen Pemerintah untuk melanjutkan prioritas pembangunan, meliputi pemenuhan
kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pembangunan sektor pendorong
pertumbuhan ekonomi (antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kawasan industri
baru, dan pariwisata), serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok
pendapatan (melalui a.l. pembangunan infrastruktur konektivitas). Hal ini tentunya akan
berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut.
Ketiga, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai bagian
penting dari pembangunan nasional sesuai dengan konsep pembagian kewenangan antara
II.4-50
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali
komposisi belanja K/L dan transfer ke daerah, antara lain dalam bentuk pengalihan anggaran
yang akan berdampak pada alokasi belanja pemerintah pusat.
Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2016
dengan RAPBN tahun 2016 sebagaimana Tabel II.4.13.
T ABEL II.4.13
REKONSILIASI BELANJA PEMERINT AH PUSAT , 2016
(miliar Rupiah)
T A 2016
No
Uraian
Proy eksi Jangka
Menengah
Selisih
RAPBN
Nom inal
Asum si
Kebijakan
1
Belanja K/L
637 .27 1,3
7 80.37 7 ,9
143.106,6
(4.265,7 )
147 .37 2,4
2
Belanja Non-K/L
7 89.641,2
558.7 06,5
(230.934,7 )
(23.140,1)
(207 .7 94,6)
1.426.912,5
1.339.084,4
(87 .828,1)
(27 .405,8)
(60.422,3)
JUMLAH
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2016 lebih rendah
sebesar Rp87.828,1 miliar dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2016. Di satu
sisi, belanja K/L pada RAPBN tahun 2016 lebih tinggi sebesar Rp143.106,6 miliar, namun di sisi
lain, belanja non-K/L lebih rendah sebesar Rp230.934,7 miliar. Perbedaan alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2016 dengan proyeksi jangka menengahnya dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Pada belanja K/L, perbedaan besaran alokasi pada RAPBN tahun 2016 dengan KPJM tahun
2016 utamanya disebabkan oleh kebijakan belanja K/L pada KPJM tahun 2016 bersifat baseline
budget, dimana alokasi belum menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana
konsep Trisakti dan Nawa Cita dan RPJMN 2016-2019. Dengan demikian, belanja K/L dihitung
dengan basis APBNP tahun 2015, yang telah meningkat signifikan dari APBN tahun 2015,
untuk menampung program presiden periode 2014-2019, serta disesuaikan dengan rencana
kerja tahun 2015. Perhitungan belanja K/L juga telah memerhitungkan pengalihan anggaran
dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dana alokasi khusus (DAK), dan perubahan sumber
dana pagu penggunaan PHLN, PNBP, dan BLU.
Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada RAPBN tahun 2016 dengan proyeksi
jangka menengah tahun 2016 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada program
pengelolaan subsidi, sebagai dampak langsung pelemahan asumsi nilai tukar rupiah yang cukup
signifikan dan penurunan asumsi harga minyak mentah dunia. Pada program pengelolaan
subsidi juga dipengaruhi antara lain: (1) penerapan kebijakan subsidi BBM, yaitu pemberian
subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan untuk BBM jenis premium tidak lagi disubsidi;
(2) kebijakan terkait subsidi listrik. Di samping program pengelolaan subsidi, perbedaan besaran
belanja non K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program lainnya,
yang diakibatkan antara lain oleh pengalokasian beberapa cadangan yang bersifat mendesak
dan merupakan kewajiban pemerintah dalam RAPBN tahun 2016.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-51
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
4.3. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah
Periode 2017 – 2019
Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2017—2019) disusun dengan mengacu
pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015—2019), yang merupakan
tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005—2025.
Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN
2005—2025, RPJMN 2015—2019 akan difokuskan pada upaya pemantapan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian
yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun
2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada
Grafik II.4.5. Secara umum, kebijakan
belanja pemerintah pusat menurut fungsi
dapat disajikan pada tabel periode 2017—
2019 sebagai berikut.
miliar rupiah
Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan
yang telah dilakukan dan perlu dijaga keberlanjutannya, seperti dukungan terhadap
pelaksanaan Program Indonesia Pintar
GRAFIK II.4.3
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016-2019
melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,
2.000.000
pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional
(SJSN), pembangunan infrastruktur,
1.500.000
serta pemerataan dan pengurangan
kesenjangan baik antarkelas pendapatan
1.000.000
dan antarwilayah.
500.000
0
2016
RAPBN
2017
2018
2019
TABEL II.4.14
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
No.
1
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Fungsi Pelayanan Umum
a.
b.
c.
d.
e.
2
Fungsi Pertahanan
a.
b.
c.
d.
3
terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri;
peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;
penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan;
terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan
koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
Fungsi Ketertiban dan Keamanan
a.
b.
c.
d.
e.
II.4-52
menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara;
meningkatkan kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional;
menjaga stabilitas harga dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran subsidi
pemenuhan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri
peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat;
peningkatan profesionalisme Polri;
penguatan intelijen dan kontra intelijen;
pencegahan dan penanggulangan narkoba.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.4.14 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
No.
4
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Fungsi Ekonomi
a. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi
multimoda dan antarmoda;
b. meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas
nasional, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dan konektivitas global;
c. melaksanakan pembangungan/meningkatkan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan
irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan;
d. perkuatan kedaulatan energi.
5
Fungsi Lingkungan Hidup
a. pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan;
b. peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi
kelautan berkelanjutan;
c. peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;
d. peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;
e. peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan,
dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI;
f. penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
6
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
a. peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian
baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian;
b. peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan
perumahan;
c. pengembangan sistem karir perumahan (housing career system ) sebagai dasar penyelesaian backlog
kepenghunian;
d. pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan
implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing );
e. penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan
pengembangan perumahan.
7
Fungsi Kesehatan
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
meningkatkan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat;
meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang
merata;
e. meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik
dari sisi demand side maupun supply side guna mencapai pelayanan kesehatan semesta; dan
a.
b.
c.
d.
8
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a.
b.
c.
d.
e.
f.
9
penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata;
peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan penguatan industri kreatif;
penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif;
peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif;
peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif.
Fungsi Agama
a.
b.
c.
d.
meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-53
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.4.14 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
No.
10
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Fungsi Pendidikan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional;
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata;
memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas;
meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;
meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta
jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus;
g. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikan
agama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan
antarkelompok sosial-ekonomi.
11
Fungsi Perlindungan Sosial
a.
b.
c.
d.
e.
menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;
meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung
tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
f. meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah
lainnya.
Sumber: Kementerian Keuangan
Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar dibagi
dan dijelaskan dalam belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan non K/L.
Pada belanja K/L, alokasi anggaran tahun 2017-2019 difokuskan terutama untuk melaksanakan
belanja prioritas yang memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran prioritas
pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L baik belanja
prioritas maupun belanja rutin terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih
berdaya guna. Efektivitas dan efisiensi belanja K/L dapat dilakukan melalui: (a) penajaman
prioritas belanja dengan melakukan pemotongan belanja K/L yang nonprioritas; (b) peningkatan
efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya overhead administrative;
(c) melakukan review menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dengan belanja yang
nonproduktif ke belanja produktif, serta menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten
yang berorientasi pada output dan outcome dari setiap pengalokasian anggaran. Pembenahan
dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turut mendorong terciptanya
efisiensi belanja operasional birokrasi. Dengan adanya keterbatasan anggaran belanja negara,
maka diperlukan upaya-upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang
operasional birokrasi. Penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan
rapat yang akan dijaga pada tingkat yang wajar.
Untuk meningkatkan kualitas belanja K/L, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai
melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat (RPJMN, RKP,
dan RKA KL ) dan pemerintah daerah (RPJMD, RKPD, RKA SKPD ). Pemantapan juga harus
dilakukan untuk pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau medium
term expenditure framework (MTEF) dan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting). Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi
belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan
yang produktif. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (medium
II.4-54
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
term expenditure) serta anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) akan terus
diperkuat. Dalam kerangka penerapannya, kedua prinsip tersebut akan diperkuat mekanisme
penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan diarahkan untuk menghasilkan tingkat
efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja K/L yang lebih produktif.
Dalam jangka menengah, alokasi belanja K/L diarahkan sebagai berikut. Pertama, untuk
mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti
gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (mandatory spending) seperti
pendanaan sistem jaminan sosial nasional, anggaran pendidikan, dan lainnya. Kedua, mendanai
isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas
nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, serta
kedaulatan pangan dan energi. Ketiga, mendanai prioritas pada K/L sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dari sisi pelaksanaan anggaran K/L, peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan secara terpisah
tanpa melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Integrasi
sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara dilakukan melalui Sistem
Perbendahaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di dalamnya termasuk penerapan basis data
tunggal (single database) dan penyempurnaan proses bisnis. Strategi yang dilakukan terkait
pelaksanaan antara lain: (1) penyempurnaan pengadministrasian dan pencairan anggaran
agar lebih cepat namun tetap akuntabel; (2) upaya penguatan monitoring dan evaluasi melalui
peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan
penganggaran.
Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non K/L yang akan dilakukan dalam periode tahun
2017-2019, akan diuraikan untuk masing-masing program, sebagai berikut.
Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara dalam jangka menengah masih tetap
diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah
dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimalkan dan
menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen
utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai.
Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi dalam jangka menengah sebagai berikut:
(1) mengendalikan anggaran subsidi; (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan
tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang
transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.
Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara dalam jangka menengah terutama akan
diarahkan untuk melanjutkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterushibahkan
kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan
kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.
Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan
untuk, antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru;
(2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian;
(3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro,
melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.4-55
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan,
melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan stabilisasi harga pangan,
dan dana cadangan benih nasional (CBN); (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut
beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (8) penyediaan
anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.
Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus
Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus dalam jangka menengah
diarahkan untuk antara lain: (1) mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN)
khususnya untuk PNS/TNI/Polri; (2) mendukung program SJSN bidang ketenagakerjaan
bagi pegawai ASN dan pensiunan; (3) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan dalam
rangka mendukung program kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan
proyek infrastruktur; (4) penyediaan alokasi dana kontribusi kepada organisasi internasional
sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi
internasional.
II.4-56
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
3
2
Program Pelaksanaan Tugas
Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya
Sasaran
- Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Program Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan
DPR RI
- Pelaksanaan kegiatan paripurna, komisi dan pansus, Pelaksanaan Fit
and Proper Test dan Penanganan Kasus-Kasus Spesifik
- Penyelesaian RKAKL pasangan kerja komisi-komisi
Program Peningkatan Mutu
Kelembagaan, Aparatur dan
Pemeriksaan Keuangan Negara
Program Pemeriksaan Keuangan
Negara
Program Kepaniteraan Kerugian
Negara/Daerah, Pengembangan dan
Pelayanan Hukum di Bidang
Pemeriksaan Keuangan Negara
1
2
3
- Terwujudnya peningkatan efektivitas pelaporan pemantauan dan
kepaniteraan keuangan negara/daerah
- Terwujudnya pemenuhan peraturan BPK di bidang keuangan negara
2
72%
85%
- Persentase pemenuhan peraturan BPK
1.851
259
95%
95%
62%
- Tingkat penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan
- Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi
penegak hukum
- Jumlah LHP yang diterbitkan
- Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan
- Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan
- Tingkat pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan
- Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan
- Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan
12 laporan
- Jumlah kegiatan pengawasan atas kasus-kasus spesifik
80%
17 laporan
- Jumlah kegiatan pelaksanaan Fit and Proper Test
- Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak
pemeriksaan/non pemeriksaan
16 laporan
12 persetujuan
3 RUU
2 RUU
17 RUU
- Jumlah kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan
pemerintah oleh komisi
- Jumlah penyelesaian pembahasan anggaran K/L oleh Komisi
- Jumlah pembahasan fungsi anggaran
- Meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan
004 Badan Pemeriksa Keuangan Rp3.600,9 miliar, a.l.:
3
Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran - Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran
DPR RI
2
- Jumlah RUU yang disempurnakan oleh Baleg/Komisi/Pansus
73 RUU
42
- Hasil kajian dan aspirasi masyarakat
20
657
2.414
- Jumlah pelaksanaan kegiatan publikasi/ peliputan
- Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran
4.744
- Jumlah kegiatan memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR
- Jumlah kegiatan penyusunan anggaran
475
Target
- Jumlah kegiatan Pimpinan
Indikator Kinerja
- Pembentukan dan pembahasan RUU, penyempurnaan RUU Usul DPR - Jumlah penetapan RUU yang menjadi UU oleh DPR RI
oleh Baleg/Komisi/Pansus. perencanaan dan penetapan Prolegnas
- Jumlah RUU yang diharmonisasi di Badan Legislasi
Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi
DPR RI
1
002 Dewan Perwakilan Rakyat Rp4.660,0 miliar, a.l.:
1
No
Program
Urut
1
001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Rp953,3 miliar, a.l.:
TAHUN 2016
RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MATRIKS II.4.1
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-57
II.4-58
5
- Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum
Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara (TUN)
2
3
4
4
3
2
- Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi dan PK serta
kesyariahan
- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non
litigasi
- Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara
tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
- Terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara
litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari, maupun Cabjari
80
110
216
1013
2
- Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang
diselesaikan
- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
40
- Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi
Kategori A yang diselesaikan
4.346
686
44
31
- Pencarian/penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)
- Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan
- Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan
dalam Tahap Penuntutan
- Jumlah perkara tindak Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan
dalam Tahap Penuntutan
50
56 Perkara
100 orang
6118 Perkara
40 Orang
10815 Perkara
- Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara
dan penanggulangan tindak pidana
- Terselenggranya tata laksana perkara kasasi, PK, grasi, sengketa
pajak dan hak uji materiil di lingkungan Peradilan Militer dan
Peradilan TUN
- Terselenggaranya pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara
perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung
Program Penanganan dan Penyelesaian - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penyelesaian perkara
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
- Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak
pidana korupsi secara cepat, tepat, dan akuntabel yang dilaksanakan
oleh jajaran Kejaksaan di daerah
Program Penanganan dan Penyelesaian - Terselesaikannya penanganan perkara pidana khusus, pelanggaran
Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran
HAM berat, dan perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat, dan
HAM yang Berat dan Perkara Tindak
akuntabel
Pidana Korupsi
Program Penanganan dan Penyelesaian - Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat
Perkara Pidana Umum
dan Akuntabel.
- Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan
akuntabel
- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan
penyelidikan/keamanan/penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial
Program
Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mendukung
an Permasalahan Hukum di Bidang
kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif
Ipoleksosbud Hukum dan Hankam
mengenai masalah investasi, produksi, distribusi keuangan
006 Kejaksaan Republik Indonesia Rp4.706,0 miliar, a.l.:
1
91.050 Perkara
111255 Perkara
- Pelaksanaan pos pelayanan hukum
- Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana,
transparan dan akuntabel
- Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama
165.900 Perkara
60 pengadilan
15 pedoman
6.700 perkara
Target
- Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan
perkara
- Jumlah pelayanan peradilan di lingkungan peradilan umum
- Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana
militer dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara
tepat waktu
- Jumlah kebijakan teknis bidang administrasi Judisial
Indikator Kinerja
- Terselenggarakannya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan - Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana,
dan akuntabel di lingkungan peradilan militer dan TUN
Transparan dan akuntabel
- Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan
dan akuntabel dilingkungan peradilan agama
- Meningkatnya penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung
Program Penyelesaian Perkara
Mahkamah Agung
Sasaran
1
No
Program
Urut
4
005 Mahkamah Agung Rp8.964,9 miliar, a.l.:
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
7
6
No
Urut
Program Penyelenggaraan Pelayanan
Dukungan Kebijakan Kepada Presiden
dan Wakil Presiden
- Persentase penyelesaian hasil analisis rancangan peraturan
perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti,
abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara
seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi sesuai
standar
- Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan
kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam
membantu Presiden
- Persentase pengamanan VVIP sesuai dengan standar
- Terselenggaranya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian rancangan
peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi,
amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi
- Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI
dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa, dan tanda kehormatan
- Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi,
infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden
- Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden
dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai
dengan standar
- Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang
disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri
Sekretaris Negara
Program Bina Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas
Keuangan Pemerintah Daerah
Program Penataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendidikan Kepamongprajaan
1
2
3
4
Indikator Kinerja
- Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil
Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga
negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi politik sesuai standar
Sasaran
- Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil
Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara,
lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan,
dan organisasi politik
- Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni
- Meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan
- Program studi yang terakreditasi
meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni IPDN,
serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
- Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang
dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi
- Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan
sipil di semua kabupaten/kota
- Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan, dan KTPel oleh lembaga pengguna pusat
13 hasil peneilitian, 3
hasil pengabdian
masyarakat
70% baik
B
514 Kab/Kota
25 K/L (kumulatif)
34 provinsi dan 514
Kab/Kota
90%
- Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) DAK dalam APBD sesuai
juknis
- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar - Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk
penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, dan
memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik,
pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan
perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan
pemilu/pemilukada
demokrasi, serta penegakan hukum
62%
30 provinsi; 250
Kab/Kota
7.094 desa
7.094 desa
100%
100%
100%
100%
100%
Target
- Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, - Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD
transparan, efektif, akuntabel, dan kompetitif
Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu
- Mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan
prima kepada masyarakat
ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa
010 Kementerian Dalam Negeri Rp4.968,1 miliar, a.l.:
1
007 Kementerian Sekretariat Negara Rp2.223,7 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-59
II.4-60
10
9
8
No
Urut
Program Peningkatan Peran dan
Diplomasi Indonesia di Bidang
Multilateral
Program Pemantapan Hubungan dan
Politik Luar Negeri serta Optimalisasi
Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan
Afrika
Program Pemantapan Hubungan dan
Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi
Diplomasi di Kawasan Amerika dan
Eropa
2
3
4
Sasaran
- Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam
setiap pertemuan
Indikator Kinerja
72%
82%
- Presentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti
- Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan
ditindaklanjuti pada forum kerjasama intrakawasan
- Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat
- Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat
- Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku
kepentingan nasional
- Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku
kepentingan nasional
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Program Modernisasi Alutsista dan Non - Terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan - Persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta
yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta
Sarpras
Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra
dikembangkan secara mandiri
Darat
- Jumlah pengadaan kendaraan taktis
- Jumlah pos perbatasan
- Jumlah sarpras yang dibangun
Program Modernisasi Alutsista dan Non- - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan
Alutsista serta Pengembangan Fasilitas
fasilitas/sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran
dan Sarpras Pertahanan Negara Matra
pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF
Laut
Program Modernisasi Alutsista Dan Non - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan
Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas
fasilitas/sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran
Dan Sarpras Matra Udara
pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF
2
3
4
5
1
Program Pembentukan Hukum
- Terwujudnya paket perundang-undangan yang baik dan berfungsi
secara efektif di masyarakat
013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Rp10.131,6 miliar, a.l.:
80%
80%
80%
- Persentase penanganan litigasi peraturan perundang-undangan
secara tepat waktu
- Presentase perancangan produk hukum peraturan daerah
yang difasilitasi
153 paket
1.190.400 m2
150 unit
184 unit
14 pos
253 pos dan Sarpras
pangkalan
116 unit
19 pos
5 paket
20%
4 paket
1 unit
13 unit
23,65%
- Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan yang
diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas)
- Jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional
- Jumlah Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun
- Jumlah pesawat yang siap operasional
- Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis
- Jumlah pos terluar dan wilayah peratasan yang diperbaiki
- Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras
pangkalan TNI AL
- Terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan - Jumlah pengadaan munisi khusus
yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta - Jumlah pengadaan Rantis
dikembangkan secara mandiri.
- Jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom
Program Pengembangan Teknologi dan
Industri Pertahanan
- Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan Penak industri
pertahanan
82%
- Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima dan ditindaklanjuti
pada forum kerja sama intrakawasan
1
- Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri
terpenuhi secara bertahap
72%
- Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti
87%
92%
- Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral
- Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral
92%
- Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral
87%
98%
92%
Target
- Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral
- Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat
ASEAN
- Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar - Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan
negeri terkait kesepakatan ASEAN
kesepakatan ASEAN di tingkat nasional
- Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat
012 Kementerian Pertahanan Rp95.919,8 miliar, a.l.:
Program Peningkatan Hubungan dan
Politik Luar Negeri melalui Kerjasama
ASEAN
1
011 Kementerian Luar Negeri Rp7.286,4 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
12
11
No
Urut
Program Pemajuan HAM
4
Sasaran
Program Pengawasan, Pelayanan, dan
Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan
Cukai
Program Peningkatan Kualitas
- Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
3
4
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan
1
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
- Meningkatkan produksi tanaman pangan
50%
50%
35%
- Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk jagung
- Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk kedelai
97%
93%
98%
2,03 juta ton
- Produktivitas Kedelai 15,7 ku/ha
- Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI
jagung
- Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI
kedelai
- Penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi
21,35 juta ton
- Produktivitas Jagung 51,4 ku/ha
- Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi
76,23 juta ton
- Produktivitas padi 52,3 ku/ha
3,88
- Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit
yang baik
1,75
75%
- Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRD t-1
- Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
0,74
- Indeks pemerataan keuangan antar daerah
80%
1,4 hari
100%
80%
72,99 (Skala 100)
- Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak
- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP
100%
72,5%
- Realisasi penerimaan pajak terhadap target
- Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan - Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance )
peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem - Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan
Logistik Nasional
018 Kementerian Pertanian Rp32.853,1 miliar, a.l.:
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Negara
Program Peningkatan dan Pengamanan - Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal
Penerimaan Pajak
2
25%
95,0%
- Akurasi perencanaan APBN
60
50%
75
20.000 orang
- Persentase implementasi single source database PNBP
- Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
- Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community - Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management
- Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target
Program Pengelolaan Anggaran Negara - Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal
1
5
- Persentase WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan
keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam
rangka mewujudkan manusia mandiri
75%
75%
85%
- Persentase pelayanan pemasyarakatan sesuai standar guna
meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan
sistem pemasyarakatan
- Persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan
partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan
reintegrasi sosial
3,75
Target
- Persentase permohonan kerjasama hukum timbal balik yang
diselesaikan baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara
pemohon
Indikator Kinerja
- Indeks kepuasan layanan jasa hukum di masyarakat
- Meningkatnya institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program - Jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan norma dan standar
berperspektif HAM
HAM
- Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM
yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem
pemasyarakatan
- Terciptanya kepastian layanan jasa administrasi hukum umum dan
pengembangan hukum internasional di Indonesia
015 Kementerian Keuangan Rp40.499,5 miliar, a.l.:
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
3
Program
Program Administrasi Hukum Umum
2
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-61
II.4-62
13
No
Urut
- meningkatnya pangan hewani asal ternak, daya saing peternakan dan
kesejahteraan peternak.
Program Pemenuhan Pangan Asal
Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
4
5
Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Agro
Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Mesin, Elektronika dan
Alat Pertahanan
Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
3
4
- Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pangan (komoditi)
- Meningkatnya Populasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
(Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)
- Jumlah IKM yang dikembangkan produknya (IKM)
- Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan (IKM)
- Jumlah Wirausaha Baru IKM yang tumbuh (Wirausaha)
- Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan
(Wilayah II)
- Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan
menengah (Wilayah III)
- Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT
Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan
Technopark
- Terfasilitasinya pengembangan produk (Wilayah I)
- Meningkatnya daya saing Industri Elektronika dan Telematika
- Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi
(Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM
bersertifikasi)
- Terbuatnya prototype kereta penumpang (unit)
- Berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan Lainnya
(komoditas)
- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan
Perkebunan (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk
agroindustri)
- Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu
(dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)
- Pengembangan Industri Bahan Penyegar (komoditi)
727
42
112
5
9
1 unit
4
3
3
1
3
- Pengembangan industri petrokimia (komoditi)
- Terbangunnya Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi
Produk dan Jasa Industri
2
- jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk di
dalamnya perbaikan irigasi rusak (ha)
- Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa
Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur (lokasi)
60.000 ha
500.000 ha
- jumlah penambahan luas tanam padi (ha)
850,77
200.000 ha
- Produksi susu (ribu ton)
- jumlah penambahan jumlah luas baku lahan padi (ha)
3.393,36
- Produksi telur (ribu ton)
91.150
- Pengembangan areal produktif tanaman kakao (ha)
588,56
16.010
- Pengembangan areal produktif tanaman kopi (ha)
- Produksi daging sapi/kerbau (ribu ton)
5.820
42.568
- Pengembangan areal produktif tanaman tebu (ha)
1.172.636
- Pengembangan areal produktif tanaman karet (ha)
1.865.755
- Produksi bawang merah (ton)
Target
- Produksi aneka cabai (ton)
Indikator Kinerja
- Meningkatnya Populasi Industri Minuman dan Tembakau (Hilirisasi
produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)
- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Material Dasar
Logam
Program Penumbuhan dan
- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Tekstil dan Aneka
Pengembangan Industri Logam, Kimia,
Tekstil dan Aneka
- Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Kimia Dasar
2
1
019 Kementerian Perindustrian Rp3.339,2 miliar, a.l.:
- Penambahan luas pertanaman
- Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian
bioindustri berkelanjutan
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
3
- Terpenuhinya (kebutuhan) sebagain besar konsumsi cabai, bawang
merah, jeruk dan aneka produk hortikultura lainnya dalam negeri
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Sasaran
2
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
15
14
No
Urut
Sasaran
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan
Pengusahaan Mineral dan Batubara
Program Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan Dan Konservasi Energi
Program Pengaturan dan Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
2
3
4
5
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Laut
1
2
3
-
Lifting gas bumi (ribu boepd)
Persentase alokasi gas domestik (%)
Volume BBM bersubsidi (juta KL)
Volume LPG bersubsidi (juta MT)
Kapasitas terpasang kilang LPG (juta ton)
Rumah tangga tersambung gas kota (SR)
- Lifting minyak bumi (ribu bopd)
Indikator Kinerja
- Peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui pipa
- Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
- Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya
pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah
NKRI
- Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi
- Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik
- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut
- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian
- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat
Jumlah BRT
Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang
Jumlah paket pembangunan dermaga sungai
Jumlah paket pembangunan dermaga danau
- Trayek perintis dan PSO
96 trayek dan 22 kapal
94 unit
215 unit
- Jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran
110,9 km'sp
27 unit
530 unit
1 lokasi
3 dermaga
1 dermaga
1.827.423.834
15.330
- Jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang
- Panjang jalur kereta api yang dibangun
- Jumlah unit jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun
-
- Jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi
dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
(kilometer)
- Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)
21
2%
- Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari
Masing‐masing Badan Usaha (Hari)
- Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam
Rangka Menuju Pasar Terbuka Y ang Diatur
2.069,4 MW
1.712,5 MW
5.534 MW
92,1 MW
11,2 MW
6,48 juta KL
22.995 ribu m3
83,05 juta ton
100
Jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi
Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air
Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Jumlah produksi biofuel
Jumlah produksi biogas
Jumlah produksi uap panas bumi
651.000 Ton
50.000 Ton
31.000 Ton
75 Ton
419 Juta Ton
4.212 MW
90,15%
1.100-1.300
61
16,70-18,70
6,5-6,65
4,62
121.000
800-830
Target
- Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Y ang
Ditugaskan Kepada Badan Usaha (%)
-
- Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Produk Olahan Nikel
Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Timah
- Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Tembaga
- Jumlah Rencana Produksi Batubara Dalam Rangka Pengendalian
Produksi
- Jumlah Rencana Produksi Komoditas Logam Emas
- Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab - Fasilitasi penyelesaian pembangunan pembangkit 35.000 MW
- Rasio Elektrifikasi
lingkungan
- Meningkatkan alokasi energi domestik
- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi
- Optimalisasi penyediaan energi fosil
022 Kementerian Perhubungan Rp50.160,4 miliar, a.l.:
Program Pengelolaan dan
Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
1
020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp8.894,1 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-63
II.4-64
17
16
No
Urut
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Udara
- Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang
lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatnya
efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan
pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi
nasional
Sasaran
Program Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat
Program Pengembangan Guru dan
Tenaga Kependidikan
Program Pelestarian Budaya
2
3
4
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan
keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya
karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
- Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari
subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak
pada kualitas hasil belajar siswa
- Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan
masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan
pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi,
kabupaten, dan kota
Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
5
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3
Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
2
4
Program Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional
1
89.153 mata budaya
2.428 cagar budaya
- Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
- Prevalensi HIV
- Prevalensi TB per 100.000 penduduk
- Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria
77%
80%
271 per 100.000
penduduk
< 0,5
245
36 RS
190 Kab/Kota
700
78%
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif
- Kunjungan neonatal pertama (KN1)
- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas
terakreditasi
- Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD
tersertifikasi akreditasi nasional
- Jumlah RS pratama yang dibangun
77%
42%
- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
92,4 juta jiwa
70%
- Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS)
87,0%
- Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami
peningkatan kualitas sikap (Kepribadian, Spiritual, dan Sosial)
- Jumlah mata budaya yang dilestarikan
72,1%
36.051 lembaga
96,8%
97,85%
81,89%
19,2 juta siswa
148 medali
11 lokasi
26 lokasi dan 57 lokasi
230 rute dan 6.319 drum
Target
- Persentase guru bersertifikasi pendidik
- APK PAUD
- Jumlah lembaga PAUD terakreditasi
- Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59
tahun
APK SD/SDLB/Paket A
APK SMP/SMPLB/Paket B
Jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah penerima KIP
jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional
tingkat pendidikan dasar
- Jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan
rawan bencana
- Jumlah bandar udara baru yang dibangun
- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu farmasi dan alat - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
kesehatan
- Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat
- Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, dan
peningkatan kualitas lingkungan
- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat
- Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi seluruh masyarakat
- Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Indikator Kinerja
- Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara
- Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas -
024 Kementerian Kesehatan Rp64.804,5 miliar, a.l.:
Program Pendidikan Dasar dan
Menengah
1
023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49.232,8 miliar, a.l.:
4
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
19
18
No
Urut
Program Bimbingan Masyarakat Katolik - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan
agama Katolik serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan
agama Katolik
Program Bimbingan Masyarakat Hindu - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan
agama Hindu
4
5
Program Penyelenggaraan Haji dan
Umrah
- Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib
dan Lancar
- Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama
Budha
Program Bimbingan Masyarakat Budha - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan
agama Budha
- Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
agama Hindu
Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga kerja dan Produktivitas
Program Penempatan dan
Pemberdayaan Tenaga Kerja
1
2
APK MA/Ulya
Jumlah siswa MI/Ula penerima KIP
Jumlah siswa MTs/Wustha penerima KIP
Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP
Persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik
APK MI/Ula
APK Mts/Wustha
- Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji
- Indeks kepuasan jemaah haji
- Presentase peningkatan penanganan penganggur dan setengah
penganggur melalui sistem padat karya
- Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun
- Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru
- Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui
Sistem Antar Kerja
- Meningkatnya jumlah data penempatan tenaga kerja melalui sistem
pelayanan penempatan
- Meningkatnya penanganan pengangguran musiman melalui sistem
padat karya
- Persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk
mengisi lowongan pekerjaan
- Peningkatan jumlah pencari kerja dan penggunan tenaga kerja yang
memanfaatkan informasi pasar
- Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional,
Sektoral, Daerah)
20%
4%
14%
13%
17,12%
64,52%
14,29%
211.000
84%
3.555
2.600
- Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
- Meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
38%
- Persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
1.584.474
2.962
- Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
- Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan
Agama dan Keagamaan Hindu
32,2%
4.800 orang
23 unit
600 siswa
6.511 siswa
20.110 guru
13,29%
22,59%
8,83%
860.339 siswa
961.529 siswa
507.489 siswa
74%
75.313
52%
33%
Target
- Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
- Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik SMAK penerima
KIP
- Jumlah SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar
nasional pendidikan
- Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
- Jumlah siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK yang menerima KIP
- Jumlah guru pendidikan agama Kristen bersertifikasi pendidik
-
- Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan
- Persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal lembaga keagamaan
- Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan
Indikator Kinerja
- Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak - Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan
tenaga kerja yang berdaya saing
yang Terferifikasi
- Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi
026 Kementerian Ketenagakerjaan Rp3.804,8 miliar, a.l.:
7
6
Program Bimbingan Masyarakat Kristen - Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan
agama Kristen serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan
agama Kristen
3
- Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan islam
Program Pendidikan Islam
2
- Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan
keagamaan islam
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran
1
025 Kementerian Agama Rp58.482,1 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-65
II.4-66
21
20
No
Urut
Sasaran
Program Perlindungan Tenaga Kerja
- Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan norma ketenagakerjaan
dan Pengembangan Sistem Pengawasan
utama
- Meningkatnya fasilitasi mitigasi dampak pelanggaran norma
Ketenagakerjaan
ketenagakerjaan
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Program Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
2
3
- Meningkatnya akses keluarga fakir miskin dan rentan terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif
- Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor
informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar
58,30%
- Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai
bersyarat
- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan
yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui UEP
- Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun
- Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun
- Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun
- Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim
meningkat setiap tahun
- Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan
iklim
- Penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah
sebesar 21,7%
- Menurunnya luas areal kebakaran hutan
Program Pengendalian Perubahan Iklim - Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta
pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4
- Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara
(termasuk industri) meningkat setiap tahun
- Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun
- Kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW
meningkat setiap tahun
- Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun
- Meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam
RTRW
- Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan
penerimaan negara meningkat setiap tahun
- Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun
7 wilayah
4%
19,1%
100 Unit
ekspor TSL Rp. 5 T
7 DAS prioritas dan 1
danau prioritas
40 RPDAS
Lahan Kritis 50.000 ha;
Hutan Kota 200 Ha
149 unit KPHP
PNBP = Rp2,7 triliun
100.000 ha
2,88%
- Persentase (%) warga KAT yang menerima bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
- Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun
6,62%
- Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelayanan sosial yang
efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu
- Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada
devisa dan penerimaan negara
- Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara
lestari
- Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan
Program Konservasi Sumber Daya Alam - Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa
dan Ekosistem
lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya
konservasi keanekaragaman hayati
Program Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung
2
11,82%
- Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang
menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
3,17%
58,30%
2,30%
- Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
- Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi
3
Program Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Usaha Kehutanan
1
16,50
- Jumlah pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk
Anak (BPTA)
15,40%
17,07
Target
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan
Indikator Kinerja
- Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan termasuk anak,
- Persentase (%) penyandang disabilitas miskin dan rentan yang
penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya
menerima
dalam pemenuhan kebutuhan dasar
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) lanjut usia miskin dan rentan yang menerima
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp6.301,0 miliar, a.l.:
Program Rehabilitasi Sosial
1
027 Kementerian Sosial Rp15.289,4 miliar, a.l.:
3
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
23
22
No
Urut
Program Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Budidaya
Program Peningkatan Daya Saing
Usaha dan Produk Kelautan dan
Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya
Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
Program Pengawasan Pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2
3
4
5
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
- Terselenggaranya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan
Perikanan Secara efektif
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu
- Meningkatnya produksi dan usaha garam rakyat
- Meningkatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah secara
berkelanjutan
- Berkembangnya ekonomi di Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan
perikanan
- Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Penyelenggaraan Jalan
1
2
- Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional
- Meningkatnya Dukungan Konektivitas untuk Penguatan Daya Saing
7.012,7 m
13,0 Km
- Jalan daerah yang ditangani
338.690,9 m
- Jembatan yang ditingkatkan
- Jembatan yang dipelihara
26,0 Km
- Jalan bebas hambatan yang dibangun
43.506,0 Km
- Jembatan yang dibangun
- Jalan yang dipelihara
375,9 Km
6.283,9 m
- Jalan yang dibangun
1.003,9 Km
19 buah
26 sumur
119 Km
228 buah
85%
65%
73%
25
3,6 juta ton
15
102
5,9 juta ton
- Jalan yang ditingkatkan
- Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan - Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya
air, pangan, dan energi
yang selesai dilaksanakan
- Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang
dibangun/ditingkatkan
- Jumlah konstruksi bendung irigasi
- Konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan
- Jumlah produksi garam
- Jumlah jenis ikan terancam punah yang dikelola secara
berkelanjutan (jenis ikan)
- Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi
pengembangan ekonominya (pulau)
- Persentase kepatuhan (compliance ) pelaku usaha kelautan dan
perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang
berlaku
- Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan
kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11
WPP-NRI)
- Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang
disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
- Nilai tukar pengolah
- Volume produk olahan hasil perikanan
43,88 Kg/Kap
8,35
11,11
1.90
102,25 NTPi
- Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan - Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional
dipasarkan di dalam dan luar negeri
19,46
Ikan (juta ton)
Rumput Laut (juta ton)
Ikan Hias (milyar ekor)
- Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)
105,0
6.451.330
125.174.890
23
5
Target
- Produksi perikanan budidaya (juta ton)
- Volume produksi (ton)
- Nilai Produksi (Rp Juta)
- Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun)
- Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan
(RPP) (WPP)
- Nilai Tukar Nelayan (NTN)
- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap:
Indikator Kinerja
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- Meningkatnya kesejahteraan nelayan
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan
- Meningkatnya produksi, usaha dan investasi di bidang perikanan
tangkap
Sasaran
033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp103.812,2 miliar, a.l.:
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
1
032 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15.801,2 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-67
II.4-68
25
24
No
Urut
Program Pengembangan Perumahan
4
- Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya
rumah tidak layak huni
- Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Program Peningkatan Koordinasi Bidang - Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola
Politik, Hukum dan Keamanan
- Terwujudnya penegakan hukum
- Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi
- Terciptanya stabilitas keamanan
1.
Program Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian
- Persentase kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
- Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pangan dan pertanian yang diselesaikan
- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang
diselesaikan
- Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan
ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
- Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
- Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang
terselesaikan
- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan
pertanian
- Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan
Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
- Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Internasional
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Persentase (%) kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap
MEF
- Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN)
-
- Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni
rumah susun
- Jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus
- Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi
bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya
- Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni
rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Utillitas (PSU)
- Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp361,6 miliar, a.l.:
1
Indikator Kinerja
- Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam - Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan
pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang
perkotaan terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan
wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta
pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas
jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang
- Jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan
permukiman serta meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
Lumpur Tinja (IPLT)
kebutuhan air minum bagi masyarakat dan pemenuhan akses sanitasi
- Jumlah kota/kabupaten yang terlayani tempat pengolah sampah
bagi masyarakat
terpadu
- Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan
kumuh perkotaan
- Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan
nelayan
- Jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan
rawan air/perbatasan/pulau terluar
Sasaran
034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp192,7 miliar, a.l.:
Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
3
Program
85%
80%
85%
100%
100%
80%
50
53,48
45
68
14%
42.000 unit
6.350 unit
18.000 unit
15.000 unit
105.280 SR
20.000 SR
53.500 SR
70 kabupaten/kota
32 kabupaten/kota
5 kota, 4 kawasan
metropolitan, dan 168
kawasan perkotaan
Target
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
29
28
27
26
No
Urut
Sasaran
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
- Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan
kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
Program Pengembangan
Kepariwisataan
- Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional
- Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
- Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
- Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
- Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
- Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
- Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
Program Pembinaan BUMN
- Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of
Development
Program Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Iptek dan Dikti
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya
Iptek dan Dikti
1
2
3
- Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK
dan Dikti
- Meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti
Indikator Kinerja
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang
dilakukan oleh BUMN
- Jumlah CSR yang disalurkan
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak)
14
10.000
3.700
- Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen
- Jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor
28.000
- Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature
- Jumlah dosen berkualifikasi minimal S3
3
39
- Jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul)
60%
- Persentase lulusan yang langsung bekerja
- Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia
390
- Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan
internasional
28,16%
Rp14.574,6 Miliar
92,9%
Rp507.253 Miliar
83,4 poin
12 BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
Rp143.919,4 Miliar
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
Rp4.940.153 Miliar
12
172,8
260
25.000
- Jumlah Laba BUMN
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)
Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)
5
11,7
3,7%
15
50%
50%
50%
50%
50%
Target
- Jumlah Aset BUMN
-
- Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan
buatan (lokasi)
- Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi
nasional (persentase)
- Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor
pariwisata (juta orang)
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)
- Persentase (%) Kebijakan Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak
Bencana yang dihasilkan
- Persentase (%) Kebijakan Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial yang dihasilkan
- Persentase (%) Kebijakan Bidang Peningkatan Kesehatan yang
dihasilkan
- Persentase (%) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama yang
dihasilkan
- Persentase (%) Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa
dan Kawasan yang dihasilkan
- Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi - APK Perguruan Tinggi
042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp37.988,0 miliar, a.l.:
1
041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rp345,0 miliar, a.l.:
1
040 Kementerian Pariwisata Rp5.643,3 miliar, a.l.:
1
036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp487,4 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-69
II.4-70
32
31
30
No
Urut
Program Penguatan Inovasi
5
- Menguatnya kapasitas inovasi
- Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
Sasaran
Program Peningkatan Daya Saing
UMKM dan Koperasi
Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi
2
3
- Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
- Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan penghidupan usaha
mikro
Program Perlindungan Anak
2
1
Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
50 Koperasi / Sentra
Usaha mikro/kecil
65 unit
- Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya
- Penerapan tata kelola koperasi yang baik
- Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan
perempuan
- Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan
- Pemeriksaan struktur permodalan koperasi
- Meningkatnya perlindungan khusus anak
- Skor integritas nasional
- Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM
2,5
50
9 IP
- Persentase IP yang menerapkan pengisian JPT secara terbuka
- Meningkatnya penerapan sistem integritas
- Indeks pelayanan publik nasional
40%
- Persentase IP yang 50% PNS-nya memiliki penilaian kinerja baik
- Terwujudnya pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
Jabatan
- Terwujudnya SDM apatur yang kompetitif
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
30%
- Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki
nilai indeks RB baik (Kategori B ke atas)
KL 54%; Prov 30%;
Kab/Kota 15%
33
100%
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak
- Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti
22
55%
50
22
100 KSP/ USP/
KJKS/ UJKS/Kopdit
500
3.400 orang
450 koperasi
- Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha
- Pemeringkatan kelembagaan koperasi
575 KUMKM
500 KUMKM
- Fasilitasi pengembangan pembiayaan jasa keuangan
- Fasilitasi penerapan e-commerce
- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi
27.520 Usaha Mikro
- Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit
15
20
- Jumlah produk inovasi
75
- Jumlah prototipe industri
1.735
- Jumlah prototipe R&D
6.229
- Jumlah publikasi internasional
Target
- Jumlah HKI yang didaftarkan
Indikator Kinerja
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat
layanan
komprehensif
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak
anak dalam kondisi khusus
- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di berbagai bidang
048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp205,4 miliar, a.l.:
Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
1
047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.269,3 miliar, a.l.:
Program Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
1
044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp1.278,0 miliar, a.l.:
Program Penguatan Riset dan
Pengembangan
4
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
36
35
34
33
No
Urut
Program Pengembangan Penyelidikan,
Pengamanan, dan Penggalangan
Keamanan Negara
Program Pengembangan Persandian
Nasional
- Meningkatnya kualitas layanan operasional keamanan informasi
berklasifikasi milik pemerintah atau negara
- Meningkatnya kualitas laporan intelijen hasil dari analisis penyandian
yang diperoleh dari signal inteligence
- Tersedianya peralatan sandi karya mandiri yang handal dan dapat
menjamin perlindungan informasi milik pemerintah atau negara
- Meningkatnya tata kelola persandian yang efektif dan efisien
Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional
- Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui
rumusan kebijakan dan strategi nasional
1
Program Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik
- Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent
engagement )
- Meningkatnya kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik
BPS
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
- Menyediakan data statistik yang berkualitas
- Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
054 Badan Pusat Statistik Rp5.656,9 miliar, a.l.:
1
052 Dewan Ketahanan Nasional Rp46,0 miliar, a.l.:
1
Sasaran
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG keamanan
nasional dan keutuhan NKRI
051 Lembaga Sandi Negara Rp805,4 miliar, a.l.:
1
050 Badan Intelijen Negara Rp1.592,6 miliar, a.l.:
Program
1.345 laporan
540 laporan
1.464 laporan
1.637 laporan
bidang
masalah
intelijen
komunikasi
- Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang
dihimpun
150 metadata
72%
96%
10%
- Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan
pendekatan rumah tangga
- Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS
232 publikasi
- Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016
100%
80%
82%
- Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu
- Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data
statistik
- Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
- Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional yang
ditindaklanjuti
32 naskah kajian
- Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi
pembangunan dan pemecahan krisis
- Jumlah policy brief yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua
DKN
1 laporan/hari
33 naskah kajian
27 naskah kajian
- Jumlah saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional
5
- Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional
- Jumlah pemenuhan aplikasi persandian untuk mendukung
operasional pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah
atau Negara dan analisis penyandian
100%
100%
35%
25%
1.525 laporan
Target
bidang Luar
- Persentase institusi yang melaksanakan tata kelola penjaminan
informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai dengan
peraturan yang berlaku
- Persentase peningkatan kesadaran keamanan informasi di Instansi
Pemerintah
- Persentase pemenuhan operasional pengamanan informasi
berklasifikasi dan pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi
- Persentase Informasi bersandi yang berhasil dikupas (code breaking )
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG
Negeri
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG
Dalam Negeri
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG
ekonomi
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG
teknologi
- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG
dan informasi
Indikator Kinerja
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-71
II.4-72
40
39
38
37
No
Urut
Sasaran
Program Perencanaan Pembangunan
Nasional
- Terwujudnya pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap
rencana pembangunan nasional
- Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi
kebijakan pembangunan nasional lainnya
- Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis,
antardaerah antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan
penganggarannya
Program Penataan Hubungan Hukum
Keagrariaan
Program Penataan Agraria
Program Pengembangan Infrstruktur
Agraria
2
3
4
- Terselenggaranya pengembangan infrastruktur agraria dan tata ruang
- Terselenggaranya penataan agraria
- Terselenggaranya Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah
Program Pengembangan Perpustakaan
- Meningkatnya koleksi Perpusnas serta Layanan Perpustakaan yang
mudah dijangkau
1
- Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan
kebutuhan para pemangku kepentingan
Program Pengelolaan Sumber Daya dan - Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan
Perangkat Pos dan Informatika
dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk
rakyat 100 MB per kapita per bulan)
81
92%
- Persentase penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi
radio
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
10% (40 MHZ)
50 perpustakaan
1.972.500 pemustaka
148.475 eksemplar
88 kali
630 orang
- Persentase ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350
MHz untuk mobile broadband
- Fasilitasi jejaring perpustakaan
- Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan
- Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)
- Pemasyarakatan kebudayaan kegemaran membaca
429 perpustakaan
4.500.000 ha
5.000 bidang
- Peta agraria (Peta Dasar/Peta Tematik/Peta Nilai
Tanah/KDKN/JRSP)
150.000 bidang
1.100.000 bidang
- Jumlah Konsolidasi Tanah (Kab/Kota)
Inventarisasi P4T
- Jumlah bidang tanah yang diredistribusi
-
8.000 bidang
13.000 bidang
700.000 bidang
- Sertifikasi Nelayan
- Sertifikasi Prona
33 provinsi dan 40
kabupaten
85%
70%
- Sertifikasi Transmigrasi
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan - Perpustakaan yang sesuai standar
serta pembudayaan kegemaran membaca
- Jumlah dan mutu tenaga perpustakaan
059 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp5.221,0 miliar, a.l.:
1
- Persentase pencapaian sasaran terhadap rencana pembangunan
nasional
- Persentase K/L/Provinsi yang telah menindaklanjuti programprogram penugasan Presiden/Pemerintah
80%
1.300 orang
80%
85%
- Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/Provinsi tahun 2016
100%
Target
- Persentase kesesuaian muatan antara RKP 2017 dengan RPJMN
2015-2019
- Persentase kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 dengan RKP 2017
- Persentase kesesuaian RKPD Provinsi 2016 untuk mendukung
prioritas nasional dalam RKP 2016
- Persentase kesesuaian muatan antara RPJMN dengan RPJPN
Indikator Kinerja
- Terlaksananya pembinaan Penataan Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota - Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang mendapatkan pembinaan
teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rp701,1 miliar, a.l.:
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
1
056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp6.585,3 miliar, a.l.:
1
055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp1.463,9 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
41
No
Urut
Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
3
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur Polri
Program Pengembangan Strategi
Keamanan dan Ketertiban
Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
Program Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana
Program Penanggulangan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri Berkadar
Tinggi
1
2
3
4
5
6
Sasaran
Indikator Kinerja
- Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi
- Terselenggaranya Sistem Elektronik secara aman, andal dan
bertanggung jawab
- Menciptakan agen perubahan dalam pemanfaatan TIK menuju
internet cerdas, kreatif, dan produktif (INCAKAP) untuk penguatan
karakter dan budaya bangsa
8 Polda
15 Polres
22 Hari
22 orang
125 Satpas dan SIM
keliling (30%) dari
jumlah
Satpas
12%
- Jumlah kegiatan Operasi Bina Kusuma dalam pencegahan penyakit
masyarakat meliputi aksi premanisme, prostitusi, miras, perjudian,
sabung ayam, gepeng dll.
