LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 90.281.769.100,00 225.431.465.354,00 355.148.825.465,00 670.862.059.919,00 1 1 01 PENDIDIKAN 32.036.902.000,00 68.918.016.677,00 73.672.768.323,00 174.627.687.000,00 1 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 32.036.902.000,00 68.918.016.677,00 73.672.768.323,00 174.627.687.000,00 1.463.680.000,00 2.333.070.000,00 467.500.000,00 4.264.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 478.800.000,00 1.200.000,00 0,00 480.000.000,00 100.300.000,00 249.000.000,00 0,00 349.300.000,00 1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1.000.000,00 135.000.000,00 0,00 136.000.000,00 1.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 17.500.000,00 92.500.000,00 110.000.000,00 0,00 63.250.000,00 0,00 63.250.000,00 1.000.000,00 249.000.000,00 0,00 250.000.000,00 700.000,00 102.800.000,00 0,00 103.500.000,00 700.000,00 194.800.000,00 0,00 195.500.000,00 879.180.000,00 152.520.000,00 0,00 1.031.700.000,00 2.000.000,00 432.000.000,00 1.850.000.000,00 2.284.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 1.000.000,00 233.000.000,00 0,00 234.000.000,00 1 01 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 01 01 01 001 1 01 1 01 01 01 002 1 01 1 01 01 01 003 1 01 1 01 01 01 006 1 01 1 01 01 01 007 1 01 1 01 01 01 008 1 01 1 01 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 01 01 01 011 1 01 1 01 01 01 012 1 01 1 01 01 01 013 1 01 1 01 01 01 014 1 01 1 01 01 01 015 1 01 1 01 01 01 017 1 01 1 01 01 01 018 1 01 1 01 01 01 019 1 01 1 01 01 01 020 1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 01 1 01 01 02 007 1 01 1 01 01 02 012 1 01 1 01 01 02 022 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 01 01 02 028 1 01 1 01 01 02 042 1 01 1 01 01 03 1 01 1 01 01 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 69.709.000,00 130.291.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 06 002 28.195.000,00 1.805.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 1 01 01 06 004 41.514.000,00 3.486.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 1 01 01 06 005 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 01 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 112.725.000,00 3.664.175.000,00 1.178.500.000,00 4.955.400.000,00 1 01 1 01 01 15 001 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 01 1 01 01 15 003 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 1 01 1 01 01 15 011 Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan ruang ibadah 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 01 1 01 01 15 018 0,00 276.400.000,00 43.600.000,00 320.000.000,00 1 01 1 01 01 15 019 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeler sekolah 0,00 175.100.000,00 24.900.000,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 15 023 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 15 042 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 15 057 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 15 058 3.125.000,00 56.875.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 1 01 01 15 059 33.600.000,00 166.400.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 15 060 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 15 063 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 15 064 19.000.000,00 31.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 15 065 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 15 066 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 15 069 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01 1 01 01 15 071 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 0,00 2.565.400.000,00 0,00 2.565.400.000,00 1 01 1 01 01 16 14.877.928.000,00 59.523.796.677,00 68.687.121.323,00 143.088.846.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 2 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 01 01 16 063 1 01 1 01 01 16 069 1 01 1 01 01 16 076 1 01 1 01 01 16 078 1 01 1 01 01 16 081 1 01 1 01 01 16 086 1 01 1 01 01 16 087 1 01 1 01 01 16 089 1 01 1 01 01 16 094 1 01 1 01 01 16 095 1 01 1 01 01 16 103 1 01 1 01 01 16 110 1 01 1 01 01 16 111 1 01 1 01 01 16 112 1 01 1 01 01 16 119 1 01 1 01 01 16 120 1 01 1 01 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 156.480.000,00 2.998.040.000,00 0,00 3.154.520.000,00 525.000,00 49.475.000,00 0,00 50.000.000,00 1.050.000,00 148.950.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 525.000,00 99.475.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 98.000.000,00 382.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 0,00 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 0,00 5.206.649.323,00 5.206.649.323,00 16 122 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penataan kelembagaan sekolah Pemberian Beasiswa Siswa dari Keluarga Kurang Mampu Pembangunan Ruang Kelas SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Pembangunan Ruang Laboratorium, Praktikum dan Keterampilan SMP Pembangunan Ruang Ibadah SD Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Bermain SMP Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP Pengadaan Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SD Pengadaan Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SMP Pengadaan Mebeler SMP 0,00 173.000.000,00 27.000.000,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 16 127 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 0,00 0,00 1.730.000.000,00 1.730.000.000,00 1 01 1 01 01 16 128 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 1 01 1 01 01 16 130 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1 01 1 01 01 16 134 0,00 0,00 560.000.000,00 560.000.000,00 1 01 1 01 01 16 151 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 16 152 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1 01 1 01 01 16 153 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 16 154 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 1 01 01 16 155 24.688.000,00 391.912.000,00 0,00 416.600.000,00 1 01 1 01 01 16 156 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 01 01 16 157 0,00 55.500.000,00 94.500.000,00 150.000.000,00 1 01 1 01 01 16 158 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Rehabilitasi Ruang Laboratorium, Praktikum dan Keterampilan SMP Rehabilitasi Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD Rehabilitasi Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP Pengembangan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SD Pengembangan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SMP Pengelolaan Data dan Pelaporan Aset/Barang Milik Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarpras Pembinaan Sekolah Adiwiyata Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SD 142.395.000,00 649.195.000,00 0,00 791.590.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 3 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 01 01 16 159 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SD Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP Pemberian Tambahan Makanan Bergizi Anak Sekolah Dasar Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Dasar Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan Dasar Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dasar Pelaksanaan Pendataan SPM Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Ilmiah Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Fasilitasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pendidikan Dasar Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK) Penyediaan BOS untuk SD dan SMP 1 01 1 01 01 16 160 1 01 1 01 01 16 161 1 01 1 01 01 16 162 1 01 1 01 01 16 163 1 01 1 01 01 16 164 1 01 1 01 01 16 165 1 01 1 01 01 16 168 1 01 1 01 01 16 169 1 01 1 01 01 16 170 1 01 1 01 01 16 171 1 01 1 01 01 16 172 1 01 1 01 01 16 173 1 01 1 01 01 16 174 1 01 1 01 01 16 175 1 01 1 01 01 16 176 1 01 1 01 01 16 177 1 01 1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1 01 1 01 01 18 001 1 01 1 01 01 18 004 1 01 1 01 01 18 005 1 01 1 01 01 18 006 1 01 1 01 01 18 008 1 01 1 01 01 18 009 1 01 1 01 01 18 011 1 01 1 01 01 18 012 1 01 1 01 01 18 013 1 01 1 01 01 18 014 Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Paket A 1 01 1 01 01 18 015 Penyelenggaraan Paket B 1 01 1 01 01 18 016 Penyelenggaraan Paket C 1 01 1 01 01 18 017 Akreditasi Dikmas 1 01 1 01 01 18 018 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB (DAK) Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 94.165.000,00 705.835.000,00 0,00 800.000.000,00 300.000,00 114.700.000,00 0,00 115.000.000,00 20.230.000,00 79.770.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 51.800.000,00 0,00 51.800.000,00 2.325.000,00 97.675.000,00 0,00 100.000.000,00 17.100.000,00 354.510.000,00 0,00 371.610.000,00 48.780.000,00 391.220.000,00 0,00 440.000.000,00 525.000,00 599.475.000,00 0,00 600.000.000,00 12.800.000,00 1.272.750.000,00 0,00 1.285.550.000,00 500.000,00 153.500.000,00 0,00 154.000.000,00 1.000.000,00 430.890.000,00 0,00 431.890.000,00 500.000,00 149.500.000,00 0,00 150.000.000,00 1.980.500.000,00 333.940.000,00 0,00 2.314.440.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00 20.384.592.000,00 20.384.592.000,00 0,00 0,00 7.504.810.000,00 7.504.810.000,00 12.373.540.000,00 49.494.184.677,00 20.622.570.000,00 82.490.294.677,00 302.540.000,00 637.460.000,00 1.489.647.000,00 2.429.647.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 11.225.000,00 38.775.000,00 0,00 50.000.000,00 64.650.000,00 184.350.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 16.265.000,00 33.735.000,00 0,00 50.000.000,00 17.525.000,00 32.475.000,00 0,00 50.000.000,00 14.375.000,00 25.625.000,00 0,00 40.000.000,00 14.450.000,00 35.550.000,00 0,00 50.000.000,00 725.000,00 29.275.000,00 0,00 30.000.000,00 27.675.000,00 8.325.000,00 0,00 36.000.000,00 89.925.000,00 50.075.000,00 0,00 140.000.000,00 45.725.000,00 39.275.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.489.647.000,00 1.489.647.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 4 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 01 1 01 01 20 001 1 01 1 01 01 20 002 1 01 1 01 01 20 003 1 01 1 01 01 20 004 1 01 1 01 01 20 008 1 01 1 01 01 20 009 1 01 1 01 01 20 010 1 01 1 01 01 20 011 1 01 1 01 01 20 013 1 01 1 01 01 20 014 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG) Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 15.208.320.000,00 2.097.224.000,00 0,00 17.305.544.000,00 0,00 152.394.000,00 0,00 152.394.000,00 76.320.000,00 113.680.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 400.000,00 144.600.000,00 0,00 145.000.000,00 6.400.000,00 193.600.000,00 0,00 200.000.000,00 400.000,00 84.600.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 15.124.800.000,00 218.350.000,00 0,00 15.343.150.000,00 0,00 626.000.000,00 0,00 626.000.000,00 1 1 02 KESEHATAN 48.268.451.100,00 127.042.522.230,00 67.071.977.589,00 242.382.950.919,00 1 1 02 01 DINAS KESEHATAN 16.910.851.100,00 88.021.122.230,00 29.312.777.589,00 134.244.750.919,00 250.000.000,00 1.292.200.000,00 316.300.000,00 1.858.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 9.200.000,00 316.300.000,00 325.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1 01 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 02 01 01 001 1 01 1 02 01 01 002 1 01 1 02 01 01 003 1 01 1 02 01 01 006 1 01 1 02 01 01 007 1 01 1 02 01 01 008 1 01 1 02 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 02 01 01 011 1 01 1 02 01 01 012 1 01 1 02 01 01 015 1 01 1 02 01 01 017 1 01 1 02 01 01 018 1 01 1 02 01 01 019 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 5 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 01 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 655.000.000,00 65.000.000,00 720.000.000,00 1 01 1 02 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 02 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 1 01 1 02 01 02 022 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 1 02 01 02 024 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 1 02 01 02 026 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 1 02 01 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 1 01 1 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01 1 02 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01 1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.750.000,00 612.250.000,00 50.000.000,00 685.000.000,00 1 01 1 02 01 05 001 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 1 02 01 05 002 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 1 02 01 05 003 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 22.750.000,00 37.250.000,00 50.000.000,00 110.000.000,00 1 01 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19.470.000,00 122.120.000,00 0,00 141.590.000,00 1 01 1 02 01 06 001 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 1 02 01 06 002 0,00 26.590.000,00 0,00 26.590.000,00 1 01 1 02 01 06 004 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 1 02 01 06 005 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 19.470.000,00 10.530.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 105.700.000,00 744.300.000,00 0,00 850.000.000,00 1 02 1 02 01 15 001 70.500.000,00 679.500.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02 1 02 01 15 004 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 35.200.000,00 64.800.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 7.301.956.100,00 27.083.671.900,00 8.409.797.000,00 42.795.425.000,00 1 02 1 02 01 16 002 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 1 02 1 02 01 16 011 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 6 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 02 1 02 01 16 012 1 02 1 02 01 16 013 1 02 1 02 01 16 014 1 02 1 02 01 16 047 1 02 1 02 01 16 048 1 02 1 02 01 16 101 1 02 1 02 01 16 103 1 02 1 02 01 16 104 1 02 1 02 01 16 105 1 02 1 02 01 16 106 1 02 1 02 01 16 107 1 02 1 02 01 16 108 1 02 1 02 01 16 109 1 02 1 02 01 16 110 1 02 1 02 01 16 111 1 02 1 02 01 16 112 1 02 1 02 01 16 113 1 02 1 02 01 16 114 1 02 1 02 01 16 115 1 02 1 02 01 16 116 1 02 1 02 01 16 117 1 02 1 02 01 16 118 1 02 1 02 01 16 119 1 02 1 02 01 16 120 1 02 1 02 01 16 121 1 02 1 02 01 16 122 1 02 1 02 01 16 123 1 02 1 02 01 16 124 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penyediaan operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Penyediaan operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan Remaja Kegiatan penyediaan biaya pendampingan pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan olahraga Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 3.199.560.000,00 425.440.000,00 0,00 3.625.000.000,00 0,00 262.000.000,00 0,00 262.000.000,00 37.800.000,00 16.250.000,00 35.950.000,00 90.000.000,00 25.920.000,00 261.122.000,00 412.958.000,00 700.000.000,00 30.600.000,00 169.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 73.920.000,00 46.080.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan fasilitas kesehatan rujukan di kabupaten Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK) Manajemen BOK Kabupaten 179.800.000,00 60.200.000,00 10.000.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00 34.110.000,00 7.950.889.000,00 7.999.999.000,00 0,00 4.801.753.000,00 0,00 4.801.753.000,00 123.840.000,00 866.160.000,00 0,00 990.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blora Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bogorejo Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cepu Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Doplang Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gondoriyo Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Japah Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jepon Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jiken Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kapuan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungtuban Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ketuwan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kunduran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kutukan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Medang 88.550.100,00 707.419.900,00 0,00 795.970.000,00 92.700.000,00 721.716.000,00 0,00 814.416.000,00 102.600.000,00 540.290.000,00 0,00 642.890.000,00 58.136.400,00 563.333.600,00 0,00 621.470.000,00 80.760.000,00 545.210.000,00 0,00 625.970.000,00 91.200.000,00 547.950.000,00 0,00 639.150.000,00 104.007.000,00 559.463.000,00 0,00 663.470.000,00 116.200.000,00 526.270.000,00 0,00 642.470.000,00 81.550.000,00 560.920.000,00 0,00 642.470.000,00 83.460.000,00 549.440.000,00 0,00 632.900.000,00 91.200.000,00 571.270.000,00 0,00 662.470.000,00 106.197.400,00 510.816.600,00 0,00 617.014.000,00 32.700.000,00 753.770.000,00 0,00 786.470.000,00 101.740.000,00 536.910.000,00 0,00 638.650.000,00 101.445.000,00 605.205.000,00 0,00 706.650.