Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 Tujuan 1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Sasaran 3 Kode 4 5 6 Program 7 Indikator Kinerja Program (Outcome) 8 9 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 10 11 Tahun 2016 Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-1 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1) Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Angka Usia Harapan Hidup 02. 01. 16. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2017 Rp Target 12 13 42.432.000.000 Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 100% 1.865.000.000 Tahun 2018 Rp Target 14 15 49.076.000.000 Tahun 2019 Rp Target 16 17 54.816.000.000 Tahun 2020 Rp Target 18 19 61.335.000.000 100% 1.990.000.000 100% 2.595.000.000 100% 2.780.000.000 Tahun 2021 Rp Target 20 21 67.300.000.000 100% 2.975.000.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 22 23 72.000.000.000 100% 3.130.000.000 Lokasi Rp 24 25 346.959.000.000 100% 15.335.000.000 Persentase 02. 01. 16. 09. Peningkatan Puskesmas Kesehatan melaksanakan Masyarakat pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil Jumlah desa yang dilakukan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil 53 Desa 53 Desa 150.000.000 53 Desa 170.000.000 53 Desa 190.000.000 53 Desa 210.000.000 53 Desa 230.000.000 53 Desa 250.000.000 53 Desa 1.200.000.000 Persentase Puskesmas menerapkan Manajemen Puskesmas Jumlah jenis bahan kontak pelayanan dacil yang diadakan 4 Jenis 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 24 Jenis 140.000.000 Persentase Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat 84 Org 130 Org 170.000.000 100 Org 150.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 830 Org 1.120.000.000 Persentase Puskesmas yang menerapkan Perkesmas Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang tersusun 14 Dok 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 15 Dok 170.000.000 15 Dok 170.000.000 16 Dok 200.000.000 88 Dok 990.000.000 Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami Bencana yang ditangani Jumlah kegiatan Lokakarya Mini Bulanan yang dilaksanakan di Puskesmas 12 kali 12 kali 350.000.000 12 kali 400.000.000 12 kali 450.000.000 12 kali 500.000.000 12 kali 550.000.000 12 kali 600.000.000 72 kali 2.850.000.000 Persentase puskesmas menyelenggara kan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah kegiatan Lokakarya Mini Tri Bulanan (lintas sektor) yang dilaksanakan di Puskesmas 4 kali 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 250.000.000 4 kali 250.000.000 4 kali 300.000.000 4 kali 300.000.000 24 kali 1.500.000.000 Persentase penduduk yang memilki Jaminan Kesehatan Jumlah kegiatan penilaian kinerja Puskesmas yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 1 kali 90.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 450.000.000 128 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Tahun 2018 Rp Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah laporan kinerja yang disusun di Puskesmas 14 Dok 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 15 Dok 170.000.000 15 Dok 170.000.000 16 Dok 200.000.000 88 Dok. 990.000.000 Persentase pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan Jumlah puskesmas yang mengikuti Lomba Puskesmas Berprestasi 2 PKM 1 PKM 50.000.000 1 PKM 60.000.000 1 PKM 70.000.000 1 PKM 80.000.000 1 PKM 90.000.000 1 PKM 100.000.000 6 PKM 450.000.000 Jumlah puskesmas melaksanakan Perkesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 16 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000 Jumlah puskesmas melaksanakan SP2TP 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 16 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000 Jumlah puskesmas yang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) - - 3 PKM 300.000.000 3 PKM 300.000.000 3 PKM 300.000.000 2 PKM 250.000.000 11 PKM 1.150.000.000 Jumlah format pelaporan/buku pedoman yang diadakan 1 PT 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 45.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 225.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 60 Org 25 Org 50.000.000 35 Org 60.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 380 Org 510.000.000 15 lokasi 20 lokasi 50.000.000 20 lokasi 50.000.000 20 lokasi 55.000.000 20 lokasi 60.000.000 20 lokasi 65.000.000 20 lokasi 70.000.000 120 lokasi 350.000.000 Jumlah kelompok TRC yang dibentuk 3 Klp 3 Klp 50.000.000 3 Klp 50.000.000 3 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 15 Klp 300.000.000 Jumlah bahan/ perlengkapan TRC yang diadakan - - - 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 4 PT 110.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 100% 280.000.000 100% 295.000.000 100% 330.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 2.075.000.000 65 Org 100.000.000 65 Org 100.000.000 75 Org 120.000.000 75 Org 120.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 480 Org 02. 01. 16. 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi pengungsi korban bencana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan / pertemuan terkait penanganan bencana Jumlah lokasi bencana yang ditangani 02. 01. 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 02. 01. 18. 02. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia Meningkatnya pengembangan obat tradisional Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait yankes tradisional 28 Org - - - - - Lokasi Rp 740.000.000 129 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode 02. 01. 28. Program Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Jumlah desa yang dipantau pengobat tradisional - 50 Desa 50.000.000 55 Desa 60.000.000 57 Desa 70.000.000 60 Desa 80.000.000 65 Desa 90.000.000 70 Desa 100.000.000 70 Desa 450.000.000 Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan Kelompok Dasa Wisma - 30 Desa 30.000.000 35 Desa 35.000.000 37 Desa 40.000.000 40 Desa 50.000.000 43 Desa 60.000.000 45 Desa 70.000.000 45 Desa 285.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 31.550.000.000 100% 35.350.000.000 100% 39.010.000.000 100% 43.780.000.000 100% 48.080.000.000 100% 51.350.000.000 100% 249.120.000.000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016 Rp Tahun 2017 Target Rp Tahun 2018 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya upaya kemitraan pelayanan kesehatan 02. 01. 28. 01. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Jumlah jiwa yang dijamin oleh PBI Daerah 20.330 jiwa 37.864 Jiwa 8.750.000.000 38.906 Jiwa 10.500.000.000 39.006 Jiwa 12.250.000.000 39.106 Jiwa 14.000.000.000 39.206 Jiwa 15.750.000.000 39.306 Jiwa Jumlah jiwa yang dijamin oleh BPJS Kesehatan 150.008 jiwa 164.331 jiwa 2.000.000.000 259566 jiwa 2.000.000.000 274834 jiwa 2.000.000.000 305372 jiwa 2.000.000.000 305372 jiwa 2.000.000.000 305372 jiwa Jumlah jiwa yang masuk masyarakat umum 21.000 Jiwa 105.005 Jiwa 1.000.000.000 45806 jiwa 1.000.000.000 30538 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait pengelolaan Kesehatan Gratis, JKN dan Masyarakat/pasien umum 110 Org 190 Org Jumlah jasa non kapitasi JKN yang dibayarkan 14 PT 14 PT 2.500.000.000 14 PT 2.500.000.000 14 PT 3.000.000.000 15 PT 3.500.000.000 16 PT 4.000.000.000 16 PT Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 Jumlah belanja pegawai, belanja barang dan jasa UPTD Puskesmas yang diadakan 14 PT 14 PT 10.000.000.000 14 PT 11.000.000.000 14 PT 12.000.000.000 15 PT 13.000.000.000 16 PT Jumlah jasa kapitasi JKN yang dibayarkan 14 PT 14 PT 5.000.000.000 14 PT 5.500.000.000 14 PT 6.000.000.000 15 PT 6.500.000.000 14 PT 14 PT 2.000.000.000 14 PT 2.000.000.000 14 PT 2.000.000.000 15 PT 3.000.000.000 02. 01. 28. 10. Kapitasi JKN FKTP Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa UPTD Puskesmas 02. 01. 28. 11. Kapitasi JKN FKTP Jumlah belanja Belanja Modal UPTD modal UPTD Puskesmas Puskesmas yang diadakan 200.000.000 250 Org 250.000.000 120 Org 170.000.000 120 Org 1.000.000.000 30.000 jiwa 170.000.000 120 Org 1.000.000.000 30.000 jiwa 200.000.000 120 Org Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 16.500.000.000 39.306 Jiwa 2.000.000.000 305372 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa 200.000.000 Lokasi Rp 77.750.000.000 12.000.000.000 6.000.000.000 920 Org 1.190.000.000 4.500.000.000 89 PT 20.000.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 14.000.000.000 16 PT 15.000.000.000 89 PT 75.000.000.000 16 PT 7.000.000.000 16 PT 8.000.000.000 89 PT 38.000.000.000 16 PT 3.500.000.000 16 PT 3.500.000.000 89 PT 16.000.000.000 130 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target - - - 100 Org Jumlah Puskesmas melaksanakan Telemedicine - - - - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan - - - 02. 01. 28. 08. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang dan pelaporan mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan rujukan - - Jumlah pengawasan sarana prasarana kesehatan rujukan dan sistem rujukan yang dilaksanakan - - Program Indikator Kinerja Program (Outcome) 02. 01. 28. 06. Kemitraan Jumlah orang yang pengobatan mengikuti lanjutan bagi pasien pelatihan/ rujukan pertemuan terkait pelayanan kesehatan rujukan 2) Menurunnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Kode Incidence Rate 02. 