PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN 2017 dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR PROFIL KOTA MAKASSAR LETAK GEOGRAFIS -Pantai Barat Pulau Sulawesi (Selat Makassar) -Koordinat 119°24’17,38” BT dan 5°8’6,19” LS LUAS WILAYAH 17.577 Ha atau 175,77 Km² BATAS WILAYAH Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat : Kabupaten Maros : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar : Selat Makassar KECAMATAN : 14 Kecamatan KELURAHAN : 143 Kelurahan PENDUDUK : 1.449.401 jiwa (hasil sensus BPS 2015) 1.653.542 jiwa (DUK CAPIL 2016) VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA VISI ” MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG NYAMAN UNTUK SEMUA” MISI 1. MEREKONSTRUKSI NASIB RAKYAT MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA 2. MERESTORASI TATA RUANG KOTA MENJADI KOTA NYAMAN BERKELAS DUNIA 3. MEREFORMASI TATA PEMERINTAHAN MENJADI PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA BEBAS KORUPSI VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN VISI “MAKASSAR SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA MENUJU KOTA DUNIA” MISI 1. 2. 3. 4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau berbasis teknologi Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan Menciptakan lingkungan sehat KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KESEHATAN KOTA MAKASSAR THN 2014-2019 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pelayanan kesehatan darurat 24 jam 3. Pelayanan Kesehatan Langsung ke rumah (Home Care) 4. Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS 6. Penanganan 1.000 hari pertama kehidupan 7. Penanganan penyakit menular, tidak menular dan KLB 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) TUJUAN DAN SASARAN • • • • • • • • Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Penguatan manajemen dan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, Remaja dan lansia Peningkatan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan sistem pembiayaan kesehatan dan Jaminan pemeliharaan Kesehatan 1. Meningkatnya UHH 75 tahun (2015) 2. Menurunnya AKB(IMR) 3 /1. 000 KH 3. Menurunnya AKI (MMR) 4/100.000 KH 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita 5% 1 Meningkatnya Usia Harapan Hidup UHH Sulsel 69,2 Makassar No Tahun 1 2 3 2014 Nas - 2015 70,8 70,0 71,38 2016 - - - 74,38 2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (MMR) A K I per 100.000 KH Nas Sulsel Makassar 359 110,26 8,32 78,38 16,28 94,51 20,33 No Tahun 1 2 3 2012 2013 2014 4 2015 - 99,38 19,86 5 2016 - - 23,42 3. Menurunnya Angka Kematian Bayi (IMR) No Tahun 1 2 3 2014 2015 2016 AKB/IMR per 1.000 KH Nas Sulsel Makassar 7,2 2,60 22,23 - 8,3 - 1,79 5,58 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita No Tahun 1 2 3 Gizi Kurang Nas Sulsel Makassar 2014 - - 8,35 2015 14,9 - 7,88 2016 14,4 - 7,64 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN (RENSTRA 2014 – 2019) STRATEGI Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan Pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB (Kejadian Luar Biasa) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan. Perbaikan layanan kesehatan ibu dan penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran Pengendalian penyebaran penyakit menular serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat. Tujuan Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Indikator Sasaran 1) Terwujudnya Pelayanan Usia Harapan Kesehatan Hidup yang Bermutu dan Terjangkau Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 74.63 74.92 75.21 75.51 75.80 993 994 995 996 997 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup 7/1.000 KH 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 16/ 100.000 KH 16/ 100.000 KH 12/ 8/100.000 4/100.000 100.000 KH KH KH Persentase Balita Gizi Buruk 2.04 1.90 1.76 1.64 1.52 Prevalensi Gizi Buruk 2,46% 2,26% 2,06% 1,86% 1,66% Prevalensi