Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 -1 01 01 03 01 01 01 03 02 01 01 03 15 Indikator Kinerja Program /Kegiatan -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening Disdikpora listrik, telepon, PDAM 110.000.000 APBD 2 Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Disdikpora 150.000.000 APBD 3 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Disdikpora 380.000.000 APBD 4 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Disdikpora 600.000.000 APBD 5 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Disdikpora 2.500.000.000 APBD 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Disdikpora 600.000.000 APBD 7 Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operasional jasa perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor Meningkatnya Operasional Kegiatan UPT Pendidikan Disdikpora 500.000.000 APBD II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana & prasarana aparatur 8 Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana Kantor UPT Kab.Agam 300.000.000 APBD 9 Pembagunan Pagar Kantor Terlaksanaya Pembambagunan Pagar Kantor Disdikpora Disdikpora 200.000.000 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 400.000.000 APBD III Program Pendidikan Usia Dini Terpenuhinya Ruangan UPT Kab.Agam Pendidikan Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan PAUD Terselenggaranya Program PAUD Disdikpora 700.000.000 APBD 11 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 -1 Indikator Kinerja Program /Kegiatan -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora Terlaksanya sosialisasi dan publikasi pendidikan Anak Usia 13 Pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Dini Terlaksananya pembangunan TK Disdikpora Kecamatan Negeri di Kecamatan 01 01 03 16 IV Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SD 15 Pengadaan moubiller SD 16 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs 17 Penyediaan biaya operasional madrasah 18 Penyelenggaraan Paket A setara SD 19 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa(O2SN,) 21 Pengembangan Materi belajar dan Metode pembelajaran Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 170.000.000 APBD 500.000.000 APBD Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam rehabilitasi WC sekolah SD 300.000.000 APBD Kab.Agam Terpenuhinya moubiler sekolah SD Tersedianya Dana untuk Bantuan Kab.Agam Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs,Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Kab.Agam Tersedianya Dana untuk Biaya operasional Madrasah 200.000.000 APBD 60.000.000 APBD 1.580.600.000 APBD Kab.Agam 50.000.000 APBD Kab.Agam 80.000.000 APBD Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Kab.Agam TerlaksanyaAgam Pengembangan 430.000.000 APBD 300.000.000 APBD 516.000.000 APBD Meningkatnya Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terbentuknya kelompok belajar setara SD Terbentuknya kelompok belajar setara SMP dengan mengunakan teknologi Imformasi dan komonikasi Materi belajar dan Metode pembelajaran dengan mengunakan teknologi Imformasi dan komonikasi 22 Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI Kab.Agam Tersedianya Dana untuk Biaya Penyelenggaraan Tray out 1, 2 dan UN, UAS SD/MI Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NO -2 -1 23 Penyelenggaraan Lomba FLS2N -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Kab.Agam Terlaksanyanya pelatihan kurikulum sekolah Dasar 100.000.000 APBD 350.000.000 APBD 25 Pengembangan Penilaian Kinerja Guru Terlaksanaya Penilai Kinerja Guru Kab.Agam 220.000.000 V Meningkatnya Pelaksanaan Program Pendidkan Menengah 24 Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD 01 01 03 17 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Program Pendidikan Menengah 1.300.000.000 APBD Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam rehabilitasi WC sekolah SMP 300.000.000 APBD Kab.Agam 200.000.000 APBD 26 PembagunanGedung Sekolah Terlaksanya pembangunan Sekolah 27 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SMP 28 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tersedianya alat praktek dan peraga siswa 29 Pemeliharaan bangunan sekolah Terpeliharanya bangunan sekolah Kab.Agam di Kabupaten Agam 300.000.000 30 Pelatihan Kurikulum SMP Terlaksanyanya penyempurnaan kurikulum sekolah 360.000.000 APBD 31 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terbantunya biaya sekolah bagi keluarga tidak mampu 700.000.000 APBD 32 Penyelenggaraan Paket C setara SMA Terbentuknya kelompok belajar paket C setara SMA Terlaksannya pembinaan siswa berbakat dan lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi 275.000.000 APBD 250.000.000 APBD 450.000.000 APBD 33 Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba Keterampilan Siswa dan LKS (SMP,SMA dan SMK) 34 Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Terlaksannya ujian nasional dan try out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Kab.Agam Kab.Agam APBD Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan -2 -1 -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 35 Pasilitasi Pembagunan Akademik Komonitas 01 01 03 18 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 150.000.000 APBD 36 Persiapan Pengadaan Tanah Terpenuhnya Pembebasan tanah Sekolah Kab.Agam 2.000.000.000 APBD 37 Pembinaan MGMP Terlaksannya pembinaan guru mata pelajaran pada kegiatan MGMP