01. 22. DBD per 100.000 penduduk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya upaya pencegahan & penanggulangan penyakit menular Tahun 2016 100% Tahun 2017 Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 130.000.000 80 Org 140.000.000 80 Org 150.000.000 420 Org 690.000.000 - 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 4 PKM 200.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 kali 500.000.000 - 100 Org 150.000.000 80 Org 120.000.000 80 Org 130.000.000 80 Org 140.000.000 80 Org 150.000.000 420 Org 690.000.000 - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 kali 500.000.000 3.040.000.000 100% 4.490.000.000 100% 4.605.000.000 100% 5.115.000.000 100% 5.530.000.000 100% 5.770.000.000 100% 28.550.000.000 70.000.000 Cakupan penemuan Pneumonia balita Jumlah fogging fokus sebelum musim penularan yang dilaksanakan 50 Fokus - - Incidence Rate diare per 1000 penduduk Jumlah lokasi penyemprotan malaria - - Cakupan penemuan dan penanganan Diare Jumlah Lokasi Larvasiding - - 8 Jenis 8 Jenis 100.000.000 - 60 Org 100.000.000 40 Fokus 75.000.000 40 Fokus 80.000.000 40 Fokus 85.000.000 40 Fokus 90.000.000 40 Fokus 100.000.000 240 Fokus 500.000.000 - - 30 Fokus 50.000.000 40 Fokus 60.000.000 50 Fokus 70.000.000 50 Fokus 80.000.000 170 Fokus 260.000.000 - - - 10 Lokasi 20.000.000 15 Lokasi 30.000.000 20 Lokasi 40.000.000 25 Lokasi 50.000.000 70 Lokasi 140.000.000 - - - 10 Lokasi 20.000.000 15 Lokasi 30.000.000 20 Lokasi 40.000.000 25 Lokasi 50.000.000 70 Lokasi 140.000.000 12 Jenis 150.000.000 12 Jenis 150.000.000 13 Jenis 160.000.000 14 Jenis 180.000.000 180.000.000 73 Jenis 920.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 250.000.000 985 Org 1.350.000.000 14 Jenis 185 Org Lokasi Rp 80 Org 40 Fokus Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait penanggulangan penyakit menular Rp Tahun 2021 120.000.000 25 Fokus 02. 01. 22. 05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Target Tahun 2020 80 Org Jumlah fogging fokus yang dilaksanakan Incidence Rate Kasus Typoid per 100.000 pddk Rp Tahun 2019 150.000.000 Cakupan 02. 01. 22. 01. Penyemprotan / penemuan dan fogging sarang penanganan nyamuk penderita DBD Annual Parasite 02. 01. 22. 02. Pengadaan alat Jumlah bahan Insiden (API) per fogging dan bahan- fogging yang 1000 penduduk bahan fogging diadakan Tahun 2018 131 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Tahun 2016 Cakupan penemuan Typoid Jumlah buku pedoman/juknis terkait program penanggulangan penyakit menular yang diadakan - - Prevalensi kecacingan Jumlah Puskesmas melaksanakan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular 14 PKM 14 PKM Persentase angka bebas jentik Jumlah sampel yang diambil pada sero survey IMS-HIVAIDS 200 Sampel 150 Sampel Persentase penderita rabies ditangani Jumlah Puskesmas melaksanakan sistem informasi HIV/AIDS (SIHA) - - Persentase penderita kusta selesai berobat Jumlah kegiatan pemberian obat cacing pada anak balita diposyandu dan anak sekolah yang dilaksanakan - 1 kali Persentase deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko Jumlah spesimen vaces yang diperiksa dalam rangka pemberian obat cacing pada anak sekolah - - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar Jumlah slide malaria yang diperiksa Prevalensi HIV per 100.000 penduduk Jumlah Puskesmas melaksanakan skrining malaria pada ibu hamil dan Migran 14 PKM 14 PKM Cakupan Penemuan penderita TB BTA Positif Jumlah Kecamatan yang berkomitmen melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik - Angka keberhasilan pengobatan TB Jumlah zona Rabies Centre yang dibentuk Prevalensi TB per 100.000 penduduk Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 1400 slide 1200 slide Tahun 2017 Rp Target - Tahun 2018 Rp Target Tahun 2019 Rp Target Tahun 2020 Rp Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Rp Target Rp Target 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 5 PT 140.000.000 14 PKM 150.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 250.000.000 16 PKM 1.080.000.000 40.000.000 200 Sampel 50.000.000 200 Sampel 60.000.000 200 Sampel 70.000.000 200 Sampel 80.000.000 200 Sampel 100.000.000 1150 Sampel 400.000.000 - 9 PKM 50.000.000 14 PKM 80.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 120.000.000 16 PKM 450.000.000 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 1 kali 90.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 450.000.000 - 1 PT 100.000.000 1 PT 50.000.000 2 PT 150.000.000 20.000.000 1200 slide 25.000.000 7200 Slide 120.000.000 - - 15.000.000 1200 slide - - - - 20.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 100.000.000 140.000.000 14 PKM 150.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 250.000.000 16 PKM 1.080.000.000 - - 9 Kec. 100.000.000 9 Kec. 100.000.000 10 Kec. 120.000.000 11 Kec. 140.000.000 12 Kec. 150.000.000 12 Kec. 610.000.000 - - - 4 Zona 70.000.000 - - 4 Zona 70.000.000 4 kali 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 100.000.000 - 100.000.000 - 4 kali - 100.000.000 - 4 kali - 100.000.000 - 4 kali Lokasi Rp 132 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Rp 50.000.000 Tahun 2016 Proporsi jumlah 02. 01. 22. 06. Pencegahan kasus TB yang Penularan Penyakit sembuh dan Endemik/Epidemik diobati dengan Program DOT's Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait penyakit endemik/ epidemik 83 Org 28 Org Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Jumlah kegiatan Survey School Kusta yang dilaksanakan - - Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Puskesmas melaksanakan penemuan dan tatalaksana penyakit endemik/ epidemik (TB, kusta, dll) 14 PKM 14 PKM Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah slide TB yang diperiksa Persentase penurunan kasus PD3I tertentu Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan Cakupan 02. 01. 22. 08. Peningkatan penemuan & Imunisasi penanganan penyakit AFP rate per 100.000 pdkk < 15 thn Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait imunisasi Persentase sinyal SKD KLB yang direspon Jumlah posyandu yang melakukan Pelayanan Imunisasi Rutin Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Jumlah Puskesmas melaksanakan sweeping imunisasi 14 PKM Prevalensi Hipertensi Jumlah Puskesmas melaksanakan Surveilans KIPI Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah SD yang dilakukan Pelayanan BIAS 1418 Slide 1000 Slide 4 kali 4 kali - - Tahun 2017 Target - 200.000.000 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 170.000.000 100 Org 185.000.000 100 Org 200.000.000 538 Org 905.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 5 Kali 500.000.000 14 PKM 200.000.000 14 PKM 200.000.000 15 PKM 250.000.000 15 PKM 250.000.000 16 PKM 280.000.000 16 PKM 25.000.000 3000 Slide 35.000.000 3000 Slide 50.000.000 3000 Slide 45.000.000 3000 Slide 50.000.000 16000 Slide 1.380.000.000 220.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 150 Org 200.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 160.000.000 100 Org 170.000.000 100 Org 180.000.000 550 Org 860.000.000 350.000.000 363 Posyandu 400.000.000 363 Posyandu 420.000.000 363 Posyandu 450.000.000 363 Posyandu 470.000.000 363 Posyandu 300.000.000 363 Posyandu 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 150.000.000 15 PKM 150.000.000 16 PKM 170.000.000 16 PKM 770.000.000 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 150.000.000 15 PKM 150.000.000 16 PKM 170.000.000 16 PKM 770.000.000 270 SD 273 SD 100.000.000 273 SD 100.000.000 274 SD 100.000.000 275 SD 120.000.000 276 SD 130.000.000 277 SD 150.000.000 277 SD 700.000.000 358 360 Posyandu Posyandu - Lokasi Rp 110 Org 15.000.000 3000 Slide 100.000.000 Rp Tahun 2018 2.390.000.000 133 Tujuan Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target - 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait surveilans dan penanggulangan wabah 372 Org 15 Org Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Jumlah orang yang mengikuti pertemuan program kesehatan haji - - Cakupan pelayanan kesehatan jamaah haji Jumlah jamah haji yang diperiksa kesehatannya 228 Org Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan SBS (Surveilans Berbasis Sekolah Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Prevalensi penyakit Diabetes Mellitus Jumlah format pelaporan dan buku pedoman terkait imunisasi yang diadakan Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 02. 01. 22. 09. Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Rp Tahun 2018 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Tahun 2021 Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 6 PT 135.000.000 24 kali 600.000.000 30.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 515 Org 780.000.000 - 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 175 Org 250.000.000 228 Org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 1378 Org 600.000.000 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000 Jumlah Puskesmas melaksanakan SKD KLB 14 PKM 14 PKM 100.000.000 ) 110.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 130.000.000 15 PKM 140.