Uploaded by asadunzufad

BAHAN FKP RANWAL RKPD 2022

advertisement
RINGKASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022
Sebagai Bahan Forum Konsultasi Publik (FKP)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021
RINGKASAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
BAHAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
Rabu, 10 Februari 2021
I.
PENDAHULUAN
Penyusunan RKPD Tahun 2022 memperhatikan RPJMD Tahun
2018-2023, pada Tahun 2022 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok
dengan
tema
“Maju
”Peningkatan
dan
kemampuan
Mandiri”
dan
kemandirian
arah
pembangunan
masyarakat
untuk
berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial”.
Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan
RKPD
Tahun
2020-2021,
dinamika
lingkungan
strategis
yang
berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review
rencana tata ruang dan wilayah; prinsip (Sustainable Development
Goals/SDGs)
Tahun 2016-2030; dan tindak lanjut Proyek Strategis
Nasional di Karanganyar.
II.
DASAR HUKUM
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana
Pembangunan
Pembangunan
Jangka
Jangka
Menengah
Panjang
Daerah
Daerah,
dan
Rencana
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah;
2.
Peraturan Daerah No. 10/2019 : RPJMD Tahun 2018-2023, dan
Perubahannya;
3.
Hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Rancangan Awal Perubahan RPJMD
2018-2023.
III. TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022
Tema : Maju dan Mandiri
Berfokus pada peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk
berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial
Arah Kebijakan RKPD Tahun 2022 :
1.
Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2.
Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa
secara partisipatif;
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
1
3.
Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif;
4.
Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai
budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi
Pembangunan desa secara partisipatif.
IV. ISU STRATEGIS (RPJMD)
1.
Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai.
Infrastruktur yang kurang berkualitas dan memadai merupakan isu
strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan
masyarakat dan keberlanjutan kehidupan dalam lingkungan wilayah
yang
sehat,
aman,
dan
tangguh
bencana.
Pembangunan
infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan
daya saing global dan konektivitas antar wilayah guna mendorong
pertumbuhan
ekonomi
yang
lebih
adil
dan
berkelanjutan.
Penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan amanat dalam
Sustainable Development Goals, yaitu memperhatikan kepentingan
kelompok berkebutuhan khusus dan rentan. Infrastruktur di area
publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender,
demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan.
2.
Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya
Tingkat Pengangguran.
Pembangunan
kabupaten
yang
berdaya
saing
memerlukan
manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber
daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
secara efektif dan efisien. Tantangan revolusi industri 4.0 perlu
direspon dengan pengembangan Smart economy atau ekonomi pintar
yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang menambah peluang
usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang diperlukan yaitu: (1)
Semangat berinovasi dan berkreasi, (2) Kewirausahaan, (3) Citra dan
ciri khas kota, (4) Produktivitas, (5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel,
(6) Keterkaitan dengan dunia internasional, (7) Kemampuan untuk
bertransformasi. (Griffinger, 2007:10-14).
Daya saing ekonomi daerah tidak terlepas dari angkatan kerja di
daerah tersebut. Kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan
daya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis,
kompetensi sosial, dan kompetensi spritual. Kompetensi teknis
artinya tenaga kerja memiliki kemampuan teknis atau substantif
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
2
sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Kemampuan sosial
adalah kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, bekerjasama
dengan
orang
lain
(team
work),
kompetensi
spiritual
yaitu
kompetensi untuk bekerja dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama
dan budaya etos kerja, disiplin kerja, kejujuran, loyalitas, dedikasi,
tanggung jawab. Berdasar analisis tersebut di atas, apalagi pada
tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak sangat
besar pada kondisi perekonomian global, nasional dan daerah, isu
Pemulihan ekonomi masyarakat, daya saing daerah, tingginya tingkat
pengangguran dan Penguatan produktivitas ekonomi, menjadi isu
utama di bidang ekonomi.
3.
Masih Rendahnya Kualitas SDM.
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya
derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks
Pembangunan Masyarakat pada tahun 2020 sebesar 75,54; usia
harapan hidup sebesar 77,74 tahun; harapan lama sekolah sebear
13,68 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,58 tahun.
4.
Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa.
Pembangunan desa yang merata harus dirancang sejak awal
sehingga pembangunan tidak lagi hanya terpusat pada wilayah (desa)
tertentu saja. Dengan adanya dana desa, diharapkan membawa
banyak
perubahan
sepenuhnya
pada
bagi
desa
desa
karena
untuk
memberikan
mengembangkan
wewenang
kesejahteraan
ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimiliki.
Dengan menjadikan pemerataan sebagai prioritas dalam program
pembangunan maka akan banyak desa-desa yang selama ini
tertinggal bisa mengeksporsi potensi yang dimiliki untuk memajukan
ekonomi lokal.
5.
Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Belum
Optimalnya Reformasi Birokrasi.
Pembangunan
kesejahteraan
masyarakat
yang
merata
dan
berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat
terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak
dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus
kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial
ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi
tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
3
dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2)
perlindungan dan ketahanan sosial.
Globalisasi
menuntut
demokratis,
dan
pemerintahan
menghormati
bersikap
hak-hak
asasi
keterbukaan,
manusia.
Jika
pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya
akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif
tersebut
berupa
rasa
nasionalisme
terhadap
negara
menjadi
meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci
dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah
dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor
lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung
pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel.
V.
PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2022
1.
Pemulihan ekonomi dan pengurangan dampak sosial Pandemi Covid19;
2.
Pengurangan pengangguran dan penciptaaan lapangan kerja dan
usaha kecil menengah;
3.
Pembangunan
infrastruktur
:
pendidikan
(gedung
sekolah),
kesehatan (alkes dan jaminan kesehatan), pekerjaan umum (jalan
dan irigasi), pariwisata, dan penanganan sampah.
4.
Peningkatan PAD dan pengembangan potensi keonomi lokal;
5.
Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
maju
dan
akuntabel
:
terintegrasi, sinergis pusat daerah,
VI. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Asumsi prioritas tahun 2022 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian
perencanaan RKPD Tahun 2021, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan
untuk RKPD Tahun 2022 yaitu ”Peningkatan kemampuan kemandirian
masyarakat
untuk
berwirausaha
dan
pemenuhan
kebutuhan
kesejahteraan sosial ”.
Strategi prioritasnya adalah :
1.
Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri,
pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata;
2.
Penguatan UMKM;
3.
Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga
kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
4.
Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan
dan pembudayaan pola pangan harapan;
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
4
5.
Penguatan kapasitas aparatur desa;
6.
Pembangunan infrastruktur antar desa, termasuk jaringan internet
di semua desa;
7.
Pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola
produk unggulan desa;
8.
Penguatan Desa untuk fasilitasi pembangunan lingkungan desa yang
sehat dan tangguh.
Target :
1.
Rasio konektivitas : 67
2.
Indek Kualitas Lingkungan Hidup : 62,53;
3.
Pertumbuhan Ekonomi : 4 %;
4.
Inflasi : 3,0;
5.
PDRB Perkapita (Rp. 000) : 28.780;
6.
Angka Kemiskinan : 9,25%;
7.
Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,80%;
8.
Indeks Pembangunan Manusia : 76,19;
9.
Indeks Desa Membangun (IDM) : 0,6456;
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM : 98,40;
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan : 80;
12. Prestasi Pemuda dan Olah Raga : 10;
13. IPG (Indeks Pembangungan Gender) : 97,30;
14. Indeks Reformasi Birokrasi : 65.
VII. KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN
DAN
PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan
daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan
yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan
pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan
postur APBD baik pendapatan maupun belanja, sehingga ada gambaran
proyeksi pendapatan dan belanja daerah dibedakan antara tahun 20182020 dan tahun 2021-2023. Untuk proyeksi pendapatan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2022 dijabarkan pada tabel 7.1. berikut ini.
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
5
Tabel VII.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
No
Pendapatan
Tahun 2022
(Rp.000)
I
PENDAPATAN
2.271.019.993
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
370.886.574
1.1.1
Pajak Daerah
166.797.169
1.1.2
Retribusi
13.061.561
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
16.199.008
1.1.4
Lain lain PAD yang sah
1.2
PENDAPATAN TRANSFER
1.793.728.339
1.2.1
Pendapatan Transfer pemerintah yang sah
1.637.695.636
1.2.2
Pendapatan transfer antar daerah
156.032.703
1.3
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
106.405.080
1.3.1
Hibah;
106.405.080
1.3.2
Dana Darurat
-
1.3.3
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
-
174.828.836
Sumber : BKD 2020
Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampaknya pada belanja
daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan
berkurang. Hal ini dapat diproyeksikan dalam proyeksi kebutuhan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yang digambarkan
dalam table 7.2. di bawah ini.
Tabel VII.2.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Kabupaten Karanganyar 2022
Uraian
Tahun 2022
(Rp.000)
Total Belanja
2.430.913.961
1. Belanja Operasi
1.598.661.223
1.1. Belanja Pegawai;
1.2. Belanja Barang dan Jasa;
1.3. Belanja Bunga;
1.4. Belanja Subsidi;
1.021.220.840
455.670.191
5.000.000
-
1.5. Belanja Hibah; dan
88.591.442
1.6. Belanja Bantuan Sosial.
28.178.750
2. Belanja Modal
2.1. Belanja Tanah;
396.779.285
20.000.000
2.2. Belanja Peralatan dan Mesin;
109.943.484
2.3. Belanja Bangunan dan Gedung;
110.000.000
2.4. Belanja Jalan;
112.835.801
2.5. Belanja Irigasi dan Jaringan;
2.6. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
4.1. Belanja Bagi Hasil;
4.2. Belanja Bantuan Keuangan.
36.500.000
7.500.000
11.500.000
423.973.453
38.731.326
385.242.127
Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar, 2020, diolah
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
6
Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi
penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan
penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
dan penerimaan dari pinjaman daerah.