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 7 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 02 1 02 01 16 125 1 02 1 02 01 16 126 1 02 1 02 01 16 127 1 02 1 02 01 16 128 1 02 1 02 01 16 129 1 02 1 02 01 16 130 1 02 1 02 01 16 131 1 02 1 02 01 16 132 1 02 1 02 01 16 133 1 02 1 02 01 16 134 1 02 1 02 01 16 135 1 02 1 02 01 16 136 1 02 1 02 01 16 137 1 02 1 02 01 16 138 1 02 1 02 01 16 139 1 02 1 02 01 16 142 1 02 1 02 01 17 1 02 1 02 01 17 002 1 02 1 02 01 17 005 1 02 1 02 01 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Menden Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngawen Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngroto Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Puledagel Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Randublatung Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Randulawang Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowobungkul Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambong Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sonokidul Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Todanan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tunjungan Distribusi Obat (BOK Non Fisik) Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jampersal) Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik) BOK Sekunder Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 71.400.200,00 616.569.800,00 0,00 687.970.000,00 109.819.000,00 613.651.000,00 0,00 723.470.000,00 88.930.000,00 550.220.000,00 0,00 639.150.000,00 125.854.000,00 575.296.000,00 0,00 701.150.000,00 101.180.000,00 612.290.000,00 0,00 713.470.000,00 102.900.000,00 534.250.000,00 0,00 637.150.000,00 111.000.000,00 565.150.000,00 0,00 676.150.000,00 87.022.000,00 576.448.000,00 0,00 663.470.000,00 110.100.000,00 519.550.000,00 0,00 629.650.000,00 89.175.000,00 686.795.000,00 0,00 775.970.000,00 60.440.000,00 612.530.000,00 0,00 672.970.000,00 45.600.000,00 128.173.000,00 0,00 173.773.000,00 876.900.000,00 774.000.000,00 0,00 1.650.900.000,00 302.500.000,00 1.819.500.000,00 0,00 2.122.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 250.000,00 1.313.750.000,00 0,00 1.314.000.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 56.540.000,00 123.460.000,00 0,00 180.000.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 44.440.000,00 105.560.000,00 0,00 150.000.000,00 12.100.000,00 17.900.000,00 0,00 30.000.000,00 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.625.000,00 441.375.000,00 13.000.000,00 475.000.000,00 1 02 1 02 01 19 001 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 1 02 01 19 002 6.000.000,00 131.000.000,00 13.000.000,00 150.000.000,00 1 02 1 02 01 19 004 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 1 02 01 19 005 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 1 02 01 19 006 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja 14.625.000,00 60.375.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 1 02 01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 74.150.000,00 3.437.849.000,00 35.000.000,00 3.546.999.000,00 1 02 1 02 01 20 001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 4.000.000,00 71.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 8 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 02 1 02 01 20 002 1 02 1 02 01 20 003 1 02 1 02 01 20 004 1 02 1 02 01 20 005 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Peningkatan gizi lebih 1 02 1 02 01 20 007 BOK Stunting 1 02 1 02 01 20 008 DAK Penugasan Stunting 1 02 1 02 01 21 1 02 1 02 01 21 001 1 02 1 02 01 21 002 1 02 1 02 01 21 004 1 02 1 02 01 22 1 02 1 02 01 22 001 1 02 1 02 01 22 002 1 02 1 02 01 22 004 1 02 1 02 01 22 005 1 02 1 02 01 22 006 1 02 1 02 01 22 008 1 02 1 02 01 22 009 1 02 1 02 01 22 010 1 02 1 02 01 22 011 1 02 1 02 01 22 012 1 02 1 02 01 22 013 1 02 1 02 01 23 1 02 1 02 01 23 001 1 02 1 02 01 23 002 1 02 1 02 01 23 007 1 02 1 02 01 24 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 750.000,00 264.250.000,00 35.000.000,00 300.000.000,00 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 400.000,00 14.600.000,00 0,00 15.000.000,00 57.000.000,00 693.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 2.156.999.000,00 0,00 2.156.999.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 5.600.000,00 162.400.000,00 0,00 168.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 3.200.000,00 34.800.000,00 0,00 38.000.000,00 2.400.000,00 97.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 188.850.000,00 2.503.120.428,00 2.977.659.572,00 5.669.630.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan imunisasi 75.000.000,00 175.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 10.800.000,00 239.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular DAK Penugasan Pengendalian Penyakit 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 103.050.000,00 632.750.000,00 4.200.000,00 740.000.000,00 0,00 481.170.428,00 2.973.459.572,00 3.454.630.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 211.850.000,00 493.150.000,00 0,00 705.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pelayanan akreditasi dan perijinan 82.200.000,00 317.800.000,00 0,00 400.000.000,00 71.750.000,00 78.250.000,00 0,00 150.000.000,00 57.900.000,00 97.100.000,00 0,00 155.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 12.300.000,00 162.700.000,00 0,00 175.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 9 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 1 02 1 02 01 24 004 Pelayanan Sunatan Massal 1 02 1 02 01 24 014 Pelayanan Kesehatan Rujukan PPK3 1 02 1 02 01 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1 02 1 02 01 25 001 1 02 1 02 01 25 002 1 02 1 02 01 25 006 1 02 1 02 01 25 012 1 02 1 02 01 25 017 1 02 1 02 01 25 029 1 02 1 02 01 25 033 1 02 1 02 01 28 1 02 1 02 01 28 001 1 02 1 02 01 28 009 1 02 1 02 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 400.000,00 398.700.000,00 11.000.900.000,00 11.400.000.000,00 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Pemeliharaan rutin/berkala bangunan puskesmas keliling Perencanaan Infrastruktur bidang kesehatan 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 2.540.000.000,00 2.540.000.000,00 0,00 299.100.000,00 50.900.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 400.000,00 49.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 3.990.000,00 15.446.010.000,00 0,00 15.450.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Lanjutan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu 3.990.000,00 15.196.010.000,00 0,00 15.200.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 32.500.000,00 567.500.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02 1 02 01 29 001 32.500.000,00 467.500.000,00 0,00 500.000.000,00 1 02 1 02 01 29 007 Penyuluhan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 0,00 70.600.000,00 18.000.000,00 88.600.000,00 1 02 1 02 01 30 005 Pelayanan kesehatan 0,00 57.000.000,00 18.000.000,00 75.000.000,00 1 02 1 02 01 30 006 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 1 02 1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 120.750.000,00 327.360.000,00 0,00 448.110.000,00 1 02 1 02 01 32 001 120.750.000,00 229.250.000,00 0,00 350.000.000,00 1 02 1 02 01 32 002 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 0,00 98.110.000,00 0,00 98.110.000,00 1 02 1 02 01 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 8.483.420.000,00 33.307.155.902,00 6.181.121.017,00 47.971.696.919,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 1 02 1 02 01 33 003 1 02 1 02 01 33 004 1 02 1 02 01 33 005 1 02 1 02 01 33 006 1 02 1 02 01 33 007 1 02 1 02 01 33 008 1 02 1 02 01 33 009 1 02 1 02 01 33 010 1 02 1 02 01 33 011 1 02 1 02 01 33 012 1 02 1 02 01 33 013 1 02 1 02 01 33 014 1 02 1 02 01 33 015 1 02 1 02 01 33 016 1 02 1 02 01 33 017 1 02 1 02 01 33 018 1 02 1 02 01 33 019 1 02 1 02 01 33 020 1 02 1 02 01 33 021 1 02 1 02 01 33 022 1 02 1 02 01 33 023 1 02 1 02 01 33 024 1 02 1 02 01 33 025 1 02 1 02 01 33 026 1 02 1 02 01 33 027 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Blora Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Medang Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Banjarejo Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Tunjungan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Rowobungkul Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Jepon Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Puledagel Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Bogorejo Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Jiken Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Cepu Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Sambong Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ngroto Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kapuan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kedungtuban Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ketuwan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Menden Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Randublatung Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kutukan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Randulawang Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Doplang Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Sonokidul Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kunduran Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Todanan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Gondoriyo Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Japah Pegawai 3 Jenis Belanja Barang Dan Jasa 4 Modal 5 Jumlah 6 = 3+4+5 692.400.000,00 3.266.046.285,00 726.000.000,00 4.684.446.285,00 240.000.000,00 565.612.151,00 99.700.000,00 905.312.151,00 521.100.000,00 2.410.466.000,00 713.050.000,00 3.644.616.000,00 337.060.000,00 1.101.969.903,00 78.066.378,00 1.517.096.281,00 196.200.000,00 751.683.692,00 155.000.000,00 1.102.883.692,00 192.000.000,00 864.489.000,00 299.000.000,00 1.355.489.000,00 113.400.000,00 387.722.000,00 14.000.000,00 515.122.000,00 262.800.000,00 880.618.190,00 267.400.000,00 1.410.818.190,00 348.000.000,00 1.025.761.327,00 292.500.000,00 1.666.261.327,00 401.700.000,00 2.129.296.000,00 436.720.000,00 2.967.716.000,00 262.080.000,00 984.495.075,00 114.200.000,00 1.360.775.075,00 144.000.000,00 381.486.000,00 61.840.000,00 587.326.000,00 166.400.000,00 541.300.000,00 29.000.000,00 736.700.000,00 414.000.000,00 1.525.511.310,00 316.000.000,00 2.255.511.310,00 149.700.000,00 589.744.471,00 41.915.000,00 781.359.471,00 414.600.000,00 1.947.618.501,00 387.650.000,00 2.749.868.501,00 632.400.000,00 2.573.203.000,00 469.637.000,00 3.675.240.000,00 248.640.000,00 825.905.000,00 189.626.000,00 1.264.171.000,00 107.400.000,00 494.522.000,00 37.150.000,00 639.072.000,00 178.000.000,00 1.298.177.016,00 214.474.000,00 1.690.651.016,00 208.800.000,00 477.001.200,00 69.201.800,00 755.003.000,00 473.800.000,00 2.302.600.000,00 157.200.000,00 2.933.600.000,00 825.900.000,00 3.205.865.060,00 392.790.839,00 4.424.555.899,00 150.000.000,00 358.616.000,00 20.000.000,00 528.616.000,00 312.000.000,00 989.504.393,00 229.000.000,00 1.530.504.393,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 11 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 02 1 02 01 33 028 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ngawen 491.040.000,00 1.427.942.328,00 370.000.000,00 2.288.982.328,00 1 02 1 02 01 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 1 02 1 02 01 34 042 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 0,00 0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 19.688.000.000,00 22.149.000.000,00 22.921.200.000,00 64.758.200.000,00 1 1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA 1 02 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 1.000.000.000,00 13.718.200.000,00 14.718.200.000,00 1 02 1 02 02 26 019 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1 02 1 02 02 26 032 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1 02 1 02 02 26 049 0,00 0,00 7.718.200.000,00 7.718.200.000,00 1 02 1 02 02 26 051 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Rehabilitasi ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DAK) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DBHCHT) 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1 02 1 02 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1 02 02 28 007 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 19.688.000.000,00 21.149.000.000,00 9.203.000.000,00 50.040.000.000,00 1 02 1 02 02 33 001 18.650.000.000,00 21.147.000.000,00 9.203.000.000,00 49.000.000.000,00 1 02 1 02 02 33 002 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit Pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 1.038.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.040.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 11.669.600.000,00 16.872.400.000,00 14.838.000.000,00 43.380.000.000,00 1 1 02 03 1 01 1 02 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1 01 1 02 03 02 011 Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1 02 1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 12.000.000,00 1.488.000.000,00 12.240.000.000,00 13.740.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 12 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 02 1 02 03 26 001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1 02 1 02 03 26 018 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1 02 1 02 03 26 019 12.000.000,00 1.488.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02 1 02 03 26 028 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1 02 1 02 03 26 048 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1 02 1 02 03 26 049 0,00 0,00 4.340.000.000,00 4.340.000.000,00 1 02 1 02 03 26 051 Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan instalasi air bersih rumah sakit Pembangunan Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DAK) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DBHCHT) 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1 02 1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 11.657.600.000,00 15.384.400.000,00 1.698.000.000,00 28.740.000.000,00 1 02 1 02 03 33 001 9.920.000.000,00 15.382.000.000,00 1.698.000.000,00 27.000.000.000,00 1 02 1 02 03 33 002 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit Pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 1.737.600.000,00 2.400.000,00 0,00 1.740.000.000,00 1 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.617.557.000,00 9.576.684.447,00 140.337.003.553,00 153.531.245.000,00 1 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.617.557.000,00 9.576.684.447,00 140.337.003.553,00 153.531.245.000,00 985.275.000,00 1.313.861.447,00 256.600.000,00 2.555.736.447,00 0,00 3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 356.475.000,00 3.525.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 253.600.000,00 253.600.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 372.196.447,00 0,00 372.196.447,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 628.800.000,00 28.400.000,00 0,00 657.200.000,00 1 01 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 03 01 01 001 1 01 1 03 01 01 002 1 01 1 03 01 01 003 1 01 1 03 01 01 006 1 01 1 03 01 01 007 1 01 1 03 01 01 008 1 01 1 03 01 01 009 1 01 1 03 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 03 01 01 011 1 01 1 03 01 01 012 1 01 1 03 01 01 013 1 01 1 03 01 01 015 1 01 1 03 01 01 017 1 01 1 03 01 01 018 1 01 1 03 01 01 019 1 01 1 03 01 01 020 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 13 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 01 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15.400.000,00 164.600.000,00 1.065.900.000,00 1.245.900.000,00 1 01 1 03 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1 01 1 03 01 02 007 0,00 0,00 137.500.000,00 137.500.000,00 1 01 1 03 01 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 78.400.000,00 78.400.000,00 1 01 1 03 01 02 012 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 01 1 03 01 02 022 15.400.000,00 34.600.