25%
66%
52%
- Jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat
nasional
- Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba
- Persentase penyelesaian tindak pidana umum
- Persentase kecukupan dukungan teknis manajemen penanggulangan
keamanaan dalam negeri
75%
2 kegiatan
39%
35%
- Menurunnya persentase gangguan keamanan pada jalur aktivitas
masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut
- Berkurangnya daerah rawan kejahatan dan premanisme
- Terselenggaranya SIM Online yang transparan dan akuntable di 438
Satpas
52% dari total desa
29 Polda
4.154 laporan
20%
8%
500
2
2,9
100%
75 BTS
800 lokasi
Target
- Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap Desa secara bertahap
- Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang
Politik
- Jumlah polda yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan
dan ketertiban di kewilayahan
- Persentase penambahan Almatsus Polri dari berbagai jenis
pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya
Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam
mendukung Kesejahteraan Personil dibandingkan tahun sebelumnya
- Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Persentase kecukupan operasional penanggulangan keamanan
berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api
dalam negeri
dan bahan peledak
- Tergelarnya mobilisasi pasukan bersenjata ke daerah yang terindikasi
paham organisasi radikal dan anti pancasila
- Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan
transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan
berimplikasi kontinjensi
- Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat
Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang
bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan
cidera
- Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar
terdorong
bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling
mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan
keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing )
- Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu
potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai
kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan
konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga
gangguan kamtibmas menurun
- Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui
ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik
kualitas maupun kuantitas
- Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif
- Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai
3,4 (skala 4,0)
- Penyelesaian pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos
- Tersedianya layanan eGovernment terintegrasi untuk 10% kabupaten
dan kota dengan Index eGovernment mencapai 3,4 (skala 4.0)
- Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika
- Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, - Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot telekomunikasi
informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
- Jumlah penyediaan akses internet
060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp67.232,7 miliar, a.l.:
Program Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
2
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-73
II.4-74
44
43
42
No
Urut
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
- Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan
Program Pengembangan Ketahanan
Nasional
1
Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal
- Perbaikan kemudahan memulai berusaha
- Penyebaran realisasi investasi di luar jawa
- Realisasi investasi penanaman modal
- Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan (Izin)
- Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan
- Profil proyek yang siap ditawarkan
rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
- Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan
responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal
- Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui
- Jumlah minat investasi
promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar
- Jumlah rencana investasi
negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
- Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan - Jumlah kesepakatan/perjanjian penanaman modal
melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya
saing penanaman modal
- Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal
- Jumlah naskah kajian strategik dan Indeks ketahanan nasional
2 proyek
49,10%
Rp594,8 triliun
11.800
Rp991,3 Triliun
4.300
37
pertemuan/perundingan
8 prosedur
50 Dokumen dan Indeks
Ketahanan Nasional
400 orang
8 orang
180 orang
100 orang
- Jumlah Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
5%
- Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka
menjamin keamanan pangan
- Jumlah Peserta Konsolidasi Tajar, Taji dan Taprof
10
81%
88,6%
- Persentase makanan yang memenuhi syarat
- Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
92,5%
- Persentase obat yang memenuhi syarat
Target
- Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
Indikator Kinerja
- Meningkatnya tingkat perubahan karakter komunitas asal peserta yang - Jumlah Peserta yang menerima beasiswa L-IUN
mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- Tersedianya kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dan Hasil
- Jumlah Peserta ToT Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Dialog
Pengukuran Indek Ketahanan Nasional (IKN)
Kebangsaan
- Meningkatnya kualitas sumber daya pendidikan dan kualitas kader
pemimpin bangsa sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan
065 Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp520,9 miliar, a.l.:
1
Sasaran
- Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
064 Lembaga Ketahanan Nasional Rp314,3 miliar, a.l.:
1
063 Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp1.617,4 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
46
45
No
Urut
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
336
50
- Jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang
direhabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN
- Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21
- Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara,
pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P21
- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di
lembaga rehabilitasi BNN
- Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Program Pembangunan Daerah
Tertinggal
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
1
2
3
4
- Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72
Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan
Pengembangan (SKP) dan berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan
- Terentaskannya 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kategori
daerah maju
75 Kab
75 Kab
75 Kab
27 SP
6 KPB
- Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi
pembangunan sarana prasarana dasar
- Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan
ekonominya meningkat
- Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang mandiri
- Kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan
70 kawasan
- Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan
manusianya meningkat
- Jumlah kawasan perdesaan yang memiliki potensi sumber daya
alam dikelola dengan berwawasan lingkungan
70 kawasan
70 kawasan
350 desa
74.093 desa
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana Desa
1.100 desa
- Jumlah Pengembangan usaha ekonomi di Desa
- Terwujudnya Percepatan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan - Jumlah kawasan perdesaan yang mengalami peningkatan Usaha
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Perdesaan melalui
Ekonomi
Pendekatan Pembangunan Partisipatif
- Jumlah kawasan perdesaan yang sarana dan prasarananya
terbangun/ dikembangkan
- Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau
meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
3.258
13
- Jumlah Lembaga rehabilitasi ketergantungan narkoba milik
instansi pemerintah pusat yang berpredikat “B”
- Fasilitas layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan
narkotika milik instansi pemerintah yang berpredikat “B”
15%
Target
- Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan
pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba
Indikator Kinerja
- Program Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan masyarakat
Sasaran
067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp7.269,3 miliar, a.l.:
1
066 Badan Narkotika Nasional Rp1.416,1 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-75
II.4-76
49
48
47
No
Urut
Sasaran
- Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Program Kependudukan, Keluarga
Berencana, dan Pembangunan Keluarga
Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
Program Peningkatan Pemajuan dan
Penegakan HAM
1
9,25%
21%
42%
- Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan
atau sedang hamil anak pertama
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman
tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
- Meningkatnya kepuasan pengguna layanan informasi kualitas udara
di tingkat kabupaten dengan kecepatan 1 jam - 3 jam
- Meningkatnya Presentase akurasi informasi gempabumi dan
peringatan
dini tsunami yang disampaikan dalam waktu 4 menit
- Jumlah lokasi pengelolaan data MKGU yang terintegrasi
- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempabumi, tsunami,
seismologi teknik dan geofisika potensial serta tanda waktu untuk
mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan
bencana
- Meningkatnya pelayanan pemeliharaan, kalibrasi, jaringan
komunikasi, dan database untuk mendukung peningkatan sistem
pelayanan jasa dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika
36 lokasi
80%
75%
100%
- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi iklim dan kualitas udara
untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan
pengurangan resiko bencana
- Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca
Program Pengembangan dan
Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung
Geofisika
keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana
20%
- Persentase akurasi informasi cuaca penerbangan untuk take off and
landing di 122 bandara secara real time dan online
- Prosentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait
isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM
perempuan
- Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan Hak korban
500
90%
- Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti
kegiatan desiminasi HAM
- Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat
Indonesia
20%
7.000
- Persentase akurasi informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk 27
propinsi skala kabupaten
- Prosentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/ratifikasi
- Jumlah pengaduan melalui Sistem Penanganan Pengaduan
(SPP/Complaint Handling System (CHS))
24
- Jumlah kasus yang diselidiki dalam rangka pemenuhan hak
konstitusional WN dalam pemilu legislatif/Pilkada
- Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM
3
3
25
- Jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan
49%
- Jumlah kasus yang dipantau dan diselidiki dalam rangka
perlindungan kelompok marginal dan rentan
- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
1
25,7%
- Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian
(tingkat putus pakai) kontrasepsi
- Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan
keluarga) yang akurat dan tepat waktu
6.96
Target
- Jumlah peserta KB baru /PB (juta)
Indikator Kinerja
- Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan
dibidang pemjauan hak asasi manusia
- Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses
mediasi
- Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM
- Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM
075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Rp1.607,2 miliar, a.l.:
1
074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp94,0 miliar, a.l.:
1
068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rp3.864,7 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
53
52
51
50
No
Urut
Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program Peningkatan Pemahaman Hak - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai
Konstitusional Warga Negara
nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan
kewenangan konstitusionalnya
Program Penanganan Perkara Konstitusi - Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan
perkara konstitusi
- Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar
pelaporan
- Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan
dan tata cara pelaporan
- Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT
- Meningkatnya kepatuhan pelaporan
- Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor
- Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU
dan PT
1
Program Penelitian, Penguasaan, dan
Pemanfaatan IPTEK
- Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis
hasil penelitian
30.000
8
70
- Jumlah policy paper/rekomendasi
- Jumlah pengguna jasa LIPI
65
- Jumlah STP/TR termanfaatkan
12.500
100%
3,00
95%
85%
- Jumlah hasil penelitian dan HKI yang dimanfaatkan
- Jumlah sitasi atas publikasi LIPI
- Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti
40%
- Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan
domestik
- Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti
91
10%
- Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di
Indonesia
Skor 70
50%
- Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK
- Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
100%
100%
- Presentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU
Walikota yang diputus
- Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata
Negara
70%
65 daerah
102 satker
30 satker
102 satker
95%
Target
- Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang
diputus
- Terwujudnya pencegahan TPPU dan PT yang efektif
- Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan - Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di
Terorisme
Indonesia
- Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan Informasi yang
ditindaklanjuti
079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Rp1.216,1 miliar, a.l.:
1
078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp190,0 miliar, a.l.:
2
1
- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan
Pemilukada
- Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek
Pemilukada
- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
- Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilukada
Indikator Kinerja
- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan
keputusan KPU
Sasaran
- Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya
077 Mahkamah Konstitusi RI Rp250,4 miliar, a.l.:
1
076 Komisi Pemilihan Umum Rp1.716,5 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-77
II.4-78
56
55
54
No
Urut
Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
1
Program Pengembangan Teknologi
Penerbangan dan Antariksa
- Persentase pembangunan Reaktor Daya Eksperimental
- Jumlah varietas unggul tanaman pangan
- Jumlah Agro Techno Park (ATP) dan National Science Techno Park
(N-STP)
- Persentase penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di
Indonesia
- Luas lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN
Indikator Kinerja
- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang kesehatan yang siap - Jumlah data riset kandungan mikronutrisi bahan pangan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat
manusia pada daerah bermasalah malnutrisi yang siap
dimanfaatkan
- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang industri yang siap - Jumlah prototipe perekayasaan perangkat nuklir di bidang industri
dimanfaatkan oleh masyarakat
yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat
- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang energi yang siap
dimanfaatkan
- Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang pangan yang siap
dimanfaatkan oleh masyarakat
- Pilot Plan Teknologi Instrumentasi SIAGA DINI (Kesiapsiagaan,
Deteksi, dan Peringatan Dini)-(Layanan Teknologi)
- Terwujudnya Inovasi teknologi pengurangan risiko bencana
- Terwujud dan berfungsinya Science/Techno Park
- Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang
memenuhi standar.
- Meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima
- Terlaksananya penyelenggaraan keantariksaan yang memenuhi
standar
100%
130 Instansi
15 Model
1 produk desains
2 tipe
3 tipe
- Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan
2 tipe
- Jumlah tipe satelit untuk pemantauan
5%
2 inovasi
1 pilot plan
1
3 industri
1
3
18%
2
1 N-STP
1200 ha
68%
Target
- Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus
- Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap
diproduksi oleh industri penerbangan
- Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk
pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan
perubahan iklim
- Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa
- Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek penerbangan dan
antariksa
- Terlaksananya Baron Techno Park (Kab. Gunung Kidul) sebagai
wisata edukasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Terwujudnya inovasi dan layanan teknologi produksi pangan berbahan - Jumlah Inovasi dan Layanan Teknologi Peningkatan Produksi
baku lokal untuk mendukung diversifikasi pangan di kabupaten
Pangan Sumber Protein
percontohan
- Jumlah teknologi pesawat tempur nasional
- Jumlah inovasi dan layanan teknologi untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan pembangunan industri strategis Pesawat tanpa awak dan
berawak
- Terwujudnya e-service (e-Government & e-Business) dengan teknologi - Jumlah industri pengguna inovasi & Layanan Teknologi Eservices
KTP-el Multiguna
(KTP-el multiguna, E-Pemilu, Cloud E-Gov dan Indeks TIK)
082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Rp777,5 miliar, a.l.:
1
Sasaran
Program Penelitian Pengembangan dan - Meningkatnya efektivitas diseminasi dan promosi iptek nuklir
Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan
Radiasi
081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rp977,1 miliar, a.l.:
1
080 Badan Tenaga Nuklir Nasional Rp814,9 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
60
59
58
57
No
Urut
Program Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
Program Pengembangan Standardisasi
Nasional
- Terselenggaranya pemetaan rupabumi dalam mendukung prioritas
pembangunan nasional
- Jumlah SNI yang ditetapkan
- Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan
- Bertambahnya pengakuan sertifikat di tingkat internasional
- Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC)
yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan
internasional
- Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi inquiry dalam
rangka memenuhi perjanjian TBT WTO
- Jumlah peraturan pelaksanaan UU 20/2014
- Meningkatnya jumlah CMC yang tertelusur dan diakui internasional
- Memastikan layanan fungsi notifikasi dan inquiry dalam
memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO
- Tersedianya peraturan perundang-undangan
Program Pengawasan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir
1
Program Pengkajian Administrasi
Negara dan Diklat Aparatur Negara
- Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat
internasional
- Persentase SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala besar
- Meningkatnya penerapan standar
- Persentase hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang
dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi
- Tingkat penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan
(%)
- Persentase pelaksanaan inspeksi dibandingkan dengan yang
direncanakan
- Kesiapsiagaan nuklir dan keamanan nuklir yang efektif (%)
- Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran
yang andal, berkualitas dan termanfaatkan
- Sistem perizinan yang efektif
- Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif
- Infrastruktur keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional yang
unggul
- Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat
120
100
100
50
- Jumlah peserta TOT Diklat Reformasi Mental dalam Pelayanan
Publik
- Jumlah peserta diklat reformasi mental dalam pelayanan publik
- Jumlah peserta diklat LRA
1
95%
100%
85%
75%
90%
2 RPP
100%
120
9
350
60%
1510 NLP
76 NLP
85 NLP
162 pilar
40 titik
Target
- Jumlah peserta penyelenggaraan diklatpim TK I
- Jumlah grand design/pedoman pengembangan kompetensi ASN
- Persentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah
diundangkan (%)
- Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan
perlindungan hukum pada masyarakat
086 Lembaga Administrasi Negara Rp273,1 miliar, a.l.:
1
- Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun
Indikator Kinerja
- Terselenggaranya pemetaan batas wilayah dalam mendukung prioritas - Jumlah Tanda Penataan Batas Negara
pembangunan nasional
- Terselenggaranya pemetaan dan integrasi tematik dalam mendukung - Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Lingkungan Pantai
prioritas pembangunan nasional
- Jumlah Peta Tematik Strategis
085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp190,8 miliar, a.l.:
1
Sasaran
- Terselenggaranya pembangunan jaring kontrol geodesi dan
geodinamika dalam mendukung prioritas pembangunan nasional
084 Badan Standardisasi Nasional Rp146,9 miliar, a.l.:
1
083 Badan Informasi Geospasial Rp865,5 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-79
II.4-80
63
62
61
No
Urut
Program Penyelenggaraan Kearsipan
Nasional
Program Pengelolaan Manajemen
Kepegawaian ASN
- Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan
manajemen kepegawaian ASN
1
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
15%
- BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap
total pengelolaan dana pada 20% BLUD)
- Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat
Penegak Hukum
20%
- BUMN (Capaian Kinerja BUMN minimal A=40%)
- Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi
- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian
25%
- Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
- Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah
60%
45%
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas nasional
- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
50%
50%
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas nasional
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program nasional
1.600
2.700.000
82%
- Persentase rumusan kebijakan teknis Jabatan ASN yang
terselesaikan
- Jumlah pelamar CPNS yang terfasilitasi
- Jumlah ASN pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang didata
dan dipetakan kompetensinya.
75%
- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
- Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Rp1.678,6 miliar, a.l.:
1
18
50%
- Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional
- Terkelolanya arsip dinamis dan statis
160.400
- Persentase kasus kepegawaian yg diselesaikan
- Jumlah arsip statis VOC, Hindia Belanda, lembaga negara, BUMN,
Ormas/Orpol dan perorangan yang dipreservasi
- Meningkatnya kualitas layanan kearsipan
10,83%
14,13%
4,92%
Target
- Jumlah peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang
terharmonisasi
- Persentase Arsiparis pada Lembaga Kearsipan di Unit Kearsipan
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Provinsi/Kabupaten/Kota,BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi
Negeri yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan
- Meningkatnya kualitas SDM Kearsipan
Indikator Kinerja
- Persentase Unit Kearsipan pencipta arsip Lembaga Negara,
BUMN/BUMD, Lembaga Kerasipan Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri (LKPTN)
yang telah menerapkan e-arsip dalam SIKD dan SIKS dan
menghasilkan Daftar Arsip Usul Serah (untuk DEKON) dan Daftar
Informasi Kearsipan (untuk JIKN) dalam pengelolaan arsip dinamis
dan arsip statis
- Persentase Unit Kearsipan di Lembaga Negara, pemerintah
provinsi/kabupaten/ kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi
Negeri yang telah menerapkan pengelolaan program arsip vital/arsip
aset Nasional (negara/daerah)
Sasaran
- Meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan
088 Badan Kepegawaian Negara Rp555,2 miliar, a.l.:
1
087 Arsip Nasional Republik Indonesia Rp166,7 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
66
65
64
No
Urut
Program Peningkatan Perdagangan
Luar Negeri
Program Peningkatan Kerja Sama
Perdagangan Internasional
Program Pengembangan Ekspor
Nasional
Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen
2
3
4
5
- Implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui
proses ratifikasi (%)
- Peningkatan implementasi hasil perundingan
- Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang sesuai ketentuan
- Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
- Meningkatnya tertib ukur
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
2
- Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga
1
- Indeks integritas KPK (skala 1-5)
- Pemenuhan data dan informasi sesuai informasi user (%)
60%
3,3
3,8
- Terpenuhinya data dan informasi untuk pemberantasan korupsi
90%
- Indeks kinerja sektor strategis (skala 1-10)
2.000
30
28,90%
28.027
55%
62%
46-47
13-16%
9,9%
- Conviction Rate (%)
- Terjaganya integritas kelembagaan KPK
Program Pemberantasan Tindak Pidana - Efektivitas penanganan kasus/perkara TPK oleh KPK
Korupsi
- Meningkatnya kinerja sektor strategis terkait kepentingan nasional
- Jumlah olahragawan andalan nasional
- Peringkat pada Kejuaraan tingkat Regional dan Internasional
Olympic Games
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
- Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan
internasional
- Jumlah Pemuda Kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan
pemberdayaan
- Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme,
budaya, prestasi, dan profesionalitas pemuda
093 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp1.101,1 miliar, a.l.:
Program Kepemudaan dan
Keolahragaan
1
- Pertumbuhan ekspor jasa (%)
- Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Index (NBI)
- Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan
berlaku
- Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation Branding)
- Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non migas yang bernilai
tambah dan jasa
- Pertumbuhan ekspor non migas (%)
8,47
- Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara;
berdasarkan baseline 2013)
- Penurunan hambatan tarif dan non-tarif di negara mitra
85%
80%
6%
- Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor Sesuai dengan SLA
-
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Daglu
- Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan
Kehutanan
150
- Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
< 14,2
- Jumlah UKM yang bermitra dengan retail modern
- Menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar
wilayah
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bernilai
Tambah dan Jasa
Target
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
Indikator Kinerja
7%
Sasaran
- Kontribusi PDB Sub Sektor Perdagangan terhadap PDB Nasional tanpa - Pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran,
migas
Bukan Mobil dan Sepeda Motor
092 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp2.851,6 miliar, a.l.:
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
1
090 Kementerian Perdagangan Rp4.036,6 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-81
II.4-82
70
69
68
67
No
Urut
Program Rekrutmen, Peningkatan
Kapasitas, Advokasi, Pengawasan
Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Program Penanggulangan Bencana
1
Program Peningkatan Fasilitasi
Penempatan dan Perlindungan TKI
1 materi
- Jumlah Usul Prolegnas DPD RI Tahun 2017
2%
- Persentase peningkatan keberhasilan peningkatan kapasitas hakim
mencapai 2% per tahun
- Persentase Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan
kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan
pengambilan langkah hukum/langkah lain secara tepat waktu
mencapai 100%
- Persentase peningkatan penyelesaian penanganan laporan
masyarakat yang diselesaikan tepat waktu mencapai 15% setiap
tahun
- Persentase penurunan terjadinya perbuatan merendahkan
kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 wilayah Indonesia
mencapai 5% setiap tahun
- Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim
- Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah
hukum/langkah lain
- Meningkatnya kinerja pengawasan perilaku hakim
- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan
pengadilan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim
- Jumlah provinsi dan kebupaten/kota yang terfasilitasi
- Terlaksananya distribusi logistik
- Jumlah lokasi yang menerima fasilitasi rehabilitasi dan rekonstuksi
bidang fisik
- Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah
- Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana
- Terlaksananya fasilitasi kesiapsiagaan
- Terlaksananya distribusi logistik
- Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
bidang fisik
- Terselenggaranya Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah
- Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana
- Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan
Penempatan
- Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di
debarkasi ke daerah asal
- Persentase perusahaan (asing dan lokal) yang yang bekerjasama
untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin
- Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah
- Peningkatan TKI Purna yang dapat di salurkan pada lapangan kerja di
dalam negeri
- Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan
hukum
- Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak
Pra, selama dan purna TKI
- Meningkatnya pelayanan penempat an pemerintah (G to G dan G to P - Jumlah CTKI yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P
)
berbasis online sistem
- Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur - Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan memenuhi
berbasis Sistem P2TKI
standar yang ditetapkan
- Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja
Migran dengan negara tujuan penempatan
- Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi dengan - Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan
permintaan
formal
34 Helpdesk
dan 18 Crisis Center
30%
100%
12.000 CTKI
100%
10 dokumen kerjasama
10 negara
200 desa
80 lokasi
15 lokasi
25 lokasi (10 prov &
15 kab/kota)
134 lokasi
5%
15%
100%
70%
104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rp415,0 miliar, a.l.:
1
10 RUU
- Jumlah RUU Usul DPD RI
33 laporan
12 RUU
- Jumlah pengawasan DPD RI atas UU tertentu
- Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dan
akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI.
16 RUU
Target
- Jumlah pandangan/pendapat /pertimbangan DPD RI atas RUU
tertentu
Indikator Kinerja
- Terpenuhinya jumlah hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah
- Persentase pemenuhan jumlah hakim agung, hakim adhoc di MA,
Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar
dan hakim diseluruh badan peradilan mencapai 100%
kelayakan Komisi Y udisial
103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp986,9 miliar, a.l.:
1
Sasaran
Program Penguatan Kelembagaan DPD - Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan
Dalam Sistem Demokrasi
pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah,
dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD RI
100 Komisi Yudisial Republik Indonesia Rp148,9 miliar, a.l.:
1
095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rp1.069,6 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
74
73
72
71
No
Urut
Sasaran
Program Penanggulangan Bencana
Lumpur Sidoarjo
Program Pengembangan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Program Pengelolaan Pencarian,
Pertolongan, dan Penyelamatan
- Operasi dan latihan SAR (paket)
- Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR
1
18 unit
20
12
65
12%
- Junlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan
competition checlist dalam perumusan kebijakannya
- Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait
persaingan usaha
- Persentase dikuatkannya putusan KPPU pada tahap Pengadilan
Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan
- Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU
- Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas
KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan
hukum persaingan usaha
- Mneingkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk
menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat
- Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel
53%
50%
- Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan
usaha yang sehat
Program Pengawasan Persaingan Usaha - Meningkatnya internaliasi dan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha
yang sehat di kalangan pelaku usaha pemerintah dan masyarakat
35 paket
35 paket
- Rescue Truck (unit)
- Pelatihan dan Pendidikan pemasyarakatan SAR (paket)
2 unit
5 unit
- Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan
Ketenagaan dan Pemasyarakatan
- Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
3.500 orang
50.000 produk
- Helikopter SAR (unit)
- Jumlah produk yang masuk e-catalogue
- Meningkatnya produk yang masuk e-catalogue
2 kegiatan
15%
344 ULP
460 unit
4.000 layanan
- Rigid inflatable boat (unit)
- jumlah jabatan fungsional Pengelola Pengadaan yang terisi
- Terwujudnya sistem karier pengadaan yang prospektif dan beretika
108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp116,5 miliar, a.l.:
1
- Jumlah pelayanan pembentukan ULP
- Jumlah LPSE yang terstandarisasi
- Jumlah pelayanan advokasi wilayah I
7,50 ha
- Luas pemanfaatan kawasan terdampak
- Terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan
- Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap
pengadaan
APBN/APBD
- Terwujudnya kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa - jumlah kegiatan harmonisasi, negosiasi dan keanggotaan dalam
pemerintah
organisasi internasional
- Tercapainya maturitas organisasi pengadaan barang/jasa publik
lainnya
- Terwujudnya kemampuan K/L/D/I dalam menyelesaikan
permasalahan
pengadaan barang/jasa
- Terintegrasinya
sistem informasi pengadaan dengan e-government
107 Badan SAR Nasional Rp1.987,7 miliar, a.l.:
1
2,30 km
120 orang
47,70 km
- Menahan luapan lumpur serta pemanfaatan kawasan terdampak
40.000.000 m3
- Jumlah Panjang Pemeliharaan infrastruktur
- Jumlah warga terdampak yang mengikuti pemberdayaan sosial
Target
- Jumlah Panjang Pembangunan Tanggul dan Perbaikan Tanggul
- Jumlah lumpur yang dialirkan ke Kali Porong
- Mencegah luapan lumpur keluar dari Peta Area Terdampak (PAT)
Indikator Kinerja
- Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp240,8 miliar, a.l.:
1
105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Rp500,0 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-83
II.4-84
78
77
76
75
No
Urut
Program Percepatan Pengembangan
Wilayah Suramadu
35%
50
- Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang selesai
ditindaklanjuti
- Jumlah partisipasi publik = 170 (lembaga swadaya masyarakat
dan/atau perguruan tinggi dan/atau individu)
- Jumlah perbaikan kebijakan pelayanan publik
- Efektivitas penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan publik
- Meningkatnya partisipasi publik
- Terwujudnya perbaikan kebijakan pelayanan publik
Program Pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan
- Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara
efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah
Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di
kawasan perbatasan
1
25 dokumen
- Jumlah kebijakan program penataan ruang kawasan perbatasan
negara
- Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan
kesra kawasan perbatasan
- Jumlah evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi
dan kesra kawasan perbatasan
- Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan
negara wilayah laut
- Jumlah kebijakan program pengelolaan infrastruktur fisik kawasan
perbatasan negara
7 dokumen
- Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah laut
dan udara
- Penyerapan tenaga kerja (orang)
6.500 orang
(US$) 111.958.000
(US$) 447.834.000
3 dokumen
2 laporan
2 dokumen
3 laporan
3 dokumen
- Jumlah kebijakan program pengelolaan potensi kawasan perbatasan
negara wilayah darat
Program Pengelolaan dan
- Terwujudnya nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat dan dunia usaha di - Realisasi nilai investasi PMA (US$)
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Barelang
- PDB berdasarkan Realisasi PMA (US$)
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp1.169,8 miliar, a.l.:
1
50
25%
- Persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional
- Terwujudnya integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional
30%
Kementerian: 80%;
Lembaga: 35%;
Provinsi: 70%;
Kab/Kota: 20%
500 orang
6 unit
10 dokumen
Target
- Persentase instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan
Pengaduan
- Persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi atas
Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Jumlah SDM lokal terlatih
- Jumlah unit infrastruktur kawasan yang dibangun
- Jumlah dokumen perencanaan kawasan yang diselesaikan
Indikator Kinerja
- Meningkatnya instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan
Pengaduan
Program Pengawasan Pelayanan Publik - Meningkatnya kepatuhan K/L/Pemda dengan atas pelaksanaan UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp200,6 miliar, a.l.:
1
Sasaran
- Terselesaikannya dokumen perencanaan pengembangan
110 Ombudsman Republik Indonesia Rp146,3 miliar, a.l.:
1
109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp318,6 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
82
81
80
79
No
Urut
Program Penanggulangan Terorisme
83%
10%
- Persentase peningkatan pelaksanaan program Counter Violence
- Meningkatkan kerjasama internasional dalam Counter Violence
Extremism dan operasional penanganan Foreign Terrorist Fighters di
Extremism dan penguatan konsolidasi negara kawasan di forum
Regional dan Multilateral
tingkat bilateral, regional multilateral, perlindungan WNI dan
Kepentingan Nasional Indonesia di luar negeri
Program Penyelenggaraan Dukungan
Kebijakan kepada Presiden Selaku
Kepala Pemerintahan
100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang
ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan
pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang
perekonomian kepada Presiden dan Wakil Presiden
- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan
pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Presiden dan Wakil
Presiden
- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan
pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang
kemaritiman kepada Presiden dan Wakil Presiden
Program Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu
- Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu
1
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
- Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun
karakter bangsa dan berkelas dunia
74,4 persen
20 kerjasama
152.560 paket
- Jumlah kerjasama siaran nasional dan internasional
- Jumlah model produksi dan paket siaran informasi, pendidikan,
pelestarian, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan membangun citra
positif bangsa
- Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan
- Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau
wilayah NKRI dan populasi dalam negeri
100%
100%
- Persentase Penanganan Pelanggaran yang diselesaikan
100%
100%
100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan
keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
- Terwujudnya kelancaran tugas Sekretaris Kabinet melalui dukungan
pengelolaan manajemen kebijakan yang efektif dan efisien di bidang
politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Rp864,4 miliar, a.l.:
1
5%
10%
- Persentase mantan WBP, keluarga, dan jaringannnya yang
meninggalkan paham radikal
- Persentase implementasi kebijakan perlindungan obyek vital wilayah
pemukiman, wilayah publik dan aset negara dalam hal
penanggulangan terorisme
10%
Target
- Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara
berkesinambungan dalam pencegahan terorisme
Indikator Kinerja
- Persentase penanganan perkara tindak pidana terorisme yang
- Mengefektifkan koordinasi penindakan terhadap pelaku terorisme
dilimpahkan ke pengadilan
dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan aparat
instansi terkait dalam penindakan dan penegakan hukum penanganan
tindak pidana terorisme
- Meningkatkan koordinasi antar aparat pemerintah dalam melindungi
obyek vital, wilayah pemukiman, wilayah publik dan aset Indonesia di
dalam dan luar negeri dari aksi terorisme
115 Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp446,9 miliar, a.l.:
1
Sasaran
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan terorisme
114 Sekretariat Kabinet Rp222,8 miliar, a.l.:
1
113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp331,9 miliar, a.l.:
Program
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-85
II.4-86
85
84
83
No
Urut
Sasaran
Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Siaran TV Publik
- Mewujudkan LPP TVRI sebagai media untuk mencerdaskan bangsa
dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Luasan Pembangunan/Pemeliharaan/Pembebasan Lahan
Untuk Sarana dan Prasarana Kawasan
- Luasan Pembangunan/Pemeliharaan/Pembebasan Lahan
Untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan
- Jumlah Pelayanan Perizinan Terkait Investasi Dalam
Kawasan dan (%) Izin yang dikeluarkan untuk Kawasan
- Adanya Kebijakan Terkait Tarif, Manajemen dan Lainnya
di bidang Kepelabuhanan Kawasan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan
Pembangunan/Pemeliharaan Pelabuhan, Perikanan, Perindustrian,
Perdagangan, Pariwisata dan Kawasan Untuk Usaha Lainnya
- Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Energi, Air,
Telekomunikasi, Penanganan Limbah dan Lingkungan Hidup Serta
Pendukung Kawasan Lainnya
- Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Terselenggaranya Manajemen Pelabuhan Berstandar International
1
Program Peningkatan Keamanan dan
Keselamatan di Laut
- Meningkatnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
90%
70%
- Persentase jumlah penyelesaian perkara/kasus tindak pidana di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang
ditangani/diproses (P21)
90%
14
14
23
25
6
- Persentase tingkat kepatuhan para pengguna kepentingan di laut
- Persentase menurunnya tingkat gangguan keamanan dan
pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan
wilayah yurisdiksi Indonesia
- Jumlah Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana
Pendukung Kawasan
8
42,2%
- Persentase populasi (Coverage Population )
- Jumlah Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana
Kawasan
40,8%
9
- Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TV Publik
TVRI
- Persentase jangkauan siar (Coverage Area )
82,49
Target
- Jumlah jam penyiaran konten produksi program, berita, pendidikan
dan hiburan
Indikator Kinerja
- Tersedianya Dokumen DED (Detail Engeneering Desain) Terkait
Pembangunan Jalan, Jembatan, Energi, Air, Telekomunikasi,
Penanganan Limbah dan Lingkungan Hidup Serta Pendukung
Kawasan Lainnya
Program Perencanaan, Pengelolaan, dan - Tersedianya Dokumen DED (Detail Engeneering Desain) Terkait
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
Pembangunan Pelabuhan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan,
Pariwisata dan Kawasan Untuk Usaha Lainnya
119 Badan Keamanan Laut Rp334,8 miliar, a.l.:
1
118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp261,4 miliar, a.l.:
1
117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Rp930,3 miliar, a.l.:
Program
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Sasaran
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kemaritiman
100%
100%
- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas - Persentase permasalahan bidang sumberdaya hayati, sumberdaya
permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan
mineral, energi dan nonkonvensional, jasa kemaritiman, dan
mengenai sumberdaya hayati, sumberdaya mineral, energi dan
lingkungan dan kebencanaan maritim yang dapat dipecahkan dan
nonkonvensional, jasa kemaritiman, dan lingkungan dan kebencanaan
dikoordinasikan implementasinya
maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif
- Persentase permasalahan bidang infrastruktur, konektivitas dan
sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur
pelayaran, perikanan dan pariwisata, dan industri penunjang
infrastruktur yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan
implementasinya
- Persentase permasalahan bidang pendidikan dan pelatihan maritim,
pendayagunaan iptek maritim, budaya, seni, dan olahraga bahari,
dan jejaring inovasi maritim yang dapat dipecahkan dan
dikoordinasikan implementasinya
- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan
mengenai infrastruktur, konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur
pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan
pariwisata, dan industri penunjang infrastruktur melalui koordinasi
kebijakan yang efektif dan produktif
- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan
mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek
maritim, budaya, seni, dan olahraga bahari, dan jejaring inovasi
maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif
1
Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif
- Jumlah PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional
- Jumlah tenaga kerja yang diserap di bidang ekonomi kreatif
- Kontribusi ekspor ekonomi kreatif
- Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional
- Meningkatnya lapangan kerja bidang ekonomi kreatif
- Meningkatnya kontribusi ekspor ekonomi kreatif terhadap ekspor
nasional
7%
12.400.000 orang
8,5%
100%
100%
- Persentase permasalahan bidang hukum dan perjanjian maritim,
keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, dan
navigasi dan keselamatan maritim yang dapat dipecahkan dan
dikoordinasikan implementasinya
- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan
mengenai hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan
maritim, delimitasi zona maritim, dan navigasi dan keselamatan
maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif
Target
100%
Indikator Kinerja
- Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas - Persentase permasalahan bidang kedaulatan maritim, sumberdaya
permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di
alam dan jasa, infrastruktur, SDM, iptek dan budaya maritim yang
bidang kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur
dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya
dan SDM, Iptek dan budaya maritim melalui koordinasi kebijakan yang
efektif dan produktif
121 Badan Ekonomi Kreatif Rp1.157,7 miliar, a.l.:
1
120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rp250,0 miliar, a.l.:
Program
Sumber: Kementerian Negara/Lembaga (diolah)
87
86
No
Urut
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
II.4-87
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
BAB 5
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA DALAM RAPBN TAHUN 2016 DAN
PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun 2016
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebagai instrumen untuk mempercepat
pembangunan daerah, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat
mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sesuai visi dan misi presiden terpilih periode tahun 20152019 seperti tertuang dalam Nawa Cita. Sesuai agenda ketiga dari Nawa Cita, yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara
Kesatuan, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting
dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan
desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2016
akan dilakukan beberapa perubahan yang fundamental dalam kebijakan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.
Pertama, meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat
mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara
desentralisasi fiskal. Kedua, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke
Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Ketiga, melakukan reformulasi dan
penguatan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya kebijakan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Perubahan kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perubahan postur Transfer ke Daerah dan
Dana Desa. Lebih dari itu, perubahan postur DAK pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk
mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya:
1. Cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
3. Cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
4. Cita ketujuh: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
Secara lengkap, perubahan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2015 ke tahun
2016 disajikan pada Tabel II.5.1.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-1
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
TABEL I I.5 .1 POSTURTRANSFERKEDAERAHDANDANADESATAHUN2015DAN2016
2015 I. TransferkeDaerah
A DanaPerimbangan
1 DanaBagiHasil
B
2 DanaAlokasiUmum
3 DanaAlokasiKhusus
a. DAKReguler
b. DAKTambahan
1.DAKAfirmasi
2.DAKP3K2
c. DAKUsulanDaerahyang
disetujuiDPR
DanaOtonomiKhusus
2
C DanaKeistimewaanDIY
D DanaTransferLainnya
1. TunjanganProfesiGuruPNSD
2. BOS
3. TamsilPNSD
4. DanaP2D2
5. DanaInsentifDaerah
II DanaDesa
Sumber:KementerianKeuangan
2 016 I. TransferkeDaerah
A DanaPerimbangan
1 DanaTransferUmum(General
PurposeGrant)
a DanaBagiHasil
b DanaAlokasiUmum
II
DanaTransferKhusus(Specific
PurposeGrant
)
a DAKFisik
1. DAKReguler(10Bidang)
2. DAKInfrastrukturPublik
Daerah
3. DAKAfirmasi
b DAKNonFisik
1. DanaBOS
2. DanaBOPPAUD
3. DanaTPGPNSD
4. DanaTamsilGuruPNSD
5. DanaP2D2
6. DanaBOK
7. DanaPK2UKMdan
Ketenagakerjaan
B DanaInsentifDaerah
C DanaOtonomiKhususdanDana
KeistimewaanDIY
DanaDesa
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, dimulai pada RAPBN tahun 2016 ini, dilakukan perubahan mendasar
atas klasifikasi penganggaran transfer ke daerah. Pertama, Transfer ke Daerah dikelompokan
ke dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah; dan
(iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang
selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana
Transfer Umum(general purpose grant) dan Dana Transfer Khusus (spesific purpose grant)
yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen. Dana Transfer Umum terdiri atas DBH
dan DAU, sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK
Fisik mencakup: (1) DAK Reguler yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang
yang menjadi prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2016 dan RPJMN
2015-2019 serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) DAK Infrastruktur Publik
Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur
yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dan nasional; dan (3) DAK Afirmasi yang
diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah
tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Sementara itu, DAK Nonfisik mencakup pengalihan
II.5-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
beberapa jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya, yaitu dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
Selain itu, pada DAK Nonfisik ini juga ditampung pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dari beberapa kementerian/lembaga ke DAK, diantaranya yaitu: (1) dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada
anggaran Kementerian Kesehatan; (2) dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM,
dan Ketenagakerjaan, yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran
Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, Dana Insentif Daerah (DID), yang semula merupakan bagian dari dana transfer lainnya,
dikelompokkan terpisah sehingga berdiri sendiri sebagai klasifikasi baru dalam dana transfer ke
daerah, dengan tujuan untuk memberikan penekanan pentingnya anggaran dimaksud sebagai
instrumen dalam pemberian insentif bagi daerah kabupaten/kota/provinsi yang berkinerja
baik dalam pengelolaan fiskal dan keuangan daerah yang sehat, pelayanan dasar publik yang
prima, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Dalam format
baru kebijakan dana transfer ke daerah tersebut, pada pos DID tersebut tidak hanya jumlah
anggarannya diperbesar, tetapi juga dilakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan
kriteria penilaian prestasi kerja (kinerja) suatu daerah.
Keempat, Dana Otonomi Khusus (Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh), dana tambahan
infrastruktur pada Otsus Papua dan Papua Barat, dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta
dikelompokan ke dalam klasifikasi sendiri dalam satu rumpun, mengingat ketiga jenis dana
transfer tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi amanat UU
mengenai kekhususan suatu daerah, terutama terkait dengan kewajiban pemenuhan atau
penyediaan anggaran dalam rangka pembiayaan kekhususan atau keistimewaan daerah
dimaksud.
Sejalan dengan berbagai perubahan fundamental tersebut, maka kebijakan umum Transfer ke
Daerah dan Dana Desa tahun 2016 diarahkan pada 5 (lima) perubahan sebagai berikut:
1. peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi lebih besar dari
anggaran kementerian negara dan lembaga (belanja K/L);
2. reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
(sebagai equalization grant);
3. reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan pencapaian prioritas
nasional, dengan:
a. meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna
mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik; dan
b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK melalui penyesuaian dana pendamping
dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta
perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
4. reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang
berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah;
5. peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai
Road Map Dana Desa tahun 2015-2019, guna memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-3
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Dengan memerhatikan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diuraikan
di atas, dalam RAPBN tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan
sebesar Rp782.201,8 miliar. Pagu alokasi tersebut naik 17,7 persen dari pagunya dalam APBNP
tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Selengkapnya, Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun 2016 disajikan pada Tabel II.5.2.
5.1.1 Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah dibagi dalam 3 komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif
Daerah; serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran
Transfer ke Daerah dalam RAPBN tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp735.219,7 miliar
atau meningkat 14,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi
tahun 2015. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan Dana Transfer
Khusus yang bertujuan mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya cita ketiga, kelima,
keenam, dan ketujuh.
5.1.1.1 Dana Perimbangan
Sejalan dengan arah kebijakan Dana Perimbangan, yaitu untuk mengurangi ketimpangan
II.5-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan antardaerah (horizontal
imbalance), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, maka untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pada RAPBN tahun
2016 akan dialokasikan Dana Perimbangan sebesar Rp710.767,1 miliar, atau naik 36,2 persen
dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015.
Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum
Dana Transfer Umum merupakan nomenklatur baru yang mulai digunakan dalam RAPBN
tahun 2016. Sesuai dengan namanya, Dana Transfer Umum lebih bersifat block grant, yang
penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, daerah mempunyai
diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas
layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum yang
terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU direncanakan sebesar Rp495.510,9 miliar dalam
tahun 2016.
5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil
Sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN,
yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH
Sumber Daya Alam (SDA), yang direncanakan sebesar Rp107.258,0 miliar atau turun 2,5 persen
dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
DBH Pajak
DBH Pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan 2 prinsip, yakni: (1) prinsip pembagian
berbasis daerah penghasil (by origin); dan (2) prinsip pembagian berdasarkan realisasi
penerimaan (based on actual revenue). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip by origin,
daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain
dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan
pemerataan. Sementara itu, pembagian berdasarkan prinsip realisasi (based on actual revenue),
mengandung arti, DBH Pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi Penerimaan
Negara Pajak (PNP) dalam tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan kedua prinsip pembagian di atas, pada tahun 2016 kebijakan DBH Pajak akan
diarahkan pada 4 langkah strategis sebagai berikut:
1. mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan
prognosa penerimaan pajak;
2. mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH Pajak;
3. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh
kabupaten/kota; dan
4. memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang semula berdasarkan UU
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan
utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas bahan baku, (2) pembinaan industri, (3) pembinaan
lingkungan sosial, (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau (5) pemberantasan
barang kena cukai ilegal, menjadi dapat juga digunakan sebagian untuk kegiatan lain sesuai
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-5
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi paling banyak 50 persen.
DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak
Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan CHT. Alokasi
DBH Pajak pada RAPBN tahun 2016 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp51.728,2 miliar,
termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp1.286,5 miliar, atau turun sebesar 4,6 persen bila
dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015.
DBH Sumber Daya Alam
DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan DBH Pajak,
DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip by origin dan prinsip based on
actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil
lebih besar dibanding daerah nonpenghasil dalam satu provinsi, karena daerah nonpenghasil
hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan.
Untuk menghitung alokasi DBH SDA kepada daerah penghasil maupun nonpenghasil tersebut,
digunakan pagu DBH yang dialokasikan dalam RAPBN berdasarkan rencana PNBP, serta
ketetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan dari kementerian teknis. Dengan demikian,
alokasi DBH per daerah yang ditetapkan berdasarkan rencana PNBP dalam RAPBN masih
bersifat sementara. Alokasi DBH per daerah yang bersifat final akan dilakukan setelah diketahui
realisasi rampung PNBP, yakni pada akhir tahun anggaran. Untuk itu, guna memberikan hak
DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH akan digunakan
prinsip based on actual revenue, yaitu besaran DBH SDA disalurkan kepada daerah disesuaikan
dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan
realisasi PNBP rampung belum diketahui, maka selisih DBH yang dihitung berdasarkan realisasi
PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP
rampung akan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun
anggaran berikutnya.
Berdasarkan prinsip penghitungan alokasi DBH tersebut, dan dengan mempertimbangkan
pelaksanaan DBH tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2016 kebijakan DBH SDA
diarahkan untuk:
1. mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari
kementerian teknis;
2. menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan
berdasarkan potensi daerah penghasil;
3. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan
ke daerah;
4. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA;
5. mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan dan
penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA; dan
6. menegaskan sifat DBH sebagai dana block grant bagi daerah.
DBH SDA terdiri atas: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan
hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA
pertambangan mineral dan batu bara, yang meliputi iuran tetap (land-rent) dan iuran produksi
II.5-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
(royalty); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.
Secara keseluruhan, dalam RAPBN tahun 2016, DBH SDA dianggarkan sebesar Rp55.529,7
miliar, atau turun sebesar 0,5 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun
2015. Besaran DBH SDA tersebut sudah termasuk alokasi kurang bayar DBH SDA tahun
sebelumnya sebesar Rp4.262,5 miliar.
5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum
DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, besaran
DAU Nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto.
Penghitungan alokasi DAU kepada daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang
terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU yang dihitung berdasarkan CF
merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, karena CF mencerminkan
selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dalam RAPBN tahun 2016, besaran DAU yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/
kota dihitung berdasarkan:
1. alokasi dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok
ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan
penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian dan
kebijakan terkait pengangkatan CPNSD; dan
2. celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan
fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi
layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan
penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk,
Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.
•
Jumlah penduduk;
Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan
publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:
•
Luas wilayah
Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-7
Bagian II
•
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan
harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain IKK adalah angka indeks yang
menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah
lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:
IKK daerah i
•
=
IKK daerah i
rata-rata IKK secara nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas
layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung dengan rumus:
IPM daerah i =
•
IPM daerah i
rata-rata IPM secara nasional
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung
berdasarkan total seluruh output produk bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung
dengan rumus:
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:
a. pendapatan asli daerah (PAD);
b. DBH Pajak; dan
c. DBH SDA.
Guna memenuhi kebutuhan data dasar untuk perhitungan alokasi DAU, pada tahun 2016
digunakan data sebagai berikut:
1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2015 dari Pemerintah Daerah yang
dihimpun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2015 dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
3. Jumlah Penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2015 dari Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri).
4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kemendagri,
dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2014 dari BPS.
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2014 dari BPS, dan jumlah
penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2014 dari Kemendagri.
8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data TBR tahun 2014 dari
Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kemenkeu.
II.5-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
9. PAD yang didasarkan pada data PAD tahun 2014 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun
oleh Kemenkeu.
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2014 dari Kemenkeu.
11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2014 dari Kemenkeu.
Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, agar
DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan sekaligus
mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal imbalance), kebijakan DAU tahun
2016 diarahkan untuk:
1. Menerapkan formula DAU secara konsisten melalui pembobotan AD, komponen Kebutuhan
Fiskal, dan komponen Kapasitas Fiskal.
2. Menetapkan besaran DAU Nasional sebesar 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri
(PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant)
yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi
alokasi dasar, dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan
arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi
perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang.
Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant, dalam formulasi
perhitungan DAU, proporsi CF diupayakan lebih besar dari AD, dengan membatasi proporsi
AD terhadap pagu DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran
formula berdasarkan CF, sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi ketimpangan
fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat
pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Adapun proporsi
dan bobot untuk perhitungan DAU 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel II.5.3.
T ABLE II.5.3
BOBOT VARIABEL PENGHIT UNGAN DAU T AHUN 2016
VARIABEL
ALOKASI DASAR
CELAH FISKAL:
KEBUTUHAN FISKAL
-INDEKS JUMLAH PENDUDUK
-INDEKS LUAS WILAYAH
-INDEKS IKK
-INDEKS INVERS IPM
-INDEKS PDRB
KAPASITAS FISKAL
-PAD
-DBH PAJAK
-DBH SDA
Sum ber: Kem enterian Keuangan
BOBOT
PROVINSI KAB./KOT A
3 0-4 0%
60-7 0%
4 0-4 9%
51 -60%
2 9-3 0%
1 2 -1 6%
2 6-2 8%
1 5-1 9%
1 0-1 3%
2 9-3 0%
1 2 -1 5%
2 7 -2 9%
1 5-1 9%
1 0-1 3%
7 0-1 00%
7 0-1 00%
7 0-1 00%
60-1 00%
60-1 00%
60-1 00%
Dengan memerhatikan arah kebijakan DAU tersebut, dan target pendapatan dalam negeri dalam
RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.846.075,5 miliar, dikurangi dengan rencana penerimaan negara
yang dibagihasilkan kepada daerah sebesar Rp444.440,2 miliar, maka besaran PDN neto dalam
RAPBN tahun 2016 adalah Rp1.401.635,3 miliar. Penerimaan negara yang dibagihasilkan sebagai
pengurang dalam perhitungan PDN neto tersebut terdiri dari penerimaan PPh Pasal 21 dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-9
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
PPh Pasal 25/29 WPOPDN sebesar Rp146.200,3 miliar, penerimaan PBB sebesar Rp19.433,7
miliar, penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp148.855,9 miliar, penerimaan SDA Migas
sebesar Rp84.822,5 miliar, penerimaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar
Rp40.820,2 miliar, penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp2.929,0 miliar, penerimaan SDA
Perikanan sebesar Rp693,0 miliar, dan penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp685,6 miliar.
Berdasarkan besaran PDN neto tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2016, pagu DAU nasional
direncanakan sebesar 27,7 persen dari PDN neto, atau mencapai Rp388.253,0 miliar. Jumlah
tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp35.365,1 miliar jika dibandingkan dengan pagu DAU
dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp352.887,8 miliar. Dari pagu DAU dalam RAPBN tahun
2016 tersebut, yang dibagikan untuk provinsi sebesar Rp38.825,3 miliar (10 persen dari total
DAU nasional), dan yang dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp349.427,7 miliar (90
persen dari total DAU nasional).
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus
Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik
kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dana Transfer Khusus lebih bersifat specific grant
yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan
daerah dan prioritas nasional, dan/atau yang merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Untuk itu, Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik direncanakan sebesar Rp215.256,2 miliar. Pada tahun 2016,
kebijakan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk:
1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga: membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima:
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam: meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah.
3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan
anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara, dengan tetap menjaga lingkungan
hidup dan kehutanan.
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian
prioritas nasional (proposal based).
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan.
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah, ke DAK.
7. Merealokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana
Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan penghasilan Guru PNSD
(Tamsil), dan dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke Dana Alokasi
Khusus Nonfisik.
5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik
Salah satu perubahan mendasar dari DAK adalah adanya DAK Fisik yang jenis dan ruang
lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan
II.5-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
daerah dan merupakan prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut mencakup bidang-bidang
tertentu yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program/kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional tersebut, disesuaikan dengan usulan
daerah dengan mengacu pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, maka
pengalokasiannya dilakukan dengan mekanisme bottom-up, yakni daerah menyampaikan
usulan (proposal based) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan
pengalokasiaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat top-down, yakni
sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria
umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan
kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Sebaliknya,
pengalokasian DAK Fisik pada tahun 2016 dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan kegiatan
dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat. Ada 3 jenis DAK Fisik yang
mekanisme pengalokasiannya melalui proposal based, yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur
Publik Daerah, dan DAK Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Adapun
mekanisme pengalokasiannya dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut:
1. Tahap penyusunan usulan DAK Fisik
Penyusunan usulan DAK Fisik dilakukan oleh unit terkait di pemerintah daerah, yang meliputi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, biro/badan/dinas yang menangani pengelolaan
keuangan dan aset daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis
terkait dengan program/kegiatan dari bidang-bidang yang akan didanai DAK Fisik. Program/
kegiatan yang diusulkan oleh daerah setidaknya harus memperhatikan 4 hal, yaitu: pertama,
program/kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah; kedua, program/kegiatan
yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); ketiga, program/kegiatan yang diusulkan di luar
dari yang didanai belanja APBD murni; keempat, kebutuhan teknis dari program/kegiatan yang
diusulkan harus benar-benar obyektif mencerminkan kebutuhan daerah yang sesungguhnya,
terutama kebutuhan untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). Kelima,
program/kegiatan yang diusulkan harus memerhatikan prioritas daerah dan prioritas nasional.
2. Tahap penyampaian usulan DAK Fisik
Usulan DAK Fisik yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, disampaikan kepada pemerintah
pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian/lembaga teknis
terkait dengan DAK Fisik untuk masing-masing bidang. Rekapitulasi usulan DAK Fisik seluruh
bidang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
3. Tahap verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik
Usulan DAK Fisik yang telah diterima pemerintah pusat diverifikasi dan dinilai dengan
mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kesesuaian bidang yang diusulkan daerah
dengan bidang yang menjadi prioritas nasional, dan kesesuaian program/kegiatan dan target
per bidang/subbidang yang diusulkan daerah dengan target yang menjadi prioritas nasional.
Selanjutnya, berdasarkan data teknis usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai tersebut,
disusun peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per daerah
secara nasional.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-11
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
4. Tahap penghitungan alokasi DAK Fisik
Berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per
daerah secara nasional digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DAK Fisik per daerah.
Apabila berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/-subbidang secara
nasional, kebutuhan alokasi DAK Fisik lebih besar dari pagu DAK yang tersedia dalam APBN,
maka penentuan alokasi DAK Fisik per bidang per daerah akan disesuaikan dengan ketersediaan
pagu DAK dan prioritas nasional. Kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK
yang belum dapat didanai dari DAK Fisik tahun 2016, akan digunakan sebagai data base untuk
pengalokasian DAK Fisik tahun berikutnya.