Dari sisi pengeluaran berupa penyertaan modal dalam rangka
pemenuhan kewajiban serta membentuk dana cadangan. Gambaran
proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel VII.3.
Tabel VII.3.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
No
Uraian
1
2
Tahun 2022
(Rp.000)
8
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
199.893.968
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
199.893.968
3.1.2
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
3.1.3
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
50.000.000
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
10.000.000
3.2.2
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah
30.000.000
3.2.3
Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah
-
2.3.4
Pembentukan Dana Cadangan
10.000.000
PEMBIAYAAN NETTO
149.893.968
Sumber : BKD 2020
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
tahun 2022 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan
dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8
(delapan)
urusan
pemerintahan.
pilihan
Pada
dan
fungsi
5
(lima)
penunjang
fungsi
point
e)
penunjang
untuk
urusan
Kabupaten
Karanganyar diterjemahkan / dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan
dan Pengawasan.
Gambaran alokasi / penggunakan kapasitas riil kemampuan
keuangan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022, berdasarkan program
prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang
dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja,
pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan
bidang urusan pada Tabel VII.4. berikut ini.
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
7
Tabel VII.4.
Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
No
1
I
1.01.
2
3
4
5
1.02
1
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
2
3
4
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
7
8
13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
511.411.057.192
Pendidikan
216.013.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
PENDIDIKAN
Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
%
89
Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
%
85
DISDIKBUD
Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
%
100
DISDIKBUD
Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi
dalam pendidikan kesataraan
%
100
DISDIKBUD
Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan
%
62
712.500.000
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin
%
79
Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
215.051.000.000
250.000.000
DISDIKBUD
123.043.133.192
Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama
%
35
Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani
%
100
116.876.138.392
DINKES
DINKES
Persentase Balita Gizi Buruk
%
<0,3
DINKES
Persentase Desa STBM
%
29
DINKES
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan
%
100
DINKES
Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan
%
35
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
%
100
DINKES
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
8
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
%
100
DINKES
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
%
100
Persentase tenaga medis sesuai kompetensi
%
35
Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi
%
35
Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian
%
35
Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan
%
100
DINKES
Persentase TPM yang memenuhi syarat
%
35
DINKES
Persentase Desa siaga Aktif
%
100
Persentase rumah tangga sehat
%
90
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
3
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman
4
1.03
1
2
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan
Tahun 2022
Target
No
DINKES
DINKES
866.994.800
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(SDA)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
DINKES
4.850.000.000
450.000.000
DINKES
DINKES
147.032.283.000
% irigasi dalam kondisi baik
%
Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum
%
Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani dibanding seharusnya)
71
13.323.742.000
DPUPR
89
12.076.314.000
DPUPR
%
0
375.000.000
DLH
3
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan IPAL
%
96
6.707.337.000
DPUPR
4
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Persentase saluran dalam kondisi baik
%
71
12.076.314.000
DPUPR
5
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Laju perkembangan luasan permukiman
%
65
1.500.000.000
DPUPR
6
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan
%
52
69.150.000.000
DPUPR
7
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
Persentase bangunan dan penataan lingkungan yang sesuai peraturan
%
68
6.707.337.000
DPUPR
8
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
87
23.491.239.000
DPUPR
Persentase penyedia jasa kontruksi yang baik (sehat)
%
82
225.000.000
DPUPR
Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukkannya
%
82
1.400.000.000
DPUPR
Rasio
0,35
200.000.000
DPUPR
9
12
1.04.
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.193.463.000
1
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk
2
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase peningkatan penataan perrmukiman
%
72
325.000.000
DPUPR
3
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
Persentase pengurangan permukiman kumuh
%
8
2.093.463.000
DPUPR
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
9
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
43
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
4
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.05.
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)
Tahun 2022
Target
No
1.575.000.000
DPUPR
16.581.905.000
Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan
%
100
Rasio linmas terhadap jumlah penduduk
%
0,67
9.493.905.000
SATPOL PP
SATPOL PP
Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda
%
100
SATPOL PP
indek
82
4.208.000.000
BPBD
2.880.000.000
SATPOL PP
2
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana
3
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Rasio WMK terhadap luas wilayah
%
32
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
96.88%
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
%
1
Persentase AnakTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
%
1
DINSOS
Persentase Lanjut UsiaTerlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
%
1
DINSOS
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
%
1
DINSOS
Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial
%
1
DINSOS
Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial
%
1
DINSOS
DINSOS
1.06.