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 750.000.000 Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan indera Jumlah Puskesmas melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Potensial KLB 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000 Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Jumlah barang cetakan yang diadakan (buletin, buku pedoman, format laporan, dll) - 1 PT 6 PT 190.000.000 Persentase puskesmas melaksanakan pengendalian PTM terpadu Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 24 kali 600.000.000 15.000.000 100.000.000 1 PT 4 kali 20.000.000 100.000.000 1 PT 4 kali 30.000.000 100.000.000 1 PT 4 kali 35.000.000 100.000.000 1 PT 4 kali 40.000.000 100.000.000 1 PT 4 kali 50.000.000 100.000.000 Lokasi Rp 134 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi obesitas 3) Meningkatnya status gizi masyarakat Kode Program 02. 01. 22. 10. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait penanggulangan PTM, kes.jiwa, indera, gigi dan mulut Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 60 Org 119 Org Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target 150.000.000 380 Org Rp 350.000.000 Tahun 2018 Target 150 Org Rp 250.000.000 Tahun 2019 Target 150 Org Rp 250.000.000 Target 150 Org Rp 250.000.000 150 Org - 1 PT 15.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT Persentase Kecamatan melaksanakan kebijakan KTR (minimal 50% sekolah) Jumlah Puskesmas melaksanakan skrining deteksi dini Ca cerviks dan payudara - 14 PKM 70.000.000 14 PKM 80.000.000 14 PKM 90.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 thn Jumlah Posbindu PTM yang dibentuk dan dilaksanakan - 29 Posbindu 50.000.000 41 Posbindu 70.000.000 60 Posbindu 85.000.000 80 Posbindu 100.000.000 100 Posbindu 125.000.000 Jumlah kecamatan dengan Komitmen KTR - 1 Kec 30.000.000 1 Kec 40.000.000 2 Kec 75.000.000 3 Kec 100.000.000 5 Kec 120.000.000 Jumlah kegiatan survei sekolah tentang kebijakan KTR - - - 1 Kali Jumlah Puskesmas melaksanakan penemuan dan tatalaksana penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, dll) 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 14 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 14 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100% 1.485.000.000 100% 1.750.000.000 100% 2.130.000.000 100% 2.350.000.000 100% Persentase balita gizi kurang 02. 01. 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase 02. 01. 20. 01. Penyusunan Peta balita gizi buruk Informasi Masyarakat Kurang Gizi Meningkatnya upaya perbaikan gizi masyarakat Jumlah posyandu 358 360 yang dilakukan Posyandu Posyandu pemantauan status gizi balita 120.000.000 363 Posyandu 150.000.000 363 Posyandu 35.000.000 155.000.000 1 Kali 363 Posyandu 40.000.000 160.000.000 1 Kali 363 Posyandu 40.000.000 Target Jumlah buku pedoman dan format pelaporan PTM, kes. Jiwa, indera, gigi dan mulut yang diadakan 1 Kali 1 PT Tahun 2021 Persentase desa / kelurahan laksanakan Posbindu PTM 30.000.000 35.000.000 Tahun 2020 250.000.000 1015 Org 1.500.000.000 100.000.000 16 PKM 540.000.000 120 Posbindu 150.000.000 120 Posbindu 580.000.000 6 Kec 150.000.000 6 Kec 515.000.000 5 Kali 200.000.000 200.000.000 16 PKM 900.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 2.655.000.000 100% 2.935.000.000 100% 13.305.000.000 170.000.000 363 Posyandu 50.000.000 180.000.000 363 Posyandu Lokasi Rp 195.000.000 1 Kali 50.000.000 Target 6 PT 45.000.000 1 PT Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 935.000.000 135 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Rp 50.000.000 Tahun 2016 Prevalensi Stunting pada anak Baduta Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait pemantauan status gizi 60 Org 30 org Cakupan perawatan balita gizi buruk Jumlah petugas yang melakukan pengolahan data PSG 10 Org 10 Org Persentase balita gizi buruk sembuh Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali Jumlah bahan bantuan penanggulangan gizi buruk yang diadakan 1 PT (2 jenis) 1 PT (2 jenis) Persentase kecamatan bebas rawan gizi 02. 01. 20. 02. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 20.000.000 100.000.000 Tahun 2017 Target Tahun 2018 Rp Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Tahun 2021 Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 140 Org 200.000.000 80 Org 120.000.000 80 Org 120.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 530 Org 790.000.000 10 Org 25.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 60 Org 165.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000 50.000.000 1 PT (2 jenis) 100.000.000 1 PT (2 jenis) 120.000.000 1 PT (2 jenis) 150.000.000 1 PT (2 jenis) 180.000.000 1 PT (2 jenis) 200.000.000 6 PT (2 jenis) 800.000.000 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada balita kurus usia 6-24 Bulan (Gakin) Jumlah balita kurus yang mendapat bantuan PMT 200 anak 200 anak 125.000.000 200 Anak 200.000.000 250 Anak 250.000.000 300 Anak 300.000.000 400 Anak 400.000.000 500 Anak 500.000.000 1850 Anak Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan Jumlah balita Gizi Buruk yang mendapat bantuan PMT 80 Anak 80 Anak 60.000.000 60 Anak 80.000.000 100 Anak 100.000.000 150 Anak 150.000.000 200 Anak 200.000.000 250 Anak 250.000.000 840 anak 840.000.000 Persentase bumil anemia Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait penanggulangan masalah status gizi 33 Org 33 Org 50.000.000 - - 35 Org 60.000.000 35 Org 65.000.000 35 Org 70.000.000 35 Org 70.000.000 173 Org 315.000.000 Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Jumlah format pencatatan status gizi yang diadakan 2 Jenis 2 Jenis 50.000.000 2 Jenis 55.000.000 2 Jenis 60.000.000 2 Jenis 65.000.000 2 Jenis 70.000.000 12 Jenis 350.000.000 Persentase bayi BBLR Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev penanggulangan masalah gizi yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 24 kali 600.000.000 Persentase bayi 02. 01. 20. 03. Penanggulangan umur 6-59 bulan Kurang Energi dapat Vit. A Protein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan 24 Org 24 Org 25.000.000 24 Org 30.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 168 Org 255.000.000 Persentase ibu nifas dapat vitamin A Jumlah kegiatan Pemantauan Konsumsi Garam Beryodium yang dilaksanakan di Tk.Puskesmas 1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 70.000.000 6 kali 330.000.000 50.000.000 100.000.000 2 Jenis 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 Lokasi Rp 1.775.000.000 136 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Tahun 2018 Rp Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Tahun 2021 Target Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Persentase ibu hamil dapat Tablet Tambah Darah Jumlah Puskesmas melaksanakan pembinaan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000 Cakupan ASI Eksklusif Jumlah kegiatan Pemberian Kapsul Vitamin A yang dilakukan 2 Kali 2 Kali 50.000.000 2 Kali 80.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 120.000.000 2 Kali 135.000.000 2 Kali 150.000.000 12 Kali 635.000.000 Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Jumlah remaja putri mendapat Tablet Fe - - 200.000.000 7000 Org 860.000.000 Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) Jumlah format pelaporan yang diadakan 1 PT 1 PT 50.000.000 6 PT 180.000.000 Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) Jumlah Iodine Test yang diadakan 500 botol 500 botol Persentase Balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T) Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali - 15 Desa 50 Org - Persentase 02. 01. 20. 04. Pemberdayaan Jumlah desa yang Balita Masyarakat untuk dilakukan ditimbang tidak pencapaian Pembinaan KP-ASI naik berat Keluarga Sadar Gizi badannya dua (KADARZI) kali berturutturut (2T) - 4500 Org 10.000.000 1 PT 5.000.000 1000 botol 100.000.000 4 kali 15.000.000 1 PT 15.000.000 1000 botol 100.000.000 4 kali 160.000.000 5500 Org 25.000.000 1 PT 20.000.000 1000 botol 100.000.000 4 kali 170.000.000 6000 Org 35.000.000 1 PT 25.000.000 1000 botol 100.000.000 4 kali 180.000.000 7000 Org 45.000.000 1 PT 35.000.000 1000 botol 100.000.000 4 kali 50.000.000 5500 Botol 100.000.000 150.000.000 24 kali 600.000.000 20.000.000 - - 20 Desa 35.000.000 30 Desa 50.000.000 40 Desa 65.000.000 50 Desa 80.000.000 50 Desa 250.000.000 - - - 25 Org 70.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 80.000.000 100 Org 300.000.000 - 25 Org 70.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 80.000.000 130 Org 350.000.000 55.000.000 3 jenis 60.000.000 3 jenis 65.000.000 3 jenis 70.000.000 3 jenis 75.000.000 18 Jenis 375.000.000 100.000.000 440 Org 650.000.000 24 kali 600.000.000 Persentase balita di Bawah Garis Merah Jumlah Konselor ASI yahg terlatih Persentase balita punya buku KIA/KMS Jumlah Motivator ASI yahg terlatih - 30 Org 50.000.000 - Jumlah format pencatatan pelaporan yang diadakan 3 jenis 3 jenis 50.000.000 3 jenis Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ pertemuan terkait KADARZI 80 Org 210 Org 4 kali 4 kali Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 150.000.000 5000 Org 200.000.000 30 Orang 100.000.000 4 kali 50.000.000 50 Orang 100.000.000 4 kali 100.000.000 50 Orang 100.000.000 4 kali 100.000.000 50 Orang 100.000.000 4 kali 100.000.000 50 Orang 100.000.000 4 kali 100.000.000 Lokasi Rp 137 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode 02. 01. 24. Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Program Pelayanan Persentase Kesehatan penanganan kasus Penduduk Miskin gizi buruk 02. 01. 24. 08. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar Jumlah anak yang dirawat di TFC Jumlah belanja makan minum pasien gizi buruk yang diadakan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/pertemu an terkait penanganan gizi buruk di TFC Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4) Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Cakupan air bersih memenuhi syarat kesehatan 02. 01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan SPAL memenuhi syarat kesehatan 02. 01. 16. 14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Target 100% Rp 235.000.000 Tahun 2017 Target 100% Rp 260.000.000 Tahun 2018 Target 100% Rp 275.000.000 Tahun 2019 Target 100% Rp 290.000.000 Tahun 2020 Target 100% Tahun 2021 Rp 335.000.000 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 100% 380.000.000 100% 1.775.000.000 10 Anak 50.000.000 15 anak 70.000.000 15 anak 75.000.000 15 anak 80.000.000 15 anak 90.000.000 15 anak 100.000.000 85 Anak 465.000.000 1 PT 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 100.000.000 6 PT 380.000.000 30 Org 30 Org 35.000.000 35 Org 40.000.000 40 Org 50.000.000 45 Org 60.000.000 45 Org 65.000.000 50 Org 245 Org 330.000.000 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 1.080.000.000 100% 1.307.000.000 100% 1.730.000.000 100% 2.210.000.000 100% 2.510.000.000 100% 2.825.000.000 100% 11.662.000.000 50 Damiu 50 Damiu 30.000.000 50 Damiu 35.000.000 50 Damiu 40.000.000 50 Damiu 45.000.000 50 Damiu 50.000.000 50 Damiu 80.000.000 Lokasi Rp 8 anak Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang diawasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 50.000.000 300 Damiu 250.000.000 Cakupan jamban keluarga memenuhi syarat kesehatan Jumlah lokasi PDAM yang diawasi kualitas airnya 2 lokasi 2 lokasi 10.000.000 2 lokasi 12.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 20 Lokasi 102.000.000 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan & pedesaan Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait penyehatan lingkungan 40 Org 130 Org 150.000.000 75 org 150.000.000 100 Org 180.000.000 100 Org 180.000.000 100 Org 190.000.000 100 Org 200.000.000 605 Org 1.050.000.000 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan dan pedesaan Jumlah Sampel Air PDAM yang diperiksa 50 Sampel 20 Sampel 25.000.000 25 Sampel 25.000.000 30 Sampel 30.000.000 35 Sampel 35.000.000 40 Sampel 40.000.000 50 Sampel 50.000.000 200 Sampel 205.000.000 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja Jumlah Sampel Air DAMIU yang diperiksa 12 Sampel 30 Sampel 30.000.000 35 Sampel 35.000.000 40 Sampel 40.000.000 45 Sampel 45.000.000 50 Sampel 50.000.000 55 Sampel 60.000.000 255 Sampel 260.000.000 138 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 100 Sampel 100 Sampel 50.000.000 100 Sampel 60.000.000 100 Sampel 70.000.000 100 Sampel 80.000.000 100 Sampel 90.000.000 100 Sampel 121 Desa 100.000.000 130 Desa 120.000.000 140 Desa 150.000.000 150 Desa 170.000.000 160 Desa 185.000.000 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 1 PT 300.000.000 Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Tahun 2018 Rp Target Tahun 2019 Rp Target Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah Sampel Air bersih penduduk yang diperiksa Jumlah tatanan Kabupaten Sehat yang diikuti Jumlah desa 108 Desa melaksanakan STBM Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan hygiene sanitasi pangan sesuai standar Jumlah Puskesmas melaksanakan Inspeksi dan Klinik Sanitasi 14 PKM 14 PKM Persentase TTU memenuhi syarat kesehatan Jumlah saringan pasir lambat yang diadakan - - Persentase TPM Memenuhi syarat kesehatan Jumlah rumah sehat 47645 rumah 50268 rumah 100.000.000 53000 rumah 100.000.000 55000 Rumah 100.000.000 58000 Rumah Jumlah Puskesmas melaksanakan pembinaan TP3 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 Jumlah Puskesmas melaksanakan pendataan kesehatan lingkungan 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM Jumlah jasa pengelolaan limbah medis yang dibayarkan - 1 PT 70.000.000 1 PT 75.000.000 Jumlah Sarana Air Minum (TTG) yang dibangun - - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/pertemu an terkait Kesehatan Kerja dan Kes. Olahraga 35 Org 56 Org Jumlah Tim K3 yang dibentuk - - Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga - - 100.000.000 70.000.000 - - - 4 kali Rp Tahun 2020 Target Tahun 2021 Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 100.000.000 600 Sampel 450.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 925.000.000 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000 1 PT 400.000.000 1 PT 500.000.000 3 PT 100.000.000 62000 Rumah 100.000.000 67854 Rumah 100.000.000 67854 Rumah 600.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 6 PT 465.000.000 - 5 Unit 250.000.000 6 Unit 300.000.000 7 Unit 350.000.000 8 Unit 400.000.000 26 Unit 1.300.000.000 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 - - - Lokasi Rp 1.200.000.000 120 Org 150.000.000 100 Org 100.000.000 100 Org 110.000.000 100 Org 130.000.000 100 Org 150.000.000 576 Org 710.000.000 11 Tim 30.000.000 14 Tim 35.000.000 14 Tim 40.000.000 15 Tim 45.000.000 16 Tim 50.000.000 16 Tim 200.000.000 139 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Target - - 6 Pos 6 Pos 15.000.000 11 Pos Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga - 7 PKM 30.000.000 10 PKM Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin di masyarakat - - - 11 Desa Jumlah buku pedoman dan format pelaporan yang diadakan - - - - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan - 4 kali 100.000.000 100% 817.000.000 Jumlah kegiatan pendataan usia produktif tenaga kerja formal dan informal yang dilaksanakan di Tk. Puskesmas Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan 02. 01. 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 02. 01. 21. 02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target - - Tahun 2018 Rp Tahun 2019 Tahun 2020 Target Rp Target Rp Target - 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 25.000.000 12 Pos 30.000.000 13 Pos 35.000.000 14 Pos 50.000.000 20.000.000 11 PKM 60.000.000 12 PKM 80.000.000 14 PKM Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Rp Target Rp Target 70.000.000 1 Kali 80.000.000 4 Kali 260.000.000 40.000.000 14 Pos 40.000.000 14 Pos 185.000.000 16 PKM 450.000.000 100.000.000 16 PKM 130.000.000 20 Desa 35.000.000 30 Desa 50.000.000 40 Desa 65.000.000 50 Desa 80.000.000 50 Desa 250.000.000 - 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 35.000.000 4 PT 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 997.000.000 100% 1.127.000.000 100% 1.167.000.000 100% 1.297.000.000 100% 1.362.000.000 100% 6.767.000.000 Jumlah POKJA Desa/Kelurahan Sehat 120 Pokja 155 Pokja 87.000.000 160 Pokja 87.000.000 165 Pokja 97.000.000 170 Pokja 107.000.000 173 Pokja 117.000.000 173 Pokja 127.000.000 173 Pokja 622.000.000 Jumlah Forum Kecamatan Sehat 11 Forum 12 Forum 100.000.000 12 Forum 120.000.000 12 Forum 140.000.000 12 Forum 160.000.000 12 Forum 180.000.000 15 Forum 250.000.000 15 Forum 950.000.000 154 Org 180 Org 200.000.000 155 Org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 935 Org 1.200.000.000 Jumlah kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tk. Kecamatan yang dilakukan - 9 Keg 50.000.000 - - 12 Keg 80.000.000 - - 12 Keg 100.000.000 - - 33 Keg 230.000.000 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kab. Sehat yang tersusun 1 Dok - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev terkait penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang dilaksanakan 4 kali 4 kali Jumlah orang yang mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tk. Kabupaten - 1 Dok 50.000.000 - 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali - 100.000.000 1 Dok 50.000.000 - 4 kali 100.000.000 4 kali Lokasi Rp - 1 Dok 50.000.000 3 Dok 150.000.000 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 140 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 02. 01. 21. 03. Sosialisasi Kebijakan Jumlah Desa yang Lingkungan Sehat diverifikasi ODF - 28 Desa 15.000.000 40 Desa 50.000.000 40 Desa 50.000.000 30 Desa 40.000.000 20 Desa 30.000.000 15 Desa 25.000.000 173 Desa 210.000.000 Jumlah Desa yang dideklarasikan sebagai Desa ODF - 28 Desa 15.000.000 40 Desa 70.000.000 40 Desa 70.000.000 30 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 15 Desa 30.000.000 173 Desa 285.000.000 Jumlah stimulan Jamban Keluarga yang diadakan 125 Unit 100 Unit 150.000.000 100 Unit 200.000.000 100 Unit 250.000.000 100 Unit 300.000.000 100 Unit 350.000.000 100 Unit 400.000.000 600 Unit 1.650.000.000 - - - 1 Kec 20.000.000 2 Kec 40.000.000 3 Kec 60.000.000 3 Kec 70.000.000 3 Kec 80.000.000 12 Kec 270.000.000 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100,0% 500.000.000 100,0% 692.000.000 100,0% 759.000.000 100,0% 826.000.000 100,0% 863.000.000 100,0% 945.000.000 100,0% 4.585.000.000 24 Org 30 Org 40.000.000 60 Org 100.000.000 60 Org 100.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 120.000.000 360 Org 600.000.000 - 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 6 PT 165.000.000 Jumlah sampel jajanan buka puasa yang diperiksa 100 Sampel 100 Sampel 20.