Melalui mekanisme usulan daerah dan mempertimbangkan prioritas nasional tersebut,
diharapkan alokasi DAK Fisik dapat lebih fokus, tepat alokasi dan sasaran, dan dapat
dilaksanakan secara efektif oleh daerah, karena program/kegiatannya sesuai dengan kebutuhan
riil di daerah. Selain alokasi DAK yang fokus dan tepat lokasi dan sasaran, pelaksanaan DAK di
daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan DAK dalam mempercepat pencapaian
prioritas nasional dan daerah. Untuk itu, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK,
Pemerintah akan melakukan 3 langkah perbaikan kebijakan pelaksanaan DAK Fisik.
Pertama, melakukan perbaikan juknis/juklak. Hal ini perlu dilakukan, karena selama ini
juknis/juklak telah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan DAK di daerah. Berdasarkan
permasalahan pelaksanaan DAK yang terjadi selama ini, maka perbaikan juknis/juklak, antara
lain, akan dilakukan melalui: (1) penentuan menu kegiatan dalam juknis/juklak harus disesuaikan
dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan disetujui K/L terkait; (2) ketentuan pelaksanaan
kegiatan yang diatur dalam juknis/juklak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) penetapan juknis/juklak dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah alokasi DAK Fisik per
daerah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN; dan (4) masa berlaku juknis/juklak
minimal 3 tahun, sehingga K/L tidak harus setiap tahun menerbitkan juknis/juklak baru. Apabila
ada tambahan subbidang atau kegiatan baru, K/L cukup menerbitkan juknis/juklak tambahan
pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Kedua, melakukan perubahan ketentuan dana pendamping. Hal ini perlu dilakukan, mengingat
selama ini dana pendamping kurang efektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK.
Sebaliknya, beberapa daerah justru mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pendamping
sebesar 10 persen dari DAK yang diterimanya. Terlebih lagi dengan adanya alokasi DAK yang
makin besar pada tahun 2016, kemungkinan semakin memberatkan APBD sehingga berdampak
pada pelaksanaan DAK. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan efektif, pada
tahun 2016 daerah tidak perlu menyediakan dana pendamping atas alokasi DAK yang diberikan
kepada daerah yang bersangkutan.
Ketiga, perbaikan sistem pelaporan. Hal ini perlu dilakukan mengingat sistem pelaporan
DAK selama ini belum berjalan dengan baik, dan cukup membebani daerah. Untuk itu, akan
diterapkan sistem pelaporan yang sederhana, mudah, cepat, akurat, dan dapat digunakan oleh
seluruh K/L yang terkait dengan DAK. Pemerintah daerah cukup menyampaikan satu laporan
DAK ke pemerintah pusat, dan laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan
penyaluran, pengendalian kegiatan, dan monitoring output kegiatan masing-masing bidang/
subbidang DAK. Untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan, digunakan
sistem pelaporan yang berbasis web (web based reporting system/WBRS).
II.5-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Keempat, perbaikan monitoring dan evaluasi, agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan
kegiatan DAK berjalan sesuai dengan juknis/juklak, dan dapat menghasilkan output sesuai
dengan target nasional per bidang. Sistem monitoring dan evaluasi juga akan diarahkan untuk
dapat mendeteksi secara cepat permasalahan pelaksanaan DAK di daerah, sehingga pemerintah
pusat dapat melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut
pada tahun anggaran berjalan.
DAK Reguler
Salah satu aspek yang dilakukan dalam rangka penguatan DAK adalah melalui penyederhanaan
bidang DAK. Pada tahun 2016, bidang DAK reguler mencakup 10 bidang, atau lebih sedikit
dibandingkan tahun 2015 yang mencakup 14 bidang. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar
DAK bisa lebih fokus untuk mendanai kegiatan bidang tertentu, sehingga kegiatannya tuntas
dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat menghasilkan output yang langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
Penetapan alokasi DAK reguler tersebut disesuaikan dengan sasaran prioritas dari 3 dimensi
pembangunan yang dituangkan dalam RKP, yaitu:
a. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan
dan keluarga berencana; dan (3) bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum
dan sanitasi,
b. Dimensi Sektor Unggulan mencakup: (1) bidang kedaulatan pangan, termasuk pertanian
dan irigasi; (2) bidang energi skala kecil; (3) bidang kelautan dan perikanan; dan (4) bidang
lingkungan hidup dan kehutanan,
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup: (1) transportasi, termasuk jalan dan moda
transportasi lainnya; (2) sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata;
serta (3) prasarana pemerintahan daerah.
Arah kebijakan, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK Reguler tahun
2016 adalah sebagai berikut.
1. Bidang Pendidikan
Kebijakan DAK Pendidikan diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah dalam
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar secara bertahap dapat memenuhi SPM,
ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah, yakni pada satuan pendidikan SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri.
Adapun lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Pendidikan tersebut, terdiri atas:
a. Subbidang Pendidikan Dasar SD/SDLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar beserta
perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang
perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta
perabotnya; (5) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (6) pembangunan
rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (7) penyediaan
peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.
b. Subbidang Pendidikan Dasar SMP/SMPLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar
minimal rusak sedang beserta perabotannya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta
perabotnya; (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan
ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; (5) pembangunan ruang l aboratorium bahasa
beserta perabotnya; (6) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-13
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
(7) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (8) pembangunan dan/atau
rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya; (9) pembangunan asrama murid/rumah
dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (10) penyediaan peralatan/
media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.
c. Subbidang Pendidikan Menengah SMA, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMA beserta
perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMA beserta perabotnya; (3) pembangunan
perpustakaan SMA beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMA beserta
perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta
perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang
penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan
sanitasi siswa/guru); (7) pengadaan peralatan laboratorium SMA; (8) pengadaan peralatan
olah raga dan/atau kesenian SMA; dan (9) pengadaan buku/materi referensi dan/atau media
pembelajaran SMA.
d. Subbidang Pendidikan Menengah SMK, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMK beserta
perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya; (3) pembangunan
perpustakaan SMK beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMK beserta
perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta
perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang
penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru,
dan sanitasi siswa/guru); (7) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya;
(8) pengadaan peralatan laboratorium SMK; (9) pengadaan peralatan praktik SMK; (10)
pengadaan sarana olah raga dan/atau kesenian SMK; dan (11) pengadaan buku/materi
referensi dan/atau media pembelajaran SMK.
2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kebijakan DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2016 diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan, kependudukan, dan KB,
melalui:
a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan
serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma
Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, status gizi masyarakat, dan pemerataan pelayanan kesehatan,
terutama di daerah tertinggal/terpencil/sangat terpencil/perbatasan/kepulauan.
b. Peningkatan keikutsertaan KB melalui peningkatan pelayanan KB yang berkualitas
dan merata, dan peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan
penggerakan KB, terutama pada target pasangan usia subur muda dan parintas rendah, serta
wilayah yang padat penduduk dan daerah terpencil/sangat terpencil/tertinggal/perbatasan/
kepulauan.
Lingkup kegiatan DAK Kesehatan dan KB adalah:
a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi: (1) pembangunan puskesmas baru/
rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan
puskesmas; (2) penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; dan (3) penyediaan
puskesmas keliling perairan/roda 4/roda 2 dan ambulan.
II.5-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, meliputi: (1) pembangunan Rumah Sakit (RS) baru
dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensif;
(2) peningkatan tempat tidur kelas III RS; (3) pembangunan/renovasi dan pemenuhan
peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank
Darah RS; dan (4) pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS/Pengolahan Limbah Padat RS.
c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (1) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
di kabupaten/kota untuk Puskesmas; dan (2) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau
pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota.
d. Subbidang KB, meliputi: (1) pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB
(pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB mobile); dan (2) pemenuhan
sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB.
3. Bidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Kebijakan DAK Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi tahun 2016
diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan,
serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup.
Lingkup kegiatannya terdiri atas:
a. Subbidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, meliputi peningkatan kualitas rumah
swadaya (tidak layak huni) yang mencakup komponen atap, lantai, dan dinding bagi
masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulaupulau kecil dan terluar.
b. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) pembangunan jaringan distribusi
sampai pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah kabupaten/kota; dan
(2) perluasan dan peningkatan sambungan rumah perpipaan bagi masyarakat miskin di
kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai secara maksimal.
c. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan rumah;
dan (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa perningkatan
kualitas septic tank individu.
4. Bidang Kedaulatan Pangan
Kebijakan DAK Kedaulatan Pangan diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan menuju
kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok dan stabilisasi harga bahan
pangan, melalui ketersedian jaringan irigasi, sumber air, lumbung pangan, bibit/benih, dan
jalan usaha tani (JUT) yang memadai. Adapun lingkup kegiatannya terdiri atas:
a. Subbidang Irigasi, untuk provinsi meliputi rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan
irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi yang dalam kondisi rusak. Sedangkan lingkup
kegiatan subbidang irigasi kabupaten/kota ditentukan oleh daerah dalam penggunaan DAK
Infrastruktur Publik Daerah, namun lokasi kegiatannya harus berbeda, dan tidak boleh
tumpang tindih dengan DAK Reguler.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-15
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
b. Subbidang Pertanian, untuk daerah provinsi meliputi: (1) pembangunan/rehabilitasi/
renovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai Diklat Pertanian, Sekolah Menengah
Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukung; (2)
pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Perbenihan, dan Balai Proteksi Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian serta penyediaan sarana
pendukungnya; (3) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai/instalasi perbibitan dan
hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat
veteriner, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukung; dan (4) pembangunan
UPTD/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) otoritas kompeten keamanan pangan daerah
(OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung.
Sementara itu, lingkup kegiatan untuk daerah kabupaten/kota meliputi: (1) pengembangan
sumber-sumber air yang mencakup: irigasi air tanah, irigasi air permukaan dan dam parit;
(2) pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur; (3) pengembangan JUT;
(4) pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan
penyediaan sarana pendukung penyuluhan; (5) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/
balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, pusat kesehatan hewan, rumah potong
hewan ruminansia reguler, rumah potong hewan unggas dan penyediaan sarana pendukung;
(6) pembangunan unit desa mandiri benih; (7) pengembangan unit cadangan pangan daerah;
(8) pembangunan embung; dan (9) pengembangan pemasaran pertanian.
5. Bidang Energi Skala Kecil
Kebijakan DAK bidang Energi Skala Kecil diarahkan untuk diversifikasi energi, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses
masyarakat pedesaan terhadap energi modern. Lingkup kegiatan DAK Bidang Energi Skala
Kecil adalah (1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Off Grid; (2)
perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan/atau pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid; (3) pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/
atau PLTS Tersebar; (4) pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin; (5) rehabilitasi PLTMH
Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak; (6) pembangunan instalasi biogas skala rumah
tangga; (7) rehabilitasi instalasi biogas; dan (8) penyusunan studi perencanaan pembangunan
infrastruktur energi terbarukan.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan
Kebijakan DAK Kelautan dan Perikanan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan sarana
dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan,
dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.
Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk provinsi, meliputi: (1) pembangunan dan/
atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi; (2) pembangunan
dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD provinsi; (3) pengembangan sarana dan
prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (4) penyediaan sarana dan
prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) penyediaan prasarana
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
II.5-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pembangunan
dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD kabupaten/kota;
(2) pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD kabupaten/kota; (3)
penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan dan pembudidaya
ikan; (4) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
(5) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
7. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kebijakan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 diarahkan untuk : (1) mendukung
pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) mengendalikan pencemaran
lingkungan, perubahan iklim, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta
pengendalian kerusakan ekosistem perairan, dan (3) mendorong terbentuk dan beroperasinya
kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Khusus untuk kabupaten/kota yang tidak/belum memiliki
KPH, maka rehabilitasi diselenggarakan melalui reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan
tanaman, dan penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air dilakukan
pada lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dalam konteks
pengembangan hutan rakyat, serta dalam rangka pengembangan hutan kota.
Lingkup kegiatan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
a. Subbidang Lingkungan Hidup, untuk provinsi meliputi pengadaan dan pengawasan
kualitas lingkungan hidup, melalui penyediaan peralatan sampling, peralatan portable,
peralatan sampling bergerak dan tidak bergerak, serta penyediaan peralatan dan media
laboratorium. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pengadaan dan pengawasan
kualitas lingkungan hidup; (2) pengendalian pencemaran lingkungan; dan (3) pengelolaan
dan perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran.
b. Subbidang Kehutanan, untuk provinsi meliputi: (1) operasionalisasi kesatuan pemangku
hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pemangku hutan lindung (KPHL); dan (2) tanaman
hutan rakyat (Tahura). Sementara itu, untuk kabupaten/kota meliputi: (1) operasionalisasi
KPHP dan KPHL; (2) kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar KPHP/KPHL;
(3) hutan rakyat; dan (4) hutan kota.
8. Bidang Transportasi
Kebijakan DAK Transportasi tahun 2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar, akses masyarakat terhadap fasilitas
perekonomian, berupa sentra produksi, sentra energi, simpul kemaritiman, pusat pariwisata
dan industri; (2) mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan
perbatasan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional; (3) meningkatkan
kualitas pelayanan transportasi; dan (4) mendukung perwujudan tol laut dalam mendukung
konektivitas dan sistem logistik.
Lingkup kegiatan DAK Transportasi adalah:
a. Subbidang Infrastruktur Jalan, untuk provinsi meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan
struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk kabupaten/
kota, lingkup kegiatan infrastruktur jalan didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah.
b. Subbidang Perhubungan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi (1) keselamatan
transportasi yang terdiri atas: pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, pagar pengaman
jalan, delineator, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), paku jalan, cermin tikungan, alat
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-17
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
pengujian kendaraan bermotor, rute aman selamat sekolah (RASS), implementasi zona
selamat sekolah (ZoSS), dan media sosialisasi keselamatan transportasi darat; dan (2)
transportasi perkotaan, meliputi penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (halte,
papan informasi trayek, dan rambu tambahan).
c. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi (1) moda transportasi perairan; (2) sarana dan
prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil.
9. Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata
Kebijakan DAK Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Pariwisata tahun
2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana perdagangan yang mendukung pengembangan
sistem logistik nasional dan upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang terbatas
sarana perdagangannya, dan daerah tertinggal serta perbatasan; (2) meningkatkan sentra industri
kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan industri; dan (3) meningkatkan kualitas
destinasi pariwisata dan daya saing destinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Lingkup kegiatan DAK Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata adalah:
a. Subbidang Sarana Perdagangan, meliputi: (1) pembangunan pasar rakyat; (2) pusat distribusi
provinsi (PDP) di setiap provinsi; (3) pengembangan atau perluasan gudang, sistem resi
gudang (SRG); dan (4) pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal;
b. Subbidang Industri Kecil dan Menengah, meliputi pembangunan dan revitalisasi sentra IKM;
c. Subbidang Pariwisata, meliputi pembangunan sarana-prasarana pariwisata yang mencakup
pembangunan amenitas serta aksesibilitas pariwisata dan revitalisasi kawasan pariwisata
berupa penataan kawasan pariwisata.
10. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
Kebijakan DAK Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Daerah diarahkan untuk: (1)
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan pelayanan
publik, terutama diprioritaskan untuk daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, perbatasan,
pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum layak; dan (2) meningkatkan
kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat.
Lingkup kegiatan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah:
a. Subbidang Prasarana Pemerintahan Daerah, meliputi (1) konstruksi gedung kantor gubernur/
bupati/walikota; (2) konstruksi gedung kantor DPRD provinsi/kabupaten/kota; dan (3)
konstruksi gedung kantor SKPD provinsi/kabupaten/kota.
b. Subbidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meliputi (1) konstruksi gedung Satpol PP;
(2) konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas; (3) pengadaan kendaraan Dalmas; (4) pengadaan
kendaraan patroli; (5) pengadaan kendaraan angkut; (6) pengadaan alat pelindung diri; dan
(7) pengadaan alat komunikasi, pada Satpol PP di provinsi/kabupaten/kota.
c. Subbidang Pemadam Kebakaran (Damkar), meliputi (1) konstruksi kantor Damkar; (2)
konstruksi gudang dan garasi Damkar; (3) konstruksi pos wilayah manajemen kebakaran
(WMK); (4) pengadaan kendaraan Damkar; (5) pengadaan kendaraan dan support Damkar;
(6) pengadaan alat proteksi petugas Damkar; dan (7) pengadaan alat pertolongan dan
penyelamatan korban kebakaran, pada satuan pemadam kebakaran di provinsi/kabupaten/
kota.
II.5-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Dalam rangka mendukung pendanaan DAK Reguler yang sumber pendanaannya, antara
lain, bersumber dari pengalihan Dana Tugas Pembantuan yang menjadi urusan daerah, perlu
dialokasikan DAK pendukung untuk melengkapi pendanaan yang belum dapat dipenuhi secara
keseluruhan dari DAK Reguler. Arah penggunaan DAK pendukung, antara lain, untuk Bidang
Transportasi, Bidang Kedaulatan Pangan, dan Bidang Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi.
Seluruh bidang yang didanai dari DAK pendukung akan disesuaikan dengan data teknis, hasil
evaluasi, kapasitas, dan kebutuhan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappenas, Kemenkeu,
dan K/L teknis terkait.
DAK Infrastruktur Publik Daerah
DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk membantu
mempercepat penyediaan infrastruktur publik secara memadai agar dapat mendukung
konektivitas transportasi, perbaikan pemukiman, peningkatan produksi pertanian, serta
pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Mengingat kondisi dan kebutuhan daerah relatif
berbeda, maka daerah diberikan diskresi untuk menentukan bidang infrastuktur tertentu yang
akan diprioritaskan untuk didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah. Namun, kegiatan yang
didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah tersebut harus merupakan kegiatan yang sudah
direncanakan dalam RKPD, bukan kegiatan yang akan didanai dari DAK Reguler dan Belanja
APBD murni, dan diharapkan bisa mendukung prioritas nasional. Bidang infrastruktur yang
perlu didanai daerah dari DAK Infrastruktur Publik Daerah, antara lain meliputi jalan/jembatan,
jaringan irigasi, infrastruktur perumahan pemukiman, air minum dan sanitasi, infrastuktur
perhubungan, serta infrastruktur kelautan dan perikanan.
Lingkup kegiatan untuk infrastruktur jalan/jembatan antara lain berupa pemeliharaan
berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan,
masing-masing pada jalan kabupaten/kota dan jalan strategis daerah. Lingkup kegiatan untuk
infrastruktur perhubungan antara lain berupa pembangunan dermaga dan pelabuhan lokal/
pelabuhan pelayaran rakyat. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur irigasi, antara lain, berupa
rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah
kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur kelautan dan
perikanan, antara lain, berupa pembangunan bangunan air pada pangkalan pendaratan ikan
dan tempat pelelangan ikan. Sementara itu, lingkup kegiatan untuk infrastruktur perumahan
permukiman, air minum dan sanitasi, antara lain, berupa penambahan kapasitas penyediaan
air minum untuk perumahan dan kawasan umum, serta sarana pengolahan air limbah.
DAK Afirmasi
DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang
termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan.
Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal
dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan oleh daerah
tersebut untuk menambah pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu.
Jenis infrastruktur yang didanai meliputi (1) infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang
Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi; (2) infrastruktur irigasi pada
Bidang Kedaulatan Pangan; dan (3) infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada Bidang
Transportasi.
Arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Afirmasi tahun 2016 sama dan menjadi satu kesatuan
dengan arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Reguler tahun 2016, tetapi dengan lingkup
kegiatan yang berbeda, yaitu:
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-19
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
1. Lingkup kegiatan infrastruktur air minum dan sanitasi pada bidang DAK Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi, terdiri atas:
a. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) optimalisasi sistem terbangun untuk
meningkatkan cakupan layanan, melalui pembangunan jaringan distribusi sampai
pipa tersier; dan perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi
masyarakat miskin di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai
secara maksimal; (2) penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan
intake dan komponen sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya sampai SR (untuk
SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal); dan (3) pembangunan SPAM
kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari
unit air baku sampai unit pelayanan (SR).
b. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan
rumah; (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa
perningkatan kualitas septic tank individu; dan (3) pembangunan dan pengembangan
prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu sanitasi total
berbasis masyarakat.
2. Lingkup kegiatan infrastruktur irigasi pada bidang DAK Kedaulatan Pangan meliputi
rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah
kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak.
3. Lingkup kegiatan infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada DAK Transportasi,
meliputi:
a. Subbidang Jalan, meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan
kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan, pada jalan kabupaten/kota dan jalan
strategis daerah.
b. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi: (1) moda transportasi perairan; (2) sarana
dan prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil.
Berdasarkan arah kebijakan dan lingkup kegiatan tersebut, secara keseluruhan DAK Fisik dalam
RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp91.778,5 miliar. Alokasi DAK Fisik tersebut terdiri
atas DAK Reguler sebesar Rp57.566,1 miliar yang dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/
kota; DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp31.391,7 miliar yang dialokasikan kepada
kabupaten/kota; dan DAK Afirmasi sebesar Rp2.820,7 miliar yang dialokasikan bagi daerah
tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan.
5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana
Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, DAK Nonfisik terdiri atas dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta
dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. DAK
nonfisik dalam tahun 2016 direncanakan sebesar Rp123.477,7 miliar.
II.5-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Dana Bantuan Operasional Sekolah
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal
34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan
bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan
tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan
urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendukung penyelenggaraan
pendidikan tersebut, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun
2016 akan dialokasikan dana BOS. Namun, pengalokasian BOS tahun 2016 berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, BOS merupakan bagian dari pos
Transfer Lainnya dan hanya mencakup BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, sedangkan pada
tahun 2016, BOS merupakan bagian dari DAK Nonfisik, dan cakupannya diperluas lagi bukan
hanya BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, namun juga termasuk BOS untuk SMA/SMK,
yang sebelumnya dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
anggaran dekonsentrasi.
Dana BOS dialokasikan kepada provinsi, dan mekanisme penyalurannya akan dilakukan dari
rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi, untuk
selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah melalui mekanisme hibah. Alokasi BOS dihitung
berdasarkan jumlah siswa per sekolah, dan satuan biaya BOS satuan pendidikan. Dana BOS,
terutama digunakan untuk mendanai biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah, sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai
beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian
dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan
meringankan beban biaya bagi siswa yang lain, sehingga memperoleh layanan pendidikan yang
lebih bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar duabelas tahun. Untuk meningkatkan
efektivitas penggunaan dana BOS, Pemerintah akan melakukan penguatan sistem monitoring
dan evaluasi. Tujuannya adalah guna menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan
dana BOS, dan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk
penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA).
Anggaran dana BOS dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp42.141,8 miliar, atau
meningkat Rp10.843,5 miliar (34,7 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Anggaran
dana BOS tersebut terdiri dari BOS untuk satuan Pendidikan SD/SDLB sebesar Rp21.252,5
miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMP/SMPLB sebesar Rp10.042,2 miliar, BOS untuk
satuan Pendidikan SMA sebesar Rp5.368,6 miliar, dan BOS untuk satuan Pendidikan SMK
sebesar Rp5.268,7 miliar, serta dana cadangan BOS sebesar Rp209,7 miliar.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sebelum jenjang pendidikan
dasar. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berupa taman kanak-kanak
(TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD yang diselenggarakan melalui
jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak (TPA), atau
bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan
informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-21
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara
optimal, dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD)/
madrasah ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. Sehubungan dengan itu, guna mewujudkan
keberlangsungan layanan dan peningkatan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas penyaluran
anggaran dari Pemerintah, mulai tahun 2016 akan dialokasikan dana BOP PAUD melalui
anggaran Transfer ke Daerah. Dana BOP PAUD digunakan untuk mendanai kegiatan operasional
penyelenggaraan pendidikan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada RAPBN tahun 2016, anggaran yang dialokasikan untuk BOP PAUD direncanakan sebesar
Rp1.428,3 miliar, yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan operasional bagi
158,7 ribu lembaga PAUD, dengan satuan biaya sebesar Rp9,0 juta per lembaga per tahun.
Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan
kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, agar dapat mendukung pencapaian
angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 75,3 persen tahun 2019.
Mekanisme penyaluran BOP PAUD sebagaimana halnya mekanisme penyaluran dana BOS
dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD provinsi. Dana BOP PAUD
yang telah diterima di RKUD provinsi, selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD
melalui mekanisme hibah.
Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan profesionalisme guru.
Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru sebagai tenaga pendidik yang berkedudukan
sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah pada jalur formal, diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional. Selain itu, telah diatur juga bahwa dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun
dan jaminan kesejahteraan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap tahun anggaran perlu dialokasikan dana Tunjangan
Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk diberikan kepada guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemberian tunjangan profesi tersebut, bukan hanya sekedar tambahan penghasilan, namun
juga merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari Pemerintah terhadap para guru
yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam
bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru
untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Besaran Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang
bersangkutan, sehingga untuk menghitung alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD digunakan
data jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan persyaratan lainnya, yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dikali dengan besaran gaji pokok masingmasing guru PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Berdasarkan jumlah
guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan gaji pokok tersebut, pada RAPBN tahun 2016
Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar Rp73.655,8 miliar atau meningkat 4,8
persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
II.5-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka bagi guru PNSD yang belum
memiliki sertifikasi profesi pendidik perlu diberikan tunjangan tersendiri, sebagai tambahan
penghasilan. Pemberian tunjangan tambahan ini dimaksudkan agar dapat memacu motivasi
bagi guru nonsertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi anak didik. Sesuai
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS, guru
nonsertifikasi diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp250.000,0, sehingga
berdasarkan data jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik, pada RAPBN tahun 2016
direncanakan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.020,5 miliar atau menurun
6,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah
guru yang berhak menerima tambahan penghasilan guru, karena sebagian sudah memeroleh
sertifikasi pendidik sehingga mendapatkan tunjangan profesi guru.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang bersumber
dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah
percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran
sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia.
Verifikasi keluaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
terhadap hasil pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi.
Alokasi dana P2D2 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan
DAK pada sektor infrastruktur, baik laporan keuangan maupun laporan realisasi fisik atas
kegiatan DAK bidang infrastruktur tersebut.
Adapun daerah percontohan pelaksanaan P2D2 meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di
14 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam RAPBN tahun 2016 Dana P2D2 direncanakan sebesar Rp400,0 miliar atau meningkat
301,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan
oleh penambahan daerah yang dijadikan percontohan P2D2, dari 5 provinsi di tahun 2015
menjadi 14 wilayah provinsi dalam RAPBN tahun 2016.
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program bantuan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung operasional program kesehatan yang
dilaksanakan oleh Puskesmas. Dana BOK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui anggaran
dekonsentrasi pada Kementerian Kesehatan. Selama 6 (enam) tahun pelaksanaan BOK, yaitu
tahun 2010 – 2015, BOK telah banyak membantu daerah dalam pencapaian program kesehatan
prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan
masyarakat. Dalam tahun 2015, dana BOK difokuskan untuk meningkatkan pencapaian program
kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan
Millenium Development Goals (MDGs).
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan BOK, mulai tahun 2016 BOK dialokasikan dan
dilaksanakan melalui kabupaten/kota dalam bentuk DAK Nonfisik. Pengalokasian BOK
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-23
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
kepada kabupaten/kota tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan daerah, baik
provinsi maupun kabupaten/kota. Dana BOK dialokasikan untuk membantu biaya operasional
Puskesmas guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan,
khususnya pelayanan di Puskesmas, agar sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka
kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), malnutrisi, dan perilaku hidup bersih dan
sehat. Penggunaan dana BOK oleh Puskesmas untuk program kesehatan prioritas dan program
kesehatan lainnya, serta peningkatan manajemen Puskesmas, dilakukan sesuai dengan petunjuk
teknis/operasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sumber dana bidang kesehatan dan
mendukung pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10 persen dari APBD
sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penggunaan dana BOK
dapat disinergikan dengan pelaksanaan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang sebagian dikelola oleh Puskesmas. Pelaksanaan dana BOK akan dimonitoring
dan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, guna memastikan bahwa proses perencanaan,
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan dana BOK dapat dilakukan secara
tepat waktu dan tepat sasaran kegiatan.
Alokasi BOK dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan memerhatikan jumlah Puskesmas
yang mendapat BOK, dan alokasi tambahan yang memertimbangkan: (1) aspek regional; (2)
status daerah kabupaten tertinggal dan nontertinggal; (3) indeks yang memengaruhi pelayanan
(indeks pengaruh) yang mencakup indeks pelayanan kesehatan masyarakat (IPKM), jumlah
Posyandu, tenaga usaha kesehatan masyarakat (UKM), dan biaya transportasi masyarakat ke
Puskesmas; dan (4) indeks Puskesmas yang memerhitungkan jumlah Puskesmas.
Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan
untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KB yang merata. Peningkatan akses dan kualitas tersebut ditempuh melalui
peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan
tenaga lini lapangan; (2) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB;
(3) operasional pelayanan KB; dan (4) mekanisme operasional lini lapangan. Sasaran BOKB
adalah operasional Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan, sedangkan dukungan operasional
distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dari gudang kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan
adalah untuk menjaga ketersediaan Alokon, dan menjaga keberlangsungan akseptor KB dalam
menggunakan kontrasepsi yang belum terdanai di kabupaten/kota dan menurunkan angka
drop out yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen.
Perhitungan kebutuhan alokasi Dana BOKB diusulkan oleh BKKBN. Pendanaan untuk
operasional balai penyuluhan digunakan untuk mendukung koordinasi lintas sektor, sosialisasi
program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK), pertemuan dengan mitra
dan organisasi profesi (bidan desa, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya). Dalam tahun 2016,
BOKB direncanakan akan mendanai 4.322 balai penyuluhan KB di 431 kabupaten/kota. Dalam
RAPBN tahun 2016, dana BOK dan BOKB direncanakan sebesar Rp4.567,0 miliar.
II.5-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Ketenagakerjaan
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
(PK2, UKM, dan Naker) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah. Di bidang koperasi dan UKM, program tersebut diarahkan, antara lain, untuk: (1)
menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM;
(2) meningkatkan kapasitas penyelenggara koperasi dan UKM; (3) menerapkan kebijakan
koperasi dan UKM yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota; (4)
mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk melakukan pemutakhiran
data setiap tahun; (5) meningkatkan sistem manajemen lembaga pengelola koperasi dan UKM;
(6) meningkatkan kinerja jaringan dan akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi,
dan pasar; (7) memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal; (8) meningkatkan
peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan
UKM; dan (9) memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) lainnya urusan wajib koperasi
dan UKM. Sementara itu, untuk bidang ketenagakerjaan, program tersebut diarahkan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, antara
lain, pelatihan peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kerja. Dalam tahun 2016, dana
PK2 UKM dan Naker direncanakan sebesar Rp264,3 miliar.
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah
Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) dimaksudkan untuk memberikan penghargaan
(reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya pengelolaan keuangan
dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada masyarakat, peningkatan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong daerah agar berupaya
meningkatkan:
1. kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah yang ditunjukkan dari perolehan
opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD), dan
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;
2. kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan
dan kesehatan; dan
3. kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung efektivitas DID dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan
kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan
tersebut, dalam tahun 2016 dilakukan reformulasi kebijakan pengalokasian DID melalui tiga
perubahan, yaitu: pertama, melakukan perubahan kriteria penilaian kinerja daerah. Semula pada
tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, penilaian terhadap daerah yang mendapatkan DID
dilakukan melalui penentuan daerah dan perhitungan alokasi DID, dengan mempertimbangkan
kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kinerja utama, kinerja keuangan, kinerja pendidikan,
kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. Sementara itu, untuk
tahun 2016, penilaian kinerja daerah dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yang terdiri atas
kriteria utama, dan kriteria kinerja. Kriteria utama adalah kriteria yang harus dimiliki oleh
suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas:
a. Daerah yang mendapatkan opini WTP atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK
atas LKPD nya; dan
b. Daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-25
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Sementara itu, kriteria kinerja adalah kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri atas:
a. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi 11 indikator, yaitu:
1) rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah;
2) rasio realisasi pendapatan APBD terhadap target pendapatan APBD;
3) rasio total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap total belanja dan
pengeluaran pembiayaan;
4) rasio pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap
total pendapatan daerah;
5) rasio pendapatan PDRD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas;
6) rasio belanja modal terhadap total belanja APBD;
7) rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD;
8) rasio realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran belanja APBD;
9) rasio ruang fiskal daerah terhadap total pendapatan APBD;
10) rasio Defisit APBD terhadap total pendapatan APBD; dan
11) rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap total belanja APBD.
b. Pelayanan Dasar Publik, meliputi 3 indikator, yaitu:
1) kinerja bidang pendidikan;
2) kinerja bidang kesehatan; dan
3) kinerja bidang pekerjaan umum.
c. Ekonomi dan Kesejahteraan, meliputi 4 indikator, yaitu:
1) tingkat pertumbuhan ekonomi;
2) penurunan tingkat kemiskinan;
3) penurunan tingkat pengangguran; dan
4) pengendalian tingkat inflasi.
Kedua, perubahan kriteria dan besaran alokasi minimum bagi daerah yang mempunyai kinerja
tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-tahun
sebelumnya alokasi minimum sebesar Rp2,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh
opini WTP dari BPK, dan menetapkan Perda APBD tepat waktu, sedangkan alokasi minimum
sebesar Rp3,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
(WTP) dari BPK, menetapkan Perda APBD tepat waktu, dan menyampaikan LKPD kepada BPK
tepat waktu. Ketentuan tersebut, di mana besaran alokasi minimum dinaikkan menjadi Rp5,0
miliar dan diberikan hanya bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK dan menetapkan
Perda APBD tepat waktu.
Ketiga, perubahan ketentuan penggunaan DID. Pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya,
DID digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang
menjadi urusan daerah. Sementara itu, pada tahun 2016, penggunaan DID tidak lagi terikat
hanya untuk mendanai fungsi pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan lain dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Berdasarkan perubahan/reformulasi DID tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2016, DID
direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar atau meningkat 200,4 persen dari pagunya dalam
APBNP tahun 2015. Peningkatan pagu alokasi DID yang relatif besar tersebut dimaksudkan agar
besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan
kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja
ekonomi, serta kesejahteraan daerah.
II.5-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus
Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun
2001, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan Dana Otonomi Khusus, yang
besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional. Dana Otonomi Khusus
tersebut dialokasikan sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua, dan 30 persen untuk Provinsi
Papua Barat yang penggunaannya terutama ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU nomor
35 Tahun 2008, khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan Dana
Tambahan Infrastruktur. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi
khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama ditujukan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur, yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR
berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran. Dalam RAPBN tahun 2016, porsi pembagian
Dana Tambahan Infrastruktur adalah 67 persen untuk Provinsi Papua dan 33 persen untuk
Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut didasarkan pada perbandingan beberapa indikator
yang mencerminkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, yang meliputi indikator jumlah penduduk, luas wilayah, rata-rata indeks kemahalan
konstruksi kabupaten/kota, rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota, dan jumlah kampung.
Sementara itu, besaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sesuai ketentuan UU Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan setara dengan 2 persen dari DAU
nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut ditujukan untuk mendanai pembangunan, terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi khusus di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi Aceh, dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah
merencanakan mengalokasikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
sebesar Rp18.905,1 miliar atau meningkat 10,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut, terdiri atas:
1. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.765,1
miliar dengan pembagian Provinsi Papua sebesar Rp5.435,5 miliar dan Provinsi Papua Barat
sebesar Rp2.329,5 miliar; dan
2. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp7.765,1 miliar.
Sementara Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direncanakan
sebesar Rp3.375,0 miliar yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp2.261,3 miliar dan Provinsi
Papua Barat sebesar Rp1.113,8 miliar.
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan
UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan
keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY, selain wewenang
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-27
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
yang ditentukan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang
tersebut, meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur
dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan;
dan (5) tata ruang.
Untuk melaksanakan lima kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan
usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
kementerian teknis terkait. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1)
kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais); (3) kewajaran nilai program dan kegiatan; (4) asas efisiensi dan
efektivitas; dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya. Hasil penilaian
kelayakan usulan dari daerah digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi
Dana Keistimewaan untuk DIY sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY. Pada
tahun 2016, arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY, sebagai berikut:
1. meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DIY;
2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka mendukung
efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
Alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sama dengan
APBNP tahun 2015 sebesat Rp547,5 miliar.
Sebagaimana penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2015, dalam RAPBN tahun 2016
direncanakan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
1. tahap I disalurkan sebesar 25 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY,
2. tahap II disalurkan sebesar 55 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80 persen,
3. tahap III disalurkan sebesar 20 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80 persen.
5.1.2 Dana Desa
Pengalokasian Dana Desa pada RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar
mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan
kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala
desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana
Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN
dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mengingat
dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
II.5-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber
dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top)
secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan
dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam
APBNP tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,23 persen
dari Transfer ke Daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 persen
dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian Dana Desa tahun
2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen
mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen
dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016
salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari
APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Dengan meningkatkan
anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi yang akan diterima oleh masing-masing desa
dapat meningkat rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan
tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan.
Selain meningkatkan besaran anggaran Dana Desa, Pemerintah juga melakukan perbaikan
kualitas data dasar yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa, baik pada tahap
pengalokasian dari Pusat ke kabupaten/kota maupun pada tahap pengalokasian dari kabupaten/
kota ke masing-masing desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dilakukan melalui: (1)
pemutakhiran (updating) data yang digunakan dalam proses perhitungan alokasi Dana Desa
yang mencakup data jumlah desa, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis desa, dan (2) perubahan basis data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, dari semula menggunakan data
per kabupaten menjadi data per desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dimaksudkan agar
perhitungan Dana Desa dapat menghasilkan nilai alokasi per kabupaten/kota dan alokasi per
desa secara lebih akurat.
Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah
desa yang secara definitif telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, data
jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang
digunakan merupakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam
Negeri. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari
kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap
kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Selanjutnya, secara
teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92
Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-29
Bagian II
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, alokasi Dana
Desa dihitung dengan menggunakan formula 90 persen berdasarkan pemerataan (alokasi
dasar), dan 10 persen berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis (alokasi berdasarkan formula). Penghitungan alokasi Dana Desa
berdasarkan formula menggunakan variable jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, angka
kemiskinan dengan bobot 35 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen, dan indeks kesulitan
geografis dengan bobot 30 persen. Hasil perhitungan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota
setelah ditetapkan dalam APBN akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, selanjutnya bupati/walikota
melakukan pembagian Dana Desa kepada setiap Desa di wilayahnya. Hasil perhitungan alokasi
yang dilakukan oleh bupati/walikota tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota
mengenai pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa.
Untuk mendukung tatakelola keuangan desa yang baik, dan sekaligus meningkatkan efektivitas
penggunaan Dana Desa, maka pada tahun 2016 kebijakan Dana Desa juga diarahkan untuk
memperbaiki ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari
RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening
kas desa (RKD). Pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, diharapkan setiap
kabupaten/kota sudah dapat mencantumkan Dana Desa dalam APBD, dan menetapkan
peraturan bupati/walikota mengenai pembagian Dana Desa secara tepat waktu. Di sisi lain,
setiap desa juga diharapkan sudah dapat menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat
waktu, dengan mencantumkan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dokumen penganggaran yang diperlukan untuk
dasar pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipenuhi di awal tahun, sehingga penyaluran Dana
Desa dari RKUN ke RKUD, dan dari RKUD ke RKD dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan, yaitu tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap
II paling lambat minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III paling lambat pada
minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. Alokasi anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun
2016 direncanakan sebesar Rp46.982,1 miliar (6,4 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah),
atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka
Menengah
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas bahwa implementasi kebijakan desentralisasi
fiskal diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, yakni
rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan
misi presiden terpilih periode tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Nawa Cita. Mengingat
salah satu agenda Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
pembangunan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
untuk membiayai pembangunan daerah dan desa diperlukan alokasi dana yang memadai.
Untuk itu dalam jangka menengah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
diproyeksikan akan semakin meningkat, mengingat relatif besarnya kebutuhan dana untuk
membangun dan menyediakan infrastruktur pelayanan publik serta sarana dan prasarana
pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Peningkatan kebutuhan dana
tersebut diproyeksikan terjadi untuk dana transfer yang bersifat block grant, yaitu dana yang
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menyeimbangkan kemampuan
II.5-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dalam RAPBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah
Bagian II
keuangan antardaerah, dan juga dana transfer yang bersifat specific grant, yaitu yang diarahkan
untuk mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Terlebih lagi adanya kewajiban
untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah
secara bertahap.
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah diarahkan guna
mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi
ketimpangan pelayanan publik antardaerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Disamping itu, akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap aspek transparasi dan
akuntabilitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa baik disisi mekanisme maupun pemanfaatannya.
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dalam periode 2017–2019 anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan dari 6,4 persen
dari PDB tahun 2017 menjadi sekitar 6,5 persen dari PDB pada tahun 2019. Peningkatan
tersebut tidak hanya terkait dengan adanya penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk
mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah, namun
juga disebabkan karena kenaikan pendapatan negara yang akan memberi dampak pada kenaikan
DBH karena merupakan presentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, DAU
karena pagunya dihitung dari penerimaan dalam negeri neto (PDN neto), dan Dana Desa karena
merupakan 10 persen dari Transfer ke Daerah. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dalam jangka menengah disajikan pada Grafik II.5.1.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.5-31
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
BAB 6
KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
RAPBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA
MENENGAH PERIODE 2017–2019
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dalam pembicaraan pendahuluan bahwa RAPBN
tahun 2016 tetap mengacu pada kebijakan anggaran defisit. Defisit tersebut diarahkan untuk
memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan
defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan (3) mengendalikan
keseimbangan primer.
Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan
sekitar 2,1 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit RAPBN tahun 2016, Pemerintah
akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Namun,
sumber-sumber pembiayaan anggaran semakin terbatas, sehingga Pemerintah akan
mengutamakan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang, terutama yang berasal
dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri.
Upaya pemenuhan target penerbitan SBN tersebut dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan
instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya
penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas
daya serap pasar. Kegiatan yang dibiayai dari utang dalam negeri berupa surat berharga syariah
negara - sukuk project financing antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan
jalan dan jembatan di beberapa propinsi/kabupaten/kota, pembangunan proyek railway
electrification and double double tracking of Java mainline project, revitalisasi asrama haji,
dan pembangunan rel kereta api layang di perkotaan Medan. Pinjaman luar negeri antara
lain digunakan untuk membiayai national program for community empowerment, railway
electrification and Double Double tracking project, construction of Jakarta mass rapid transit
(MRT) project, dan construction for Java Sumatera interconnection transmission line project.
Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah merencanakan penarikan pinjaman luar negeri lebih
besar daripada pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri (positive net flow). Hal ini
dilakukan berkenaan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di dalam negeri
serta potensi kapasitas pinjaman luar negeri yang besar dan memiliki biaya relatif rendah.
Dalam pembiayaan nonutang, selain terdapat penerimaan pembiayaan juga terdapat
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan yang terbesar berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang
diarahkan untuk meningkatkan kualitas investasi Pemerintah dan nilai tambah BUMN sebagai
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-1
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
agen pembangunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan
pangan dan energi, pengembangan industri strategis, kemandirian ekonomi nasional, dan
penguatan sektor keuangan.
Beberapa kegiatan pembangunan yang dialokasikan melalui PMN kepada BUMN antara
lain pembangunan jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta,
pengembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan unit-unit drying centre
dan modern rice milling plant, pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2, serta pembangunan
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng dan Patuha.
6.1.1 Defisit APBN
Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2016 masih akan bersifat
ekspansif, yang diarahkan untuk kegiatan produktif, mendorong peningkatan kapasitas
perekonomian dan penguatan daya saing, serta menjaga keseimbangan ekonomi makro.
Kebijakan ekspansif tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sehingga perlu desain
kebijakan yang diarahkan menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan
defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi
dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan
belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar
5 persen sesuai UU Kesehatan yang simultan dengan efisiensi subsidi dan belanja konsumtif,
(2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber
dari utang dalam batas yang terkendali (manageable), serta mengarahkan pemanfaatan utang
untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian
kerentanan fiskal (fiscal vulnerability), meningkatkan bantalan fiskal (fiscal buffer) dan
fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, bond stabilization framework, Forum
Komunikasi Stabilisasi Sektor Keuangan/FKSSK).
Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, target defisit anggaran dalam RAPBN tahun
2016 diusulkan sekitar 2,1 persen dari PDB. Target defisit dalam RAPBN tahun 2016 tersebut
lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai
sekitar 1,9 persen terhadap PDB, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan target
defisit dalam perkiraan realisasi tahun 2015 sekitar 2,2 persen dari PDB. Peningkatan defisit
tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara terutama
penerimaan perpajakan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun
2015. Sedangkan secara nominal, target defisit dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp273.178,9 miliar, lebih tinggi apabila dibandingkan target defisit dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp222.506,9 miliar. Kebijakan defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus
fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rincian
defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.
II.6-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2015—2016
(miliar rupiah)
APBNP
RAPBN
2015
2016
A. PENDAPATAN NEGARA
1.761.642,8
1.848.107,2
B. BELANJA NEGARA
1.984.149,7
2.121.286,1
Uraian
C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit terhadap PDB
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)
I. Nonutang
II. Utang
JUMLAH
(222.506,9)
(273.178,9)
(1,9)
(2,1)
222.506,9
(56.874,0)
279.380,9
273.178,9
(57.553,2)
330.732,1
222.506,9
273.178,9
Sumber: Kementerian Keuangan
6.1.2 Pembiayaan Anggaran
Arah kebijakan pembiayaan tahun 2016 adalah (1) menyempurnakan kualitas perencanaan
investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan,
antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan
kemaritiman, (2) mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman, (3) membuka
akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara
lain melalui penerbitan obligasi ritel, (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka
pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah,
dan pendidikan, (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk
mendukung pembangunan infrastruktur, (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan
pembangunan infrastruktur, serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap
pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target defisit dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar
2,1 persen terhadap PDB, sedangkan sumber pembiayaan anggaran yang digunakan untuk
membiayainya berasal dari pembiayaan nonutang dan utang. Pembiayaan yang bersumber
dari nonutang secara neto mencapai negatif Rp57.553,2 miliar, sedangkan pembiayaan yang
bersumber dari utang secara neto mencapai Rp330.732,1 miliar. Mengingat sumber-sumber
pembiayaan nonutang yang dapat dimanfaatkan di tahun 2016 relatif terbatas, Pemerintah
masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang. Rincian defisit dan
pembiayaan anggaran dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.
6.1.2.1 Pembiayaan Nonutang
Dalam RAPBN tahun 2016, pembiayaan nonutang dialokasikan sebesar negatif Rp57.553,2
miliar, atau naik sebesar 1,2 persen dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar
negatif Rp56.874,0 miliar. Arah kebijakan pembiayaan anggaran nonutang dalam RAPBN
tahun 2016 adalah (1) mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana
transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi
dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan, (2) mendukung peningkatan ekspor
melalui alokasi PMN, (3) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/
lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui
alokasi PMN, (4) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir serta
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-3
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta (5) mendukung
peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses
terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha Pemerintah
dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Pembiayaan nonutang dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan terdiri atas (1) perbankan dalam
negeri, meliputi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan (2) nonperbankan
dalam negeri, meliputi hasil pengelolaan aset, dana investasi pemerintah, dana pengembangan
pendidikan nasional (DPPN), dan kewajiban penjaminan. Rincian pembiayaan nonutang tahun
2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2.
TABEL II.6.2
PEMBIAYAAN NONUTANG, 2015—2016
(miliar rupiah)
URAIAN
1. Perbankan Dalam Negeri
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
2. Non Perbankan Dalam Negeri
RAPBN
2015
2016
4.785,4
5.450,7
4.785,4
5.450,7
(61.659,3)
a. Hasil Pengelolaan Aset
350,0
b. Dana Investasi Pemerintah
i.
APBNP
(58.844,1)
Penerimaan Kembali Investasi
19.134,9
ii. Penyertaan Modal Negara
iii. Dana Bergulir
iv. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset
c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
d. Kewajiban Penjaminan
e. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya
f. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan
Jumlah
(70.372,8)
(6.106,3)
(1.500,0)
(843,5)
(781,7)
(1.540,0)
(56.874,0)
(63.003,9)
325,0
(57.442,7)
(48.214,7)
(9.227,9)
(5.000,0)
(886,2)
(57.553,2)
Sumber: Kementerian Keuangan
6.1.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri seluruhnya berasal dari
penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp5.450,7 miliar,
meningkat sebesar 13,9 persen apabila dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp4.785,4 miliar.
Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman adalah (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi, (2) melakukan
update data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi, (3) melakukan program
penyelesaian piutang negara pada BUMN, Pemda, dan PDAM melalui penjadwalan kembali,
perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang menjadi PMN, (4) melakukan
pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak, dan (5) melakukan
penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan
pinjaman tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.3.
II.6-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.3
PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2015—2016
(miliar rupiah)
URAIAN
1. Reguler
2. Konversi Piutang RDI dan/atau SLA menjadi PMN
a. Piutang RDI dan SLA PT Perikanan Nusantara
b. Piutang SLA PT Pelni
c. Piutang RDI Perum Perumnas
d. Piutang RDI PT Rajawali Nusantara Indonesia
e. Piutang SLA PT Amarta Karya
f. Piutang RDI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
g. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara I
h. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara VIII
Jumlah
APBNP
RAPBN
2015
2016
4.535,4
250,0
-
3.838,6
1.612,1
29,4
564,8
235,4
692,5
32,1
250,0
-
25,0
32,8
4.785,4
5.450,7
Sumber: Kementerian Keuangan
6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Alokasi pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri dalam RAPBN
tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp63.003,9 miliar, meningkat 2,2 persen apabila
dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp61.659,3 miliar. Pembiayaan
nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan aset
(HPA), dana investasi pemerintah, DPPN, dan kewajiban penjaminan. Untuk penjelasan lebih
lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.
A. Hasil Pengelolaan Aset
Target penerimaan HPA dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp325,0 miliar,
menurun 7,1 persen apabila dibandingkan target dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp350,0 miliar. Untuk mencapai target penerimaan HPA, Pemerintah akan menempuh
serangkaian kebijakan sebagai berikut (1) penyelesaian aset kredit/piutang dengan penyerahan
pengurusan kepada PUPN, (2) pengelolaan aset properti direncanakan mengalami perkembangan,
tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L
dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama
pemanfaatan lainnya, (3) penjualan/pencairan terhadap aset saham/surat berharga lainnya, dan
(4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero). Target penerimaan HPA tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2.
B. Dana Investasi Pemerintah
Alokasi dana investasi Pemerintah dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif
Rp57.442,7 miliar, menurun 2,4 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015
sebesar negatif Rp58.844,1 miliar. Alokasi dana investasi Pemerintah dalam tahun 2015—2016
sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.4.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-5
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
TABEL II.6.4
DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2015—2016
(miliar rupiah)
URAIAN
1. Penerimaan Kembali Investasi
2. Penyertaan Modal Negara (PMN)
a. PMN kepada BUMN
b. PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)
c. PMN Lainnya
3. Dana Bergulir
a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB KUMKM)
b. Pusat Pembiayaan Perumahan
4. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset
Jumlah
APBNP
2015
RAPBN
2016
19.134,9
(70.372,8)
(64.883,9)
(48.214,7)
(39.420,8)
(250,5)
(5.238,3)
(6.106,3)
(1.000,0)
(3.736,1)
(5.057,8)
(9.227,9)
-
(5.106,3)
(1.500,0)
(9.227,9)
-
(58.844,1)
(57.442,7)
Sumber: Kementerian Keuangan
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Alokasi PMN dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp48.214,7 miliar, menurun
31,5 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif
Rp70.372,8 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN
yang terdiri atas (1) PMN kepada BUMN, (2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional (LKI), dan (3) PMN Lainnya.