Terlaksananya Pelayanan Kab.Agam 100.000.000 APBD VI Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal 38 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terbinanya lembaga kursus Kab.Agam 50.000.000 APBD 39 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan terlaksanyan pengembangan pendidikan keaksaraan Disdikpora 150.000.000 APBD 40 Monitoring,evaluasi dan pelaporan terlaksanya monev PNF PAUD Kab.Agam 30.000.000 APBD 41 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terpenuhinya kompetensi tenaga Kab.Agam 50.000.000 APBD 300.000.000 APBD Kab.Agam 50.000.000 APBD (PTK-PNF) 01 01 03 19 01 01 03 20 pendidik PAUD 42 Pengembangan program SKB paket keterampilan terlatihnya warga msyarakat putus Kab.Agam sekolah melalui keterampilan VII Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatanya Pelaksanaan Sekolah Luar Biasa 43 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD VIII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 44 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Disdikpora 100.000.000 APBD 45 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik Terlaksanaanya kopetensi guru Kab.Agam 60.000.000 APBD Kompetensi 46 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Meningkatnya propisional guru Kab.Agam 100.000.000 APBD Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 -1 Indikator Kinerja Program /Kegiatan -3 47 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik Penyediaan data Aset dan dan tenaga kependidikan 48 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 49 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 50 Akreditasi Sekolah, TK,SD,SMP dan SMA/SMK 51 Peningkatan Kopetensi Tenaga Pendidik IX Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 52 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 Kab.Agam inventaris pendidikan pemuda dan olahraga, Penyediaan informasi/data untuk perumusan Terlaksananya kenaikan pangkat Kab.Agam tenaga pendidik dan kependidikan Kab.Agam Terlaksanaya kegiatan perencanaan pengembangan kebutuhan guru TK,SD,SMP,SMA dan SMA/K jumlah sekolah Kab.Agam meningkatnya yang terakretasi di Kabupaten Agam Terlaksanya Peningkatan Kopetensi Tenaga Pendidik 01 01 03 23 Terlaksanaya evaluasi di bidang Pendidikan 55 Pelaksanaan Monotoring Evaluasi dan Supervisi oleh Terlaksanaya Monotoring Evaluasi dan Supervisi oleh Pengawas /Penilik Sekolah 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD -7 140.000.000 APBD 150.000.000 APBD 60.000.000 APBD 300.000.000 APBD 120.000.000 Disdikpora 476.015.000 APBD 60.000.000 Tersedianya layanan sistim Informasi yang berkualitas Program DAK Bidang Pendidikan (6) Meningkatnya Pelayanan Pendidikan 54 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan X Sumber Dana Kab.Agam 53 Pembinaan Deswan Pendidikan Pengawas /Penilik Sekolah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Disdikpora 70.000.000 APBD 320.000.000 Terlansananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Pembanguan Kab.Agam Perpustakaan dan Ruang Kelas Baru (RKB) serta Rehabilitasi Ruang Kelas SD 12.657.977.000 APBD/APBN Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 -1 01 01 03 25 -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kab.Agam Peningkatan Mutu SMP di Kabupaten Agam Yang Memenuhi Standar 6.357.290.200 APBD/APBN 58 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Terlaksananya Pembangunan/Rehab Kab.Agam Sarana dan Prasarana Sekolah SMA di Kabupaten Agam 4.639.582.000 APBD/APBN 59 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMK Di Kabupaten Agam Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab.Agam 3.783.744.000 APBD/APBN Tersedianya Sarana Mobiler Kab.Agam Pendidikan Yang Memenuhi Standar 200.000.000 APBD Meningkatkan disiplin, prestasi pemuda dan pelajar di bidang baris berbaris Terlaksanya Fasilitasi Aksi Bakti sosial kepemudaan Disdikpora 510.000.000 APBD Kab.Agam 230.000.000 63 JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil Disdikpora 50.000.000 APBD 64 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Disdikpora Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar di bidang keagamaan dan adat istiadat Minangkabau 50.000.000 APBD XI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 60 Pengadaan Mobiler Sekolah 01 01 03 16 Indikator Kinerja Program /Kegiatan XII Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 61 Paskibraka 62 Fasilitasi Aksi Bakti sosial kepemudaan Pelajar XIII Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode -1 NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan -2 -3 Lokasi Target Capaian Kinerja -4 -5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (6) -7 65 Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Terlaksananya Kegiatan Kab.Agam Pertandingan LPI, POPDA Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih Cabang Olahraga diKabupaten Agam 600.000.000 APBD 66 Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kab.Agam 170.000.000 APBD Meningkatnya Saranan dan Prasarana Olahraga Kab.Agam 500.000.000 APBD Catatan Penting -8 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10 XIV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 67 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga TOTAL 50.016.208.200 Lubuk Basung, Februari 2014 KEPALA, DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB AGAM Drs. FAUZIR NIP. 19590915 198501 1 005