Uploaded by User112250

tabel 5 1 - rencana program dan kegiatan

advertisement
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Tahun 2016 - 2021
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Kinerja
Sasaran
3
Kode
4
5
6
Program
7
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
8
9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
10
11
Tahun 2016
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-1
1)
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
1)
Meningkatnya
ketersediaan
dan
kemudahan
akses bagi
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
Angka Usia
Harapan Hidup
02. 01. 16.
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Tahun 2017
Rp
Target
12
13
42.432.000.000
Meningkatnya
ketersediaan dan
akses masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
100%
1.865.000.000
Tahun 2018
Rp
Target
14
15
49.076.000.000
Tahun 2019
Rp
Target
16
17
54.816.000.000
Tahun 2020
Rp
Target
18
19
61.335.000.000
100%
1.990.000.000
100%
2.595.000.000
100%
2.780.000.000
Tahun 2021
Rp
Target
20
21
67.300.000.000
100%
2.975.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Rp
Target
22
23
72.000.000.000
100%
3.130.000.000
Lokasi
Rp
24
25
346.959.000.000
100%
15.335.000.000
Persentase
02. 01. 16. 09. Peningkatan
Puskesmas
Kesehatan
melaksanakan
Masyarakat
pelayanan
kesehatan
bergerak di
daerah
terpencil dan
sangat terpencil
Jumlah desa yang
dilakukan
pelayanan
kesehatan bergerak
di daerah terpencil
53 Desa
53 Desa
150.000.000
53 Desa
170.000.000
53 Desa
190.000.000
53 Desa
210.000.000
53 Desa
230.000.000
53 Desa
250.000.000
53 Desa
1.200.000.000
Persentase
Puskesmas
menerapkan
Manajemen
Puskesmas
Jumlah jenis bahan
kontak pelayanan
dacil yang
diadakan
4 Jenis
4 Jenis
20.000.000
4 Jenis
20.000.000
4 Jenis
25.000.000
4 Jenis
25.000.000
4 Jenis
25.000.000
4 Jenis
25.000.000
24 Jenis
140.000.000
Persentase
Puskesmas yang
bekerjasama
dengan UTD
dan RS dalam
pelayanan
darah
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan
kegiatan
peningkatan
kesehatan
masyarakat
84 Org
130 Org
170.000.000
100 Org
150.000.000
150 Org
200.000.000
150 Org
200.000.000
150 Org
200.000.000
150 Org
200.000.000
830 Org
1.120.000.000
Persentase
Puskesmas yang
menerapkan
Perkesmas
Jumlah dokumen
Perencanaan
Tingkat Puskesmas
(PTP) yang tersusun
14 Dok
14 Dok
150.000.000
14 Dok
150.000.000
14 Dok
150.000.000
15 Dok
170.000.000
15 Dok
170.000.000
16 Dok
200.000.000
88 Dok
990.000.000
Persentase
Desa/Kelurahan
yang
mengalami
Bencana yang
ditangani
Jumlah kegiatan
Lokakarya Mini
Bulanan yang
dilaksanakan di
Puskesmas
12 kali
12 kali
350.000.000
12 kali
400.000.000
12 kali
450.000.000
12 kali
500.000.000
12 kali
550.000.000
12 kali
600.000.000
72 kali
2.850.000.000
Persentase
puskesmas
menyelenggara
kan pelayanan
kesehatan
tradisional
Jumlah kegiatan
Lokakarya Mini Tri
Bulanan (lintas
sektor) yang
dilaksanakan di
Puskesmas
4 kali
4 kali
200.000.000
4 kali
200.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
250.000.000
4 kali
300.000.000
4 kali
300.000.000
24 kali
1.500.000.000
Persentase
penduduk yang
memilki
Jaminan
Kesehatan
Jumlah kegiatan
penilaian kinerja
Puskesmas yang
dilaksanakan
1 kali
1 kali
50.000.000
1 kali
60.000.000
1 kali
70.000.000
1 kali
80.000.000
1 kali
90.000.000
1 kali
100.000.000
6 kali
450.000.000
128
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
Jumlah laporan
kinerja yang disusun
di Puskesmas
14 Dok
14 Dok
150.000.000
14 Dok
150.000.000
14 Dok
150.000.000
15 Dok
170.000.000
15 Dok
170.000.000
16 Dok
200.000.000
88 Dok.
990.000.000
Persentase
pengawasan
terhadap
pemenuhan
standar
pelayanan
kesehatan
rujukan
Jumlah puskesmas
yang mengikuti
Lomba Puskesmas
Berprestasi
2 PKM
1 PKM
50.000.000
1 PKM
60.000.000
1 PKM
70.000.000
1 PKM
80.000.000
1 PKM
90.000.000
1 PKM
100.000.000
6 PKM
450.000.000
Jumlah puskesmas
melaksanakan
Perkesmas
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
120.000.000
15 PKM
140.000.000
15 PKM
160.000.000
16 PKM
180.000.000
16 PKM
200.000.000
16 PKM
900.000.000
Jumlah puskesmas
melaksanakan
SP2TP
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
120.000.000
15 PKM
140.000.000
15 PKM
160.000.000
16 PKM
180.000.000
16 PKM
200.000.000
16 PKM
900.000.000
Jumlah puskesmas
yang BLUD (Badan
Layanan Umum
Daerah)
-
-
3 PKM
300.000.000
3 PKM
300.000.000
3 PKM
300.000.000
2 PKM
250.000.000
11 PKM
1.150.000.000
Jumlah format
pelaporan/buku
pedoman yang
diadakan
1 PT
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
1 PT
40.000.000
1 PT
45.000.000
1 PT
50.000.000
6 PT
225.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
60 Org
25 Org
50.000.000
35 Org
60.000.000
80 Org
100.000.000
80 Org
100.000.000
80 Org
100.000.000
80 Org
100.000.000
380 Org
510.000.000
15 lokasi
20 lokasi
50.000.000
20 lokasi
50.000.000
20 lokasi
55.000.000
20 lokasi
60.000.000
20 lokasi
65.000.000
20 lokasi
70.000.000
120 lokasi
350.000.000
Jumlah kelompok
TRC yang dibentuk
3 Klp
3 Klp
50.000.000
3 Klp
50.000.000
3 Klp
50.000.000
2 Klp
50.000.000
2 Klp
50.000.000
2 Klp
50.000.000
15 Klp
300.000.000
Jumlah bahan/
perlengkapan TRC
yang diadakan
-
-
-
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
4 PT
110.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
100%
280.000.000
100%
295.000.000
100%
330.000.000
100%
350.000.000
100%
400.000.000
100%
420.000.000
100%
2.075.000.000
65 Org
100.000.000
65 Org
100.000.000
75 Org
120.000.000
75 Org
120.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
480 Org
02. 01. 16. 11. Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan bagi
pengungsi korban
bencana
Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan
/ pertemuan terkait
penanganan
bencana
Jumlah lokasi
bencana yang
ditangani
02. 01. 18.
Program
Pengembangan
Obat Asli Indonesia
02. 01. 18. 02. Pengembangan
standarisasi
tanaman obat
bahan alam
Indonesia
Meningkatnya
pengembangan
obat tradisional
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
yankes tradisional
28 Org
-
-
-
-
-
Lokasi
Rp
740.000.000
129
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
02. 01. 28.
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Jumlah desa yang
dipantau pengobat
tradisional
-
50 Desa
50.000.000
55 Desa
60.000.000
57 Desa
70.000.000
60 Desa
80.000.000
65 Desa
90.000.000
70 Desa
100.000.000
70 Desa
450.000.000
Jumlah Desa yang
dilakukan
pembinaan
Kelompok Dasa
Wisma
-
30 Desa
30.000.000
35 Desa
35.000.000
37 Desa
40.000.000
40 Desa
50.000.000
43 Desa
60.000.000
45 Desa
70.000.000
45 Desa
285.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
31.550.000.000
100%
35.350.000.000
100%
39.010.000.000
100%
43.780.000.000
100%
48.080.000.000
100%
51.350.000.000
100%
249.120.000.000
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Tahun 2016
Rp
Tahun 2017
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya
upaya kemitraan
pelayanan
kesehatan
02. 01. 28. 01. Kemitraan Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah jiwa yang
dijamin oleh PBI
Daerah
20.330
jiwa
37.864
Jiwa
8.750.000.000
38.906
Jiwa
10.500.000.000
39.006
Jiwa
12.250.000.000
39.106
Jiwa
14.000.000.000
39.206
Jiwa
15.750.000.000
39.306
Jiwa
Jumlah jiwa yang
dijamin oleh BPJS
Kesehatan
150.008
jiwa
164.331
jiwa
2.000.000.000
259566
jiwa
2.000.000.000
274834
jiwa
2.000.000.000
305372
jiwa
2.000.000.000
305372
jiwa
2.000.000.000
305372
jiwa
Jumlah jiwa yang
masuk masyarakat
umum
21.000
Jiwa
105.005
Jiwa
1.000.000.000 45806 jiwa
1.000.000.000
30538 jiwa
1.000.000.000
30.000 jiwa
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengelolaan
Kesehatan Gratis,
JKN dan
Masyarakat/pasien
umum
110 Org
190 Org
Jumlah jasa non
kapitasi JKN yang
dibayarkan
14 PT
14 PT
2.500.000.000
14 PT
2.500.000.000
14 PT
3.000.000.000
15 PT
3.500.000.000
16 PT
4.000.000.000
16 PT
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
Jumlah belanja
pegawai, belanja
barang dan jasa
UPTD Puskesmas
yang diadakan
14 PT
14 PT
10.000.000.000
14 PT
11.000.000.000
14 PT
12.000.000.000
15 PT
13.000.000.000
16 PT
Jumlah jasa
kapitasi JKN yang
dibayarkan
14 PT
14 PT
5.000.000.000
14 PT
5.500.000.000
14 PT
6.000.000.000
15 PT
6.500.000.000
14 PT
14 PT
2.000.000.000
14 PT
2.000.000.000
14 PT
2.000.000.000
15 PT
3.000.000.000
02. 01. 28. 10. Kapitasi JKN FKTP
Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan
Jasa UPTD
Puskesmas
02. 01. 28. 11. Kapitasi JKN FKTP
Jumlah belanja
Belanja Modal UPTD modal UPTD
Puskesmas
Puskesmas yang
diadakan
200.000.000
250 Org
250.000.000
120 Org
170.000.000
120 Org
1.000.000.000 30.000 jiwa
170.000.000
120 Org
1.000.000.000 30.000 jiwa
200.000.000
120 Org
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
16.500.000.000 39.306 Jiwa
2.000.000.000
305372
jiwa
1.000.000.000 30.000 jiwa
200.000.000
Lokasi
Rp
77.750.000.000
12.000.000.000
6.000.000.000
920 Org
1.190.000.000
4.500.000.000
89 PT
20.000.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
14.000.000.000
16 PT
15.000.000.000
89 PT
75.000.000.000
16 PT
7.000.000.000
16 PT
8.000.000.000
89 PT
38.000.000.000
16 PT
3.500.000.000
16 PT
3.500.000.000
89 PT
16.000.000.000
130
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Target
-
-
-
100 Org
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Telemedicine
-
-
-
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev
pelayanan
kesehatan rujukan
yang dilaksanakan
-
-
-
02. 01. 28. 08. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang
dan pelaporan
mengikuti
pertemuan
koordinasi dan
evaluasi terkait
pelayanan
kesehatan rujukan
-
-
Jumlah
pengawasan
sarana prasarana
kesehatan rujukan
dan sistem rujukan
yang dilaksanakan
-
-
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
02. 01. 28. 06. Kemitraan
Jumlah orang yang
pengobatan
mengikuti
lanjutan bagi pasien pelatihan/
rujukan
pertemuan terkait
pelayanan
kesehatan rujukan
2)
Menurunnya
jumlah kasus
kesakitan dan
kematian
akibat penyakit
dan bencana
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Kode
Incidence Rate 02. 01. 22.