Arah kebijakan PMN tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) BUMN yang melaksanakan kebijakan/
program Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak, (2) peningkatan kapasitas usaha BUMN, antara lain dalam rangka
peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi, dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara, (3) mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah
masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan, (4) mempertimbangkan efek pengganda
bagi pertumbuhan ekonomi, dan (5) organisasi/LKI dan badan usaha lain, bertujuan untuk
memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan
saham (shares) dan hak suara (voting rights), serta memperoleh manfaat yang maksimal
bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan
memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.
PMN kepada BUMN
Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN kepada BUMN seperti
disajikan dalam Tabel II.6.5.
Alokasi PMN kepada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui
beberapa program prioritas, yaitu (1) program kedaulatan pangan dialokasikan kepada Perum
Bulog, PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (2) program pembangunan infrastruktur
dan maritim dialokasikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Jasa Marga
(Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Perumnas, PT Amarta
Karya (Persero), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), (3) program kedaulatan
energi dialokasikan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), (4) program pengembangan industri strategis dialokasikan kepada PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero),
II.6-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.5
PMN KEPADA BUMN, 2015—2016
(miliar rupiah)
NO.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
III
1
2
IV
1
2
3
4
5
6
V
1
2
3
4
5
6
7
VI
1
NAMA BUMN
Program Kedaulatan Pangan
Perum Bulog
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pertani (Persero)
PT Sang Hyang Seri (Persero)
Perum Perikanan Indonesia
PT Garam (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara IX
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XI
PT Perkebunan Nusantara XII
Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Perum Perumnas
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Amarta Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Program Kedaulatan Energi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Geo Dipa Energi (Persero)
Program Pengembangan Industri Strategis
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Pindad (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT PAL Indonesia (Persero)
Program Kemandirian Ekonomi Nasional
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Askrindo (Persero)
Perum Jamkrindo
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
PT ANTAM (Persero) Tbk
Program Penguatan Sektor Keuangan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jumlah
APBNP 2015
Tunai
RAPBN 2016
Nontunai
(3.000,0)
(200,0)
(470,0)
(400,0)
(300,0)
(300,0)
(3.150,0)
(17,5)
(100,0)
(97,5)
(65,0)
(70,0)
(2.000,0)
(1.000,0)
(1.500,0)
(3.600,0)
(1.000,0)
(2.000,0)
(500,0)
(3.500,0)
(1.400,0)
(2.000,0)
(350,0)
(2.000,0)
(1.000,0)
(200,0)
(900,0)
(200,0)
(18.356,6)
-
Tunai
Nontunai
(2.000,0)
(500,0)
-
(29,4)
(692,5)
-
(5.000,0)
(1.000,0)
(1.000,0)
(3.000,0)
(3.000,0)
(2.000,0)
(2.000,0)
(1.250,0)
-
(235,4)
(564,8)
(32,1)
-
-
(5.000,0)
(607,3)
-
(10.000,0)
(1.160,0)
(700,0)
(400,0)
(1.500,0)
-
(1.500,0)
(1.000,0)
(500,0)
-
(500,0)
(500,0)
(1.000,0)
(1.000,0)
(250,0)
(3.500,0)
(250,0)
-
(46.277,3)
(18.606,6)
(64.883,9)
(956,5)
-
(500,0)
(500,0)
(500,0)
-
-
(500,0)
(36.910,0)
(2.510,8)
(39.420,8)
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-7
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
(5) program kemandirian ekonomi nasional dialokasikan kepada PT Askrindo (Persero), Perum
Jamkrindo, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), serta (6) program penguatan
sektor keuangan dialokasikan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). PMN kepada
BUMN dalam RAPBN tahun 2016 menurut program prioritas seperti disajikan dalam Grafik
II.6.1. Penjelasan masing-masing PMN kepada BUMN disajikan sebagai berikut.
GRAFIK II.6.1
PMN KEPADA BUMN DALAM RAPBN TAHUN 2016
MENURUT PROGRAM PRIORITAS
(miliar rupiah)
1.500,0
3.956,5
500,0
3.221,9
11.160,0
19.082,4
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Kemandirian Ekonomi Nasional
Infrastruktur dan Maritim
Pengembangan Industri Strategis
Penguatan Sektor Keuangan
Sumber: Kementerian Keuangan
PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan
PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk
penguatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan pangan petani dalam negeri, stabilisasi
harga pangan pokok, meningkatkan penyaluran beras bersubsidi, hilirisasi industri perikanan,
dan stabilisasi harga komoditas gula. Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan
pangan disajikan pada Grafik II.6.2.
GRAFIK II.6.2
RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM KEDAULATAN PANGAN
(miliar rupiah)
500,0
692,5
2.000,0
29,4
Perum Bulog
PT Perikanan Nusantara
PT Rajawali Nusantara Indonesia
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
II.6-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Perum Bulog
Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik
pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan
pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi
pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari
Pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk
gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk masyarakat miskin
(Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Bulog
disajikan pada Tabel II.6.6.
TABEL II.6.6
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM BULOG
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperkuat struktur permodalan Perum Bulog (modal kerja), sehingga meningkatkan
kemampuan dalam pengadaan dan penyaluran beras dalam mendukung ketahanan
pangan
- mempercepat pembangunan unit-unit drying centre dan modern rice milling plant untuk
mempercepat proses pengeringan dan pengolahan gabah dalam rangka membantu petani
meningkatkan kualitas dan harga jual, mengurangi susut pasca panen pada saat
pengeringan, dan meningkatkan peluang penyerapan gabah petani
2
Manfaat:
- meningkatkan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah dalam upaya mewujudkan
ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan
- mendorong stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen guna menahan laju
inflasi
- meningkatkan efektivitas dan kualitas program Raskin
- mengurangi potensi kerugian masyarakat akibat kenaikan harga beras
- meningkatkan penyerapan beras petani 1,5-3 juta ton/tahun
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perikanan Nusantara (Persero) adalah BUMN perikanan hasil penggabungan 4 BUMN di
bidang perikanan yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan
Samodra Besar (Persero), PT Perikani (Persero), serta pengalihan aset hasil pembubaran Perum
Perikanan Maluku, yang mulai efektif beroperasi per Juli 2007. Dampak dari penggabungan
tersebut, antara lain menimbulkan kewajiban PT Perikanan Nusantara (Persero) berupa utang
rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) kepada Pemerintah yang
berasal dari akumulasi kewajiban keempat BUMN tersebut.
Cakupan kegiatan usaha yang dijalankan PT Perikanan Nusantara (Persero) terdiri atas bisnis
utama meliputi aktivitas dalam penangkapan ikan, pengumpulan ikan, pengolahan ikan, serta
perdagangan dan pemasaran ikan. Disamping bisnis utama, terdapat pula bisnis pendukung
yang meliputi pabrik dan perdagangan es, jasa-jasa seperti docking dan perbengkelan kapal,
sewa gudang pendingin (cold storage), serta jasa pengolahan ikan. PMN kepada PT Perikanan
Nusantara (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok RDI/SLA
Perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara
(Persero) disajikan pada Tabel II.6.7.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-9
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.7
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga perseroan memiliki bargaining
position yang lebih baik di mata investor dan kreditor
2
Manfaat:
- meningkatkan kesehatan finansial perseroan, sehingga perseroan dapat lebih berperan aktif
dalam mewujudkan ketahanan pangan sektor maritim
- memberikan efek pengganda (multiplier effect), baik dari segi finansial, maupun dampak
positif penyerapan tenaga kerja
-
meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memperkecil jumlah impor ikan nasional
meningkatkan tingkat konsumsi protein hewani masyarakat
meningkatkan pembayaran pajak
mendukung program kemitraan usaha nelayan individu untuk dapat bertransformasi
menuju korporatisasi
- meningkatkan mutu hasil tangkapan ikan dan efisiensi dalam proses penangkapan maupun
pengolahan dengan memanfaatkan teknologi
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) merupakan holding company dengan 10
anak perusahaan, dengan bisnis inti dan kompetensi utama di bidang agro industri, farmasi dan
alat kesehatan, dan perdagangan serta properti dan jasa, yang menjadikan bidang perdagangan
sebagai ujung tombak yang ditopang oleh bidang agro industri serta farmasi dan alat kesehatan.
PMN kepada PT RNI (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok
RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT RNI (Persero)
disajikan pada Tabel II.6.8.
TABEL II.6.8
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki debt to equity ratio melalui pengurangan kewajiban Rekening Dana
Investasi (RDI)
- meningkatkan modal disetor perusahaan
- memperbaiki struktur modal dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan
perusahaan untuk meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam bentuk revitalisasi
pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki
perseroan
2
Manfaat:
- mendukung percepatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang akan
berdampak pada peningkatan laba dan mendorong penerimaan pajak maupun dividen
- mendukung terealisasinya program strategis Pemerintah di bidang ketahanan pangan
melalui swasembada gula
- meningkatkan kegiatan usaha masyarakat yang terkait bidang usaha perseroan
Sumber: Kementerian BUMN diolah
II.6-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) (Persero), atau Indonesia Trading Company
(ITC) merupakan hasil penggabungan dari 3 BUMN yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT
Pantja Niaga (Persero), dan PT Cipta Niaga (Persero), yang berdiri pada tahun 2003. Kegiatan
utama perseroan adalah perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, antara
lain yang mencakup ekspor, impor, antarpulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan
keagenan, juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan,
dan perdagangan besar farmasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perusahaan
Perdagangan Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.9.
TABEL II.6.9
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- revitalisasi sistem logistik dan distribusi dengan melakukan revitalisasi 9 gudang dengan
total kapasitas 167.600 ton menjadi gudang modern berstandar gudang pangan beserta
kelengkapannya
- pengembangan teknologi informasi, baik software maupun hardware sebagai
pendukung sistem informasi perdagangan, sistem logistik, dan sistem distribusi berbasis
Enterprise Resource Planning (ERP)
2
Manfaat:
- mendukung program Pemerintah khususnya ketahanan pangan sebagai pemegang stok
nasional dan stabilisator harga pangan nasional
- menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja
- meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dan dividen kepada Pemerintah
- memperkuat peran perseroan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PMN untuk Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan
Maritim
PMN kepada BUMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim,
ditujukan antara lain untuk pembangunan ruas jalan tol di Sumatera, pengembangan bandara,
pembangunan perumahan sederhana, pengadaan kapal laut, dan pembiayaan infrastruktur
lainnya. Rincian PMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim
disajikan pada Grafik II.6.3.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-11
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
GRAFIK II.6.3
RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM INFRASTRUKTUR DAN MARITIM
(miliar rupiah)
PT Sarana Multi Infrastruktur
564,8
2.000,0
32,1
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
5.000,0
PT Sarana Multigriya Finansial
235,4
PT Jasa Marga
2.000,0
PT Hutama Karya
1.000,0
3.000,0
1.000,0
3.000,0
1.250,0
PT Waskita Karya
PT Pembangunan Perumahan
Perum Perumnas
PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT Angkasa Pura II
PT Amarta Karya
Sumber : Kementerian Keuangan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur
yang diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan
kegiatan pengembangan proyek, dan memberikan pelayanan jasa konsultasi untuk proyekproyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI (Persero) bertugas mendukung agenda pembangunan
infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan
swasta dan/atau multilateral dalam skema KPS. Dengan demikian, PT SMI (Persero) dapat
berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.10.
TABEL II.6.10
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan kapasitas usaha perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka
mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia
- memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga meningkatkan kapasitas
pembiayaan perseroan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek
infrastruktur strategis
- meningkatkan kemampuan leveraging perseroan dengan memanfaatkan sumber dana dari
lembaga multilateral, pasar modal, dan dana pensiun, khususnya dalam rangka
mempersiapkan terbentuknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI)
- mendukung perseroan untuk melaksanakan kegiatan advisory dan penyiapan proyek KPS
2
Manfaat:
- meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya akibat berkurangnya hambatan di bidang
logistik dan listrik sebagai dampak peningkatan infrastruktur
- mendukung peningkatan investasi sektor infrastruktur yang selanjutnya akan berdampak
pada peningkatan PDB, produktivitas nasional, dan daya saing Indonesia
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat
Sumber: Kementerian Keuangan
II.6-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) merupakan BUMN yang dibentuk
oleh Pemerintah sebagai penyedia penjaminan yang kredibel. PT PII (Persero) bertindak
sebagai penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul
sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan
kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan,
lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan
pengintegrasian jaringan/fasilitas, dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan
ke Pemerintah dalam masing-masing kontrak KPS. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT
PII (Persero) disajikan pada Tabel II.6.11.
TABEL II.6.11
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha untuk melakukan
penjaminan dalam proyek infrastruktur
2
Manfaat:
- mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dengan
skema KPS
- memagari (ring-fencing) APBN terhadap adanya potensi klaim dari proyek KPS
- memperkuat kapasitas penjaminan sehingga akan memperbanyak proyek KPS yang dapat
dijamin
- meningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan proyek KPS oleh
perseroan
Sumber: Kementerian Keuangan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) (Persero) adalah BUMN yang didirikan dalam rangka
membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sesuai
Perpres No.1 Tahun 2008 juncto Perpres No.19 Tahun 2005. Peran ini dilakukan oleh PT SMF
(Persero) dengan menyediakan dana jangka menengah atau jangka panjang dari pasar modal
ke pasar pembiayaan primer perumahan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran pinjaman dan
sekuritisasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) disajikan pada Tabel
II.6.12.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-13
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.12
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka
pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program
Pemerintah di bidang perumahan rakyat
2 Manfaat:
- meningkatkan kapasitas penyaluran pinjaman, dalam mendukung program sejuta rumah
dengan menyediakan dana jangka menengah dan jangka panjang dari pasar modal kepada
bank pelaksana
- membantu Pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan
- meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses
pembiayaan perumahan
- mendukung penyediaan infrastruktur perumahan
Sumber: Kementerian Keuangan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara layanan
jasa jalan tol. Sejak awal berdirinya, perseroan memiliki peran sebagai operator dan memikul
tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Sebagai perusahaan jalan tol pertama di
Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 37 tahun dalam membangun dan mengoperasikan
jalan tol, saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah pimpinan dalam industrinya dengan
mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76 persen dari total jalan tol di Indonesia. Penggunaan
dan manfaat PMN kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.13.
TABEL II.6.13
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- investasi dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah di bidang
infrastruktur
2 Manfaat:
- mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan pergerakan barang dan jasa
- memperkuat daya saing perseroan untuk terus mempertahankan pangsa pasar mayoritas
pengelola jalan tol dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- mendorong penyediaan infrastruktur jalan
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Hutama Karya (Persero)
PT Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan bangunan
di Indonesia. Perseroan telah melakukan terobosan dengan diversifikasi usaha melalui
pendirian unit bisnis HakaPole, yaitu Pabrik Tiang Penerangan Jalan Umum dan melakukan
II.6-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
ekspansi usaha di luar negeri. Sejalan dengan pengembangan inovasi, perseroan telah mampu
menghasilkan produk dengan teknologi tinggi berupa jembatan bentang panjang. Penggunaan
dan manfaat PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.14.
TABEL II.6.14
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di
Sumatera
- meningkatkan kapasitas (leverage ) badan usaha untuk mendapatkan porsi pinjaman
dalam melakukan pembiayaan investasi pengusahaan jalan tol
2
Manfaat:
- meningkatkan efisiensi ekonomi dalam hal biaya produksi, kualitas produk atau
ketersediaan produk, serta biaya untuk mendapatkan input produksi dan biaya produksi
ke konsumen
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) dari
elastisitas investasi
- meningkatkan mobilitas penduduk, barang, serta nilai tanah dan perkembangan aktivitas
ekonomi
- meningkatkan konektivitas antarkota yang secara langsung mendorong peningkatan
aktivitas ekonomi dan industri
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang
konstruksi dan engineering, procurement, dan construction (EPC). Dalam perkembangannya,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang
terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan, diantaranya WIKA Beton, WIKA
Intrade, dan WIKA Realty. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk disajikan pada Tabel II.6.15.
TABEL II.6.15
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam
melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, kereta api cepat
Jakarta-Bandung, serta jalan tol
2 Manfaat:
- mempercepat proses pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal selama masa konstruksi, operasi, dan
perawatan
- mengurangi penggunaan BBM untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung
- meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi di pasar domestik dan regional
- meningkatkan reputasi perseroan dengan mengurangi eksposur perseroan terhadap
utang
- meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan menciptakan potensi baru bagi
daerah-daerah yang dilalui oleh pengembangan proyek perseroan
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-15
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di
bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Melalui keahlian tenaga kerja
dan kemampuan multi disiplin dalam menjalankan usahanya, PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi untuk setiap tahapan kegiatan
usaha yang dimiliki oleh pelanggan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.16.
TABEL II.6.16
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki serta memperkuat struktur permodalan
- meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam melaksanakan proyek yang berskala
besar di bidang energi, infrastruktur, dan aplikasi bisnis guna memberikan nilai tambah di
setiap fungsi
- mempertahankan kepemilikan negara dalam struktur right issue tahun 2016
2 Manfaat:
- mendorong penyerapan tenaga kerja
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung ataupun tidak
langsung melalui investasi di bidang pembangkit listrik dan pengembangan kawasan
pelabuhan
- mempertahankan kepemilikan Pemerintah, sehingga saham kepemilikan Pemerintah
tidak akan mengalami dilusi
- mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong
pertumbuhan industri sekitar
- meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan proyek yang berskala besar di
bidang energi dan meningkatkan daya saing dalam skala nasional maupun regional
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pegusahaan
bandar udara (bandara) di Indonesia yang secara khusus menitikberatkan pelayanan pada
Indonesia bagian barat. PT Angkasa Pura II mengelola 13 bandara, yaitu Bandara SoekarnoHatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak),
Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim
II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja
Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan
Silangit (Tapanuli Utara). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero)
disajikan pada Tabel II.6.17.
II.6-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.17
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam
rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta
2
Manfaat:
- memberikan kesempatan perbaikan runway eksisting yang telah berumur 28 tahun
- meningkatkan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandara SoekarnoHatta
- mendukung program Pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur
- meningkatkan konektivitas transportasi antarwilayah dan internasional
- meningkatkan ketepatan waktu (on time performance ) airlines dan meningkatkan
pelayanan kepada penumpang dengan berkurangnya antrian secara signifikan pada saat
pesawat mendarat
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Perum Perumnas
Perum Perumnas adalah BUMN yang bergerak di bidang penyediaan perumahan dan
permukiman. Perumnas didirikan sebagai solusi Pemerintah dalam menyediakan perumahan
yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Sejak didirikan pada tahun 1974, Perum
Perumnas tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan permukiman
berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. PMN kepada Perum Perumnas
bersifat nontunai, yaitu konversi utang pokok RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan
dan manfaat PMN kepada Perum Perumnas disajikan pada Tabel II.6.18.
TABEL II.6.18
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM PERUMNAS
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- mempercepat pengadaan lahan sebagai bahan baku utama bisnis perusahaan dan
penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat
menengah ke bawah
- meningkatkan modal kerja untuk membangun rumah rakyat dalam menambah capaian
kapasitas produksi
- mempercepat pembiayaan konstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur dengan
target sasaran pembangunan rumah sederhana tapak (RST), pembangunan rumah susun
milik, peremajaan rusun, dan pengembangan kawasan kumuh terutama untuk rusun
pengganti
2
Manfaat:
- menurunkan backlog nasional di bidang perumahan melalui penyediaan perumahan
rakyat
- meningkatkan penerimaan pajak dan dividen dari keuntungan perusahaan kepada
Pemerintah
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan moda-moda perekonomian baru di sekitar
kawasan yang akan dikembangkan
- meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan hidup
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-17
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
PT Amarta Karya (Persero)
PT Amarta Karya (Persero) adalah BUMN yang kegiatan usahanya melakukan pekerjaan
perekayasaan dan rancang bangun, produksi, fabrikasi, perakitan, serta melakukan usaha
konstruksi, jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi meliputi 3
aspek, yaitu desain, fabrikasi dan pemasangan untuk pekerjaan konstruksi baja; transportasi,
dan sumber daya air. PMN kepada PT Amarta Karya (Persero) bersifat nontunai, yaitu konversi
utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT
Amarta Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.19.
TABEL II.6.19
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT AMARTA KARYA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan kemampuan perseroan untuk me-leverage pendanaan, yang selanjutnya
digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas
Pemerintah terkait infrastruktur energi
- memperbaiki struktur permodalan
2
Manfaat:
- meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan pengembangan usaha yang lebih
luas
- mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas penduduk dan
barang
- meningkatkan perolehan pajak dan dividen bagi Pemerintah
- meningkatkan nilai tanah dan aktivitas perekonomian
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional
yang menyediakan jasa angkutan transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang dan
muatan barang antarpulau. Sesuai misinya dalam mengelola dan mengembangkan angkutan laut
guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara,
PT Pelni (Persero) melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak hanya terbatas melayani
pelayaran rute komersial, tetapi juga melayani rute-rute pulau kecil terluar. PMN kepada PT
Pelni (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok SLA perseroan
kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelni (Persero) disajikan pada
Tabel II.6.20.
TABEL II.6.20
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperkuat struktur permodalan perseroan
2 Manfaat:
- meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya
- memperbaiki posisi Debt to Equity Ratio (DER) perseroan
Sumber: Kementerian BUMN diolah
II.6-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan Energi
PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan energi dialokasikan kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Rincian PMN untuk
mendukung program kedaulatan energi disajikan pada Grafik II.6.4.
GRAFIK II.6.4
RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM KEDAULATAN ENERGI
(miliar rupiah)
1.160,0
10.000,0
PT Perusahaan Listrik Negara
PT Geo Dipa Energi
Sumber : Kementerian Keuangan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) merupakan BUMN yang diberi kewenangan
oleh Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan
tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan
usahanya, PT PLN (Persero) mempunyai 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit
bisnis penyaluran, dan unit bisnis distribusi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PLN
(Persero) disajikan pada Tabel II.6.21.
TABEL II.6.21
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur permodalan perseroan dalam rangka mendukung pendanaan
proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019
- meningkatkan kemampuan pendanaan perseroan untuk membiayai pembangunan
infrastruktur kelistrikan
- memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan
sebagai salah satu daya dorong terlaksananya program prioritas Pemerintah yang tertuang
dalam Nawacita
2 Manfaat:
- memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemegang saham PT PLN (Persero)
mempunyai komitmen untuk memperbaiki neraca PT PLN (Persero)
- meningkatkan ketersediaan daya mampu dan cadangan daya terhadap beban puncak
(reserve margin) untuk mendukung pasokan listrik
- meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan listrik melalui kualitas distribusi listrik
- memberikan efek pengganda (multiplier effect ) melalui penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan sektor ekonomi riil
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-19
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PT Geo Dipa Energi (Persero)
PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah BUMN yang melakukan kegiatan usaha untuk mengelola
kegiatan panas bumi, yaitu di sisi hulu dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya energi panas bumi dan sisi hilir melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi. Saat ini PT Geo Dipa Energi (Persero) mengelola lapangan panas bumi di Dieng dan
Patuha. PT Geo Dipa Energi (Persero) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai ekonomis dan
lingkungan dari energi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Penggunaan dan manfaat
PMN kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) disajikan pada Tabel II.6.22.
TABEL II.6.22
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan optimalisasi kapasitas produksi dan efisiensi operasional di wilayah operasi
PLTP Dieng dan PLTP Patuha
- memperkuat struktur permodalan perseroan
2
Manfaat:
- menunjang kebijakan dan program 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintah untuk
menyediakan pasokan energi sebagai pendukung pembangunan ekonomi nasional
- memperkuat sustainability perseroan dan mempermudah akses pendanaan eksternal
untuk investasi pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha
Sumber: Kementerian Keuangan
PMN untuk mendukung Program Pengembangan Industri Strategis
PMN kepada BUMN untuk mendukung program pengembangan industri strategis, ditujukan
antara lain untuk pengembangan peralatan dan mesin untuk agro industri, pengembangan
industri manufaktur kereta api, dan pengembangan industri baja. Rincian PMN untuk
mendukung program pengembangan industri strategis disajikan pada Grafik II.6.5.
GRAFIK II.6.5
RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI STRATEGIS
(miliar rupiah)
500,0
2.456,5
1.000,0
PT Krakatau Steel
PT industri Kereta Api
PT Barata Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
II.6-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang Engineering Procurement
& Construction (EPC), pengecoran (foundry), dan metalworks untuk agro industri,
perkeretaapian, minyak dan gas, pembangkit listrik dan pengairan. Penggunaan dan manfaat
PMN kepada PT Barata Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.23.
TABEL II.6.23
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- pengembangan pabrik pengecoran (foundry )
- pembangunan pabrik pusat penempaan (forging ) dan permesinan (machining center )
- pengembangan pabrik industri agro
2 Manfaat:
- mendorong program pembangunan infrastruktur nasional melalui pemenuhan pasokan
komponen peralatan perkeretapian (bogie set )
- mendukung penghematan devisa melalui pengadaan komponen substitusi impor di
bidang agro industri dan transportasi
- mendorong peningkatan penerimaan setoran pajak dan dividen
- mendorong pengembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Industri Kereta Api (PT INKA) (Persero) adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di
industri manufaktur perkeretaapian di Indonesia bahkan di kawasan ASEAN. PT INKA (Persero)
merupakan industri strategis yang sangat mendukung sektor transportasi darat khususnya sektor
kereta api. Produk-produk PT INKA (Persero) digunakan di dalam negeri maupun diekspor ke
Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Australia, dan Bangladesh. Penggunaan dan manfaat
PMN kepada PT INKA (Persero) disajikan pada Tabel II.6.24.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah BUMN yang memiliki bidang usaha industri baja terpadu
dari hulu ke hilir (integrated industry) yang dimulai dari industri pembuatan besi (iron making)
hingga industri pengolahan baja (steel making). PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
sebagian bersifat tunai dan sebagian lain bersifat nontunai yang merupakan konversi dividen.
Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk disajikan pada Tabel
II.6.25.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-21
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
TABEL II.6.24
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur modal dan me-leverage pendanaan perseroan, antara lain
digunakan untuk penyelesaian proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta
2
- meningkatkan daya saing dengan belanja investasi untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas produksi, serta peningkatan kualitas produk
- meningkatkan kapasitas produksi khususnya kereta berpenggerak melalui pembangunan
workshop di Gresik
Manfaat:
- mendukung terealisasinya angkutan masal yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien
melalui pemenuhan sarana kereta api
- menambah penyerapan tenaga kerja
- memberikan efek pengganda (multiplier effect ) yang memacu pertumbuhan industri
pendukung dalam negeri
- meningkatkan daya saing perseroan secara regional maupun internasional melalui
peningkatan kualitas produk dan mampu meraih peluang pasar
- meningkatkan nilai investasi Pemerintah di sektor industri
- meningkatkan kontribusi pajak dan dividen
Sumber: Kementerian BUMN diolah
TABEL II.6.25
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- PMN nontunai, dimaksudkan sebagai pemenuhan legalitas kapitalisasi laba tahun 2010
yang telah dilaporkan sebagai dividen saham oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- PMN tunai, digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill
(HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik
2 Manfaat:
- PMN nontunai akan mempertegas hak kepemilikan saham Pemerintah
- PMN tunai untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada
perseroan melalui right issue
- meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki stuktur modal perseroan untuk
mendukung proyek-proyek strategis
- memperkuat daya saing sektor industri dasar nasional untuk mendukung program
pembangunan infrastruktur Pemerintah
Sumber: Kementerian BUMN diolah
II.6-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
PMN untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional
PMN kepada BUMN untuk mendukung program kemandirian ekonomi nasional ditujukan
terutama untuk pembiayaan modal KUMKM. Rincian PMN untuk mendukung program
kemandirian ekonomi nasional disajikan pada Grafik II.6.6.
GRAFIK II.6.6
RINCIAN PMN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL
(miliar rupiah)
500,0
500,0
500,0
PT Asuransi Kredit Indonesia
Perum Jamkrindo
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam
asuransi dan/atau penjaminan. PT Askrindo (Persero) menjalankan peran dan fungsinya sebagai
collateral subtitution institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan
antara KUMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit
dengan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga nonbank (feasible tetapi tidak bankable).
Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Askrindo (Persero) disajikan pada Tabel II.6.26.
TABEL II.6.26
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan kapasitas usaha penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangan
kegiatan sektor riil oleh KUMKM
2 Manfaat:
- meningkatkan jumlah KUMKM yang dijamin perseroan
- memberikan akses pembiayaan kepada KUMKM yang memiliki usaha yang layak namun
tidak memiliki agunan
- meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan secara tidak langsung
- meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan dana perseroan, sehingga dapat
memperoleh hasil investasi dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha dalam menjalin
kerja sama bisnis
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-23
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Perum Jaminan Kredit Indonesia
Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) adalah BUMN yang memberikan layanan usaha di
bidang penjaminan kredit bagi KUMKM, termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa
konsultasi, dan jasa manajemen kepada KUMKM. Fokus usaha penjaminan Perum Jamkrindo
saat ini adalah pemberian penjaminan kredit/pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya
dengan pola konvensional maupun syariah. Penjaminan syariah (kafalah) Perum Jamkrindo
adalah penjaminan syariah pertama di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum
Jamkrindo disajikan pada Tabel II.6.27.
TABEL II.6.27
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan kapasitas penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangan
kegiatan sektor riil oleh KUMKM
2 Manfaat:
- menjamin keberlanjutan program penjaminan KUR
- menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi KUMKM
- meningkatkan penerimaan pajak negara
- meningkatkan rata-rata penyaluran kredit kepada KUMKM
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja produktif melalui program KUR
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) (Persero) adalah salah satu BUMN yang
didirikan untuk mengembangkan sektor usaha riil melalui pembiayaan keuangan terhadap
KUMKM di Indonesia. PT BPUI (Persero) saat ini adalah induk dari perusahaan Bahana Group
yang terdiri atas 4 perusahaan, yaitu PT Bahana Securities (investment banking, securities
trading dan brokerage), PT Bahana TCW Investment Management (investment management
dan advisory), PT Bahana Artha Ventura (modal ventura), serta PT Graha Niaga Tata Utama
(office building management). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT BPUI (Persero)
disajikan pada Tabel II.6.28.
II.6-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.28
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)
No.
1 Penggunaan:
2
Uraian
PMN akan disalurkan sepenuhnya kepada anak perusahaan PT BPUI (Persero) yang bergerak
di bidang modal ventura bagi UMKM yaitu PT Bahana Artha Ventura, yang digunakan untuk :
- memperkuat struktur modal perseroan sehingga dapat menerbitkan surat utang dalam
rangka meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penyaluran kepada
KUMKM
- memperluas jaringan usaha dan terus menumbuhkembangkan KUMKM
- meningkatkan ekspansi dan pertumbuhan pembiayaan KUMKM
Manfaat:
- mendukung pertumbuhan wirausaha baru yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi di daerah-daerah terpencil
- meningkatkan kesejahteraan pelaku KUMKM dan meningkatkan aset KUMKM di
Indonesia
- meningkatkan pergerakan sektor riil yang secara langsung menyediakan lapangan kerja
- mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan yang berfokus pada sektor pertanian
dan bidang pendukungnya
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PMN untuk Mendukung Program Penguatan Sektor Keuangan
PMN kepada BUMN untuk mendukung program penguatan sektor keuangan dialokasikan
kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah
sebagai perusahaan penyedia asuransi ekspor dan pemberi jaminan kredit ekspor. PT Reasuransi
Indonesia Utama (Persero) merupakan hasil penggabungan dari PT Reasuransi Umum Indonesia
(Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Adapun produk jasa keuangan yang
difasilitasi oleh PT Reasuransi Indonesia Utama meliputi produk Reasuransi Umum, Reasuransi
Jiwa, Reasuransi Syariah, dan Reasuransi Inward Luar Negeri. Penggunaan dan manfaat PMN
kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) disajikan pada Tabel II.6.29.
TABEL II.6.29
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- meningkatkan kemampuan akseptasi dan daya serap perseroan sehingga dapat menahan
lebih banyak premi reasuransi di dalam negeri
2
Manfaat:
- meningkatkan retensi premi reasuransi nasional
- meningkatkan potensi kontribusi pajak dan dividen bagi pemerintah
- mendorong peran perseroan sebagai pembina industri asuransi nasional
Sumber: Kementerian BUMN diolah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-25
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Boks II.6.1
PMN KEPADA BUMN
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut dengan BUMN, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN dilakukan
untuk mengemban tugas penting Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan
negara kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 tentang BUMN.
Sementara itu, pengertian PMN menurut UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN
Tahun Anggaran 2015 adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara
yang dipisahkan, atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan
sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi,
termasuk penyertaan modal kepada Organisasi/LKI dan PMN lainnya. PMN pada dasarnya
mempresentasikan kepemilikan Negara terhadap sebuah perusahaan negara yang menjadi
investasi jangka panjang Pemerintah. Setiap perubahan PMN, baik berupa penambahan
maupun pengurangan, termasuk perubahan terhadap struktur kepemilikan saham negara,
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 125
BUMN yang dimiliki Pemerintah, dengan nilai PMN sebesar Rp877,8 triliun. Keseluruhan
BUMN tersebut mempunyai total aset Rp4.607,2 triliun, total pendapatan Rp1.999,3 triliun,
menghasilkan laba bersih Rp131,7 triliun dan menyumbangkan dividen sebesar Rp40,3
triliun.
Kebijakan penambahan PMN kepada BUMN tahun 2010—2014 pada dasarnya dilakukan
dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan
BUMN. Dalam kurun waktu tersebut, PMN secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung
pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain PMN kepada PT PII (Persero),
PT SMI (Persero), dan PT SMF (Persero), (2) mendukung penugasan yang diberikan
Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo),
dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara
Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT PPA (Persero)).
Sementara itu, kebijakan PMN kepada BUMN tahun 2015—2019, mengalami perubahan
dibandingkan kebijakan sebelumnya. Kebijakan PMN tahun 2015—2019 ditujukan untuk
mendukung salah satu agenda nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015—2019,
yaitu mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (agent
of development). Peningkatan peran BUMN menjadi agen pembangunan tersebut dilakukan
melalui (1) peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur,
dan perumahan, (2) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan
penciptaan lapangan kerja, dan (3) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan
tugas, bentuk, dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.
Untuk mewujudkan peran BUMN sebagai agen pembangunan, Pemerintah memberikan
tambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas
usaha BUMN dalam rangka mendapatkan pendanaan yang lebih besar dari pihak luar, guna
mendukung program-program prioritas, antara lain (1) mewujudkan kedaulatan pangan,
(2) membangun infrastruktur dan maritim, (3) mewujudkan kedaulatan energi,
(4) mendukung industri pertahanan dan keamanan, (5) mendukung industri kedirgantaraan,
(6) mendukung industri strategis, (7) mendukung kemandirian ekonomi nasional, dan
(8) penguatan sektor keuangan.
II.6-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Mengingat banyaknya program-program prioritas nasional yang harus didukung oleh
BUMN, maka nilai PMN kepada BUMN melonjak sangat tajam dibandingkan periodeperiode sebelumnya, yaitu mencapai Rp64.883,9 miliar pada tahun 2015 dan direncanakan
sebesar Rp39.420,8 miliar pada tahun 2016. Beberapa BUMN yang mendapatkan alokasi
PMN dalam jumlah yang cukup besar pada tahun 2015 adalah PT SMI (Persero), PT PLN
(Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang
(Persero) Tbk, PT Pelindo IV (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PTPN III (Persero),
dan PT KAI (Persero). Sementara itu beberapa BUMN yang mendapat alokasi PMN dalam
jumlah yang cukup besar pada RAPBN tahun 2016 adalah PT SMI (Persero), PT Hutama
Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero)
Tbk, Perum Bulog, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk. Beberapa program pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui
alokasi PMN kepada BUMN tahun 2016 adalah pembangunan 4 ruas jalan tol di Sumatera,
pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan kereta api cepat (High
Speed Train) Jakarta-Bandung, pembangunan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan
beras, serta pembangunan PLTP Dieng dan PLTP Patuha.
PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)
Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga berencana mengalokasikan PMN kepada
beberapa organisasi/LKI seperti disajikan dalam Tabel II.6.30.
TABEL II.6.30
PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2015-2016
(miliar rupiah)
URAIAN
1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
2. International Finance Corporation (IFC)
APBNP
RAPBN
2015
2016
(177,9)
-
(0,2)
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
(50,0)
(39,9)
4. International Development Association (IDA)
(22,6)
(43,6)
5. International Development Bank (IDB)
-
(76,7)
6. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
-
(3.575,7)
Jumlah
(250,5)
(3.736,1)
Sumber: Kementerian Keuangan
PMN kepada IDB dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebagai (1) angsuran dari kenaikan
modal Indonesia di IDB sebesar Islamic Dinar (ID) 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID4,0
juta setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016 s.d. 2035, dan (2) memenuhi kekurangan
bayar PMN kepada IDB yang dibayarkan tahun 2012 sebesar ID57,4 ribu.
IDB yang didirikan pada tahun 1975 saat ini sudah mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang
tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk
mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat
muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB semenjak Indonesia menjadi
anggota sampai dengan semester I tahun 2015 adalah IDB telah memberikan pinjaman kepada
Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.616 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$2,1 juta.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-27
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
PMN kepada IFC dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar shares tambahan
yang diambil dari sisa alokasi shares yang tidak diambil oleh negara yang diberikan alokasi
sebelumnya, yaitu sebesar 13 lembar saham senilai US$13.000. Sampai saat ini jumlah shares
Indonesia di IFC adalah sebanyak 3.063 shares senilai US$3,1 juta dan sudah dibayar seluruhnya.
IFC adalah lembaga keuangan di bawah Grup Bank Dunia yang didirikan pada tahun 1956 dan
saat ini mempunyai 182 anggota. Tujuan didirikannya IFC adalah (1) mendorong terwujudnya
pasar yang terbuka dan kompetitif di negara berkembang, (2) mendukung perusahaan
dan sektor swasta lainnya, (3) membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan
(4) mengatalisasi dan memobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta.
IFC menyalurkan pinjaman kepada beberapa pihak di Indonesia, antara lain (1) Asahan One
yang merupakan proyek PLTA 180 MW di Sumatera Utara, (2) bekerjasama dengan HSBC
menyediakan dana pinjaman untuk memperluas PT Jakarta International Container Terminal
(PT Pelabuhan Indonesia II), dan (3) bekerjasama dengan beberapa bank swasta menyediakan
dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Hingga semester I tahun 2015,
IFC telah melakukan beberapa investasi di Indonesia dalam bentuk pinjaman sebesar US$690
juta, equity sebesar US$89,5 juta, quasi equity sebesar US$32,3 juta, risk management support
sebesar US$5 juta, dan sindikasi pembiayaan sebesar US$510 juta.
PMN kepada IFAD dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar angsuran ke-1
replenishment X. PMN kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada
pertemuan IFAD tahun 2014 di Roma. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui
komitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar US$10,0 juta yang akan diangsur
selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, masing-masing sebesar US$3,0
juta pada tahun 2016 dan 2017, serta US$4,0 juta pada tahun 2018.
IFAD didirikan pada tahun 1977 sebagai salah satu hasil konferensi pangan internasional tahun
1974 yang diselenggarakan sebagai tanggapan atas krisis pangan yang melanda negara-negara
Afrika pada awal tahun 1970-an. Sebagai badan khusus PBB yang berpusat di Roma, Italia, IFAD
mendapat mandat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan perdesaan
melalui pendanaan untuk pembangunan pertanian, pengurangan jumlah penduduk lapar dan
kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia.
Keanggotaan IFAD bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB atau negara anggota
badan khusus PBB, atau negara anggota International Atomic Energy Agency. Dewan Gubernur
IFAD adalah otoritas pengambil keputusan tertinggi dimana setiap negara anggota yang kini
berjumlah 176 menunjuk seorang Gubernur dan Alternate Governor. Dewan Gubernur IFAD
bertemu satu tahun sekali. Adapun Dewan Ekskutif yang terdiri dari 18 anggota dan 18 alternate
member adalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi IFAD serta menyetujui
pinjaman dan hibah.
Pembiayaan IFAD berfokus utama pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa contoh dari jenis proyek pendanaan IFAD di Indonesia
adalah pengembangan lahan tani, pengembangan peternakan, irigasi, dan pengembangan
sumber penghasilan bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan dan termarginalisasi. Dalam
hubungan kerjasama mendatang, dukungan bantuan IFAD antara lain juga difokuskan kepada
sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna
meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
II.6-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan IFAD dalam rangka
pembiayaan kegiatan pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN dengan fokus
pada pengembangan petani melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan
petani, dan pengurangan kemiskinan.
Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, IFAD telah memberikan
pinjaman kepada Pemerintah Indonesia untuk 15 proyek senilai US$409,9 juta, dimana 11
proyek telah selesai dan 4 proyek on-going, dan hibah sebesar ekuivalen US$4,0 juta.
PMN kepada IDA dalam RAPBN tahun 2016 merupakan PMN yang bersifat nontunai yang
dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA. Skenario
untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan
pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran
pinjaman tersebut dipilih, mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan
pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia
sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia
bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada
IDA.
Saldo pinjaman Indonesia setelah tahun 2025 adalah sebesar US$300 juta, jumlah yang cukup
besar apabila Indonesia akan mempercepat pembayaran pinjaman tersebut sekaligus. Untuk
itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembayaran yang dilakukan dengan membayar
cicilan sebanyak 6 kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan skenario ini,
IDA memperkirakan Indonesia akan memperoleh penghematan sebesar US$38,2 juta, yang
terdiri atas US$18,2 juta diskon utang pokok dan US$20,1 juta penghematan service charge.
Diskon utang pokok tersebut akan menjadi kontribusi Indonesia pada IDA 17th replenishment.
PMN kepada IDA pada RAPBN tahun 2016 merupakan cicilan kedua dari rencana percepatan
pembayaran pinjaman.
IDA merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan
misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan.
Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, (2) meningkatkan
produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang, dan (3) menyediakan pinjaman
yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang.
Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, manfaat yang diperoleh dari
keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya adalah IDA telah memberikan pinjaman kepada
Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.744,5 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$412,5
juta.
PMN kepada AIIB dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan untuk modal awal AIIB yang
merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia. Latar belakang pembentukan AIIB adalah
tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya financing gap dalam
pembiayaan infrastruktur. AIIB diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan
integrasi Asia melalui promosi investasi pada sektor infrastruktur dan sektor lain yang terkait.
Sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di
Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015—2019 kebutuhan infrastruktur Indonesia
mencapai Rp6.541 triliun atau setara dengan US$503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada
sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-29
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Pada awal pembahasan pembentukan AIIB, hanya terdapat 22 prospective founding members
(PFMs) AIIB yang terlibat, yang terdiri dari RRT, negara-negara ASEAN, dan beberapa negara
Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada tanggal 25 November 2014, Indonesia telah menandatangani
MoU pembentukan AIIB. Seiring dengan perkembangan proses negosiasi, hingga batas akhir
penerimaan anggota PFMs pada tanggal 31 Maret 2015, telah terdapat 57 PFMs yang terbagi
menjadi 37 negara Regional Members (RMs) dan 20 negara Non Regional Members (NRMs).
Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 49 negara PFMs lainnya
telah menandatangani Article of Agreement (AoA) AIIB, dengan demikian status Indonesia
telah resmi menjadi founding member AIIB.
Total komitmen Indonesia pada AIIB adalah sebesar US$3.360,7 juta. Sedangkan jumlah
yang harus dibayarkan (paid in capital) adalah 20 persen dari total komitmen, yaitu sebesar
US$672,1 juta. Dari jumlah tersebut, pembayaran dilakukan dalam 5 kali pembayaran (tranches),
sehingga setiap tranches membutuhkan dana sebesar US$134,4 juta. Pada akhir tahun 2015,
AIIB direncanakan dapat memasuki tahap entry into force, yaitu pada saat 10 negara telah
menyampaikan instrumen ratifikasinya dan 20 persen total saham AIIB telah terkumpul,
sehingga pada awal 2016 AIIB sudah mulai beroperasi. Mengingat berdasarkan kesepakatan
dalam AoA AIIB pembayaran pertama harus sudah dilakukan dalam kurun waktu 30 hari
setelah kesepakatan AoA memasuki tahap entry into force, maka alokasi PMN pada RAPBN
tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan pertama dan kedua modal awal AIIB
(tahun 2015 dan tahun 2016). Berkenaan dengan total penyertaan modal Indonesia sebesar
US$3.360,7 juta tersebut, Indonesia memperoleh voting share pada AIIB sebesar 3,2 persen
yang terdiri dari share votes Indonesia sebesar 33.607, founding member votes sebesar 600,
dan basic votes sebesar 2.474.
Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pembiayaan infrastruktur. Cost of fund AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai
sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan
engagement dan peran Indonesia dalam lembaga, kerjasama regional dan internasional, serta
akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.
Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur
di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan
pada periode 2015—2019 yakni sektor jalan raya (19 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan),
ketenagalistrikan (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17
persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan indicative bussiness
plan AIIB dimana pada tahap awal AIIB (2016—2018) akan diutamakan untuk investasi di
sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di
pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik, teknologi informasi, infrastruktur
daerah, dan pengembangan pertanian.
PMN Lainnya
PMN Lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam PMN kepada BUMN dan
PMN kepada organisasi/LKI. Rincian PMN Lainnya sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.31.
II.6-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
TABEL II.6.31
PENYERTAAN MODAL NEGARA LAINNYA, 2015-2016
(miliar rupiah)
URAIAN
1.
2.
3.
4.
5.
BPJS Kesehatan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Bank Indonesia
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara VIII
Jumlah
APBNP
RAPBN
2015
2016
(3.460,0)
(1.000,0)
(778,3)
-
(5.000,0)
(25,0)
(32,8)
(5.238,3)
(5.057,8)
Sumber: Kementerian Keuangan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia. LPEI dibentuk dalam rangka melaksanakan pembiayaan ekspor nasional berupa
pembiayaan, asuransi, dan penjaminan. Selain itu, LPEI dapat melaksanakan penugasan
khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penggunaan dan manfaat PMN kepada
LPEI disajikan pada Tabel II.6.32.
TABEL II.6.32
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan di pasar keuangan
2
- meningkatkan kinerja pembiayaan dan kapasitas penjaminan dalam rangka peningkatan
ekspor
- melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program National Interest
Account
- mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan
Pemerintah
Manfaat:
- mempertahankan kemampuan pertumbuhan bisnis LPEI dalam penyaluran pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi
- meningkatkan kemampuan LPEI dalam menggalang dana eksternal dengan tingkat suku
bunga yang kompetitif
- meningkatkan daya saing eksportir Indonesia dalam upaya mendorong ekspor
- memperbaiki defisit neraca perdagangan di sisi ekspor
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-31
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) adalah perusahaan yang bergerak di bidang
usaha perkebunan dengan komoditas berupa kelapa sawit dan karet yang menyebar di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. PTPN I memiliki 9 unit usaha budidaya kelapa sawit dan karet, serta
3 unit pabrik kelapa sawit. PMN kepada PTPN I merupakan PMN yang berasal dari konversi
kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai. Penggunaan
dan manfaat PMN kepada PTPN I disajikan pada Tabel II.6.33.
TABEL II.6.33
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- memperbaiki struktur permodalan perusahaan
- meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, melalui rekondisi dan peningkatan kapasitas
pabrik kelapa sawit yang akan menampung pembelian tandan buah segar
- mempertahankan kepemilikan negara
2
Manfaat:
- meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar,
dan meningkatkan kemampuan SDM
Sumber: Kementerian BUMN diolah
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan perusahaan yang bergerak pada
sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan,
dan penjualan komoditi perkebunan seperti teh, karet, dan kelapa sawit sebagai komoditi
utamanya, serta kakao dan kina sebagai komoditi pendukungnya. Sampai saat ini, PTPN VIII
mengelola lahan seluas 113.958 hektar yang tersebar di 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi
Jawa Barat dan Provinsi Banten. PMN kepada PTPN VIII merupakan PMN yang berasal dari
konversi kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai.
Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN VIII disajikan pada Tabel II.6.34.
TABEL II.6.34
PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
No.
Uraian
1 Penggunaan:
- menyelesaikan kewajiban kepada Pemerintah berupa konversi kewajiban utang pokok
SLA menjadi PMN
2
Manfaat:
- meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar,
dan meningkatkan kemampuan SDM
Sumber: Kementerian BUMN diolah
II.6-32
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Dana Bergulir
Alokasi dana bergulir dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp9.227,9 miliar,
meningkat 51,1 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif
Rp6.106,3 miliar. Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan (FLPP). Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk
pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (fixed rate) sepanjang masa
pinjaman, sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.
Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulir
Pusat Pembiayaan Perumahan antara lain adalah (1) menurunkan suku bunga kredit pemilikan
rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR dari semula sebesar 7,25 persen menjadi sebesar
5,0 persen dengan tenor KPR tetap, dapat mencapai 20 tahun, (2) mengembangkan kebijakan
skema kredit untuk mengakomodasi kelompok MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap,
(3) menyempurnakan kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan
hunian di perkotaan, serta (4) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepada
masyarakat (kelompok sasaran) maupun kepada lembaga pembiayaan/bank pelaksana dalam
penyaluran KPR FLPP.
Sampai dengan semester I tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir Pusat
Pembiayaan Perumahan sebesar Rp18.182,6 miliar. Dari dana tersebut dan pengembalian
pokok dana bergulir, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan telah berhasil menyalurkan dana
FLPP sebesar Rp19.399,4 miliar, yang digunakan untuk FLPP rumah sejahtera tapak sebesar
Rp19.386,0 miliar dan FLPP rumah sejahtera susun sebesar Rp13,3 miliar.
C. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Dalam RAPBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional (DPPN) sebesar negatif Rp5.000,0 miliar, sedangkan pada tahun 2015 tidak dialokasikan.
Kebijakan DPPN tahun 2016 adalah (1) DPPN dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan
program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi,
melalui pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund), dan (2) memperbesar pokok
dana pengembangan pendidikan nasional, guna meningkatkan kapasitas beasiswa, membantu
pendanaan kegiatan riset, dan keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat
bencana alam.
Akumulasi DPPN setiap tahunnya akan menjadi dana abadi pendidikan. Pemerintah hanya
memanfaatkan hasil investasi dana abadi pendidikan untuk mendanai beasiswa, riset,
dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Saat ini, dana abadi
pendidikan dikelola oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP). Beberapa kebijakan yang dilakukan LPDP terhadap pengelolaan
DPPN didasarkan antara lain untuk (1) mempersiapkan pemimpin dan profesional masa
depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, (2) mendorong riset strategis dan inovatif
yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset, (3) menjamin
keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana
abadi pendidikan yang optimal, dan (4) mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak
akibat bencana alam.
Program DPPN terdiri atas program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi
fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain program beasiswa reguler untuk
beasiswa Magister, Doktor, dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi,
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-33
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),
beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program
spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri), dan Presidential Scholarship (beasiswa magister
dan doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan
Lembaga Kepresidenan RI, untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia).
Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM
yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka
menyiapkan Indonesia sebagai negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun
2045. Melekatnya Lembaga Kepresidenan RI dalam program beasiswa ini merupakan wujud
komitmen tertinggi Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia
Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Total mahasiswa kelolaan pada
tahun 2016 akan meningkat dikarenakan LPDP masih membiayai mahasiswa program doktor
penerimaan tahun 2013 gelombang 1 sampai dengan penerimaan tahun 2016 dan mahasiswa
program magister tahun penerimaan 2013 gelombang 4 sampai dengan penerimaan tahun 2016.
