RINGKASAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 Sebagai Bahan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 RINGKASAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 BAHAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) Rabu, 10 Februari 2021 I. PENDAHULUAN Penyusunan RKPD Tahun 2022 memperhatikan RPJMD Tahun 2018-2023, pada Tahun 2022 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dengan tema “Maju ”Peningkatan dan kemampuan Mandiri” dan kemandirian arah pembangunan masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial”. Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020-2021, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review rencana tata ruang dan wilayah; prinsip (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030; dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di Karanganyar. II. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Jangka Menengah Panjang Daerah Daerah, dan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah No. 10/2019 : RPJMD Tahun 2018-2023, dan Perubahannya; 3. Hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2018-2023. III. TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022 Tema : Maju dan Mandiri Berfokus pada peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial Arah Kebijakan RKPD Tahun 2022 : 1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas; 2. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif; Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 1 3. Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif; 4. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif. IV. ISU STRATEGIS (RPJMD) 1. Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai. Infrastruktur yang kurang berkualitas dan memadai merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan dalam lingkungan wilayah yang sehat, aman, dan tangguh bencana. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing global dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan amanat dalam Sustainable Development Goals, yaitu memperhatikan kepentingan kelompok berkebutuhan khusus dan rentan. Infrastruktur di area publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan. 2. Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran. Pembangunan kabupaten yang berdaya saing memerlukan manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Tantangan revolusi industri 4.0 perlu direspon dengan pengembangan Smart economy atau ekonomi pintar yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang diperlukan yaitu: (1) Semangat berinovasi dan berkreasi, (2) Kewirausahaan, (3) Citra dan ciri khas kota, (4) Produktivitas, (5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel, (6) Keterkaitan dengan dunia internasional, (7) Kemampuan untuk bertransformasi. (Griffinger, 2007:10-14). Daya saing ekonomi daerah tidak terlepas dari angkatan kerja di daerah tersebut. Kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan daya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial, dan kompetensi spritual. Kompetensi teknis artinya tenaga kerja memiliki kemampuan teknis atau substantif Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 2 sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, bekerjasama dengan orang lain (team work), kompetensi spiritual yaitu kompetensi untuk bekerja dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya etos kerja, disiplin kerja, kejujuran, loyalitas, dedikasi, tanggung jawab. Berdasar analisis tersebut di atas, apalagi pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak sangat besar pada kondisi perekonomian global, nasional dan daerah, isu Pemulihan ekonomi masyarakat, daya saing daerah, tingginya tingkat pengangguran dan Penguatan produktivitas ekonomi, menjadi isu utama di bidang ekonomi. 3. Masih Rendahnya Kualitas SDM. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2020 sebesar 75,54; usia harapan hidup sebesar 77,74 tahun; harapan lama sekolah sebear 13,68 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,58 tahun. 4. Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa. Pembangunan desa yang merata harus dirancang sejak awal sehingga pembangunan tidak lagi hanya terpusat pada wilayah (desa) tertentu saja. Dengan adanya dana desa, diharapkan membawa banyak perubahan sepenuhnya pada bagi desa desa karena untuk memberikan mengembangkan wewenang kesejahteraan ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimiliki. Dengan menjadikan pemerataan sebagai prioritas dalam program pembangunan maka akan banyak desa-desa yang selama ini tertinggal bisa mengeksporsi potensi yang dimiliki untuk memajukan ekonomi lokal. 5. Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi. Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 3 dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial. Globalisasi menuntut demokratis, dan pemerintahan menghormati bersikap hak-hak asasi keterbukaan, manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. V. PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2022 1. Pemulihan ekonomi dan pengurangan dampak sosial Pandemi Covid19; 2. Pengurangan pengangguran dan penciptaaan lapangan kerja dan usaha kecil menengah; 3. Pembangunan infrastruktur : pendidikan (gedung sekolah), kesehatan (alkes dan jaminan kesehatan), pekerjaan umum (jalan dan irigasi), pariwisata, dan penanganan sampah. 