DBD per 100.000
penduduk
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Meningkatnya
upaya pencegahan
& penanggulangan
penyakit menular
Tahun 2016
100%
Tahun 2017
Rp
Target
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
130.000.000
80 Org
140.000.000
80 Org
150.000.000
420 Org
690.000.000
-
1 PKM
50.000.000
1 PKM
50.000.000
1 PKM
50.000.000
1 PKM
50.000.000
4 PKM
200.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
20 kali
500.000.000
-
100 Org
150.000.000
80 Org
120.000.000
80 Org
130.000.000
80 Org
140.000.000
80 Org
150.000.000
420 Org
690.000.000
-
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
20 kali
500.000.000
3.040.000.000
100%
4.490.000.000
100%
4.605.000.000
100%
5.115.000.000
100%
5.530.000.000
100%
5.770.000.000
100%
28.550.000.000
70.000.000
Cakupan
penemuan
Pneumonia
balita
Jumlah fogging
fokus sebelum
musim penularan
yang dilaksanakan
50 Fokus
-
-
Incidence Rate
diare per 1000
penduduk
Jumlah lokasi
penyemprotan
malaria
-
-
Cakupan
penemuan dan
penanganan
Diare
Jumlah Lokasi
Larvasiding
-
-
8 Jenis
8 Jenis
100.000.000
-
60 Org
100.000.000
40 Fokus
75.000.000
40 Fokus
80.000.000
40 Fokus
85.000.000
40 Fokus
90.000.000
40 Fokus
100.000.000 240 Fokus
500.000.000
-
-
30 Fokus
50.000.000
40 Fokus
60.000.000
50 Fokus
70.000.000
50 Fokus
80.000.000 170 Fokus
260.000.000
-
-
-
10 Lokasi
20.000.000
15 Lokasi
30.000.000
20 Lokasi
40.000.000
25 Lokasi
50.000.000
70 Lokasi
140.000.000
-
-
-
10 Lokasi
20.000.000
15 Lokasi
30.000.000
20 Lokasi
40.000.000
25 Lokasi
50.000.000
70 Lokasi
140.000.000
12 Jenis
150.000.000
12 Jenis
150.000.000
13 Jenis
160.000.000
14 Jenis
180.000.000
180.000.000
73 Jenis
920.000.000
185 Org
250.000.000
185 Org
250.000.000
185 Org
250.000.000
185 Org
250.000.000
250.000.000
985 Org
1.350.000.000
14 Jenis
185 Org
Lokasi
Rp
80 Org
40 Fokus
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
penanggulangan
penyakit menular
Rp
Tahun 2021
120.000.000
25 Fokus
02. 01. 22. 05. Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Target
Tahun 2020
80 Org
Jumlah fogging
fokus yang
dilaksanakan
Incidence Rate
Kasus Typoid
per 100.000
pddk
Rp
Tahun 2019
150.000.000
Cakupan
02. 01. 22. 01. Penyemprotan /
penemuan dan
fogging sarang
penanganan
nyamuk
penderita DBD
Annual Parasite 02. 01. 22. 02. Pengadaan alat
Jumlah bahan
Insiden (API) per
fogging dan bahan- fogging yang
1000 penduduk
bahan fogging
diadakan
Tahun 2018
131
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Tahun 2016
Cakupan
penemuan
Typoid
Jumlah buku
pedoman/juknis
terkait program
penanggulangan
penyakit menular
yang diadakan
-
-
Prevalensi
kecacingan
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
penemuan dan
tatalaksana kasus
penyakit menular
14 PKM
14 PKM
Persentase
angka bebas
jentik
Jumlah sampel
yang diambil pada
sero survey IMS-HIVAIDS
200
Sampel
150
Sampel
Persentase
penderita
rabies ditangani
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
sistem informasi
HIV/AIDS (SIHA)
-
-
Persentase
penderita kusta
selesai berobat
Jumlah kegiatan
pemberian obat
cacing pada anak
balita diposyandu
dan anak sekolah
yang dilaksanakan
-
1 kali
Persentase
deteksi dini
Hepatitis B
pada kelompok
beresiko
Jumlah spesimen
vaces yang
diperiksa dalam
rangka pemberian
obat cacing pada
anak sekolah
-
-
Persentase
orang dengan
resiko terinfeksi
HIV mendapat
pemeriksaan
HIV sesuai
standar
Jumlah slide
malaria yang
diperiksa
Prevalensi HIV
per 100.000
penduduk
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
skrining malaria
pada ibu hamil dan
Migran
14 PKM
14 PKM
Cakupan
Penemuan
penderita TB BTA
Positif
Jumlah Kecamatan
yang berkomitmen
melaksanakan
Gerakan 1 Rumah 1
Jumantik
-
Angka
keberhasilan
pengobatan TB
Jumlah zona Rabies
Centre yang
dibentuk
Prevalensi TB
per 100.000
penduduk
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
1400 slide 1200 slide
Tahun 2017
Rp
Target
-
Tahun 2018
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
1 PT
10.000.000
1 PT
15.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
5 PT
140.000.000
14 PKM
150.000.000
15 PKM
160.000.000
15 PKM
180.000.000
16 PKM
200.000.000
16 PKM
250.000.000
16 PKM
1.080.000.000
40.000.000
200
Sampel
50.000.000
200
Sampel
60.000.000
200
Sampel
70.000.000
200
Sampel
80.000.000
200
Sampel
100.000.000
1150
Sampel
400.000.000
-
9 PKM
50.000.000
14 PKM
80.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
16 PKM
120.000.000
16 PKM
450.000.000
50.000.000
1 kali
60.000.000
1 kali
70.000.000
1 kali
80.000.000
1 kali
90.000.000
1 kali
100.000.000
6 kali
450.000.000
-
1 PT
100.000.000
1 PT
50.000.000
2 PT
150.000.000
20.000.000
1200 slide
25.000.000
7200 Slide
120.000.000
-
-
15.000.000 1200 slide
-
-
-
-
20.000.000
1200 slide
20.000.000
1200 slide
20.000.000 1200 slide
100.000.000
140.000.000
14 PKM
150.000.000
15 PKM
160.000.000
15 PKM
180.000.000
16 PKM
200.000.000
16 PKM
250.000.000
16 PKM
1.080.000.000
-
-
9 Kec.
100.000.000
9 Kec.
100.000.000
10 Kec.
120.000.000
11 Kec.
140.000.000
12 Kec.
150.000.000
12 Kec.
610.000.000
-
-
-
4 Zona
70.000.000
-
-
4 Zona
70.000.000
4 kali
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
100.000.000
-
100.000.000
-
4 kali
-
100.000.000
-
4 kali
-
100.000.000
-
4 kali
Lokasi
Rp
132
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Rp
50.000.000
Tahun 2016
Proporsi jumlah 02. 01. 22. 06. Pencegahan
kasus TB yang
Penularan Penyakit
sembuh dan
Endemik/Epidemik
diobati dengan
Program DOT's
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
penyakit endemik/
epidemik
83 Org
28 Org
Persentase
orang dengan
TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standar
Jumlah kegiatan
Survey School Kusta
yang dilaksanakan
-
-
Cakupan Desa
/ Kelurahan
Universal Child
Immunization
(UCI)
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
penemuan dan
tatalaksana
penyakit endemik/
epidemik (TB, kusta,
dll)
14 PKM
14 PKM
Persentase anak
usia 0 sampai
11 bulan yang
mendapatkan
imunisasi dasar
lengkap
Jumlah slide TB
yang diperiksa
Persentase
penurunan
kasus PD3I
tertentu
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
Cakupan
02. 01. 22. 08. Peningkatan
penemuan &
Imunisasi
penanganan
penyakit AFP
rate per 100.000
pdkk < 15 thn
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
imunisasi
Persentase
sinyal SKD KLB
yang direspon
Jumlah posyandu
yang melakukan
Pelayanan
Imunisasi Rutin
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
Epidemiologi <
24 Jam
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
sweeping imunisasi
14 PKM
Prevalensi
Hipertensi
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Surveilans KIPI
Persentase
penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Jumlah SD yang
dilakukan
Pelayanan BIAS
1418 Slide 1000 Slide
4 kali
4 kali
-
-
Tahun 2017
Target
-
200.000.000
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
150.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
170.000.000
100 Org
185.000.000
100 Org
200.000.000
538 Org
905.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
5 Kali
500.000.000
14 PKM
200.000.000
14 PKM
200.000.000
15 PKM
250.000.000
15 PKM
250.000.000
16 PKM
280.000.000
16 PKM
25.000.000
3000 Slide
35.000.000
3000 Slide
50.000.000
3000 Slide
45.000.000 3000 Slide
50.000.000 16000 Slide
1.380.000.000
220.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
150 Org
200.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
160.000.000
100 Org
170.000.000
100 Org
180.000.000
550 Org
860.000.000
350.000.000
363
Posyandu
400.000.000
363
Posyandu
420.000.000
363
Posyandu
450.000.000
363
Posyandu
470.000.000
363
Posyandu
300.000.000
363
Posyandu
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
150.000.000
15 PKM
150.000.000
16 PKM
170.000.000
16 PKM
770.000.000
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
150.000.000
15 PKM
150.000.000
16 PKM
170.000.000
16 PKM
770.000.000
270 SD
273 SD
100.000.000
273 SD
100.000.000
274 SD
100.000.000
275 SD
120.000.000
276 SD
130.000.000
277 SD
150.000.000
277 SD
700.000.000
358
360
Posyandu Posyandu
-
Lokasi
Rp
110 Org
15.000.000 3000 Slide
100.000.000
Rp
Tahun 2018
2.390.000.000
133
Tujuan
Sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
-
1 PT
10.000.000
1 PT
15.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
surveilans dan
penanggulangan
wabah
372 Org
15 Org
Persentase
perempuan usia
30-50 tahun
yang dideteksi
dini kanker
serviks dan
payudara
Jumlah orang yang
mengikuti
pertemuan
program kesehatan
haji
-
-
Cakupan
pelayanan
kesehatan
jamaah haji
Jumlah jamah haji
yang diperiksa
kesehatannya
228 Org
Persentase
orang dengan
gangguan jiwa
berat
mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
Jumlah Puskesmas
melaksanakan SBS
(Surveilans Berbasis
Sekolah
Persentase
puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan jiwa
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Prevalensi
penyakit
Diabetes
Mellitus
Jumlah format
pelaporan dan
buku pedoman
terkait imunisasi
yang diadakan
Persentase
penderita
Diabetes Melitus
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
Persentase
penduduk usia
15-59 tahun
yang
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar
02. 01. 22. 09. Peningkatan
surveilans
Epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
6 PT
135.000.000
24 kali
600.000.000
30.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
515 Org
780.000.000
-
35 Org
50.000.000
35 Org
50.000.000
35 Org
50.000.000
35 Org
50.000.000
35 Org
50.000.000
175 Org
250.000.000
228 Org
100.000.000
230 org
100.000.000
230 org
100.000.000
230 org
100.000.000
230 org
100.000.000
230 org
100.000.000
1378 Org
600.000.000
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
600.000.000
Jumlah Puskesmas
melaksanakan SKD
KLB
14 PKM
14 PKM
100.000.000
)
110.000.000
14 PKM
120.000.000
15 PKM
130.000.000
15 PKM
140.000.000
16 PKM
150.000.000
16 PKM
750.000.000
Persentase
puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
indera
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Penyelidikan
Epidemiologi Kasus
Potensial KLB
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
600.000.000
Persentase
puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan gigi
dan mulut
Jumlah barang
cetakan yang
diadakan (buletin,
buku pedoman,
format laporan, dll)
-
1 PT
6 PT
190.000.000
Persentase
puskesmas
melaksanakan
pengendalian
PTM terpadu
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
24 kali
600.000.000
15.000.000
100.000.000
1 PT
4 kali
20.000.000
100.000.000
1 PT
4 kali
30.000.000
100.000.000
1 PT
4 kali
35.000.000
100.000.000
1 PT
4 kali
40.000.000
100.000.000
1 PT
4 kali
50.000.000
100.000.000
Lokasi
Rp
134
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Prevalensi
obesitas
3)
Meningkatnya
status gizi
masyarakat
Kode
Program
02. 01. 22. 10. Peningkatan
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
penanggulangan
PTM, kes.jiwa,
indera, gigi dan
mulut
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
60 Org
119 Org
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
150.000.000
380 Org
Rp
350.000.000
Tahun 2018
Target
150 Org
Rp
250.000.000
Tahun 2019
Target
150 Org
Rp
250.000.000
Target
150 Org
Rp
250.000.000
150 Org
-
1 PT
15.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
Persentase
Kecamatan
melaksanakan
kebijakan KTR
(minimal 50%
sekolah)
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
skrining deteksi dini
Ca cerviks dan
payudara
-
14 PKM
70.000.000
14 PKM
80.000.000
14 PKM
90.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
16 PKM
Prevalensi
merokok
penduduk usia
≤ 18 thn
Jumlah Posbindu
PTM yang dibentuk
dan dilaksanakan
-
29
Posbindu
50.000.000
41
Posbindu
70.000.000
60
Posbindu
85.000.000
80
Posbindu
100.000.000
100
Posbindu
125.000.000
Jumlah kecamatan
dengan Komitmen
KTR
-
1 Kec
30.000.000
1 Kec
40.000.000
2 Kec
75.000.000
3 Kec
100.000.000
5 Kec
120.000.000
Jumlah kegiatan
survei sekolah
tentang kebijakan
KTR
-
-
-
1 Kali
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
penemuan dan
tatalaksana
penyakit tidak
menular (DM,
Hipertensi, dll)
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
120.000.000
14 PKM
140.000.000
15 PKM
160.000.000
15 PKM
180.000.000
16 PKM
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan jiwa,
indera, gigi dan
mulut
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
120.000.000
14 PKM
140.000.000
15 PKM
160.000.000
15 PKM
180.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100%
1.485.000.000
100%
1.750.000.000
100%
2.130.000.000
100%
2.350.000.000
100%
Persentase
balita gizi
kurang
02. 01. 20.