Gizi Kurang 9% 8% 7% 6% 5% Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tujuan Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Indikator Tahun Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019 Mewujudkan 1) Terwujudnya Prevalensi Anak Pelayanan Peningkatan Balita Pendek Kesehatan Derajat (Stunting) yang Bermutu Kesehatan dan Terjangkau Masyarakat Rasio Posyandu 30% 25% 20% 15% 10% 10 11 12 13 14 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 3 3 3 3 3 Rasio Pustu Per 100.000 penduduk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 10 11 12 12 13 1 2 3 4 5 30 31 32 33 34 persatuan Balita Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan 1) Terwujudnya Cakupan Pelayanan komplikasi Peningkatan Kesehatan kebidanan yang Derajat yang Bermutu ditangani Kesehatan dan TerjangkauCakupan Masyarakat pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Kematian Ibu Maternal Per 100.000 KH Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase Layanan langsung ke Rumah Tangga Miskin Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 65% 70% 75% 80% 85% 97% 97% 98% 98% 98% 16 % 16 % 12 % 8% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 49% 62% 75% 88% 100% 60% 70% 80% 90% 100% Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penggunaan Obat Rasional 81% 85% 89% 93% 97% Persentase Bahan makanan dan Obat obatan yang memenuhi standar mutu 82% 84% 86% 88% 90% Tingkat Kepuasan Masyarakat 73% 76% 79% 82% 85% 50 % 60 % 70 % 82% 85% Mewujudkan 1) Terwujudnya Pelayanan Persentase Peningkatan Kesehatan Penduduk yang Derajat yang Bermutu mendapatkan Kesehatan dan Terjangkaupelayanan Masyarakat kesehatan darurat gratis 24 jam Presentase Penduduk yang memiliki Asuransi Jaminan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan 2) Berkurangnya Peningkatan kasus Prevalensi penyakit Derajat penyakit TB per 100.000 Kesehatan menular dan penduduk Masyarakat penyakit endemik Angka Kesakitan Diare per 1.000 penduduk Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 230 225 220 215 210 210 207 195 190 185 700 kasus 700 kasus 700 kasus 700 kasus 700 kasus Prevalensi Kusta per 100.000 penduduk 1,25 1,2 1,1 1 Kurang dari 1 / 100.000 penddk Prevalensi DBD per 100.000 penduduk 18 16 14 12 9 Cakupan Kelurahan UCI 92 % 94 % 96 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Tujuan Sasaran Mewujudkan 3) Terwujudnya pola hidup Peningkatan sehat Derajat masyarakat Kesehatan Masyarakat Indikator Sasaran Cakupan Kelurahan yang menerapkan PHBS Cakupan penduduk yang memiiki akses air minum yang layak dan berkelanjutan Cakupan penduduk memanfaatkan sanitasi yang layak Mewujudkan 4) Terdukungnya Terpenuhinya Kinerja Dinas Administrasi Peningkatan Kesehatan Perkantoran Derajat Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasana Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Persentase Pelatihanpelatihan dan Pembinaan Bagi Pegawai Persenatase Capaian Kinerja yang Termuat dalam citizen charter Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 51% 57% 63% 69% 75% 86% 88% 90% 92% 94% 83% 85% 87% 89% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KEGIATAN INOVASI DINAS KESEHATAN 2006-2017 No. KEGIATAN LOKASI /SASARAN 1 HOME CARE/PELAYANAN KES EHATAN KE RUMAH 24 JAM 14 KECAMATAN 2 TELEMEDICINE (TELE EKG;TELE USG; TELESPIROMETRI) 14 KECAMATAN 3 PELAYANAN KESEHATAN DARURAT 24 JAM CALL CENTRE 112 14 KECAMATAN 4 LORONG SEHAT (LONGSET) 92 LORONG 5 SOSIALISASI IMD BAGI 1.000 TOMAS 100 TOMAS 6 SOSIALISASI P-IRT DI LORONG 200 ORANG 7 PENGAWASAN APOTIK UNTUK PENGGUNA OBAT DAFTAR G SELURUH APOTIK 8 PELATIHAN KEGAWATDARURATAN BERBASIS MASYARAKAT 14 KECAMATAN 9 APLIKASI SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG SMART CITY 46 PUSKESMAS 20 PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PROGRAM KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 28% 72% Yang Telah di Data Yang Belum di Data