4. Peningkatan PAD dan pengembangan potensi keonomi lokal; 5. Penyelenggaraan pemerintahan yang maju dan akuntabel : terintegrasi, sinergis pusat daerah, VI. PRIORITAS PEMBANGUNAN Asumsi prioritas tahun 2022 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan RKPD Tahun 2021, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD Tahun 2022 yaitu ”Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial ”. Strategi prioritasnya adalah : 1. Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata; 2. Penguatan UMKM; 3. Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata; 4. Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan; Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 4 5. Penguatan kapasitas aparatur desa; 6. Pembangunan infrastruktur antar desa, termasuk jaringan internet di semua desa; 7. Pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa; 8. Penguatan Desa untuk fasilitasi pembangunan lingkungan desa yang sehat dan tangguh. Target : 1. Rasio konektivitas : 67 2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup : 62,53; 3. Pertumbuhan Ekonomi : 4 %; 4. Inflasi : 3,0; 5. PDRB Perkapita (Rp. 000) : 28.780; 6. Angka Kemiskinan : 9,25%; 7. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,80%; 8. Indeks Pembangunan Manusia : 76,19; 9. Indeks Desa Membangun (IDM) : 0,6456; 10. Nilai Kabupaten Peduli HAM : 98,40; 11. Indeks Pembangunan Kebudayaan : 80; 12. Prestasi Pemuda dan Olah Raga : 10; 13. IPG (Indeks Pembangungan Gender) : 97,30; 14. Indeks Reformasi Birokrasi : 65. VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan postur APBD baik pendapatan maupun belanja, sehingga ada gambaran proyeksi pendapatan dan belanja daerah dibedakan antara tahun 20182020 dan tahun 2021-2023. Untuk proyeksi pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dijabarkan pada tabel 7.1. berikut ini. Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 5 Tabel VII.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 No Pendapatan Tahun 2022 (Rp.000) I PENDAPATAN 2.271.019.993 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 370.886.574 1.1.1 Pajak Daerah 166.797.169 1.1.2 Retribusi 13.061.561 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 16.199.008 1.1.4 Lain lain PAD yang sah 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.793.728.339 1.2.1 Pendapatan Transfer pemerintah yang sah 1.637.695.636 1.2.2 Pendapatan transfer antar daerah 156.032.703 1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.405.080 1.3.1 Hibah; 106.405.080 1.3.2 Dana Darurat - 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - 174.828.836 Sumber : BKD 2020 Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampaknya pada belanja daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan berkurang. Hal ini dapat diproyeksikan dalam proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yang digambarkan dalam table 7.2. di bawah ini. Tabel VII.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Kabupaten Karanganyar 2022 Uraian Tahun 2022 (Rp.000) Total Belanja 2.430.913.961 1. Belanja Operasi 1.598.661.223 1.1. Belanja Pegawai; 1.2. Belanja Barang dan Jasa; 1.3. Belanja Bunga; 1.4. Belanja Subsidi; 1.021.220.840 455.670.191 5.000.000 - 1.5. Belanja Hibah; dan 88.591.442 1.6. Belanja Bantuan Sosial. 28.178.750 2. Belanja Modal 2.1. Belanja Tanah; 396.779.285 20.000.000 2.2. Belanja Peralatan dan Mesin; 109.943.484 2.3. Belanja Bangunan dan Gedung; 110.000.000 2.4. Belanja Jalan; 112.835.801 2.5. Belanja Irigasi dan Jaringan; 2.6. Belanja Aset Tetap lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer 4.1. Belanja Bagi Hasil; 4.2. Belanja Bantuan Keuangan. 36.500.000 7.500.000 11.500.000 423.973.453 38.731.326 385.242.127 Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar, 2020, diolah Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 6 Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah. Dari sisi pengeluaran berupa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban serta membentuk dana cadangan. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel VII.3. Tabel VII.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 No Uraian 1 2 Tahun 2022 (Rp.000) 8 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 199.893.968 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 199.893.968 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000 3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000 3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah 30.000.000 3.2.3 Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah - 2.3.4 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000 PEMBIAYAAN NETTO 149.893.968 Sumber : BKD 2020 Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pemerintahan. pilihan Pada dan fungsi 5 (lima) penunjang fungsi point e) penunjang untuk urusan Kabupaten Karanganyar diterjemahkan / dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan. Gambaran alokasi / penggunakan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022, berdasarkan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan pada Tabel VII.4. berikut ini. Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 7 Tabel VII.4. Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 No 1 I 1.01. 2 3 4 5 1.02 1 Urusan/Program Indikator Program Satuan 2 3 4 Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 7 8 13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 511.411.057.192 Pendidikan 216.013.500.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD % 89 Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 85 DISDIKBUD Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100 DISDIKBUD Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan % 100 DISDIKBUD Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan % 62 712.500.000 DISDIKBUD DISDIKBUD DISDIKBUD Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin % 79 Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 215.051.000.000 250.000.000 DISDIKBUD 123.043.133.192 Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama % 35 Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani % 100 116.876.138.392 DINKES DINKES Persentase Balita Gizi Buruk % <0,3 DINKES Persentase Desa STBM % 29 DINKES Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan % 100 DINKES Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan % 35 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Balita % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 100 DINKES Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 8 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis % 100 DINKES Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV % 100 Persentase tenaga medis sesuai kompetensi % 35 Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi % 35 Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian % 35 Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan % 100 DINKES Persentase TPM yang memenuhi syarat % 35 DINKES Persentase Desa siaga Aktif % 100 Persentase rumah tangga sehat % 90 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4 1.03 1 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2022 Target No DINKES DINKES 866.994.800 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINKES 4.850.000.000 450.000.000 DINKES DINKES 147.032.283.000 % irigasi dalam kondisi baik % Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum % Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani dibanding seharusnya) 71 13.323.742.000 DPUPR 89 12.076.314.000 DPUPR % 0 375.000.000 DLH 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan IPAL % 96 6.707.337.000 DPUPR 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran dalam kondisi baik % 71 12.076.314.000 DPUPR 5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Laju perkembangan luasan permukiman % 65 1.500.000.000 DPUPR 6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan % 52 69.150.000.000 DPUPR 7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase bangunan dan penataan lingkungan yang sesuai peraturan % 68 6.707.337.000 DPUPR 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 87 23.491.239.000 DPUPR Persentase penyedia jasa kontruksi yang baik (sehat) % 82 225.000.000 DPUPR Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukkannya % 82 1.400.000.000 DPUPR Rasio 0,35 200.000.000 DPUPR 9 12 1.04. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.193.463.000 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase peningkatan penataan perrmukiman % 72 325.000.000 DPUPR 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase pengurangan permukiman kumuh % 8 2.093.463.000 DPUPR Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 9 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 43 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset) Tahun 2022 Target No 1.575.000.000 DPUPR 16.581.905.000 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan % 100 Rasio linmas terhadap jumlah penduduk % 0,67 9.493.905.000 SATPOL PP SATPOL PP Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda % 100 SATPOL PP indek 82 4.208.000.000 BPBD 2.880.000.000 SATPOL PP 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Rasio WMK terhadap luas wilayah % 32 Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % 96.88% Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 1 Persentase AnakTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 1 DINSOS Persentase Lanjut UsiaTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 1 DINSOS Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 1 DINSOS Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial % 1 DINSOS Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial % 1 DINSOS DINSOS 1.06. 2 3 Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.546.773.000 464.420.000 DINSOS 3.117.736.000 DINSOS Prosentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial % 1 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 0.50% 799.617.000 DINSOS 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 1 100.000.000 DINSOS 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik % 100 65.000.000 DINSOS II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07. 