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Persentase
02. 01. 20. 01. Penyusunan Peta
balita gizi buruk
Informasi
Masyarakat Kurang
Gizi
Meningkatnya
upaya perbaikan
gizi masyarakat
Jumlah posyandu
358
360
yang dilakukan
Posyandu Posyandu
pemantauan status
gizi balita
120.000.000
363
Posyandu
150.000.000
363
Posyandu
35.000.000
155.000.000
1 Kali
363
Posyandu
40.000.000
160.000.000
1 Kali
363
Posyandu
40.000.000
Target
Jumlah buku
pedoman dan
format pelaporan
PTM, kes. Jiwa,
indera, gigi dan
mulut yang
diadakan
1 Kali
1 PT
Tahun 2021
Persentase desa
/ kelurahan
laksanakan
Posbindu PTM
30.000.000
35.000.000
Tahun 2020
250.000.000
1015 Org
1.500.000.000
100.000.000
16 PKM
540.000.000
120
Posbindu
150.000.000
120
Posbindu
580.000.000
6 Kec
150.000.000
6 Kec
515.000.000
5 Kali
200.000.000
200.000.000
16 PKM
900.000.000
16 PKM
200.000.000
16 PKM
900.000.000
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
2.655.000.000
100%
2.935.000.000
100%
13.305.000.000
170.000.000
363
Posyandu
50.000.000
180.000.000
363
Posyandu
Lokasi
Rp
195.000.000
1 Kali
50.000.000
Target
6 PT
45.000.000
1 PT
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
935.000.000
135
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Rp
50.000.000
Tahun 2016
Prevalensi
Stunting pada
anak Baduta
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pemantauan status
gizi
60 Org
30 org
Cakupan
perawatan
balita gizi buruk
Jumlah petugas
yang melakukan
pengolahan data
PSG
10 Org
10 Org
Persentase
balita gizi buruk
sembuh
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
Jumlah bahan
bantuan
penanggulangan
gizi buruk yang
diadakan
1 PT
(2 jenis)
1 PT
(2 jenis)
Persentase
kecamatan
bebas rawan
gizi
02. 01. 20. 02. Pemberian
Tambahan
Makanan dan
Vitamin
20.000.000
100.000.000
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
140 Org
200.000.000
80 Org
120.000.000
80 Org
120.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
530 Org
790.000.000
10 Org
25.000.000
10 Org
30.000.000
10 Org
30.000.000
10 Org
30.000.000
10 Org
30.000.000
60 Org
165.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 kali
600.000.000
50.000.000
1 PT
(2 jenis)
100.000.000
1 PT
(2 jenis)
120.000.000
1 PT
(2 jenis)
150.000.000
1 PT
(2 jenis)
180.000.000
1 PT
(2 jenis)
200.000.000
6 PT
(2 jenis)
800.000.000
Cakupan
Pemberian
Makanan
Pendamping
ASI pada balita
kurus usia 6-24
Bulan (Gakin)
Jumlah balita kurus
yang mendapat
bantuan PMT
200 anak
200 anak
125.000.000
200 Anak
200.000.000
250 Anak
250.000.000
300 Anak
300.000.000
400 Anak
400.000.000
500 Anak
500.000.000 1850 Anak
Persentase ibu
hamil KEK yang
mendapat
makanan
tambahan
Jumlah balita Gizi
Buruk yang
mendapat bantuan
PMT
80 Anak
80 Anak
60.000.000
60 Anak
80.000.000
100 Anak
100.000.000
150 Anak
150.000.000
200 Anak
200.000.000
250 Anak
250.000.000
840 anak
840.000.000
Persentase
bumil anemia
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
penanggulangan
masalah status gizi
33 Org
33 Org
50.000.000
-
-
35 Org
60.000.000
35 Org
65.000.000
35 Org
70.000.000
35 Org
70.000.000
173 Org
315.000.000
Cakupan
rumah tangga
mengkonsumsi
garam
beryodium
Jumlah format
pencatatan status
gizi yang diadakan
2 Jenis
2 Jenis
50.000.000
2 Jenis
55.000.000
2 Jenis
60.000.000
2 Jenis
65.000.000
2 Jenis
70.000.000
12 Jenis
350.000.000
Persentase bayi
BBLR
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev
penanggulangan
masalah gizi yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
24 kali
600.000.000
Persentase bayi 02. 01. 20. 03. Penanggulangan
umur 6-59 bulan
Kurang Energi
dapat Vit. A
Protein
(KEP),Anemia Gizi
Besi,Gangguan
Akibat Kurang
Yodium (GAKY)
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan
24 Org
24 Org
25.000.000
24 Org
30.000.000
30 Org
50.000.000
30 Org
50.000.000
30 Org
50.000.000
30 Org
50.000.000
168 Org
255.000.000
Persentase ibu
nifas dapat
vitamin A
Jumlah kegiatan
Pemantauan
Konsumsi Garam
Beryodium yang
dilaksanakan di
Tk.Puskesmas
1 Kali
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
60.000.000
1 Kali
70.000.000
6 kali
330.000.000
50.000.000
100.000.000
2 Jenis
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
Lokasi
Rp
1.775.000.000
136
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Persentase ibu
hamil dapat
Tablet Tambah
Darah
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pembinaan
pemantauan
pertumbuhan
balita di posyandu
14 PKM
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
600.000.000
Cakupan ASI
Eksklusif
Jumlah kegiatan
Pemberian Kapsul
Vitamin A yang
dilakukan
2 Kali
2 Kali
50.000.000
2 Kali
80.000.000
2 Kali
100.000.000
2 Kali
120.000.000
2 Kali
135.000.000
2 Kali
150.000.000
12 Kali
635.000.000
Persentase bayi
baru lahir
mendapat
Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)
Jumlah remaja putri
mendapat Tablet
Fe
-
-
200.000.000
7000 Org
860.000.000
Persentase
balita yang
ditimbang
berat
badannya (D/S)
Jumlah format
pelaporan yang
diadakan
1 PT
1 PT
50.000.000
6 PT
180.000.000
Persentase
balita
ditimbang yang
naik berat
badannya
(N/D)
Jumlah Iodine Test
yang diadakan
500 botol
500 botol
Persentase
Balita
ditimbang yang
tidak naik berat
badannya (T)
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
-
15 Desa
50 Org
-
Persentase
02. 01. 20. 04. Pemberdayaan
Jumlah desa yang
Balita
Masyarakat untuk
dilakukan
ditimbang tidak
pencapaian
Pembinaan KP-ASI
naik berat
Keluarga Sadar Gizi
badannya dua
(KADARZI)
kali berturutturut (2T)
- 4500 Org
10.000.000
1 PT
5.000.000 1000 botol
100.000.000
4 kali
15.000.000
1 PT
15.000.000 1000 botol
100.000.000
4 kali
160.000.000 5500 Org
25.000.000
1 PT
20.000.000 1000 botol
100.000.000
4 kali
170.000.000 6000 Org
35.000.000
1 PT
25.000.000 1000 botol
100.000.000
4 kali
180.000.000 7000 Org
45.000.000
1 PT
35.000.000 1000 botol
100.000.000
4 kali
50.000.000 5500 Botol
100.000.000
150.000.000
24 kali
600.000.000
20.000.000
-
-
20 Desa
35.000.000
30 Desa
50.000.000
40 Desa
65.000.000
50 Desa
80.000.000
50 Desa
250.000.000
-
-
-
25 Org
70.000.000
25 Org
75.000.000
25 Org
75.000.000
25 Org
80.000.000
100 Org
300.000.000
-
25 Org
70.000.000
25 Org
75.000.000
25 Org
75.000.000
25 Org
80.000.000
130 Org
350.000.000
55.000.000
3 jenis
60.000.000
3 jenis
65.000.000
3 jenis
70.000.000
3 jenis
75.000.000
18 Jenis
375.000.000
100.000.000
440 Org
650.000.000
24 kali
600.000.000
Persentase
balita di Bawah
Garis Merah
Jumlah Konselor ASI
yahg terlatih
Persentase
balita punya
buku KIA/KMS
Jumlah Motivator
ASI yahg terlatih
-
30 Org
50.000.000
-
Jumlah format
pencatatan
pelaporan yang
diadakan
3 jenis
3 jenis
50.000.000
3 jenis
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
pertemuan terkait
KADARZI
80 Org
210 Org
4 kali
4 kali
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
150.000.000 5000 Org
200.000.000 30 Orang
100.000.000
4 kali
50.000.000 50 Orang
100.000.000
4 kali
100.000.000 50 Orang
100.000.000
4 kali
100.000.000 50 Orang
100.000.000
4 kali
100.000.000 50 Orang
100.000.000
4 kali
100.000.000
Lokasi
Rp
137
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
02. 01. 24.
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Program Pelayanan Persentase
Kesehatan
penanganan kasus
Penduduk Miskin
gizi buruk
02. 01. 24. 08. Pelayanan
kesehatan akibat
gizi buruk/busung
lapar
Jumlah anak yang
dirawat di TFC
Jumlah belanja
makan minum
pasien gizi buruk
yang diadakan
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/pertemu
an terkait
penanganan gizi
buruk di TFC
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4)
Meningkatnya
penyehatan
dan
pengawasan
kualitas
lingkungan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Cakupan air
bersih
memenuhi
syarat
kesehatan
02. 01. 16.
