KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2014 Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. (Direktur Pembinaan Sekolah Dasar) Disampaikan pada Workshop Perencanaan Pendidikan dan Sosialisasi Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan tanggal, 29 September 2014 di RCC Hotel Ratu Jambi 1 Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar a. Arah Kebijakan b. Sasaran Strategis dan Program 2 ARAH KEBIJAKAN VISI DAN MISI VISI 2025 PERIODE TEMA INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penguatan Pelayanan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional Fokus Internal Fokus Eksternal Visi : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ Misi 2010-2014 : M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan M4. Mewujudkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan M5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan 3 3 Isu Pokok Pembangunan AKSES MUTU & RELEVANSI TATA KELOLA Tantangan • • • • Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. • Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap • Menurunnya nilai dan karakter bangsa • Prestasi peserta didik belum merata • • • • Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel Arah Kebijakan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel 4 Masalah Umum Pendidikan MASALAH UMUM PENDIDIKAN kesempatan memperoleh pendidikan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan manajemen dan tatakelola pendidikan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pendidikan karakter bangsa 1 RENCANA STRATEGIS Target dan Capaian Pembinaan SD Tahun 2010-2014 2010 IKK 2011 2012 2013 Capaian 2014 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Target APM SD/SDLB/Paket A 82.94% 85.31% 83.01% 85.51% 83.29% 85.77% 83.40% 83.57% Rasio Kesetaraan Gender SD/SDLB 97.2% 97.03% 97.4% 92.68% 97.6% 97.8% 97.8% 98.0% Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah 1.50% 1.65% 1.30% 0.51% 0.30% 0.33% 0.28% 0.25% Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Ke SMP/SMPLB Persentase SDMenerapkan EPembelajaran 91.4% 76% 92.8% 93.8% 94.2% 95.1% 95.6% 97.0% 16% 16% 22% 20.2% 28% 29.2% 34% 40% Persentase SD yang Memiliki Fasilitas Internet 10% 10% 15% 11.48% 20% 23.1% 25% 30% RENCANA STRATEGIS Target dan Capaian Pembinaan SD Tahun 2010-2014 2010 IKK 2011 2012 2013 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target 39.4% 50% 50.8% 64.79% 62.2% 63.4% 73.6% 85.0% 43.2% 30% 53.0% 33.35% 64.0% 64.5% 75% 85% Persentase SD Memiliki Sarana Komputer 28% 60% 46% 63.89% 60% 65% 75% 90% Persentase SD/SDLB yang Sesuai dengan SPM 60% 45% 75% 86.97% 90% 62.5% 100% 100% - - - - - - 5% 100% Rasio Ruang Kelas - Siswa Jenjang SD 1:32 1:31 1:31 1:28 1:30 1:30 1:29 1:28 Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat SD 141 142 151 206 152 132 156 160 Persentase Kabupaten/Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase SD Memiliki Perpustakaan Persentase SD/SDLB yang Menerapkan Kurikulum 2013 Capaian 2014 Target Tantangan TANTANGAN2014 2014 Aspek Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Aspek Sarana dan Prasarana Pendidikan Aspek Manajemen, Tatakelola, serta Pembiayaan Pendidikan meningkatkan pemerataan akses meningkatkan kesiapan melanjutkan sekolah meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan Memantapkan pelaksanaan kurikulum 2013 mempercepat penuntasan rehabilitasi ruang kelas yang rusak; meningkatkan ketersediaan bahan ajar; meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti perpustakaan; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga; meningkatkan kemitraan publik dan swasta; memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel. SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM Pilar Kebijakan AKSES SASARAN STRATEGIS 2014 KOMPONEN APM SD/SDLB/PAKET A PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH RPJM 96,00% RENSTRA 83,57% 0,70 % PROGRAM PRIORITAS BOS SD BSM SD Bantuan Operasional Paket A RKB SD/ SDLB USB SD/ SDLB RPL/ UGB SDLB Rehab RK rusak sedang SD Rehab RK rusak berat SD BOS SD BSM SD Bantuan Operasional Paket A Retrival/ Remedial SD 9 SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM SASARAN STRATEGIS 2014 Pilar Kebijakan KOMPONEN RPJM RENSTRA MUTU PERSENTASE SD/SDLB 100 % 100% MENERAPKAN KURIKULUM 2013 PERSENTASE SD/SDLB 85% BERAKREDITASI NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL 191 PROGRAM PRIORITAS Pendampingan Kurikulum 2013 SD Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dan Penilaian Program Ekstrakurikuler SD/SDLB OSN, O2SN, FLS2N Kompetisi Internasional 10 2 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2014 