2
3
Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.546.773.000
464.420.000
DINSOS
3.117.736.000
DINSOS
Prosentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial
%
1
5
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
%
0.50%
799.617.000
DINSOS
6
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota
%
1
100.000.000
DINSOS
7
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik
%
100
65.000.000
DINSOS
II
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.07.
45.636.903.700
Tenaga Kerja
1.296.000.000
3
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih
%
75
732.000.000
DISDAGKOP UKM
4
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
%
100
450.000.000
DISDAGKOP UKM
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
10
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
100
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
3
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.08
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase penyelesaian hubungan inddustrial
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Lembaga Pemerintah yang Resposif Gender
3
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4
5
114.000.000
DISDAGKOPUKM
825.000.000
2
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
Tahun 2022
Target
No
Lemba
ga
55
95.000.000
DP3APPKB
Persentase kasus kekerasan perempuan
%
0,006
80.000.000
DP3APPKB
Persentase Angka Perceraian
%
14,25
460.000.000
DP3APPKB
Persentase OPD yang memiliki Data Gender
%
50.000.000
DP3APPKB
11,90
6
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Prosentase desa layak anak
%
10
110.000.000
DP3APPKB
7
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Prosentase kasus kekerasan anak
%
0,003
30.000.000
DP3APPKB
2.09.
2
Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
866.800.000
Persentase lumbung pangan aktif
Angka Konsumsi Energi (AKE);
3
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
4
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
Angka Konsumsi Protein (AKP)
2.10.
2
4
5
10
2.11.
3
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
kalori/
kapita/
tahun;
gram/
kapita/
tahun ;
60,87
550.000.000
DISPERTAN
1861
275.000.000
DISPERTAN
51,25
DISPERTAN
Indeks
: 86,66
DISPERTAN
Prosentase desa rawan pangan
%
26,55
33.000.000
DISPERTAN
Jumlah pangan segar yang diuji
komodi
tas;
pasar
8 dan 4
8.800.000
DISPERTAN
Indeks Ketahanan Pangan
5
%
Pertanahan
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
GARAPAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
250.000.000
Persentase meningkatnya pengendalian pemanfaatan tanah negara
%
75
100.000.000
DPUPR
Persentase jumlah sengketa tanah yang diselesaikan
%
100
100.000.000
DPUPR
Persentase pemenuhan ganti rugi tanah untuk pembangunan
%
100
100.000.000
DPUPR
Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat
%
75
50.000.000
DPUPR
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu
%
75
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
7.510.000.000
1.240.000.000
DLH
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
11
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
%
75
70.000.000
DLH
Cakupan pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
%
60
70.000.000
DLH
Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perudang-undangan
%
80
130.000.000
DLH
Persentase masyarakat peduli lingkungan yang mendapatkan diklat, penyuluhan dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
%
75
30.000.000
DLH
Persentase peningkatan jumlah relawan lingkungan dalam 1 tahun
%
70
110.000.000
DLH
Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup
%
100
60.000.000
DLH
Persentase jumlah sampah yang tertangani
%
70
5.800.000.000
DLH
No
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
4
5
6
8
9
10
11
2.12.
2
3
4
5
2.13.
2
PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN
2.748.000.000
Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP,KIA)
%
72,58
Cakupan Penerbitan KK
%
96,5
DISDUKCAPIL
Cakupan Penerbitan KTP El
%
98,5
DISDUKCAPIL
Cakupan Penerbitan KIA
%
22,75
98,03
DISDUKCAPIL
DISDUKCAPIL
107.500.000
Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)
%
Cakupan penerbitan akte kematian
%
100
DISDUKCAPIL
Cakupan penerbitan akte kelahiran
%
92,1
DISDUKCAPIL
Cakupan penerbitan akte Perkawinan
%
100
DISDUKCAPIL
Cakupan penerbitan akte perceraian
%
100
DISDUKCAPIL
Prosentase ketersediaan database kependudukan
%
100
341.500.000
DISDUKCAPIL
Prosentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi
%
100
20.000.000
DISDUKCAPIL
Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan
%
4,94
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA
2.279.000.000
DISDUKCAPIL
6.690.000.000
200.000.000
DISPERMASDES
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
12
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
Persentase Desa yang melakukan kerjasama
%
95
100.000.000
DISPERMASDES
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
100
400.000.000
DISPERMASDES
Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa
%
100
DISPERMASDES
% desa memiliki administrasi desa (profil, produk hukum )
%
100
DISPERMASDES
% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)
%
100
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
3
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
4
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA
5
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.14.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2
3
4
2.15.
2
2.16.
2
3
2.17.