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Cakupan SPAL
memenuhi
syarat
kesehatan
02. 01. 16. 14. Penyelenggaraan
Penyehatan
Lingkungan
Target
100%
Rp
235.000.000
Tahun 2017
Target
100%
Rp
260.000.000
Tahun 2018
Target
100%
Rp
275.000.000
Tahun 2019
Target
100%
Rp
290.000.000
Tahun 2020
Target
100%
Tahun 2021
Rp
335.000.000
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
100%
380.000.000
100%
1.775.000.000
10 Anak
50.000.000
15 anak
70.000.000
15 anak
75.000.000
15 anak
80.000.000
15 anak
90.000.000
15 anak
100.000.000
85 Anak
465.000.000
1 PT
1 PT
50.000.000
1 PT
50.000.000
1 PT
50.000.000
1 PT
50.000.000
1 PT
80.000.000
1 PT
100.000.000
6 PT
380.000.000
30 Org
30 Org
35.000.000
35 Org
40.000.000
40 Org
50.000.000
45 Org
60.000.000
45 Org
65.000.000
50 Org
245 Org
330.000.000
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
1.080.000.000
100%
1.307.000.000
100%
1.730.000.000
100%
2.210.000.000
100%
2.510.000.000
100%
2.825.000.000
100%
11.662.000.000
50 Damiu
50 Damiu
30.000.000
50 Damiu
35.000.000
50 Damiu
40.000.000
50 Damiu
45.000.000
50 Damiu
50.000.000
50 Damiu
80.000.000
Lokasi
Rp
8 anak
Meningkatnya
ketersediaan dan
akses masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
Jumlah Depot Air
Minum Isi Ulang
(DAMIU) yang
diawasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016
50.000.000 300 Damiu
250.000.000
Cakupan
jamban
keluarga
memenuhi
syarat
kesehatan
Jumlah lokasi PDAM
yang diawasi
kualitas airnya
2 lokasi
2 lokasi
10.000.000
2 lokasi
12.000.000
4 lokasi
20.000.000
4 lokasi
20.000.000
4 lokasi
20.000.000
4 lokasi
20.000.000
20 Lokasi
102.000.000
Proporsi rumah
tangga dengan
akses
berkelanjutan
terhadap air
minum layak
perkotaan &
pedesaan
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
penyehatan
lingkungan
40 Org
130 Org
150.000.000
75 org
150.000.000
100 Org
180.000.000
100 Org
180.000.000
100 Org
190.000.000
100 Org
200.000.000
605 Org
1.050.000.000
Proporsi rumah
tangga dengan
akses
berkelanjutan
terhadap
sanitasi dasar
perkotaan dan
pedesaan
Jumlah Sampel Air
PDAM yang
diperiksa
50 Sampel 20 Sampel
25.000.000 25 Sampel
25.000.000 30 Sampel
30.000.000 35 Sampel
35.000.000 40 Sampel
40.000.000 50 Sampel
50.000.000 200 Sampel
205.000.000
Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan kerja
Jumlah Sampel Air
DAMIU yang
diperiksa
12 Sampel 30 Sampel
30.000.000 35 Sampel
35.000.000 40 Sampel
40.000.000 45 Sampel
45.000.000 50 Sampel
50.000.000 55 Sampel
60.000.000 255 Sampel
260.000.000
138
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
100
Sampel
100
Sampel
50.000.000
100
Sampel
60.000.000
100
Sampel
70.000.000
100
Sampel
80.000.000
100
Sampel
90.000.000
100
Sampel
121 Desa
100.000.000
130 Desa
120.000.000
140 Desa
150.000.000
150 Desa
170.000.000
160 Desa
185.000.000
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
100.000.000
15 PKM
1 PT
300.000.000
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Tahun 2018
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
olahraga pada
kelompok
masyarakat di
wilayah
kerjanya
Jumlah Sampel Air
bersih penduduk
yang diperiksa
Jumlah tatanan
Kabupaten
Sehat yang
diikuti
Jumlah desa
108 Desa
melaksanakan STBM
Persentase
satuan
pendidikan
dasar
mendapatkan
pelayanan
hygiene sanitasi
pangan sesuai
standar
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Inspeksi dan Klinik
Sanitasi
14 PKM
14 PKM
Persentase TTU
memenuhi
syarat
kesehatan
Jumlah saringan
pasir lambat yang
diadakan
-
-
Persentase TPM
Memenuhi
syarat
kesehatan
Jumlah rumah
sehat
47645
rumah
50268
rumah
100.000.000
53000
rumah
100.000.000
55000
Rumah
100.000.000
58000
Rumah
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pembinaan TP3
14 PKM
14 PKM
50.000.000
14 PKM
60.000.000
14 PKM
70.000.000
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pendataan
kesehatan
lingkungan
14 PKM
14 PKM
50.000.000
14 PKM
60.000.000
14 PKM
Jumlah jasa
pengelolaan
limbah medis yang
dibayarkan
-
1 PT
70.000.000
1 PT
75.000.000
Jumlah Sarana Air
Minum (TTG) yang
dibangun
-
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/pertemu
an terkait
Kesehatan Kerja
dan Kes. Olahraga
35 Org
56 Org
Jumlah Tim K3 yang
dibentuk
-
-
Kesehatan Kerja
dan Kesehatan
Olahraga
-
-
100.000.000
70.000.000
-
-
-
4 kali
Rp
Tahun 2020
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
100.000.000 600 Sampel
450.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
925.000.000
100.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
600.000.000
1 PT
400.000.000
1 PT
500.000.000
3 PT
100.000.000
62000
Rumah
100.000.000
67854
Rumah
100.000.000
67854
Rumah
600.000.000
15 PKM
80.000.000
15 PKM
90.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
450.000.000
70.000.000
15 PKM
80.000.000
15 PKM
90.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
450.000.000
1 PT
80.000.000
1 PT
80.000.000
1 PT
80.000.000
1 PT
80.000.000
6 PT
465.000.000
-
5 Unit
250.000.000
6 Unit
300.000.000
7 Unit
350.000.000
8 Unit
400.000.000
26 Unit
1.300.000.000
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
-
-
-
Lokasi
Rp
1.200.000.000
120 Org
150.000.000
100 Org
100.000.000
100 Org
110.000.000
100 Org
130.000.000
100 Org
150.000.000
576 Org
710.000.000
11 Tim
30.000.000
14 Tim
35.000.000
14 Tim
40.000.000
15 Tim
45.000.000
16 Tim
50.000.000
16 Tim
200.000.000
139
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Target
-
-
6 Pos
6 Pos
15.000.000
11 Pos
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
olahraga
-
7 PKM
30.000.000
10 PKM
Jumlah desa yang
melaksanakan
kegiatan olahraga
secara rutin di
masyarakat
-
-
-
11 Desa
Jumlah buku
pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan
-
-
-
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
-
4 kali
100.000.000
100%
817.000.000
Jumlah kegiatan
pendataan usia
produktif tenaga
kerja formal dan
informal yang
dilaksanakan di Tk.
Puskesmas
Jumlah pos UKK
yang dilakukan
pembinaan
02. 01. 21.
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
02. 01. 21. 02. Penyuluhan
menciptakan
lingkungan sehat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Meningkatnya
upaya penyehatan
lingkungan
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
-
-
Tahun 2018
Rp
Tahun 2019
Tahun 2020
Target
Rp
Target
Rp
Target
-
1 Kali
50.000.000
1 Kali
60.000.000
1 Kali
25.000.000
12 Pos
30.000.000
13 Pos
35.000.000
14 Pos
50.000.000
20.000.000
11 PKM
60.000.000
12 PKM
80.000.000
14 PKM
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
70.000.000
1 Kali
80.000.000
4 Kali
260.000.000
40.000.000
14 Pos
40.000.000
14 Pos
185.000.000
16 PKM
450.000.000
100.000.000
16 PKM
130.000.000
20 Desa
35.000.000
30 Desa
50.000.000
40 Desa
65.000.000
50 Desa
80.000.000
50 Desa
250.000.000
-
1 PT
20.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
35.000.000
4 PT
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
997.000.000
100%
1.127.000.000
100%
1.167.000.000
100%
1.297.000.000
100%
1.362.000.000
100%
6.767.000.000
Jumlah POKJA
Desa/Kelurahan
Sehat
120 Pokja
155 Pokja
87.000.000
160 Pokja
87.000.000
165 Pokja
97.000.000
170 Pokja
107.000.000
173 Pokja
117.000.000
173 Pokja
127.000.000
173 Pokja
622.000.000
Jumlah Forum
Kecamatan Sehat
11 Forum
12 Forum
100.000.000
12 Forum
120.000.000
12 Forum
140.000.000
12 Forum
160.000.000
12 Forum
180.000.000
15 Forum
250.000.000
15 Forum
950.000.000
154 Org
180 Org
200.000.000
155 Org
200.000.000
150 org
200.000.000
150 org
200.000.000
150 org
200.000.000
150 org
200.000.000
935 Org
1.200.000.000
Jumlah kegiatan
Sosialisasi
Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
Tk. Kecamatan
yang dilakukan
-
9 Keg
50.000.000
-
-
12 Keg
80.000.000
-
-
12 Keg
100.000.000
-
-
33 Keg
230.000.000
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Kab. Sehat yang
tersusun
1 Dok
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev terkait
penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
yang dilaksanakan
4 kali
4 kali
Jumlah orang yang
mengikuti
pertemuan
koordinasi dan
evaluasi
penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
Tk. Kabupaten
-
1 Dok
50.000.000
-
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
-
100.000.000
1 Dok
50.000.000
-
4 kali
100.000.000
4 kali
Lokasi
Rp
-
1 Dok
50.000.000
3 Dok
150.000.000
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
140
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
02. 01. 21. 03. Sosialisasi Kebijakan Jumlah Desa yang
Lingkungan Sehat
diverifikasi ODF
-
28 Desa
15.000.000
40 Desa
50.000.000
40 Desa
50.000.000
30 Desa
40.000.000
20 Desa
30.000.000
15 Desa
25.000.000
173 Desa
210.000.000
Jumlah Desa yang
dideklarasikan
sebagai Desa ODF
-
28 Desa
15.000.000
40 Desa
70.000.000
40 Desa
70.000.000
30 Desa
50.000.000
20 Desa
50.000.000
15 Desa
30.000.000
173 Desa
285.000.000
Jumlah stimulan
Jamban Keluarga
yang diadakan
125 Unit
100 Unit
150.000.000
100 Unit
200.000.000
100 Unit
250.000.000
100 Unit
300.000.000
100 Unit
350.000.000
100 Unit
400.000.000
600 Unit
1.650.000.000
-
-
-
1 Kec
20.000.000
2 Kec
40.000.000
3 Kec
60.000.000
3 Kec
70.000.000
3 Kec
80.000.000
12 Kec
270.000.000
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100,0%
500.000.000
100,0%
692.000.000
100,0%
759.000.000
100,0%
826.000.000
100,0%
863.000.000
100,0%
945.000.000
100,0%
4.585.000.000
24 Org
30 Org
40.000.000
60 Org
100.000.000
60 Org
100.000.000
70 Org
120.000.000
70 Org
120.000.000
70 Org
120.000.000
360 Org
600.000.000
-
1 PT
15.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
1 PT
40.000.000
6 PT
165.000.000
Jumlah sampel
jajanan buka puasa
yang diperiksa
100
Sampel
100
Sampel
20.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000 600 Sampel
170.000.000
Jumlah sampel
jajanan anak
sekolah yang
diperiksa
100
Sampel
100
Sampel
20.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000 600 Sampel
170.000.000
Jumlah sampel
pangan segar yang
diperiksa
100
Sampel
100
Sampel
20.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000
100
Sampel
30.000.000 600 Sampel
170.000.000
5 Kali
5 Kali
50.000.000
5 Kali
50.000.000
5 Kali
50.000.000
5 Kali
50.000.000
5 Kali
50.000.000
5 Kali
50.000.000
300.000.000
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Jumlah Kecamatan
ODF
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
02. 01. 31.