45.636.903.700 Tenaga Kerja 1.296.000.000 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih % 75 732.000.000 DISDAGKOP UKM 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % 100 450.000.000 DISDAGKOP UKM Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 10 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 100 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 3 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase penyelesaian hubungan inddustrial PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lembaga Pemerintah yang Resposif Gender 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 4 5 114.000.000 DISDAGKOPUKM 825.000.000 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Tahun 2022 Target No Lemba ga 55 95.000.000 DP3APPKB Persentase kasus kekerasan perempuan % 0,006 80.000.000 DP3APPKB Persentase Angka Perceraian % 14,25 460.000.000 DP3APPKB Persentase OPD yang memiliki Data Gender % 50.000.000 DP3APPKB 11,90 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Prosentase desa layak anak % 10 110.000.000 DP3APPKB 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Prosentase kasus kekerasan anak % 0,003 30.000.000 DP3APPKB 2.09. 2 Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 866.800.000 Persentase lumbung pangan aktif Angka Konsumsi Energi (AKE); 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Angka Konsumsi Protein (AKP) 2.10. 2 4 5 10 2.11. 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN kalori/ kapita/ tahun; gram/ kapita/ tahun ; 60,87 550.000.000 DISPERTAN 1861 275.000.000 DISPERTAN 51,25 DISPERTAN Indeks : 86,66 DISPERTAN Prosentase desa rawan pangan % 26,55 33.000.000 DISPERTAN Jumlah pangan segar yang diuji komodi tas; pasar 8 dan 4 8.800.000 DISPERTAN Indeks Ketahanan Pangan 5 % Pertanahan PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 250.000.000 Persentase meningkatnya pengendalian pemanfaatan tanah negara % 75 100.000.000 DPUPR Persentase jumlah sengketa tanah yang diselesaikan % 100 100.000.000 DPUPR Persentase pemenuhan ganti rugi tanah untuk pembangunan % 100 100.000.000 DPUPR Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat % 75 50.000.000 DPUPR Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 75 Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 7.510.000.000 1.240.000.000 DLH Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 11 Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 75 70.000.000 DLH Cakupan pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) % 60 70.000.000 DLH Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perudang-undangan % 80 130.000.000 DLH Persentase masyarakat peduli lingkungan yang mendapatkan diklat, penyuluhan dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup % 75 30.000.000 DLH Persentase peningkatan jumlah relawan lingkungan dalam 1 tahun % 70 110.000.000 DLH Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup % 100 60.000.000 DLH Persentase jumlah sampah yang tertangani % 70 5.800.000.000 DLH No Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 4 5 6 8 9 10 11 2.12. 2 3 4 5 2.13. 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 2.748.000.000 Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP,KIA) % 72,58 Cakupan Penerbitan KK % 96,5 DISDUKCAPIL Cakupan Penerbitan KTP El % 98,5 DISDUKCAPIL Cakupan Penerbitan KIA % 22,75 98,03 DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL 107.500.000 Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) % Cakupan penerbitan akte kematian % 100 DISDUKCAPIL Cakupan penerbitan akte kelahiran % 92,1 DISDUKCAPIL Cakupan penerbitan akte Perkawinan % 100 DISDUKCAPIL Cakupan penerbitan akte perceraian % 100 DISDUKCAPIL Prosentase ketersediaan database kependudukan % 100 341.500.000 DISDUKCAPIL Prosentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi % 100 20.000.000 DISDUKCAPIL Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan % 4,94 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PENATAAN DESA 2.279.000.000 DISDUKCAPIL 6.690.000.000 200.000.000 DISPERMASDES Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 12 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 Persentase Desa yang melakukan kerjasama % 95 100.000.000 DISPERMASDES Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 100 400.000.000 DISPERMASDES Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa % 100 DISPERMASDES % desa memiliki administrasi desa (profil, produk hukum ) % 100 DISPERMASDES % Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi) % 100 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 3 4 2.15. 2 2.16. 2 3 2.17. 