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 600 Sampel 170.000.000 Jumlah sampel jajanan anak sekolah yang diperiksa 100 Sampel 100 Sampel 20.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 600 Sampel 170.000.000 Jumlah sampel pangan segar yang diperiksa 100 Sampel 100 Sampel 20.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 100 Sampel 30.000.000 600 Sampel 170.000.000 5 Kali 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 300.000.000 Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah Kecamatan ODF Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 02. 01. 31. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 02. 01. 31. 02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan tempat-tempat umum Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait pengawasan kemananan dan kesehatan makanan produksi rumah tangga Jumlah perlengkapan pengambilan sampel yang diadakan Jumlah kegiatan food security Tk. Kabupaten yang dilaksanakan Jumlah sampel air TPM yang diperiksa Jumlah sarana TPM yang dilakukan pengawasan dan pembinaan Tahun 2016 25 Sampel 20 Sampel - 1117 sarana Tahun 2017 Rp Target 5.000.000 20 Sampel 30.000.000 1120 sarana Rp Tahun 2018 Target 6.000.000 20 Sampel 35.000.000 1130 sarana Tahun 2019 Rp Target 7.000.000 20 Sampel 40.000.000 1140 sarana Tahun 2020 Rp Target 8.000.000 20 Sampel 45.000.000 1150 sarana Tahun 2021 Rp Target 9.000.000 20 Sampel 50.000.000 1150 sarana Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 30 Kali 10.000.000 120 Sampel 55.000.000 1150 sarana Lokasi Rp 45.000.000 255.000.000 141 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program 02. 01. 31. 03. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran Target Jumlah buku pedoman dan format pelaporan yang diadakan - 1 PT Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali Jumlah sarana TTU yang dilakukan pengawasan dan pembinaan 450 Sarana 442 Sarana 50.000.000 442 Sarana 60.000.000 445 Sarana Jumlah Pasar yang dilakukan pengawasan dan pembinaan 3 Pasar 3 Pasar 5.000.000 4 Pasar 6.000.000 5 Pasar Jumlah sampel air TTU yang diperiksa 25 Sampel - - 20 Org 25.000.000 60 Org Jumlah buku pedoman dan format pelaporan yang diadakan 1 PT 1 PT 10.000.000 - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 100.000.000 Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait pengawasan makanan restoran 5) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar 02. 01. 32. Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar 02. 01. 32. 01. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target 10.000.000 100.000.000 - 4 kali - 50 Sampel Tahun 2018 Rp Target - 1 PT 100.000.000 4 kali 25.000.000 50 Sampel 100.000.000 60 Org Tahun 2019 Rp 20.000.000 100.000.000 Target 1 PT 4 kali 70.000.000 447 Sarana 7.000.000 6 Pasar 30.000.000 50 Sampel 100.000.000 20.000.000 70 Org - 1 PT 1 PT 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali Tahun 2020 Rp 20.000.000 100.000.000 Target 1 PT 4 kali 80.000.000 450 Sarana 8.000.000 7 Pasar 35.000.000 50 Sampel 120.000.000 20.000.000 100.000.000 70 Org 1 PT 4 kali Tahun 2021 Rp 25.000.000 100.000.000 Target 1 PT 4 kali 90.000.000 450 Sarana 9.000.000 7 Pasar 40.000.000 50 Sampel 120.000.000 25.000.000 100.000.000 70 Org 1 PT 4 kali Rp 35.000.000 100.000.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 5 PT 110.000.000 24 Kali 600.000.000 100.000.000 450 Sarana 10.000.000 7 Pasar 50.000.000 250 Sampel 150.000.000 450.000.000 45.000.000 180.000.000 350 Org 615.000.000 5 PT 110.000.000 100.000.000 24 Kali 600.000.000 35.000.000 100,0% 1.220.000.000 100,0% 1.520.000.000 100,0% 1.650.000.000 100,0% 1.807.000.000 100,0% 1.945.000.000 100,0% 2.098.000.000 100,0% 10.240.000.000 200.000.000 80 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 120 Org 170.000.000 130 Org 185.000.000 150 Org 200.000.000 850 org 1.055.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 6 kali Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan peningkatan kapasitas tenaga pelayanan KIA 58 Org 270 Org Jumlah kegiatan evaluasi peserta pasca pelatihan yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 20.000.000 20.000.000 Lokasi Rp 120.000.000 142 Tujuan Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev program KIA ke Puskesmas/Kecama tan/desa yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali Jumlah orang yang mengikuti pertemuan koordinasi/teknis dan evaluasi terkait manajemen program KIA 102 Org 115 Org 150.000.000 125 Org 150.000.000 130 Org 170.000.000 130 Org 180.000.000 130 Org 190.000.000 130 Org 200.000.000 760 Org Angka Kematian Bayi per 1000 KH Jumlah kegiatan Review Kasus Kematian Maternal Perinatal yang dilaksanakan tk. Kabupaten 2 kali 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 75.000.000 2 kali 75.000.000 2 kali 80.000.000 2 kali 80.000.000 12 kali 450.000.000 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Jumlah desa yang 173 Desa dilakukan pendataan sasaran KIA 173 Desa 50.000.000 173 Desa 60.000.000 173 Desa 70.000.000 173 Desa 80.000.000 173 Desa 90.000.000 173 Desa 100.000.000 173 Desa 450.000.000 Angka Kematian Balita per 1000 KH Jumlah Puskesmas melaksanakan pemantauan bumil, bufas, neonatal, bayi dan balita resiko tinggi 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah Puskesmas melaksanakan sweeping/ kunjungan rumah 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000 Cakupan pelayanan nifas Jumlah Puskesmas melaksanakan Pendampingan P4K 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000 Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani Jumlah Puskesmas melaksanakan Program Kemitraan Bidan dan Dukun 14 PKM 14 PKM 20.000.000 14 PKM 35.000.000 14 PKM 50.000.000 15 PKM 65.000.000 15 PKM 85.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 355.000.000 Cakupan Peserta KB Aktif Jumlah kelas ibu hamil 58 kelas 92 kelas 35.000.000 100 Kelas 50.000.000 110 Kelas 55.000.000 120 Kelas 60.000.000 130 Kelas 70.000.000 150 Kelas 75.000.000 150 Kelas 345.000.000 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Jumlah kelas ibu balita 14 kelas 43 kelas 20.000.000 50 Kelas 25.000.000 60 Kelas 30.000.000 70 Kelas 35.000.000 85 Kelas 40.000.000 100 Kelas 50.000.000 100 Kelas 200.000.000 Cakupan kunjungan neonatal lengkap Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) 9 Kec 9 Kec 30.000.000 9 Kec. 40.000.000 12 Kec 50.000.000 12 Kec 55.000.000 12 Kec 60.000.000 12 Kec 65.000.000 12 Kec 300.000.000 Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Persentase usia balita (0-59 bln) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kematian ibu per kelahiran hidup 02. 01. 32. 02. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016 Rp Tahun 2017 Target Rp Tahun 2018 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Lokasi Rp 600.000.000 1.040.000.000 143 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Tahun 2018 Rp Target Tahun 2019 Rp Target Tahun 2020 Rp Target Tahun 2021 Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Persentase remaja putri dapat Tablet Tambah Darah Jumlah jenis buku dan format pelaporan yang diadakan 6 jenis 8 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 43 Jenis 900.000.000 Persentase penduduk usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev program KIA yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang dibentuk - 15 RTK 50.000.000 - 1 RTK 7.000.000 - 1 RTK 8.000.000 17 RTK 65.000.000 Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan Jampersal - - Jumlah orang yang mengikuti pertemuan terkait program RTK - 375 Org Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev pelaksanaan RTK yang dilakukan - - 02. 01. 32. 03. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 02. 01. 30. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 02. 01. 30. 06. Pelayanan Kesehatan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan lansia 100% - - - - - 100 Org 250.000.000 100 Org 270.000.000 100 Org 300.000.000 100 Org 320.000.000 100 Org 350.000.000 500 Org 1.490.000.000 75.000.000 50 Org 40.000.000 50 Org 50.000.000 60 Org 70.000.000 70 Org 85.000.000 80 Org 100.000.000 685 Org 420.000.000 - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 Kali 500.000.000 360.000.000 100% 425.000.000 100% 605.000.000 100% 660.000.000 100% 710.000.000 100% 785.000.000 100% 3.545.000.000 Jumlah desa/ 173 Desa kelurahan yang dilakukan pendataan sasaran pra lansia dan lansia 173 Desa 40.000.000 173 Desa 50.000.000 173 Desa 60.000.000 173 Desa 70.000.000 173 Desa 80.000.000 173 Desa 100.000.000 173 Desa 400.000.000 Jumlah kelompok/ posyandu lansia 67 Posy. 95 Posy. 100.000.000 95 Posy. 120.000.000 100 Posy. 150.000.000 120 Posy. 150.000.000 150 Posy. 150.000.000 173 Posy. 150.000.000 173 Posy. 820.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan program lansia tk. Kabupaten - 28 Org 50.000.000 25 Org 40.000.000 50 Org 70.000.000 50 Org 75.000.000 50 Org 80.000.000 50 Org 85.000.000 253 Org 400.000.000 Jumlah kegiatan posyandu lansia yg dilaksanakan di tk. Puskesmas 12 kali 12 kali 50.000.000 12 kali 55.000.000 12 kali 60.000.000 12 kali 65.000.000 12 kali 70.000.000 12 kali 75.000.000 72 kali 375.000.000 Jumlah Puskesmas melaksanakan Home Care Lansia - - - 3 PKM 10.000.000 6 PKM 30.000.000 9 PKM 50.000.000 12 PKM 70.