Sampai dengan semester I tahun 2015, sebanyak 6.335 mahasiswa telah lulus seleksi untuk
menerima beasiswa dari LPDP sebagai pengelola DPPN. Selain itu, LPDP juga telah menyetujui
48 proposal riset dan merehabilitasi 54 ruang sekolah pada 8 sekolah.
D. Kewajiban Penjaminan Pemerintah
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah telah
memberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta
dalam proyek pembangunan, yaitu (1) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga
listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW Tahap I) sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah
Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara,
kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, (2) program percepatan
pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara,
dan gas (Proyek 10.000 MW Tahap II) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan
Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2011, (3) program percepatan penyediaan air minum sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga
oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan (4) proyek
kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema kerjasama Pemerintah dan swasta
(KPS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang
Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua
bentuk, yaitu penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit
perbankan diberikan untuk mendukung proyek 10.000 MW tahap I dan proyek percepatan
penyediaan air minum. Pemerintah menjamin penyelesaian kredit perbankan atas kedua proyek
yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terjamin. Adapun penjaminan investasi diberikan
Pemerintah untuk menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli
Listrik kepada pengembang swasta (proyek 10.000 MW tahap II). Selain itu penjaminan investasi
juga diberikan oleh Pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam
II.6-34
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
menjamin kewajiban keuangan dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
Selanjutnya terhadap penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi tersebut,
Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam RAPBN tahun 2016
sebesar negatif Rp886,2 miliar. Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP
tahun 2015 sebesar negatif Rp843,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama akibat penyesuaian
beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, yaitu
penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matriks probability of default.
Kebijakan alokasi penjaminan Pemerintah tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko fiskal atas
penjaminan yang dilakukan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit
tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek
kerja sama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun 2015 dan RAPBN tahun 2016
disajikan dalam Tabel II.6.35.
TABEL II.6.35
ALOKASI KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2015—2016
(miliar rupiah)
NO
Uraian
1.
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Batubara
2.
Percepatan Penyediaan Air Minum
3.
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Jumlah
APBNP
RAPBN
2015
2016
(792,0)
(576,0)
(1,8)
(0,9)
(49,7)
(309,3)
(843,5)
(886,2)
Sumber: Kementerian Keuangan
Melalui strategi pengelolaan utang negara tahun 2014—2017, Pemerintah juga telah
menyusun batas maksimal penjaminan sebesar 2,57 persen terhadap PDB. Selain itu,
Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan yang
meliputi, (1) mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan
benchmark pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama,
(2) prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yang terdiri atas (a) pemberian
jaminan Pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(b) penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan
kehati-hatian, (c) jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan,
(d) Pemerintah dapat mengenakan biaya (fee) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya
dan risiko dari pemberian jaminan, (e) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk
memberi jaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (escrow account) sebesar satu
kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban, (3) penyusunan/
penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum
bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien, dan (4) penghentian kebijakan
pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti
penerbitan support letter untuk proyek-proyek independent power producer (IPP) PT PLN
(Persero).
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-35
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
6.1.2.2 Pembiayaan Utang
Kebijakan pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebagai berikut
(1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik,
(3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan
sukuk yang berbasis proyek, (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama
untuk bidang infrastruktur dan energi, (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman
sebagai alternatif instrumen pembiayaan, dan (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif
dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM). Kebijakan pembiayaan utang dilakukan
dengan memertimbangkan (1) kemampuan membayar kembali (solvabilitas), (2) kemampuan
menyerap pinjaman sesuai rencana/target, (3) pemanfaatan yang diarahkan untuk kegiatan
produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk
percepatan pembangunan infrastruktur, (4) upaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB
pada level yang aman, (5) upaya minimasi biaya utang (cost of borrowing) pada tingkat risiko
yang terkendali, dan (6) upaya menjaga keseimbangan makro.
Pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp330.732,1 miliar atau
naik 18,4 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp279.380,9 miliar.
Kenaikan tersebut digunakan untuk membiayai kenaikan defisit dan pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 dipenuhi dari penerbitan SBN, pinjaman luar
negeri, dan pinjaman dalam negeri. Rencana pembiayaan utang tersebut sebagian besar dalam
mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari 3 tahun).
Berdasarkan rencana pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2016 tersebut, rasio utang pada
akhir tahun 2016 diperkirakan sebesar 25,8 persen terhadap PDB. Rincian pembiayaan utang
dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.36.
TABEL II.6.36
PEMBIAYAAN UTANG, 2015—2016
(miliar rupiah)
Uraian
APBNP
RAPBN
2015
2016
I.
Surat Berharga Negara (Neto)
297.698,4
II.
Pinjaman Luar Negeri (Neto)
(20.008,1)
48.647,0
7.500,0
1.
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek
i. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat
- Pinjaman Proyek Kementerian/Lembaga
- Pinjaman Proyek Diterushibahkan (on-granting )
ii. Penerimaan Penerusan Pinjaman
2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
1.
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah Pembiayaan Utang (Neto)
41.147,0
36.675,1
33.915,2
326.271,2
1.198,6
72.836,9
34.580,0
38.256,9
32.347,2
29.942,9
2.759,8
4.471,9
(4.471,9)
2.404,3
5.909,7
(5.909,7)
(64.183,2)
(65.728,6)
1.690,6
3.262,2
2.000,0
3.710,0
(309,4)
279.380,9
(447,8)
330.732,1
Sumber: Kementerian Keuangan
II.6-36
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)
Penerbitan SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp326.271,2 miliar
atau naik 9,6 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp297.698,4 miliar. Upaya
pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN (neto) tahun 2016 akan dilakukan
Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen
dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain
kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global,
preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.
Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat
Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN terdiri dari
Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Penerbitan ON dapat dilakukan
baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Saving
Bonds Ritel dan/atau Obligasi Negara Ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan, akan
dilakukan secara terukur guna meminimalisasi risiko refinancing utang dalam jangka pendek.
Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai acuan penentuan bunga ON
seri variable rate.
Sedangkan instrumen SBSN di pasar domestik terdiri atas SBSN reguler, sukuk project
financing, sukuk ritel (Sukri), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Surat Perbendaharaan
Negara Syariah (SPNS). Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan/proyek pada K/L,
sukuk project financing terus didorong perkembangannya. Dalam RAPBN tahun 2016,
penerbitan sukuk project financing direncanakan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian
Perhubungan sebesar Rp4.983,0 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sebesar Rp7.226,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.467,9 miliar, sehingga total
rencana penerbitan sukuk project financing dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp13.677,2 miliar.
Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan
SBN, baik SBN domestik maupun SBN valas. Kebijakan pengelolaan SBN domestik adalah
sebagai berikut. Pertama, pengembangan pasar perdana SBN domestik, antara lain dengan
(1) mengoptimalkan penerbitan di pasar domestik, terutama penerbitan SBN seri benchmark,
(2) meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal, dan target lelang penerbitan, antara
lain melalui publikasi jadwal lelang penerbitan, serta konsistensi target dan realisasi penerbitan
menuju lelang berdasarkan target (target-based auction), dimana Pemerintah bertindak sebagai
price taker, (3) mengoptimalkan metode penerbitan, antara lain pengembangan jalur distribusi
SBN ritel, pemanfaatan opsi greenshoe, dan private placement secara selektif, khususnya
bagi investor jangka panjang dan/atau pada saat likuiditas kering, (4) meningkatkan kualitas
penetapan seri benchmark (tenor dan jumlah seri benchmark) dengan mempertimbangkan
likuiditas dan preferensi investor serta kebutuhan pengelolaan risiko utang dan juga melakukan
penyederhanaan seri SUN, dan (5) meningkatkan koordinasi jadwal dan besaran target dengan
BI terkait jumlah likuiditas pasar domestik. Kedua, pengembangan pasar sekunder SBN,
antara lain dengan (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas dealer utama (primary dealers),
diantaranya melalui penyempurnaan sistem evaluasi kinerja dealer utama yang berkelanjutan,
(2) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SBN domestik, melalui pengembangan pasar repo
dan derivatif yang menggunakan SBN sebagai underlying instrument, pengembangan produk
Government Bonds Futures (GBF), dan pembelian kembali seri-seri SBN yang tidak likuid dan/
atau penukaran seri-seri SBN yang tidak likuid dengan SBN seri benchmark, (3) memperkuat
Bond Stabilization Framework (BSF) melalui reviu cakupan dan mekanisme operasionalnya,
(4) menyempurnakan electronic trading platform, khususnya trading platform untuk dealer
utama yang dapat dieksekusi dan trading platform untuk obligasi ritel (modified exchange),
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-37
Bagian II
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
(5) membentuk dedicated investor relations team, menentukan dan menyusun database target
investor, menentukan strategi komunikasi dengan investor, termasuk diantaranya menyiapkan
jadwal roadshow secara regular di dalam dan luar negeri. Ketiga, pengembangan instrumen
SBN, antara lain index-linked bonds. Keempat, menjajaki kemungkinan penyempurnaan
aturan perpajakan SBN domestik. Kelima, khusus untuk pengelolaan SBSN/sukuk, ditetapkan
tambahan arahan sebagai berikut (1) melakukan lelang penerbitan SBSN secara konsisten
untuk memastikan ketersediaan SBSN yang cukup di pasar domestik, (2) melanjutkan kajian
tentang pendirian dealer utama untuk peserta lelang SBSN secara bertahap, (3) mengupayakan
peningkatan pemahaman pelaku pasar mengenai instrumen SBSN, (4) mengkaji upaya
peningkatan minat investor, dan (5) optimalisasi pembiayaan proyek melalui SBSN PBS.
Sedangkan, kebijakan pengelolaan SBN valas adalah sebagai berikut (1) menerbitkan SBN
valas secara terukur, dengan menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan
crowding out effect di pasar domestik, menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada
tingkat risiko yang terkendali, memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta,
(2) mempertimbangkan pengelolaan portofolio utang, termasuk untuk mendukung penerapan
ALM Negara, (3) mengembangkan metode penerbitan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi
perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan serta efisiensi
waktu penerbitan dan biaya utang, (4) menyempurnakan aturan perpajakan untuk SBN valas,
(5) menerbitan SBN valas sebagai upaya untuk memperluas basis investor dan mengurangi
ketergantungan terhadap basis investor tertentu, (6) mengutamakan penerbitan dalam mata
uang hard currency seperti dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan (7) melakukan transaksi
lindung nilai sesuai kebutuhan.
6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)
Pinjaman Luar Negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.198,6 miliar
lebih tinggi dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp20.008,1 miliar. Pinjaman
luar negeri (neto) merupakan selisih antara penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dengan
alokasi untuk penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Tabel
II.6.36 menyajikan rencana pinjaman luar negeri (neto) tahun 2016. Penarikan pinjaman
program dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp34.580,0 miliar atau naik 361,1
persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp7.500,0 miliar. Kenaikan yang signifikan
ini merupakan konsekuensi dilaksanakannya kebijakan positive net flow pada pinjaman luar
negeri. Indikasi penarikan pinjaman program tahun 2016 terutama bersumber dari World Bank
dan Asian Development Bank (ADB).
Pinjaman proyek dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp38.256,9 miliar atau turun
7,0 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp41.147,0 miliar. Pinjaman proyek terdiri
atas pinjaman proyek oleh Pemerintah Pusat dan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan/
penerusan pinjaman (on-lending). Pinjaman proyek Pemerintah Pusat digunakan untuk
membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh K/L dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemda melalui mekanisme belanja hibah (on-granting). Penarikan pinjaman proyek terutama
berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, serta kreditur
komersial.
Pinjaman proyek pada K/L terutama digunakan untuk mendukung (1) pembangunan
infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
serta Kementerian Perhubungan, (2) pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi
negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan
(3) pengadaan alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan
Polri dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (minimum essential forces/MEF).
II.6-38
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Sementara itu, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemda digunakan untuk mendanai
proyek mass rapid transit (MRT) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan water resources and
irrigation sector management project phase II (WISMP II) di 115 pemerintah kabupaten/kota.
Penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp5.909,7 miliar
atau naik 32,1 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp4.471,9 miliar.
Debitur yang akan menerima alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 adalah PT
PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), dan Pemprov DKI Jakarta. Alokasi
penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan
penggunaan yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama untuk
energi melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG)
dan pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan, fasilitas
penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan
proyek-proyek infrastruktur, dan pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan
rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul.
Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan
pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut (1) komitmen pinjaman kegiatan (project
loan) baru diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi, serta membiayai
pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi,
(2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui
(a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan lender untuk
menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh lender (lenderdriven), (b) negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria
kesiapan (readiness criteria) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri,
dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman luar negeri yang
sesuai dengan target risiko dan biaya utang, (3) pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan
secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang, dan
(4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan
evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar
negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan
berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan
koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman
luar negeri.
Selain akan menempuh upaya-upaya tersebut, khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan
pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, juga akan ditempuh kebijakan antara lain
(1) melanjutkan penerusan pinjaman dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan
mempertimbangkan kemampuan pengembalian, (2) pengelolaan penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 2016 juga harus dilandasi kehati-hatian
dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran (penerimaan yang berasal
dari program/kegiatan yang telah berjalan/on-going dan program/kegiatan baru), serta
(3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan
mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang
diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD.
Disamping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam RAPBN
tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp65.728,6 miliar atau naik 2,4 persen dibandingkan
APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp64.183,2 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri dalam RAPBN tahun 2016 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-39
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
pembayaran utang dan memerhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah
kepada IDA, serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata
uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok utang luar negeri
jatuh tempo tahun 2016 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen
Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok utang luar negeri jatuh
tempo tahun 2016 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.
6.1.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Pemenuhan pembiayaan utang dari pinjaman dalam negeri (neto) dilakukan melalui penarikan
secara bruto atas pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dalam
RAPBN tahun 2016, Pemerintah merencanakan pengadaan pinjaman dalam negeri (bruto)
dengan memanfaatkan sumber dana dari perbankan BUMN/BUMD sebesar Rp3.710,0 miliar
atau naik 85,5 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.000,0 miliar. Kenaikan
yang signifikan ini dikarenakan naiknya kebutuhan anggaran untuk membiayai belanja alutsista
dan almatsus. Arah kebijakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk
upaya pemberdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian
Pertahanan dan Polri.
Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung
pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman
dalam negeri, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam
negeri, dan (3) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri. Selain melakukan
penarikan pinjaman, Pemerintah merencanakan untuk membayar cicilan pokok sebesar negatif
Rp447,8, miliar atau naik 44,7 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif
Rp309,4 miliar.
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah
Dalam RAPBN jangka menengah (2017—2019), defisit anggaran ditargetkan semakin menurun
dan keseimbangan primer (primary balance) akan positif. Sejalan dengan itu, pembiayaan
anggaran dalam periode tersebut juga akan menurun. Penurunan pembiayaan anggaran tersebut
terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta menjaga
keberlanjutan pengendalian rasio utang terhadap PDB. Perkembangan dan proyeksi defisit dan
pembiayaan anggaran dalam tahun 2010—2019, disajikan dalam Grafik II.6.7.
GRAFIK II.6.7
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2019
(miliar Rp)
(%)
300.000
3
250.000
200.000
2
150.000
100.000
1
50.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Pembiayaan Anggaran
2015
APBNP
2016
RAPBN
2017
Proyeksi
2018
Proyeksi
2019
Proyeksi
0
% Defisit Anggaran terhadap PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
II.6-40
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019
Bagian II
Untuk memenuhi pembiayaan anggaran yang direncanakan dalam RAPBN jangka menengah,
Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan nonutang
dan utang. Kebijakan pembiayaan nonutang dalam RAPBN jangka menengah, antara lain
(1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis, (2) mendukung pembangunan infrastruktur
melalui alokasi pada PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan, (3) mendukung
pemberdayaan KUMKM melalui alokasi pada PMN dan dana bergulir, (4) mendukung
peningkatan kapasitas usaha BUMN melalui alokasi pada PMN, (5) mendukung pemenuhan
kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI dan badan usaha lain serta mempertahankan
persentase kepemilikan modal melalui alokasi pada PMN, (6) mendukung pemenuhan
ketersediaan rumah murah bagi MBR melalui alokasi pada dana bergulir, (7) melanjutkan
program dana pengembangan pendidikan nasional, dan (8) melakukan optimalisasi penerimaan
cicilan pengembalian penerusan pinjaman.
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan melalui utang dalam jangka menengah mencakup
(1) optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber
utang dari luar negeri sebagai pelengkap, (2) pengembangan instrumen dan perluasan basis
investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai
kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali, (3) pemanfaatan fleksibilitas
pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko
yang optimal, (4) pemanfaatan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, (5) pengelolaan
utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara, dan (6) peningkatan transparansi dan
akuntabilitas.
Dalam rangka pembiayaan anggaran melalui utang, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian
tiga sasaran utama, yaitu (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB, (2) penggunaan utang
secara selektif, dan (3) optimalisasi pemanfaatan utang. Berkenaan dengan upaya pengendalian
rasio utang terhadap PDB, Grafik II.6.8 menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang
Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2010—2019.
GRAFIK II.6.8
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010-2019
(triliun rupiah)
16.000
(%)
27
14.000
25
12.000
23
10.000
8.000
21
6.000
19
4.000
17
2.000
0
2010
2011
2012
2013
Stok Utang Pemerintah
2014
2015
APBNP
PDB
2016
RAPBN
2017
Proyeksi
2018
Proyeksi
2019
Proyeksi
15
Rasio Utang terhadap PDB (RHS)
Catatan: Angka PDB menggunakan Realisasi seri 2010 Atas Harga Berlaku
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
II.6-41
Bab 1 Pendahuluan
Bagian III
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya dihadapkan
pada berbagai macam tantangan perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik,
yang selanjutnya memengaruhi besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar
penyusunan APBN. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat memicu tekanan terhadap APBN,
yaitu kemungkinan terealisasinya jaminan yang diberikan oleh Pemerintah, keberlanjutan
program jaminan sosial, kemungkinan Pemerintah kalah dalam perkara gugatan oleh pihak
ketiga, dan terjadinya bencana alam yang mewajibkan Pemerintah menyediakan dana untuk
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Pengalaman menunjukkan bahwa gejolak ekonomi global akan memengaruhi pengelolaan
APBN. Krisis keuangan global dan kenaikan harga minyak mentah dunia hingga menembus
US$140 per barel pada tahun 2008 berdampak sangat besar terhadap APBN. Dampak yang
sangat terasa adalah membengkaknya subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN. Tanpa adanya
pengelolaan risiko yang baik, tentu kejadian-kejadian semacam itu bisa menjadi ancaman
bagi APBN dan kesinambungan fiskal pada umumnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan
langkah terobosan kebijakan fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat pada awal tahun
2015, dengan melakukan penerapan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak
solar serta penghapusan subsidi untuk premium. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk
meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk
meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerikat Serikat (AS). Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi
dengan baik akan membebani anggaran dan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi, yang
selanjutnya akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong
capital outflow, dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi.
Saat ini kondisi perekonomian global akan memengaruhi pasar keuangan dan ekonomi dunia,
yang selanjutnya memiliki potensi berdampak pada pasar keuangan dan perekonomian
Indonesia. Risiko ekonomi global yang perlu diperhatikan antara lain normalisasi fed fund,
perlambatan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global.
Normalisasi Fed Fund Rate di Amerika Serikat
Sesudah berakhirnya kebijakan quantitative easing ke-3 oleh Federal Reserve (FED) pada
bulan Oktober 2014, pasar mulai mengantisipasi kapan Fed akan mulai menaikkan suku bunga
bank sentral (Fed Fund Rate) yang saat ini di level nyaris nol persen. Antisipasi kenaikan
tingkat bunga fed fund rate adalah menguatnya mata uang AS terhadap hampir semua mata
uang negara-negara di dunia. Salah satu yang terkena dampaknya adalah mata uang rupiah
yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS dari sekitar Rp12.400 pada awal tahun 2015
menjadi sekitar Rp13.300 pada awal Juli 2015. Pelemahan rupiah mempunyai dampak pada
postur APBN terutama yang menggunakan dolar AS sebagai komponen perhitungan. Dampak
positif dari pelemahan rupiah akan menambah penerimaan perpajakan yang terkait dengan
aktivitas perdagangan internasional, PPh migas, dan PNBP SDA migas. Dari sisi ekspor
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.1-1
Bab 1 Pendahuluan
Bagian III
pelemahan rupiah juga akan memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Namun di
sisi lainnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga berdampak terhadap meningkatnya
pembayaran kewajiban valas Pemerintah, subsidi energi, DBH migas dan menurunnya bid
pada lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang berakibat naiknya yield penerbitan.
Risiko yang perlu diantisipasi atas kenaikan fed fund rate adalah kemungkinan terjadinya
pembalikan yang tiba-tiba (sudden reversal) arus modal dari dalam negeri khususnya yang
berasal dari investasi portofolio (SBN dan Saham) kembali ke luar negeri. Kondisi tersebut
dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan. Untuk itu, Pemerintah
telah melakukan mitigasi melalui mekanisme bond stabilization framework (BSF) pasar SBN
dan fasilitas pembiayaan kontinjensi.
Perlambatan Ekonomi Dan Gejolak Pasar Saham Tiongkok
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat selama tiga dekade terakhir telah
mentransformasi Tiongkok dari perekonomian negara berkembang menjadi perekonomian
nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Selama tiga dekade peran Tiongkok
terhadap perekonomian dunia sangat signifikan, yaitu sebagai pembeli utama komoditas
dunia seperti komoditas mineral, logam, pertanian dan energi. Permintaan Tiongkok yang
sangat besar terhadap komoditas telah menyebabkan naiknya harga komoditas di pasar dunia
secara signifikan, dan mendorong pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas, seperti
Brasil, Indonesia, Rusia, dan Australia.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dekade terakhir rata-rata di atas 10,0 persen atau double
digit, namun apabila dicermati dalam lima tahun terakhir mulai mengalami perlambatan, yaitu
dari 10,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0 persen pada tahun 2015. Risiko dari gejolak
pasar saham dapat mengancam penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih lanjut.
Potensi risiko susulan dari gejolak pasar saham Tiongkok dikhawatirkan akan menyebabkan
pasar keuangan dunia menjadi tidak stabil dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia.
Bagi Indonesia yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, selain menurunnya
pendapatan pemerintah akibat penurunan harga komoditas, gejolak pasar saham Tiongkok
dapat berpengaruh pada pembiayaan infrastruktur.
Penurunan harga komoditas global
Dampak utama penurunan pertumbuhan ekonomi dunia adalah mulai berkurangnya
permintaan akan komoditas sehingga harga komoditas utama mulai mengalami tren
penurunan tajam. Komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batubara, CPO, karet, tembaga
dan lainnya mengalami penurunan harga yang signifikan, rata-rata lebih dari 40 persen
sejak harga tertinggi pada tahun 2014. Penurunan harga komoditas tersebut berdampak
pada nilai ekspor Indonesia yang menurun, dari nilai ekspor tertinggi pada tahun 2011 yaitu
US$203 miliar menjadi US$176 miliar pada tahun 2014.
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal
Pengungkapan risiko fiskal telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN tahun 2008 dan
terus berlanjut hingga sekarang. Pada Tabel III.1.1 disajikan ikhtisar pengungkapan sumber
risiko fiskal.
III.1-2
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 1 Pendahuluan
Bagian III
TABEL III.1.1
IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL
No
1
2008-2009
Sensitivitas Asumsi Ekonomi
Makro
2010-2015
2016
Analisis Sensitivitas
Risiko Deviasi APBN
a. Sensitivitas Asumsi Ekonomi
b. Makro
Sensitivitas Variabel Ekonomi
a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi
Makro terhadap Risiko Fiskal
Makro
b. Risiko Deviasi Pendapatan dan
Belanja Negara
2 Risiko Utang
Risiko Utang Pemerintah Pusat
3 Proyek Pembangunan
Infrastruktur
4 Badan Usaha Milik Negara
Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Kewajiban Kontinjensi Pemerintah
Pusat
Pusat
a. Proyek Pembangunan
a. Dukungan dan/atau Jaminan
Infrastruktur
Pemerintah pada Proyek
Pembangunan Infrastruktur
5
Program Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua (THT)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
c. Risiko Utang Pemerintah
b. Program Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua (THT)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
b. Program Jaminan Sosial
Nasional dan Program
Pensiun, serta THT PNS
6 Sektor Keuangan:
Bank Indonesia dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS)
c. Kewajiban menjaga modal
minimum lembaga keuangan
tertentu: BI dan LPS
c. Risiko Penugasan Khusus
Ekspor
7
d. Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
d. Risiko Fiskal dari Lembaga
Keuangan Tertentu (BI, LPS,
LPEI)
e. Keanggotaan pada Organisasi Risiko Fiskal Tertentu
dan Lembaga Keuangan
a. Risiko Bencana Alam
8 Keanggotaan Organisasi
Internasional
(3 )
Internasional
9 Bencana Alam
10 Desentralisasi Fiskal
f. Bencana Alam
Mandatory Spending
(4 )
(5 )
Transaksi Internasional
11 Lumpur Sidoarjo (1 )
b. Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
c. Risiko Transaksi Internasional
d. Risiko Program Pembiayaan
Perumahan
Desentralisasi Fiskal: Pemekaran
Daerah
(2 )
Keterangan:
(1 ) sumber risiko fiskal di tahun 2008
(4) sumber risiko fiskal mulai tahun 201 3
(2) sumber risiko fiskal di tahun 201 0-201 2
(5) sumber risiko fiskal mulai tahun 201 5
(3) sumber risiko fiskal di tahun 201 0-201 3
Sumber: Kementerian Keuangan
Atas upaya pengungkapan risiko fiskal ini, Pemerintah mendapatkan apresiasi dari berbagai
lembaga dalam negeri maupun luar negeri termasuk IMF dalam Report on the Observance
of Standards and Codes (ROSC) - Fiscal Transparency Module – Update tahun 2010
mengapresiasi pernyataan risiko fiskal yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. IMF
menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu pionir dalam penyusunan risiko fiskal.
Selain itu, sesuai hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan tentang Transparansi Fiskal tahun
2013 dinyatakan bahwa Subbab Risiko Fiskal telah memenuhi asas-asas keterbukaan publik.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.1-3
Bagian III
Bab 1 Pendahuluan
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal
Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan
tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan
defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi
ini didasari atas kondisi bahwa risiko fiskal APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang
hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di
sisi pembiayaan anggaran.
Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan
kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal,
(2) meningkatkan keterbukaan (transparency) fiskal, (3) meningkatkan tanggung jawab
(accountability) fiskal, serta (4) memastikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan
kebijakan fiskal diharapkan dipahami oleh seluruh elemen bangsa sehingga APBN yang
sehat dan berkesinambungan akan senantiasa terjaga kedepannya. Pada tahun 2016, sumber
risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) risiko deviasi anggaran
pendapatan dan belanja negara; (2) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan
(3) risiko fiskal tertentu, seperti tercantum dalam Tabel III.1.1.
III.1-4
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
BAB 2
SUMBER RISIKO FISKAL
2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Selama ini, APBN disusun berdasarkan beberapa variabel yang sangat memengaruhi sebagai
berikut: (1) indikator-indikator ekonomi makro yang mendasari penetapan asumsi dasar
ekonomi makro; (2) peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (3) berbagai
langkah antisipasi dan mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana
alam; dan (4) langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif
(administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara,
dan pembiayaan anggaran. Variabel-variabel tersebut akan memengaruhi besaran target
pendapatan negara, alokasi belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Perubahan-perubahan
yang terjadi pada variabel tersebut dan deviasi dari target pendapatan negara, belanja negara,
dan pembiayaan anggaran akan berdampak pada realisasi APBN dan dapat menimbulkan
risiko fiskal.
Dalam risiko deviasi APBN akan dijelaskan mengenai risiko asumsi dasar ekonomi makro,
risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, serta risiko utang Pemerintah.
2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dinamika ekonomi baik domestik maupun global berdampak pada APBN melalui indikatorindikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN.
Asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN meliputi pertumbuhan
ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/
ICP), lifting minyak, dan lifting gas .
2.1.1.1
Sensitivitas RAPBN Tahun 2016 terhadap Perubahan
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menyusun RAPBN
tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula
ditetapkan akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara,
defisit, dan pembiayaan anggaran. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap
postur RAPBN tahun 2016 dapat ditransmisikan sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016, baik pada sisi pendapatan
maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain
memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak
lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan
memengaruhi belanja negara pada anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil
(DBH) pajak. Selain itu, perubahan pada sisi pendapatan negara akan memengaruhi besaran
dana alokasi umum (DAU) mengingat perhitungan alokasi DAU merupakan persentase
tertentu dari penerimaan dalam negeri (PDN) neto. Selanjutnya, perubahan alokasi DAU
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-1
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
akan memengaruhi besaran dana otonomi khusus mengingat perhitungan dana otonomi
khusus merupakan persentase tertentu dari DAU. Sementara itu, setiap perubahan pada sisi
belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan
kesehatan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan
minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja
negara sesuai amanat konstitusi.
Tingkat inflasi memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016 melalui produk domestik bruto
(PDB) nominal. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan
terutama PPh nonmigas, PPN, PBB dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan
penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh perubahan DBH pajak, DAU, anggaran
pendidikan, dan anggaran kesehatan.
Selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi
belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut
selanjutnya akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik
pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut
terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar AS sebagai komponen
perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan
memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti
PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan
nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas.
Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh
terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP
SDA migas. Sementara itu pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak
pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan
pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran RAPBN tahun 2016 terutama
pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan.
Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap
penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan ICP antara
lain akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP
SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan lifting gas akan memengaruhi besaran RAPBN
tahun 2016 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu
penerimaan PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas, serta alokasi anggaran pendidikan dan
kesehatan.
Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN tahun 2016 dihitung
dengan mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi asumsi dasar
ekonomi makro, besaran deviasinya, dan dampak perubahannya pada postur RAPBN tahun
2016. Untuk mengukur probabilitas terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro tersebut,
Pemerintah melakukan beberapa langkah tindakan. Saat ini, Pemerintah telah mengembangkan
sistem informasi guna memonitor perkembangan data asumsi dasar ekonomi makro, seperti
pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan harga minyak, dan pergerakan
III.2-2
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
suku bunga. Melalui sistem informasi tersebut, dilakukan perhitungan estimasi probabilitas
dan besaran deviasi asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun.
Disamping menggunakan sistem informasi, Pemerintah juga secara berkala melakukan diskusi
dengan pakar/analis ekonomi untuk secara bersama membahas perkiraan kondisi ekonomi
tahun berjalan. Sensitivitas RAPBN tahun 2016 terhadap asumsi dasar ekonomi makro 2016
disajikan dalam Tabel III.2.1.
Tabel III.2.1
SENSITIVITAS RAPBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)
URAIAN
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. PNBP
Pertum buhan
Ekonom i ↑
+0,1%
1,1
1 ,1
Inflasi ↑
SPN ↑
Nilai T ukar
Rupiah ↑
ICP ↑
Lifting ↑
+1%
+1%
+Rp100/US$
+US$1
+10rb
1,5
1 ,5
-
7 ,6
7 ,6
-
-
10,3
1 0,3
-
-
-
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
0,1
0,0
0,1
-
0,5
0,1
0,4
2,5
0,7
1 ,8
-
3,9
1 ,3
2 ,6
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
1,0
-
1,0
5,1
-
6,4
D. Pem biay aan
Kelebihan/(Kekurangan)
Pem biay aan
-
1,0
-
1,0
5,1
-
1,4
1 ,4
-
-
-
3,7
2 ,0
1 ,7
-
5,0
2 ,5
2 ,5
3,5
0,8
2 ,7
-
3,9
0,8
3 ,1
1,6
0,2
1 ,4
-
3,0
0,4
2 ,6
-
1,7
1 ,7
-
2,3
1 ,5
0,8
-
3,4
2 ,2
1 ,2
2,5
1 ,8
0,7
-
3,6
2 ,5
1 ,1
0,5
0,1
0,4
-
1,0
0,3
0,7
1,4
-
1,6
0,3
-
1,0
1,1
-
2,0
(1,7 ) -
(1,4)
6,4
(1,7 ) -
(0,3) (1,4)
1,1
-
(0,1)
1,5
0,3
-
1,0
1,1
-
2,0
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Sementara itu, Tabel III.2.2 menunjukkan deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2010-2015.
Deviasi asumsi dasar ekonomi
makro
mengakibatkan
terjadinya
perbedaan
2015**
2011
2012
2013
2014
Uraian
2010
antara target APBN dengan
(0,1)
Pertumbuhan ekonomi (%)
0,4
0,0
(0,2)
(0,5)
(0,4)
realisasinya,
yaitu
pada
3,1
0,6
Inflasi (%)
1,7
(1,9)
(2,5)
1,2
pendapatan negara, belanja
SPN 3 bulan rata-rata (%)
0,1
(0,8)
(1,8)
860,0
(0,2)
0,2
negara,
dan
pembiayaan
600
Nilai tukar (Rp/USD)
(113,0)
79,0
384,0
(0,5)
278,0
anggaran.
Namun
untuk
ICP (USD/barel)
(0,6)
16,5
7,7
(2,0)
(8,0)
(45)
(0,1)
Lifting minyak (juta barel per hari)
(0,0)
(0,0)
(0,1)
(0,0)
(0,0)
beberapa pos tertentu seperti
Lifting gas (juta barel per hari)****
(0,0)
0,0
(0,0)
DAU, dana otonomi khusus
*
Angka positif m enunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asum siny a. Untuk nilai tukar, angka positif
m enunjukkan depresiasi.
dan penyesuaian, realisasi
**
Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 2 01 5.
asumsi dasar ekonomi makro
*** Sejak APBNP 2 01 1 m enggunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan
tidak berpengaruh terhadap
**** Sejak APBN 2 01 3 lifting gas m enjadi salah satu asum si ekonom i m akro
Sum ber: Kem enterian Keuangan.
pos tersebut. Apabila realisasi
defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut merupakan
risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.
TABEL III.2.2
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALISASINYA, 2010-2015
2.1.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja
perekonomian global dan domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi
makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Besaran asumsi dasar
ekonomi makro tersebut digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun sensitivitas
APBN. Apabila asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang sebelumnya
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-3
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
diproyeksikan, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran
dalam postur APBN juga mengalami perubahan. Di samping itu, besaran pendapatan negara,
belanja negara, dan pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh baseline kebijakan serta policy
measure yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas
APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda. Sensitivitas
proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro disajikan
dalam Tabel III.2.3
Tabel III.2.3
SENSITIVITAS PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH
TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017-2019
(triliun rupiah)
2017
URAIAN
Pertum buhan
Ekonom i ↑
Inflasi ↑
SPN ↑
Nilai T ukar
Rupiah ↑
ICP ↑
Lifting ↑
+0,1%
+1%
+1%
+Rp100/US$
+US$1
+10rb
1,3
1 ,3
-
-
1,8
1 ,8
-
10,9
1 0,9
-
-
13,5
1 3 ,5
-
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
0,1
0,0
0,1
-
0,6
0,1
0,5
3,3
0,9
2 ,4
-
5,7
2 ,2
3 ,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
1,2
-
1,2
7 ,6
-
7 ,8
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. PNBP
D. Pem biay aan
Kelebihan/(Kekurangan)
Pem biay aan
-
1,2
7 ,6
-
-
4,0
2 ,3
1 ,7
-
5,4
2 ,8
2 ,6
3,6
0,8
2 ,8
-
4,2
0,8
3 ,4
2,3
0,4
1 ,9
-
2,4
0,4
2 ,0
-
2,1
2 ,1
-
2,0
1 ,2
0,8
-
3,0
1 ,8
1 ,2
2,6
1 ,8
0,8
-
3,2
2 ,2
1 ,0
0,5
0,1
0,4
-
0,9
0,2
0,7
(1,4)
2,0
-
2,4
1,0
-
1,0
1,5
-
1,8
(0,5)
-
0,0
1,5
-
2,4
(2,1) -
-
1,2
1,4
1 ,4
-
-
7 ,8
(2,1) -
(1,4)
1,0
-
1,0
1,5
-
1,8
2018
URAIAN
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. PNBP
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
Pertum buhan
Ekonom i ↑
Inflasi ↑
SPN ↑
Nilai T ukar
Rupiah ↑
ICP ↑
Lifting ↑
+0,1%
+1%
+1%
+Rp100/US$
+US$1
+10rb
1,5
1 ,5
-
-
2,1
2 ,1
-
13,3
1 3 ,3
-
-
17 ,2
1 7 ,2
-
0,1
0,0
0,1
-
0,7
0,2
0,5
4,1
1 ,0
3 ,1
-
6,9
2 ,9
4 ,0
1,4
-
1,4
9,2
-
10,3
D. Pem biay aan
Kelebihan/(Kekurangan)
Pem biay aan
-
1,4
9,2
-
-
4,4
2 ,7
1 ,7
-
5,7
3 ,1
2 ,6
3,6
0,8
2 ,8
-
4,2
0,8
3 ,4
1,8
0,4
1 ,4
-
2,9
0,4
2 ,5
-
2,4
2 ,4
-
2,2
1 ,3
0,9
-
3,1
1 ,8
1 ,3
2,6
1 ,8
0,8
-
3,5
2 ,4
1 ,1
0,5
0,1
0,4
-
0,9
0,2
0,7
(1,4)
2,2
-
2,6
0,7
-
1,0
1,3
-
2,0
(0,4)
-
(0,1)
1,8
-
2,5
(2,4) -
-
1,4
1,4
1 ,4
-
-
10,3
(2,4) -
(1,4)
0,7
-
1,0
1,3
-
2,0
2019
URAIAN
Pertum buhan
Ekonom i ↑
Inflasi ↑
SPN ↑
+1%
+1%
+0,1%
-
-
2,4
2 ,4
-
15,5
1 5,5
-
-
20,1
2 0,1
-
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
0,1
0,0
0,1
-
0,8
0,2
0,6
4,8
1 ,2
3 ,6
-
7 ,8
3 ,0
4 ,8
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
1,6
-
1,7
10,7
-
12,3
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. PNBP
1,8
1 ,8
D. Pem biay aan
Kelebihan/(Kekurangan)
Pem biay aan
-
1,6
-
1,7
10,7
-
1,4
1 ,4
-
Nilai T ukar
Rupiah ↑
+Rp100/US$
+US$1
+10rb
-
-
4,8
3 ,1
1 ,7
-
6,1
3 ,5
2 ,6
3,6
0,8
2 ,8
-
4,2
0,8
3 ,4
1,8
0,4
1 ,4
-
2,9
0,4
2 ,5
-
2,7
2 ,7
-
2,2
1 ,2
1 ,0
-
3,3
1 ,9
1 ,4
2,7
1 ,9
0,8
-
3,5
2 ,3
1 ,2
0,5
0,1
0,4
-
1,1
0,3
0,8
(1,4)
2,6
-
2,8
0,7
-
0,9
1,3
-
1,8
(0,4)
-
(0,2)
2,2
-
2,6
(2,7 ) -
12,3
Lifting ↑
ICP ↑
(2,7 ) -
(1,4)
0,7
-
0,9
1,3
-
1,8
Sum ber: Kem enterian Keuangan
III.2-4
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan
Variabel Ekonomi Makro
Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target
penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi
kewajiban kontinjensi kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari
penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian
pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui
subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban
kontinjensi berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN,
seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek fast track program tahap I (FTP I).
Macro Stress Test BUMN
Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko makro terhadap
BUMN dilakukan dengan menggunakan model macro stress test. Dalam model tersebut,
metode yang digunakan adalah stress testing atau uji ketahanan dengan skenario berdasarkan
perubahan faktor risiko makro secara parsial. Variabel asumsi dasar ekonomi makro yang
digunakan dalam uji ketahanan tersebut adalah (1) pertumbuhan ekonomi; (2) nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS; (3) suku bunga SPN 3 bulan; dan (4) harga minyak mentah Indonesia
(ICP). Sementara itu, pengujian macro stress test dilakukan dengan menggunakan sampel 22
BUMN yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUMN yang memberikan penerimaan
fiskal terbesar; (2) BUMN yang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (3) BUMN yang
mewakili sektor dalam perekonomian.
Hasil dari stress testing adalah dampak risiko fiskal akibat perubahan ekstrem dari empat
variabel asumsi dasar ekonomi makro yang dinyatakan dalam lima indikator utama,
yaitu: (1) persentase perubahan penerimaan APBN dari BUMN baik pajak maupun PNBP;
(2) persentase perubahan nilai utang bersih portofolio BUMN; (3) persentase perubahan
belanja APBN berupa subsidi melalui BUMN; (4) persentase perubahan nilai aset bersih
portofolio BUMN, dan (5) persentase perubahan kewajiban kontinjensi dari portofolio BUMN.
Hasil Macro Stress Test
Stress test dilakukan untuk melihat dampak atas perubahan ekstrem satu variabel asumsi
dasar ekonomi makro terhadap indikator utama dimana variabel asumsi dasar ekonomi
makro lainnya diasumsikan tidak berubah (ceteris paribus). Variabel ekonomi makro yang
dipilih untuk menguji indikator utama tersebut merupakan skenario kondisi ekonomi makro
terburuk yang dapat terjadi, diantaranya (1) kenaikan harga minyak dunia US$20 per barel
lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (2) kenaikan kurs valuta dolar AS 20,o persen
lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (3) kenaikan suku bunga mencapai 3,0 persen di
atas perkiraan; serta (4) pertumbuhan ekonomi 2,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan
perkiraan. Uji dilakukan berdasarkan skenario baseline (kondisi ekonomi makro sesuai asumsi
APBN).
Hasil analisis model macro stress test portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara
dari BUMN tahun 2016 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga secara agregat berpengaruh
secara positif pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan
pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sedangkan pengaruh positif dari kenaikan harga
minyak dan kurs bersumber dari BUMN yang memiliki pendapatan terkait dengan energi dan
komoditi serta penerima subsidi untuk kewajiban pelayanan umum. Sedangkan penurunan
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-5
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar
2,0 persen akan memberikan pengaruh secara
negatif sekitar 2,0 persen pada penerimaan
negara dari portofolio BUMN. Hasil analisis
model macro stress test portofolio BUMN
disajikan pada Grafik III.2.1.
GRAFIK III.2.1
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
PORTOFOLIO BUMN TERHADAP PERUBAHAN
PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2016
Bunga + 3%
Sementara itu, hasil analisis model macro
stress test untuk BUMN sektor keuangan
menunjukkan bahwa peningkatan suku
Kurs + 20%
bunga merupakan faktor makro yang paling
berpengaruh pada penerimaan negara dari
BUMN sektor keuangan, ceteris paribus.
PDB - 2%
Sebaliknya, penurunan tingkat pertumbuhan
ekonomi akan berpengaruh secara negatif
-10%
-5%
0%
5%
10%
cukup besar pada penerimaan negara
Sumber: Kementerian Keuangan
tersebut. Nilai hutang bersih BUMN sektor
keuangan terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kurs valas. Pengaruh positif
atau negatif dari kedua faktor makro tersebut bergantung pada seberapa besar total eksposur
pada neraca BUMN tersebut. Sedangkan pengaruh faktor penurunan tingkat pertumbuhan
ekonomi bergantung pada korelasinya dengan agregat pertumbuhan dana pihak ketiga. Nilai
aset bersih BUMN sektor keuangan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan suku bunga
dan secara negatif oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis model macro
stress test untuk BUMN sektor keuangan tahun 2016 disajikan pada Grafik III.2.2.
Harga Minyak + US$20/barel
GRAFIK III.2.2
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN
Bunga + 3%
Bunga + 3%
Harga Minyak + US$20/barel
Harga Minyak + US$20/barel
Kurs + 20%
Kurs + 20%
PDB - 2%
PDB - 2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-10%
Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016
-5%
0%
5%
10%
Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016
Bunga + 3%
Harga Minyak + US$20/barel
Kurs + 20%
PDB - 2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Perubahan Nilai Aset Bersih BUMN T ahun 2016
Sumber: Kementerian Keuangan
III.2-6
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Selanjutnya, hasil analisis model macro stress test untuk BUMN nonkeuangan disajikan pada
Grafik III.2.3. Peningkatan harga minyak dan kurs valas akan meningkatkan penerimaan
negara dari BUMN nonkeuangan akibat pendapatan dari BUMN penghasil energi dan
komoditi. Peningkatan total agregat pendapatan portofolio BUMN nonkeuangan akibat kedua
faktor makro tersebut juga menyebabkan mengecilnya agregat nilai hutang bersih. Faktor
risiko penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada variabel
penerimaan negara dari BUMN, total nilai hutang bersih, total aset bersih dan total subsidi.
Meskipun demikian, kewajiban kontinjensi semakin meningkat dengan penurunan tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut.
GRAFIK III.2.3
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
UNTUK BUMN NONSEKTOR KEUANGAN
Bunga + 3%
Bunga + 3%
Harga Minyak + US$20/barel
Harga Minyak + US$20/barel
Kurs + 20%
Kurs + 20%
PDB - 2%
PDB - 2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016
-10%
-5%
0%
Bunga + 3%
Bunga + 3%
Harga Minyak + US$20/barel
Harga Minyak + US$20/barel
Kurs + 20%
Kurs + 20%
PDB - 2%
PDB - 2%
-10%
-5%
0%
5%
Nilai Aset Bersih T ahun 2016
10%
5%
10%
Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016
-10%
-5%
0%
5%
10%
Perubahan Kewajiban Kontinjensi tahun 2016
Sumber: Kementerian Keuangan
Indikator
ekonomi makro dapat pula memengaruhi kesinambungan pembangunan
infrastruktur hingga tahap ketika dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Sebagai contoh,
kenaikan kurs valas dapat memengaruhi besarnya nilai investasi dari suatu infrastruktur yang
sedang dalam tahap konstruksi. Faktor makro ini juga berpengaruh pada besaran kewajiban
kontinjensi ekplisit yang diberikan oleh Pemerintah. Risiko fiskal yang bersumber dari
percepatan pembangunan proyek disajikan dalam Boks III.2.1.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-7
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
BOKS III.2.1
RISIKO FISKAL DARI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR
Salah satu agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) Presiden terpilih tahun 2015 - 2019 adalah
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan
infrastruktur. BUMN selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah yang diberi penugasan untuk
melaksanakan pembangunan infrastruktur, memerlukan dukungan Pemerintah baik dalam bentuk
penguatan modal maupun penjaminan terhadap pinjaman
Pemerintah telah memberikan penjaminan terhadap pinjaman PT PLN (Persero) untuk
melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama.
Penjaminan tersebut menimbulkan eksposur kepada keuangan negara. Grafik di bawah ini
merupakan hasil stress test terhadap posisi pinjaman, pembayaran pokok dan bunga pada tahun
2016 bila terjadi kejutan (shock) kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen dan kenaikan suku bunga
sebesar 300 basis poin pada pinjaman PT PLN (Persero) pada proyek FTP I yang dijamin oleh
Pemerintah.
Sumber: Model Macro Stress Test, Kementerian Keuangan
Pinjaman yang dilakukan oleh PT PLN
(Persero) dalam rangka FTP I dengan
pinjaman sebesar Rp40,6 triliun pada
tahun
2016
menimbulkan
kewajiban
untuk
pembayaran
bunga
sekitar
Rp1,9 triliun dan pembayaran pokok sebesar
Rp9,3 triliun. Kenaikan kurs valas sebesar
20,0 persen akan meningkatkan jumlah
nominal bunga, pokok dan sisa pinjaman yang
harus dibayarkan. Sedangkan kenaikan suku
bunga akan berpengaruh pada beban bunga
untuk pinjaman dengan bunga mengambang.
2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara
Risiko deviasi pendapatan dan belanja negara diungkapkan untuk memberikan informasi
atas berbagai kemungkinan terjadinya deviasi pada penerimaan dan belanja negara. Deviasi
pendapatan dan belanja negara diukur dari selisih antara target penerimaan dan pagu belanja
negara dengan realisasinya. Hal ini dilakukan guna merumuskan langkah-langkah kebijakan
(policy measures) yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam mengamankan APBN.
Dalam risiko deviasi pendapatan dan belanja negara akan dibahas mengenai risiko pelaksanaan
pemungutan pajak, pengeluaran yang diwajibkan (mandatory spending), dan kualitas belanja
negara.
2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan ditargetkan meningkat sekitar 5,1 persen dari APBNP
tahun 2015 atau 14,5 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Dalam upaya mencapai target
tersebut, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain, pertama menyempurnakan
sistem teknologi informasi untuk memperkuat dan memperluas basis data perpajakan.
Kedua, melakukan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik terkait
perbaikan proses bisnis, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai serta penguatan
Kantor Pusat dan Unit Vertikal. Ketiga, secara terus menerus Pemerintah menyempurnakan
peraturan perundangan di bidang perpajakan termasuk melakukan pengajuan perubahan UU
III.2-8
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keempat, Pemerintah akan meningkatkan upaya
penegakan hukum seperti peningkatan penagihan aktif melalui blokir rekening, penyitaan
aset, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan (gijzeling). Kelima, akan dilakukan upaya
ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dan intensifikasi termasuk dengan
meningkatkan penggalian potensi pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan sasaran
Orang Pribadi Golongan Pendapatan Tinggi dan Menengah Atas, dan mengenakan pajak pada
sektor ekonomi informal termasuk UKM melalui pendekatan end-to-end process.
Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko bahwa upaya-upaya tersebut tidak terlaksana secara
optimal sehingga belum mendukung pemenuhan target penerimaan perpajakan seperti yang
diharapkan. Di tingkat operasional, apabila transformasi kelembagaan DJP tidak berjalan
seperti yang diharapkan, maka hal tersebut dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam
upaya memenuhi target penerimaan perpajakan termasuk terkait dengan kurangnya jumlah
dan kapasitas Account Representative, pemeriksa, juru sita, dan penyidik. Selain itu, terdapat
risiko bahwa upaya penguatan law enforcement belum efektif, sehingga banyak pemeriksaan
dan penyidikan pajak belum membawa efek jera (deterrent) bagi WP lain. Upaya ekstensifikasi
perpajakan juga berhadapan dengan risiko kegagalan karena belum didukung basis data
perpajakan yang memadai. Dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak karena
risiko tersebut di atas akan berpengaruh pada meningkatnya defisit sehingga perlu dicarikan
sumber pembiayaannya.
2.1.2.2 Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (Mandatory
Spending)
Pengeluaran negara yang diwajibkan (mandatory spending) adalah pengeluaran negara untuk
program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di
antaranya sebagai berikut
1. Kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai
amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan
dari APBN/APBD.
2. Kewajiban penyediaan dana perimbangan berupa DAU sekurang-kurangnya sebesar
26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, DBH, dan DAK sesuai ketentuan UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
3. Penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai UU
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dan Provinsi Papua yang mencakup
Provinsi Papua dan Papua Barat (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang). Besaran dana otonomi khusus dimaksud
masing-masing sebesar 2 (dua) persen dari DAU Nasional.
4. Alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari APBN di luar
gaji, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Alokasi dana desa sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK sebagaimana ditentukan
dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-9
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Pengeluaran yang diwajibkan ini mengakibatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) menjadi
terbatas, sehingga ketika target penerimaan tidak tercapai, maka defisit anggaran akan
membesar. Hal tersebut dapat membuat Pemerintah harus menambah pembiayaan
anggaran atau memotong belanja K/L. Pengeluaran negara yang diwajibkan disajikan dalam
Grafik III.2.4. Rata-rata proporsi belanja wajib terhadap belanja negara dalam rentang
periode 2010-2014 mencapai 79,3 persen. Selanjutnya, pada tahun 2015 proporsi belanja wajib
mengalami penurunan menjadi 73,7 persen. Hal ini memberikan dampak terhadap kenaikan
ruang fiskal secara signifikan, seperti ditunjukkan pada Grafik III.2.5. Ruang fiskal pada
tahun 2014 sebesar 22,0 persen meningkat menjadi 30,2 persen di dalam APBNP tahun 2015.
Kenaikan ruang fiskal ini terutama karena dampak dari kebijakan subsidi tetap untuk minyak
solar dan penghapusan subsidi untuk premium.
GRAFIK III.2.4
BELANJA WAJIB DAN BELANJA TIDAK WAJIB TAHUN 2010 - 2015
triliun Rp
2.500
85,3
85,6
80,4
80,0
88,8
persen
100
91,4
88,2
90
83,1
2.000
80
79,7
79,6
76,9
383
1.500
70
73,7
523
60
381
303
50
259
1.000
40
207
500
849
1.494
1.270
1.188
1.036
30
1.462
20
10
0
2010
2011
2012
2013
Belanja Wajib
Belanja Wajib (% thd Belanja Negara)
2014
-
2015
APBNP
Belanja Tidak Wajib
Belanja Wajib (% thd Pendapatan)
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK III.2.5
RUANG FISKAL DALAM PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 - 2015
triliun Rp
persen
2.500
2.000
35,0
30,2
23,9
30,0
24,3
23,9
25,0
22,0
1.500
20,0
15,0
1.000
599,3
500
0
2011
Kebutuhan Fiskal
Sumber: Kementerian Keuangan
III.2-10
381,3
318,4
291,4
2012
Kapasitas Fiskal
419,2
10,0
5,0
2013
Ruang Fiskal
2014
APBNP 2015
% Ruang Fiskal thd Belanja Negara
0,0
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara
Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien baik dari sisi alokasi, teknis
maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi belanja yang disesuaikan dengan
kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci dan mendukung fungsi-fungsi pokok.
Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dengan mekanisme dan proses
bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan.
Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja dapat menjaga stabilitas ekonomi makro,
mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung daya saing. Kualitas
belanja dapat diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang tampak dari adanya output dan outcome yang produktif, penggunaan yang
memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan.
Dalam hal peningkatan kualitas belanja, Pemerintah berhadapan dengan berbagai tantangan.
Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang terbatas. Tantangan
kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada
kuartal terakhir. Rendahnya daya serap tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara
lain lambatnya proses administrasi di kementerian negara/lembaga (K/L), seperti proses
pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana
kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L
dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti
pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perijinan/pengadaan/
pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja.
2.1.3 Risiko Utang Pemerintah
Risiko utang Pemerintah diungkapkan untuk memberikan informasi atas berbagai variabel
yang memengaruhi besaran utang seperti pembayaran bunga utang, cicilan pokok, dan surat
utang jatuh tempo. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi
positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping
itu, kesadaran akan risiko utang Pemerintah akan mempengaruhi strategi pengelolaan utang
jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam risiko utang Pemerintah akan dibahas mengenai risiko tingkat bunga, nilai tukar rupiah
dan pembiayaan kembali, serta potensi shortage (kekurangan) pembiayaan melalui utang.
2.1.3.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Pembiayaan
Kembali
Secara umum, risiko utang Pemerintah dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu risiko tingkat
bunga (interest rate risk), risiko pembiayaan kembali (refinancing risk), dan risiko nilai
tukar (exchange rate risk). Ketiga jenis risiko tersebut digunakan sebagai indikator dalam
pengelolaan portofolio utang Pemerintah, khususnya dari sisi keuangan.
Risiko Tingkat Bunga
Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran bunga
utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable
rate (VR), yaitu rasio utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan
refixing rate yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian
tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang. Perkembangan risiko tingkat
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-11
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
bunga dalam kurun waktu 2011 sampai dengan Mei 2015 menunjukan kecenderungan yang
menurun sebagaimana terlihat pada rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable
rate) dan refixing rate yang mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013. Hal ini antara
lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/
pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui
penerbitan SBN domestik.
Risiko Nilai Tukar
Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban
utang valas (bunga dan pokok utang) akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing. Indikator risiko nilai tukar terdiri dari rasio utang valas terhadap total utang dan
rasio utang valas terhadap PDB. Perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu 2011
sampai dengan Mei 2015 menunjukan indikasi yang semakin membaik seiring dengan semakin
berkurangnya porsi utang dalam valuta asing terhadap total utang dan terhadap PDB. Pada
tahun 2013, indikator risiko nilai tukar sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahuntahun sebelumnya sebagai dampak dari kenaikan outstanding utang valas akibat pelemahan
nilai tukar rupiah terhadap mata uang valas terutama dolar AS.
Untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar ini, Pemerintah menerapkan kebijakan
pengadaan utang yang mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan melakukan
re-profiling utang valas melalui program liability management. Sementara itu, pengadaan
utang dalam mata uang valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang valas
dengan volatilitas rendah.
Risiko Pembiayaan Kembali
Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah
membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya
dan risiko yang wajar. Dalam kondisi tingkat risiko refinancing yang ekstrem, Pemerintah
berpotensi tidak dapat melakukan refinancing sama sekali sehingga mengakibatkan tidak
terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Indikator risiko refinancing meliputi porsi
utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun. Perkembangan indikator risiko utang selama
kurun 2011 sampai dengan Mei 2015 ditunjukkan pada Tabel III.2.4.
Perkembangan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) selama kurun 2011 sampai
dengan Mei 2015 relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pengelolaan
utang yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang dalam tingkat risiko yang terkendali.
Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dan tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) yang antara
lain dilakukan melalui penerbitan SPN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan
ini untuk memenuhi target penerbitan SBN yang semakin besar dan mengakomodasi demand
investor yang cukup besar pada instrumen SBN dengan tenor pendek, khususnya pada saat
kondisi pasar keuangan masih volatile. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan
SPN terhadap indikator refinancing risk secara keseluruhan relatif rendah karena pada
saat yang sama penerbitan SBN seri benchmark yang memiliki tenor menengah-panjang
diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengurangi SBN dengan tenor pendek
tetap dilakukan melalui program buyback dan debt switch.
Selain risiko-risiko keuangan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula risiko yang
ditimbulkan oleh lingkungan internal organisasi, yaitu risiko operasional yang terjadi dalam
kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.
III.2-12
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Tabel III.2.4
PERKEMBANGAN RISIKO UTANG PEMERINTAH 2010-2015
Uraian
2012
2013
2014
1 .1 87 ,7
1 .361 ,1
1 .661 ,1
1 .931 ,2
621 ,3
61 6,6
7 1 0,3
67 3,7
1.681,7
1.808,9
1.97 7 ,7
2.37 1,4
2.604,9
- Rasio V ariable Rate (%)
20,3
1 7 ,7
1 6,2
1 6,0
1 0,2
1 3,9
- Refixing Rate (%)
26,1
24,8
22,5
23,2
43,3
20,6
2010
2011
1 .064,4
61 7 ,3
2015
Outstanding (triliun rupiah)
-
Surat Berharga Negara
-
Pinjaman
T otal
2096,5
689,2
2.7 85,8
Interest Rate Risk
Exchange Rate Risk
- Rasio utang FX - PDB (%) *)
1 2,1
1 0,9
1 0,6
1 2,2
1 1 ,8
- Rasio utang FX - Total Utang (%)
46,2
45,0
44,4
46,7
44,0
43,0
1 0,2
Kom posisi Currency Utang (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
- IDR
53,8
55,1
55,5
53,3
56,7
57 ,0
- USD
21 ,7
22,1
24,5
29,2
29,1
29,6
- JPY
1 7 ,7
1 6,7
1 4,2
1 1 ,7
8,8
8,5
- EURO
3,9
3,1
2,9
3,0
2,4
2,1
- Lainny a
2,9
3,1
2,8
2,8
2,9
2,7
Refinancing Risk (porsi dalam %)
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 1 tahun
7 ,1
8,2
7 ,2
8,6
21 ,8
8,4
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 3 tahun
20,8
22,7
21 ,5
21 ,8
20,2
20,5
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 5 tahun
34,2
34,6
32,4
33,4
33,9
32,3
1 0,5
1 0,4
1 0,8
1 0,6
1 0,3
1 0,6
7 ,6
9,5
7 ,3
9,3
7 ,2
9,7
7 ,3
9,6
7 ,7
9,9
7 ,2
9,8
Average Tim e to Maturity /AT M (tahun)
- Surat Berharga Negara
- Pinjaman
T otal
Catatan: *) Realisasi 2015 menggunakan data realisasi PDB kuartal I 2015
Sumber: Kementerian Keuangan.
2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage) Pembiayaan Melalui Utang
Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai
kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi Pemerintah,
misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko dimana
Pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang baru ini
berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penambahan utang didominasi oleh instrumen SBN.
Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang
secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (bid) serta tingkat biaya yang diminta
(yield). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman komersial juga
dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga
keuangan sebagai intermediary dalam bentuk interest rate yang lebih tinggi dibandingkan
SBN. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengatasi hal tersebut.
Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain Asset Liability Management
(ALM), bond stabilization framework dan Crisis Management Protocol.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-13
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
2.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat
adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak
terjadinya suatu peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah
karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.
Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah
atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, risiko penugasan ke
lembaga keuangan, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga
keuangan tertentu.
2.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek
Pembangunan Infrastruktur
Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan
dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, proyek
percepatan pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan
skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS). Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal
bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian
dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi kegagalan.
2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara
lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero)
dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada
PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan
Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
(10.000 MW atau Fast Track Program Tahap I).
Dalam rangka mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT LN (Persero) kepada
kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan
pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006
tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (credit worthiness) sekaligus
menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan ini diharapkan akan mempercepat
penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga
masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi.
III.2-14
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan
pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total
kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2015, Pemerintah
telah mengeluarkan 35 Surat Jaminan Pemerintah (Letter of Guarantee).
Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (full credit guarantee)
terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara
tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban
Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar
kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah akan segera melakukan
pembayaran kepada kreditur dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak kreditur
menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi
dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan
pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah
memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman.
Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya
untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur
secara tepat waktu.
2.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II
Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan
dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi
terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan
komitmen Pemerintah terhadap dunia internasional terkait pengurangan emisi karbon.
Kebijakan ini dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan
Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
(10.000 MW atau Fast Track Program Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui
Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar
hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, Peraturan Presiden
ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan
kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/borgtocht)
dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja
sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli
tenaga listrik (Independent Power Producer/IPP). Dengan skema penjaminan dalam bentuk
garansi ini, maka Pemerintah akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN
(Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial
tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik
yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listriknya (PJBTL).
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-15
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Adapun daftar nama proyek yang berhak mendapat penjaminan kelayakan usaha tercantum
dalam lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun
2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait dan
perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2015, Pemerintah telah mengeluarkan sembilan
Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.
Adapun faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun
kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang
listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan
kenaikan harga BBM. Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin
berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu
memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.
2.2.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum
Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai
Millenium Development Goals (MDG’s), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong
peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan
dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan
nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum.
Jaminan Pemerintah Pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70 persen
dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar
30 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit
investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI Rate ditambah paling
tinggi sebesar 5 (lima) persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI Rate akan
menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan
dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Apabila PDAM tidak mampu untuk memenuhi
kewajiban pembayaran hutangnya, maka Pemerintah akan segera melakukan pembayaran
kepada kreditur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan pembayaran
tertulis dari kreditur.
Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini, yaitu apabila PDAM gagal memenuhi
kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa
faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya
kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (non
revenue water/NRW), tingginya biaya operasional, profesionalisme manajemen internal
PDAM, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang
berada di bawah harga keekonomian. Sampai dengan bulan Januari 2015, Pemerintah telah
mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.
III.2-16
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Di dalam Perpres 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga Pemerintah
pusat hanya diberikan kepada Bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit
investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian,
kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian
kredit paling lambat 31 Desember 2034.
2.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah adalah proyek Kerja Sama
Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang diadakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2013. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakan Pemerintah dalam Indonesia
Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagai model proyek.
Pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero) telah melaksanakan proses lelang proyek,
hal mana menetapkan pemenang yaitu PT Bimasena Power Indonesia (BPI). Pada tanggal
6 Oktober 2011, PT PLN (Persero) dan PT BPI telah melakukan penandatanganan Power
Purchase Agreement (PPA). Guna mendukung pelaksanaan PPA, pada tanggal yang sama
telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek
tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah
dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek
ini ditargetkan beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2017.
Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur disajikan dalam
Boks III.2.2.
BOKS III.2.2
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENGADAAN INFRASTRUKTUR
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor
utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebutuhan
akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Di sisi lain, kemampuan keuangan
negara dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran
tersebut mendorong Pemerintah untuk mencari terobosan dengan skema atau model pengadaan
infrastruktur yang berbeda. Salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan
oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta. Upaya ini dilaksanakan
melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau dikenal juga dengan istilah Public Private
Partnership (PPP).
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-17
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Seiring berkembangnya sektor infrastruktur yang dianggap potensial untuk dikerjasamakan,
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagai peraturan pengganti
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini, KPS yang selanjutnya disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah
ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, cakupan jenis infrastruktur
yang dapat dikerjasamakan tidak hanya kepada infrastruktur ekonomi tapi juga diperluas kepada
infrastruktur sosial. Selain itu, proses seleksi Badan Usaha dimungkinkan untuk diadakan melalui
penunjukan langsung apabila merupakan KPBU dengan kondisi tertentu dan proses prakualifikasi
Badan Usaha hanya menghasilkan satu peserta.
Untuk mendukung pengembangan infrastrukur dengan skema KPBU, Pemerintah juga telah
mendirikan PPP Unit yang selanjutnya disebut Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementerian Keuangan. Unit ini bertugas untuk mengelola fasilitas Dukungan Pemerintah
untuk proyek dengan skema KPBU.
Fasilitas-fasilitas Dukungan Pemerintah tersebut adalah:
a. Penyiapan proyek KPBU dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan
infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)) dengan skema Project Development
Fund (PDF);
b. Dukungan Kelayakan atau biasa disebut Viability Gap Fund (VGF) atas sebagian biaya
konstruksi terhadap proyek KPBU;
c. Penjaminan risiko infrastruktur yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
(PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)).
Penyiapan proyek melalui skema PDF merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada
Penanggung Jawab Proyek (PJP) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU agar menarik dan siap
ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat fasilitas ini yakni Proyek
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.
Dukungan kelayakan proyek kerja sama dalam hal ini merupakan dukungan Pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek
kerja sama. Dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek
kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha
pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan
layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
Saat ini, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan untuk tiga
proyek KPBU yakni Proyek SPAM Bandar Lampung, Proyek SPAM Umbulan, dan Proyek SPAM
Semarang Barat.
Di sisi penjaminan, Pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
(PT PII) telah memberikan penjaminan untuk proyek IPP PLTU Jawa Tengah (2 x 1000 MW)
III.2-18
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
setelah mengalami kemunduran jadwal tanggal pemenuhan pembiayaan (financial close date)
dikarenakan pembebasan lahan yang belum selesai. Pemerintah telah menargetkan bahwa proyek
ini mulai beroperasi pada tahun 2017. Selain Proyek IPP PLTU Jawa Tengah, PT PII (Persero)
dan Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan penjaminan kepada proyek mulut tambang
9 dan 10 di Sumatera Selatan yang saat ini sedang dalam proses pelelangan. Adapun skema
penjaminan yang akan dilakukan adalah penjaminan bersama/co-guarantee dengan Pemerintah
atas prinsip pembagian risiko (risk sharing).
Selain fasilitas yang disediakan tesebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk
insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
Merujuk pada amanat di Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, saat ini Kementerian
Keuangan sedang menyiapkan peraturan untuk penerapan skema Availability Payment (AP) yang
merupakan salah satu struktur pembiayaan guna memastikan pengembalian investasi bagi Badan
Usaha (swasta) dalam skema KPBU. AP diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi karena
adanya kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha. AP akan dibayarkan oleh Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku PJP pada masa operasi dengan suatu komitmen pembayaran
jangka panjang berdasarkan target kinerja yang telah disepakati.
2.2.1.5 Risiko Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di
Sumatera
Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan
Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu mempercepat
pembangunan jalan tol di Sumatera. Untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak
layak secara finansial dilakukan melalui pengusahaan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Kebijakan dimaksud dituangkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di
Sumatera.
Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan
untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya
(Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan.
Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (credit guarantee) terjadi ketika
PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat
waktu, sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban
Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.
Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT Hutama Karya (Persero)
dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen
PMN dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek
untuk masing-masing ruas.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-19
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
2.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Program
Pensiun serta THT PNS
Secara filosofi, Pemerintah sebagai penanggung jawab dari program jaminan sosial nasional
dan program pensiun serta THT PNS. Risiko fiskal dari program ini berasal dari potensi
defisitnya kondisi keuangan dana jaminan sosial dan perubahan kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah.
Dalam risiko program jaminan sosial nasional dan program pensiun serta THT PNS akan dibahas
mengenai risiko penyelenggaraan program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan
program pensiun serta THT PNS.
2.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 Indonesia menjalankan sistem jaminan sosial yang baru.
Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan serta
PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan mulai
menjalankan program Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2015. Program Ketenagakerjaan
terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKm),
program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP).
Program SJSN diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pengentasan
kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah berpandangan bahwa program ini merupakan investasi besar bagi masa
depan bangsa. Meski demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak didesain dan
dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal.
Untuk tahun 2016, potensi risiko fiskal dari implementasi program SJSN berasal dari program
JKN yaitu kondisi kesehatan keuangan dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan.
Program Jaminan Kesehatan
Dalam pelaksanaan program JKN yang telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014, tantangan
yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah tingginya animo masyarakat untuk bergabung
menjadi peserta BPJS Kesehatan, terutama dari kelompok masyarakat sektor informal atau
segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Di satu sisi, hal ini menunjukkan
bahwa keberadaan program JKN langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun
pada sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan ancaman terhadap kesinambungan program
JKN pada masa-masa selanjutnya, mengingat juga terjadi fenomena adverse selection atau
kondisi dimana peserta mendaftar pada saat menderita sakit. Kondisi tersebut berdampak
pada meningkatnya rasio klaim (perbandingan antara total iuran peserta dengan total biaya
pelayanan kesehatan) yang menjadi penyebab utama terganggunya kesehatan keuangan
DJS. Berdasarkan data per Desember 2014, rasio klaim segmen peserta PBPU mencapai
617,4 persen sedangkan segmen Non-PBPU mencapai 79,9 persen, sebagaimana disajikan
pada Tabel III.2.5. Untuk sektor PBPU, jumlah rasio klaim dalam tahun 2015 cenderung
menurun.
III.2-20
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Selain itu, sumber risiko
program
JKN
adalah
ketidaksesuaian
antara
besaran iuran yang telah
ditetapkan dengan besaran
Uraian
PBPU
Non-PBPU
Total
manfaat yang dibayarkan
1. Jumlah peserta (jiwa)
9.052.859
124.370.794 133.423.653 kepada
penyedia
jasa
Penentuan
2. Iuran Peserta (Miliar Rp)
1.885,4
38.834,4
40.719,9 kesehatan.
3. Biaya Pelkes (Miliar Rp)
11.640,3
31.018,4
42.658,7 besaran iuran program JKN,
baik bagi peserta Penerima
Rasio klaim (%)
617,4%
79,9%
104,8%
Bantuan
Iuran
(PBI)
Sumber : BPJS Kesehatan
maupun peserta non-PBI,
menggunakan pendekatan
aktuaria dan telah diuji dengan ketahanan fiskal. Penyebab teknis ketidaksesuaian iuran
adalah keterbatasan data, data utama yang digunakan dalam menghitung besaran iuran
saat itu masih menggunakan data historis dengan skema fee for service. Sementara pada
pelaksanaannya, sebagian besar program JKN menggunakan skema INA-CBG’s dimana
secara prinsip skema ini merupakan paket tarif untuk tiap diagnosa penyakit. Perbedaan ini
berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila besaran klaim yang dibayar berdasarkan paket
tarif INA-CBG’s secara umum lebih besar dibanding besaran iuran yang ditetapkan.
TABEL III.2.5
RASIO KLAIM SEKTOR PBPU DAN NON-PBPU
Per 31 Desember 2014
Risiko lainnya adalah selama tahun 2014 implementasi sistem rujukan JKN dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik keluarga) ke rumah sakit tidak berjalan
maksimal dan adanya moral hazard (unbundling atau up coding).
Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2014 audited, kondisi diatas
menyebabkan kondisi keuangan DJS mengalami defisit, serta berpotensi meningkat di tahun
2015 dan tahun 2016 apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis baik oleh BPJS
Kesehatan maupun Pemerintah.
Pasal 48 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor
24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan
khusus guna menjamin keberlangsungan program JKN. Hal ini terbukti pada APBNP tahun
2015 dimana Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3,5 triliun
untuk membiayai kegiatan operasional BPJS Kesehatan sebagai pengganti dana operasional
yang tidak dibebankan kepada DJS Kesehatan. Dengan tidak dibebankannya dana operasional
tersebut, diharapkan kondisi kesehatan keuangan DJS Kesehatan dapat terjaga.
Program Jaminan Ketenagakerjaan
Program jaminan ketenagakerjaan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan
akan menyelenggarakan empat program jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari program
jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan hari tua (JHT), program jaminan pensiun
(JP), dan program jaminan kematian (JKm).
Dari keempat program tersebut, program pensiun merupakan program baru di Indonesia.
Program ini diyakini memiliki dampak yang signifikan di masa mendatang apabila tidak
didesain dengan baik. Pemerintah dalam mendesain program Jaminan Ketenagakerjaan
mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting, yaitu kecukupan manfaat
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-21
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
T ABEL III.2.6
RASIO KLAIM PROGRAM KET ENAGAKERJAAN
Proyeksi s.d.
Desember 2015
Rencana
2016
Klaim Rasio
2015
JKK
46.26%
21.26%
22.89%
JHT
51.36%
34.26%
30.76%
JKm
32.68%
28.15%
28.23%
-
0.53%
0.40%
50.16%
32.16%
27.80%
JP
TOTAL
Sum ber: BPJS Ketenagakerjaan
(adequacy),
kemampuan
membayar
(affordability),
dan
kesinambungan
program (sustainability).
Potensi risiko fiskal yang berasal dari
implementasi program Ketenagakerjaan
SJSN di tahun 2016 relatif kecil, jika
mempertimbangkan
proyeksi
rasio
klaim keempat program tersebut yang
masih sangat rendah. Rasio klaim
program ketenagakerjaan disajikan pada
Tabel III.2.6.
2.2.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Pemerintah telah menyelenggarakan program pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS
dan TNI/Polri sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang diberikan. Risiko fiskal
penyelenggaraan program pensiun pegawai negeri, terutama berasal dari peningkatan jumlah
pembayaran manfaat pensiun dari
GRAFIK III.2.6
tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PNS DAN TNI/POLRI,
2010-2015
2009, pendanaan pensiun pegawai triliun Rp
negeri seluruhnya menjadi beban APBN. 100
91,91
90
Faktor-faktor yang memengaruhi
80,96
80
7 4,3
besaran kenaikan pembayaran manfaat
67 ,09
70
60,21
pensiun diantaranya adalah jumlah
60
51,3
pegawai negeri yang mencapai batas
50
usia pensiun, meningkatnya gaji pokok
40
pegawai negeri, dan meningkatnya
30
20
pensiun pokok pegawai negeri.
10
Perkembangan pembayaran manfaat
0
pensiun pegawai negeri sipil dan TNI2010
2011
2012
2013
2014
2015
Polri disajikan dalam Grafik III.2.6.
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Sementara itu, risiko fiskal dari progam Tabungan Hari Tua PNS dan TNI/Polri berasal dari
unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi kewajiban Pemerintah seiring dengan
kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS dan
TNI/Polri. Atas UPSL
T ABEL III.2.7
tersebut, Pemerintah
RINCIAN PEMBAY ARAN UPSL
telah
melakukan
pembayaran
pada
Rencana
Realisasi Pembayaran
Total
Pembayaran
tahun 2012- 2014
No.
Uraian UPSL
UPSL
dan
merencanakan
2012
2013
2014
2015
pembayaran
UPSL
1. UPSL PT Taspen (Persero)
19,2T
1T
1T
2T
3T
tahun 2015 sebesar
Tahun 2007-2011
2. UPSL PT Asabri (Persero)
Rp3,4 triliun dengan
1,1 T
0,4 T
Tahun 2001-2012
rincian pada Tabel
3. UPSL PT Taspen (Persero)
7,6 T
III.2.7.
Tahun 2012-2013
Jumlah
1T
1T
2T
3,4 T
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
III.2-22
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
PT Taspen (Persero) mencatat adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan
Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan due
diligence BPKP dan telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp19,2 triliun, dan UPSL tahun 2012
sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp7,6 triliun. Sedangkan PT Asabri (Persero) mencatat
adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok TNI/
Polri sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 sebesar Rp1,1 triliun. Jumlah UPSL setiap tahun
tersebut akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya orang yang pensiun dan adanya
kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri.
2.2.3 Risiko Penugasan Khusus Ekspor
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang
bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor
nasional dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi
bagi eksportir.
Selain melakukan penugasan umum, LPEI berdasarkan Undang-undang dapat melaksanakan
penugasan khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penugasan Khusus (National
Interest Account) adalah penugasan untuk menyediakan pembiayaan ekspor untuk transaksi
atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi memiliki manfaat secara
perekonomian untuk menunjang kebijakan atau program ekspor. Penugasan khusus kepada
LPEI bertujuan membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank
atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal
pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko (fill the market gap), namun
harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia,
mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan
pengembangan ekspor jangka panjang.
Sumber risiko penugasan khusus terjadi dalam hal terdapat kejadian gagal bayar atas
penugasan khusus, dan program ekspor yang dijadikan penugasan tidak memberikan manfaat
secara perekonomian, sehingga tidak menghasilkan devisa bagi negara. Dalam rangka mitigasi
risiko penugasan khusus tersebut, maka diperlukan kajian ekonomi dan finansial yang feasible
oleh Komite Penugasan Khusus yang beranggotakan K/L terkait, serta meminta masukan
dari berbagai pihak yang kompeten pada setiap usulan Program Ekspor yang akan dijadikan
penugasan khusus sebagaimana diatur dalam PMK nomor 134/PMK.08/2015, sehingga
transaksi /proyek yang penugasan khusus dapat terukur risikonya.
2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS
dan LPEI)
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah wajib menjaga modal
minimum Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia. Jika modal dari lembaga keuangan tertentu tersebut kurang dari yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan maka Pemerintah wajib untuk menutup kekurangan
modal tersebut. Hal ini menjadi risiko fiskal Pemerintah.
Dalam subbagian ini akan disampaikan risiko fiskal dari Bank Indonesia, LPS, dan LPEI.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-23
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
2.2.4.1 Bank Indonesia
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009,
modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko
atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang
dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban
moneter BI mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan kepada Pemerintah sisa
surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.
2.2.4.2 Lembaga Penjamin Simpanan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut
aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah
dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal) LPS, dan dana cadangan klaim penjaminan
periode 2011-2015 disajikan dalam Grafik III.2.7.
GRAFIK III.2.7
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS LPS,
DAN
CADANGAN KLAIM
PENJAMINAN,
2011
– 2015
GRAFIK
PERKEMBANGAN
JUMLAH
DANA SIMPANAN
YANG
DIJAMIN,
EKUITAS LPS, DAN CADANGAN
(triliunKLAIM
rupiah)PENJAMINAN, 2011 - 2015
(triliun rupiah)
10.000
1.668
1.929
2.109
2.325
2.562
1.000
100
10
1
16,7
23,4
31,7
10,7
11,2
11,3
2011
2012
2013
Dana Simpanan yang Dijamin
Ekuitas
41,2
8,3
2014
49,3
11,3
2015 (Est.)
Cadangan Klaim Penjaminan
Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan
Keterangan:
Keterangan:
• Posisi dana simpanan yang dijamin LPS tahun 2015 merupakan estimasi
- Posisi
simpanan
yang
LPS tahunhasil
2015
merupakan
estimasi
• Posisi
ekuitasdana
(modal)
s.d. tahun
2014dijamin
adalah berdasarkan
audit
dan tahun 2015
berdasarkan estimasi dalam Rencana
- Posisi ekuitas (modal) s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015
Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
• Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015 berdasarkan estimasi
- Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit
dalam RKAT
dan tahun 2015 bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4 triliun, Pemerintah
dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin
oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.
III.2-24
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal
awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. Sampai dengan akhir
tahun 2014, ekuitas (modal) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp41,2 triliun. LPS setiap
tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim
untuk satu tahun berikutnya.
2.2.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong
program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan
jasa konsultasi bagi para eksportir.
LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank
pada umumnya, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan
menyediakan pembiayaan di sisi supply (dalam negeri) dan di sisi demand (luar negeri).
Pembiayaan diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada
korporasi dan UKM.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI paling
sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah
dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan
mekanisme yang berlaku. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan
LPEI dalam periode 2010-2015 disajikan pada Grafik III.2.8.
GRAFIK III.2.8
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR
DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2010-2015
(triliun rupiah)
80,0
7 2,7
70,0
60,5
55,2
60,0
46,5
50,0
40,5
40,0
33,3
20,6
15,7
20,5
0,00,0
2010
0,30,0
2011
Total Aktiva
8,3
7 ,6
7 ,0
6,5
10,0
0,0
27 ,1
26,3
30,0
20,0
60,5
1,1 0,1
2012
Pembiayaan Ekspor
2,0 0,3
2013
Penjaminan
0,7
2014
Asuransi
12,2
10,4
3,6
4,4
0,7
2015 (perkiraan)
Ekuitas
Sumber: Kementerian Keuangan
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016 diperkirakan relatif tidak ada risiko fiskal dari BI,
LPS, maupun LPEI.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-25
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
2.3 Risiko Fiskal Tertentu
Selain risiko deviasi APBN, dan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat terdapat sumber
risiko fiskal tertentu yang berasal dari risiko bencana, stabilisasi harga pangan, tuntutan
hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program pembiayaan
perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah.
2.3.1 Risiko Bencana
Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia
mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan
bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia,
Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan
mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis dan mengakibatkan
potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai
banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan
tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana,
diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak
bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran
tersebut diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko
bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Besaran alokasi dana kontinjensi didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan bantuan
Pemerintah untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang sering terjadi namun
dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah
longsor). Pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga
menunjukan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin
meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam.
Perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2010-2015 disajikan
dalam Grafik III.2.9.
Grafik III.2.9
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN
BENCANAN ALAM TAHUN 2010 - 2015
(miliar rupiah)
4.500,0
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
Alokasi
2010
3.000,0
2011
4.000,0
2012
4.000,0
2013
2.300,0
Realisasi
2.681,0
4.000,0
100,0
2.183,7
Sum ber:
Kem enterian Keuangan
dan
BNPB
Sumber:
Kementerian
Keuangan
dan
BNPB
III.2-26
2014
3.300,0
2015*
4.000,0
1.211,4
500,0
*Realisasi SABA
Maret
*Realisasi
SABAs.d.
s.d.
Maret
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
Biaya rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, yang sebagian besar
tidak memiliki perlindungan keuangan, memberikan beban besar pada pengeluaran publik.
Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan
kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun
2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah menghabiskan anggaran rekonstruksi senilai lebih
dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta.
2.3.2 Stabilisasi Harga Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, secara ekplisit ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu,
dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Dalam menjaga stabilisasi harga pangan, beberapa kendala/risiko yang dihadapi oleh
Pemerintah, diantaranya kurangnya ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bantuan
pangan korban bencana alam, serta keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan ancaman
produksi pangan yang disebabkan kegagalan produksi pangan akibat kejadian diluar kendali
manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT). Selain itu, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas
juga menyebabkan harga pangan dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi atau kondisi
harga internasional.
Risiko fiskal yang timbul dalam stabilisasi harga pangan berupa potensi tambahan pengeluaran
negara dalam rangka stabilisasi harga pangan, kurangnya cadangan beras pemerintah, dan
kurangnya subsidi pangan. Risiko fiskal timbul jika terdapat perbedaan (deviasi) antara
realisasi dana stabilisasi harga pangan dengan yang dialokasikan dalam APBN, dimana dana
cadangan stabilisasi harga pangan yang dialokasikan dalam APBN tidak memenuhi untuk
mengendalikan harga pangan di pasaran.
2.3.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
Salah satu potensi risiko fiskal bagi Pemerintah berasal dari adanya gugatan baik perdata
maupun Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Pemerintah membayar sejumlah uang,
mengembalikan/menyerahkan aset kepada Penggugat, sehingga berpotensi menimbulkan
pengeluaran Negara, dan hapus/hilangnya aset Negara. Terdapat 972 perkara gugatan
yang berisi tuntutan ganti rugi materiil kepada 19 K/L, yang jumlah totalnya sekitar
Rp16,9 triliun, US$120 juta, RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, ditambah tuntutan
untuk melepaskan/menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan yang luasnya sekitar
1.984,4 ha, yang meliputi 576 perkara dalam proses tingkat pertama, 147 perkara pada tingkat
banding, 93 perkara pada tingkat kasasi, dan 30 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali
(data sampai bulan Juni 2015).
Berdasarkan jumlah tersebut di atas, terdapat perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap baik yang didasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan
pada tingkat di bawahnya, dengan perincian 88 perkara yang tidak menimbulkan kewajiban
bagi Pemerintah serta 38 perkara yang menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah dengan
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-27
Bagian III
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
total kewajiban berupa pembayaran uang yang besarnya sekitar Rp1,02 triliun, US$114,9 juta,
RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, pengembalian/penyerahan tanah dan bangunan
yang luasnya sekitar 32,8 ha.
2.3.4 Risiko Transaksi Internasional (Defisit Neraca
Perdagangan dan Free Trade Agreement)
Indonesia telah mengalami defisit neraca berjalan (current account) sejak tahun 2012.
Transaksi berjalan mengalami defisit karena adanya perlambatan ekonomi global yang
menyebabkan turunnya permintaan ekspor secara umum, tidak terkendalinya impor BBM
dan barang konsumsi, turunnya nilai ekspor, serta turunnya harga komoditas yang menjadi
unggulan ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 2016 dampak dari perlambatan
ekonomi global masih akan berpengaruh pada transaksi internasional Indonesia. Kinerja
ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel III.2.8.
Selain
itu
perjanjian
free
TABEL III.2.8
trade agreement yang diikuti
KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA, 2010-2014
oleh Indonesia secara umum
(juta dolar AS)
berkontribusi pada peningkatan
2010
2011
2012
2013
2014
impor. Sampai dengan saat ini,
Indonesia terikat dengan tujuh
157.779 203.497 190.032 182.552 176.292
free trade agreement (FTA), Ekspor
yaitu Asean Trade in Goods Impor
135.663
177.436
191.691 186.629
178.179
Agreement (ATIGA), ASEAN –
Total
22.116
26.061 (1.659) (4.077) (1.886)
China FTA (AC-FTA), ASEAN – Sum ber: Badan Pusat Statistik
Korea FTA (AK-FTA), Indonesia
Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), ASEAN – India FTA (AI-FTA), ASEAN –
Australia New Zealand FTA, dan IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement).
Tantangan lain adalah diberlakukannya komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada
akhir tahun 2015.
2.3.5 Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas)
butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan untuk mengatasi 13,5
juta backlog (kekurangan kebutuhan rumah), Pemerintah telah mencanangkan Program
Sejuta Rumah untuk rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun.
Untuk tahun 2015, Pemerintah menargetkan pembangunan 603.516 rumah untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 rumah untuk non-MBR. Sedangkan untuk tahun
2016, jumlah pembangunan rumah ditargetkan untuk kelompok MBR sekitar 700 ribu unit
dan non-MBR sebanyak 300 ribu unit.
Guna mendukung pembiayaan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah menurunkan
bunga Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) dari
7,5 persen menjadi 5 persen pertahun mulai tahun 2015. Di samping itu, rasio dana FLPP
dalam KPR juga diperbesar dari 75 persen menjadi 90 persen. Untuk mencapai penurunan
bunga KPR-FLPP tersebut, Pemerintah menganggarkan dana FLPP dengan target 89.186
unit rumah. Beberapa sumber pendanaan seperti dana BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum
III.2-28
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal
Bagian III
dan PT Taspen (Persero) juga diproyeksikan untuk ikut serta menempatkan dana murahnya.
Mengingat target unit rumah yang dapat dibiayai dari dana FLPP sangat terbatas, dukungan
dalam bentuk subsidi selisih bunga juga akan diberikan kepada 386.644 unit rumah. Selain
itu, Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran bantuan uang muka kepemilikan rumah
tapak bagi 337.839 unit rumah. Kinerja Penyaluran KPR-FLPP disajikan pada Grafik III.2.10.
GRAFIK III.2.10
KINERJA PENYALURAN KPR-FLPP, 2011-2015
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Potensi risiko fiskal dari program ini dapat timbul apabila dipicu oleh (a) kenaikan harga
tanah dan material perumahan; (b) keengganan bank penyalur KPR-FLPP menyalurkan kredit
pembangunan rumah untuk MBR; (c) salah sasaran pemberian KPR-FLPP kepada kelompok
non-MBR; (d) proses perizinan pembangunan perumahan yang tidak pasti; dan (e) keengganan
serta keterbatasan kapasitas pengembang menyediakan rumah untuk MBR. Faktor-faktor
tersebut dapat berdampak atas tidak tercapainya program pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.2-29
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal
Bagian III
BAB 3
MITIGASI RISIKO FISKAL
Setelah mengidentifikasi sumber risiko fiskal, Pemerintah mengambil serangkaian kebijakan
guna melakukan mitigasi risiko fiskal. Mitigasi risiko fiskal meliputi mitigasi atas risiko deviasi
APBN, mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat, dan mitigasi risiko fiskal
tertentu.
3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan
mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko deviasi pendapatan dan belanja
negara, serta mitigasi risiko utang Pemerintah Pusat. Untuk mengantisipasi terjadinya
tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah
mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini
berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk mengurangi besaran defisit APBN.
Dalam rangka mengantisipasi risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, khususnya terkait
pelaksanaan pemungutan pajak, Pemerintah mengawasi dengan cermat proses transformasi
kelembagaan DJP yang diharapkan dapat lebih memastikan perbaikan proses bisnis
pemungutan pajak, penguatan unit pemungut pajak, dan pengembangan kapasitas, serta
kompetensi pegawai pemungut pajak. Sementari itu, untuk mengantisipasi risiko penurunan
kualitas belanja negara, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan
program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi
untuk kegiatan konsumtif seperti subsidi energi, perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah
juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga
pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna
meminimalisir revisi. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan
proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang
dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.
Sementara itu, mitigasi risiko pengelolaan utang Pemerintah Pusat dilakukan dengan
(1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang
baru dalam mata uang rupiah dan membatasi porsi penerbitan SBN valas; (2) memaksimalkan
utang baru dengan tenor menengah – panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan liability
management melalui mekanisme buyback dan/atau debt switch; dan (4) memanfaatkan
instrumen lindung nilai. Sementara itu mitigasi risiko pemenuhan target pembiayaan utang
dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN
domestik, pengadaan pinjaman siaga sebagai sumber pendanaan utang pada saat kondisi pasar
keuangan memburuk (second line of defense), dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan uang
tunai.
Pemerintah melakukan upaya mitigasi risiko guna mencapai tujuan pengelolaan utang, yaitu
memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat
risiko yang terkendali, dan mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid,
serta memastikan tersedianya dana untuk membiayai defisit dan membayar kewajiban pokok
utang secara tepat waktu dan efisien.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.3-1
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal
Bagian III
Selanjutnya, dalam memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah terlebih dahulu
melakukan assessment daya serap pasar khususnya terhadap pasar SBN. Hasil assessment
tersebut menentukan komposisi sumber pembiayaan utang tahun berjalan. Pemerintah juga
diperkenankan untuk mengubah komposisi utang manakala terdapat instrumen utang yang
lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen utang sebagaimana
diatur dalam UU APBN.
Sementara itu dalam kerangka yang lebih luas, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah
mitigasi risiko shortage utang dan penerbitan baru antara lain (1) pengelolaan utang dalam
kerangka Asset Liabilities Management (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif
kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik
dan (2) mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui bond stabilization framework dan Crisis
Management Protocol dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.
3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah
Pusat
Dalam mengelola risiko fiskal yang muncul dari kewajiban kontinjensi, telah disediakan
beberapa langkah mitigasi diantaranya adalah memantau mitigasi risiko yang dilakukan
oleh pihak-pihak terkait (seperti PT PLN (Persero) dan PDAM yang mendapat jaminan dari
Pemerintah), mengelola dan memantau risiko residual yang tidak dapat dimitigasi oleh pihakpihak dimaksud dan mengelola anggaran kewajiban kontinjensi Pemerintah.
Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari sisi penjaminan
proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU), Pemerintah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyekproyek infrastruktur, yakni Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT PII (Persero)).
PT PII (Persero) akan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko infrastruktur
berdasarkan prinsip alokasi risiko sehingga kemungkinan terjadinya risiko
infrastruktur menjadi berkurang. Penyediaan fasilitas penjaminan infrastruktur melalui
PT PII (Persero) disajikan pada Boks III.3.1.
BOKS III.3.1
PENYEDIAAN FASILITAS PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
MELALUI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah telah
mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) sebagai salah satu resources dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah
diatur pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 dan perubahan terakhirnya).
Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dimaksud, Pemerintah memberikan
penjaminan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyek,
memperoleh pemenuhan pembiayaan (financial close), dan menciptakan biaya infrastruktur yang
efisien sekaligus kompetitif. Penjaminan infrastruktur ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip
pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal
sustainability).
III.3-2
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal
Bagian III
Sebagai upaya pengendalian atau mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan
penjaminan infrastruktur, Pemerintah mendirikan sebuah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
yakni PT PII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009
untuk menyediakan penjaminan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU. Pelaksanaan
penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PII (Persero) telah diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
PT PII (Persero) diharapkan dapat melakukan upaya mitigasi yang relevan sesuai dengan alokasi
risiko antara Pemerintah dengan Badan Usaha. Penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero)
ini juga dimaksudkan untuk memagari (ring fencing) APBN dari kewajiban kontinjensi dalam hal
terjadi klaim atas jaminan infrastruktur yang diberikan.
Selanjutnya, dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari
penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, beberapa hal yang dilakukan antara
lain sebagai berikut.
1. Untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian iuran dengan paket tarif JKN, saat ini Pemerintah
sedang mengevaluasi kesesuaian besaran iuran dengan tarif Indonesia Case Based Groups
(INA-CBG’s). Sesuai amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
untuk menanggulangi defisit DJS, Pemerintah dapat melakukan reviu besaran iuran setiap
2 tahun sekali.
2. Risiko adverse selection dapat dimitigasi dengan cara memastikan target cakupan
kepesertaan dapat dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan target bahwa secara bertahap
cakupan kepesertaan akan bersifat universal di tahun 2019. Salah satu hal yang saat ini
sudah diterapkan oleh Pemerintah dalam upaya memenuhi target tersebut adalah dengan
cara mensosialisasikan tentang manfaat program JKN bagi masyarakat. Selain itu,
Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terkait sanksi pemberhentian pemberian
layanan publik bagi mereka yang tidak membayar iuran (sesuai dengan penahapannya).
Saat ini, Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan
efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok PBPU dan
kelompok bukan pekerja (selama ini dikenal dengan sektor informal).
3. Dalam upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan Program THT PNS di masa mendatang,
dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) serta agar Pemerintah
memiliki ruang untuk pembayaran cicilan UPSL, maka Pemerintah melakukan evaluasi
dan monitoring kewajiban pembayaran THT PNS setiap tahun. Selain itu dengan telah
disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan menjadi
momentum bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan skema pensiun dan tabungan
hari tua bagi PNS.
Selanjutnya, dalam rangka mitigasi risiko penugasan khusus, diperlukan kajian ekonomi
dan finansial yang feasible serta meminta masukan dari berbagai pihak terkait pada setiap
usulan Program Ekspor yang akan dijadikan penugasan khusus, sehingga transaksi/proyek
penugasan khusus dapat terukur risikonya. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0
triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut berdasarkan
mekanisme yang berlaku.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.3-3
Bagian III
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal
3.3 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu
Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah
dalam mitigasi terhadap bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada
Pemerintah, transaksi internasional, dan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, di
masa yang akan datang perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana, baik dari segi
sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas
kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan
iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan
meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk untuk
asuransi bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal
antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan
tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan
APBN.
Selanjutnya, untuk memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari fluktuasi harga pangan,
Pemerintah mengeluarkan kebijakan harga serta kebijakan perizinan dan pengendalian.
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan salah satu contoh kebijakan
harga yang diambil Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan, seperti beras/gabah.
Sedangkan kebijakan perijinan dan pengendalian bertujuan agar ketersediaan pasokan bahan
pokok terjamin.
Selain kebijakan yang bersifat kuratif, Pemerintah juga menerapkan kebijakan/program yang
bersifat preventif, seperti asuransi pertanian. Dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal
panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan, dan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT), Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian. Hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
pasal 37 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk
asuransi pertanian”. Asuransi pertanian akan memberikan perlindungan kepada petani dalam
bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen. Dengan adanya
asuransi pertanian, diharapkan petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam
kembali setelah terjadi gagal panen. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga
pangan di pasaran tetap stabil.
Selanjutnya, mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko gugatan hukum kepada
Pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan
kebijakan dan upaya semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L guna meminimalisir
tuntutan hukum kepada Pemerintah.
Terhadap risiko transaksi internasional, maka Pemerintah akan selalu memantau dan
memonitor defisit neraca berjalan, dan senantiasa berupaya untuk melakukan peningkatan
ekspor. Secara umum, strategi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan
pengembangan investasi pada industri dan pendukung industri, pengembangan metode
pembiayaan ekspor, perbaikan mekanisme biaya di pelabuhan dan lain sebagainya.
III.3-4
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal
Bagian III
Terhadap risiko penerimaan negara yang berasal dari perjanjian FTA dan perjanjian lain yang
sejenis, maka Pemerintah mulai melakukan perubahan terhadap Tarif Bea Masuk MFN (Most
Favourable Nations). Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari bea masuk
khususnya dari impor negara-negara yang tidak terikat dengan perjanjian FTA. Tarif Bea
Masuk MFN dimaksud akan menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian FTA baru.
Dalam rangka memitigasi risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan MBR, Pemerintah
memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan
untuk menyalurkan FLPP bagi MBR, dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan
untuk menyediakan pilihan manfaat Jaminan Hari Tua sebagai alternatif pembiayaan
perumahan serta rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero).
Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan
kriteria-kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Selanjutnya, BLU Pusat
Pembiayaan Perumahan akan memeriksa kesesuaian pemohon KPR-FLPP dengan kategori
debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5 persen. Kegiatan ini akan
mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP.
Sementara itu, guna mempercepat proses penerbitan izin-izin terkait pembangunan
perumahan, Pemerintah melakukan langkah-langkah koordinasi bersama seluruh instansi
Pemerintah terkait dengan memantau progress dari penerbitan izin yang harus diperoleh
para pengembang. Adapun upaya mitigasi risiko atas kenaikan harga tanah dan material
bangunan adalah mendorong pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk
menyediakan lahan murah bagi pembangunan rumah sederhana.
Upaya mitigasi terhadap risiko keengganan dan keterbatasan kapasitas pengembang
menyediakan rumah untuk MBR dilakukan melalui kebijakan pemberian fasilitas umum,
seperti jalan bagi perumahan, melanjutkan kebijakan pemberian PPh sebesar nol persen
dan PPN nol persen bagi rumah dengan harga tertentu, serta mendorong Pemda melalui
Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan perizinan.
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016
III.3-5
Bab 1 : Pendahuluan
Bagian IV
BAB 1
PENDAHULUAN
Secara umum arah kebijakan fiskal dalam tahun 2010–2015 diprioritaskan untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan (sustainable growth and
fiscal). Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut dan mendorong APBN lebih produktif,
langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan
perpajakan dan PNBP; (2) peningkatan kualitas belanja negara antara lain melalui penajaman
alokasi belanja untuk kegiatan yang produktif dan berkualitas; (3) menjaga defisit anggaran
dalam batas yang manageable dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; dan
(4) mengupayakan pengendalian rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.
Dalam periode tahun 2010-2014, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara
lain ditujukan untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,0 persen pertahun
disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah;
(2) melaksanakan kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain
pengembangan industri intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan
pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar
untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi
industri hilir pertambangan; dan (3) menurunkan rasio defisit anggaran dan utang terhadap
PDB. Upaya Pemerintah untuk menurunkan rasio defisit anggaran tersebut, dilakukan melalui
antara lain : optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan
kualitas belanja melalui (i) peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur;
(ii) pengendalian subsidi; (iii) pelaksanaan efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan
dinas).
Pada APBNP tahun 2015, sebagai tahun pertama pemerintahan periode 2014-2019, Pemerintah
masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian
domestik, antara lain: (1) upaya mendorong kegiatan investasi secara merata, yang memerlukan
peningkatan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta perizinan; (2) dampak peningkatan
pendapatan dan pertumbuhan telah mendorong peningkatan impor sehingga mempengaruhi
neraca perdagangan; (3) pelebaran defisit anggaran disebabkan oleh penurunan penerimaan
perpajakan dan sumber daya alam (SDA); (4) kualitas belanja belum cukup mampu memberikan
dampak berganda (multiplier effect) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat; (5) perlu mengoptimalkan daya serap belanja Pemerintah karena
pola penyerapan anggaran belanja masih menumpuk pada triwulan ketiga dan keempat.
Terkait dengan penyerapan anggaran, Pemerintah melakukan koordinasi secara intensif terkait
dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja, seperti koordinasi percepatan
proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan penyelesaian syarat administrasi
dan data dukung untuk pencairan anggaran; (6) dampak peningkatan beban belanja negara,
seperti subsidi energi, yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan negara sehingga
Pemerintah kurang memiliki kemampuan/anggaran yang cukup untuk melakukan manuver,
bila terjadi shock. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal (fiscal space) Pemerintah
semakin terbatas karena sebagian besar komponen belanja negara bersifat wajib (mandatory
spending); dan (7) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal
yang masih tinggi, berisiko terjadinya sudden reversal jika pasar keuangan global dan domestik
mengalami goncangan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.1-1
Bagian IV
Bab 1: Pendahukuan
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan dalam kapasitas fiskal yang relatif terbatas,
Pemerintah tetap mempertahankan kinerjanya yang diindikasikan dengan menurunnya angka
kemiskinan, pengangguran dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan
tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat dalam mendukung program
pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang pro
growth, pro poor, pro job dan pro environment. Untuk mendukung hal tersebut, kontribusi
APBN dalam perekonomian makin meningkat, tercermin dari antara lain: (1) peningkatan
kualitas belanja negara melalui efisiensi, penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk
peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan
dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah dan murah; (2) penguatan pengelolaan
keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (3) peningkatan alokasi
belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan
pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (4) pelaksanaan kebijakan subsidi
yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas
belanja produktif dan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (5) peningkatan
alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan
penanggulangan bencana.