2 3 4 6 7 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Tahun 2022 Target No Rasio KB Rasio 10:01 365.000.000 DP3APPKB Persentase KB MKJP % 33 7.121.466.000 DP3APPKB Prosentase tribina aktif % 90 1.100.000.000 DP3APPKB 10.041.000.000 Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik % 60 Persentase terminal kondisi baik % 60 DISHUB Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) % 100 DISHUB Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) % 92,86 Persentase KIM aktif % 83,33 DISKOMINFO Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %] % 60 DISKOMINFO Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik % 70 Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi % 45 Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 10.041.000.000 DISHUB 5.333.645.500 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA DISPERMASDES 1.100.000.000 Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 5.990.000.000 2.134.000.000 3.199.645.500 DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO 1.576.000.000 Persentase unit usaha simpan pinjam yang baru % 32 15.000.000 DISDAGKOPUKM Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT % 30 25.000.000 DISDAGKOPUKM Persentase Koperasi aktif % 25,4 42.000.000 DISDAGKOPUKM % koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan % 0,19 480.000.000 DISDAGKOPUKM Persentase pertumbuhan usaha UMKM baru % 14 56.000.000 DISDAGKOPUKM Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 13 Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 0,82 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 MIKRO (UMKM) 8 2.18. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) Penanaman Modal 1.432.708.200 2024 176.000.000 DPMPTSP % 13 165.000.000 DPMPTSP buah 500 627.000.000 DPMPTSP Prosentase Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi % 30 409.708.200 DPMPTSP % ketersediaan informasi penanaman modal % 100 55.000.000 DPMPTSP PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Peningkatan nilai investasi 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Prosentasi peningkatan jumlah investor 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah penambahan pelayanan perizinan yang di keluarkan 5 6 2.19. 2 3 2.20. 2 2.21. 2 2.22. Kepemudaan dan Olah Raga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.150.000.000 Persentase meningkatnya partisipasi pemuda % 40 1.800.000.000 DISPARPOR Persentase meningkatnya prestasi olahraga % 25 1.350.000.000 DISPARPOR Statistik PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL 40.000.000 Persentase ketersediaan data statistik sektoral % 100 Persandian PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DISDAGKOPUKM Rp (Trilyun ) 2 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1.520.000.000 40.000.000 DISKOMINFO 50.000.000 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah % 25 Kebudayaan 50.000.000 DISKOMINFO 2.431.750.000 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara) % 82 1.901.250.000 DISDIKBUD 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Prosesntase pengembangan kesenian tradisional % 135 130.000.000 DISDIKBUD 4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi % 25 250.000.000 DISDIKBUD 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat) % 91 150.500.000 DISDIKBUD 2.23. 2 2.24. 2 Perpustakaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 66.000.000 Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan) % 99 Kearsipan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 66.000.000 DISARPUS 230.000.000 Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku % 90 210.000.000 DISARPUS Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 14 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 47 20.000.000 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSI III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25. 3 4 6 3.26. Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan Tahun 2022 Target No 37.478.850.000 Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DISARPUS 1.455.000.000 Produksi Perikanan Budidaya Kg 582.156 40.000.000 DISPERTAN Produksi Perikanan Tangkap Kg 1.864.7 49 1.340.000.000 DISPERTAN Prosentase produk perikanan yang dipromosikan % 40 75.000.000 DISPERTAN Pariwisata 24.000.000.000 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan % 30 18.000.000.000 DISPARPOR 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan % 30 2.060.000.000 DISPARPOR Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan % 40 500.000.000 DISPARPOR Persentase peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif % 40 3.440.000.000 DISPARPOR 4 3 3.27. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pertanian 9.507.850.000 Persentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN % 65 Sapi ekor 67.446 DISPERTAN Kambing/Domba ekor 150.521 DISPERTAN Ayam ekor 10.921. 289 DISPERTAN Kelinci ekor 13.187 DISPERTAN % 75 6.950.000.000 DISPERTAN 55.000.000 DISPERTAN Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik 1.239.700.000 DISPERTAN Angka kesakitan ternak besar (%) % 9 Angka kesakitan ternak kecil (%) % 17,4 DISPERTAN Angka kesakitan unggas (%) % 17 DISPERTAN Persentase bencana pertanian yang tertangani % 100 584.000.000 DISPERTAN Cakupan kelompok tani yang aktif % 100 679.150.000 DISPERTAN Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 15 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 4 3.30. 3 4 5 6 7 3.31. 2 3.32. 3 IV 4.01. 2 3 4.02. 