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan Makanan
02. 01. 31. 02. Pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan
kesehatan
makanan hasil
produksi rumah
tangga
Meningkatnya
pengawasan dan
pengendalian
kesehatan
makanan dan
tempat-tempat
umum
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
pengawasan
kemananan dan
kesehatan
makanan produksi
rumah tangga
Jumlah
perlengkapan
pengambilan
sampel yang
diadakan
Jumlah kegiatan
food security Tk.
Kabupaten yang
dilaksanakan
Jumlah sampel air
TPM yang diperiksa
Jumlah sarana TPM
yang dilakukan
pengawasan dan
pembinaan
Tahun 2016
25 Sampel 20 Sampel
-
1117
sarana
Tahun 2017
Rp
Target
5.000.000 20 Sampel
30.000.000
1120
sarana
Rp
Tahun 2018
Target
6.000.000 20 Sampel
35.000.000
1130
sarana
Tahun 2019
Rp
Target
7.000.000 20 Sampel
40.000.000
1140
sarana
Tahun 2020
Rp
Target
8.000.000 20 Sampel
45.000.000
1150
sarana
Tahun 2021
Rp
Target
9.000.000 20 Sampel
50.000.000
1150
sarana
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
30 Kali
10.000.000 120 Sampel
55.000.000
1150
sarana
Lokasi
Rp
45.000.000
255.000.000
141
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
02. 01. 31. 03. Pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan
kesehatan
makanan restoran
Target
Jumlah buku
pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan
-
1 PT
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
Jumlah sarana TTU
yang dilakukan
pengawasan dan
pembinaan
450
Sarana
442
Sarana
50.000.000
442
Sarana
60.000.000
445
Sarana
Jumlah Pasar yang
dilakukan
pengawasan dan
pembinaan
3 Pasar
3 Pasar
5.000.000
4 Pasar
6.000.000
5 Pasar
Jumlah sampel air
TTU yang diperiksa
25 Sampel
-
-
20 Org
25.000.000
60 Org
Jumlah buku
pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan
1 PT
1 PT
10.000.000
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan
4 kali
4 kali
100.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengawasan
makanan restoran
5)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan ibu,
anak, remaja
dan usia lanjut
Persentase ibu
hamil
mendapat
pelayanan
antenatal
sesuai standar
02. 01. 32.
Persentase ibu
bersalin
mendapat
pelayanan
persalinan
sesuai standar
02. 01. 32. 01. Penyuluhan
Kesehatan Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga
Kurang Mampu
Persentase bayi
baru lahir
mendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan pada ibu
dan anak
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
10.000.000
100.000.000
-
4 kali
- 50 Sampel
Tahun 2018
Rp
Target
-
1 PT
100.000.000
4 kali
25.000.000 50 Sampel
100.000.000
60 Org
Tahun 2019
Rp
20.000.000
100.000.000
Target
1 PT
4 kali
70.000.000 447 Sarana
7.000.000
6 Pasar
30.000.000 50 Sampel
100.000.000
20.000.000
70 Org
-
1 PT
1 PT
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
Tahun 2020
Rp
20.000.000
100.000.000
Target
1 PT
4 kali
80.000.000 450 Sarana
8.000.000
7 Pasar
35.000.000 50 Sampel
120.000.000
20.000.000
100.000.000
70 Org
1 PT
4 kali
Tahun 2021
Rp
25.000.000
100.000.000
Target
1 PT
4 kali
90.000.000 450 Sarana
9.000.000
7 Pasar
40.000.000 50 Sampel
120.000.000
25.000.000
100.000.000
70 Org
1 PT
4 kali
Rp
35.000.000
100.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
5 PT
110.000.000
24 Kali
600.000.000
100.000.000 450 Sarana
10.000.000
7 Pasar
50.000.000 250 Sampel
150.000.000
450.000.000
45.000.000
180.000.000
350 Org
615.000.000
5 PT
110.000.000
100.000.000
24 Kali
600.000.000
35.000.000
100,0%
1.220.000.000
100,0%
1.520.000.000
100,0%
1.650.000.000
100,0%
1.807.000.000
100,0%
1.945.000.000
100,0%
2.098.000.000
100,0%
10.240.000.000
200.000.000
80 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
120 Org
170.000.000
130 Org
185.000.000
150 Org
200.000.000
850 org
1.055.000.000
1 kali
20.000.000
1 kali
20.000.000
1 kali
1 kali
20.000.000
1 kali
20.000.000
6 kali
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan
peningkatan
kapasitas tenaga
pelayanan KIA
58 Org
270 Org
Jumlah kegiatan
evaluasi peserta
pasca pelatihan
yang dilaksanakan
1 kali
1 kali
20.000.000
20.000.000
Lokasi
Rp
120.000.000
142
Tujuan
Sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev
program KIA ke
Puskesmas/Kecama
tan/desa yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
Jumlah orang yang
mengikuti
pertemuan
koordinasi/teknis
dan evaluasi terkait
manajemen
program KIA
102 Org
115 Org
150.000.000
125 Org
150.000.000
130 Org
170.000.000
130 Org
180.000.000
130 Org
190.000.000
130 Org
200.000.000
760 Org
Angka
Kematian Bayi
per 1000 KH
Jumlah kegiatan
Review Kasus
Kematian Maternal
Perinatal yang
dilaksanakan tk.
Kabupaten
2 kali
2 kali
70.000.000
2 kali
70.000.000
2 kali
75.000.000
2 kali
75.000.000
2 kali
80.000.000
2 kali
80.000.000
12 kali
450.000.000
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi
Jumlah desa yang
173 Desa
dilakukan
pendataan sasaran
KIA
173 Desa
50.000.000
173 Desa
60.000.000
173 Desa
70.000.000
173 Desa
80.000.000
173 Desa
90.000.000
173 Desa
100.000.000
173 Desa
450.000.000
Angka
Kematian Balita
per 1000 KH
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pemantauan bumil,
bufas, neonatal,
bayi dan balita
resiko tinggi
14 PKM
14 PKM
50.000.000
14 PKM
60.000.000
14 PKM
70.000.000
15 PKM
80.000.000
15 PKM
90.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
450.000.000
Cakupan
komplikasi
kebidanan
yang ditangani
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
sweeping/
kunjungan rumah
14 PKM
14 PKM
50.000.000
14 PKM
60.000.000
14 PKM
70.000.000
15 PKM
80.000.000
15 PKM
90.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
450.000.000
Cakupan
pelayanan nifas
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Pendampingan P4K
14 PKM
14 PKM
50.000.000
14 PKM
60.000.000
14 PKM
70.000.000
15 PKM
80.000.000
15 PKM
90.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
450.000.000
Cakupan
komplikasi
neonatus yang
ditangani
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Program Kemitraan
Bidan dan Dukun
14 PKM
14 PKM
20.000.000
14 PKM
35.000.000
14 PKM
50.000.000
15 PKM
65.000.000
15 PKM
85.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
355.000.000
Cakupan
Peserta KB Aktif
Jumlah kelas ibu
hamil
58 kelas
92 kelas
35.000.000
100 Kelas
50.000.000
110 Kelas
55.000.000
120 Kelas
60.000.000
130 Kelas
70.000.000
150 Kelas
75.000.000
150 Kelas
345.000.000
Persentase
kunjungan
neonatal
pertama (KN1)
Jumlah kelas ibu
balita
14 kelas
43 kelas
20.000.000
50 Kelas
25.000.000
60 Kelas
30.000.000
70 Kelas
35.000.000
85 Kelas
40.000.000
100 Kelas
50.000.000
100 Kelas
200.000.000
Cakupan
kunjungan
neonatal
lengkap
Jumlah kecamatan
yang dilakukan
pembinaan
Program Gerakan
Sayang Ibu (GSI)
9 Kec
9 Kec
30.000.000
9 Kec.
40.000.000
12 Kec
50.000.000
12 Kec
55.000.000
12 Kec
60.000.000
12 Kec
65.000.000
12 Kec
300.000.000
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Persentase usia
balita (0-59
bln) mendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Jumlah
kematian ibu
per kelahiran
hidup
02. 01. 32. 02. Perawatan secara
berkala bagi ibu
hamil dari keluarga
kurang mampu
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Tahun 2016
Rp
Tahun 2017
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Lokasi
Rp
600.000.000
1.040.000.000
143
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Tahun 2018
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Persentase
remaja putri
dapat Tablet
Tambah Darah
Jumlah jenis buku
dan format
pelaporan yang
diadakan
6 jenis
8 jenis
150.000.000
7 jenis
150.000.000
7 jenis
150.000.000
7 jenis
150.000.000
7 jenis
150.000.000
7 jenis
150.000.000
43 Jenis
900.000.000
Persentase
penduduk usia
60 tahun keatas
yang
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev
program KIA yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
Jumlah Rumah
Tunggu Kelahiran
(RTK) yang dibentuk
-
15 RTK
50.000.000
-
1 RTK
7.000.000
-
1 RTK
8.000.000
17 RTK
65.000.000
Jumlah ibu hamil
yang mendapat
pelayanan
Jampersal
-
-
Jumlah orang yang
mengikuti
pertemuan terkait
program RTK
-
375 Org
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev
pelaksanaan RTK
yang dilakukan
-
-
02. 01. 32. 03. Pertolongan
persalinan bagi ibu
dari keluarga
kurang mampu
02. 01. 30.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
02. 01. 30. 06. Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya
cakupan
pelayanan
kesehatan lansia
100%
-
-
-
-
-
100 Org
250.000.000
100 Org
270.000.000
100 Org
300.000.000
100 Org
320.000.000
100 Org
350.000.000
500 Org
1.490.000.000
75.000.000
50 Org
40.000.000
50 Org
50.000.000
60 Org
70.000.000
70 Org
85.000.000
80 Org
100.000.000
685 Org
420.000.000
-
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
20 Kali
500.000.000
360.000.000
100%
425.000.000
100%
605.000.000
100%
660.000.000
100%
710.000.000
100%
785.000.000
100%
3.545.000.000
Jumlah desa/
173 Desa
kelurahan yang
dilakukan
pendataan sasaran
pra lansia dan
lansia
173 Desa
40.000.000
173 Desa
50.000.000
173 Desa
60.000.000
173 Desa
70.000.000
173 Desa
80.000.000
173 Desa
100.000.000
173 Desa
400.000.000
Jumlah kelompok/
posyandu lansia
67 Posy.
95 Posy.
100.000.000
95 Posy.
120.000.000
100 Posy.
150.000.000
120 Posy.
150.000.000
150 Posy.
150.000.000
173 Posy.
150.000.000
173 Posy.
820.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan
program lansia tk.
Kabupaten
-
28 Org
50.000.000
25 Org
40.000.000
50 Org
70.000.000
50 Org
75.000.000
50 Org
80.000.000
50 Org
85.000.000
253 Org
400.000.000
Jumlah kegiatan
posyandu lansia yg
dilaksanakan di tk.