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 260.000.000 Jumlah KMS Lansia yang didistribusi 5500 Lbr 1700 lbr 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 21700 Lbr 320.000.000 20.000.000 - - Lokasi Rp 144 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Jumlah buku dan register pelaporan program lansia yang diadakan - - - 2 jenis Jumlah kegiatan penilaian lomba posyandu lansia yang diadakan/diikuti - - - Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016 Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-2 2) Meningkatkan sumberdaya kesehatan secara merata dan proporsional 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Rasio Puskesmas 02. 01. 25. per satuan jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes per satuan penduduk Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya 02. 01. 25. 01. Pembangunan Puskesmas Tahun 2017 Rp Target 100% 12.100.000.000 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target 25.000.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis 35.000.000 2 jenis 40.000.000 2 jenis 50.000.000 10 Jenis 180.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 30.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 50.000.000 5 kali 190.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 19.595.000.000 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Rp Tahun 2018 24.105.000.000 100% 15.900.000.000 35.895.000.000 37.010.000.000 37.040.000.000 Rp Target 39.000.000.000 192.645.000.000 100% 27.500.000.000 100% 28.450.000.000 100% 28.970.000.000 100% 30.500.000.000 100% 143.420.000.000 Jumlah Puskesmas yang dibangun/ direhabilitasi 2 Unit 6 Unit 3.500.000.000 10 Unit 7.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 56 Unit 50.500.000.000 Persentase 02. 01. 25. 02. Pembangunan Puskesmas yang Puskesmas melaksanakan Pembantu manajemen pengelolaan alkes Jumlah Puskesmas Pembantu/Poskesd es/Polindes yang dibangun/ direhabilitasi 2 Unit 7 Unit 2.000.000.000 5 Unit 1.000.000.000 22 Unit 10.000.000.000 25 Unit 12.500.000.000 25 Unit 12.500.000.000 26 Unit 13.000.000.000 110 Unit 51.000.000.000 Persentase sertifikasi dan kalibrasi alkes Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan (alkes) 1 PT 1 PT 3.000.000.000 1 PT 4.000.000.000 1 PT 5.000.000.000 1 PT 1 PT 6.000.000.000 1 PT 7.000.000.000 6 PT 30.500.000.000 Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap 1 Unit 2 Unit 3.500.000.000 2 Unit 3.500.000.000 1 Unit 2.000.000.000 - 5 Unit 9.000.000.000 - - - 70 Org 150.000.000 120 Org 200.000.000 80 Org 150.000.000 80 Org 150.000.000 80 Org 150.000.000 430 Org Jumlah sertifikasi dan kalibrasi alkes yang dilakukan 1 kali 1 kali 1 kali 150.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 220.000.000 1 kali 250.000.000 6 kali Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan - - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 Kali 02. 01. 25. 07. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Persentase 02. 01. 25. 12. Peningkatan Puskesmas yang Puskesmas menjadi terakreditasi Puskesmas Rawat Inap 02. 01. 25. 23. Monitoring, Evaluasi Jumlah orang yang dan Pelaporan mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait alat kesehatan & PKRT 100.000.000 - 5.500.000.000 - - - - - Lokasi Rp 800.000.000 1.120.000.000 500.000.000 145 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode 02. 01. 23 Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Program Standarisasi Meningkatnya Pelayanan kualitas dan mutu Kesehatan manajemen kesehatan 02. 01. 23 01. Penyusunan Standar Jumlah puskesmas Pelayanan yang terakreditasi Kesehatan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait akreditasi PKM Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 7) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Kesehatan 02. 01. 05. Persentase Puskesmas yang memenuhi standar jenis ketenagaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rasio dokter per 02. 01. 05. 03. Bimbingan Teknis 1000 penduduk Implementasi Peraturan PerundangUndangan 8) Meningkatnya ketersediaan sediaan farmasi yang merata dan berkualitas serta pengawasan Rasio tenaga medis per 1000 penduduk 02. 01. 23 Persentase nakes yang memenuhi standar profesi 02. 01. 23. 02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 02. 01. 15. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Rp Target Rp Tahun 2018 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Target 100% 1.050.000.000 100% 1.000.000.000 100% 850.000.000 100% - 6 PKM 1.000.000.000 3 PKM 750.000.000 3 PKM 750.000.000 2 PKM 600.000.000 - 90 Org 180 Org 300.000.000 150 Org 200.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 50 Org 100.000.000 4 Kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 25 Org 250.000.000 25 Org 260.000.000 25 Org 270.000.000 25 Org 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 15 Org Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 1.400.000.000 Program Standarisasi Meningkatnya Pelayanan kualitas dan mutu Kesehatan manajemen kesehatan Program Obat dan Perbekalan kesehatan Target Tahun 2017 100% Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparat yang mengikuti bimtek/diklat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 200.000.000 Target 4.700.000.000 - 14 PKM 3.100.000.000 50 Org 100.000.000 630 Org 1.000.000.000 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 290.000.000 100% 300.000.000 100% 1.650.000.000 280.000.000 25 Org 290.000.000 25 Org 300.000.000 150 Org 1.650.000.000 100% 700.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 4.020.000.000 - 200.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 25 Org 70 Org 300.000.000 100 Org 400.000.000 100 Org 400.000.000 120 Org 450.000.000 130 Org 470.000.000 150 Org 500.000.000 670 Org 2.520.000.000 Jumlah rekomendasi perizinan kesehatan yang dikeluarkan 3 jenis 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 18 jenis 300.000.000 Jumlah kegiatan seleksi Tenaga Kesehatan Teladan 1 kali 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 600.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 4.800.000.000 100% 5.355.000.000 100% 5.520.000.000 100% 5.755.000.000 100% 5.915.000.000 100% 6.230.000.000 100% 33.575.000.000 Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu Lokasi Rp 100% - 100% Rp 146 Tujuan Sasaran pengawasan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan Indikator Kinerja Sasaran Persentase pengawasan obat dan makanan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi Kode Program 02. 01. 15. 01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas 02. 01. 15. 02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 02. 01. 15. 05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 02. 01. 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 02. 01. 17. 01. Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Jumlah jenis Obat PKD yang di adakan 142 Jenis 142 jenis 4.000.000.000 142 jenis 4.500.000.000 142 jenis 4.500.000.000 142 jenis 4.700.000.000 142 jenis 4.700.000.000 142 jenis 5.000.000.000 852 jenis 27.400.000.000 Jumlah Jenis Reagent yang diadakan 30 Jenis 20 Jenis 200.000.000 20 Jenis 200.000.000 20 Jenis 250.000.000 20 Jenis 300.000.000 20 Jenis 350.000.000 20 Jenis 400.000.000 120 Jenis 1.700.000.000 Jumlah orang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait pelayanan kefarmasian 42 Org 75 Org 150.000.000 85 Org 170.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 250.000.000 120 Org 250.000.000 640 org 1.220.000.000 Jumlah kartu stok obat yang diadakan - - 1000 Lbr 15.000.000 1000 Lbr 20.000.000 1000 Lbr 25.000.000 1000 Lbr 25.000.000 1000 Lbr 30.000.000 5000 Lbr 115.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 Jumlah orang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 49 Org 75 Org 150.000.000 85 Org 170.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 640 Org Jumlah buku pedoman/ peraturan perundangan yang diadakan - - 1 PT 30.000.000 - 1 PT 50.000.000 - Jumlah kegiatan Repacking Obat yang dilaksanakan di UPTD 12 kali 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 120.000.000 12 kali 130.000.000 12 kali 140.000.000 12 kali Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 100% 495.000.000 100% 890.000.000 100% 955.000.000 100% 975.000.000 100% - 4 Kec. 200.000.000 7 Kec. 150.000.000 10 Kec. 150.000.000 12 Kec. Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kualitas pengawasan obat dan makanan Jumlah kecamatan yg telah dilakukan kegiatan PI (Penyebaran Informasi) terkait kosmetik dan pangan berbahaya - Tahun 2016 - Tahun 2017 Rp Target - - - Tahun 2018 Rp Target - Rp Tahun 2019 Target Tahun 2020 Rp Target - Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Target Rp Target - 1.120.000.000 2 PT 80.000.000 150.000.000 72 kali 740.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 945.000.000 100% 1.020.000.000 100% 5.280.000.000 100.000.000 12 Kec. 150.000.000 12 Kec. Lokasi Rp 750.000.000 147 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/ Pertemuan terkait pengawasan obat dan makanan Target - - 4 kali 4 kali 30 Org Tahun 2016 Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 02. 01. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase anak 02. 