11 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini

advertisement
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Agam
SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
-2
-1
01 01 03 01
01 01 03 02
01 01 03 15
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan adm perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi
Terlaksananya pembayaran rekening Disdikpora
listrik, telepon, PDAM
110.000.000
APBD
2
Penyediaan ATK
Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
Disdikpora
150.000.000
APBD
3
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Disdikpora
380.000.000
APBD
4
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Disdikpora
600.000.000
APBD
5
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Disdikpora
2.500.000.000
APBD
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Disdikpora
600.000.000
APBD
7
Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi
Tersedianya operarasional adm
perkantoran
Tersedianya operasional jasa
perkantoran
Tersedianya Sarana dan Prasarana
kantor
Meningkatnya Operasional Kegiatan
UPT Pendidikan
Disdikpora
500.000.000
APBD
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana & prasarana
aparatur
8
Pembangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya Sarana Kantor UPT
Kab.Agam
300.000.000
APBD
9
Pembagunan Pagar Kantor
Terlaksanaya Pembambagunan
Pagar Kantor Disdikpora
Disdikpora
200.000.000
10
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
400.000.000
APBD
III
Program Pendidikan Usia Dini
Terpenuhinya Ruangan UPT
Kab.Agam
Pendidikan
Meningkatnya Perluasan dan
Pemerataan Akses Layanan PAUD
Terselenggaranya Program PAUD Disdikpora
700.000.000
APBD
11 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
-2
-1
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Disdikpora
Terlaksanya sosialisasi dan
publikasi pendidikan Anak Usia
13 Pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Dini
Terlaksananya pembangunan TK Disdikpora
Kecamatan
Negeri di Kecamatan
01 01 03 16
IV
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
14 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SD
15 Pengadaan moubiller SD
16 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
17 Penyediaan biaya operasional madrasah
18 Penyelenggaraan Paket A setara SD
19 Penyelenggaraan Paket B setara SMP
20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa(O2SN,)
21 Pengembangan Materi belajar dan Metode pembelajaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
170.000.000
APBD
500.000.000
APBD
Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam
rehabilitasi WC sekolah SD
300.000.000
APBD
Kab.Agam
Terpenuhinya moubiler sekolah
SD
Tersedianya Dana untuk Bantuan Kab.Agam
Operasional Sekolah jenjang
SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs,Pesantren Salafiah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam
setara SD dan SMP
Kab.Agam
Tersedianya Dana untuk Biaya
operasional Madrasah
200.000.000
APBD
60.000.000
APBD
1.580.600.000
APBD
Kab.Agam
50.000.000
APBD
Kab.Agam
80.000.000
APBD
Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam
di bidang olahraga dari tingkat,
SD,SLB, SMP dan SMA di
Kabupaten
Kab.Agam
TerlaksanyaAgam
Pengembangan
430.000.000
APBD
300.000.000
APBD
516.000.000
APBD
Meningkatnya Pelayanan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Terbentuknya kelompok belajar
setara SD
Terbentuknya kelompok belajar
setara SMP
dengan mengunakan teknologi Imformasi dan komonikasi Materi belajar dan Metode
pembelajaran dengan
mengunakan teknologi Imformasi
dan komonikasi
22 Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI
Kab.Agam
Tersedianya Dana untuk Biaya
Penyelenggaraan Tray out 1, 2
dan UN, UAS SD/MI
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
NO
-2
-1
23 Penyelenggaraan Lomba FLS2N
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam
di bidang olahraga dari tingkat,
SD,SLB, SMP dan SMA di
Kabupaten Agam
Kab.Agam
Terlaksanyanya pelatihan
kurikulum sekolah Dasar
100.000.000
APBD
350.000.000
APBD
25 Pengembangan Penilaian Kinerja Guru
Terlaksanaya Penilai Kinerja Guru Kab.Agam
220.000.000
V
Meningkatnya Pelaksanaan
Program Pendidkan Menengah
24 Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD
01 01 03 17
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Program Pendidikan Menengah
1.300.000.000
APBD
Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam
rehabilitasi WC sekolah SMP
300.000.000
APBD
Kab.Agam
200.000.000
APBD
26 PembagunanGedung Sekolah
Terlaksanya pembangunan
Sekolah
27 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SMP
28 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Tersedianya alat praktek dan
peraga siswa
29 Pemeliharaan bangunan sekolah
Terpeliharanya bangunan sekolah Kab.Agam
di Kabupaten Agam
300.000.000
30 Pelatihan Kurikulum SMP
Terlaksanyanya penyempurnaan
kurikulum sekolah
360.000.000
APBD
31 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Terbantunya biaya sekolah bagi
keluarga tidak mampu
700.000.000
APBD
32 Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Terbentuknya kelompok belajar
paket C setara SMA
Terlaksannya pembinaan siswa
berbakat dan lomba di tingkat
Kabupaten dan Propinsi
275.000.000
APBD
250.000.000
APBD
450.000.000
APBD
33 Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba
Keterampilan Siswa dan LKS (SMP,SMA dan SMK)
34 Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK
Terlaksannya ujian nasional dan
try out SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK
Kab.Agam
Kab.Agam
APBD
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
-2
-1
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
35 Pasilitasi Pembagunan Akademik Komonitas
01 01 03 18
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
150.000.000
APBD
36 Persiapan Pengadaan Tanah
Terpenuhnya Pembebasan tanah
Sekolah
Kab.Agam
2.000.000.000
APBD