Puskesmas
12 kali
12 kali
50.000.000
12 kali
55.000.000
12 kali
60.000.000
12 kali
65.000.000
12 kali
70.000.000
12 kali
75.000.000
72 kali
375.000.000
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
Home Care Lansia
-
-
-
3 PKM
10.000.000
6 PKM
30.000.000
9 PKM
50.000.000
12 PKM
70.000.000
16 PKM
100.000.000
16 PKM
260.000.000
Jumlah KMS Lansia
yang didistribusi
5500 Lbr
1700 lbr
5000 Lbr
75.000.000
5000 Lbr
75.000.000
5000 Lbr
75.000.000
5000 Lbr
75.000.000
21700 Lbr
320.000.000
20.000.000
-
-
Lokasi
Rp
144
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Jumlah buku dan
register pelaporan
program lansia
yang diadakan
-
-
-
2 jenis
Jumlah kegiatan
penilaian lomba
posyandu lansia
yang
diadakan/diikuti
-
-
-
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Tahun 2016
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-2
2)
Meningkatkan
sumberdaya
kesehatan
secara merata
dan
proporsional
6)
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
kesehatan
Rasio Puskesmas 02. 01. 25.
per satuan
jumlah
Penduduk
Rasio
Puskesmas,
Pustu,
Poskesdes,
Polindes per
satuan
penduduk
Program
Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/puskesm
as pembantu dan
jaringannya
02. 01. 25. 01. Pembangunan
Puskesmas
Tahun 2017
Rp
Target
100%
12.100.000.000
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
25.000.000
2 jenis
30.000.000
2 jenis
35.000.000
2 jenis
40.000.000
2 jenis
50.000.000
10 Jenis
180.000.000
1 kali
25.000.000
1 kali
30.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
45.000.000
1 kali
50.000.000
5 kali
190.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
19.595.000.000
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana
kesehatan
Rp
Tahun 2018
24.105.000.000
100%
15.900.000.000
35.895.000.000
37.010.000.000
37.040.000.000
Rp
Target
39.000.000.000
192.645.000.000
100%
27.500.000.000
100%
28.450.000.000
100%
28.970.000.000
100%
30.500.000.000
100%
143.420.000.000
Jumlah Puskesmas
yang dibangun/
direhabilitasi
2 Unit
6 Unit
3.500.000.000
10 Unit
7.000.000.000
10 Unit
10.000.000.000
10 Unit
10.000.000.000
10 Unit
10.000.000.000
10 Unit
10.000.000.000
56 Unit
50.500.000.000
Persentase
02. 01. 25. 02. Pembangunan
Puskesmas yang
Puskesmas
melaksanakan
Pembantu
manajemen
pengelolaan
alkes
Jumlah Puskesmas
Pembantu/Poskesd
es/Polindes yang
dibangun/
direhabilitasi
2 Unit
7 Unit
2.000.000.000
5 Unit
1.000.000.000
22 Unit
10.000.000.000
25 Unit
12.500.000.000
25 Unit
12.500.000.000
26 Unit
13.000.000.000
110 Unit
51.000.000.000
Persentase
sertifikasi dan
kalibrasi alkes
Jumlah sarana dan
prasarana
Puskesmas yang
diadakan (alkes)
1 PT
1 PT
3.000.000.000
1 PT
4.000.000.000
1 PT
5.000.000.000
1 PT
1 PT
6.000.000.000
1 PT
7.000.000.000
6 PT
30.500.000.000
Jumlah Puskesmas
yang ditingkatkan
statusnya menjadi
Puskesmas Rawat
Inap
1 Unit
2 Unit
3.500.000.000
2 Unit
3.500.000.000
1 Unit
2.000.000.000
-
5 Unit
9.000.000.000
-
-
-
70 Org
150.000.000
120 Org
200.000.000
80 Org
150.000.000
80 Org
150.000.000
80 Org
150.000.000
430 Org
Jumlah sertifikasi
dan kalibrasi alkes
yang dilakukan
1 kali
1 kali
1 kali
150.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
220.000.000
1 kali
250.000.000
6 kali
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
-
-
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
20 Kali
02. 01. 25. 07. Pengadaan sarana
dan prasarana
Puskesmas
Persentase
02. 01. 25. 12. Peningkatan
Puskesmas yang
Puskesmas menjadi
terakreditasi
Puskesmas Rawat
Inap
02. 01. 25. 23. Monitoring, Evaluasi Jumlah orang yang
dan Pelaporan
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
alat kesehatan &
PKRT
100.000.000
-
5.500.000.000
-
-
-
-
-
Lokasi
Rp
800.000.000
1.120.000.000
500.000.000
145
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
02. 01. 23
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Program Standarisasi Meningkatnya
Pelayanan
kualitas dan mutu
Kesehatan
manajemen
kesehatan
02. 01. 23 01. Penyusunan Standar Jumlah puskesmas
Pelayanan
yang terakreditasi
Kesehatan
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
akreditasi PKM
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
7)
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas SDM
Tenaga
Kesehatan
02. 01. 05.
Persentase
Puskesmas yang
memenuhi
standar jenis
ketenagaan
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rasio dokter per 02. 01. 05. 03. Bimbingan Teknis
1000 penduduk
Implementasi
Peraturan
PerundangUndangan
8)
Meningkatnya
ketersediaan
sediaan farmasi
yang merata
dan berkualitas
serta
pengawasan
Rasio tenaga
medis per 1000
penduduk
02. 01. 23
Persentase
nakes yang
memenuhi
standar profesi
02. 01. 23. 02. Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
02. 01. 15.
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan vaksin
esensial
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Rp
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Target
100%
1.050.000.000
100%
1.000.000.000
100%
850.000.000
100%
-
6 PKM
1.000.000.000
3 PKM
750.000.000
3 PKM
750.000.000
2 PKM
600.000.000
-
90 Org
180 Org
300.000.000
150 Org
200.000.000
100 Org
150.000.000
100 Org
150.000.000
50 Org
100.000.000
4 Kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100%
250.000.000
100%
260.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
25 Org
250.000.000
25 Org
260.000.000
25 Org
270.000.000
25 Org
100%
550.000.000
100%
650.000.000
100%
650.000.000
15 Org
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
1.400.000.000
Program Standarisasi Meningkatnya
Pelayanan
kualitas dan mutu
Kesehatan
manajemen
kesehatan
Program Obat dan
Perbekalan
kesehatan
Target
Tahun 2017
100%
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah aparat
yang mengikuti
bimtek/diklat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016
200.000.000
Target
4.700.000.000
-
14 PKM
3.100.000.000
50 Org
100.000.000
630 Org
1.000.000.000
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
290.000.000
100%
300.000.000
100%
1.650.000.000
280.000.000
25 Org
290.000.000
25 Org
300.000.000
150 Org
1.650.000.000
100%
700.000.000
100%
720.000.000
100%
750.000.000
100%
4.020.000.000
-
200.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan
peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan
25 Org
70 Org
300.000.000
100 Org
400.000.000
100 Org
400.000.000
120 Org
450.000.000
130 Org
470.000.000
150 Org
500.000.000
670 Org
2.520.000.000
Jumlah
rekomendasi
perizinan kesehatan
yang dikeluarkan
3 jenis
3 jenis
50.000.000
3 jenis
50.000.000
3 jenis
50.000.000
3 jenis
50.000.000
3 jenis
50.000.000
3 jenis
50.000.000
18 jenis
300.000.000
Jumlah kegiatan
seleksi Tenaga
Kesehatan Teladan
1 kali
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
1 kali
100.000.000
6 kali
600.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
4.800.000.000
100%
5.355.000.000
100%
5.520.000.000
100%
5.755.000.000
100%
5.915.000.000
100%
6.230.000.000
100%
33.575.000.000
Meningkatnya
ketersediaan obat
dan perbekalan
kesehatan secara
merata dan
bermutu
Lokasi
Rp
100%
-
100%
Rp
146
Tujuan
Sasaran
pengawasan
makanan dan
minuman yang
memenuhi
syarat
kesehatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Persentase
pengawasan
obat dan
makanan yang
layak, bermutu
dan aman
dikonsumsi
Kode
Program
02. 01. 15. 01. Pengadaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
kefarmasian
sesuai standar
Persentase
penggunaan
obat rasional
(POR) di
Puskesmas
02. 01. 15. 02. Peningkatan
pemerataan obat
dan perbekalan
kesehatan
02. 01. 15. 05. Peningkatan mutu
penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan
02. 01. 17.
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
02. 01. 17. 01. Peningkatan
pemberdayaan
konsumen /
masyarakat di
bidang obat dan
makanan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Jumlah jenis Obat
PKD yang di
adakan
142 Jenis
142 jenis
4.000.000.000
142 jenis
4.500.000.000
142 jenis
4.500.000.000
142 jenis
4.700.000.000
142 jenis
4.700.000.000
142 jenis
5.000.000.000
852 jenis
27.400.000.000
Jumlah Jenis
Reagent yang
diadakan
30 Jenis
20 Jenis
200.000.000
20 Jenis
200.000.000
20 Jenis
250.000.000
20 Jenis
300.000.000
20 Jenis
350.000.000
20 Jenis
400.000.000
120 Jenis
1.700.000.000
Jumlah orang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
pelayanan
kefarmasian
42 Org
75 Org
150.000.000
85 Org
170.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
250.000.000
120 Org
250.000.000
640 org
1.220.000.000
Jumlah kartu stok
obat yang
diadakan
-
-
1000 Lbr
15.000.000
1000 Lbr
20.000.000
1000 Lbr
25.000.000
1000 Lbr
25.000.000
1000 Lbr
30.000.000
5000 Lbr
115.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
Jumlah orang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
peningkatan mutu
penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan
49 Org
75 Org
150.000.000
85 Org
170.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
640 Org
Jumlah buku
pedoman/
peraturan
perundangan yang
diadakan
-
-
1 PT
30.000.000
-
1 PT
50.000.000
-
Jumlah kegiatan
Repacking Obat
yang dilaksanakan
di UPTD
12 kali
12 kali
100.000.000
12 kali
100.000.000
12 kali
120.000.000
12 kali
130.000.000
12 kali
140.000.000
12 kali
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
100%
495.000.000
100%
890.000.000
100%
955.000.000
100%
975.000.000
100%
-
4 Kec.
200.000.000
7 Kec.
150.000.000
10 Kec.
150.000.000
12 Kec.
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Meningkatnya
kualitas
pengawasan obat
dan makanan
Jumlah kecamatan
yg telah dilakukan
kegiatan PI
(Penyebaran
Informasi) terkait
kosmetik dan
pangan berbahaya
-
Tahun 2016
-
Tahun 2017
Rp
Target
-
-
-
Tahun 2018
Rp
Target
-
Rp
Tahun 2019
Target
Tahun 2020
Rp
Target
-
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Target
Rp
Target
-
1.120.000.000
2 PT
80.000.000
150.000.000
72 kali
740.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
945.000.000
100%
1.020.000.000
100%
5.280.000.000
100.000.000
12 Kec.
150.000.000
12 Kec.
Lokasi
Rp
750.000.000
147
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengawasan obat
dan makanan
Target
-
-
4 kali
4 kali
30 Org
Tahun 2016
Persentase
rumah tangga
ber-Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat
(PHBS)
02. 01. 19.