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 03 01 02 024 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 1 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 160.400.000,00 40.000.000,00 200.400.000,00 1 01 1 03 01 03 001 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1 01 1 03 01 03 003 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01 1 03 01 03 005 Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 1 01 1 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 01 1 03 01 05 001 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 1 03 01 05 002 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 1 01 1 03 01 05 003 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 1 01 1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01 1 03 01 06 001 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 03 01 06 004 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 03 01 06 005 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 03 01 06 006 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 1 03 01 06 007 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 03 01 06 008 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 03 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 230.925.000,00 2.269.075.000,00 97.143.977.389,00 99.643.977.389,00 1 03 1 03 01 15 217 Peningkatan Jalan I 0,00 0,00 29.500.000.000,00 29.500.000.000,00 1 03 1 03 01 15 218 Peningkatan Jalan I (DAK) 0,00 0,00 31.860.329.000,00 31.860.329.000,00 1 03 1 03 01 15 220 0,00 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1 03 1 03 01 15 221 Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Goron g-Gorong/Bronjong Jalan I Pembangunan Jembatan I 0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 1 03 1 03 01 15 222 Peningkatan Jalan II 0,00 0,00 27.473.648.389,00 27.473.648.389,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 14 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 03 1 03 01 15 225 Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Goron g-Gorong/Bronjong Jalan II Pengadaan tanah jalan dan jembatan II Pengawasan dan pengendalian kegiatan I Pengawasan dan pengendalian kegiatan II Pembangunan jembatan II (Banprov) 1 03 1 03 01 15 228 1 03 1 03 01 15 231 1 03 1 03 01 15 232 1 03 1 03 01 15 234 1 03 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHAR AAN JALAN DAN JEMBATAN 1 03 1 03 01 18 109 Pemeliharaan Jalan I 1 03 1 03 01 18 110 Pemeliharaan Jembatan I 1 03 1 03 01 18 111 Pemeliharaan Jalan II 1 03 1 03 01 23 1 03 1 03 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 118.775.000,00 1.131.225.000,00 0,00 1.250.000.000,00 112.150.000,00 1.137.850.000,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.147.227.000,00 2.292.278.000,00 700.000.164,00 4.139.505.164,00 804.832.000,00 1.384.673.000,00 500.000.164,00 2.689.505.164,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 342.395.000,00 907.605.000,00 0,00 1.250.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 0,00 140.200.000,00 0,00 140.200.000,00 23 011 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0,00 140.200.000,00 0,00 140.200.000,00 1 03 1 03 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.100.040.000,00 2.224.960.000,00 18.455.526.000,00 21.780.526.000,00 1 03 1 03 01 24 056 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 03 1 03 01 24 058 0,00 0,00 7.675.000.000,00 7.675.000.000,00 1 03 1 03 01 24 059 0,00 0,00 4.750.526.000,00 4.750.526.000,00 1 03 1 03 01 24 060 284.720.000,00 90.280.000,00 0,00 375.000.000,00 1 03 1 03 01 24 061 344.620.000,00 155.380.000,00 0,00 500.000.000,00 1 03 1 03 01 24 062 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 03 1 03 01 24 064 0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 1 03 1 03 01 24 065 0,00 0,00 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 1 03 1 03 01 24 067 241.700.000,00 258.300.000,00 0,00 500.000.000,00 1 03 1 03 01 24 072 183.900.000,00 616.100.000,00 0,00 800.000.000,00 1 03 1 03 01 24 073 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi I Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi I Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK) Pemberdayaan Petani Pemakai Air I O dan P Bangunan/Jaringan Irigasi I Perencanaan pembangunan jaringan irigasi II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi II Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi II (DAK) O dan P bangunan/jaringan Irigasi II Pengawasan dan pengendalian kegiatan I Pengawasan dan pengendalian kegiatan II 45.100.000,00 404.900.000,00 0,00 450.000.000,00 1 03 1 03 01 26 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 20.120.000,00 179.880.000,00 22.575.000.000,00 22.775.000.000,00 1 03 1 03 01 26 024 20.120.000,00 179.880.000,00 2.550.000.000,00 2.750.000.000,00 1 03 1 03 01 26 026 Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penunjang Lainnya I Penanganan Longsoran Sungai I 0,00 0,00 6.150.000.000,00 6.150.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 15 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 03 1 03 01 26 028 1 03 1 03 01 26 029 1 03 1 03 01 26 031 1 03 1 03 01 33 1 03 1 03 01 33 010 1 03 1 03 01 33 012 1 03 1 03 01 33 013 1 03 1 03 01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya II Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya II Penanganan Longsoran Sungai II Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 61.220.000,00 338.780.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Survey dan pemetaan 31.900.000,00 68.100.000,00 0,00 100.000.000,00 200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 33 014 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota 29.120.000,00 220.880.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 1 03 01 34 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 55.970.000,00 244.030.000,00 0,00 300.000.000,00 1 03 1 03 01 34 004 4.340.000,00 95.660.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 1 03 01 34 007 25.180.000,00 74.820.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 1 03 01 34 011 Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 26.450.000,00 73.550.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 1 03 01 35 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.380.000,00 98.620.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 1 03 01 35 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1.380.000,00 98.620.000,00 0,00 100.000.000,00 1 1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.989.389.000,00 11.301.332.000,00 72.213.181.000,00 85.503.902.000,00 1 1 04 01 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.989.389.000,00 11.301.332.000,00 72.213.181.000,00 85.503.902.000,00 575.550.000,00 1.406.950.000,00 216.500.000,00 2.199.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 249.900.000,00 100.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1 01 1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 04 01 01 001 1 01 1 04 01 01 002 1 01 1 04 01 01 006 1 01 1 04 01 01 007 1 01 1 04 01 01 008 1 01 1 04 01 01 009 1 01 1 04 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 04 01 01 011 1 01 1 04 01 01 012 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 04 01 01 013 1 01 1 04 01 01 014 1 01 1 04 01 01 015 1 01 1 04 01 01 017 1 01 1 04 01 01 018 1 01 1 04 01 01 019 1 01 1 04 01 01 020 1 01 1 04 01 02 1 01 1 04 01 1 01 1 04 01 1 01 1 04 01 02 024 1 01 1 04 01 02 029 1 01 1 04 01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 325.650.000,00 164.850.000,00 6.500.000,00 497.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 90.000.000,00 1.535.000.000,00 1.625.000.000,00 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 0,00 1.460.000.000,00 1.460.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 800.000,00 154.200.000,00 0,00 155.000.000,00 1 01 1 04 01 03 002 400.000,00 129.600.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 1 04 01 03 005 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 1 04 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 1 01 1 04 01 05 001 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 1 04 01 05 002 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 1 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 38.890.000,00 26.110.000,00 0,00 65.000.000,00 1 01 1 04 01 06 001 8.030.000,00 1.970.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 04 01 06 002 3.940.000,00 1.060.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 04 01 06 004 7.620.000,00 2.380.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 04 01 06 005 8.540.000,00 1.460.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 04 01 06 006 4.070.000,00 930.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 04 01 06 007 3.940.000,00 1.060.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 04 01 06 008 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks 2.750.000,00 17.250.000,00 0,00 20.000.000,00 1 04 1 04 01 15 252.850.000,00 380.425.000,00 100.475.000,00 733.750.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 17 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 04 1 04 01 15 006 1 04 1 04 01 15 008 1 04 1 04 01 15 011 1 09 1 04 01 15 1 09 1 04 01 15 002 1 09 1 04 01 15 003 1 09 1 04 01 15 004 1 09 1 04 01 15 008 1 04 1 04 01 16 1 04 1 04 01 16 055 1 04 1 04 01 16 056 1 04 1 04 01 16 057 1 04 1 04 01 16 058 1 04 1 04 01 16 059 1 04 1 04 01 16 061 1 04 1 04 01 16 062 1 04 1 04 01 16 063 1 04 1 04 01 16 064 1 04 1 04 01 16 066 1 04 1 04 01 16 067 1 04 1 04 01 16 068 1 04 1 04 01 16 069 1 04 1 04 01 16 071 1 04 1 04 01 16 072 1 04 1 04 01 16 073 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Operasional Rusunawa Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 119.100.000,00 104.650.000,00 0,00 223.750.000,00 44.550.000,00 65.450.000,00 0,00 110.000.000,00 89.200.000,00 210.325.000,00 100.475.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 18.275.000,00 176.725.000,00 0,00 195.000.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 800.000,00 99.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 17.475.000,00 32.525.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 0,00 0,00 17.955.000.000,00 17.955.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Randublatung Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Wulung Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambakromo Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Balun Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Cepu Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangboyo Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Ngroto Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jepon Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Beran Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kedungjenar Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Mlangsen Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jetis Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambahrejo Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Sonorejo Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kunden Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tempelan 0,00 0,00 1.430.000.000,00 1.430.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 0,00 0,00 1.475.000.000,00 1.475.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.525.000.000,00 2.525.000.000,00 0,00 0,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 18 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 04 1 04 01 16 075 Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangjati Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Ngawen Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kunduran 1 04 1 04 01 16 077 1 04 1 04 01 16 078 1 09 1 04 01 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1 09 1 04 01 16 001 1 09 1 04 01 16 005 1 09 1 04 01 16 006 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas Pengadaan kendaraan operasional perhubungan 1 09 1 04 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1 09 1 04 01 17 004 1 09 1 04 01 17 005 1 09 1 04 01 17 011 1 09 1 04 01 17 014 1 09 1 04 01 17 015 1 09 1 04 01 17 016 1 09 1 04 01 17 019 1 09 1 04 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 118.725.000,00 196.275.000,00 445.000.000,00 760.000.000,00 52.000.000,00 148.000.000,00 0,00 200.000.000,00 66.000.000,00 44.000.000,00 0,00 110.000.000,00 725.000,00 4.275.000,00 445.000.000,00 450.000.000,00 178.124.000,00 356.876.000,00 20.000.000,00 555.000.000,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 49.200.000,00 180.800.000,00 20.000.000,00 250.000.000,00 42.000.000,00 38.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 740.000,00 19.260.000,00 0,00 20.000.000,00 4.360.000,00 30.640.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 81.824.000,00 43.176.000,00 0,00 125.000.000,00 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 2.800.000,00 360.000,00 16.066.840.000,00 16.070.000.000,00 1 09 1 04 01 18 002 2.800.000,00 360.000,00 66.840.000,00 70.000.000,00 1 09 1 04 01 18 004 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Ngloram 0,00 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 1 09 1 04 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 41.800.000,00 404.400.000,00 603.800.000,00 1.050.000.000,00 1 09 1 04 01 19 001 4.350.000,00 11.850.000,00 603.800.000,00 620.000.000,00 1 09 1 04 01 19 002 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan 1.450.000,00 378.550.000,00 0,00 380.000.000,00 1 09 1 04 01 19 005 Pengawalan dan Pengamanan Lalu Lintas 36.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 04 1 04 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 19 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 04 1 04 01 20 006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 1 09 1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 09 1 04 01 20 003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 04 1 04 01 22 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH ) 335.250.000,00 743.140.000,00 4.212.842.000,00 5.291.232.000,00 1 04 1 04 01 22 006 335.250.000,00 743.140.000,00 221.610.000,00 1.300.000.000,00 1 04 1 04 01 22 014 0,00 0,00 2.616.232.000,00 2.616.232.000,00 1 04 1 04 01 22 024 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1 04 1 04 01 22 055 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1 04 1 04 01 22 056 Pemeliharaan ruang terbuka hijau Perbaikan Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu Pengadaan Kendaraan Operasional Pembangunan dan Penataan RTH Wilayah I Pembangunan dan Penataan RTH Wilayah II 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 1 04 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 163.800.000,00 593.396.000,00 20.512.804.000,00 21.270.000.000,00 1 04 1 04 01 24 145 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 1 04 1 04 01 24 154 163.800.000,00 93.396.000,00 652.804.000,00 910.000.000,00 1 04 1 04 01 24 182 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1 04 1 04 01 24 183 0,00 0,00 4.310.000.000,00 4.310.000.000,00 1 04 1 04 01 24 185 0,00 0,00 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 1 04 1 04 01 24 189 Rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur Blora Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Pembangunan Trotoar/Drainase I Pembangunan Trotoar/Drainase II Rehabilitasi Trotoar/Drainase I Perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 04 1 04 01 26 PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM 160.350.000,00 6.439.650.000,00 4.050.000.000,00 10.650.000.000,00 1 04 1 04 01 26 003 0,00 5.200.000.000,00 0,00 5.200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 004 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 04 1 04 01 26 005 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 007 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 008 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 009 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 010 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04 1 04 01 26 011 Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu Meterisasi PJU Rayon PLN Blora Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Todanan Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Banjarejo Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kunduran Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Ngawen Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Japah 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 20 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 04 1 04 01 26 012 1 04 1 04 01 26 013 1 04 1 04 01 26 014 1 04 1 04 01 26 015 1 04 1 04 01 26 016 1 04 1 04 01 26 017 1 04 1 04 01 26 018 1 04 1 04 01 26 035 1 04 1 04 01 26 036 1 04 1 04 01 26 037 1 04 1 04 01 26 038 1 04 1 04 01 26 039 1 04 1 04 01 26 040 1 04 1 04 01 26 041 1 04 1 04 01 27 1 04 1 04 01 27 010 1 04 1 04 01 27 011 1 04 1 04 01 27 012 1 04 1 04 01 27 013 1 04 1 04 01 27 014 1 04 1 04 01 27 015 1 04 1 04 01 27 018 1 04 1 04 01 27 019 1 1 06 Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jepon Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jiken Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kedungtuban Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jati Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Randublatung Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Bogorejo Pemeliharaan Jaringan PJU se-Kabupaten Blora dan Pemeliharaan Lampu Higmass serta Lampu Jembatan Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Blora Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Tunjungan Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah I Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Cepu Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Sambong Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kradenan Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah II Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 97.890.000,00 902.110.