RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TUJUAN Meningkatnkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual SASARAN Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel INDIKATOR KINERJA UTAMA Opini BKP atas LKPD tahun -n TARGET 1 PROGRAM KEGIATAN Program Peningkatan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan tentang APBD Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan pedoman APBD Mengoptimalkan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD Ketepatan waktu penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah sesuai alokasi anggaran kas Tersajinya data BMD dengan akurat Persentase ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah Persentase keakuratan data BMD Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 87,37 % Program Peningkatan Pengembangan Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Transfer Dana Bagi Hasil dan Lainnya Keuangan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksnaan APBD 59,34 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah ANGGARAN 150.050.000 15.050.000 81.000.000 185.710.000 109.080.000 162.968.000 Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD 11.060.000 Asistensi Penyusunan RKBU dan RKPBU 425.760.000 Penghapusan Barang Milik Daerah 301.010.000 KEPALA BPKAD Rooswandi Salem, M.Sos.,MM NIP. 19770930 200312 1 007