01. 19. 01. Pengembangan usia pendidikan Media Promosi dan dasar Informasi Sadar mendapat Hidup Sehat skrining kesehatan sesuai standar Target Target Rp Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 500 Org 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 40 Org 100.000.000 40 Org 100.000.000 80 Org 200.000.000 80 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 440 Org 1 PT 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 45.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 225.000.000 Jumlah pemeriksaan jajanan buka puasa yang dilakukan 1 kali 1 kali 35.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 6 kali 335.000.000 Jumlah pemeriksaan JAS (Jajanan Anak Sekolah) yang dilakukan 1 kali 1 kali 35.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 11 kali 385.000.000 Jumlah pemeriksaan Pangan Segar yang dilakukan 1 kali 4 kali 100.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 70.000.000 14 kali 385.000.000 Jumlah pengawasan Toko Obat, Apotek, Salon, Minimarket dan Pasar Tradisional yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 1.640.000.000 Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah media informasi sadar hidup sehat yang diadakan 100% 7 Jenis 9 Jenis 1.640.000.000 200.000.000 2.285.000.000 2.765.000.000 3.070.000.000 100% 2.285.000.000 100% 2.765.000.000 100% 10 Jenis 250.000.000 11 Jenis 300.000.000 12 Jenis 3.070.000.000 350.000.000 3.320.000.000 100% 13 Jenis 3.320.000.000 400.000.000 3.525.000.000 100% 15 Jenis 3.525.000.000 450.000.000 Lokasi Rp 200.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait standarisasi keamanan pangan - Rp Tahun 2019 100 Org Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-3 9) Meningkatnya upaya promosi kesehatan Rp Tahun 2018 200.000.000 Jumlah Obat Tradisional (OT) yang dilakukan pengujian di Balai POM 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat Tahun 2017 100 Org Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 02. 01. 17. 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) 1.000.000.000 600.000.000 1.000.000.000 16.605.000.000 100% 70 Jenis 16.605.000.000 1.950.000.000 148 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Target - - 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait kegiatan penyuluhan pola hidup sehat 20 Org 35 Org 50.000.000 170 Org 250.000.000 Jumlah kegiatan penjaringan kesehatan usia pendidikan dasar yang dilaksanakan di Tk. Puskesmas 3 Kali 2 kali 50.000.000 2 kali Jumlah desa/kelurahan dengan komitmen Kawasan Tanpa Rokok 33 desa 47 desa 50.000.000 Jumlah media promosi KTR yang diadakan 1 PT 1 PT Jumlah kelompok SBH yang terbentuk - - Jumlah Puskesmas melaksanakan pembinaan UKS 14 PKM 14 PKM Jumlah Puskesmas melaksanakan kegiatan penyuluhan pola hidup sehat 14 PKM 14 PKM Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan Keluarga Sehat - - Jumlah format pelaporan yang diadakan 1 PT 1 PT 80.000.000 1 PT Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terkait pengembangan media promosi kesehatan Jumlah desa dengan komitmen Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jumlah kegiatan distribusi dan pengawasan pemasangan media promosi kesehatan 02. 01. 19. 02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Tahun 2018 Tahun 2020 Tahun 2021 Rp Target Rp Target Rp Target 35 Org 75.000.000 40 Org 85.000.000 40 Org 90.000.000 40 Org 100.000.000 155 Org 350.000.000 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 685 Org 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 12 Kali 300.000.000 50 Desa 30.000.000 55 Desa 50.000.000 60 Desa 50.000.000 65 Desa 50.000.000 75 Desa 100.000.000 75 Desa 330.000.000 30.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 90.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 150.000.000 1 PT 170.000.000 6 PT 630.000.000 - 1 Klp 50.000.000 4 Klp 150.000.000 4 Klp 150.000.000 4 Klp 150.000.000 2 Klp 100.000.000 15 Klp 600.000.000 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 120.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 720.000.000 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 120.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 720.000.000 - 6 PKM 100.000.000 14 PKM 150.000.000 14 PKM 200.000.000 14 PKM 250.000.000 14 PKM 700.000.000 100.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 130.000.000 1 PT 140.000.000 1 PT 150.000.000 6 PT 720.000.000 100.000.000 6 kali 150.000.000 6 kali 170.000.000 6 kali 180.000.000 6 kali 200.000.000 32 Kali 900.000.000 - - - - Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target - Rp Tahun 2019 Target Lokasi Rp 1.100.000.000 149 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program 10) Persentase Desa 02. 01. 19. 03. Peningkatan Meningkatnya Siaga Aktif Pemanfaatan sarana dan Sarana Kesehatan prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan terkait peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 72 Org 70 Org 100.000.000 160 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 830 Org 1.350.000.000 166 desa 166 desa 100.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 1.100.000.000 - - 30 desa 50.000.000 40 desa 70.000.000 50 desa 100.000.000 60 desa 120.000.000 75 desa 150.000.000 75 desa Tahun 2016 Target Rp Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Persentase Posyandu Purnama Mandiri Jumlah desa siaga aktif strata Purnama dan Mandiri Rasio posyandu per satuan balita Jumlah kegiatan SMD yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas 1 kali 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 6 kali 1.075.000.000 Jumlah kegiatan MMD yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas 1 kali 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 6 kali 1.075.000.000 Jumlah kegiatan penilaian desa siaga aktif dan PHBS yang dilakukan di tingkat kabupaten 1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 6 kali 300.000.000 20.000.000 207 posyandu 25.000.000 214 posyandu 30.000.000 225 posyandu 35.000.000 236 posyandu 40.000.000 254 posyandu 45.000.000 254 posyandu 195.000.000 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 6 dok 60.000.000 196 200 Posyandu posyandu 02. 01. 23. 490.000.000 - 1 dok Jumlah format pelaporan yang diadakan 1 PT 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 130.000.000 1 PT 140.000.000 1 PT 150.000.000 6 PT 740.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-4 Persentase ketersediaan jaringan SIK Puskesmas - 22.453.000.000 Program Standarisasi Meningkatnya Pelayanan kualitas dan mutu Kesehatan manajemen kesehatan 02. 01. 23. 04. Penyusunan naskah Jumlah jaringan SIK akademis standar Puskesmas yang pelayanan diadakan kesehatan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/ pertemuan SIK 24.225.000.000 29.769.000.000 28.399.000.000 29.826.000.000 31.461.000.000 Lokasi Rp Jumlah desa/ kelurahan siaga aktif Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan 11) Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan Rp Tahun 2018 Jumlah Desa Siaga strata Purnama dan Mandiri Jumlah posyandu Purnama Mandiri 4) Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Tahun 2017 166.133.000.000 100% 930.000.000 100% 655.000.000 100% 1.075.000.000 100% 735.000.000 100% 755.000.000 100% 830.000.000 100% 4.980.000.000 - 4 PKM 600.000.000 2 PKM 300.000.000 4 PKM 700.000.000 2 PKM 350.000.000 2 PKM 350.000.000 2 PKM 400.000.000 16 PKM 2.700.000.000 35 Org 80 Org 100.000.000 95 Org 120.000.000 70 Org 130.000.000 70 Org 135.000.000 70 Org 140.000.000 70 Org 150.000.000 455 Orang 775.000.000 150 Tujuan Sasaran 12) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Indikator Kinerja Sasaran Kode 02. 01. 01. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD Dinas Kesehatan (BOP dan BOK) Program Target Rp Target Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang disusun di Dinkes dan Puskesmas 15 Dok 15 Dok 70.000.000 15 Dok Jumlah kegiatan pengelolaan sofware SIK yang dilaksanakan di Puskesmas 12 Kali 12 kali 50.000.000 Jumlah buku saku Dinkes yang diadakan 100 Exp 100 Exp 10.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev SIK yang dilakukan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 100% 1.438.000.000 100% 1.505.000.000 100% 1.574.000.000 100% 1.654.000.000 100% Program Pelayanan Cakupan layanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran 02. 01. 01. 01. Penyediaan jasa surat menyurat Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Target 75.000.000 15 Dok 80.000.000 16 Dok 80.000.000 16 Dok 90.000.000 17 Dok 100.000.000 94 Dok 495.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 72 kali 300.000.000 100 Exp 10.000.000 100 Exp 15.000.000 100 Exp 20.000.000 100 Exp 25.000.000 100 Exp 30.000.000 600 Exp 110.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 1.726.000.000 100% 1.811.000.000 100% 9.708.000.000 50.000.000 Jumlah orang yang menerima jasa pengiriman 2 Org 2 Org 30.000.000 2 Org 30.000.000 2 Org 35.000.000 2 Org 40.000.000 2 Org 45.000.000 2 Org Jumlah surat yang terkirim 2000 jenis 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 02. 01. 01. 