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 31.230.000,00 168.770.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 31.230.000,00 168.770.000,00 0,00 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 102.175.000,00 147.825.000,00 5.644.920.000,00 5.894.920.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Blora Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Cepu Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Randublatung Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Ngawen Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Eks Kawedanan Blora Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Eks Kawedanan Cepu Perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengadaan sarana angkut air limbah 0,00 0,00 1.475.468.000,00 1.475.468.000,00 0,00 0,00 389.452.000,00 389.452.000,00 0,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 783.000.000,00 783.000.000,00 0,00 0,00 857.000.000,00 857.000.000,00 102.175.000,00 147.825.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.179.530.000,00 2.903.395.000,00 157.750.000,00 6.240.675.000,00 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 21 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 1 2 1 06 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 01 1 06 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 06 02 01 001 1 01 1 06 02 01 002 1 01 1 06 02 01 003 1 01 1 06 02 01 006 1 01 1 06 02 01 007 1 01 1 06 02 01 008 1 01 1 06 02 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 06 02 01 011 1 01 1 06 02 01 012 1 01 1 06 02 01 013 1 01 1 06 02 01 015 1 01 1 06 02 01 017 1 01 1 06 02 01 018 1 01 1 06 02 01 019 1 01 1 06 02 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 3.179.530.000,00 2.903.395.000,00 157.750.000,00 6.240.675.000,00 118.600.000,00 533.185.000,00 62.400.000,00 714.185.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 24.835.000,00 0,00 24.835.000,00 106.600.000,00 0,00 0,00 106.600.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3.250.000,00 59.000.000,00 62.250.000,00 0,00 4.600.000,00 3.400.000,00 8.000.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 163.600.000,00 78.450.000,00 242.050.000,00 1 01 1 06 02 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 23.450.000,00 23.450.000,00 1 01 1 06 02 02 022 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 1 01 1 06 02 02 024 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01 1 06 02 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 1 01 1 06 02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 1 01 1 06 02 03 002 0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 1 01 1 06 02 03 005 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 1 06 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 06 02 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 06 1 06 02 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 529.260.000,00 353.240.000,00 0,00 882.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 22 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 06 1 06 02 15 001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Penegakan, penindakan pelanggaran Perda 1 06 1 06 02 15 003 1 06 1 06 02 15 004 1 06 1 06 02 15 005 1 06 1 06 02 15 006 1 06 1 06 02 15 007 1 06 1 06 02 15 009 1 06 1 06 02 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1 06 1 06 02 16 001 1 06 1 06 02 16 002 1 06 1 06 02 16 003 1 06 1 06 02 16 004 1 06 1 06 02 16 005 1 06 1 06 02 16 010 1 06 1 06 02 16 011 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Lain dalam Pencegahan Pelanggaran Perda 1 06 1 06 02 17 1 06 1 06 02 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 14.750.000,00 80.250.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 52.920.000,00 17.080.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 461.590.000,00 48.410.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.231.940.000,00 1.068.500.000,00 0,00 3.300.440.000,00 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2.203.940.000,00 619.000.000,00 0,00 2.822.940.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 400.000,00 36.600.000,00 0,00 37.000.000,00 17 001 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 400.000,00 36.600.000,00 0,00 37.000.000,00 1 06 1 06 02 18 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 1 06 1 06 02 18 001 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 1 06 02 18 008 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 06 1 06 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 400.000,00 51.600.000,00 0,00 52.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 23 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 1 06 1 06 02 19 001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Pelatihan dan simulasi penanganan bencana 1 06 1 06 02 19 005 1 06 1 06 02 20 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1 06 1 06 02 20 005 1 06 1 06 02 20 008 1 06 1 06 02 20 009 1 06 1 06 02 20 011 1 06 1 06 02 20 012 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 400.000,00 36.600.000,00 0,00 37.000.000,00 298.930.000,00 419.170.000,00 16.900.000,00 735.000.000,00 400.000,00 27.600.000,00 0,00 28.000.000,00 400.000,00 2.700.000,00 16.900.000,00 20.000.000,00 400.000,00 35.600.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 297.730.000,00 338.270.000,00 0,00 636.000.000,00 1.189.940.000,00 5.689.515.000,00 1.696.145.000,00 8.575.600.000,00 1 1 13 SOSIAL 1 1 13 01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 814.400.000,00 3.958.855.000,00 322.670.000,00 5.095.925.000,00 358.200.000,00 551.250.000,00 131.220.000,00 1.040.670.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 144.600.000,00 100.000,00 0,00 144.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 128.720.000,00 136.720.000,00 0,00 2.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 162.300.000,00 0,00 162.300.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 213.600.000,00 24.400.000,00 0,00 238.000.000,00 1 01 1 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 13 01 01 001 1 01 1 13 01 01 002 1 01 1 13 01 01 006 1 01 1 13 01 01 007 1 01 1 13 01 01 008 1 01 1 13 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 13 01 01 011 1 01 1 13 01 01 012 1 01 1 13 01 01 013 1 01 1 13 01 01 014 1 01 1 13 01 01 015 1 01 1 13 01 01 017 1 01 1 13 01 01 018 1 01 1 13 01 01 019 1 01 1 13 01 01 020 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 24 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 01 1 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 95.050.000,00 124.950.000,00 220.000.000,00 1 01 1 13 01 02 022 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1 01 1 13 01 02 024 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01 1 13 01 02 028 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01 1 13 01 02 042 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 50.000,00 89.950.000,00 90.000.000,00 1 01 1 13 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 1 01 1 13 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 1 01 1 13 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 13 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 1 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 1 01 1 13 01 06 001 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 1 01 1 13 01 06 005 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 13 1 13 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 0,00 42.556.000,00 0,00 42.556.000,00 1 13 1 13 01 15 002 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 0,00 42.556.000,00 0,00 42.556.000,00 1 02 1 13 01 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 1 02 1 13 01 15 003 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1 02 1 13 01 15 005 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 1 13 01 15 006 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Lomba Kreativitas Anak 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 13 1 13 01 16 261.200.000,00 1.069.944.000,00 18.500.000,00 1.349.644.000,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 25 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 13 1 13 01 16 002 1 13 1 13 01 16 004 1 13 1 13 01 16 007 1 13 1 13 01 16 010 1 13 1 13 01 16 011 1 13 1 13 01 16 012 1 13 1 13 01 16 013 1 13 1 13 01 16 014 1 13 1 13 01 16 015 1 02 1 13 01 16 1 02 1 13 01 16 001 1 02 1 13 01 16 002 1 02 1 13 01 16 005 1 02 1 13 01 16 006 1 02 1 13 01 16 008 1 02 1 13 01 16 010 1 02 1 13 01 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH) Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah dan TMP Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 230.174.000,00 0,00 230.174.000,00 100.000,00 174.140.000,00 0,00 174.240.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000,00 149.900.000,00 0,00 150.000.000,00 13.200.000,00 208.530.000,00 18.500.000,00 240.230.000,00 247.800.000,00 102.200.000,00 0,00 350.000.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 0,00 564.000.000,00 20.000.000,00 584.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pengembangan sistem informasi gender dan anak Bimbingan Teknis Desa Prima 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 02 1 13 01 17 001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 13 1 13 01 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 26 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1 13 1 13 01 18 004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 13 1 13 01 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 0,00 131.000.000,00 0,00 131.000.000,00 1 13 1 13 01 19 003 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1 13 1 13 01 19 008 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 13 1 13 01 19 009 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Sosialisasi dan pembinaan panti asuhan Jambore anak panti 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 13 1 13 01 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 195.000.000,00 853.055.000,00 28.000.000,00 1.076.055.000,00 1 13 1 13 01 21 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 195.000.000,00 853.055.000,00 28.000.000,00 1.076.055.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 375.540.000,00 1.730.660.000,00 1.373.475.000,00 3.479.675.000,00 178.900.000,00 695.500.000,00 34.100.000,00 908.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 60.000.000,00 500.000,00 0,00 60.500.000,00 400.000,00 28.600.000,00 0,00 29.000.000,00 400.000,00 49.600.000,00 0,00 50.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 400.000,00 0,00 27.100.000,00 27.500.000,00 400.000,00 12.600.000,00 7.000.000,00 20.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 74.100.000,00 0,00 74.500.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 116.100.000,00 5.900.000,00 0,00 122.000.000,00 800.000,00 74.600.000,00 624.375.000,00 699.775.000,00 1 1 13 02 1 01 1 13 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 1 13 02 01 001 1 01 1 13 02 01 002 1 01 1 13 02 01 003 1 01 1 13 02 01 006 1 01 1 13 02 01 007 1 01 1 13 02 01 008 1 01 1 13 02 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 01 1 13 02 01 011 1 01 1 13 02 01 012 1 01 1 13 02 01 013 1 01 1 13 02 01 014 1 01 1 13 02 01 015 1 01 1 13 02 01 017 1 01 1 13 02 01 018 1 01 1 13 02 01 019 1 01 1 13 02 01 020 1 01 1 13 02 02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 27 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 1 01 1 13 02 02 010 Pengadaan mebeler 1 01 1 13 02 02 012 1 01 1 13 02 02 024 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 01 1 13 02 03 1 01 1 13 02 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 400.000,00 0,00 69.600.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 554.775.000,00 554.775.000,00 400.000,00 74.600.000,00 0,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 1 01 1 13 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01 1 13 02 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01 1 13 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 1 01 1 13 02 06 004 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 1 13 02 06 005 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1 13 1 13 02 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 139.780.000,00 409.620.000,00 0,00 549.400.000,00 1 13 1 13 02 16 010 125.500.000,00 403.900.000,00 0,00 529.400.000,00 1 13 1 13 02 16 011 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 14.280.000,00 5.720.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 1 13 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 56.060.000,00 438.940.000,00 715.000.000,00 1.210.000.000,00 1 06 1 13 02 19 001 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 1 06 1 13 02 19 003 0,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 1 06 1 13 02 19 004 400.000,00 199.600.000,00 0,00 200.000.000,00 1 06 1 13 02 19 005 44.400.000,00 155.600.000,00 0,00 200.000.000,00 1 06 1 13 02 19 008 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Pelatihan dan simulasi penanganan bencana Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana 10.860.000,00 19.140.000,00 0,00 30.000.000,00 10.445.108.000,00 32.311.243.000,00 24.563.415.000,00 67.319.766.000,00 1.896.915.000,00 4.664.270.000,00 3.476.646.000,00 10.037.831.000,00 2 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2 2 05 LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 28 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.896.915.000,00 4.664.270.000,00 3.476.646.000,00 10.037.831.000,00 418.450.000,00 757.255.000,00 170.400.000,00 1.346.105.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 177.000.000,00 3.000.000,00 0,00 180.000.000,00 240.600.000,00 20.000.000,00 0,00 260.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 450.000,00 74.550.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 200.000,00 19.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 170.400.000,00 170.400.000,00 200.000,00 9.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 200.105.000,00 0,00 200.105.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 5.750.000,00 277.450.000,00 136.550.000,00 419.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 74.550.000,00 75.000.000,00 450.000,00 2.550.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 4.200.000,00 55.800.000,00 0,00 60.000.000,00 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 450.000,00 49.300.000,00 0,00 49.750.000,00 2 01 2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 05 01 01 001 2 01 2 05 01 01 002 2 01 2 05 01 01 006 2 01 2 05 01 01 007 2 01 2 05 01 01 008 2 01 2 05 01 01 009 2 01 2 05 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 05 01 01 011 2 01 2 05 01 01 012 2 01 2 05 01 01 013 2 01 2 05 01 01 015 2 01 2 05 01 01 017 2 01 2 05 01 01 018 2 01 2 05 01 01 019 2 01 2 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 01 2 05 01 02 005 2 01 2 05 01 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeler 2 01 2 05 01 02 022 2 01 2 05 01 02 024 2 01 2 05 01 02 026 2 01 2 05 01 02 028 2 01 2 05 01 02 029 2 01 2 05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 450.000,00 159.550.000,00 0,00 160.000.000,00 2 01 2 05 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 450.000,00 159.550.000,00 0,00 160.000.000,00 2 01 2 05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01 2 05 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 29 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 2 01 2 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.716.000,00 21.284.000,00 0,00 24.000.000,00 2 01 2 05 01 06 001 1.358.000,00 2.892.000,00 0,00 4.250.000,00 2 01 2 05 01 06 002 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 2 01 2 05 01 06 004 1.358.000,00 2.642.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01 2 05 01 06 005 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01 2 05 01 06 006 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01 2 05 01 06 007 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 05 2 05 01 15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN 148.040.000,00 826.060.000,00 425.900.000,00 1.400.000.000,00 2 05 2 05 01 15 001 1.200.000,00 88.800.000,00 0,00 90.000.000,00 2 05 2 05 01 15 003 350.000,00 79.650.000,00 4.000.000,00 84.000.000,00 2 05 2 05 01 15 004 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 2 05 2 05 01 15 006 5.000.000,00 65.