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase anak 02. 01. 19. 01. Pengembangan
usia pendidikan
Media Promosi dan
dasar
Informasi Sadar
mendapat
Hidup Sehat
skrining
kesehatan
sesuai standar
Target
Target
Rp
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
100 Org
200.000.000
100 Org
200.000.000
100 Org
200.000.000
500 Org
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
40 Org
100.000.000
40 Org
100.000.000
80 Org
200.000.000
80 Org
200.000.000
100 Org
200.000.000
100 Org
200.000.000
440 Org
1 PT
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
1 PT
40.000.000
1 PT
45.000.000
1 PT
50.000.000
6 PT
225.000.000
Jumlah
pemeriksaan
jajanan buka puasa
yang dilakukan
1 kali
1 kali
35.000.000
1 kali
40.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
60.000.000
1 kali
70.000.000
1 kali
80.000.000
6 kali
335.000.000
Jumlah
pemeriksaan JAS
(Jajanan Anak
Sekolah) yang
dilakukan
1 kali
1 kali
35.000.000
2 kali
70.000.000
2 kali
70.000.000
2 kali
70.000.000
2 kali
70.000.000
2 kali
70.000.000
11 kali
385.000.000
Jumlah
pemeriksaan
Pangan Segar yang
dilakukan
1 kali
4 kali
100.000.000
2 kali
50.000.000
2 kali
50.000.000
2 kali
55.000.000
2 kali
60.000.000
2 kali
70.000.000
14 kali
385.000.000
Jumlah
pengawasan Toko
Obat, Apotek,
Salon, Minimarket
dan Pasar
Tradisional yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
1.640.000.000
Meningkatnya
upaya promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Jumlah media
informasi sadar
hidup sehat yang
diadakan
100%
7 Jenis
9 Jenis
1.640.000.000
200.000.000
2.285.000.000
2.765.000.000
3.070.000.000
100%
2.285.000.000
100%
2.765.000.000
100%
10 Jenis
250.000.000
11 Jenis
300.000.000
12 Jenis
3.070.000.000
350.000.000
3.320.000.000
100%
13 Jenis
3.320.000.000
400.000.000
3.525.000.000
100%
15 Jenis
3.525.000.000
450.000.000
Lokasi
Rp
200.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
standarisasi
keamanan pangan
-
Rp
Tahun 2019
100 Org
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-3
9)
Meningkatnya
upaya promosi
kesehatan
Rp
Tahun 2018
200.000.000
Jumlah Obat
Tradisional (OT)
yang dilakukan
pengujian di Balai
POM
3)
Meningkatkan
kemandirian
masyarakat
untuk hidup
bersih dan
sehat
Tahun 2017
100 Org
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
02. 01. 17. 02. Peningkatan
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan
berbahaya
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
1.000.000.000
600.000.000
1.000.000.000
16.605.000.000
100%
70 Jenis
16.605.000.000
1.950.000.000
148
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Target
-
-
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
kegiatan
penyuluhan pola
hidup sehat
20 Org
35 Org
50.000.000
170 Org
250.000.000
Jumlah kegiatan
penjaringan
kesehatan usia
pendidikan dasar
yang dilaksanakan
di Tk. Puskesmas
3 Kali
2 kali
50.000.000
2 kali
Jumlah
desa/kelurahan
dengan komitmen
Kawasan Tanpa
Rokok
33 desa
47 desa
50.000.000
Jumlah media
promosi KTR yang
diadakan
1 PT
1 PT
Jumlah kelompok
SBH yang terbentuk
-
-
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
pembinaan UKS
14 PKM
14 PKM
Jumlah Puskesmas
melaksanakan
kegiatan
penyuluhan pola
hidup sehat
14 PKM
14 PKM
Jumlah Puskesmas
yang melakukan
pendataan
Keluarga Sehat
-
-
Jumlah format
pelaporan yang
diadakan
1 PT
1 PT
80.000.000
1 PT
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
Proporsi jumlah
penduduk usia
15-24 tahun
yang memiliki
pengetahuan
komprehensif
tentang
HIV/AIDS
Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan
terkait
pengembangan
media promosi
kesehatan
Jumlah desa
dengan
komitmen
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)
Jumlah kegiatan
distribusi dan
pengawasan
pemasangan
media promosi
kesehatan
02. 01. 19. 02. Penyuluhan
Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Tahun 2018
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
35 Org
75.000.000
40 Org
85.000.000
40 Org
90.000.000
40 Org
100.000.000
155 Org
350.000.000
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
120 Org
200.000.000
685 Org
50.000.000
2 kali
50.000.000
2 kali
50.000.000
2 kali
50.000.000
2 kali
50.000.000
12 Kali
300.000.000
50 Desa
30.000.000
55 Desa
50.000.000
60 Desa
50.000.000
65 Desa
50.000.000
75 Desa
100.000.000
75 Desa
330.000.000
30.000.000
1 PT
70.000.000
1 PT
90.000.000
1 PT
120.000.000
1 PT
150.000.000
1 PT
170.000.000
6 PT
630.000.000
-
1 Klp
50.000.000
4 Klp
150.000.000
4 Klp
150.000.000
4 Klp
150.000.000
2 Klp
100.000.000
15 Klp
600.000.000
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
120.000.000
16 PKM
150.000.000
16 PKM
150.000.000
16 PKM
720.000.000
100.000.000
14 PKM
100.000.000
14 PKM
100.000.000
15 PKM
120.000.000
16 PKM
150.000.000
16 PKM
150.000.000
16 PKM
720.000.000
-
6 PKM
100.000.000
14 PKM
150.000.000
14 PKM
200.000.000
14 PKM
250.000.000
14 PKM
700.000.000
100.000.000
1 PT
120.000.000
1 PT
130.000.000
1 PT
140.000.000
1 PT
150.000.000
6 PT
720.000.000
100.000.000
6 kali
150.000.000
6 kali
170.000.000
6 kali
180.000.000
6 kali
200.000.000
32 Kali
900.000.000
-
-
-
-
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
-
Rp
Tahun 2019
Target
Lokasi
Rp
1.100.000.000
149
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
10)
Persentase Desa 02. 01. 19. 03. Peningkatan
Meningkatnya Siaga Aktif
Pemanfaatan
sarana dan
Sarana Kesehatan
prasarana
kesehatan yang
berbasis
masyarakat
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
peningkatan
pemanfaatan
sarana kesehatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
72 Org
70 Org
100.000.000
160 Org
250.000.000
150 Org
250.000.000
150 Org
250.000.000
150 Org
250.000.000
150 Org
250.000.000
830 Org
1.350.000.000
166 desa
166 desa
100.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
200.000.000
173 Desa
1.100.000.000
-
-
30 desa
50.000.000
40 desa
70.000.000
50 desa
100.000.000
60 desa
120.000.000
75 desa
150.000.000
75 desa
Tahun 2016
Target
Rp
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Persentase
Posyandu
Purnama
Mandiri
Jumlah desa siaga
aktif strata Purnama
dan Mandiri
Rasio posyandu
per satuan
balita
Jumlah kegiatan
SMD yang
dilaksanakan di
tingkat Puskesmas
1 kali
1 kali
150.000.000
1 kali
150.000.000
1 kali
175.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
200.000.000
6 kali
1.075.000.000
Jumlah kegiatan
MMD yang
dilaksanakan di
tingkat Puskesmas
1 kali
1 kali
150.000.000
1 kali
150.000.000
1 kali
175.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
200.000.000
1 kali
200.000.000
6 kali
1.075.000.000
Jumlah kegiatan
penilaian desa
siaga aktif dan
PHBS yang
dilakukan di tingkat
kabupaten
1 Kali
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
50.000.000
6 kali
300.000.000
20.000.000
207
posyandu
25.000.000
214
posyandu
30.000.000
225
posyandu
35.000.000
236
posyandu
40.000.000
254
posyandu
45.000.000
254
posyandu
195.000.000
10.000.000
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
6 dok
60.000.000
196
200
Posyandu posyandu
02. 01. 23.
490.000.000
-
1 dok
Jumlah format
pelaporan yang
diadakan
1 PT
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
1 PT
120.000.000
1 PT
130.000.000
1 PT
140.000.000
1 PT
150.000.000
6 PT
740.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-4
Persentase
ketersediaan
jaringan SIK
Puskesmas
-
22.453.000.000
Program Standarisasi Meningkatnya
Pelayanan
kualitas dan mutu
Kesehatan
manajemen
kesehatan
02. 01. 23. 04. Penyusunan naskah Jumlah jaringan SIK
akademis standar
Puskesmas yang
pelayanan
diadakan
kesehatan
Jumlah orang yang
mengikuti
pelatihan/
pertemuan SIK
24.225.000.000
29.769.000.000
28.399.000.000
29.826.000.000
31.461.000.000
Lokasi
Rp
Jumlah desa/
kelurahan siaga
aktif
Jumlah kebijakan
publik berwawasan
kesehatan yang
dihasilkan
11)
Meningkatnya
pengelolaan
data dan
informasi
kesehatan
Rp
Tahun 2018
Jumlah Desa
Siaga strata
Purnama dan
Mandiri
Jumlah posyandu
Purnama Mandiri
4)
Meningkatkan
kebijakan dan
manajemen
pembangunan
kesehatan
Tahun 2017
166.133.000.000
100%
930.000.000
100%
655.000.000
100%
1.075.000.000
100%
735.000.000
100%
755.000.000
100%
830.000.000
100%
4.980.000.000
-
4 PKM
600.000.000
2 PKM
300.000.000
4 PKM
700.000.000
2 PKM
350.000.000
2 PKM
350.000.000
2 PKM
400.000.000
16 PKM
2.700.000.000
35 Org
80 Org
100.000.000
95 Org
120.000.000
70 Org
130.000.000
70 Org
135.000.000
70 Org
140.000.000
70 Org
150.000.000 455 Orang
775.000.000
150
Tujuan
Sasaran
12)
Meningkatnya
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
02. 01. 01.
Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
capaian kinerja
Persentase
ketersediaan
biaya
operasional
UPTD Dinas
Kesehatan
(BOP dan BOK)