2 V 5.01 2 3 5.02 2 Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 7 8 13 Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.694.000.000 Persentase pasar rakyat (milik pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat % 50 1.425.000.000 DISDAGKOPUKM Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga % 16,67 115.000.000 DISDAGKOPUKM 45 77.000.000 DISDAGKOPUKM % 26 52.000.000 DISDAGKOPUKM Produk 10 25.000.000 DISDAGKOPUKM Jumlah pelaku ekspor Persentase alat timbang yang ditera ulang Jumlah produk lokal yang telah diifasilitasi dalam kemitraan pameran Perindustrian PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 682.000.000 persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru % 32 Transmigrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan kk 5 Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat % 100 7.290.000.000 SETDA Cakupan koordinasi perekonomian daerah % 100 3.035.500.000 SETDA 34.643.150.000 Persentase capaian kinerja fisik (kegiatan) % 100 34.643.150.000 SETWAN 420.154.040.750 1.085.000.000 Capaian jumlah program yang memenuhi target % 91,5 545.000.000 BAPERLITBANG Capaian realisasi RPJMD % 91,5 540.000.000 BAPERLITBANG Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DISDAGKOPUKM 10.325.500.000 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 140.000.000 44.968.650.000 Administrasi Pemerintahan (Setwan) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DPMPTSP 140.000.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Pemerintahan (Setda) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 682.000.000 415.101.540.750 Terlaksananya penyusunan serta tersedianya dokumen penganggaran yang baik, efektif, efisien dan akuntabel % 100 410.658.229.250 BKD Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 16 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 100 BKD % 100 BKD Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel % 90 1.176.561.500 BKD Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah % 95 3.266.750.000 BKD Percepatan Penerimaan Pajak Daerah, Pemeriksaan Pajak secara berkala dan Pembayaran pajak tertib waktu % 95 Prosentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi % 85 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (tepat waktu, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Penyiapan penerbitan anggaran kas dan SPD, Koordinasi dan pelaporan dana perimbangan, dana pusat dan dana daerah penempatan deposito dan tercetaknya SP2D yang akurat, tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan tercetaknya daftar gaji PNS yang cepat dan tepat waktu (akurat) 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.03 2 5.04 2 5.05 2 Kepegawaian PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan VI 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Pengawasan % 20 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.371.000.000 BKPSDM % 100 250.000.000 BAPER LITBANG 0 3.282.231.700 3.282.231.700 Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan pada berindikasi pada kerugian negara atau daerah % 6 Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan % 15 INSPEKTORAT Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi % 95 INSPEKTORAT Persentase jumlah aduan yang ditindakanjuti 2.251.592.200 INSPEKTORAT % 100 INSPEKTORAT LHR LKPD 1 INSPEKTORAT Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayanan peabat negara dan ASN % 100 Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi % 80 Jumlah LHR LKPD 3 BKPSDM 250.000.000 Pengelolaan Perbatasan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.346.500.000 1.371.000.000 Penelitian dan Pengembangan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BKD 2.346.500.000 5.06 2 Tahun 2022 Target No 1.030.639.500 INSPEKTORAT INSPEKTORAT Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 17 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 100 Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT VII UNSUR KEWILAYAHAN 7.1 Kec. JATIPURO 2 3 4 5 6 7.2 2 3 4 5 6 7.3 2 3 4 5 6 7.4 2 3 4 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2022 Target No 52.101.336.836 285.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 74 30.000.000 JATIPURO 100 90.000.000 JATIPURO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 90.000.000 JATIPURO Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 99 35.000.000 JATIPURO Persentase wilayah tertib Perda % 100 40.000.000 JATIPURO nilai 100 7.000.000 JATIYOSO Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 97 17.000.000 JATIYOSO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 97 9.000.000 JATIYOSO Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 99,7 74.300.000 JATIYOSO Persentase wilayah tertib Perda % 95 12.000.000 JATIYOSO Kec. JATIYOSO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 119.300.000 Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. JUMANTONO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 395.120.000 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 2.000.000 JUMANTONO Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 300.000.000 JUMANTONO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 38.120.000 JUMANTONO Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 100 15.000.000 JUMANTONO Persentase wilayah tertib Perda % 100 40.000.000 JUMANTONO Kec. JUMAPOLO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT 155.