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 05 2 05 01 15 008 12.590.000,00 37.410.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05 2 05 01 15 010 22.400.000,00 7.600.000,00 0,00 30.000.000,00 2 05 2 05 01 15 011 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 2 05 2 05 01 15 014 700.000,00 28.300.000,00 17.500.000,00 46.500.000,00 2 05 2 05 01 15 017 0,00 0,00 0,00 0,00 2 05 2 05 01 15 018 1.000.000,00 169.600.000,00 104.400.000,00 275.000.000,00 2 05 2 05 01 15 019 104.400.000,00 35.600.000,00 0,00 140.000.000,00 2 05 2 05 01 15 020 400.000,00 199.600.000,00 0,00 200.000.000,00 2 05 2 05 01 15 024 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Pengembangan produksi ramah lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan (DAK) 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2 05 2 05 01 16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 40.130.000,00 194.870.000,00 0,00 235.000.000,00 2 05 2 05 01 16 005 400.000,00 69.600.000,00 0,00 70.000.000,00 2 05 2 05 01 16 007 12.950.000,00 37.050.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05 2 05 01 16 010 10.780.000,00 24.220.000,00 0,00 35.000.000,00 2 05 2 05 01 16 014 Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 50.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 30 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 05 2 05 01 16 016 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2 05 2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 2 05 2 05 01 18 001 2 05 2 05 01 18 002 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan 2 05 2 05 01 19 2 05 2 05 01 19 002 2 05 2 05 01 19 003 2 05 2 05 01 19 005 2 05 2 05 01 19 009 2 05 2 05 01 23 2 05 2 05 01 23 001 2 05 2 05 01 23 002 2 05 2 05 01 23 004 2 05 2 05 01 23 005 2 05 2 05 01 23 006 2 05 2 05 01 23 007 2 05 2 05 01 23 024 2 05 2 05 01 23 040 2 05 2 05 01 23 043 2 05 2 05 01 23 050 2 05 2 05 01 23 053 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 13.900.000,00 281.100.000,00 0,00 295.000.000,00 400.000,00 59.600.000,00 0,00 60.000.000,00 13.500.000,00 221.500.000,00 0,00 235.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 46.604.000,00 258.146.000,00 89.000.000,00 393.750.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT) 1.670.000,00 7.080.000,00 45.000.000,00 53.750.000,00 19.494.000,00 20.506.000,00 0,00 40.000.000,00 800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00 24.640.000,00 181.360.000,00 44.000.000,00 250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.220.875.000,00 1.863.555.000,00 2.654.796.000,00 5.739.226.000,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengadaan Bak Kontainer Sampah Pengadaan Landasan Bak Kontainer sampah Rehabilitasi Pagar TPA Blora 1.025.000,00 98.975.000,00 0,00 100.000.000,00 1.550.000,00 26.185.000,00 472.265.000,00 500.000.000,00 881.750.000,00 936.250.000,00 0,00 1.818.000.000,00 825.000,00 3.520.000,00 195.655.000,00 200.000.000,00 1.125.000,00 2.643.000,00 146.232.000,00 150.000.000,00 525.000,00 2.704.000,00 296.771.000,00 300.000.000,00 825.000,00 4.965.000,00 394.210.000,00 400.000.000,00 331.775.000,00 757.825.000,00 31.400.000,00 1.121.000.000,00 950.000,00 28.916.000,00 570.134.000,00 600.000.000,00 525.000,00 1.572.000,00 197.903.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 350.226.000,00 350.226.000,00 Pembangunan Pagar TPA Cepu Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan TPA Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Blora dan Cepu Pembangunan Drainase TPA Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 2 2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.247.145.000,00 4.450.542.000,00 713.245.000,00 6.410.932.000,00 2 2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.247.145.000,00 4.450.542.000,00 713.245.000,00 6.410.932.000,00 226.250.000,00 718.645.500,00 1.600.000,00 946.495.500,00 2 01 2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 31 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 06 01 01 001 2 01 2 06 01 01 002 2 01 2 06 01 01 006 2 01 2 06 01 01 007 2 01 2 06 01 01 008 2 01 2 06 01 01 010 2 01 2 06 01 01 011 2 01 2 06 01 01 012 2 01 2 06 01 01 013 2 01 2 06 01 01 015 2 01 2 06 01 01 017 2 01 2 06 01 01 018 2 01 2 06 01 01 019 2 01 2 06 01 01 020 2 01 2 06 01 02 2 01 2 06 01 02 007 2 01 2 06 01 02 009 2 01 2 06 01 02 022 2 01 2 06 01 02 024 2 01 2 06 01 02 026 2 01 2 06 01 02 028 2 01 2 06 01 02 029 2 01 2 06 01 02 030 2 01 2 06 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 224.400.000,00 0,00 224.400.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 133.850.000,00 0,00 0,00 133.850.000,00 39.600.000,00 36.680.000,00 0,00 76.280.000,00 0,00 151.038.500,00 0,00 151.038.500,00 0,00 23.259.000,00 0,00 23.259.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 4.800.000,00 1.600.000,00 6.400.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 39.590.000,00 0,00 39.590.000,00 0,00 149.100.000,00 0,00 149.100.000,00 0,00 35.590.000,00 0,00 35.590.000,00 52.800.000,00 3.288.000,00 0,00 56.088.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 511.356.900,00 477.195.000,00 988.551.900,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 0,00 0,00 61.350.000,00 61.350.000,00 0,00 0,00 415.845.000,00 415.845.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 151.856.900,00 0,00 151.856.900,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2 01 2 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2 01 2 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 67.831.000,00 3.839.000,00 0,00 71.670.000,00 2 01 2 06 01 06 001 42.000.000,00 2.866.000,00 0,00 44.866.000,00 2 01 2 06 01 06 002 6.421.000,00 227.000,00 0,00 6.648.000,00 2 01 2 06 01 06 004 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 6.421.000,00 227.000,00 0,00 6.648.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 32 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 06 01 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 2 01 2 06 01 06 006 2 01 2 06 01 06 007 2 06 2 06 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2 06 2 06 01 15 003 2 06 2 06 01 15 006 2 06 2 06 01 15 007 2 06 2 06 01 15 008 2 06 2 06 01 15 009 2 06 2 06 01 15 011 2 06 2 06 01 15 012 2 06 2 06 01 15 019 2 06 2 06 01 15 020 2 06 2 06 01 15 021 2 06 2 06 01 15 022 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan database kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan Pelaksanaan Program KTP Elektronik Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 6.568.000,00 292.000,00 0,00 6.860.000,00 6.421.000,00 227.000,00 0,00 6.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.064.000,00 3.172.700.600,00 234.450.000,00 4.360.214.600,00 61.800.000,00 236.428.000,00 143.550.000,00 441.778.000,00 0,00 174.426.000,00 0,00 174.426.000,00 28.800.000,00 137.534.000,00 0,00 166.334.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 24.442.000,00 297.600,00 90.900.000,00 115.639.600,00 0,00 143.350.000,00 0,00 143.350.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 94.512.000,00 255.466.000,00 0,00 349.978.000,00 436.790.000,00 62.156.000,00 0,00 498.946.000,00 56.400.000,00 153.600.000,00 0,00 210.000.000,00 250.320.000,00 1.822.643.000,00 0,00 2.072.963.000,00 2 2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 621.363.000,00 3.898.437.000,00 426.200.000,00 4.946.000.000,00 2 2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 621.363.000,00 3.898.437.000,00 426.200.000,00 4.946.000.000,00 180.000.000,00 665.155.000,00 221.700.000,00 1.066.855.000,00 12.000.000,00 7.175.000,00 0,00 19.175.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 122.700.000,00 300.000,00 0,00 123.000.000,00 26.400.000,00 22.350.000,00 0,00 48.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,00 0,00 6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00 2 01 2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 07 01 01 001 2 01 2 07 01 01 002 2 01 2 07 01 01 006 2 01 2 07 01 01 007 2 01 2 07 01 01 008 2 01 2 07 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 07 01 01 011 2 01 2 07 01 01 012 2 01 2 07 01 01 013 2 01 2 07 01 01 014 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 33 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 07 01 01 015 2 01 2 07 01 01 017 2 01 2 07 01 01 018 2 01 2 07 01 01 019 2 01 2 07 01 01 020 2 01 2 07 01 02 2 01 2 07 01 02 005 2 01 2 07 01 02 007 2 01 2 07 01 02 009 2 01 2 07 01 02 022 2 01 2 07 01 02 024 2 01 2 07 01 02 028 2 01 2 07 01 02 045 2 01 2 07 01 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 50.730.000,00 0,00 50.730.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 18.900.000,00 5.800.000,00 0,00 24.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 170.000.000,00 204.500.000,00 374.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 2 01 2 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 2 01 2 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01 2 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01 2 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 51.913.000,00 7.912.000,00 0,00 59.825.000,00 2 01 2 07 01 06 001 20.863.000,00 2.712.000,00 0,00 23.575.000,00 2 01 2 07 01 06 005 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 31.050.000,00 5.200.000,00 0,00 36.250.000,00 2 07 2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 365.450.000,00 1.376.395.000,00 0,00 1.741.845.000,00 2 07 2 07 01 15 001 10.200.000,00 113.175.000,00 0,00 123.375.000,00 2 07 2 07 01 15 002 14.400.000,00 94.600.000,00 0,00 109.000.000,00 2 07 2 07 01 15 003 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 34 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 07 2 07 01 15 005 2 07 2 07 01 15 006 2 07 2 07 01 15 007 2 07 2 07 01 15 008 2 07 2 07 01 15 009 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Pendampingan KPMD 2 07 2 07 01 15 010 Rintisan desa berdikari 2 07 2 07 01 16 2 07 2 07 01 16 002 2 07 2 07 01 16 008 2 07 2 07 01 18 2 07 2 07 01 18 001 2 07 2 07 01 18 002 2 07 2 07 01 18 003 2 07 2 07 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 2 07 2 07 01 19 001 2 07 2 07 01 19 002 2 07 2 07 01 19 003 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu 2 07 2 07 01 20 2 07 2 07 01 20 001 2 07 2 07 01 20 002 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 13.210.000,00 0,00 13.210.000,00 0,00 17.430.000,00 0,00 17.430.000,00 301.950.000,00 892.025.000,00 0,00 1.193.975.000,00 38.900.000,00 149.195.000,00 0,00 188.095.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 12.000.000,00 188.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama 12.000.000,00 158.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.051.175.000,00 0,00 1.063.175.000,00 0,00 113.175.000,00 0,00 113.175.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA 0,00 128.800.000,00 0,00 128.800.000,00 Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 2 2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.085.407.000,00 5.331.013.000,00 1.210.300.000,00 10.626.720.000,00 2 2 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.085.407.000,00 5.331.013.000,00 1.210.300.000,00 10.626.720.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 35 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 2 01 2 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 08 01 01 001 2 01 2 08 01 01 002 2 01 2 08 01 01 006 2 01 2 08 01 01 007 2 01 2 08 01 01 008 2 01 2 08 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 08 01 01 011 2 01 2 08 01 01 012 2 01 2 08 01 01 013 2 01 2 08 01 01 014 2 01 2 08 01 01 015 2 01 2 08 01 01 017 2 01 2 08 01 01 018 2 01 2 08 01 01 019 2 01 2 08 01 01 020 2 01 2 08 01 02 2 01 2 08 01 02 007 2 01 2 08 01 02 022 2 01 2 08 01 02 024 2 01 2 08 01 02 028 2 01 2 08 01 02 029 2 01 2 08 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 204.450.000,00 527.048.000,00 72.300.000,00 803.798.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 149.850.000,00 150.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 14.998.000,00 0,00 14.998.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 0,00 3.900.000,00 6.100.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 54.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 109.000.000,00 45.000.000,00 154.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 2 01 2 08 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 2 01 2 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01 2 08 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01 2 08 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 81.969.000,00 6.831.000,00 0,00 88.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 36 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 08 01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 2 01 2 08 01 06 005 2 08 2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2 08 2 08 01 15 001 2 08 2 08 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 76.269.000,00 3.731.000,00 0,00 80.000.000,00 5.700.000,00 3.100.000,00 0,00 8.800.000,00 2.910.988.000,00 3.805.884.000,00 1.093.000.000,00 7.809.872.000,00 398.088.000,00 199.912.000,00 2.000.000,00 600.000.000,00 15 002 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Pelayanan KIE 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08 2 08 01 15 004 Promosi pelayanan KHIBA 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08 2 08 01 15 005 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 2 08 2 08 01 15 007 0,00 0,00 1.076.000.000,00 1.076.000.000,00 2 08 2 08 01 15 008 331.200.000,00 116.400.000,00 0,00 447.600.000,00 2 08 2 08 01 15 009 Pembinaan keluarga berencana Kegiatan DAK bidang keluarga berencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK Pelayanan Konseling KB 2 08 2 08 01 15 010 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2 08 2 08 01 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 2 08 2 08 01 16 001 2 08 2 08 01 16 002 2 08 2 08 01 16 003 2 08 2 08 01 16 004 2 08 2 08 01 16 005 2 08 2 08 01 16 006 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja Orientasi Program KKBPK di Tingkat Lini Lapangan Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 2 08 2 08 01 18 2 08 2 08 01 18 001 2 08 2 08 01 18 002 2 08 2 08 01 18 003 2 08 2 08 01 18 004 2 08 2 08 01 2 08 2 08 01 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 2.181.700.000,00 3.061.572.000,00 15.000.000,00 5.258.272.000,00 888.000.000,00 432.000.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 888.000.000,00 22.000.000,00 0,00 910.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB Fasilitasi Bagi Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU - PADU 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 24 001 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 37 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 08 2 08 01 2 24 002 Pengumpulan bahan-bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 2 2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 512.074.000,00 2.993.461.000,00 822.965.000,00 4.328.500.000,00 2 2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 512.074.000,00 2.993.461.000,00 822.965.000,00 4.328.500.000,00 237.682.000,00 1.448.318.000,00 73.840.000,00 1.759.840.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.110.000.000,00 0,00 1.110.000.000,00 600.000,00 900.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00 115.200.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 9.200.000,00 800.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 0,00 73.040.000,00 74.240.000,00 200.000,00 22.800.000,00 0,00 23.000.000,00 200.000,00 57.160.000,00 0,00 57.360.000,00 0,00 125.240.000,00 0,00 125.240.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 120.282.000,00 1.518.000,00 0,00 121.800.000,00 2 01 2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 10 01 01 001 2 01 2 10 01 01 002 2 01 2 10 01 01 003 2 01 2 10 01 01 006 2 01 2 10 01 01 007 2 01 2 10 01 01 008 2 01 2 10 01 01 009 2 01 2 10 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 10 01 01 011 2 01 2 10 01 01 012 2 01 2 10 01 01 013 2 01 2 10 01 01 015 2 01 2 10 01 01 017 2 01 2 10 01 01 018 2 01 2 10 01 01 019 2 01 2 10 01 01 020 2 01 2 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.250.000,00 44.900.000,00 127.510.000,00 176.660.000,00 2 01 2 10 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2 01 2 10 01 02 010 Pengadaan mebeler 450.000,00 0,00 9.550.000,00 10.000.000,00 2 01 2 10 01 02 022 1.200.000,00 0,00 57.960.000,00 59.160.000,00 2 01 2 10 01 02 024 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01 2 10 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 2.600.000,00 4.900.000,00 0,00 7.500.000,00 2 01 2 10 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01 2 10 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 38 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 2 01 2 10 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 01 2 10 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 01 2 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10.890.000,00 4.110.