11 PAGU DEFINITIF 2014 Mutu Tata Kelola 1.915.394.981.000 49.631.879 .000 (34%) (1%) Akses 3.610.868.140.000 (65%) Pagu Total: Rp. 5.575.895.000.000 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014 (ribu rupiah) No/ Kode Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output Sasaran Satuan Harga Satuan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) I 2003 DIREKTORAT PEMBINAAN SD 5.575.895.000 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD 5.575.895.000 A Perluasan Akses dan Pemerataan 1 Siswa yang mendapatkan Bantuan Siswa Miskin 6.046.921 Siswa 453 2.739.726.509 a. Bantuan Siswa Miskin 6.046.921 Siswa 450 2.721.114.450 37.449 18.612.059 1.651.515 21.469.700 b. Manajemen BSM 3.610.868.140 497 13 Kab/Kota 2 Unit Sekolah Baru yang dibangun Unit 3 Sekolah yang mendapatkan Ruang Kelas Baru 2.000 Ruang 147.526 295.052.087 4 Ruang Belajar yang direhabilitasi 8.439 Ruang 64.560 544.817.973 a. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD 6.439 Ruang 55.990 360.513.973 b. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD 2.000 Ruang 92.152 184.304.000 5 Layanan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) 7.190 Siswa 806 5.795.140 6 Layanan Pendidikan Kesetaraan Paket A 3.140 Siswa 1.276 4.006.730 13 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014 (ribu rupiah) No/ Kode Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output Sasaran Satuan Harga Satuan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) I DIREKTORAT PEMBINAAN SD 2003 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD B Peningkatan Mutu 1 Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 a. Buku Siswa kurikulum 2013 b. Buku Guru kurikulum 2013 c. Pendampingan Kurikulum 2013 2 Sekolah yang mendapatkan Perpustakaan/ Pusat Sumber Belajar (PSB) 3 Sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan 4 Sekolah yang melaksanakan Ekstrakurikuler a. Kepramukaan, Kesenian, dan Olah Raga b. Sekolah Dasar Bersih dan Sehat 5 Sekolah yang mendapatkan program standarisasi dan akreditasi 6 Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 5.575.895.000 5.575.895.000 147.484 44.163.092 7.426.323 21.095 3.000 Sekolah Eksemplar Eksemplar Gugus Ruang 5.940 10 11 16.340 142.360 1.915.394.981 876.084.780 450.060.210 81.336.900 344.687.670 427.080.000 3.219 Sekolah 59.217 190.620.000 5.997 4.506 1.491 1.491 Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah 35.180 34.163 38.256 21.212 210.977.110 153.938.150 57.038.960 31.627.761 1.491 Sekolah 20.456 30.499.380 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014 (ribu rupiah) No/ Kode (1) I 2003 B 7 8 9 10 11 C 1 2 3 4 Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output Sasaran Satuan Harga Satuan Anggaran (2) (3) (4) (5) (6) DIREKTORAT PEMBINAAN SD PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD Peningkatan Mutu Sekolah yang Mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Siswa Yang Mendapat Beasiswa Bakat & Prestasi Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival dan Olimpiade Siswa yang mendapatkan Program Kembali Bersekolah a. Lembaga Pelaksana Program Kembali Bersekolah b. Paket Belajar Siswa Layanan Pengelolaan BOS dan DAK a. Penyelenggaraan BOS b. Penyelenggaraan DAK Tata Kelola Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Operasional dan Pemeliharaan Kantor Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 5.575.895.000 5.575.895.000 1.915.394.981 39.302.260 1.623 Sekolah 24.216 9.044 Siswa 2.778 Orang 2.000 Siswa 1.250 20.376 4.934 11.305.000 56.605.000 9.868.070 100 2.000 531 531 531 83.681 750 59.182 33.175 26.007 8.368.070 1.500.000 31.425.620 17.616.100 13.809.520 49.631.879 10.601.032 13.452.297 20.056.550 5.522.000 13 12 30 16 Sekolah Siswa Pusat/Prov/ Kab/Kota Pusat/Prov/ Kab/Kota Prov/Kab/Kota Bulan Bulan Dokumen Laporan 1.350.523 541.378 668.552 345.125 DEKONSENTRASI 2014 (ribu rupiah) KODE 2003 KEGIATAN/OUTPUT SASARAN Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD DANA 1.001.848.832 2003.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2003.037 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Siswa yang mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade 8.514 Siswa 8.514.000 660 Orang 11.055.497 Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler 1.849 Sekolah 16.788.236 594 Sekolah 22.831.891 5.988 Sekolah 63.297.396 9.049 Sekolah 22.700.880 2003.061 Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 21.070 Sekolah 838.841.680 2003.064 Layanan Pengelolaan BOS dan DAK 2003.041 2003.045 2003.046 2003.057 2003.058 68 Dokumen 132 Prov/Kab/ Kota 11.707.852 6.111.400 TERIMAKASIH