9 Pilar Kebijakan SASARAN STRATEGIS 2014

advertisement
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2014
Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
(Direktur Pembinaan Sekolah Dasar)
Disampaikan pada Workshop Perencanaan Pendidikan dan Sosialisasi Advokasi berbagai
Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan tanggal, 29 September 2014 di RCC Hotel Ratu Jambi
1
Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar
a. Arah Kebijakan
b. Sasaran Strategis dan Program
2
ARAH KEBIJAKAN
VISI DAN MISI
VISI 2025
PERIODE
TEMA
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing
Regional
Daya Saing
Internasional
Fokus Internal
Fokus Eksternal
Visi :
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“
Misi 2010-2014 :
M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4. Mewujudkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan
M5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
3
3 Isu Pokok Pembangunan
AKSES
MUTU & RELEVANSI
TATA KELOLA
Tantangan
•
•
•
•
Populasi yang besar
Disparitas sosial, ekonomi, geografis
Daya tampung terbatas
Layanan belum merata.
• Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap
• Menurunnya nilai dan karakter bangsa
• Prestasi peserta didik belum merata
•
•
•
•
Penggunaan sumberdaya belum efisien
Kurang fokus pada tupoksi
Kurang transparan
Kurang akuntabel
Arah Kebijakan
memastikan
ketersediaan dan
keterjangkauan
meningkatkan mutu dan
relevansi secara
berkelanjutan
memastikan sumberdaya
dikelola efisien, efektif,
transparan, akuntabel
4
Masalah
Umum
Pendidikan
MASALAH
UMUM PENDIDIKAN
kesempatan memperoleh
pendidikan
pembiayaan pendidikan
yang berkeadilan
manajemen dan
tatakelola
pendidikan
kualitas, relevansi, dan
daya saing pendidikan
kualitas sarana dan
prasarana pendidikan
pendidikan karakter
bangsa
1
RENCANA STRATEGIS
Target dan Capaian Pembinaan SD Tahun 2010-2014
2010
IKK
2011
2012
2013
Capaian
2014
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Target
APM SD/SDLB/Paket A
82.94%
85.31%
83.01%
85.51%
83.29%
85.77%
83.40%
83.57%
Rasio Kesetaraan Gender
SD/SDLB
97.2%
97.03%
97.4%
92.68%
97.6%
97.8%
97.8%
98.0%
Persentase Peserta Didik
SD/SDLB Putus Sekolah
1.50%
1.65%
1.30%
0.51%
0.30%
0.33%
0.28%
0.25%
Persentase Lulusan SD/SDLB
yang Melanjutkan Ke
SMP/SMPLB
Persentase SDMenerapkan EPembelajaran
91.4%
76%
92.8%
93.8%
94.2%
95.1%
95.6%
97.0%
16%
16%
22%
20.2%
28%
29.2%
34%
40%
Persentase SD yang Memiliki
Fasilitas Internet
10%
10%
15%
11.48%
20%
23.1%
25%
30%
RENCANA STRATEGIS
Target dan Capaian Pembinaan SD Tahun 2010-2014
2010
IKK
2011
2012
2013
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
39.4%
50%
50.8%
64.79%
62.2%
63.4%
73.6%
85.0%
43.2%
30%
53.0%
33.35%
64.0%
64.5%
75%
85%
Persentase SD Memiliki Sarana
Komputer
28%
60%
46%
63.89%
60%
65%
75%
90%
Persentase SD/SDLB yang
Sesuai dengan SPM
60%
45%
75%
86.97%
90%
62.5%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
5%
100%
Rasio Ruang Kelas - Siswa
Jenjang SD
1:32
1:31
1:31
1:28
1:30
1:30
1:29
1:28
Nilai Total Tertimbang Medali
dari Kompetisi Internasional
Tingkat SD
141
142
151
206
152
132
156
160
Persentase Kabupaten/Kota
Memiliki Minimal Satu SD
RSBI/SBI
Persentase SD Memiliki
Perpustakaan
Persentase SD/SDLB yang
Menerapkan Kurikulum 2013
Capaian
2014
Target
Tantangan
TANTANGAN2014
2014
Aspek Peningkatan dan
Pemerataan Akses dan
Kualitas Pendidikan
Aspek Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Aspek Manajemen, Tatakelola,
serta Pembiayaan Pendidikan




meningkatkan pemerataan akses
meningkatkan kesiapan melanjutkan sekolah
meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan
Memantapkan pelaksanaan kurikulum 2013
 mempercepat penuntasan rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
 meningkatkan ketersediaan bahan ajar;
 meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti
perpustakaan;
 meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga;
 meningkatkan kemitraan publik dan swasta;
 memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan
yang efisien, efektif, dan akuntabel.
SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM
Pilar
Kebijakan
AKSES
SASARAN STRATEGIS 2014
KOMPONEN
APM
SD/SDLB/PAKET A
PERSENTASE
PESERTA DIDIK
SD/SDLB PUTUS
SEKOLAH
RPJM
96,00%
RENSTRA
83,57%
0,70 %
PROGRAM PRIORITAS
BOS SD
BSM SD
Bantuan Operasional Paket A
RKB SD/ SDLB
USB SD/ SDLB
RPL/ UGB SDLB
Rehab RK rusak sedang SD
Rehab RK rusak berat SD
BOS SD
BSM SD
Bantuan Operasional Paket A
Retrival/ Remedial SD
9
SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM
SASARAN STRATEGIS 2014
Pilar
Kebijakan KOMPONEN
RPJM RENSTRA
MUTU PERSENTASE SD/SDLB 100 %
100%
MENERAPKAN
KURIKULUM 2013
PERSENTASE SD/SDLB
85%
BERAKREDITASI
NILAI TOTAL
TERTIMBANG MEDALI
DARI KOMPETISI
INTERNASIONAL
191
PROGRAM PRIORITAS
Pendampingan Kurikulum
2013
SD Memenuhi Standar
Kompetensi Lulusan dan
Penilaian
Program Ekstrakurikuler
SD/SDLB
OSN, O2SN, FLS2N
Kompetisi Internasional
10
2
Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Tahun 2014
11
PAGU DEFINITIF 2014
Mutu
Tata Kelola
1.915.394.981.000
49.631.879 .000
(34%)
(1%)
Akses
3.610.868.140.000
(65%)
Pagu Total: Rp. 5.575.895.000.000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2014
(ribu rupiah)
No/
Kode
Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output
Sasaran
Satuan
Harga Satuan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
2003
DIREKTORAT PEMBINAAN SD
5.575.895.000
PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD
5.575.895.000
A
Perluasan Akses dan Pemerataan
1
Siswa yang mendapatkan Bantuan Siswa Miskin
6.046.921
Siswa
453
2.739.726.509
a. Bantuan Siswa Miskin
6.046.921
Siswa
450
2.721.114.450
37.449
18.612.059
1.651.515
21.469.700
b. Manajemen BSM
3.610.868.140
497
13
Kab/Kota
2
Unit Sekolah Baru yang dibangun
Unit
3
Sekolah yang mendapatkan Ruang Kelas Baru
2.000
Ruang
147.526
295.052.087
4
Ruang Belajar yang direhabilitasi
8.439
Ruang
64.560
544.817.973
a. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD
6.439
Ruang
55.990
360.513.973
b. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD
2.000
Ruang
92.152
184.304.000
5
Layanan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)
7.190
Siswa
806
5.795.140
6
Layanan Pendidikan Kesetaraan Paket A
3.140
Siswa
1.276
4.006.730
13
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2014
(ribu rupiah)
No/
Kode
Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output
Sasaran
Satuan
Harga Satuan
Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
DIREKTORAT PEMBINAAN SD
2003 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN
PENDIDIKAN SD
B Peningkatan Mutu
1 Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013
a. Buku Siswa kurikulum 2013
b. Buku Guru kurikulum 2013
c. Pendampingan Kurikulum 2013
2 Sekolah yang mendapatkan Perpustakaan/
Pusat Sumber Belajar (PSB)
3 Sekolah yang mendapatkan Peralatan
Pendidikan
4 Sekolah yang melaksanakan Ekstrakurikuler
a. Kepramukaan, Kesenian, dan Olah Raga
b. Sekolah Dasar Bersih dan Sehat
5 Sekolah yang mendapatkan program
standarisasi dan akreditasi
6 Sekolah yang mendapatkan pembinaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
5.575.895.000
5.575.895.000
147.484
44.163.092
7.426.323
21.095
3.000
Sekolah
Eksemplar
Eksemplar
Gugus
Ruang
5.940
10
11
16.340
142.360
1.915.394.981
876.084.780
450.060.210
81.336.900
344.687.670
427.080.000
3.219
Sekolah
59.217
190.620.000
5.997
4.506
1.491
1.491
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
35.180
34.163
38.256
21.212
210.977.110
153.938.150
57.038.960
31.627.761
1.491
Sekolah
20.456
30.499.380
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2014
(ribu rupiah)
No/
Kode
(1)
I
2003
B
7
8
9
10
11
C
1
2
3
4
Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output
Sasaran
Satuan
Harga Satuan
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
DIREKTORAT PEMBINAAN SD
PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD
Peningkatan Mutu
Sekolah yang Mendapatkan Program Peningkatan
Mutu Pembelajaran
Siswa Yang Mendapat Beasiswa Bakat & Prestasi
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival dan Olimpiade
Siswa yang mendapatkan Program Kembali
Bersekolah
a. Lembaga Pelaksana Program Kembali Bersekolah
b. Paket Belajar Siswa
Layanan Pengelolaan BOS dan DAK
a. Penyelenggaraan BOS
b. Penyelenggaraan DAK
Tata Kelola
Gaji, Tunjangan, dan Honorarium
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
5.575.895.000
5.575.895.000
1.915.394.981
39.302.260
1.623 Sekolah
24.216
9.044 Siswa
2.778 Orang
2.000 Siswa
1.250
20.376
4.934
11.305.000
56.605.000
9.868.070
100
2.000
531
531
531
83.681
750
59.182
33.175
26.007
8.368.070
1.500.000
31.425.620
17.616.100
13.809.520
49.631.879
10.601.032
13.452.297
20.056.550
5.522.000
13
12
30
16
Sekolah
Siswa
Pusat/Prov/ Kab/Kota
Pusat/Prov/ Kab/Kota
Prov/Kab/Kota
Bulan
Bulan
Dokumen
Laporan
1.350.523
541.378
668.552
345.125
DEKONSENTRASI 2014
(ribu rupiah)
KODE
2003
KEGIATAN/OUTPUT
SASARAN
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
DANA
1.001.848.832
2003.001
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2003.037
Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan
Berprestasi
Siswa yang mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade
8.514 Siswa
8.514.000
660 Orang
11.055.497
Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan
Mutu Pembelajaran
Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan
akreditasi
Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler
1.849 Sekolah
16.788.236
594 Sekolah
22.831.891
5.988 Sekolah
63.297.396
9.049 Sekolah
22.700.880
2003.061
Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
Sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013
21.070 Sekolah
838.841.680
2003.064
Layanan Pengelolaan BOS dan DAK
2003.041
2003.045
2003.046
2003.057
2003.058
68 Dokumen
132 Prov/Kab/
Kota
11.707.852
6.111.400
TERIMAKASIH
Download