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01 2 10 01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.890.000,00 4.110.000,00 0,00 15.000.000,00 2 10 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 42.906.000,00 448.779.000,00 556.915.000,00 1.048.600.000,00 2 10 2 10 01 15 002 41.186.000,00 78.464.000,00 308.950.000,00 428.600.000,00 2 10 2 10 01 15 003 1.320.000,00 13.680.000,00 0,00 15.000.000,00 2 10 2 10 01 15 005 400.000,00 0,00 34.600.000,00 35.000.000,00 2 10 2 10 01 15 006 0,00 281.635.000,00 213.365.000,00 495.000.000,00 2 10 2 10 01 15 007 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2 14 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATIST IK DAERAH 41.560.000,00 54.840.000,00 0,00 96.400.000,00 2 14 2 10 01 15 001 16.960.000,00 8.040.000,00 0,00 25.000.000,00 2 14 2 10 01 15 002 9.450.000,00 15.550.000,00 0,00 25.000.000,00 2 14 2 10 01 15 004 6.750.000,00 18.250.000,00 0,00 25.000.000,00 2 14 2 10 01 15 006 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Penyusunan IKK 8.400.000,00 13.000.000,00 0,00 21.400.000,00 2 19 2 10 01 15 PROGRAM SANDI DAN TELEKOMUNIKASI 1.500.000,00 31.700.000,00 34.300.000,00 67.500.000,00 2 19 2 10 01 15 001 400.000,00 4.300.000,00 34.300.000,00 39.000.000,00 2 19 2 10 01 15 002 Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi 1.100.000,00 27.400.000,00 0,00 28.500.000,00 2 10 2 10 01 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 10 2 10 01 16 001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 39 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 2 10 2 10 01 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 6.630.000,00 93.370.000,00 0,00 100.000.000,00 2 10 2 10 01 17 001 Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi 6.630.000,00 93.370.000,00 0,00 100.000.000,00 2 10 2 10 01 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 48.748.000,00 525.352.000,00 24.400.000,00 598.500.000,00 2 10 2 10 01 18 001 2.800.000,00 35.200.000,00 0,00 38.000.000,00 2 10 2 10 01 18 002 400.000,00 84.600.000,00 0,00 85.000.000,00 2 10 2 10 01 18 003 45.548.000,00 5.552.000,00 24.400.000,00 75.500.000,00 2 10 2 10 01 18 004 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT) 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 2 10 2 10 01 19 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH 47.036.000,00 114.064.000,00 6.000.000,00 167.100.000,00 2 10 2 10 01 19 002 12.200.000,00 13.800.000,00 0,00 26.000.000,00 2 10 2 10 01 19 003 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 2 10 2 10 01 19 005 400.000,00 6.100.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 2 10 2 10 01 19 007 33.186.000,00 10.414.000,00 0,00 43.600.000,00 2 10 2 10 01 19 015 Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal Penguatan sinergisitas dan kemitraan pemerintah dan media massa Revitalisasi pendayagunaan media center daerah Penyusunan desain detail jaringan komunikasi Pemberdayaan KIM dan FK Metra 850.000,00 19.150.000,00 0,00 20.000.000,00 2 10 2 10 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PADA SKPD YANG MENANGANI URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI DAERAH 600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10 2 10 01 20 009 Orientasi atas SKPD tentang Keterbukaan Informasi Publik 600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10 2 10 01 21 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 70.272.000,00 126.128.000,00 0,00 196.400.000,00 2 10 2 10 01 21 003 70.272.000,00 17.128.000,00 0,00 87.400.000,00 2 10 2 10 01 21 005 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 2 10 2 10 01 21 009 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 10 2 10 01 21 011 Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi Pelayanan informasi melalui media online 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 40 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 2 2 12 PENANAMAN MODAL 460.334.000,00 2.464.024.000,00 703.492.000,00 3.627.850.000,00 2 2 12 08 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 460.334.000,00 2.464.024.000,00 703.492.000,00 3.627.850.000,00 179.450.000,00 954.850.000,00 200.000.000,00 1.334.300.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 179.900.000,00 0,00 179.900.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 131.700.000,00 0,00 0,00 131.700.000,00 450.000,00 71.550.000,00 0,00 72.000.000,00 450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 450.000,00 109.550.000,00 0,00 110.000.000,00 550.000,00 99.450.000,00 0,00 100.000.000,00 400.000,00 29.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 450.000,00 79.550.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 0,00 95.000.000,00 62.558.000,00 146.542.000,00 210.000.000,00 2 01 2 12 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 12 08 01 001 2 01 2 12 08 01 002 2 01 2 12 08 01 006 2 01 2 12 08 01 007 2 01 2 12 08 01 008 2 01 2 12 08 01 009 2 01 2 12 08 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 12 08 01 011 2 01 2 12 08 01 012 2 01 2 12 08 01 013 2 01 2 12 08 01 015 2 01 2 12 08 01 017 2 01 2 12 08 01 018 2 01 2 12 08 01 019 2 01 2 12 08 01 020 2 01 2 12 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 900.000,00 2 01 2 12 08 02 010 Pengadaan mebeler 450.000,00 0,00 49.550.000,00 50.000.000,00 2 01 2 12 08 02 022 450.000,00 2.558.000,00 96.992.000,00 100.000.000,00 2 01 2 12 08 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2 01 2 12 08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 450.000,00 52.150.000,00 0,00 52.600.000,00 2 01 2 12 08 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 450.000,00 52.150.000,00 0,00 52.600.000,00 2 01 2 12 08 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01 2 12 08 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01 2 12 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 11.776.000,00 3.224.000,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 41 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 12 08 06 004 2 01 2 12 08 06 005 2 01 2 12 08 06 006 2 12 2 12 08 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 3.680.000,00 1.320.000,00 0,00 5.000.000,00 4.048.000,00 952.000,00 0,00 5.000.000,00 4.048.000,00 952.000,00 0,00 5.000.000,00 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 81.145.000,00 514.955.000,00 12.350.000,00 608.450.000,00 2 12 2 12 08 15 002 14.400.000,00 34.250.000,00 12.350.000,00 61.000.000,00 2 12 2 12 08 15 005 25.425.000,00 14.575.000,00 0,00 40.000.000,00 2 12 2 12 08 15 006 31.260.000,00 148.740.000,00 0,00 180.000.000,00 2 12 2 12 08 15 008 9.560.000,00 80.440.000,00 0,00 90.000.000,00 2 12 2 12 08 15 010 Pengembangan potensi unggulan daerah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi 500.000,00 236.950.000,00 0,00 237.450.000,00 2 12 2 12 08 16 PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 10.105.000,00 188.445.000,00 99.950.000,00 298.500.000,00 2 12 2 12 08 16 001 7.225.000,00 12.775.000,00 0,00 20.000.000,00 2 12 2 12 08 16 002 2.880.000,00 117.120.000,00 0,00 120.000.000,00 2 12 2 12 08 16 004 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Pengembangan sistem informasi penanaman modal 0,00 58.550.000,00 99.950.000,00 158.500.000,00 2 12 2 12 08 20 PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN 176.508.000,00 657.842.000,00 244.650.000,00 1.079.000.000,00 2 12 2 12 08 20 001 25.800.000,00 94.000.000,00 170.200.000,00 290.000.000,00 2 12 2 12 08 20 002 3.978.000,00 187.572.000,00 74.450.000,00 266.000.000,00 2 12 2 12 08 20 003 8.400.000,00 141.600.000,00 0,00 150.000.000,00 2 12 2 12 08 20 004 134.460.000,00 218.540.000,00 0,00 353.000.000,00 2 12 2 12 08 20 006 Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu Penyusunan Rancangan Peraturan Perijinan Penyusunan penetapan perijinan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 3.870.000,00 16.130.000,00 0,00 20.000.000,00 2 2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.101.155.000,00 6.609.795.000,00 6.703.767.000,00 14.414.717.000,00 2 2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.101.155.000,00 6.609.795.000,00 6.703.767.000,00 14.414.717.000,00 236.950.000,00 782.940.000,00 52.950.000,00 1.072.840.000,00 24.000.000,00 6.260.000,00 0,00 30.260.000,00 0,00 324.480.000,00 0,00 324.480.000,00 2 01 2 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 13 01 01 001 2 01 2 13 01 01 002 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 42 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 13 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 13 01 01 006 2 01 2 13 01 01 007 2 01 2 13 01 01 008 2 01 2 13 01 01 009 2 01 2 13 01 01 010 2 01 2 13 01 01 011 2 01 2 13 01 01 012 2 01 2 13 01 01 013 2 01 2 13 01 01 015 2 01 2 13 01 01 017 2 01 2 13 01 01 018 2 01 2 13 01 01 019 2 01 2 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 01 2 13 01 02 005 2 01 2 13 01 02 007 2 01 2 13 01 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeler 2 01 2 13 01 02 011 2 01 2 13 01 02 012 2 01 2 13 01 02 022 2 01 2 13 01 02 024 2 01 2 13 01 02 029 2 01 2 13 01 03 2 01 2 13 01 03 002 2 01 2 13 01 03 004 2 01 2 13 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00 183.600.000,00 28.800.000,00 30.000.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 17.540.000,00 0,00 17.540.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 550.000,00 0,00 52.950.000,00 53.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 88.160.000,00 0,00 88.160.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 17.600.000,00 95.600.000,00 2.162.200.000,00 2.275.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 46.600.000,00 47.000.000,00 400.000,00 0,00 33.600.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.070.000.000,00 2.070.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 14.400.000,00 85.000.000,00 0,00 99.400.000,00 400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 2 01 2 13 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 29.260.000,00 0,00 29.260.000,00 2 01 2 13 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 29.260.000,00 0,00 29.260.000,00 2 01 2 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 43 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 13 01 06 001 2 01 2 13 01 06 004 2 01 2 13 01 06 005 2 16 2 13 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 16 2 13 01 15 001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 02 2 13 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 4.700.000,00 417.300.000,00 26.000.000,00 448.000.000,00 2 02 2 13 01 15 003 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 2 02 2 13 01 15 005 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 4.700.000,00 202.300.000,00 26.000.000,00 233.000.000,00 2 13 2 13 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 56.450.000,00 1.375.550.000,00 0,00 1.432.000.000,00 2 13 2 13 01 16 001 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 13 2 13 01 16 002 56.450.000,00 537.550.000,00 0,00 594.000.000,00 2 13 2 13 01 16 003 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 2 13 2 13 01 16 007 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 13 2 13 01 16 009 Pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2 16 2 13 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 57.600.000,00 259.400.000,00 8.000.000,00 325.000.000,00 2 16 2 13 01 16 001 400.000,00 9.600.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 2 16 2 13 01 16 002 900.000,00 19.100.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16 2 13 01 16 003 51.400.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 65.400.000,00 2 16 2 13 01 16 004 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16 2 13 01 16 005 400.000,00 24.200.000,00 0,00 24.600.000,00 2 16 2 13 01 16 006 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 16 2 13 01 16 009 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 16 2 13 01 16 010 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 44 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 16 2 13 01 16 011 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 2 16 2 13 01 16 012 2 16 2 13 01 16 013 2 02 2 13 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2 02 2 13 01 16 002 2 02 2 13 01 16 003 2 02 2 13 01 16 009 2 02 2 13 01 16 010 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis paket wisata unggulan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemeliharaan obyek wisata 2 02 2 13 01 16 011 2 02 2 13 01 16 012 2 13 2 13 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 800.000,00 29.200.000,00 0,00 30.000.000,00 800.000,00 59.200.000,00 0,00 60.000.000,00 2.100.000,00 2.900.000,00 0,00 5.000.000,00 196.200.000,00 663.900.000,00 4.429.617.000,00 5.289.717.000,00 0,00 192.100.000,00 4.300.617.000,00 4.492.717.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 196.200.000,00 168.200.000,00 9.000.000,00 373.400.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Sasana Bakti Penataan Kawasan Sunan Pojok 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 13 2 13 01 17 001 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 13 2 13 01 17 002 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 13 2 13 01 17 003 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 16 2 13 01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 48.720.000,00 1.556.280.000,00 0,00 1.605.000.000,00 2 16 2 13 01 17 001 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 16 2 13 01 17 002 5.520.000,00 14.480.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16 2 13 01 17 003 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16 2 13 01 17 004 43.200.000,00 761.800.000,00 0,00 805.000.000,00 2 16 2 13 01 17 005 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 2 16 2 13 01 17 009 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16 2 13 01 17 010 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Penyelenggaraan dialog kebudayaan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antardaerah Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 2 02 2 13 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 5.200.000,00 319.800.000,00 0,00 325.000.000,00 2 02 2 13 01 17 007 4.200.000,00 201.800.000,00 0,00 206.000.000,00 2 02 2 13 01 17 008 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 2 02 2 13 01 17 009 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 45 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 02 2 13 01 17 010 Pembinaan sektor pendukung pariwisata 2 13 2 13 01 20 2 13 2 13 01 20 003 2 13 2 13 01 20 004 2 13 2 13 01 20 005 2 13 2 13 01 20 006 2 13 2 13 01 20 007 2 13 2 13 01 20 009 2 13 2 13 01 20 011 2 13 2 13 01 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 2 13 2 13 01 21 002 2 13 2 13 01 21 006 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 304.935.000,00 840.265.000,00 0,00 1.145.200.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olah raga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga Pengembangan olahraga rekreasi 19.550.000,00 180.450.000,00 0,00 200.000.000,00 14.380.000,00 45.620.000,00 0,00 60.000.000,00 1.470.000,00 3.530.000,00 0,00 5.000.000,00 239.625.000,00 418.575.000,00 0,00 658.200.000,00 27.000.000,00 178.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.910.000,00 12.090.000,00 0,00 15.000.000,00 172.800.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 172.800.000,00 5.000.000,00 0,00 177.800.000,00 2 2 17 PERPUSTAKAAN 520.715.000,00 1.899.701.000,00 10.506.800.000,00 12.927.216.000,00 2 2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 520.715.000,00 1.899.701.000,00 10.506.800.000,00 12.927.216.000,00 149.999.000,00 493.817.000,00 154.500.000,00 798.316.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 103.199.000,00 1.000,00 0,00 103.200.000,00 15.600.000,00 20.000.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 33.816.000,00 0,00 33.816.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 8.500.000,00 154.500.000,00 163.