2
3
4
6
7
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Tahun 2022
Target
No
Rasio KB
Rasio
10:01
365.000.000
DP3APPKB
Persentase KB MKJP
%
33
7.121.466.000
DP3APPKB
Prosentase tribina aktif
%
90
1.100.000.000
DP3APPKB
10.041.000.000
Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
%
60
Persentase terminal kondisi baik
%
60
DISHUB
Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)
%
100
DISHUB
Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)
%
92,86
Persentase KIM aktif
%
83,33
DISKOMINFO
Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah
media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %]
%
60
DISKOMINFO
Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik
%
70
Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi
%
45
Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
10.041.000.000
DISHUB
5.333.645.500
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
DISPERMASDES
1.100.000.000
Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
5.990.000.000
2.134.000.000
3.199.645.500
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
1.576.000.000
Persentase unit usaha simpan pinjam yang baru
%
32
15.000.000
DISDAGKOPUKM
Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT
%
30
25.000.000
DISDAGKOPUKM
Persentase Koperasi aktif
%
25,4
42.000.000
DISDAGKOPUKM
% koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan
%
0,19
480.000.000
DISDAGKOPUKM
Persentase pertumbuhan usaha UMKM baru
%
14
56.000.000
DISDAGKOPUKM
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
13
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
0,82
No
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
MIKRO (UMKM)
8
2.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)
Penanaman Modal
1.432.708.200
2024
176.000.000
DPMPTSP
%
13
165.000.000
DPMPTSP
buah
500
627.000.000
DPMPTSP
Prosentase Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi
%
30
409.708.200
DPMPTSP
% ketersediaan informasi penanaman modal
%
100
55.000.000
DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Peningkatan nilai investasi
3
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Prosentasi peningkatan jumlah investor
4
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Jumlah penambahan pelayanan perizinan yang di keluarkan
5
6
2.19.
2
3
2.20.
2
2.21.
2
2.22.
Kepemudaan dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA
SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN
3.150.000.000
Persentase meningkatnya partisipasi pemuda
%
40
1.800.000.000
DISPARPOR
Persentase meningkatnya prestasi olahraga
%
25
1.350.000.000
DISPARPOR
Statistik
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK
SEKTORAL
40.000.000
Persentase ketersediaan data statistik sektoral
%
100
Persandian
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DISDAGKOPUKM
Rp
(Trilyun
)
2
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL
1.520.000.000
40.000.000
DISKOMINFO
50.000.000
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
%
25
Kebudayaan
50.000.000
DISKOMINFO
2.431.750.000
2
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara)
%
82
1.901.250.000
DISDIKBUD
3
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL
Prosesntase pengembangan kesenian tradisional
%
135
130.000.000
DISDIKBUD
4
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi
%
25
250.000.000
DISDIKBUD
5
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat)
%
91
150.500.000
DISDIKBUD
2.23.
2
2.24.
2
Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
66.000.000
Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan)
%
99
Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
66.000.000
DISARPUS
230.000.000
Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku
%
90
210.000.000
DISARPUS
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
14
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
47
20.000.000
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
3
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSI
III
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25.
3
4
6
3.26.
Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan
Tahun 2022
Target
No
37.478.850.000
Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
DISARPUS
1.455.000.000
Produksi Perikanan Budidaya
Kg
582.156
40.000.000
DISPERTAN
Produksi Perikanan Tangkap
Kg
1.864.7
49
1.340.000.000
DISPERTAN
Prosentase produk perikanan yang dipromosikan
%
40
75.000.000
DISPERTAN
Pariwisata
24.000.000.000
2
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA
Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan
%
30
18.000.000.000
DISPARPOR
3
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Persentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan
%
30
2.060.000.000
DISPARPOR
Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan
%
40
500.000.000
DISPARPOR
Persentase peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif
%
40
3.440.000.000
DISPARPOR
4
3
3.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pertanian
9.507.850.000
Persentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik
2
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
5
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
7
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
%
65
Sapi
ekor
67.446
DISPERTAN
Kambing/Domba
ekor
150.521
DISPERTAN
Ayam
ekor
10.921.
289
DISPERTAN
Kelinci
ekor
13.187
DISPERTAN
%
75
6.950.000.000
DISPERTAN
55.000.000
DISPERTAN
Persentase prasarana
pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik
1.239.700.000
DISPERTAN
Angka kesakitan ternak besar (%)
%
9
Angka kesakitan ternak kecil (%)
%
17,4
DISPERTAN
Angka kesakitan unggas (%)
%
17
DISPERTAN
Persentase bencana pertanian yang tertangani
%
100
584.000.000
DISPERTAN
Cakupan kelompok tani yang aktif
%
100
679.150.000
DISPERTAN
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
15
No
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
4
3.30.
3
4
5
6
7
3.31.
2
3.32.
3
IV
4.01.
2
3
4.02.