Program
Target
Rp
Target
Jumlah dokumen
Profil Kesehatan
yang disusun di
Dinkes dan
Puskesmas
15 Dok
15 Dok
70.000.000
15 Dok
Jumlah kegiatan
pengelolaan
sofware SIK yang
dilaksanakan di
Puskesmas
12 Kali
12 kali
50.000.000
Jumlah buku saku
Dinkes yang
diadakan
100 Exp
100 Exp
10.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev SIK
yang dilakukan
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
100%
1.438.000.000
100%
1.505.000.000
100%
1.574.000.000
100%
1.654.000.000
100%
Program Pelayanan Cakupan layanan
Administrasi
administrasi
Perkantoran
perkantoran
02. 01. 01. 01. Penyediaan jasa
surat menyurat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Target
75.000.000
15 Dok
80.000.000
16 Dok
80.000.000
16 Dok
90.000.000
17 Dok
100.000.000
94 Dok
495.000.000
12 kali
50.000.000
12 kali
50.000.000
12 kali
50.000.000
12 kali
50.000.000
12 kali
50.000.000
72 kali
300.000.000
100 Exp
10.000.000
100 Exp
15.000.000
100 Exp
20.000.000
100 Exp
25.000.000
100 Exp
30.000.000
600 Exp
110.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
1.726.000.000
100%
1.811.000.000
100%
9.708.000.000
50.000.000
Jumlah orang yang
menerima jasa
pengiriman
2 Org
2 Org
30.000.000
2 Org
30.000.000
2 Org
35.000.000
2 Org
40.000.000
2 Org
45.000.000
2 Org
Jumlah surat yang
terkirim
2000 jenis
2000 jenis
10.000.000
2000 jenis
10.000.000
2000 jenis
10.000.000
2000 jenis
10.000.000
2000 jenis
10.000.000
2000 jenis
02. 01. 01. 02. Penyediaan jasa
Jumlah rekening
komunikasi, sumber telepon/faksimili/
daya air dan listrik
internet yang
dibayarkan
1 Rek.
1 Rek.
10.000.000
1 Rek.
15.000.000
1 Rek.
20.000.000
1 Rek.
25.000.000
1 Rek.
30.000.000
1 Rek.
30.000.000
6 Rek.
130.000.000
02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
roda empat yang
dipelihara
8 Unit
8 Unit
250.000.000
8 Unit
250.000.000
9 Unit
250.000.000
9 Unit
250.000.000
10 Unit
250.000.000
10 Unit
250.000.000
10 Unit
1.500.000.000
02. 01. 01. 08. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah peralatan
keberhasilan dan
bahan pembersih
yang diadakan
1 PT
1 PT
20.000.000
1 PT
25.000.000
1 PT
30.000.000
1 PT
35.000.000
1 PT
40.000.000
1 PT
50.000.000
6 PT
200.000.000
2 Org
2 org
18.000.000
2 org
18.000.000
2 org
24.000.000
2 org
24.000.000
2 org
36.000.000
2 org
36.000.000
12 Org
156.000.000
11 Jenis
10 Jenis
20.000.000
12 Jenis
22.000.000
12 Jenis
25.000.000
12 Jenis
27.000.000
12 Jenis
30.000.000
12 Jenis
35.000.000
70 Jenis
159.000.000
Jumlah orang yang
menerima
pembayaran jasa
cleaning service
02. 01. 01. 15. Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Jumlah bahan
bacaan yang
diadakan
12 Org
10.000.000 12000 jenis
Lokasi
Rp
230.000.000
60.000.000
151
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
Tahun 2016
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2019
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
02. 01. 01. 18. Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah kegiatan
rapat koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
30 kali
50 kali
400.000.000
50 kali
400.000.000
50 kali
400.000.000
50 kali
400.000.000
50 kali
400.000.000
50 kali
400.000.000
300 kali
2.400.000.000
02. 01. 01. 19. Penatausahaan
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
ketatausahaan dan
aset daerah
Jumlah orang yang
melaksanakan
pengelolaan
keuangan,
administrasi
kepegawaian, tata
usaha dan aset
75 Org
75 Org
350.000.000
75 Org
350.000.000
75 Org
370.000.000
75 Org
400.000.000
75 Org
420.000.000
75 Org
450.000.000
450 Org
2.340.000.000
Jumlah orang yang
mengikuti
pertemuan
pengelolaan data
kepegawaian dan
keuangan
25 Org
35 Org
30.000.000
35 Org
35.000.000
35 Org
40.000.000
35 Org
43.000.000
35 Org
45.000.000
35 Org
50.000.000
210 Org
243.000.000
Jumlah ATK yang
diadakan
42 jenis
42 jenis
100.000.000
42 jenis
150.000.000
42 jenis
170.000.000
42 jenis
200.000.000
42 jenis
220.000.000
42 jenis
250.000.000
252 jenis
1.090.000.000
Jumlah barang
cetakan yang
diadakan
8 jenis
8 jenis
50.000.000
8 jenis
50.000.000
8 jenis
50.000.000
8 jenis
50.000.000
8 jenis
50.000.000
8 jenis
50.000.000
48 jenis
300.000.000
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev terkait
pengelolaan
keuangan,
kepegawaian dan
aset
4 kali
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
4 kali
150.000.000
24 kali
900.000.000
100%
9.430.000.000
100%
9.415.000.000
100%
12.385.000.000
100%
10.255.000.000
100%
10.570.000.000
100%
11.525.000.000
100%
63.580.000.000
-
3 Unit
2.250.000.000
4 Unit
3.600.000.000
2 Unit
2.000.000.000
2 Unit
2.000.000.000
2 Unit
2.000.000.000
13 Unit
11.850.000.000
02. 01. 02.
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana aparatur
Lokasi
Rp
02. 01. 02. 02. Pembangunan
Rumah Dinas
Jumlah rumah
dinas dokter dan
paramedis yang
dibangun
3 Unit
-
02. 01. 02. 03. Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dibangun/
direhabilitasi
-
3 Unit
2.000.000.000
2 Unit
1.000.000.000
1 Unit
500.000.000
1 Unit
750.000.000
1 Unit
750.000.000
2 Unit
1.500.000.000
10 Unit
6.500.000.000
02. 01. 02. 05. Pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
roda empat yang
diadakan
3 Unit
9 Unit
4.500.000.000
4 Unit
2.000.000.000
4 Unit
2.400.000.000
4 Unit
2.500.000.000
4 Unit
2.800.000.000
4 Unit
3.000.000.000
29 Unit
17.200.000.000
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
roda dua yang
diadakan
14 Unit
50 Unit
90.000.000
30 Unit
750.000.000
30 Unit
900.000.000
30 Unit
1.000.000.000
30 Unit
1.000.000.000
30 Unit
1.000.000.000
200 Unit
4.740.000.000
02. 01. 02. 07. Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
1 PT
1 PT
30.000.000
1 PT
50.000.000
1 PT
60.000.000
1 PT
70.000.000
1 PT
80.000.000
1 PT
80.000.000
6 PT
370.000.000
02. 01. 02. 09. Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang diadakan
1 PT
1 PT
1.000.000.000
1 PT
1.000.000.000
1 PT
1.000.000.000
1 PT
1.000.000.000
1 PT
1.000.000.000
1 PT
1.000.000.000
6 PT
6.000.000.000
152
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
Program
02. 01. 02. 10. Pengadaan
Meubelair
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Jumlah meubelair
kantor yang
diadakan
02. 01. 02. 21. Pemeliharaan
Jumlah rumah
rutin/berkala rumah dinas yang
dinas
dipelihara/
direhabilitasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Target
1 PT
1 PT
-
2 Unit
Tahun 2016
02. 01. 02. 22. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
1 Unit
-
02. 01. 02. 24. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
5 Unit
8 Unit
02. 01. 02. 28. Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
1 PT
02. 01. 02. 29. Pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair
Jumlah meubelair
yang dipelihara
1 PT
02. 01. 03.
02. 01. 06.
Rp
Target
500.000.000
1.000.000.000
-
1 PT
2 Unit
Rp
500.000.000
1.500.000.000
Tahun 2018
Target
1 PT
3 Unit
Tahun 2019
Rp
Target
500.000.000
3.000.000.000
1 PT
2 Unit
Tahun 2020
Rp
Target
500.000.000
2.000.000.000
1 PT
2 Unit
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2021
Rp
Target
500.000.000
2.000.000.000
1 PT
2 Unit
Rp
Target
500.000.000
2.000.000.000
6 PT
3.000.000.000
13 Unit
11.500.000.000
50.000.000
1 PT
60.000.000
1 PT
65.000.000
1 PT
70.000.000
1 PT
75.000.000
5 PT
320.000.000
200.000.000
8 Unit
200.000.000
9 Unit
250.000.000
9 Unit
250.000.000
10 Unit
250.000.000
10 Unit
250.000.000
10 Unit
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
1 PT
100.000.000
6 PT
600.000.000
1 PT
10.000.000
1 PT
15.000.000
1 PT
15.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
20.000.000
1 PT
20.000.000
6 PT
100.000.000
100%
10.000.000
100%
15.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
25.000.000
-
1 unit
10.000.000
1 unit
15.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Unit
25.000.000
1.400.000.000
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
100%
100%
295.000.000
100%
235.000.000
100%
265.000.000
100%
275.000.000
100%
285.000.000
100%
295.000.000
100%
1.650.000.000
02. 01. 06. 01. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
Laporan
Kinerja/LAKIP yang
disusun
1 Dok
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
6 Dok
60.000.000
Jumlah dokumen
LPPD yang disusun
1 Dok
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
1 Dok
10.000.000
6 Dok
60.000.000
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
disusun
4 Dok
4 Dok
50.000.000
4 Dok
60.000.000
4 Dok
70.000.000
4 Dok
80.000.000
4 Dok
90.000.000
4 Dok
100.000.000
24 Dok
450.000.000
Jumlah yang
mengikuti
pertemuan terkait
perencanaan dan
koordinasi kegiatan
150 Org
225 Org
200.000.000
120 Org
130.000.000
150 Org
150.000.000
150 Org
150.000.000
150 Org
150.000.000
150 Org
150.000.000
945 Org
930.000.000
4 kali
4 kali
25.000.000
4 kali
25.000.000
4 kali
25.000.000
4 kali
25.000.000
4 kali
25.000.000
4 kali
25.000.000
24 kali
150.000.000
02. 01. 06. 06. Penyusunan
dokumen
perencanaan SKPD
Jumlah kegiatan
musrenbang dan
reses tingkat
kecamatan yang
diikuti
Lokasi
Rp
1 PT
Program
Meningkatnya
Peningkatan Disiplin kualitas penilaian
Aparatur
disiplin aparatur
02. 01. 03. 01. Pengadaan
Jumlah finger print
mesin/kartu absensi yang diadakan
Tahun 2017
153
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Kode
02. 01. 09.
Program
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Target
100%
100%
30 kali
50 kali
Jumlah UPTD Dinas
Kesehatan yang
mendapat dan
memanfaatkan
biaya operasional
(BOP)
15 UPTD
15 UPTD
4.000.000.000
15 UPTD
5.000.000.000
16 UPTD
6.000.000.000
16 UPTD
6.000.000.000
17 UPTD
6.000.000.000
Jumlah UPTD Dinas
Kesehatan yang
mendapat dan
memanfaatkan
Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK)
14 UPTD
14 UPTD
6.000.000.000
15 UPTD
7.000.000.000
15 UPTD
8.000.000.000
16 UPTD
9.000.000.000
16 UPTD
10.000.000.000
Meningkatnya
kualitas administrasi
pelayanan
kedinasan
02. 01. 09. 01. Kunjungan Kerja
Jumlah kunjungan
Bersama Bupati/
kerja yang
Wakil Bupati,
dilaksanakan
DPRD/Muspida/
Pejabat Pemerintah
Tingkat Atas/Unit
Kerja terkait
02. 01. 09. 02. Pelayanan
administrasi
kedinasan pada
UPTD, sekolah dan
perbekalan
kesehatan
02. 01. 16.
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
ketersediaan dan
akses masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
02. 01. 16. 15. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang
dan pelaporan
mengikuti
pertemuan
perencanaan dan
evaluasi program
BOK
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan
02. 01. 23.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2015)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
100%
Jumlah kegiatan
bimtek, supervisi
dan monev ke
Puskesmas/
Kecamatan yang
dilakukan
Rp
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp
Tahun 2020
Target
Rp
Tahun 2021
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target
Rp
Target
10.000.000.000
100%
12.000.000.000
100%
14.000.000.000
100%
15.000.000.000
100%
16.000.000.000
100%
16.500.000.000
50.000.000
50 kali
50.000.000
50 kali
50.000.000
50 kali
50.000.000
50 kali
50.000.000
50 kali
50.000.000
300 kali
300.000.000
17 UPTD
6.500.000.000
17 UPTD
33.500.000.000
17 UPTD
10.000.000.000
17 UPTD
50.000.000.000
1.370.000.000
170.000.000
Rp
Tahun 2019
Target
100%
100%
200.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
83.500.000.000
86 Org
70.000.000
126 Org
100.000.000
130 Org
150.000.000
130 Org
150.000.000
130 Org
150.000.000
130 Org
150.000.000
732 Org
770.000.000
4 kali
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
100%
180.000.000
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
240.000.000
100%
250.000.000
100%
1.320.000.000
90 Org
100.000.000
100 Org
120.000.000
100 Org
130.000.000
100 Org
140.000.000
100 Org
150.000.000
620 Org
720.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
4 kali
100.000.000
24 Kali
600.000.000
225 Org
130 Org
4 kali
4 kali
80.000.000
100.000.000
Lokasi
Rp
-
Program Standarisasi Meningkatnya
Pelayanan
kualitas dan mutu
Kesehatan
manajemen
kesehatan
02. 01. 23. 06. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang
dan pelaporan
mengikuti
pertemuan evaluasi
capaian program
pembangunan
kesehatan
Tahun 2016
154
Download