Terkait dengan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil
langkah kebijakan sebagai berikut : (1) penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan
intensifikasi, serta penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; (2) penyesuaian
kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; (3) pemberian insentif fiskal; (4) penerapan
kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu; dan (5) penyesuaian tarif cukai hasil
tembakau. Sejalan dengan berbagai langkah perbaikan di sektor perpajakan, optimalisasi PNBP
dilakukan melalui: (1) optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah lifting
migas, dan pengendalian cost recovery; (2) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (3)
peningkatan kinerja BUMN; (4) peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; (5) perbaikan
administrasi dan sistem PNBP; dan (6) perbaikan regulasi PNBP.
Kebijakan tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan
negara dalam periode 2010—2014. Dalam periode tersebut, realisasi pendapatan negara
meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun
2014 atau meningkat rata-rata 11,7 persen per tahun. Target pendapatan negara meningkat
menjadi Rp1.761.642,8 miliar dalam APBNP tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar
13,6 persen terhadap realisasinya tahun 2014. Sumber pendapatan negara dalam APBNP tahun
2015 yang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang masing-masing mencapai 38,6 persen dan 32,7 persen dari total pendapatan negara.
Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian tahun 2015 tersebut, realisasi pendapatan
PPh diperkirakan sebesar Rp647.909,3 miliar atau meningkat 18,6 persen terhadap realisasi
pada tahun 2014, sedangkan PPN meningkat 21,8 persen terhadap realisasi pada tahun 2014.
Kenaikan target penerimaan perpajakan dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort melalui
peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan,
dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja negara yang efisien serta mengarahkan alokasi
belanja yang produktif dan berkualitas, Pemerintah telah melakukan strategi kebijakan
IV.I-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 1 : Pendahuluan
Bagian IV
dalam periode 2010–2014, antara lain: (1) memberikan stimulasi pada perekonomian melalui
peningkatan alokasi belanja yang produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur;
(2) meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi sekaligus penguatan belanja pada berbagai
prioritas pembangunan termasuk mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan nasional,
penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan, dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas;
(3) mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaksanaan Pemilu
tahun 2014, dan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; (4) mendukung pelaksanaan programprogram pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim (climate change) dan bencana; (5) mengembangkan program-program
kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat miskin; dan (6) melakukan penguatan
pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk
memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.
Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2015, strategi kebijakan belanja negara tetap diarahkan untuk
meningkatkan kualitas belanja melalui penajaman alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas
Pemerintah periode 2014-2019, terdiri atas: (1) pengurangan belanja yang bersifat konsumtif
melalui efisiensi belanja operasional dan mempertajam alokasi belanja untuk mendukung
berbagai prioritas Kabinet Kerja, yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pembangunan;
(2) peningkatan alokasi anggaran serta cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan
masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi
melalui kebijakan pemberian subsidi tetap (fixed subsidy) untuk solar, tidak memberikan subsidi
untuk BBM jenis premium, dan penyesuaian tarif tenaga listrik, serta pengendalian volume
konsumsi BBM bersubsidi; dan (4) penghematan berbagai kegiatan yang kurang produktif
melalui refocusing penghematan belanja seminar, rapat kerja, perjalanan dinas, dan workshop.
Strategi peningkatan efisiensi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal
space) baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih produktif
sesuai sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita.
Realisasi belanja negara dalam tahun 2010–2014 mengalami peningkatan, yaitu dari
Rp1.042.117,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.777.182,92 miliar pada tahun 2014 atau
meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen per tahun. Sedangkan realisasi anggaran belanja negara
dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149,7 miliar atau meningkat sebesar
11,6 persen terhadap realisasi pada tahun 2014.
Selain itu, peningkatan belanja negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran
transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja transfer ke daerah dalam tahun 2010–2014
mengalami peningkatan, yaitu dari Rp344.727,6 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi
Rp573.703,1 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,6 persen per tahun.
Sedangkan realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBNP tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp664.600,7 miliar atau meningkat sebesar 15,8 persen terhadap
realisasi pada tahun 2014. Kebijakan alokasi transfer ke daerah yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi
atas pengalokasian dan pengelolaannya.
Sebagai pelaksanaan amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nomenklatur transfer
ke daerah mengalami perubahan menjadi transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah
dengan persetujuan DPR telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar sebesar Rp9.066,2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.1-3
Bagian IV
Bab 1: Pendahukuan
miliar dalam APBN tahun 2015 yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rp20.766,2
miliar dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana desa tersebut telah dialokasikan kepada 434
kabupaten/kota yang mempunyai desa. Besaran alokasi anggaran dana desa telah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015.
Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari dan di luar transfer
ke daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian dana desa tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Berdasarkan road map
tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran dana desa meningkat secara
bertahap hingga mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017.
Dengan memerhatikan kinerja pendapatan negara, belanja negara termasuk transfer ke daerah
dan dana desa, realisasi defisit anggaran dalam tahun 2010–2014 selalu lebih rendah dari
target dalam APBNP-nya. Target defisit dalam APBNP tahun 2010 sebesar 2,1 persen terhadap
PDB, namun realisasinya hanya sebesar 0,7 persen terhadap PDB. Sama halnya dengan target
defisit anggaran tahun 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB, realisasinya adalah sebesar 2,3
persen terhadap PDB. Untuk kondisi tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, target
defisit sebesar 1,9 persen dalam APBNP tahun 2015 dan diperkirakan realisasinya meningkat
menjadi sekitar 2,2 persen. Namun defisit anggaran tahun 2015 tersebut masih di bawah batas
maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB, sebagaimana diamanatkan dalam
UU Nomor 17 Tahun 2003.
Dalam tahun 2010-2014, pembiayaan utang terutama digunakan untuk membiayai defisit
APBN dan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan, antara lain: dana investasi
Pemerintah, kewajiban penjaminan, serta pembayaran cicilan pokok utang. Realisasi
pembiayaan anggaran cenderung meningkat, yaitu dari Rp91.552,0 miliar pada tahun 2010
menjadi Rp248.892,8 miliar pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
28,4 persen pertahun. Dalam APBNP tahun 2015, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar
Rp222.506,9 miliar atau menurun sebesar 10,6 persen dari realisasi pada tahun 2014.
TABEL IV.1.1
RINGKASAN APBN, 2010 – 2015
(miliar rupiah)
A. Pendapatan Negara
I.
Pendapatan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah
B. Belanja Negara
I.
Belanja Pemerintah Pusat
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
1. Transfer Ke Daerah
2. Dana Desa
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
% terhadap PDB
E. Pembiayaan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBNP
995.271,5
1.210.599,7
1.338.109,6
1.438.891,1
1.550.490,8
1.761.642,8
992.248,5
1.205.345,7
1.332.322,9
1.432.058,6
1.545.456,3
1.758.330,9
723.306,7
873.873,9
980.518,1
1.077.306,7
1.146.865,8
1.489.255,5
694.392,1
819.752,4
930.861,8
1.029.850,1
1.103.217,6
1.439.998,6
28.914,5
54.121,5
49.656,3
47.456,6
43.648,1
49.256,9
268.941,9
331.471,8
351.804,7
354.751,9
398.590,5
269.075,4
3.023,0
5.253,9
5.786,7
6.832,5
5.034,5
3.311,9
1.042.117,2
1.294.999,1
1.491.410,2
1.650.563,7
1.777.182,8
1.984.149,7
697.406,4
883.721,9
1.010.558,2
1.137.162,9
1.203.577,2
1.319.549,0
344.727,6
411.324,8
480.645,1
513.260,4
573.703,0
664.600,7
344.727,6
411.324,8
480.645,1
513.260,4
573.703,0
643.834,5
-
-
-
-
-
41.537,5
8.862,4
(98.637,2)
(93.250,7)
(66.776,0)
(222.506,9)
(46.845,7)
(84.399,5)
(153.300,6)
(211.672,7)
(226.692,0)
(0,7)
(1,1)
(1,9)
(2,3)
(1,9)
91.552,0
130.948,9
175.158,2
237.394,6
248.892,8
Pembiayaan Dalam Negeri
96.118,5
148.748,1
198.622,5
243.199,7
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)
(4.566,5)
(17.799,2)
(23.464,4)
44.706,3
46.549,4
I.
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
20.766,2
(52.784,6)
21.857,6
(1,9)
222.506,9
261.245,0
242.515,0
(5.805,2)
(12.352,2)
(20.008,1)
25.721,9
22.200,9
-
*) Sebelum tahun 2014 disebut dana penyesuaian
IV.I-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
BAB 2
PERKEMBANGAN EKONOMI PERIODE 2010-2015
2.1 Perkembangan Dunia dan Regional
Dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia bergerak dinamis dengan kecenderungan
mengalami perlambatan, meskipun pada tahun 2010 perekonomian dunia sempat menunjukkan
peningkatan setelah mengalami krisis yang cukup dalam pada tahun 2008/2009. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi dunia mulai terlihat pada tahun 2011 dan tren tersebut terus berlanjut
hingga tahun 2013. Meskipun demikian, pada periode tersebut terjadi perbaikan kinerja
perekonomian di beberapa kawasan, seperti Amerika Serikat dan Asia, tetapi dengan kecepatan
pemulihan yang masih cukup lambat dan jauh dari ekspektasi semula sehingga belum
mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia secara signifikan. Di samping itu,
permasalahan baru muncul di kawasan Eropa, khususnya dampak dari krisis utang yang dialami
Yunani sehingga turut menghambat percepatan laju pemulihan perekonomian Eropa juga dunia.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada Tabel IV.2.1
TABEL IV.2.1
INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA (Persen, YoY)
2010
2011
2012
2013
2014
2015f
Pertumbuhan PDB Dunia
Negara Maju
Amerika Serikat
Eropa
Jepang
Negara Berkembang
Tiongkok
India
ASEAN-5
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
5,4
3,1
2,5
2,0
4,7
7,4
10,4
10,3
7,0
6,4
7,4
7,6
7,8
6,4
4,2
1,7
1,6
1,6
-0,5
6,2
9,3
6,6
4,5
6,2
5,2
3,7
0,1
6,2
3,4
1,2
2,3
-0,8
1,8
5,2
7,8
5,1
6,2
6,0
5,6
6,8
6,5
5,2
3,4
1,4
2,2
-0,4
1,6
5,0
7,8
6,9
5,1
5,6
4,7
7,2
2,9
5,4
3,4
1,8
2,4
0,8
-0,1
4,6
7,4
7,2
4,6
5,0
6,0
6,1
0,7
6,0
3,3
2,1
2,5
1,5
0,8
4,2
6,8
7,5
4,7
5,2
4,8
6,7
3,7
6,0
Perdagangan Dunia
Ekspor
Negara Maju
Negara Berkembang
Impor
Negara Maju
Negara Berkembang
12,7
6,7
2,9
3,3
3,2
4,1
12,3
13,6
6,3
7,4
2,0
4,4
3,1
4,6
3,3
3,4
3,2
5,3
11,7
14,1
5,5
9,8
0,9
6,0
2,1
5,2
3,3
3,4
4,5
3,6
1,5
5,9
2,7
7,3
2,0
6,1
1,4
5,9
1,4
5,1
0,0
5,5
Indikator
Inflasi
Negara Maju
Negara Berkembang
Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look, Ju li 2 0 1 5
f = a n g ka pr oy eksi
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-1
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Memasuki tahun 2014, pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh pada tingkat yang sama dengan
pertumbuhan periode 2012-2013 yaitu 3,4 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju khususnya Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan, perekonomian negaranegara berkembang justru mengalami tren perlambatan. Perlambatan di negara-negara Asia
terjadi hampir di seluruh kawasan termasuk China dan ASEAN-5 kecuali India.
Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus meningkat sejak tahun 2011 dari 1,6 persen
menjadi 2,4 persen pada tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama ditopang
oleh peningkatan konsumsi yang dipengaruhi oleh peningkatan lapangan kerja dan peningkatan
penghasilan perorangan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat, telah
mendorong penurunan tingkat pengangguran dari level tertinggi 9,8 persen pada Januari 2010
menjadi 5,6 persen pada Desember 2014. Sementara itu, inflasi yang berada di angka 2,6 persen
pada Januari 2010 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,8 persen pada akhir 2014.
Membaiknya perekonomian Amerika Serikat tersebut melatarbelakangi keputusan The Federal
Reserve (The Fed) untuk mengurangi stimulus moneter (tapering off) secara bertahap yang
dimulai pada awal 2014 dari US$85 miliar hingga mencapai US$35 miliar pada Oktober 2014.
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund rate)
diperkirakan akan dinaikkan paling cepat pada akhir tahun 2015. Tingkat suku bunga tersebut
saat ini adalah 0,25 persen, tidak mengalami perubahan sejak Desember 2008. Momentum
positif ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih akan terus berlanjut sehingga ekonomi
Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh 2,5 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun
sebelumnya yang sebesar 2,4 persen.
Sementara itu, Zona Eropa di tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,8 persen,
meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang masih mengalami kontraksi. Turunnya
pertumbuhan ekonomi Eropa sebesar -0,8 persen pada tahun 2012 dan -0,4 persen pada tahun
2013 telah mendorong European Central Bank (ECB) memangkas suku bunga acuan pada bulan
November 2013 dari 0,5 persen menjadi 0,25 persen. Tahun 2015, ekonomi Eropa diperkirakan
tumbuh mencapai 1,5 persen. Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya
kinerja ekonomi di Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Namun demikian, kawasan Eropa masih
dihadapkan oleh beberapa risiko seperti deflasi, perlambatan pertumbuhan produktivitas, dan
dampak dari kondisi gagal bayar (default) utang fiskal yang terjadi di Yunani.
Begitu juga dengan perekonomian Jepang diperkirakan dapat tumbuh 0,8 persen pada tahun
2015 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2014. Namun, Jepang masih dihadapkan pada
sejumlah risiko ekonomi yang terindikasi oleh pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan
penjualan eceran yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang tahun
2014 juga melambat. Tingkat inflasi yang rendah bahkan deflasi, telah menjadi salah satu
tantangan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Jepang selama bertahun-tahun. Menyikapi
sejumlah risiko ekonomi yang terjadi, Bank Sentral Jepang (BOJ) mengeluarkan kebijakan
melalui peningkatan program quantitative easing di tahun 2015. BOJ akan mengucurkan 80
triliun yen per tahun, meningkat dari stimulus sebelumnya yang hanya 60-70 triliun yen per
tahun. Hal tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko deflasi yang terjadi di
negara tersebut.
Perbedaan kondisi ekonomi di negara-negara maju tersebut berimplikasi pada perbedaan
strategi kebijakan yang ditempuh masing-masing negara. Dengan momentum perbaikan
perekonomian yang terjadi, Amerika Serikat memberhentikan stimulus dan mulai memperketat
kebijakan moneternya. Sementara itu, Eropa dan Jepang justru menambah stimulus moneter
IV.2-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya deflasi yang
berkepanjangan. Perbedaan arah kebijakan tersebut selanjutnya berdampak pada perekonomian
di negara-negara berkembang.
Tekanan pada negara-negara berkembang mulai muncul ketika isu tapering off oleh The
Fed dikeluarkan pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan pasar keuangan di negara-negara
berkembang bergejolak dan terjadi capital outflow yang cukup signifikan dan menyebabkan
pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain,
pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang Asia, tidak
dapat lepas dari perkembangan dua negara besar, yaitu Tiongkok dan India. Kedua negara
tersebut memiliki economic size yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja perdagangan
luar negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.
Sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan dan tidak lagi
mencapai pertumbuhan double digit. Setelah sempat tumbuh 10,3 persen, pada tahun 2013
ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 7,8 persen dan kembali turun ke level 7,4 persen di 2014.
Situasi negara-negara maju yang sedang menghadapi masalah ekonomi domestik telah menekan
permintaan produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Tahun 2015, aktivitas perekonomian
Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,8 persen, lebih rendah dari realisasi tahun 2014.
Berbeda dengan Tiongkok, prospek ekonomi India sejak tahun 2012 terus menunjukkan
kemajuan yang pesat. Setelah tumbuh 5,1 persen di tahun 2012, ekonomi India tumbuh 6,9
persen di tahun 2013 dan 7,2 persen di tahun 2014, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan
periode 2010 yang mencapai 10,3 persen. Masih tingginya laju inflasi mempersempit ruang gerak
India untuk melakukan pelonggaran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong permintaan
domestik. Di sisi lain, India juga menghadapi tekanan defisit anggaran dan neraca transaksi
berjalan. Untuk mengurangi defisit anggaran yang melebar, India telah mengambil langkah
kebijakan mengurangi subsidi solar melalui kenaikan harga di dalam negeri.
Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai 7,5 persen dan memimpin laju
pertumbuhan Asia. Pemerintah India terus melakukan reformasi ekonomi untuk menunjukkan
bahwa India merupakan negara yang business friendly. Selain itu, Bank Sentral India juga
memberikan insentif bagi kegiatan investasi dan produksi dengan memangkas tingkat suku
bunga acuan untuk kedua kalinya di tahun 2015 sebesar 25 bps menjadi 7,5 persen. Langkah
ini diambil setelah terjadi penurunan inflasi di negara tersebut.
Seiring dengan perlambatan yang terjadi di kawasan global dan regional, sebagai mitra dagang
utama Tiongkok, negara-negara ASEAN juga turut mengalami imbas perlambatan ekonomi.
Di tahun 2014 pertumbuhan negara-negara ASEAN-5 mencapai 4,6 persen lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Selain itu, normalisasi kebijakan
di negara-negara maju membuat aliran modal berbalik arah dari negara-negara berkembang
kembali ke negara-negara maju yang menyebabkan depresiasi nilai tukar negara-negara
ASEAN termasuk Indonesia dengan volatilitas yang tinggi. Investasi di negara-negara ASEAN
mengalami tren perlambatan sejak awal 2013, bahkan pertumbuhan investasi (PMTB) Thailand
mengalami penurunan sejak kuartal III 2013. Namun, pertumbuhan investasi negara-negara
ASEAN berhasil mengalami peningkatan memasuki kuartai I 2015. Pertumbuhan investasi
negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Grafik IV.2.1
Pada kuartal I 2015, perekonomian beberapa negara ASEAN menunjukkan sedikit perlambatan.
Indonesia tumbuh 4,7 persen, Filipina 5,2 persen, dan Malaysia 5,6 persen lebih lambat
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-3
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
dibandingkan pencapaian kuartal
GRAFIK IV.2.1
IV 2014. Vietnam masih dapat
PERTUMBUHAN INVESTASI NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG ASIA (Persen)
tumbuh 6,0 persen lebih tinggi
dibandingkan kuartal IV 2014.
50,0
Filipina
Indonesia
Malaysia
Thailand
Sementara Thailand menunjukkan
tren kenaikan pertumbuhan setelah 40,0
mengalami kontraksi sebesar -0,6
persen pada kuartal I 2014 akibat 30,0
gejolak politik yang terjadi di negara 20,0
tersebut dan tumbuh mencapai
3,0 persen yang didukung oleh 10,0
peningkatan pertumbuhan investasi
0,0
Thailand. Meskipun mengalami
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
p e r l a m b a t a n , p e r t u m b u h a n -10,0
2013
2014
2015
ekonomi ASEAN-5 di tahun 2015
diperkirakan meningkat menjadi -20,0
Sumber: Bloomberg
4,7 persen atau menguat 0,1 persen
dari tahun 2014. Pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan
lebih baik di kawasan tersebut pada 2016.
Harga Komoditas Dunia
Kecenderungan naiknya harga komoditas utama dunia sejak tahun 2010 sampai 2011 yang
didorong oleh kebijakan stimulus fiskal dan moneter di negara maju ternyata tidak bertahan
lama. Harga komoditas utama internasional menunjukan tren pelemahan sejak tahun 2012
hingga 2014. Selain karena penguatan permintaan yang belum cukup signifikan, meningkatnya
pasokan komoditas dunia telah menyebabkan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas
global. Kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang tidak seperti yang diharapkan
serta tingginya volatilitas di pasar keuangan global merupakan beberapa faktor yang menekan
harga komoditas global.
Sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2012-2014 menunjukkan tren
menurun. Hal tersebut terutama disebabkan karena rendahnya permintaan dari negara-negara
maju dan negara emerging market. Selain itu, faktor persediaan juga turut mempengaruhi
penurunan drastis harga minyak menyusul keputusan Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEC) untuk mempertahankan level produksinya, sementara produksi minyak
dari negara non-OPEC, terutama Amerika Serikat, juga secara konsisten mengalami kenaikan.
Rendahnya harga minyak dunia juga berdampak pada turunnya harga komoditas logam.
Walaupun demikian, harga minyak ke depan berpotensi akan mengalami kenaikan seiring
dengan membaiknya perekonomian global dan faktor geopolitik.
Seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan sisi permintaan global yang masih relatif
lemah, harga komoditas pangan cenderung menurun. Hingga akhir tahun 2014, harga komoditas
pangan rata-rata telah mengalami penurunan sekitar 9 persen dibandingkan akhir tahun 2013.
Penurunan ini menyebabkan harga pangan mencapai titik terendahnya selama 4 tahun terakhir.
Perkembangan harga komoditas dunia dapat dilihat pada Grafik IV.2.2
IV.2-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
GRAFIK IV.2.2
INDEKS HARGA PANGAN DUNIA (2010=100)
450,0
700
Indeks Harga Pangan
Daging
Produk Susu
Biji-bijian
Minyak Nabati
Gula
400,0
350,0
300,0
600
GRAFIK IV.2.3
HARGA BERAS INTERNASIONAL
(USD/metric ton)
Harga Beras
Internasional Thailand
500
250,0
Harga Beras
Internasional India
400
200,0
150,0
300
Jan-15
Apr-15
Jul-14
Oct-14
Jan-14
Apr-14
Jul-13
Oct-13
Jan-13
Apr-13
Jul-12
Oct-12
Jan-12
Apr-12
Jul-11
Oct-11
Jan-11
Apr-11
100,0
Sumber: FAO
Sumber: Bloomberg
Mengikuti tren penurunan harga komoditas dunia, sejak tahun 2012 laju inflasi dunia
menunjukkan tren perlambatan. Melambatnya pertumbuhan di dunia, berpengaruh terhadap
penurunan permintaan terhadap komoditas mentah sehingga pada akhirnya menahan
percepatan laju inflasi. Dengan perkembangan harga-harga komoditas tersebut, inflasi dunia
tahun 2014 sedikit melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 3,9 persen menjadi 3,5
persen. Melambatnya inflasi ini bahkan mulai terjadi sejak di tingkat produsen sehingga efek
lanjutannya akan menurunkan tingkat harga di tingkat konsumen. Harga komoditas minyak
dan logam yang semakin rendah turut berdampak pada turunnya ongkos produksi dan harga
produsen. Negara-negara maju (selain Amerika Serikat) seperti Eropa masih harus berhadapan
dengan melemahnya ekonomi negara-negara tersebut, sehingga masih akan menerapkan
kebijakan moneter longgar.
2.2 Perekonomian Nasional
Sejak tahun 2010 hingga 2014 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6,0 persen
meskipun sejak tahun 2013 mengalami perlambatan. Pada tahun 2010, sejalan dengan
proses pemulihan perekonomian global, ekonomi Indonesia mulai mengalami percepatan
pertumbuhan. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi tumbuh 6,2 persen. Investasi dan
sektor eksternal menjadi sumber utama pendorong pertumbuhan, disamping konsumsi rumah
tangga yang tumbuh stabil. Tahun 2011, Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 6,5 persen
yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Sektor
eksternal mengalami peningkatan dan mampu memberikan kontribusi net ekspor yang cukup
signifikan.
Perlambatan perekonomian global dan volume perdagangan dunia mulai berdampak terhadap
penurunan laju pertumbuhan ekonomi domestik sejak tahun 2012 karena penurunan kinerja
ekspor. Net ekspor pada saat itu mengalami kontraksi, meskipun di sisi lain meningkatnya
permintaan domestik dapat mengkompensasi penurunan ekspor tersebut. Tren perlambatan
ternyata terus berlanjut hingga tahun 2014. Kondisi tersebut terutama karena kinerja investasi
turut mengalami perlambatan sedangkan kinerja net ekspor belum mengalami perbaikan yang
signifikan.
Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen atau melambat
dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 5,7 persen. Permintaan domestik
yang cukup kuat terutama yang bersumber dari konsumsi rumah tangga mampu menahan
penurunan yang terjadi pada kinerja ekspor dan investasi. Kinerja ekspor hingga tahun 2014
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-5
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
GRAFIK IV.2.4
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%, yoy)
7,0
6,5
6,2
6,5
6,3
6,0
5,7
5,5
5,1
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2010
2011
2012
2013
masih sangat lemah terutama disebabkan
oleh perdagangan dunia yang masih lesu dan
turunnya harga komoditas dunia. Sementara
pemberlakuan Undang-undang Minerba
yang membatasi ekspor mineral mentah turut
memengaruhi melambatnya kinerja ekspor
dalam jangka pendek. Di sisi lain, kinerja
investasi relatif moderat antara lain didukung
oleh persepsi positif pasar terkait keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu.
2014
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi
rumah tangga yang menjadi komponen
terbesar pembentuk PDB relatif tumbuh
stabil. Struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif
memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu,
tingginya realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh aktivitas kampanye
Pemilu legislatif serta laju inflasi yang terkendali sepanjang tahun 2014.
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan
Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pada tahun 2014 juga sangat akomodatif dalam mendukung
permintaan domestik antara lain: (1) pemberlakuan program jaminan kesehatan melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi
pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program kerja
dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
dan (3) kesinambungan dan penajaman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM Mandiri). Dukungan terhadap daya beli masyarakat juga ditingkatkan
melalui keberlanjutan program remunerasi di beberapa K/L dan penyesuaian gaji pokok
dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik
Indonesia (TNI-Polri).
Selanjutnya, pada tahun 2014 pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan tren peningkatan pada kinerja PMA dan
PMDN. Selain itu, kondusifnya faktor keamanan setelah penyelenggaraan Pemilu dan terpilihnya
Presiden dan Wakil Presiden mampu memberikan rasa aman bagi investor untuk melakukan
dan mengembangkan usaha di Indonesia disamping kondisi ekonomi makro dan fiskal yang
terjaga dengan baik. Beberapa perusahaan telah merealisasikan komitmennya untuk melakukan
investasi dan rencana beberapa perusahaan untuk menambah kapasitas industrinya, baik dalam
bentuk pengembangan bangunan/pabrik maupun menambah mesin-mesinnya.
Dari sisi lapangan usaha pada tahun 2014, kinerja seluruh sektor ekonomi mampu tumbuh positif
kecuali sektor pertambangan. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor
industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi, sektor pengangkutan
dan komunikasi yang menyumbang lebih dari 50 persen pembentukan PDB tumbuh relatif
stabil dibandingkan dengan sektor lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja di sektor
pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang terus menurun sejalan dengan
melemahnya permintaan global atas komoditas pertambangan serta penurunan harga komoditas
internasional. Menurunnya kinerja sektor pertambangan juga terkait dengan menurunnya
kinerja subsektor pertambangan migas yang tercermin pada penurunan lifting minyak dalam
beberapa tahun terakhir.
IV.2-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 2010-2014 tumbuh ratarata 5,4 persen. Sejak tahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami tren
perlambatan terutama terkait dengan masih lemahnya permintaan global dan juga depresiasi
rupiah yang mendorong naiknya ongkos impor bahan baku dan penolong. Namun demikian,
beberapa kebijakan Pemerintah terus diarahkan untuk mendorong peningkatan sektor ini
antara lain melalui pemberian insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah/BMDTP, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM dan bea
masuk), percepatan penyediaan infrastruktur, mendorong penggunaan produk dalam negeri,
serta peningkatan pasokan energi untuk kebutuhan industri dalam negeri.
Selanjutnya, sektor konstruksi tumbuh rata-rata 6,7 persen pada periode 2010-2014. Pertumbuhan
sektor konstruksi terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek inftastruktur, aktivitas
investasi pada perkantoran, dan meningkatnya pembangunan properti. Sektor yang senantiasa
tumbuh cukup tinggi selama periode 2010-2014 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi
mencapai rata-rata 10,6 persen. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kualitas dan
kuantitas penggunaan komunikasi data dan internet sejalan dengan perkembangan teknologi
dan informasi.
Tabel IV.2.2
Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2010-2014*
(persen, YoY)
PDB
Sisi Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
PMTB
Ekspor Barang dan Jasa
Impor Barang dan Jasa
Sektor Lapangan Usaha
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
2010
6,2
2011
6,5
2012
6,3
2013
5,7
2014
5,1
4,7
0,3
8,5
15,3
17,3
4,7
3,2
8,3
13,6
13,3
5,3
1,3
9,7
2,0
6,2
5,3
4,9
4,9
5,3
1,0
5,5
2,1
4,2
-1,2
-2,3
3,0
3,9
4,7
5,3
7,0
8,7
13,4
5,7
6,0
3,4
1,6
6,1
4,7
6,1
9,2
10,7
6,8
6,8
4,2
1,6
5,7
6,3
7,4
8,2
10,0
7,1
5,2
3,4
1,4
5,6
5,8
6,6
5,9
9,8
7,6
5,5
3,3
-0,2
4,9
5,5
6,6
4,6
9,3
6,0
5,9
* t a h u n da sa r 2 0 0 0
Sum ber: BPS
Pada tahun 2015, beberapa tantangan yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia
antara lain: (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan kinerja
ekspor Indonesia ke negara tersebut, (2) Ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga the Fed di
Amerika Serikat juga diperkirakan akan berpengaruh pada pasar keuangan di sejumlah negara
berkembang termasuk Indonesia, (3) Tren penurunan harga komoditas. Dari dalam negeri,
kinerja pertumbuhan PDB diharapkan dapat terdorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi
RT dengan adanya penyelenggaraan Pilkada dan kinerja PMTB khususnya investasi pemerintah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-7
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
melalui tambahan belanja infrastruktur dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, serta
penguatan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi Dana Desa.
Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan
mengalami koreksi ke bawah dari asumsi dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,7 persen.
Inflasi
Perkembangan laju inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir berfluktuasi terutama
dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan. Volatilitas tersebut
antara lain disebabkan oleh adanya gangguan produksi sebagai dampak anomali iklim, bencana
alam, dan kenaikan harga minyak dunia. Grafik IV.2.5 memperlihatkan perkembangan inflasi
Indonesia yang berfluktuatif selama periode waktu 2010-2015.
GRAFIK IV.2.5
PERKEMBANGAN INFLASI, 2010 - 2015
(persen)
3,5
9,0
3,0
mtm
2,5
8,0
yoy (LHR)
7,0
2,0
1,5
6,0
1,0
5,0
0,5
4,0
0,0
-0,5
OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J
2011
Sumber: Badan Pusat Statistik
2012
2013
2014
2015
3,0
Pada tahun 2010, harga komoditas
bahan pangan dan energi di pasar
internasional meningkat sehingga
mendorong peningkatan laju inflasi
Indonesia hingga mencapai level 6,96
persen. Tekanan inflasi yang bersumber
dari eksternal tersebut menyebabkan
tekanan pada laju inflasi domestik.
Pada saat yang bersamaan, pasar dalam
negeri mengalami gangguan pasokan
bahan pangan sebagai dampak dari
serangkaian bencana alam yang terjadi
di beberapa wilayah sentra produksi.
Tekanan tersebut menimbulkan
dorongan peningkatan harga komoditas
bahan pangan dan energi di pasar dalam
negeri sehingga meningkatkan inflasi
tahun 2010.
Pada tahun 2011, tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun
sedangkan pasokan dari dalam negeri yang mengalami peningkatan. Disamping itu arus
distribusi yang mengalami perbaikan dan nilai tukar rupiah yang stabil turut mendukung
penurunan laju inflasi hingga mencapai level 3,79 persen (yoy). Laju inflasi tahun 2011 tersebut
merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.
Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan, yang bersumber dari
gejolak harga komoditas energi di pasar internasional khususnya harga minyak. Ketegangan
di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah
menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Namun demikian,
keputusan Pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan strategis di bidang harga khususnya
BBM dalam rangka menjaga momentum stabilitas ekonomi makro, serta terjaganya ekspektasi
inflasi masyarakat mampu menjaga inflasi pada tahun 2012 sehingga pada kisaran 4,3 persen
(meningkat dibandingkan tahun sebelumnya).
IV.2-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
Perkembangan harga minyak dunia yang persisten pada level yang tinggi dan berlanjut di
tahun 2013 terus memberikan tekanan terhadap peningkatan subsidi BBM. Kondisi tersebut
mendorong perlunya Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi di
dalam negeri dengan rata-rata kenaikan sebesar 33,3 persen dalam rangka menjaga kesehatan
fiskal dan mengarahkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut mendorong
peningkatan laju inflasi mencapai 8,4 persen (yoy). Namun demikian, dampak inflasi pada tahun
2013 tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan inflasi pada tahun-tahun
sebelumnya yang mencapai double digit setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Hal
tersebut tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang diterapkan Pemerintah. Selain itu,
koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang dilaksanakan
Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah, pusat dan
daerah, turut membantu menjaga proses pengendalian inflasi pasca kebijakan penyesuaian
harga BBM berubsidi.
Sebagai kelanjutan reformasi struktural di bidang energi yang dilakukan Pemerintah, pada
tahun 2014 terjadi kenaikan tarif pada beberapa komoditas energi. Sebagai konsekuensinya,
inflasi komponen harga diatur Pemerintah (administered prices) tahun 2014 mencapai 17,57
persen (yoy). Kebijakan Pemerintah dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif
tersebut antara lain berdampak pada kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif angkutan,
kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rumah tangga golongan 1300 VA ke atas dan TTL industri,
kenaikan harga LPG 12 kg dan kenaikan tarif angkutan udara. Kebijakan reformasi energi akan
berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas pangan, namun dengan adanya realokasi
dana subsidi diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap daya beli dan penyediaan
infrastruktur penunjang arus distribusi pasokan.
Sementara pada kelompok bahan makanan, perkembangan laju inflasi harga bergejolak (volatile
food) masih relatif terkendali sampai triwulan III-2014. Namun memasuki akhir tahun terjadi
peningkatan inflasi yang terutama didorong oleh terbatasnya pasokan, khususnya untuk
komoditas hortikutura (cabai) dan bahan pangan pokok (beras) akibat anomali cuaca serta tidak
adanya penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di bulan November dan Desember.
Di samping hal tersebut, kenaikan inflasi pangan yang tinggi juga didorong oleh peningkatan
biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014.
Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan dari 4,98 persen (yoy) pada tahun 2013
menjadi 4,93 persen (yoy) yang dipicu pergerakan nilai tukar rupiah mengikuti kondisi
fundamentalnya, harga komoditas global yang masih menurun, lebih terkendalinya kenaikan
ekspektasi inflasi dibandingkan kenaikan harga BBM di masa lalu, serta permintaan domestik
yang melambat. Keempat faktor tersebut dapat meredam peningkatan tekanan biaya yang
bersumber dari kelompok energi dan bahan makanan, serta melemahnya rupiah. Meskipun
tingkat inflasi tahun 2014 kembali melampaui target yang telah ditetapkan (+4,5 persen) yaitu
mencapai 8,36 persen (yoy), namun dapat dikatakan cukup berhasil karena masih dapat terjaga
pada level single digit. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan
yang diterapkan oleh Pemerintah, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter,
dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan
dari Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hingga Juli 2015, laju inflasi mencapai 1,9 persen (ytd) atau 7,26 persen (yoy). Berdasarkan
komponennya, komponen administered price mengalami kenaikan inflasi dari posisi awal
tahun 2015 sebesar 12,31 persen (yoy) menjadi sebesar 13,53 persen (yoy) yang disebabkan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-9
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
efek samping kelanjutan pelaksanaan reformasi subsidi di bidang energi. Komponen ini
diperkirakan masih akan mengalami tekanan sepanjang Semester II tahun 2015 seiring dengan
risiko depresiasi pelemahan nilai tukar, rebound harga minyak dunia, serta potensi inflasi dari
kebijakan Pemerintah sebagai kelanjutan reformasi subsidi terkait tarif listrik dan bahan bakar
rumah tangga.
Komponen harga bergejolak (volatile food) memberikan sumbangan inflasi yang cukup besar
karena adanya penerbitan HPP gabah dan beras terbaru. Sebagai gambaran, komponen harga
bergejolak mengalami peningkatan inflasi dari sebesar 8,35 persen (yoy) di awal tahun menjadi
8,97 persen (yoy) pada bulan Juli. Kedepannya, komponen harga bergejolak berisiko mengalami
peningkatan karena adanya gelombang panas El Nino yang berdampak pada pergeseran musim
tanam dan risiko pasokan.
Sementara itu, laju inflasi komponen core inflation mengalami sedikit peningkatan menjadi
sebesar 4,86 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding posisi awal tahun 2015 yang sebesar
4,99 persen (yoy) dan berisiko mengalami peningkatan seiring dampak pelaksanaan beberapa
kebijakan di bidang energi dan dampak lanjutannya pada kelompok sandang, perumahan,
pendidikan dan kesehatan, serta risiko tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat. Oleh karena itu, Pemerintah bersama BI berupaya untuk menjaga ekspektasi inflasi,
menjaga pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya, melakukan kebijakan suku
bunga, dan melakukan berbagai tindakan preventif lainnya yang diperkirakan mampu meredam
tekanan pada komponen inflasi inti.
Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2015 diperkirakan bersumber pada pergerakan harga
komoditas bahan pangan dan energi baik di pasar internasional maupun domestik. Guna
menghadapi tekanan inflasi yang meningkat sepanjang tahun 2015, Pemerintah dan BI terus
berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan sinergi
serta penerapan bauran kebijakan (bidang fiskal, moneter dan sektor riil) yang tetap kondusif
bagi pengembangan sektor riil.
Asumsi laju inflasi yang digunakan dalam APBNP 2015 diputuskan sebesar 4,2 persen (yoy)
atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 4,0 ±
1,0 persen. Untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi pada rentang sasaran tersebut,
Pemerintah terus melaksanakan kebijakan dan langkah preventif agar dampak kebijakan tidak
menimbulkan efek negatif yang berlebihan terhadap ekonomi makro dan mikro, serta ekonomi
rumah tangga rakyat Indonesia. Alternatif kebijakan pendamping akan terus dipertimbangkan
dan dipersiapkan dalam rangka menjaga psikologis dan kesejahteraan masyarakat terutama
masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu, serta memberikan jaminan akses terhadap
harga bahan kebutuhan pokok yang terjangkau.
Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan mulai dijadikan sebagai salah satu
asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN sejak pengajuan RAPBN Perubahan
tahun 2011, menggantikan suku bunga SBI 3 bulan. Pelelangan SBI 3 bulan dihentikan sejak
bulan Oktober 2010 oleh BI sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus
dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar
yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal
asing masuk ke instrumen investasi dengan tenor yang lebih panjang. Pada bulan Maret 2011,
IV.2-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Pemerintah mulai menerbitkan SPN dengan
tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat
bunga surat utang negara dengan tingkat bunga
mengambang atau variable rate. Selanjutnya,
suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai
salah satu dasar perhitungan postur APBN
(lihat Grafik IV.2.6).
Bagian IV
GRAFIK IV.2.6
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2015
Persen
7,0
Rata-rata suku bunga
SPN 2014: 5,8%
Rata-rata suku bunga
SPN 2011: 4,8%
6,0
Rata-rata suku bunga
SPN 2013: 4,5%
5,0
4,0
Sejak diterbitkan pada Maret 2011, suku bunga 3,0
SPN 3 bulan mengalami perkembangan yang
cenderung fluktuatif. Naik turunnya perubahan 2,0
suku bunga SPN 3 bulan tidak terlepas dari 1,0
pengaruh perkembangan perekonomian baik Sumber: Kementerian Keuangan
dari domestik maupun global. Pada tahun
pertama penerbitannya, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup
besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan.
Meningkatnya posisi Indonesia ke level investment grade sejak bulan Desember 2011 juga
mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
2015
2014
2013
2012
2011
Rata-rata suku bunga
SPN 2012: 3,2%
Suku bunga SPN 3 bulan kemudian mengalami penguatan hingga mencapai rata-rata sebesar
3,2 persen pada tahun 2012 terkait dampak positif masuknya peringkat utang Pemerintah ke
dalam investment grade dan dampak aliran modal masuk ke emerging market akibat ketidak
pastian ekonomi di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia
yang masih cukup tinggi menyebabkan banyaknya aliran modal ke wilayah tersebut termasuk
Indonesia.
Pada tahun 2013, tingkat suku bunga obligasi Pemerintah mengalami peningkatan. Tekanan
global terkait kebijakan tapering off di Amerika dan tekanan domestik seperti kenaikan laju
inflasi serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi memberikan efek negatif yang cukup besar
hingga rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan meningkat menjadi 4,5 persen, lebih tinggi
dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 3,2 persen.
Tekanan-tekanan yang terjadi di tahun 2013 masih berlanjut hingga membuat kinerja suku bunga
obligasi Pemerintah terus melemah di tahun 2014. Normalisasi kebijakan moneter Amerika
Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed telah meningkatkan tekanan likuiditas di
pasar keuangan negara-negara berkembang dan financing cost, termasuk bagi Indonesia. Pada
saat yang sama, posisi kebijakan moneter Eropa dan Jepang yang cenderung ekspansif juga
menimbulkan ketidakpastian pada pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan pada
laju inflasi akibat komponen-komponen administered price (akibat kebijakan kenaikan harga
BBM bersubsidi dan dampak lanjutan ke tarif angkutan, tarif tenaga listrik, tabung elpiji 12 kg,
tarif angkutan udara) maupun volatile food juga mendorong otoritas moneter untuk menaikan
suku bunga acuan dalam negeri. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan suku bunga
SPN 3 bulan pada tahun 2014 dengan rata-rata mencapai 5,8 persen.
Hingga bulan Juli tahun 2015, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan telah mencapai 5,8
persen, sedangkan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai
6,2 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga tahun 2014. Tingginya tingkat
suku bunga SPN 3 bulan tersebut berdasarkan respon atas ancaman meluasnya dampak krisis
Yunani serta risiko kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat pada
tahun 2015.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-11
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi kebijakan
seperti financial inclusion dan financial deepening yang akan berdampak positif bagi peningkatan
sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi insentif penurunan suku bunga dalam
negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga
diharapkan akan menjadi faktor positif untuk mengurangi tekanan yang selanjutnya dapat turut
menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan realisasi lelang SPN 3 bulan
terkini dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, rata-rata tingkat suku bunga SPN
3 bulan diperkirakan relatif lebih rendah dibanding APBNP di tahun 2015.
Nilai Tukar
Dalam kurun waktu 2010—2014, nilai tukar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan
kecenderungan melemah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat 3,8
persen menjadi Rp 9.084 per dolar Amerika Serikat bila dibandingkan dengan posisi akhir
tahun 2009. Kinerja nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh terjaganya persepsi positif
terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya peringkat
utang Pemerintah dan indeks risiko yang membaik. Apresiasi nilai tukar rupiah pada tahun
tersebut juga cukup moderat bila dibandingkan dengan perkembangan nilai tukar negaranegara kawasan sehingga tidak mengganggu kinerja ekspor secara signifikan. Hal tersebut
tidak terlepas dari berbagai kebijakan dalam mengelola arus masuk modal asing dalam rangka
memperkuat daya tahan perekonomian dalam menghadapi pembalikan arus modal jangka
pendek. Nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terutama disebabkan oleh derasnya aliran
masuk modal asing. Pergerakan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan interaksi
permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik, serta fundamental perekonomian
domestik yang kuat.
Pada tahun 2011, nilai tukar rupiah
terapresiasi seiring dengan terjaganya
pertumbuhan ekonomi Indonesia
Rupiah/USD
14.000
dan regional Asia yang dimotori oleh
Rata-rata 2015
Rp13.022/USD
Tiongkok dan India, serta meningkatnya
13.000
Rata-rata 2014
pertumbuhan ekspor dan membaiknya
Rp11.878/USD
12.000
investasi Indonesia. Sementara
Rata-rata 2013
itu, meningkatnya peringkat kredit
11.000
= Rp10.452/USD
Indonesia pada level investment grade
Rata-rata 2012
10.000 Rata-rata 2010
= Rp9.380/USD
= Rp9.084/USDRata-rata 2011
oleh beberapa lembaga pemeringkat
= Rp8.779/USD
9.000
kredit dunia juga turut mendorong
apresiasi nilai tukar rupiah sepanjang
8.000
J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM J S N J MM
tahun 2011. Perbaikan peringkat kredit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ini berdampak pada meningkatnya
Sumber: Bank Indonesia, diolah
kualitas aset Indonesia sehingga
mendorong aliran modal asing masuk
ke pasar keuangan domestik. Selain itu, meningkatnya likuiditas di pasar global seiring dengan
program pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan kenaikan harga komoditas di
pasar internasional juga turut mendorong stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang
tahun 2011, yakni rata-rata sebesar Rp8.779 per dolar Amerika Serikat, atau terapresiasi sebesar
3,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
GRAFIK IV.2.7
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR
AS, 2010-2015
IV.2-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
Sejak akhir tahun 2011 hingga saat ini, tren nilai tukar rupiah cenderung melemah akibat
berbagai tekanan dari perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dari sisi global, proses
pemulihan ekonomi Eropa yang tidak sesuai harapan serta imbas dari perlambatan ekonomi
beberapa negara emerging utama penggerak pertumbuhan ekonomi dunia, ternyata berdampak
pada perlambatan pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, pada pertengahan tahun 2013, seiring
dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed)
memutuskan untuk menghentikan program stimulus moneter (Quantitative Easing). Gema
rencana penghentian QE dari tahun 2012 telah mengakibatkan terjadinya “taper tantrum”, yaitu
terjadinya pembalikan arus modal dari emerging market, termasuk Indonesia, yang cukup masif
sehingga berakibat pada pelemahan nilai tukar mata uang yang cukup signifikan. Sementara
itu dari sisi domestik, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah bersumber dari kekhawatiran
terhadap ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan
yang telah mengalami defisit sebagai akibat dari peningkatan impor komoditas minyak seiring
meningkatnya konsumsi di dalam negeri. Di sisi lain, tekanan terhadap neraca transaksi berjalan
dan perekonomian Indonesia pada tahun 2012 terjadi karena perlambatan pemulihan ekspor
sebagai akibat dari penurunan harga komoditas di pasar internasional, sedangkan pada saat
yang sama impor masih tetap tinggi. Rata-rata pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun
2012 adalah sebesar Rp9.380 per dolar Amerika Serikat, atau mengalami depresiasi sebesar
6,84 persen dibanding tahun sebelumnya.
Untuk membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terutama dari faktor
domestik, Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 dan November 2014
dan mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada 23 Agustus
2013, yaitu kewajiban penggunaan biodiesel, dan fasilitas perpajakan bagi industri padat karya
yang mendorong ekspor, serta diikuti dengan paket kebijakan moneter seperti memperluas
underlying atau jaminan bagi eksportir. Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk
membantu mengurangi tekanan pada nilai tukar, terutama dari faktor domestik. Namun
demikian pada tahun 2013, rata-rata nilai tukar rupiah masih sebesar Rp10.452 per dolar
Amerika Serikat, atau melemah sebesar 11,42 persen dibanding tahun 2012. Sementara itu,
pada tahun 2014 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp11.878 per dolar Amerika Serikat atau
mengalami depresiasi sebesar 13,65 persen.
Sejalan dengan tren depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2014, hingga bulan Juni 2015 nilai
tukar rupiah masih mengalami volatilitas yang tinggi dengan kecenderungan terdepresiasi.
Depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2015 terjadi seiring dengan turunnya harga-harga saham
dan obligasi, terutama menjelang akhir bulan Juni, bersamaan dengan terjadinya koreksi pada
pasar keuangan regional, terutama Tiongkok. Sementara itu dari sisi eksternal, secara umum
kenaikan Dollar Index sepanjang semester I tahun 2015, serta isu gagal bayar Yunani yang
diperkirakan akan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Euro juga masih membayangi
pergerakan nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, penurunan harga BBM pada tanggal 1 Januari 2015 di tengah turunnya harga
komoditas dunia dan perluasan program stimulus pembelian aset oleh Bank Sentral Eropa
memberikan sentimen positif terhadap rupiah. Hingga akhir Juli 2015, nilai tukar rupiah
rata-rata berada pada Rp13.022 per dolar Amerika Serikat, atau melemah sebesar 9,63 persen
dibandingkan tahun 2014.
Meskipun demikian, sampai dengan akhir Juli 2015, dana asing yang masuk ke portofolio
investasi domestik seperti saham, obligasi pemerintah, dan Surat Berharga Bank Indonesia
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-13
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
(SBI) jumlahnya lebih dari Rp79,1 triliun. Masuknya dana asing tersebut merupakan perwujudan
bahwa pihak asing masih memberi kepercayaan kepada perekonomian Indonesia, seiring dengan
ditingkatkannya outlook peringkat rating Indonesia oleh Standard & Poor’s dari stable menjadi
positive sekaligus menegaskan rating BB+ untuk Indonesia.
Harga Minyak Mentah Indonesia
Sepanjang tahun 2010-2013 harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan
kecenderungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah.
Selama empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan yaitu
dari 87,4 juta barel per hari pada tahun 2010 menjadi 90,5 juta barel per hari pada tahun 2013.
Peningkatan konsumsi ini memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2013.
Harga rata-rata minyak mentah Brent dan WTI pada tahun 2010 yang masing-masing sebesar
US$79,8 per barel dan US$79,4 per barel terus meningkat hingga mencapai masing-masing
US$108,8 per barel dan US$98,0 per barel pada tahun 2013. Faktor geopolitik di Timur Tengah
turut mempengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia.
Memasuki tahun 2014, harga minyak mentah dunia masih tinggi dengan rata-rata harga minyak
Brent dan WTI selama Januari-Juni 2014 masing-masing mencapai US$108,8 per barel dan
US$100,8 per barel. Pada semester II 2014, harga minyak mentah dunia mulai bergerak turun
dengan penurunan yang cukup tajam, yaitu pada Desember 2014 harga minyak dunia telah
mengalami penurunan sebesar 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan harga minyak di paruh kedua tahun 2014 ini dipicu oleh tingginya pasokan minyak
baik yang bersumber dari negara-negara OPEC maupun non OPEC terutama melimpahnya
cadangan shale oil Amerika Serikat. Dari sisi permintaan, seiring dengan perlambatan
pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, Rusia, Brazil, Jepang, dan Tiongkok berdampak
pada melemahnya permintaan minyak mentah, disamping adanya penguatan nilai tukar dolar
Amerika Serikat terhadap mata uang dunia dan berkurangnya risiko geopolitik.
US$/narrel
T re n pe rge r akan h ar g a
GRAFIK IV.2.8
minyak mentah dunia
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL,
2010- 2015
tersebut berpengaruh besar
130,0
pada pergerakan harga
minyak mentah Indonesia
110,0
(Indonesian Crude PriceICP) yang cenderung
90,0
mengikuti pergerakan harga
minyak mentah Brent.
70,0
Selama periode 2010-2014,
WTI
Brent
ICP
harga rata-rata ICP bergerak
50,0
fluktuatif yang sebelumnya
mengalami peningkatan dari
30,0
tahun 2010 sampai dengan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tahun 2014, dari USD79,4
per barel (2010), menjadi
USD111,6 per barel (2011) menjadi USD112,7 per barel (2012) sedangkan pada tahun 2013 dan
2014 mengalami penurunan masing-masing menjadi USD105,9 per barel dan USD96,5 per barel.