2
V
5.01
2
3
5.02
2
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
7
8
13
Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
PRODUK DALAM NEGERI
1.694.000.000
Persentase pasar rakyat (milik pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat
%
50
1.425.000.000
DISDAGKOPUKM
Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga
%
16,67
115.000.000
DISDAGKOPUKM
45
77.000.000
DISDAGKOPUKM
%
26
52.000.000
DISDAGKOPUKM
Produk
10
25.000.000
DISDAGKOPUKM
Jumlah pelaku ekspor
Persentase alat timbang yang ditera ulang
Jumlah produk lokal yang telah diifasilitasi dalam kemitraan pameran
Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
682.000.000
persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru
%
32
Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
Jumlah transmigran yang diberangkatkan
kk
5
Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat
%
100
7.290.000.000
SETDA
Cakupan koordinasi perekonomian daerah
%
100
3.035.500.000
SETDA
34.643.150.000
Persentase capaian kinerja fisik (kegiatan)
%
100
34.643.150.000
SETWAN
420.154.040.750
1.085.000.000
Capaian jumlah program yang memenuhi target
%
91,5
545.000.000
BAPERLITBANG
Capaian realisasi RPJMD
%
91,5
540.000.000
BAPERLITBANG
Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
DISDAGKOPUKM
10.325.500.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
Perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
140.000.000
44.968.650.000
Administrasi Pemerintahan (Setwan)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
DPMPTSP
140.000.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Administrasi Pemerintahan (Setda)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
682.000.000
415.101.540.750
Terlaksananya penyusunan serta tersedianya dokumen penganggaran yang baik, efektif, efisien dan akuntabel
%
100
410.658.229.250
BKD
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
16
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
100
BKD
%
100
BKD
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel
%
90
1.176.561.500
BKD
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
%
95
3.266.750.000
BKD
Percepatan Penerimaan Pajak Daerah, Pemeriksaan Pajak secara berkala dan Pembayaran pajak tertib waktu
%
95
Prosentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi
%
85
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (tepat waktu, relevan, dapat diandalkan, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami
Penyiapan penerbitan anggaran kas dan SPD, Koordinasi dan pelaporan dana perimbangan, dana pusat dan dana daerah penempatan
deposito dan tercetaknya SP2D yang akurat, tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan tercetaknya daftar gaji PNS yang
cepat dan tepat waktu (akurat)
3
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
4
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
5.03
2
5.04
2
5.05
2
Kepegawaian
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural
Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan
VI
6.01
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pengawasan
%
20
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.371.000.000
BKPSDM
%
100
250.000.000
BAPER LITBANG
0
3.282.231.700
3.282.231.700
Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan pada berindikasi pada kerugian negara atau daerah
%
6
Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
%
15
INSPEKTORAT
Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi
%
95
INSPEKTORAT
Persentase jumlah aduan yang ditindakanjuti
2.251.592.200
INSPEKTORAT
%
100
INSPEKTORAT
LHR
LKPD
1
INSPEKTORAT
Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayanan peabat negara dan ASN
%
100
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi
%
80
Jumlah LHR LKPD
3
BKPSDM
250.000.000
Pengelolaan Perbatasan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
2.346.500.000
1.371.000.000
Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
BKD
2.346.500.000
5.06
2
Tahun 2022
Target
No
1.030.639.500
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
17
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
100
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT
VII
UNSUR KEWILAYAHAN
7.1
Kec. JATIPURO
2
3
4
5
6
7.2
2
3
4
5
6
7.3
2
3
4
5
6
7.4
2
3
4
5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Tahun 2022
Target
No
52.101.336.836
285.000.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
74
30.000.000
JATIPURO
100
90.000.000
JATIPURO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
90.000.000
JATIPURO
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
99
35.000.000
JATIPURO
Persentase wilayah tertib Perda
%
100
40.000.000
JATIPURO
nilai
100
7.000.000
JATIYOSO
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
97
17.000.000
JATIYOSO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
97
9.000.000
JATIYOSO
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
99,7
74.300.000
JATIYOSO
Persentase wilayah tertib Perda
%
95
12.000.000
JATIYOSO
Kec. JATIYOSO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
119.300.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kec. JUMANTONO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
395.120.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
100
2.000.000
JUMANTONO
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
100
300.000.000