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 5.000.000 JUMAPOLO Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan % 100 20.000.000 JUMAPOLO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 30.000.000 JUMAPOLO Persentase Penyelenggaraan pemerintahan umum % 100 50.000.000 JUMAPOLO Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 18 No 6 7.5 2 3 4 5 6 7.6 2 3 4 5 6 7.7 2 3 4 5 6 7.8 2 3 4 5 6 7.9 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 % 100 Indikator Program Satuan 2 3 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase wilayah tertib Perda Tahun 2022 Target Urusan/Program Kec.MATESIH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 6.500.000 MATESIH Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 20.000.000 MATESIH Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 42.500.000 MATESIH Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 100 25.000.000 MATESIH Persentase wilayah tertib Perda % 100 82.000.000 MATESIH 4.032.844.400 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 69 2.000.000 TAWANG MANGU Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 3.137.488.200 TAWANG MANGU Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 269.821.700 TAWANG MANGU Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % 100 50.000.000 TAWANG MANGU Persentase desa/kelurahan tertib Perda % 100 573.534.500 TAWANG MANGU Kec.NGARGOYOSO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 119.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 85 3.000.000 NGARGOYOSO Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 85 25.000.000 NGARGOYOSO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 85 29.000.000 NGARGOYOSO Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % 85 41.000.000 NGARGOYOSO Pesentase desa / kelurahan tertib Perda % 85 21.000.000 NGARGOYOSO Kec.KARANGANYAR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA JUMAPOLO 176.000.000 Kec.TAWANGMANGU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000 44.570.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 74 200.000.000 KARANGANYAR Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 40.700.000.000 KARANGANYAR Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 25.000.000 KARANGANYAR Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % 100 445.000.000 KARANGANYAR Pesentase desa / kelurahan tertib Perda % 100 3.200.000.000 KARANGANYAR Kec.KARANGPANDAN 100.000.000 Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 19 No 2 3 4 5 6 7.10 2 3 4 5 6 7.11 2 3 4 5 6 7.12 2 3 4 5 6 7.13 2 3 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 nilai 69 10.000.000 KARANGPANDAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 85 25.000.000 KARANGPANDAN Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 85 30.000.000 KARANGPANDAN Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % 25.000.000 KARANGPANDAN Pesentase desa / kelurahan tertib Perda % 10.000.000 KARANGPANDAN Indikator Program Satuan 2 3 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2022 Target Urusan/Program Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Kec.TASIKMADU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.800.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 69 10.800.000 TASIKMADU Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 80 19.000.000 TASIKMADU Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 80 35.000.000 TASIKMADU Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 90 29.000.000 TASIKMADU Persentase desa/kelurahan tertib Perda % 80 60.000.000 TASIKMADU Kec.JATEN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 306.500.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 68 8.000.000 JATEN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 80 15.000.000 JATEN Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 80 47.000.000 JATEN Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan % 90 180.000.000 JATEN Persentase desa/kelurahan tertib perda % 80 56.500.000 JATEN Kec.COLOMADU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 306.300.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 74 11.000.000 COLOMADU Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 99 20.000.000 COLOMADU Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 35.000.000 COLOMADU Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 93.000.000 COLOMADU Persentase desa/kelurahan tertib Perda % 99 147.300.000 COLOMADU Kec.GONDANGREJO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 176.332.436 Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase lembaga kemasyarakatan aktif skor 74 45.805.436 GONDANGREJO % 99 25.200.000 GONDANGREJO Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 20 No 4 5 6 7.14 2 3 4 5 6 7.15 2 3 4 5 6 7.16 2 3 4 5 6 7.17 2 3 4 5 Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 25.884.000 GONDANGREJO Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 29.792.000 GONDANGREJO Persentase desa/kelurahan tertib Perda % 99 49.651.000 GONDANGREJO Skor 74 57.500.000 MOJOGEDANG Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 45.000.000 MOJOGEDANG Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 13.000.000 MOJOGEDANG Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan % 100 33.000.000 MOJOGEDANG Pesentase desa / kelurahan tertib Perda % 100 210.000.000 MOJOGEDANG Indikator Program Satuan 2 3 1 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2022 Target Urusan/Program Kec.MOJOGEDANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 256.