02. Penyediaan jasa Jumlah rekening komunikasi, sumber telepon/faksimili/ daya air dan listrik internet yang dibayarkan 1 Rek. 1 Rek. 10.000.000 1 Rek. 15.000.000 1 Rek. 20.000.000 1 Rek. 25.000.000 1 Rek. 30.000.000 1 Rek. 30.000.000 6 Rek. 130.000.000 02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara 8 Unit 8 Unit 250.000.000 8 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 1.500.000.000 02. 01. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan keberhasilan dan bahan pembersih yang diadakan 1 PT 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 200.000.000 2 Org 2 org 18.000.000 2 org 18.000.000 2 org 24.000.000 2 org 24.000.000 2 org 36.000.000 2 org 36.000.000 12 Org 156.000.000 11 Jenis 10 Jenis 20.000.000 12 Jenis 22.000.000 12 Jenis 25.000.000 12 Jenis 27.000.000 12 Jenis 30.000.000 12 Jenis 35.000.000 70 Jenis 159.000.000 Jumlah orang yang menerima pembayaran jasa cleaning service 02. 01. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan bacaan yang diadakan 12 Org 10.000.000 12000 jenis Lokasi Rp 230.000.000 60.000.000 151 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target Tahun 2016 Tahun 2017 Rp Target Rp Tahun 2018 Target Rp Tahun 2019 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 02. 01. 01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30 kali 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 300 kali 2.400.000.000 02. 01. 01. 19. Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan aset daerah Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, tata usaha dan aset 75 Org 75 Org 350.000.000 75 Org 350.000.000 75 Org 370.000.000 75 Org 400.000.000 75 Org 420.000.000 75 Org 450.000.000 450 Org 2.340.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pertemuan pengelolaan data kepegawaian dan keuangan 25 Org 35 Org 30.000.000 35 Org 35.000.000 35 Org 40.000.000 35 Org 43.000.000 35 Org 45.000.000 35 Org 50.000.000 210 Org 243.000.000 Jumlah ATK yang diadakan 42 jenis 42 jenis 100.000.000 42 jenis 150.000.000 42 jenis 170.000.000 42 jenis 200.000.000 42 jenis 220.000.000 42 jenis 250.000.000 252 jenis 1.090.000.000 Jumlah barang cetakan yang diadakan 8 jenis 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 48 jenis 300.000.000 Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev terkait pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset 4 kali 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 24 kali 900.000.000 100% 9.430.000.000 100% 9.415.000.000 100% 12.385.000.000 100% 10.255.000.000 100% 10.570.000.000 100% 11.525.000.000 100% 63.580.000.000 - 3 Unit 2.250.000.000 4 Unit 3.600.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 13 Unit 11.850.000.000 02. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur Lokasi Rp 02. 01. 02. 02. Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas dokter dan paramedis yang dibangun 3 Unit - 02. 01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun/ direhabilitasi - 3 Unit 2.000.000.000 2 Unit 1.000.000.000 1 Unit 500.000.000 1 Unit 750.000.000 1 Unit 750.000.000 2 Unit 1.500.000.000 10 Unit 6.500.000.000 02. 01. 02. 05. Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan 3 Unit 9 Unit 4.500.000.000 4 Unit 2.000.000.000 4 Unit 2.400.000.000 4 Unit 2.500.000.000 4 Unit 2.800.000.000 4 Unit 3.000.000.000 29 Unit 17.200.000.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan 14 Unit 50 Unit 90.000.000 30 Unit 750.000.000 30 Unit 900.000.000 30 Unit 1.000.000.000 30 Unit 1.000.000.000 30 Unit 1.000.000.000 200 Unit 4.740.000.000 02. 01. 02. 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 PT 1 PT 30.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 60.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 6 PT 370.000.000 02. 01. 02. 09. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 1 PT 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 6 PT 6.000.000.000 152 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode Program 02. 01. 02. 10. Pengadaan Meubelair Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah meubelair kantor yang diadakan 02. 01. 02. 21. Pemeliharaan Jumlah rumah rutin/berkala rumah dinas yang dinas dipelihara/ direhabilitasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Target 1 PT 1 PT - 2 Unit Tahun 2016 02. 01. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Unit - 02. 01. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 5 Unit 8 Unit 02. 01. 02. 28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 PT 02. 01. 02. 29. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Jumlah meubelair yang dipelihara 1 PT 02. 01. 03. 02. 01. 06. Rp Target 500.000.000 1.000.000.000 - 1 PT 2 Unit Rp 500.000.000 1.500.000.000 Tahun 2018 Target 1 PT 3 Unit Tahun 2019 Rp Target 500.000.000 3.000.000.000 1 PT 2 Unit Tahun 2020 Rp Target 500.000.000 2.000.000.000 1 PT 2 Unit Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Rp Target 500.000.000 2.000.000.000 1 PT 2 Unit Rp Target 500.000.000 2.000.000.000 6 PT 3.000.000.000 13 Unit 11.500.000.000 50.000.000 1 PT 60.000.000 1 PT 65.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 75.000.000 5 PT 320.000.000 200.000.000 8 Unit 200.000.000 9 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 6 PT 600.000.000 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 6 PT 100.000.000 100% 10.000.000 100% 15.000.000 - - - - - - - - 100% 25.000.000 - 1 unit 10.000.000 1 unit 15.000.000 - - - - - - - - 2 Unit 25.000.000 1.400.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja 100% 100% 295.000.000 100% 235.000.000 100% 265.000.000 100% 275.000.000 100% 285.000.000 100% 295.000.000 100% 1.650.000.000 02. 01. 06. 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen Laporan Kinerja/LAKIP yang disusun 1 Dok 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 6 Dok 60.000.000 Jumlah dokumen LPPD yang disusun 1 Dok 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 6 Dok 60.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun 4 Dok 4 Dok 50.000.000 4 Dok 60.000.000 4 Dok 70.000.000 4 Dok 80.000.000 4 Dok 90.000.000 4 Dok 100.000.000 24 Dok 450.000.000 Jumlah yang mengikuti pertemuan terkait perencanaan dan koordinasi kegiatan 150 Org 225 Org 200.000.000 120 Org 130.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 945 Org 930.000.000 4 kali 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 24 kali 150.000.000 02. 01. 06. 06. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah kegiatan musrenbang dan reses tingkat kecamatan yang diikuti Lokasi Rp 1 PT Program Meningkatnya Peningkatan Disiplin kualitas penilaian Aparatur disiplin aparatur 02. 01. 03. 01. Pengadaan Jumlah finger print mesin/kartu absensi yang diadakan Tahun 2017 153 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Kode 02. 01. 09. Program Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Target 100% 100% 30 kali 50 kali Jumlah UPTD Dinas Kesehatan yang mendapat dan memanfaatkan biaya operasional (BOP) 15 UPTD 15 UPTD 4.000.000.000 15 UPTD 5.000.000.000 16 UPTD 6.000.000.000 16 UPTD 6.000.000.000 17 UPTD 6.000.000.000 Jumlah UPTD Dinas Kesehatan yang mendapat dan memanfaatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 14 UPTD 14 UPTD 6.000.000.000 15 UPTD 7.000.000.000 15 UPTD 8.000.000.000 16 UPTD 9.000.000.000 16 UPTD 10.000.000.000 Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan kedinasan 02. 01. 09. 01. Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan Bersama Bupati/ kerja yang Wakil Bupati, dilaksanakan DPRD/Muspida/ Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja terkait 02. 01. 09. 02. Pelayanan administrasi kedinasan pada UPTD, sekolah dan perbekalan kesehatan 02. 01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 02. 01. 16. 15. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang dan pelaporan mengikuti pertemuan perencanaan dan evaluasi program BOK Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev yang dilakukan 02. 01. 23. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) 100% Jumlah kegiatan bimtek, supervisi dan monev ke Puskesmas/ Kecamatan yang dilakukan Rp Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp Tahun 2020 Target Rp Tahun 2021 Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target 10.000.000.000 100% 12.000.000.000 100% 14.000.000.000 100% 15.000.000.000 100% 16.000.000.000 100% 16.500.000.000 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 300 kali 300.000.000 17 UPTD 6.500.000.000 17 UPTD 33.500.000.000 17 UPTD 10.000.000.000 17 UPTD 50.000.000.000 1.370.000.000 170.000.000 Rp Tahun 2019 Target 100% 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 83.500.000.000 86 Org 70.000.000 126 Org 100.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 732 Org 770.000.000 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 100% 180.000.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000 100% 240.000.000 100% 250.000.000 100% 1.320.000.000 90 Org 100.000.000 100 Org 120.000.000 100 Org 130.000.000 100 Org 140.000.000 100 Org 150.000.000 620 Org 720.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000 225 Org 130 Org 4 kali 4 kali 80.000.000 100.000.000 Lokasi Rp - Program Standarisasi Meningkatnya Pelayanan kualitas dan mutu Kesehatan manajemen kesehatan 02. 01. 23. 06. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang dan pelaporan mengikuti pertemuan evaluasi capaian program pembangunan kesehatan Tahun 2016 154