JUMANTONO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
38.120.000
JUMANTONO
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
100
15.000.000
JUMANTONO
Persentase wilayah tertib Perda
%
100
40.000.000
JUMANTONO
Kec. JUMAPOLO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
INSPEKTORAT
155.000.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
100
5.000.000
JUMAPOLO
Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan
%
100
20.000.000
JUMAPOLO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
30.000.000
JUMAPOLO
Persentase Penyelenggaraan pemerintahan umum
%
100
50.000.000
JUMAPOLO
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
18
No
6
7.5
2
3
4
5
6
7.6
2
3
4
5
6
7.7
2
3
4
5
6
7.8
2
3
4
5
6
7.9
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
%
100
Indikator Program
Satuan
2
3
1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Persentase wilayah tertib Perda
Tahun 2022
Target
Urusan/Program
Kec.MATESIH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
100
6.500.000
MATESIH
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
100
20.000.000
MATESIH
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
42.500.000
MATESIH
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
100
25.000.000
MATESIH
Persentase wilayah tertib Perda
%
100
82.000.000
MATESIH
4.032.844.400
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
69
2.000.000
TAWANG MANGU
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
100
3.137.488.200
TAWANG MANGU
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
269.821.700
TAWANG MANGU
Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik
%
100
50.000.000
TAWANG MANGU
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
%
100
573.534.500
TAWANG MANGU
Kec.NGARGOYOSO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
119.000.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
85
3.000.000
NGARGOYOSO
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
85
25.000.000
NGARGOYOSO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
85
29.000.000
NGARGOYOSO
Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik
%
85
41.000.000
NGARGOYOSO
Pesentase desa / kelurahan tertib Perda
%
85
21.000.000
NGARGOYOSO
Kec.KARANGANYAR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
JUMAPOLO
176.000.000
Kec.TAWANGMANGU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
50.000.000
44.570.000.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
74
200.000.000
KARANGANYAR
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
100
40.700.000.000
KARANGANYAR
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
25.000.000
KARANGANYAR
Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik
%
100
445.000.000
KARANGANYAR
Pesentase desa / kelurahan tertib Perda
%
100
3.200.000.000
KARANGANYAR
Kec.KARANGPANDAN
100.000.000
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
19
No
2
3
4
5
6
7.10
2
3
4
5
6
7.11
2
3
4
5
6
7.12
2
3
4
5
6
7.13
2
3
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
nilai
69
10.000.000
KARANGPANDAN
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
85
25.000.000
KARANGPANDAN
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
85
30.000.000
KARANGPANDAN
Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik
%
25.000.000
KARANGPANDAN
Pesentase desa / kelurahan tertib Perda
%
10.000.000
KARANGPANDAN
Indikator Program
Satuan
2
3
1
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Tahun 2022
Target
Urusan/Program
Indeks Kepuasan Masyarakat
85
Kec.TASIKMADU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
153.800.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
69
10.800.000
TASIKMADU
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
80
19.000.000
TASIKMADU
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
80
35.000.000
TASIKMADU
Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
%
90
29.000.000
TASIKMADU
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
%
80
60.000.000
TASIKMADU
Kec.JATEN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
306.500.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
68
8.000.000
JATEN
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
80
15.000.000
JATEN
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
80
47.000.000
JATEN
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan
%
90
180.000.000
JATEN
Persentase desa/kelurahan tertib perda
%
80
56.500.000
JATEN
Kec.COLOMADU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
306.300.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
74
11.000.000
COLOMADU
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
99
20.000.000
COLOMADU
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
35.000.000
COLOMADU
Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
%
100
93.000.000
COLOMADU
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
%
99
147.300.000
COLOMADU
Kec.GONDANGREJO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
176.332.436
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
skor
74
45.805.436
GONDANGREJO
%
99
25.200.000
GONDANGREJO
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
20
No
4
5
6
7.14
2
3
4
5
6
7.15
2
3
4
5
6
7.16
2
3
4
5
6
7.17
2
3
4
5
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
25.884.000
GONDANGREJO
Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
%
100
29.792.000
GONDANGREJO