37 Pembinaan MGMP
Terlaksannya pembinaan guru
mata pelajaran pada kegiatan
MGMP
Terlaksananya
Pelayanan
Kab.Agam
100.000.000
APBD
VI
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Non Formal
38 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Terbinanya lembaga kursus
Kab.Agam
50.000.000
APBD
39 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
terlaksanyan pengembangan
pendidikan keaksaraan
Disdikpora
150.000.000
APBD
40 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
terlaksanya monev PNF PAUD
Kab.Agam
30.000.000
APBD
41 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terpenuhinya kompetensi tenaga Kab.Agam
50.000.000
APBD
300.000.000
APBD
Kab.Agam
50.000.000
APBD
(PTK-PNF)
01 01 03 19
01 01 03 20
pendidik PAUD
42 Pengembangan program SKB paket keterampilan
terlatihnya warga msyarakat putus Kab.Agam
sekolah melalui keterampilan
VII Program Pendidikan Luar Biasa
Meningkatanya Pelaksanaan Sekolah
Luar Biasa
43 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Terselenggaranya Pengadaan Alat
Praktek dan Peraga Siswa PAUD
VIII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Meningkatnya Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
44 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Disdikpora
100.000.000
APBD
45 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar
Meningkatnya profesionalisme
tenaga pendidik
Terlaksanaanya kopetensi guru
Kab.Agam
60.000.000
APBD
Kompetensi
46 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Meningkatnya propisional guru
Kab.Agam
100.000.000
APBD
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
-2
-1
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
-3
47 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik Penyediaan data Aset dan
dan tenaga kependidikan
48 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
49 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
50 Akreditasi Sekolah, TK,SD,SMP dan SMA/SMK
51 Peningkatan Kopetensi Tenaga Pendidik
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
52 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
Kab.Agam
inventaris pendidikan pemuda dan
olahraga, Penyediaan
informasi/data untuk perumusan
Terlaksananya kenaikan pangkat Kab.Agam
tenaga pendidik dan kependidikan
Kab.Agam
Terlaksanaya kegiatan
perencanaan pengembangan
kebutuhan guru TK,SD,SMP,SMA
dan
SMA/K jumlah sekolah
Kab.Agam
meningkatnya
yang terakretasi di Kabupaten
Agam
Terlaksanya Peningkatan
Kopetensi Tenaga Pendidik
01 01 03 23
Terlaksanaya evaluasi di bidang
Pendidikan
55 Pelaksanaan Monotoring Evaluasi dan Supervisi oleh
Terlaksanaya Monotoring
Evaluasi dan Supervisi oleh
Pengawas /Penilik Sekolah
56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
-7
140.000.000
APBD
150.000.000
APBD
60.000.000
APBD
300.000.000
APBD
120.000.000
Disdikpora
476.015.000
APBD
60.000.000
Tersedianya layanan sistim
Informasi yang berkualitas
Program DAK Bidang Pendidikan
(6)
Meningkatnya Pelayanan
Pendidikan
54 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
X
Sumber Dana
Kab.Agam
53 Pembinaan Deswan Pendidikan
Pengawas /Penilik Sekolah
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Disdikpora
70.000.000
APBD
320.000.000
Terlansananya Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pendidikan
Terlaksananya Pembanguan
Kab.Agam
Perpustakaan dan Ruang Kelas Baru
(RKB) serta Rehabilitasi Ruang Kelas
SD
12.657.977.000
APBD/APBN
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
-2
-1
01 01 03 25
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kab.Agam
Peningkatan Mutu SMP di Kabupaten
Agam Yang Memenuhi Standar
6.357.290.200
APBD/APBN
58 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA
Terlaksananya Pembangunan/Rehab Kab.Agam
Sarana dan Prasarana Sekolah SMA
di Kabupaten Agam
4.639.582.000
APBD/APBN
59 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK
Terlaksananya
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana SMK Di Kabupaten
Agam
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Kab.Agam
3.783.744.000
APBD/APBN
Tersedianya Sarana Mobiler
Kab.Agam
Pendidikan Yang Memenuhi Standar
200.000.000
APBD
Meningkatkan disiplin, prestasi
pemuda dan pelajar di bidang
baris berbaris
Terlaksanya Fasilitasi Aksi Bakti
sosial kepemudaan
Disdikpora
510.000.000
APBD
Kab.Agam
230.000.000
63 JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka
Meningkatnya prestasi pemuda
dan pelajar yang terampil
Disdikpora
50.000.000
APBD
64 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan
Disdikpora
Meningkatnya prestasi pemuda
dan pelajar di bidang keagamaan
dan adat istiadat Minangkabau
50.000.000
APBD
XI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
60 Pengadaan Mobiler Sekolah
01 01 03 16
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
XII Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
61 Paskibraka
62 Fasilitasi Aksi Bakti sosial kepemudaan
Pelajar
XIII Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Kode
-1
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
-2
-3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
-7
65 Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga
Terlaksananya Kegiatan
Kab.Agam
Pertandingan LPI, POPDA Tingkat
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK,
Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih
Cabang Olahraga diKabupaten Agam
600.000.000
APBD
66 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Kab.Agam
170.000.000
APBD
Meningkatnya Saranan dan
Prasarana Olahraga
Kab.Agam
500.000.000
APBD
Catatan
Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
-9
-10
XIV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
67 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
TOTAL
50.016.208.200
Lubuk Basung,
Februari 2014
KEPALA, DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB AGAM
Drs. FAUZIR
NIP. 19590915 198501 1 005
Download