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 2 01 2 17 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 01 2 17 01 01 001 2 01 2 17 01 01 002 2 01 2 17 01 01 006 2 01 2 17 01 01 007 2 01 2 17 01 01 008 2 01 2 17 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 01 2 17 01 01 011 2 01 2 17 01 01 012 2 01 2 17 01 01 013 2 01 2 17 01 01 015 2 01 2 17 01 01 017 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 46 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 01 2 17 01 01 018 2 01 2 17 01 01 019 2 01 2 17 01 01 020 2 01 2 17 01 02 2 01 2 17 01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 31.200.000,00 9.500.000,00 0,00 40.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 103.700.000,00 112.000.000,00 215.700.000,00 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 2 01 2 17 01 02 024 0,00 69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 2 01 2 17 01 02 028 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 2 01 2 17 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01 2 17 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 74.800.000,00 0,00 74.800.000,00 2 01 2 17 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 74.800.000,00 0,00 74.800.000,00 2 01 2 17 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01 2 17 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01 2 17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01 2 17 01 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 17 2 17 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 202.216.000,00 566.884.000,00 10.203.300.000,00 10.972.400.000,00 2 17 2 17 01 15 001 0,00 37.600.000,00 22.400.000,00 60.000.000,00 2 17 2 17 01 15 002 174.636.000,00 48.564.000,00 7.000.000,00 230.200.000,00 2 17 2 17 01 15 003 18.450.000,00 116.550.000,00 0,00 135.000.000,00 2 17 2 17 01 15 004 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 2 17 2 17 01 15 006 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 17 2 17 01 15 008 7.030.000,00 92.170.000,00 0,00 99.200.000,00 2 17 2 17 01 15 009 2.100.000,00 77.000.000,00 173.900.000,00 253.000.000,00 2 17 2 17 01 15 010 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 17 2 17 01 15 011 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum di daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan sarana informasi perpustakaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 47 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 2 17 2 17 01 15 012 Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 2 17 2 17 01 16 2 17 2 17 01 16 001 2 17 2 17 01 16 003 2 18 2 17 01 16 2 18 2 17 01 16 001 2 18 2 17 01 16 002 2 18 2 17 01 16 003 2 18 2 17 01 16 005 2 18 2 17 01 16 006 2 18 2 17 01 16 007 2 18 2 17 01 17 2 18 2 17 01 17 002 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA 300.000,00 33.700.000,00 0,00 34.000.000,00 Pendataan karya cetak dan karya rekam Pelestarian karya cetak dan karya rekam 300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 53.600.000,00 461.400.000,00 37.000.000,00 552.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 27.000.000,00 47.000.000,00 48.200.000,00 301.800.000,00 0,00 350.000.000,00 5.400.000,00 79.600.000,00 0,00 85.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 96.600.000,00 73.400.000,00 0,00 170.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 96.600.000,00 73.400.000,00 0,00 170.000.000,00 3 3 URUSAN PILIHAN 4.817.268.000,00 30.143.749.600,00 29.146.217.400,00 64.107.235.000,00 3 3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.701.030.000,00 5.290.471.000,00 4.580.564.000,00 11.572.065.000,00 3 3 01 01 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.701.030.000,00 5.290.471.000,00 4.580.564.000,00 11.572.065.000,00 289.000.000,00 891.789.000,00 2.100.000,00 1.182.889.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 76.250.000,00 0,00 76.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 141.200.000,00 400.000,00 0,00 141.600.000,00 28.800.000,00 12.390.000,00 0,00 41.190.000,00 100.000,00 74.225.000,00 0,00 74.325.000,00 0,00 19.950.000,00 0,00 19.950.000,00 3 01 3 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 01 3 01 01 01 001 3 01 3 01 01 01 002 3 01 3 01 01 01 006 3 01 3 01 01 01 007 3 01 3 01 01 01 008 3 01 3 01 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 3 01 3 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 48 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 01 3 01 01 01 012 3 01 3 01 01 01 014 3 01 3 01 01 01 015 3 01 3 01 01 01 017 3 01 3 01 01 01 018 3 01 3 01 01 01 019 3 01 3 01 01 01 020 3 01 3 01 01 02 3 01 3 01 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 100.000,00 10.900.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.970.000,00 2.100.000,00 5.070.000,00 0,00 11.220.000,00 0,00 11.220.000,00 0,00 88.213.000,00 0,00 88.213.000,00 0,00 492.850.000,00 0,00 492.850.000,00 0,00 76.571.000,00 0,00 76.571.000,00 118.800.000,00 2.600.000,00 0,00 121.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 140.805.000,00 4.073.300.000,00 4.214.105.000,00 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3 01 3 01 01 02 005 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 3 01 01 02 007 0,00 7.105.000,00 7.100.000,00 14.205.000,00 3 01 3 01 01 02 009 0,00 0,00 57.100.000,00 57.100.000,00 3 01 3 01 01 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 3 01 3 01 01 02 011 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 3 01 01 02 012 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 3 01 01 02 022 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 3 01 3 01 01 02 024 0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 3 01 3 01 01 02 026 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01 3 01 01 02 028 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 3 01 3 01 01 02 029 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3 01 3 01 01 02 042 Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 3 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 96.850.000,00 0,00 96.850.000,00 3 01 3 01 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 96.850.000,00 0,00 96.850.000,00 3 01 3 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 3 01 3 01 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 3 01 3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 90.000.000,00 1.620.000,00 0,00 91.620.000,00 3 01 3 01 01 06 001 28.800.000,00 540.000,00 0,00 29.340.000,00 3 01 3 01 01 06 004 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 21.600.000,00 540.000,00 0,00 22.140.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 49 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 3 01 3 01 01 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 39.600.000,00 540.000,00 0,00 40.140.000,00 3 01 3 01 01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 99.200.000,00 429.020.000,00 191.839.000,00 720.059.000,00 3 01 3 01 01 20 001 72.200.000,00 79.160.000,00 191.839.000,00 343.199.000,00 3 01 3 01 01 20 002 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01 3 01 01 20 003 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 01 3 01 01 20 004 26.600.000,00 239.260.000,00 0,00 265.860.000,00 3 01 3 01 01 20 005 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01 3 01 01 20 007 Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan Kolamisasi Pedesaan Pendataan dan pengolahan data statistik perikanan Penebaran bibit ikan di perairan umum 400.000,00 35.600.000,00 0,00 36.000.000,00 3 03 3 01 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 118.800.000,00 359.036.000,00 0,00 477.836.000,00 3 03 3 01 01 20 001 6.900.000,00 8.100.000,00 0,00 15.000.000,00 3 03 3 01 01 20 002 111.900.000,00 256.936.000,00 0,00 368.836.000,00 3 03 3 01 01 20 004 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 3 03 3 01 01 20 006 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 03 3 01 01 20 007 Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Pelayanan Peningkatan Keamanan Produk-Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Monitoring Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Pencegahan Serta Penanggulangan Penyaakit Zoonosis 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 01 3 01 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 495.860.000,00 0,00 495.860.000,00 3 01 3 01 01 21 001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 0,00 495.860.000,00 0,00 495.860.000,00 3 03 3 01 01 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 292.250.000,00 1.316.592.000,00 25.000.000,00 1.633.842.000,00 3 03 3 01 01 21 001 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3 03 3 01 01 21 002 27.400.000,00 102.600.000,00 0,00 130.000.000,00 3 03 3 01 01 21 003 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 3 03 3 01 01 21 006 200.000,00 24.674.000,00 0,00 24.874.000,00 3 03 3 01 01 21 009 11.950.000,00 28.850.000,00 0,00 40.800.000,00 3 03 3 01 01 21 013 14.400.000,00 33.852.000,00 0,00 48.252.000,00 3 03 3 01 01 21 014 0,00 9.916.000,00 0,00 9.916.000,00 3 03 3 01 01 21 015 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pendampingan program perbibitan nasional Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Peningkatan Angka Kebuntingan Sapi Induk 238.300.000,00 966.700.000,00 0,00 1.205.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 50 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 03 3 01 01 21 016 Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Hasil Produksi Peternakan 3 03 3 01 01 22 3 03 3 01 01 22 004 3 03 3 01 01 22 007 3 03 3 01 01 22 010 3 03 3 01 01 22 011 3 01 3 01 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 12.480.000,00 300.884.000,00 0,00 313.364.000,00 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 3.600.000,00 16.400.000,00 0,00 20.000.000,00 8.880.000,00 265.394.000,00 0,00 274.274.000,00 0,00 9.090.000,00 0,00 9.090.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 3.200.000,00 136.800.000,00 0,00 140.000.000,00 3 01 3 01 01 23 002 Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan 3.200.000,00 136.800.000,00 0,00 140.000.000,00 3 03 3 01 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 796.100.000,00 1.110.415.000,00 288.325.000,00 2.194.840.000,00 3 03 3 01 01 23 002 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 796.100.000,00 1.110.415.000,00 288.325.000,00 2.194.840.000,00 3 3 03 PERTANIAN 1.441.735.000,00 15.919.399.200,00 2.485.549.800,00 19.846.684.000,00 3 3 03 01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.441.735.000,00 15.919.399.200,00 2.485.549.800,00 19.846.684.000,00 558.500.000,00 1.387.470.000,00 84.900.000,00 2.030.870.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 219.000.000,00 70.000,00 0,00 219.070.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 200.000,00 109.800.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 75.400.000,00 90.000.000,00 0,00 40.500.000,00 9.500.000,00 50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01 3 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 01 3 03 01 01 001 3 01 3 03 01 01 002 3 01 3 03 01 01 006 3 01 3 03 01 01 007 3 01 3 03 01 01 008 3 01 3 03 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 3 01 3 03 01 01 011 3 01 3 03 01 01 012 3 01 3 03 01 01 014 3 01 3 03 01 01 015 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 51 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 01 3 03 01 01 017 3 01 3 03 01 01 018 3 01 3 03 01 01 019 3 01 3 03 01 01 020 3 01 3 03 01 02 3 01 3 03 01 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 339.300.000,00 7.500.000,00 0,00 346.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 381.000.000,00 1.562.675.000,00 1.943.675.000,00 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 3 03 01 02 009 0,00 8.750.000,00 765.250.000,00 774.000.000,00 3 01 3 03 01 02 010 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 6.150.000,00 169.050.000,00 175.200.000,00 3 01 3 03 01 02 012 0,00 116.100.000,00 628.375.000,00 744.475.000,00 3 01 3 03 01 02 022 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 3 01 3 03 01 02 024 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 3 01 3 03 01 02 028 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01 3 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01 3 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01 3 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 79.055.000,00 0,00 79.055.000,00 3 01 3 03 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 79.055.000,00 0,00 79.055.000,00 3 01 3 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3 01 3 03 01 06 001 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01 3 03 01 06 004 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 3 03 3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 334.735.000,00 2.306.165.000,00 0,00 2.640.900.000,00 3 03 3 03 01 15 001 9.950.000,00 75.050.000,00 0,00 85.000.000,00 3 03 3 03 01 15 003 21.575.000,00 23.425.000,00 0,00 45.000.000,00 3 03 3 03 01 15 005 18.385.000,00 17.415.000,00 0,00 35.800.000,00 3 03 3 03 01 15 009 29.250.000,00 133.150.000,00 0,00 162.400.000,00 3 03 3 03 01 15 011 18.740.000,00 11.260.000,00 0,00 30.000.000,00 3 03 3 03 01 15 013 22.170.000,00 191.030.000,00 0,00 213.200.000,00 3 03 3 03 01 15 014 Penanganan daerah rawan pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan 5.775.000,00 129.225.000,00 0,00 135.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 52 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 03 3 03 01 15 017 3 03 3 03 01 15 018 3 03 3 03 01 15 019 3 03 3 03 01 15 022 3 03 3 03 01 15 029 3 03 3 03 01 15 030 3 03 3 03 01 15 033 3 03 3 03 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Peningkatan mutu dan keamananan pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian Penyuluhan sumber pangan alternatif Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 57.450.000,00 94.550.000,00 0,00 152.000.000,00 43.520.000,00 1.001.480.000,00 0,00 1.045.000.000,00 19.345.000,00 25.655.000,00 0,00 45.000.000,00 3.400.000,00 116.600.000,00 0,00 120.000.000,00 75.120.000,00 236.880.000,00 0,00 312.000.000,00 6.450.000,00 209.050.000,00 0,00 215.500.000,00 3.605.000,00 41.395.000,00 0,00 45.000.000,00 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 03 3 03 01 15 001 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 3 03 3 03 01 15 003 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 3 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 66.740.000,00 516.760.000,00 1.500.000,00 585.000.000,00 3 03 3 03 01 16 007 2.790.000,00 272.210.000,00 0,00 275.000.000,00 3 03 3 03 01 16 015 49.100.000,00 50.900.000,00 0,00 100.000.000,00 3 03 3 03 01 16 020 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Perencanaan dan pengawasan peptisida Promosi hasil produksi dan perlindungan tanaman hortikultura 14.850.000,00 193.650.000,00 1.500.000,00 210.000.000,00 3 03 3 03 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 305.625.000,00 10.008.875.000,00 0,00 10.314.500.000,00 3 03 3 03 01 17 001 13.800.000,00 31.200.000,00 0,00 45.000.000,00 3 03 3 03 01 17 002 197.225.000,00 8.470.775.000,00 0,00 8.668.000.000,00 3 03 3 03 01 17 004 13.800.000,00 26.200.000,00 0,00 40.000.000,00 3 03 3 03 01 17 007 14.800.000,00 150.200.000,00 0,00 165.000.000,00 3 03 3 03 01 17 010 48.600.000,00 1.107.900.000,00 0,00 1.156.500.000,00 3 03 3 03 01 17 011 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 3 03 3 03 01 17 012 17.400.000,00 132.600.000,00 0,00 150.000.000,00 3 03 3 03 01 17 013 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna Penguatan kelembagaan dan pengelolaan pasca panen perkebunan Penyediaan saran dan prasarana produksi hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 3 03 3 03 01 18 75.900.000,00 604.900.000,00 0,00 680.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 53 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 03 3 03 01 18 008 3 03 3 03 01 18 010 3 03 3 03 01 18 011 3 03 3 03 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengembangan bibit unggul perkebunan Pengembangan bibit unggul hortikultura Penyediaan sarana produksi hortikultura 27.600.000,00 260.000.000,00 0,00 287.600.000,00 14.200.000,00 215.800.000,00 0,00 230.000.000,00 34.100.000,00 129.100.000,00 0,00 163.200.000,00 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 100.235.000,00 402.674.200,00 836.474.800,00 1.339.384.000,00 3 03 3 03 01 19 001 28.175.000,00 95.534.200,00 836.474.800,00 960.184.000,00 3 03 3 03 01 19 003 72.060.000,00 233.140.000,00 0,00 305.200.000,00 3 03 3 03 01 19 004 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan Bantuan operasional pos penyuluh desa 0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 3 3 06 PERDAGANGAN 1.268.310.000,00 6.320.953.000,00 14.331.238.000,00 21.920.501.000,00 3 3 06 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.268.310.000,00 6.320.953.000,00 14.331.238.000,00 21.920.501.000,00 572.400.000,00 1.936.038.000,00 228.675.000,00 2.737.113.