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
%
99
49.651.000
GONDANGREJO
Skor
74
57.500.000
MOJOGEDANG
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
100
45.000.000
MOJOGEDANG
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
13.000.000
MOJOGEDANG
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan
%
100
33.000.000
MOJOGEDANG
Pesentase desa / kelurahan tertib Perda
%
100
210.000.000
MOJOGEDANG
Indikator Program
Satuan
2
3
1
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Tahun 2022
Target
Urusan/Program
Kec.MOJOGEDANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
256.000.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kec.KEBAKKRAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
484.500.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
74
10.000.000
KEBAKKRAMAT
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
90
50.000.000
KEBAKKRAMAT
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
90
40.000.000
KEBAKKRAMAT
Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
%
99,6
200.000.000
KEBAKKRAMAT
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
%
90
184.500.000
KEBAKKRAMAT
Kec.KERJO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
277.140.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
74
17.000.000
KERJO
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
99
44.000.000
KERJO
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
100
40.600.000
KERJO
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
%
100
120.000.000
KERJO
Pesentase desa / kelurahan tertib Perda
%
99
55.540.000
KERJO
Kec.JENAWI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
188.500.000
Indeks Kepuasan Masyarakat
skor
74
6.000.000
JENAWI
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
%
85
32.000.000
JENAWI
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
%
85
43.000.000
JENAWI
Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan
%
85
42.500.000
JENAWI
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
21
No
1
5
6
7
8
13
%
85
65.000.000
3
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESBANGPOL
4
4
2
VIII
8.01
3
OPD Penanggung
jawab
Satuan
6
2
Rp
Indikator Program
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
IX
NON URUSAN PEMERINTAHAN
1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase desa/kelurahan tertib Perda
Tahun 2022
Target
Urusan/Program
JENAWI
6.684.500.000
6.684.500.000
Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang
%
60
427.000.000
BAKESBANG POL
Persentase partai politik yang dibina
%
80
1.644.000.000
BAKESBANG POL
Persentase ormas yang dibina
%
60
3.353.000.000
BAKESBANG POL
Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam pencegahan narkoba
%
60
600.000.000
BAKESBANG POL
Persentase konflik sosial yang ditangani
%
85
660.500.000
BAKESBANG POL
1.278.548.870.763
Nilai SAKIP
80
1.278.548.870.763
SETDA
1.01
Nilai SAKIP
nilai
0
657.336.763.000
DISIDKBUD
1.02
Nilai SAKIP
nilai
0
269.120.643.000
DINKES
1.03
Nilai SAKIP
nilai
0
23.730.380.000
DPUPR
1.05
Nilai SAKIP
nilai
0
8.104.222.500
SAPOL PP
1.05
Nilai SAKIP
nilai
0
6.696.000.000
BPBD
1.06
Nilai SAKIP
nilai
0
4.351.531.000
2.08
Nilai SAKIP
nilai
0
450.000.000
2.11
Nilai SAKIP
nilai
0
16.790.500.000
2.12
Nilai SAKIP
nilai
0
6.705.553.000
2.13
Nilai SAKIP
nilai
0
267.900.000
2.15
Nilai SAKIP
nilai
0
9.411.000.000
DISHUB
2.16
Nilai SAKIP
nilai
0
7.436.066.000
DISKOMINFO
DINSOS
DP3APPKB
DLH
DISDUK CAPIL
DISPERMASDES
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
22
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
4
7
8
13
No
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
2.18
Nilai SAKIP
nilai
0
12.830.536.400
DPMPTSP
2.23
Nilai SAKIP
nilai
0
7.716.350.000
DISARPUS
3.26
Nilai SAKIP
nilai
0
5.899.000.000
DISPARPOR
3.27
Nilai SAKIP
nilai
0
22.481.418.299
DISPERTAN
3.30
Nilai SAKIP
nilai
0
18.942.845.000
DISDAGKOP UKM
4.01
Nilai SAKIP
nilai
85
19.850.167.000
SETDA
4.02
Nilai SAKIP
nilai
11.192.807.700
SETWAN
5.01
Nilai SAKIP
nilai
78
7.900.506.000
BAPERLITBANG
5.02
Nilai SAKIP
nilai
100
46.099.781.000
BKD
5.03
Nilai SAKIP
nilai
75
19.850.167.000
BKPSDM
6.01
Nilai SAKIP
nilai
77
11.012.521.000
INSPEKTORAT
7.1
Nilai SAKIP
nilai
69
4.372.500.000
JATIPURO
7.2
Nilai SAKIP
nilai
69
3.527.000.000
JATIYOSO
7.3
Nilai SAKIP
nilai
69
2.602.466.000
JUMANTONO
7.4
Nilai SAKIP
nilai
69
2.200.147.000
JUMAPOLO
7.5
Nilai SAKIP
nilai
69
2.374.717.900
MATESIH
7.6
Nilai SAKIP
nilai
69
5.713.300.000
TAWANGMANGU
7.7
Nilai SAKIP
nilai
85
2.484.000.000
NGARGOYOSO
7.8
Nilai SAKIP
nilai
69
36.444.000.000
KARANGANYAR
7.9
Nilai SAKIP
nilai
69
2.435.617.000
KARANGPANDAN
7.10
Nilai SAKIP
nilai
69
2.730.900.000
TASIKMADU
7.11
Nilai SAKIP
nilai
68
3.098.500.000
JATEN
7.12
Nilai SAKIP
nilai
69
3.128.285.000
COLOMADU
7.13
Nilai SAKIP
nilai
69
2.940.133.564
GONDANGREJO
7.14
Nilai SAKIP
nilai
69
2.388.000.000
MOJOGEDANG
7.15
Nilai SAKIP
nilai
69
2.605.046.400
KEBAKKRAMAT
7.16
Nilai SAKIP
nilai
69
2.715.900.000
KERJO
7.17
Nilai SAKIP
nilai
69
2.611.700.000
JENAWI
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
23
No
Urusan/Program
Indikator Program
Satuan
1
2
3
4
8.01
Nilai SAKIP
Tahun 2022
Target
Rp
OPD Penanggung
jawab
7
8
13
nilai
BAKESBANG POL
JUMLAH
2.400.266.440.941
PROYEKSI TOTAL BELANJA OPERASI
2.420.913.961.000
Bahan FKP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
24
Download