Sumber: Kementerian ESDM
IV.2-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
Pada tahun 2015, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), pertumbuhan permintaan
minyak dunia diperkirakan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 91,3 juta barel pada tahun 2014 menjadi
92,6 juta barel pada tahun 2015. Badan Energi Amerika Serikat (EIA) juga memperkirakan
terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 1,23 juta barel per hari pada tahun
2015. Peningkatan permintaan tersebut seiring dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan
ekonomi global, khususnya negara-negara OECD terutama Amerika Serikat dan Eropa walaupun
terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Sementara itu, perekonomian India
diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi
pada peningkatan permintaan minyak dunia.
Di sisi pasokan, baik OPEC maupun Badan Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan
pasokan dari negara-negara di luar OPEC akan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar
0,86 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan di atas, Badan Energi Amerika Serikat
memperkirakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2015 mulai bergerak naik dengan
harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai USD54 per barel
dan USD61 per barel.
Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2015 masih lebih rendah dari asumsi pada
APBNP 2015. Sampai dengan semester pertama tahun 2015 ICP rata-rata mencapai USD56
per barel. Kedepan harga minyak mentah dunia dan ICP masih berpotensi menghadapi risiko
ketidakpastian yang bersumber dari kondisi geopolitik dan perkembangan perekonomian dunia.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah memperkirakan
realisasi ICP lebih rendah di bawah asumsi yang ditetapkan di dalam APBNP 2015.
Lifting Minyak dan Gas Indonesia
Dalam periode 2010—2014, realisasi lifting minyak Indonesia cenderung menurun. Bila pada
tahun 2010 lifting minyak bumi rata-rata mencapai sebesar 954 ribu barel per hari, pada tahun
2014 lifting minyak tersebut menurun menjadi rata-rata 794 ribu barel per hari. Penurunan
tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh
lapangan. Tingkat pengurasan sumur-sumur yang ada pada saat ini sudah sangat tinggi dan pada
saat yang sama sumur-sumur minyak mulai berair sehingga meninggalkan produksi puncaknya.
Di tahun 2012, lifting minyak yang ditargetkan dalam APBNP 2012 mencapai 930 ribu barel
per hari, hanya mencapai 860 ribu barel
GRAFIK IV.2.9
per hari. Penurunan tersebut diakibatkan
LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA, 2010-2015
(ribu barel per hari)
oleh beberapa lapangan minyak di
Indonesia sudah tua sehingga mengalami 1000 965 954
945
930
penurunan produksi. Tertundanya
899
861 840
900
825 813
825
keputusan operator baru dan beberapa
794
800
kerusakan pada fasilitas produksi juga
menjadi faktor penyumbang turunnya 700
lifting minyak nasional.
600
Pada tahun 2013, realisasi lifting minyak
kembali mengalami penurunan dari yang
ditargetkan sebesar 840 ribu barel per
hari hanya tercapai 825 ribu barel per
hari. Beberapa kendala yang menghambat
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
500
400
2010
2011
Sumber: Kementerian ESDM
2012
APBN-P
2013
2014
2015
Realisasi
IV.2-15
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
upaya pencapaian target lifting minyak antara lain tumpang tindih lahan, pembebasan tanah
masyarakat, proses perizinan, kendala operasional, penghentian operasi secara tidak terduga
(unplanned shutdown), serta kendala subsurface yaitu tingkat penurunan produksi (decline
rate) yang mencapai 4,1 persen pada lapangan eksisting dan melebihi 5 persen pada lapangan
mature.
Untuk tahun 2014, realisasi lifting minyak hanya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah
dibandingkan APBNP 2014 sebesar 818 ribu barel per hari. Beberapa kendala pencapaian lifting
minyak tahun 2014 antara lain adalah gangguan operasional di sejumlah terminal, terjadinya
penangguhan izin ekspor, adanya keterlambatan kapal untuk domestik maupun kegiatan
ekspor, serta kendala terkait keselamatan kapal lifting gas. Selain itu, faktor cuaca ekstrem
turut menghambat kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) dan mempengaruhi upaya
penahanan laju penurunan produksi.
Berdasarkan APBNP tahun 2015, asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 825 ribu
barel per hari yang akan bertumpu pada produksi dari Blok Cepu. Asumsi lifting minyak bumi
tersebut diperkirakan dapat tercapai yang didukung oleh produksi dari Lapangan Banyu Urip,
Blok Cepu, di tengah masih adanya penurunan produksi sumur-sumur minyak yang tua, maupun
gangguan operasi.
Sementara itu, dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan
lifting minyak mentah Indonesia, Pemerintah telah memasukkan variabel asumsi tambahan
sejak tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang
bersumber dari minyak mentah, yaitu sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi
tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu
eksportir gas terbesar, keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif
minyak bumi, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri.
Perkembangan produksi gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil.
Pada tahun 2011, lifting gas bumi Indonesia mencapai 1.318 ribu barel setara minyak per hari
(mboepd), turun 73 mboepd dari 1.391 mboepd pada 2010. Akan tetapi, pada tahun 2012 produksi
gas bumi Indonesia kembali menurun menjadi 1.253,1 mboepd. Tren penurunan produksi gas
tersebut berlanjut di tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 1.212,9 mboepd. Proyek migas
yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 11 buah
proyek. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko, yang akan memproduksi gas 170
juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), Gajah-Baru, dan Terang Serasun (300 mmscfd).
Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 mmscfd), dan Sebuku (100 mmscfd).
Realisasi lifting gas bumi secara umum masih lebih baik dibandingkan lifting minyak. Pada
tahun 2013 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.240 mboepd dengan realisasi
sebesar 1.243 mboepd dan pada tahun 2014 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar
1.224 mboepd dengan realisasi sebesar 1.221 mboepd. Beberapa kendala pencapaian lifting gas
antara lain disebabkan oleh penyerapan gas oleh pembeli yang lebih rendah dari komitmen
terutama pada periode tertentu, yaitu awal tahun dan libur hari raya serta tingginya jumlah
persediaan gas turut mempengaruhi tidak optimalnya lifting gas. Untuk keseluruhan tahun
2015, lifting gas bumi diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada APBNP tahun 2015.
IV.2-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
Bagian IV
Ketenagakerjaan
Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini telah menciptakan dampak positif
bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu
Februari 2010 hingga Februari 2015, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 10,60
persen yaitu dari 116,0 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 128,3 juta jiwa pada Februari 2015.
Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan penciptaan
lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja meningkat cukup signifikan sebesar 11,7 persen
yaitu dari 108,21 juta jiwa menjadi 120,85 juta jiwa. Pertumbuhan kesempatan kerja yang masih
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pencari kerja telah berdampak positif bagi penurunan
tingkat pengangguran. Bila pada Februari 2010, jumlah pengangguran sebanyak 8,59 juta
(7,4 persen) maka pada Februari 2015
GRAFIK IV.2.10
turun menjadi 7,45 juta (5,81 persen).
JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA
8,32
Dengan demikian, selama lima tahun 9
7,7
7,45
7,41
7,31
8
7,24
terakhir jumlah pengangguran berhasil
7
diturunkan sebanyak 1,14 juta jiwa.
7,14
6
5
6,56
6,07
6,17
5,94
5,81
Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan 4
utama, komposisi tenaga kerja relatif 3
tidak mengalami perubahan signifikan. 2
1
Penyerapan tenaga kerja terbesar secara 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
konsisten berada pada sektor pertanian,
Jumlah Pengangguran (juta orang)
Tingkat Pengangguran(%)
sektor perdagangan, sektor jasa
kemasyarakatan, dan sektor industri. Sumber: Badan Pusat Statistik
Untuk sektor pertanian, meskipun
hingga saat ini masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar,
namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun. Bila pada Februari 2010, porsi
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 39,88 persen maka pada Februari 2015
berkurang menjadi 33,2 persen. Sebaliknya tenaga kerja pada sektor perdagangan, sektor jasa
kemasyarakatan dan sektor industri terus mengalami peningkatan. Untuk sektor perdagangan,
porsi tenaga kerja meningkat dari 20,68 persen menjadi 22,05 persen, sedangkan sektor jasa
kemasyarakatan dari 14,54 persen menjadi 16,06 persen, dan sektor industri dari 12,15 persen
menjadi 13,55 persen.
Penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir merupakan dampak dari masih
tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program-program Pemerintah dalam
penciptaan lapangan kerja serta
GRAFIK IV.2.11
KOMPOSISI TENAGA KERJA BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
dengan dukungan pihak swasta
TAHUN 2010 s.d. FEBRUARI 2015 (%)
dan lembaga keuangan khususnya
Lainnya
perbankan. Berbagai program
dan kebijakan Pemerintah dalam
Keuangan
2015
mendukung perluasan akses
Transpor & Komunikasi
2014
2013
lapangan pekerjaan di antaranya
Kosntruksi
2012
adalah dukungan untuk penciptaan
2011
Industri
2010
industri kreatif dan pemberdayaan
Jasa Kemasyarakatan
masyarakat, penguatan proyek
Perdagangan, Hotel, &
Restoran
pembangunan yang bersifat padat
Pertanian
karya, serta peningkatan belanja
Sumber: Badan Pusat Statistik
modal dalam APBN khususnya
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.2-17
Bagian IV
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015
pembangunan infrastruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan
Kesempatan Kerja juga cukup berperan dimana PP tersebut mengatur keterlibatan berbagai
pihak untuk meningkatkan akses lapangan pekerjaan baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, pihak swasta maupun unit kelembagaan masyarakat. Selain itu, peraturan ini
juga mengatur bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja bisa dilakukan melalui program
kewirausahaan dengan pola pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, dan penerapan
teknologi tepat guna.
Kemiskinan
Seiring dengan tren penurunan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia
dalam periode 2010 hingga September 2014 juga cenderung terus menurun, tetapi dengan laju
penurunan yang semakin melambat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin
berhasil diturunkan secara signifikan sebanyak 3,29 juta orang yaitu dari 31,02 juta orang (13,33
persen) pada 2010 menjadi 27,73 juta orang (10,96 persen) pada September 2014. Jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,65 juta orang yaitu dari 11,01 juta orang
menjadi 10,36 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan lebih besar
yaitu turun sebanyak 2,56 juta orang dari 19,93 juta orang menjadi 17,37 juta orang.
GRAFIK IV.2.12
Keberhasilan program pembangunan
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN
nasional tidak hanya tercermin pada
Persen
14,0
13,3
penurunan tingkat kemiskinan saja, 32,0
11,7
12,4
11,5
12,0
11,0
31,0
melainkan juga terjadi pada perbaikan 30,0
10,0
8,0
kualitas hidup penduduk miskin di 29,0
6,0
31,02
Indonesia. Hal ini tercermin pada 28,0
29,89
4,0
28,60
28,59
menurunnya indikator kedalaman 27,0
2,0
27,73
0,0
k e m i s k i n a n ( P 1 ) d a n i n d i k a t o r 26,0
2010
2011
2012
2013
2014
keparahan kemiskinan (P2). Bila di
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)
Tingkat Kemiskinan(%)
tahun 2010 P1 berada pada tingkat Sumber: Badan Pusat Statistik
2,21, pada September 2014 P1 turun
menjadi 1,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih tetap berada di bawah
garis kemiskinan, namun terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada golongan
tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga
menurun yakni dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,44 pada September 2014. Dalam hal ini,
kesenjangan pendapatan antara penduduk termiskin dan penduduk miskin juga menyempit.
Kedua indikator tersebut menegaskan bahwa masyarakat golongan miskin juga mengalami
perbaikan kesejahteraan secara lebih merata.
Juta orang
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah secara berkesinambungan dalam
beberapa tahun terakhir telah mengupayakan berbagai program pembangunan manusia dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program-program tersebut pada dasarnya dilakukan dengan
memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat di kelompok bawah agar
bisa terpenuhi hak-hak dasarnya dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih
baik. Langkah ini ditempuh melalui berbagai kebijakan antara lain penguatan alokasi belanja
produktif untuk penanggulangan kemiskinan, pemberian subsidi, bantuan sosial, program
perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dukungan keuangan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah baik dalam bentuk dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha
mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi serta dukungan bantuan tunai bersyarat.
IV.2-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
BAB 3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA
TAHUN 2010―2015
Pendapatan negara pada periode 2010—2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara
nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010
menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun 2014. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan
dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,6 persen dan penerimaan hibah dengan
kontribusi rata-rata sebesar 0,4 persen pada periode 2010―2014.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.761.642,8 miliar.
Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2015, realisasi pendapatan negara dalam tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp1.649.757,0 miliar. Perkembangan pendapatan negara tahun
2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.1.
TABEL IV.3.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2010―2015
(miliar rupiah)
Uraian
I
PENDAPAT AN DALAM NEGERI
1. Penerim aan Perpajakan
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1 ) Pendapatan Pajak Penghasilan
a) Pendapatan PPh Migas
b) Pendapatan PPh Nonmigas
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Pendapatan BPHTB
5) Pendapatan Cukai
6) Pendapatan Pajak Lainny a
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1 ) Pendapatan Bea Masuk
2) Pendapatan Bea Keluar
2. Penerim aan Negara Bukan Pajak
a. Pendapatan Sumber Day a Alam
1 ) Pendapatan SDA Migas
a) Pendapatan Miny ak Bumi
b) Pendapatan Gas Bumi
2) Pendapatan SDA Nonmigas
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
b) Pendapatan Kehutanan
c) Pendapatan Perikanan
d) Pendapatan Panas Bumi
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN
c. PNBP Lainny a
d. Pendapatan BLU
II PENERIMAAN HIBAH
Jum lah
2011
2010
992.248,5
7 23.306,7
694.392,1
357 .045,5
58.87 2,7
298.1 7 2,8
230.604,9
28.580,6
8.026,4
66.1 65,9
3.968,8
28.91 4,5
20.01 6,8
8.897 ,7
268.941,9
1 68.825,4
1 52.7 33,2
1 1 1 .81 4,9
40.91 8,3
1 6.092,2
1 2.646,8
3.009,7
92,0
343,8
30.096,9
59.428,6
1 0.590,8
1.205.345,7
87 3.87 3,9
81 9.7 52,4
431 .1 21 ,7
7 3.095,5
358.026,2
27 7 .800,1
29.893,2
(0,7 )
7 7 .01 0,0
3.928,2
54.1 21 ,5
25.265,9
28.855,6
331.47 1,8
21 3.823,3
1 93.490,6
1 41 .303,5
52.1 87 ,1
20.332,8
1 6.369,8
3.21 6,5
1 83,8
562,7
28.1 84,0
69.360,5
20.1 04,0
2012
1.332.322,9
980.518,1
930.861 ,8
465.069,6
83.460,9
381 .608,8
337 .584,6
28.968,9
95.027 ,9
4.21 0,9
49.656,3
28.41 8,4
21 .237 ,9
351.804,7
225.844,0
205.823,5
1 44.7 1 7 ,1
61 .1 06,4
20.020,5
1 5.87 7 ,4
3.1 88,3
21 5,8
7 39,0
30.7 98,0
7 3.458,5
21 .7 04,3
2013
1.432.058,6
1.07 7 .306,7
1 .029.850,1
506.442,8
88.7 47 ,4
41 7 .695,3
384.7 1 3,5
25.304,6
1 08.452,1
4.937 ,1
47 .456,6
31 .621 ,3
1 5.835,4
354.7 51,9
226.406,2
203.629,4
1 35.329,2
68.300,2
22.7 7 6,8
1 8.620,5
3.060,4
229,4
866,6
34.025,6
69.67 1 ,9
24.648,2
2014
1.545.456,3
1.146.865,8
1 .1 03.21 7 ,6
546.1 80,9
87 .445,7
458.7 35,2
409.1 81 ,6
23.47 6,2
1 1 8.085,5
6.293,4
43.648,1
32.31 9,1
1 1 .329,0
398.590,5
240.848,3
21 6.87 6,1
1 39.1 7 4,3
7 7 .7 01 ,8
23.97 2,2
1 9.300,4
3.699,9
21 6,4
7 55,5
40.31 4,4
87 .7 46,8
29.681 ,0
2015
APBNP
1.7 58.330,9
1.489.255,5
1 .439.998,6
67 9.37 0,1
49.534,8
629.835,3
57 6.469,2
26.689,9
1 45.7 39,9
1 1 .7 29,5
49.256,9
37 .203,9
1 2.053,0
269.07 5,4
1 1 8.91 9,1
81 .364,9
61 .584,0
1 9.7 80,9
37 .554,3
31 .67 8,5
4.7 1 3,3
57 8,8
583,7
36.956,5
90.1 09,6
23.090,2
3.023,0
5.253,9
5.7 86,7
6.832,5
5.034,5
3.311,9
995.27 1,5
1.210.599,7
1.338.109,6
1.438.891,1
1.550.490,8
1.7 61.642,8
Sumber : Kementerian Keuangan
3.1 Pendapatan Dalam Negeri
Dalam periode 2010—2014, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 11,7
persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 21,5 persen. Tingginya
pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2011 terutama didukung oleh tingginya
pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi. Selain itu, tingginya harga minyak mentah
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-1
Bagian IV
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Indonesia (ICP) juga berdampak positif bagi penerimaan migas yang akhirnya meningkatkan
pendapatan dalam negeri secara signifikan. Pendapatan dalam negeri terdiri atas penerimaan
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.758.330,9 miliar.
Dengan memerhatikan realisasinya pada semester I tahun 2015, realisasi pendapatan dalam
negeri pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.646.445,1 miliar. Jumlah tersebut terdiri
atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.366.996,6 miliar dan PNBP sebesar
Rp279.448,4 miliar.
3.1.1 Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak
perdagangan internasional. Dalam periode 2010―2014, realisasi penerimaan perpajakan
mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp723.306,7 miliar pada tahun 2010
menjadi Rp1.146.865,8 miliar pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2
persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan,
kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari
72,9 persen pada tahun 2010 menjadi 74,2 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan
perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2011 sebesar 20,8 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan
penerimaan perpajakan terus menurun dari 12,2 persen pada tahun 2012 menjadi 6,5 persen
pada tahun 2014. Semakin menurunnya pertumbuhan penerimaan perpajakan disebabkan
oleh semakin menurunnya penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang berpengaruh
kepada perekonomian domestik. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan
sebesar Rp1.489.255,5 atau meningkat sebesar 29,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 membuat Pemerintah
merevisi target penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.366.996,6
miliar atau lebih rendah Rp122.258,8 miliar dari target dalam APBNP tahun 2015. Meskipun
demikian, dalam perkiraan realisasi tahun 2015, target penerimaan perpajakan menunjukkan
peningkatan sebesar 19,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Kebijakan Umum Penerimaan Perpajakan
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengimplementasikan
berbagai kebijakan sepanjang periode tahun 2010—2014. Kebijakan pajak nonmigas untuk
melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui: (a) penggalian potensi
penerimaan pajak berbasis sektoral antara lain sektor industri pengolahan seperti industri
baja, sektor real estate dan kontruksi, sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor jasa
keuangan, sektor jasa kesehatan, dan sektor telekomunikasi; (b) intensifikasi pemeriksaan PPh
pasal 21; (c) penataan ulang wajib pajak (WP), dengan mencocokkan data WP orang pribadi
dengan data NIK (e-KTP), mencocokkan data WP badan dengan data sistem administrasi
badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara; (d) relokasi WP terdaftar untuk
meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan;
dan (e) penerapan e-tax invoice dan pengawasan pengusaha kena pajak.
IV.3-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
Di sisi kepabeanan dan cukai, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah telah
melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang
serta efektivitas pemeriksaan fisik barang. Upaya ini dianggap penting karena kesalahan dalam
menyampaikan nilai dan klasifikasi tarif serta pemeriksaan fisik barang yang tidak benar dapat
berakibat pada keterlambatan pengeluaran barang, pengalihan pengapalan, penahanan dan
denda. Selain itu, dalam rangka mendukung free trade area (FTA), Pemerintah melakukan
konfirmasi certificate of origin atau surat keterangan asal (SKA) untuk menunjukkan bahwa
suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang dan berfungsi untuk memperoleh tarif
preferensi sesuai masing-masing perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam rangka
meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, dilakukan juga penerapan sistem
aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi. Melalui sistem yang dikembangkan secara online dan
real time ini, pelayanan dokumen cukai menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan
kepada dunia usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh
Pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai antara lain: (a) pengawasan modus antarpulau
dan pemberantasan ekspor ilegal; (b) pengawasan modus switching jenis barang crude palm oil
(CPO) menjadi turunan CPO; (c) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; (d) audit bidang
kepabeanan dan audit terhadap pengusaha barang kena cukai (BKC); dan (e) BKC ilegal dan
pelanggaran hukum lainnya.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 12,3 persen per tahun dalam periode tahun
2010—2014, dari Rp694.392,1 miliar tahun 2010 menjadi Rp1.103.217,6 miliar tahun 2014,
dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 95,3 persen. Sebelum
tahun 2011 penerimaan BPHTB merupakan bagian dari pendapatan dalam negeri, tetapi sejak
tahun 2011 penerimaan tersebut telah dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Oleh karena
itu, sejak tahun 2011 pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh),
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi
dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya, mulai tahun 2012 penerimaan PBB
pedesaan dan perkotaan (PBB P2) sudah mulai dialihkan administrasinya menjadi pendapatan
pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di mana tahun 2014 seluruh pendapatan PBB P2 sudah dialihkan
menjadi pendapatan pajak daerah.
persen
75
55
35
15
-5
-25
-45
GRAFIK IV.3.1
PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI,
2010−2015
2010
24,2
17,6 14,2
6,3
11,4
2011
2012
40,9
21,5
37,3
20,1 9,5
19,4 20,5 14,0
9,8
6,6
6,4
-1,5
2013
2014
17,8
4,6
13,7
-3,1
APBNP 2015
23,4
16,4 14,1
23,4
16,7
8,9
86,4
27,3
27,5
17,2
7,2
-1,0
-12,6 -7,2
-43,4
PPh
Migas
PPh
Non Migas
PPN
PBB
Cukai
Pajak Lainnya
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-3
Bagian IV
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Apabila dilihat dari kontribusi
GRAFIK IV.3.2
KONTRIBUSI RATA-RATA PENERIMAAN PAJAK DALAM
jenis-jenis pajak, pendapatan PPh
NEGERI 2010―2014
nonmigas memberikan kontribusi
Pajak Lainnya
terbesar dengan rata-rata 42,0
0,5%
PPh Migas
PBB Cukai
persen terhadap pendapatan
8,6%
3,1% 10,1%
pajak dalam negeri, diikuti oleh
PPh Non-Migas
pendapatan PPN dan pendapatan
PPN
42,0%
35,6%
PPnBM dengan kontribusi
rata-rata 35,6 persen, sehingga
pertumbuhan penerimaan kedua
jenis pajak tersebut berpengaruh
Sumber: Kementerian Keuangan
signifikan terhadap pertumbuhan
pajak dalam negeri. Pendapatan
PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM
meningkat rata-rata 15,4 persen per tahun selama periode 2010―2014. Sementara itu,
pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 10,1 persen,
tumbuh rata-rata 15,6 persen per tahun selama periode yang sama. Rata-rata pertumbuhan dan
kontribusi dari masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri dan kontribusi
rata-ratanya disajikan pada Grafik IV.3.1 dan Grafik IV.3.2
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh
nonmigas meningkat rata-rata 11,2 persen per tahun dalam periode 2010—2014. Kontribusi
rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 17,0
persen dan 83,0 persen. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh ditargetkan sebesar
Rp679.370,1 miliar, meningkat 24,4 persen dibanding realisasi tahun 2014. Jumlah tersebut
terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp49.534,8 miliar dan pendapatan PPh nonmigas
sebesar Rp629.835,3 miliar.
Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan PPh pada akhir tahun
2015 diproyeksikan sebesar Rp647.909,3 miliar, meningkat 18,6 persen dibanding realisasi
tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp52.050,1 miliar dan
pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp595.859,2 miliar.
Pendapatan PPh Migas
Pendapatan PPh migas dalam periode 2010—2014 meningkat dari Rp58.872,7 miliar pada
tahun 2010 menjadi Rp87.445,7 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 10,4 persen
per tahun. PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi ratarata mencapai sebesar 37,0 persen dan 63,0 persen. Penerimaan PPh migas tertinggi terjadi
pada tahun 2013 dikarenakan banyaknya KKKS yang melakukan pembayaran piutang mereka
di tahun tersebut, sedangkan penurunan PPh migas di tahun 2014 terutama diakibatkan oleh
turunnya ICP pada akhir tahun 2014.
Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro
khususnya nilai tukar, lifting migas, dan ICP. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh
migas ditargetkan sebesar Rp49.534,8 miliar, turun 43,4 persen dari realisasinya dalam tahun
2014. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut disebabkan oleh menurunnya harga minyak
IV.3-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
di pasar internasional dan semakin menurunnya lifting minyak bumi. Pendapatan PPh migas
tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp13.653,9 miliar dan pendapatan
PPh gas bumi sebesar Rp35.880,9 miliar. Perkembangan pendapatan PPh migas 2010—2015
disajikan pada Tabel IV.3.2.
TABEL IV.3.2
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2010―2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
2011
% thd
T otal
LKPP
2012
% thd
T otal
LKPP
2013
% thd
T otal
LKPP
2014
% thd
T otal
LKPP
2015
% thd
T otal
LKPP
% thd
T otal
APBNP
Pendapatan PPh Miny ak Bumi
22.833,3
38,8
25.941 ,8
35,5
32.97 6,0
39,5
32.363,3
36,5
30.327 ,5
34,7
1 3.653,9
27 ,6
Pendapatan PPh Gas Alam
36.039,4
61 ,2
47 .1 53,7
64,5
50.484,7
60,5
56.384,1
63,5
57 .1 1 8,1
65,3
35.880,9
7 2,4
Jum lah
Kurs Rupiah (Rp/USD1 )
58.87 2,7 100,0 7 3.095,5 100,0 83.460,9 100,0 88.7 47 ,4 100,0 87 .445,7 100,0 49.534,8 100,0
9.085,0
8.7 7 9,0
9.380,0
1 0.451 ,0
1 1 .87 8,0
1 2.500,0
Harga Miny ak (USD per barel)
7 9,4
1 1 1 ,5
1 1 2,7
1 06,0
97 ,0
60,0
Lifting Miny ak (MBPD)
954
898
861
825
7 94
825
Pendapatan PPh Nonmigas
Pendapatan PPh nonmigas meningkat dari Rp298.172,8 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp458.735,2 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun.
Pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas menunjukan tren penurunan sejak tahun 2011. Hal
ini disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 6,5 persen di
tahun 2011 menjadi 5,1 persen di tahun 2014. Selain itu, rendahnya penerimaan PPh nonmigas
juga disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan sejak tahun 2012 sampai tahun
2014. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2010—2015 disajikan dalam
Tabel IV.3.3.
TABEL IV.3.3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS 2010―2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
LKPP
2011
% thd
T otal
LKPP
2012
% thd
T otal
LKPP
2013
% thd
T otal
LKPP
2015
2014
% thd
T otal
LKPP
% thd
T otal
% thd
APBNP
T otal
Pendapatan PPh Pasal 21
55.345,0
18,6
66.7 51,6
18,6
7 9.601,3
20,9
90.163,0
21,6
105.650,7
23,0
126.848,3
Pendapatan PPh Pasal 22
4.7 37 ,7
1,6
4.946,5
1,4
5.506,9
1,4
6.837 ,2
1,6
7 .256,2
1,6
9.646,4
1,5
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
23.601,2
7 ,9
28.291,7
7 ,9
31.610,2
8,3
36.332,5
8,7
39.454,0
8,6
57 .123,7
9,1
Pendapatan PPh Pasal 23
16.291,2
5,5
18.7 02,8
5,2
20.302,7
5,3
22.207 ,2
5,3
25.517 ,2
5,6
33.47 8,9
5,3
3.581,9
1,2
3.287 ,0
0,9
3.7 63,5
1,0
5.154,0
1,2
5.642,5
1,2
5.215,1
0,8
35,1
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi
20,1
131.480,6
44,1
155.508,0
43,4
152.947 ,4
40,1
154.294,9
36,9
148.361,8
32,3
220.87 3,6
Pendapatan PPh Pasal 26
22.984,9
7 ,7
29.67 9,4
8,3
27 .458,5
7 ,2
31.098,9
7 ,4
39.446,5
8,6
49.7 7 9,0
7 ,9
Pendapatan PPh Final dan Fiskal
40.118,8
13,5
50.818,6
14,2
60.387 ,1
15,8
7 1.57 0,8
17 ,1
87 .318,7
19,0
126.804,5
20,1
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
Pendapatan PPh Nonmigas Lainny a
Jum lah
31,5
0,0
40,6
0,0
31,3
0,0
36,9
0,0
87 ,7
298.17 2,8
100,0
358.026,2
100,0
381.608,8
100,0
417 .695,3
100,0
458.7 35,2
0,0
100,0
65,8
629.835,3
0,0
100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, batasan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah
mengalami dua kali penyesuaian yaitu pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015
tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berlakunya peraturan tersebut
sangat berpengaruh terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat
memberikan efek positif terhadap perekonomian. Di lain sisi, kebijakan kenaikan PTKP dari
Rp15.840.000 ke Rp24.300.000 di tahun 2013 tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan
PPh nonmigas secara keseluruhan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-5
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp629.835,3
miliar, naik 37,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Kenaikan target pendapatan PPh
nonmigas dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort terutama dengan kebijakan optimalisasi
penerimaan pajak berbasis sektoral serta perbaikan administrasi perpajakan.
Pendapatan PPN dan PPnBM
Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 15,4
persen per tahun, yaitu dari Rp230.604,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp409.181,6 miliar
pada tahun 2014. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan
PPN dan PPnBM dalam negeri dan pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN dan
PPnBM menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi (diatas 10 persen) sampai tahun 2013
akibat terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM
tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen, sebagai akibat dari melemahnya
konsumsi domestik.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp576.469,2
miliar, naik 40,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas
pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp358.207,4 miliar, serta pendapatan PPN
dan PPnBM impor sebesar Rp218.261,7 miliar.
Dengan memerhatikan realisasi semester I tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM pada akhir
tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp498.229,3 miliar, naik 21,8 persen dari realisasinya dalam
tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar
Rp347.571,4 miliar, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp150.657,9 miliar. Secara
umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan
PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta extra effort yang bersumber
dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti
pembenahan pengukuhan PKP, pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan
validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak
juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2015. Perkembangan
pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.4.
TABEL IV.3.4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2010―2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
a. Pendapatan PPN
Pendapatan PPN DN
Pendapatan PPN Impor
Pendapatan PPN Lainny a
LKPP
2011
% thd
T otal
LKPP
2012
% thd
T otal
LKPP
2013
% thd
T otal
2014
% thd
LKPP
T otal
LKPP
2015
% thd
T otal
APBNP
96,2 546.202,0
% thd
T otal
218.201,5
94,6
264.37 7 ,8
95,2
318.7 09,2
94,4
365.882,4
95,1
393.601,4
1 33.87 1 ,2
58,1
1 57 .1 7 8,4
56,6
1 91 .936,8
56,9
226.7 61 ,8
58,9
241 .1 45,8
58,9
338.1 92,4
94,7
58,7
84.1 63,6
36,5
1 07 .000,1
38,5
1 26.61 0,1
37 ,5
1 38.989,2
36,1
1 52.303,9
37 ,2
207 .509,8
36,0
1 66,8
0,07 2
1 99,3
0,07 2
1 62,2
0,048
1 31 ,5
0,034
1 51 ,6
0,037
499,9
0,087
b. Pendapatan PPnBM
12.403,3
5,4
13.422,3
4,8
18.87 5,4
5,6
18.831,1
4,9
15.580,3
3,8
30.267 ,1
5,3
Pendapatan PPnBM DN
7 .609,5
3,3
8.040,5
2,9
1 0.428,7
3,1
1 1 .548,0
3,0
1 0.241 ,4
2,5
1 9.348,6
3,4
Pendapatan PPnBM Impor
4.7 89,5
2,1
5.37 4,1
1 ,9
8.422,8
2,5
7 .281 ,3
1 ,9
5.335,6
1 ,3
1 0.7 51 ,9
1 ,9
4,3
0,002
7 ,6
0,003
23,9
0,007
1 ,8
0,000
3,3
0,001
1 66,6
0,029
230.604,9
100,0
27 7 .800,1 100,0
337 .584,6
100,0
384.7 13,5
100,0
409.181,6 100,0
Pendapatan PPnBM Lainny a
Jum lah (a+b)
57 6.469,2 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
IV.3-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor
perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Dari kelima sektor tersebut,
pendapatan PBB sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan, sektor perkotaan, dan
sektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,4 persen, 14,2 persen, dan 4,4 persen.
Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun
terutama pada tahun 2014. Dalam periode tahun 2010—2014, pendapatan PBB menurun
rata-rata sebesar 4,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.580,6 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp23.476,2 miliar pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2012, pendapatan PBB
perdesaan dan perkotaan mulai dialihkan menjadi pajak daerah, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pada tahun
2014, seluruh pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan telah dialihkan seluruhnya ke daerah.
Selain itu, sejak 1 Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan
objek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas (migas) dan panas bumi yang dahulu
menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan
Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah
bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun area yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak
digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan
PBB migas serta peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah membuat pendapatan PBB
menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB Pertambangan
dan Migas.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp26.689,9 miliar, naik
13,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi
oleh perluasan eksplorasi perusahaan pertambangan. Perkembangan pendapatan PBB tahun
2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.5.
TABEL IV.3.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB 2010― 2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
LKPP
2011
% thd
T otal
LKPP
2012
% thd
T otal
LKPP
2013
% thd
T otal
LKPP
2014
% thd
T otal
LKPP
2015
% thd
T otal
APBNP
% thd
T otal
Pendapatan PBB Pedesaan
1 .231 ,7
4,3
1 .1 7 7 ,3
3,9
1 .1 44,4
4,0
7 50,1
3,0
1 ,7
0,0
0,0
0,0
Pendapatan PBB Perkotaan
6.37 9,1
22,3
6.603,2
22,1
6.1 04,1
21 ,1
1 .366,3
5,4
1 ,2
0,0
0,0
0,0
4,8
Pendapatan PBB Perkebunan
906,6
3,2
986,0
3,3
1 .1 07 ,2
3,8
1 .323,5
5,2
1 .47 9,4
6,3
1 .293,0
Pendapatan PBB Kehutanan
231 ,8
0,8
251 ,3
0,8
254,5
0,9
293,8
1 ,2
365,5
1 ,6
339,6
1 ,3
1 9.831 ,4
69,4
20.87 5,4
69,8
20.358,6
7 0,3
21 .57 0,9
85,2
21 .628,4
92,1
25.057 ,3
93,9
100,0 26.689,9
100,0
Pendapatan PBB Pertambangan
Jum lah
28.580,6
100,0 29.893,2
100,0 28.968,9
100,0 25.304,6
100,0 23.47 6,2
Sumber : Kementerian Keuangan
Pendapatan Cukai
Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 mengalami peningkatan ratarata sebesar 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp66.165,9 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp118.085,5 miliar pada tahun 2014. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau
(HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda
administrasi cukai, dan cukai lainnya. Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-7
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,4 persen. Selain itu,
kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,4 persen, sedangkan kontribusi pendapatan cukai
EA rata-rata sebesar 0,2 persen.
Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara
lain: (a) peningkatan produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar BKC;
(c) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum
lainnya; (d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit
terhadap para pengusaha BKC; dan (f) extra effort dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal.
Perkembangan pendapatan cukai tahun 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.6.
TABEL IV.3.6
PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI 2010― 2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
Pendapatan Cukai Ethy l Alkohol (EA)
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung
Ethy l Alkohol (MMEA)
Pendapatan Denda Administrasi Cukai
LKPP
2011
% thd
T otal
LKPP
2013
2012
% thd
T otal
LKPP
% thd
T otal
2014
% thd
LKPP
T otal
LKPP
2015
% thd
T otal
APBNP
% thd
T otal
63.295,3
95,7
7 3.251,4
95,1
90.553,6
95,3
103.560,2
95,5
112.544,2
95,3
139.117 ,8
95,5
145,9
0,2
153,0
0,2
155,6
0,2
159,1
0,1
166,5
0,1
165,5
0,1
2.697 ,3
4,1
3.583,2
4,7
4.292,8
4,5
4.688,2
4,3
5.342,2
4,5
6.456,7
4,4
13,00
0,02
11,38
0,01
17 ,15
0,02
32,50
0,03
21,81
0,02
0,00
0,00
0,01
12,13
0,01
10,90
0,01
0,00
0,00
100,0 145.7 39,9
100,0
Pendapatan Cukai Lainny a
14,52
0,02
11,04
0,01
8,66
Jum lah
66.165,9
100,0
7 7 .010,0
100,0
95.027 ,9
100,0 108.452,1 100,0 118.085,5
Sumber : Kementerian Keuangan
Pada APBNP tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp145.739,9 miliar atau
mengalami peningkatan sebesar 23,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan
tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai
ilegal dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran
berkala.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp145.739,9
miliar, lebih tinggi 23,4 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Peningkatan tersebut selain
dipengaruhi oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan penambahan kapasitas produksi
pabrik-pabrik rokok besar, juga dipengaruhi oleh extra effort dalam hal pelaksanaan program
pemberantasan pita cukai ilegal. Pemberantasan pita cukai ilegal lebih difokuskan kepada
verifikasi pemesanan, pendistribusian, dan pemanfaatan pita cukai yang dikaitkan dengan
kapasitas pabrik rokok sehingga akan lebih mengoptimalkan pendapatan cukai dari hasil
tembakau.
Pendapatan Pajak Lainnya
Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 12,2 persen
per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak
langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak, yang masing-masing memberikan
kontribusi rata-rata sebesar 86,6 persen, 5,7 persen, dan 7,7 persen.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar R11.729,5 miliar, atau
meningkat 86,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Peningkatan tersebut
didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan
atau transaksi yang menggunakan bea meterai.
IV.3-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan pajak lainnya pada
akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp8.851,2 miliar atau turun Rp2.878,3 miliar dari
targetnya dalam APBNP 2015. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun
2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.7.
TABEL IV.3.7
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA 2010―2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
LKPP
Pendapatan Bea Meterai
Pendapatan Pajak Tidak
Langsung Lainny a
LKPP
T otal
2012
% thd
LKPP
T otal
2013
% thd
LKPP
T otal
2014
% thd
T otal
2015
% thd
LKPP
APBNP
T otal
% thd
T otal
3.340,7
84,2
3.609,6
91 ,9
3.87 6,6
92,1
4.269,6
86,5
4.935,3
7 8,4
9.1 98,3
7 8,4
598,5
1 5,1
1 ,9
0,0
3,1
0,1
346,4
7 ,0
389,3
6,2
7 25,6
6,2
29,6
0,7
31 6,7
8,1
331 ,1
7 ,9
321 ,1
6,5
968,7
1 5,4
1 .805,5
1 5,4
3.968,8
100,0
3.928,2
100,0
4.210,9
100,0
4.937 ,1
100,0
6.293,4
100,0
11.7 29,5
100,0
Pendapatan Bunga Penagihan
Pajak
Jum lah
2011
% thd
Sumber: Kementerian Keuangan
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2010-2014 meningkat rata-rata
10,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.914,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp43.648,1 miliar
pada tahun 2014. Selama periode tersebut perkembangan pajak perdagangan internasional
terutama dipengaruhi oleh volume ekspor dan impor serta kebijakan-kebijakan internasional
maupun dalam negeri yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif yang berlaku. Namun,
pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2014 menurun sebesar Rp3.808,5 miliar
atau 8,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh menurunnya
harga komoditas strategis seperti CPO dan turunannya serta harga mineral.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar
Rp49.256,9 miliar atau meningkat 12,8 persen dari realisasi tahun 2014. Dengan memerhatikan
pencapaian realisasi pada semester I tahun 2015, pajak perdagangan internasional pada akhir
tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp39.577,1 miliar atau turun Rp9.679,8 miliar dari targetnya
dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode
2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.8.
TABEL IV.3.8
PERKEMBANGAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2010―2015
(miliar rupiah)
2010
Uraian
LKPP
2011
% thd
T otal
LKPP
2012
% thd
T otal
LKPP
2013
% thd
T otal
LKPP
2014
% thd
T otal
LKPP
2015
% thd
T otal
APBNP
% thd
T otal
Bea Masuk
20.01 6,8
69,2
25.265,9
46,7
28.41 8,4
57 ,2
31 .621 ,3
66,6
32.31 9,1
7 4,0
37 .203,9
7 5,5
Bea Keluar
8.897 ,7
30,8
28.855,6
53,3
21 .237 ,9
42,8
1 5.835,4
33,4
1 1 .329,0
26,0
1 2.053,0
24,5
Jum lah
28.914,5
100,0
54.121,5
100,0
49.656,3
100,0
47 .456,6
100,0
43.648,1
100,0
49.256,9
100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan bea masuk dalam periode 2010-2014 meningkat dari Rp20.016,8 miliar pada
tahun 2010 menjadi Rp32.319,1 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata sebesar
12,7 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-9
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Bagian IV
berdasarkan rata-rata tarif umum
(most favoured nations-MFN) serta
berbagai perjanjian perdagangan bebas
dengan beberapa negara berpotensi
menurunkan pendapatan bea masuk.
Namun, pendapatan bea masuk
masih meningkat dengan adanya
extra effort dan peningkatan volume
impor. Volume impor pada tahun
2010 sebesar 110,7 juta MT, meningkat
menjadi 147,7 juta MT pada tahun 2014
dengan kenaikan rata-rata 6,1 persen.
Perkembangan realisasi pendapatan
bea masuk dan volume impor dalam
periode 2010―2014 disajikan pada
Grafik IV.3.3.
GRAFIK IV.3.3
PERKEMBANGAN VOLUME IMPOR DAN BEA
MASUK, 2010―2014
Triliun Rp
35,0
Bea Masuk
Juta MT
160,0
Volume Impor
150,0
30,0
140,0
25,0
130,0
20,0
120,0
15,0
110,0
10,0
100,0
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber: Kementerian Keuangan
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp37.203,9 miliar,
naik 15,1 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi
oleh melemahnya nilai kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp12.500 per USD dibandingkan realisasi 2014 sebesar Rp11.878 per USD serta extra
effort melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan
akurasi penelitian nilai pabean.
Sementara itu, dalam akhir tahun 2015, pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar
Rp34.535,0 miliar atau turun Rp2.668,9 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Hal
ini disebabkan oleh terjadinya penurunan nilai impor akibat perlemahan ekonomi di sepanjang
tahun 2015.
Pendapatan Bea Keluar
Pendapatan bea keluar dalam periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,2
persen. Berdasarkan kontribusinya pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan
bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya pendapatan bea keluar berasal
dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari
perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti
perkembangan harga CPO internasional. Pendapatan bea keluar tertinggi terjadi pada tahun 2011
ketika harga CPO di pasaran internasional rata-rata sebesar USD1.141,5 per ton (tarif rata-rata
18,8 persen). Sedangkan pendapatan bea keluar terendah pada tahun 2010 dan 2014 dimana
harga CPO internasional rata-rata sebesar USD 853,6 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen) dan
USD 854,7 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen).
Penurunan harga CPO pada semester II tahun 2014 yang berlanjut pada semester I tahun 2015
menyebabkan turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan. Hal ini disebabkan karena
pendapatan bea keluar atas ekspor CPO menyumbang hampir 90 persen dari total pendapatan
bea keluar. Perkembangan harga CPO dan bea keluar bulanan dari tahun 2010—2014 dapat
dilihat dalam Grafik IV.3.4.
IV.3-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Dalam APBNP tahun 2015,
pendapatan bea keluar ditargetkan
sebesar Rp12.053,0 miliar atau
meningkat 6,4 persen dari
realisasi tahun sebelumnya. Hal
ini disebabkan oleh perkiraan
perbaikan harga komoditas CPO
di pasar internasional pada tahun
2015.
Bagian IV
USD/MT
1400
GRAFIK IV.3.4
PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN
TARIF BEA KELUAR, 2010―2014
1300
Harga Referensi CPO
Tarif Bea Keluar CPO
Persen
30
25
1200
20
1100
1000
15
900
10
800
700
5
batas minimal tarif bea keluar
0
Pada akhir tahun 2015, pendapatan
bea keluar diproyeksikan hanya
mencapai Rp5.042,1 miliar, atau
turun 55,5 persen dari realisasinya
dalam tahun 2014. Hal ini terutama
dipengaruhi oleh rendahnya harga CPO sepanjang tahun 2015 di mana harga CPO berada di
bawah USD750 per MT sehingga tidak terkena tarif bea keluar.
Jan-10
Mar-10
Mei-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
Mei-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
Mei-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
Mei-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
Mei-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
600
Sumber: Kementerian Keuangan
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Selama periode 2010—2014,
GRAFIK IV.3.5
P N B P t e r u s m e n g a l a m i persen
KOMPOSISI PNBP 2010―2015
p e n i n g k a t a n d e n g a n 120,0
p e r t u m b u h a n r a t a - r a t a 100,0
3,9
6,1
6,2
6,9
7,4
8,6
22,1
20,9
20,9
19,6
22,0
mencapai 10,3 persen per 80,0
33,5
8,5
9,6
8,8
11,2
10,1
tahun. PNBP terdiri atas 60,0
13,7
pendapatan SDA (migas dan 40,0
64,5
64,2
63,8
62,8
60,4
44,2
nonmigas), pendapatan bagian 20,0
laba BUMN, PNBP lainnya,
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP 2015
dan pendapatan BLU. Jika
Pendapatan BLU
PNBP Lainnya
Pendapatan Bagian Laba BUMN
Penerimaan SDA
di lihat dari komposisinya,
PNBP sangat dipengaruhi oleh Sumber: Kementerian Keuangan
pendapatan SDA migas dengan
kontribusi rata-rata 57,1 persen dalam periode 2010-2014. Besarnya kontribusi pendapatan
SDA migas menjadikan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi ICP, lifting, dan nilai
tukar. Komposisi PNBP dapat dilihat pada Grafik IV.3.5.
Pada APBNP tahun 2015, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp269.075,4
miliar atau turun sebesar 32,5 persen dari realisasi tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh
penurunan pendapatan SDA khususnya SDA migas yang diakibatkan oleh turunnya harga ICP
yang digunakan dalam asumsi makro tahun 2015.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, PNBP diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat
signifikan yaitu sebesar Rp279.448,4 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar negatif 29,9
persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan
SDA migas.
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
IV.3-11
Bagian IV
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
Penerimaan SDA, yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan
penerimaan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2010—2014, penerimaan
SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 63,1 persen terhadap total PNBP, dengan
pertumbuhan rata-rata mencapai 9,3 persen per tahun.
Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp118.919,1 miliar,
lebih rendah 50,6 persen dari realisasi pada tahun 2014. Rendahnya target penerimaan SDA
pada tahun 2015 dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP di tahun 2015.
Pendapatan SDA Migas
Pendapatan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh
dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah
atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas
saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi. Selama periode 2010-2014 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat
signifikan terhadap total PNBP yakni rata-rata sebesar 57,1 persen. Dengan demikian, jumlah
PNBP secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan SDA migas.
Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2010-2014 berfluktuasi dan mencapai
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2014, pendapatan SDA migas mencapai
Rp216.876,1 miliar terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp139.174,3 miliar dan
pendapatan gas bumi sebesar Rp77.701,8 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013,
pendapatan minyak bumi lebih tinggi sebesar Rp3.845,1 miliar atau 2,8 persen. Sejalan dengan
pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi juga meningkat sebesar Rp9.401,6 miliar atau
13,8 persen. Peningkatan pendapatan SDA migas dalam tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh
terdepresiasinya nilai tukar rupiah dari Rp10.451 pada tahun 2013 menjadi Rp11.878 pada
tahun 2014. Meskipun dari sisi ICP terjadi penurunan harga (rata-rata Desember-November)
mencapai USD96,5 per barel, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2013 sebesar USD106,0
per barel. Sementara itu, dari sisi produksi/lifting, pada tahun 2014 mengalami penurunan dari
825,4 bph pada tahun 2013 menjadi 794,4 bph pada tahun 2014.
Pendapatan SDA migas dalam APBNP tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp81.364,9 miliar atau
mengalami penurunan sebesar 62,5 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Lebih rendahnya
pendapatan SDA migas sejalan dengan penurunan asumsi ICP serta lifting minyak bumi dan
gas bumi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan SDA migas diperkirakan akan mencapai
Rp88.446,1 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp128.430,0 miliar atau negatif 59,2 persen
dibandingkan realisasi tahun 2014. Penurunan pendapatan SDA migas tersebut dipengaruhi
oleh penurunan ICP yang diperkirakan mencapai USD59,0 per barel dalam tahun 2015, lebih
rendah dari realisasinya pada tahun 2014 sebesar USD100,5 per barel. Penurunan ICP tersebut
menyebabkan pendapatan tahun 2015 dari minyak bumi diperkirakan hanya mencapai sebesar
Rp66.913,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp21.533,0 miliar.
IV.3-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2016
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara
Tahun 2010 - 2015
Pendapatan minyak bumi
mengalami penurunan sebesar
Rp72.261,3 miliar atau negatif
51,9 persen dibandingkan
realisasi tahun 2014. Untuk
pendapatan gas bumi dalam
perkiraan realisasi tahun
2015 hanya mencapai sebesar
Rp21.533,0 miliar atau lebih
rendah sebesar Rp56.168,8
miliar atau 72,3 persen dari
realisasi tahun 2014. Grafik
IV.3.6 memperlihatkan
fluktuasi pendapatan SDA migas
dan ICP selama 2010—2015.
Bagian IV
GRAFIK IV.3.6
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2010−2015
(miliar rupiah)
Rp miliar
109,9
250.000
200.000
150.000
113,0
105,8
120
100,5
100
78,1
52.187,1
61.106,4
68.300,2
77.701,8
40.918,3
80
59,0
100.000
19780,9
50.000
-
US$/barel
60
40
20
111.814,9
141.303,5
144.717,1
135.329,2
139.174,3
61584,0
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP 2015
Minyak Bumi
Gas Bumi
0
ICP (Rata-rata Des-Nov)
Sumber: Kementerian Keuangan
Pendapatan SDA Nonmigas
Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan,
perikanan, dan panas bumi. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara meliputi
pendapatan dari iuran tetap dan pendapatan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral
dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari dana reboisasi (DR), provisi
sumber daya hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dahulu namanya
iuran hak pemangku hutan (IHPH), dan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendapatan
SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP), dan
pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Pendapatan pertambangan panas bumi bersumber
dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net
operating income/NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban
pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan.
Pendapatan SDA nonmigas selama 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 10,5 persen. Peningkatan
pendapatan SDA nonmigas tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan pertambangan
mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir pendapatan pertambangan mineral dan batubara
memberikan kontribusi rata-rata sebesar 80,1 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang
disusul kemudian oleh pendapatan kehutanan sebesar 15,9 persen. Sedangkan pendapatan
perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap.
Pendapatan SDA non migas dalam tahun 2014 mencapai Rp23.972,2 miliar meningkat sebesar
Rp1.195,4 miliar atau 5,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Pendapatan SDA
nonmigas dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp37.554,3 miliar,
meningkat sebesar Rp13.582,1 miliar atau 56,7 persen dibandingkan dengan realisasinya pada
tahun 2014. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2010—2015 disajikan dalam
Grafik IV.3.7.
Pendapatan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap
pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,1 persen dalam
periode 2010-2014. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral
mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang
ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat
Nota
Download