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat Kec.KEBAKKRAMAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 484.500.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 74 10.000.000 KEBAKKRAMAT Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 90 50.000.000 KEBAKKRAMAT Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 90 40.000.000 KEBAKKRAMAT Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 99,6 200.000.000 KEBAKKRAMAT Persentase desa/kelurahan tertib Perda % 90 184.500.000 KEBAKKRAMAT Kec.KERJO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 277.140.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 74 17.000.000 KERJO Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 99 44.000.000 KERJO Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 40.600.000 KERJO Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 100 120.000.000 KERJO Pesentase desa / kelurahan tertib Perda % 99 55.540.000 KERJO Kec.JENAWI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 188.500.000 Indeks Kepuasan Masyarakat skor 74 6.000.000 JENAWI Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 85 32.000.000 JENAWI Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 85 43.000.000 JENAWI Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 85 42.500.000 JENAWI Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 21 No 1 5 6 7 8 13 % 85 65.000.000 3 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESBANGPOL 4 4 2 VIII 8.01 3 OPD Penanggung jawab Satuan 6 2 Rp Indikator Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL IX NON URUSAN PEMERINTAHAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase desa/kelurahan tertib Perda Tahun 2022 Target Urusan/Program JENAWI 6.684.500.000 6.684.500.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang % 60 427.000.000 BAKESBANG POL Persentase partai politik yang dibina % 80 1.644.000.000 BAKESBANG POL Persentase ormas yang dibina % 60 3.353.000.000 BAKESBANG POL Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam pencegahan narkoba % 60 600.000.000 BAKESBANG POL Persentase konflik sosial yang ditangani % 85 660.500.000 BAKESBANG POL 1.278.548.870.763 Nilai SAKIP 80 1.278.548.870.763 SETDA 1.01 Nilai SAKIP nilai 0 657.336.763.000 DISIDKBUD 1.02 Nilai SAKIP nilai 0 269.120.643.000 DINKES 1.03 Nilai SAKIP nilai 0 23.730.380.000 DPUPR 1.05 Nilai SAKIP nilai 0 8.104.222.500 SAPOL PP 1.05 Nilai SAKIP nilai 0 6.696.000.000 BPBD 1.06 Nilai SAKIP nilai 0 4.351.531.000 2.08 Nilai SAKIP nilai 0 450.000.000 2.11 Nilai SAKIP nilai 0 16.790.500.000 2.12 Nilai SAKIP nilai 0 6.705.553.000 2.13 Nilai SAKIP nilai 0 267.900.000 2.15 Nilai SAKIP nilai 0 9.411.000.000 DISHUB 2.16 Nilai SAKIP nilai 0 7.436.066.000 DISKOMINFO DINSOS DP3APPKB DLH DISDUK CAPIL DISPERMASDES Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 22 Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 4 7 8 13 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 2.18 Nilai SAKIP nilai 0 12.830.536.400 DPMPTSP 2.23 Nilai SAKIP nilai 0 7.716.350.000 DISARPUS 3.26 Nilai SAKIP nilai 0 5.899.000.000 DISPARPOR 3.27 Nilai SAKIP nilai 0 22.481.418.299 DISPERTAN 3.30 Nilai SAKIP nilai 0 18.942.845.000 DISDAGKOP UKM 4.01 Nilai SAKIP nilai 85 19.850.167.000 SETDA 4.02 Nilai SAKIP nilai 11.192.807.700 SETWAN 5.01 Nilai SAKIP nilai 78 7.900.506.000 BAPERLITBANG 5.02 Nilai SAKIP nilai 100 46.099.781.000 BKD 5.03 Nilai SAKIP nilai 75 19.850.167.000 BKPSDM 6.01 Nilai SAKIP nilai 77 11.012.521.000 INSPEKTORAT 7.1 Nilai SAKIP nilai 69 4.372.500.000 JATIPURO 7.2 Nilai SAKIP nilai 69 3.527.000.000 JATIYOSO 7.3 Nilai SAKIP nilai 69 2.602.466.000 JUMANTONO 7.4 Nilai SAKIP nilai 69 2.200.147.000 JUMAPOLO 7.5 Nilai SAKIP nilai 69 2.374.717.900 MATESIH 7.6 Nilai SAKIP nilai 69 5.713.300.000 TAWANGMANGU 7.7 Nilai SAKIP nilai 85 2.484.000.000 NGARGOYOSO 7.8 Nilai SAKIP nilai 69 36.444.000.000 KARANGANYAR 7.9 Nilai SAKIP nilai 69 2.435.617.000 KARANGPANDAN 7.10 Nilai SAKIP nilai 69 2.730.900.000 TASIKMADU 7.11 Nilai SAKIP nilai 68 3.098.500.000 JATEN 7.12 Nilai SAKIP nilai 69 3.128.285.000 COLOMADU 7.13 Nilai SAKIP nilai 69 2.940.133.564 GONDANGREJO 7.14 Nilai SAKIP nilai 69 2.388.000.000 MOJOGEDANG 7.15 Nilai SAKIP nilai 69 2.605.046.400 KEBAKKRAMAT 7.16 Nilai SAKIP nilai 69 2.715.900.000 KERJO 7.17 Nilai SAKIP nilai 69 2.611.700.000 JENAWI Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 23 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 1 2 3 4 8.01 Nilai SAKIP Tahun 2022 Target Rp OPD Penanggung jawab 7 8 13 nilai BAKESBANG POL JUMLAH 2.400.266.440.941 PROYEKSI TOTAL BELANJA OPERASI 2.420.913.961.000 Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 24