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 480.000.000,00 32.000.000,00 512.000.000,00 400.000,00 36.400.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 269.400.000,00 600.000,00 0,00 270.000.000,00 450.000,00 280.150.000,00 0,00 280.600.000,00 450.000,00 79.550.000,00 0,00 80.000.000,00 450.000,00 164.550.000,00 0,00 165.000.000,00 500.000,00 217.200.000,00 0,00 217.700.000,00 400.000,00 52.700.000,00 0,00 53.100.000,00 500.000,00 800.000,00 196.675.000,00 197.975.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 450.000,00 99.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 166.538.000,00 0,00 166.538.000,00 299.400.000,00 2.000.000,00 0,00 301.400.000,00 1.800.000,00 125.500.000,00 244.325.000,00 371.625.000,00 3 01 3 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 01 3 06 01 01 001 3 01 3 06 01 01 002 3 01 3 06 01 01 003 3 01 3 06 01 01 006 3 01 3 06 01 01 007 3 01 3 06 01 01 008 3 01 3 06 01 01 009 3 01 3 06 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 3 01 3 06 01 01 011 3 01 3 06 01 01 012 3 01 3 06 01 01 013 3 01 3 06 01 01 015 3 01 3 06 01 01 017 3 01 3 06 01 01 018 3 01 3 06 01 01 019 3 01 3 06 01 01 020 3 01 3 06 01 02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 54 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 01 3 06 01 02 009 3 01 3 06 01 02 010 3 01 3 06 01 02 024 3 01 3 06 01 02 048 3 01 3 06 01 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 500.000,00 800.000,00 119.325.000,00 120.625.000,00 450.000,00 0,00 95.550.000,00 96.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor UPTD se-Kab. Blora 450.000,00 121.100.000,00 3.450.000,00 125.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 26.000.000,00 30.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 450.000,00 180.200.000,00 0,00 180.650.000,00 3 01 3 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 450.000,00 180.200.000,00 0,00 180.650.000,00 3 01 3 06 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 450.000,00 149.550.000,00 0,00 150.000.000,00 3 01 3 06 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 450.000,00 149.550.000,00 0,00 150.000.000,00 3 01 3 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 33.310.000,00 25.690.000,00 0,00 59.000.000,00 3 01 3 06 01 06 001 4.650.000,00 3.350.000,00 0,00 8.000.000,00 3 01 3 06 01 06 004 10.240.000,00 9.760.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01 3 06 01 06 005 9.520.000,00 480.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01 3 06 01 06 006 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 8.900.000,00 12.100.000,00 0,00 21.000.000,00 3 06 3 06 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.500.000,00 227.500.000,00 1.419.500.000,00 1.649.500.000,00 3 06 3 06 01 15 003 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 3 06 3 06 01 15 004 2.500.000,00 147.500.000,00 1.419.500.000,00 1.569.500.000,00 3 06 3 06 01 15 005 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 11 3 06 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH 39.200.000,00 514.950.000,00 0,00 554.150.000,00 3 11 3 06 01 16 003 25.150.000,00 124.850.000,00 0,00 150.000.000,00 3 11 3 06 01 16 006 400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 3 11 3 06 01 16 007 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 13.650.000,00 290.500.000,00 0,00 304.150.000,00 3 11 3 06 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1.200.000,00 508.800.000,00 0,00 510.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 55 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 11 3 06 01 17 001 3 11 3 06 01 17 006 3 11 3 06 01 17 009 3 06 3 06 01 17 3 06 3 06 01 17 002 3 06 3 06 01 17 008 3 06 3 06 01 17 009 3 11 3 06 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 400.000,00 149.600.000,00 0,00 150.000.000,00 400.000,00 334.600.000,00 0,00 335.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 3.750.000,00 431.250.000,00 0,00 435.000.000,00 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Membangun jejaring dengan eksportir Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 397.750.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 17.900.000,00 707.950.000,00 0,00 725.850.000,00 3 11 3 06 01 18 005 450.000,00 74.550.000,00 0,00 75.000.000,00 3 11 3 06 01 18 007 17.450.000,00 608.400.000,00 0,00 625.850.000,00 3 11 3 06 01 18 009 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 06 3 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 592.150.000,00 1.351.725.000,00 12.313.738.000,00 14.257.613.000,00 3 06 3 06 01 18 003 8.900.000,00 191.100.000,00 0,00 200.000.000,00 3 06 3 06 01 18 004 12.400.000,00 12.600.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 3 06 3 06 01 18 006 500.000,00 49.500.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 3 06 3 06 01 18 007 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 3 06 3 06 01 18 008 240.600.000,00 688.275.000,00 1.639.675.000,00 2.568.550.000,00 3 06 3 06 01 18 009 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah Pembangunan pasar rakyat 0,00 0,00 5.461.863.000,00 5.461.863.000,00 3 06 3 06 01 18 010 Pembangunan ruko/ kios 3 06 3 06 01 18 011 3 06 3 06 01 18 012 3 06 3 06 01 18 013 3 06 3 06 01 18 014 3 06 3 06 01 18 015 Memfasilitasi akses data dan informasi pasar Intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar Pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar tradisional Pengelolaan kebersihan pasar tradisional Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 06 3 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 800.000,00 178.000.000,00 31.200.000,00 210.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 7.200.000,00 67.800.000,00 0,00 75.000.000,00 320.250.000,00 20.950.000,00 71.000.000,00 412.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.200.000,00 161.800.000,00 125.000.000,00 290.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 56 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 3 06 3 06 01 19 001 3 06 3 06 01 19 003 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 2.700.000,00 147.300.000,00 0,00 150.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 125.000.000,00 140.000.000,00 3 3 07 PERINDUSTRIAN 406.193.000,00 2.612.926.400,00 7.748.865.600,00 10.767.985.000,00 3 3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 406.193.000,00 2.612.926.400,00 7.748.865.600,00 10.767.985.000,00 382.000.000,00 746.620.000,00 0,00 1.128.620.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100.000,00 141.900.000,00 0,00 142.000.000,00 400.000,00 32.600.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 173.100.000,00 700.000,00 0,00 173.800.000,00 26.600.000,00 17.400.000,00 0,00 44.000.000,00 400.000,00 74.600.000,00 0,00 75.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 200.000,00 59.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00 109.220.000,00 0,00 109.220.000,00 180.400.000,00 9.200.000,00 0,00 189.600.000,00 3 01 3 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 01 3 07 01 01 001 3 01 3 07 01 01 002 3 01 3 07 01 01 003 3 01 3 07 01 01 006 3 01 3 07 01 01 007 3 01 3 07 01 01 008 3 01 3 07 01 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 3 01 3 07 01 01 011 3 01 3 07 01 01 012 3 01 3 07 01 01 015 3 01 3 07 01 01 017 3 01 3 07 01 01 018 3 01 3 07 01 01 019 3 01 3 07 01 01 020 3 01 3 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.000.000,00 70.700.000,00 457.165.600,00 529.865.600,00 3 01 3 07 01 02 007 400.000,00 0,00 40.500.000,00 40.900.000,00 3 01 3 07 01 02 009 400.000,00 6.440.000,00 118.345.600,00 125.185.600,00 3 01 3 07 01 02 022 400.000,00 440.000,00 199.160.000,00 200.000.000,00 3 01 3 07 01 02 024 0,00 38.780.000,00 0,00 38.780.000,00 3 01 3 07 01 02 029 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01 3 07 01 02 030 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 400.000,00 440.000,00 99.160.000,00 100.000.000,00 3 01 3 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 400.000,00 35.600.000,00 0,00 36.000.000,00 3 01 3 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 400.000,00 35.600.000,00 0,00 36.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 57 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 3 01 3 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01 3 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01 3 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 9.918.000,00 19.582.000,00 0,00 29.500.000,00 3 01 3 07 01 06 001 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3 01 3 07 01 06 002 2.964.000,00 36.000,00 0,00 3.000.000,00 3 01 3 07 01 06 004 2.964.000,00 36.000,00 0,00 3.000.000,00 3 01 3 07 01 06 005 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01 3 07 01 06 006 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 3.990.000,00 6.510.000,00 0,00 10.500.000,00 3 01 3 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3.500.000,00 378.800.000,00 791.700.000,00 1.174.000.000,00 3 01 3 07 01 15 002 1.500.000,00 0,00 632.500.000,00 634.000.000,00 3 01 3 07 01 15 006 1.200.000,00 358.800.000,00 0,00 360.000.000,00 3 01 3 07 01 15 007 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01 3 07 01 15 011 Pembangunan balai latihan kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT) 800.000,00 0,00 159.200.000,00 160.000.000,00 3 01 3 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 375.000,00 284.625.000,00 0,00 285.000.000,00 3 01 3 07 01 16 001 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01 3 07 01 16 002 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01 3 07 01 16 005 375.000,00 59.625.000,00 0,00 60.000.000,00 3 01 3 07 01 16 006 Penyusunan informasi bursa kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 3 07 3 07 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.600.000,00 347.400.000,00 6.500.000.000,00 6.850.000.000,00 3 07 3 07 01 16 001 1.000.000,00 74.000.000,00 0,00 75.000.000,00 3 07 3 07 01 16 002 1.200.000,00 73.800.000,00 0,00 75.000.000,00 3 07 3 07 01 16 009 Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Revitalisasi Sentra IKM 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 3 07 3 07 01 16 010 400.000,00 199.600.000,00 0,00 200.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 58 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 3 01 3 07 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 3 01 3 07 01 17 002 3 01 3 07 01 17 003 3 01 3 07 01 17 004 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3 07 3 07 01 17 3 07 3 07 01 17 001 3 07 3 07 01 17 002 3 07 3 07 01 17 005 3 08 3 07 01 17 3 08 3 07 01 17 001 3 08 3 07 01 17 003 3 08 3 07 01 17 004 3 07 3 07 01 19 3 07 3 07 01 19 002 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.200.000,00 218.800.000,00 0,00 220.000.000,00 400.000,00 79.600.000,00 0,00 80.000.000,00 400.000,00 69.600.000,00 0,00 70.000.000,00 400.000,00 69.600.000,00 0,00 70.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 3.100.000,00 276.900.000,00 0,00 280.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi (DBHCHT) 1.200.000,00 73.800.000,00 0,00 75.000.000,00 1.300.000,00 123.700.000,00 0,00 125.000.000,00 600.000,00 79.400.000,00 0,00 80.000.000,00 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 500.000,00 114.499.400,00 0,00 114.999.400,00 Penyuluhan transmigrasi regional Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100.000,00 49.899.400,00 0,00 49.999.400,00 400.000,00 44.600.000,00 0,00 45.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 600.000,00 44.400.000,00 0,00 45.000.000,00 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 600.000,00 44.400.000,00 0,00 45.000.000,00 4 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 21.027.771.000,00 69.635.450.600,00 25.269.255.400,00 115.932.477.000,00 4 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 13.055.004.000,00 48.446.993.600,00 23.218.305.400,00 84.720.303.000,00 4 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 8.315.704.000,00 14.360.121.000,00 3.697.528.000,00 26.373.353.000,00 3.600.000,00 3.591.873.000,00 0,00 3.595.473.000,00 0,00 22.899.000,00 0,00 22.899.000,00 4 01 4 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 03 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 59 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 03 01 002 4 01 4 01 03 01 003 4 01 4 01 03 01 006 4 01 4 01 03 01 008 4 01 4 01 03 01 010 4 01 4 01 03 01 011 4 01 4 01 03 01 012 4 01 4 01 03 01 014 4 01 4 01 03 01 015 4 01 4 01 03 01 017 4 01 4 01 03 01 018 4 01 4 01 03 01 019 4 01 4 01 03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 792.322.000,00 0,00 792.322.000,00 500.000,00 279.500.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 71.160.000,00 0,00 71.160.000,00 900.000,00 232.932.000,00 0,00 233.832.000,00 450.000,00 191.150.000,00 0,00 191.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 450.000,00 69.850.000,00 0,00 70.300.000,00 900.000,00 80.100.000,00 0,00 81.000.000,00 400.000,00 95.090.000,00 0,00 95.490.000,00 0,00 130.080.000,00 0,00 130.080.000,00 0,00 490.710.000,00 0,00 490.710.000,00 0,00 971.200.000,00 0,00 971.200.000,00 0,00 164.880.000,00 0,00 164.880.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 605.875.000,00 1.090.655.000,00 3.572.528.000,00 5.269.058.000,00 4 01 4 01 03 02 005 0,00 0,00 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 4 01 4 01 03 02 006 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 4 01 4 01 03 02 007 0,00 0,00 396.165.000,00 396.165.000,00 4 01 4 01 03 02 008 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 4 01 4 01 03 02 009 0,00 0,00 393.363.000,00 393.363.000,00 4 01 4 01 03 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 4 01 4 01 03 02 020 4 01 4 01 03 02 022 4 01 4 01 03 02 023 4 01 4 01 03 02 024 4 01 4 01 03 02 025 4 01 4 01 03 02 026 4 01 4 01 03 02 027 4 01 4 01 03 02 028 4 01 4 01 03 02 029 4 01 4 01 03 02 040 4 01 4 01 03 02 042 4 01 4 01 03 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 303.050.000,00 316.950.000,00 0,00 620.000.000,00 301.425.000,00 135.575.000,00 0,00 437.000.000,00 950.000,00 119.050.000,00 0,00 120.000.000,00 450.000,00 248.630.000,00 0,00 249.080.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 52.450.000,00 0,00 52.450.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.650.000,00 294.700.000,00 0,00 297.350.000,00 4 01 4 01 03 03 002 900.000,00 87.100.000,00 0,00 88.000.000,00 4 01 4 01 03 03 004 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI 950.000,00 6.750.000,00 0,00 7.700.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 60 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 03 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 800.000,00 200.850.000,00 0,00 201.650.000,00 4 01 4 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 700.000,00 168.000.000,00 0,00 168.700.000,00 4 01 4 01 03 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 700.000,00 168.000.000,00 0,00 168.700.000,00 4 01 4 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.325.000,00 10.743.000,00 0,00 13.068.000,00 4 01 4 01 03 06 005 0,00 8.068.000,00 0,00 8.068.000,00 4 01 4 01 03 06 006 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 2.325.000,00 2.675.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 76.200.000,00 3.339.076.000,00 0,00 3.415.276.000,00 4 01 4 01 03 16 001 800.000,00 540.672.000,00 0,00 541.472.000,00 4 01 4 01 03 16 002 400.000,00 49.600.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01 4 01 03 16 004 74.200.000,00 371.684.000,00 0,00 445.884.000,00 4 01 4 01 03 16 005 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01 4 01 03 16 006 0,00 1.304.920.000,00 0,00 1.304.920.000,00 4 01 4 01 03 16 007 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01 4 01 03 16 008 Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 800.000,00 904.200.000,00 0,00 905.000.000,00 4 01 4 01 03 23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 3.990.000,00 1.010.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 03 23 002 Penilaian pelaksanaan pelayanan publik 3.990.000,00 1.010.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 03 24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 26.000.000,00 71.969.000,00 0,00 97.969.000,00 4 01 4 01 03 24 002 Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi 26.000.000,00 71.969.000,00 0,00 97.969.000,00 4 01 4 01 03 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 60.500.000,00 163.294.800,00 0,00 223.794.800,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 61 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 03 25 001 4 01 4 01 03 25 002 4 01 4 01 03 26 4 01 4 01 03 26 002 4 01 4 01 03 26 003 4 01 4 01 03 26 004 4 01 4 01 03 26 005 4 01 4 01 03 26 006 4 01 4 01 03 26 008 4 01 4 01 03 26 009 4 01 4 01 03 26 010 4 01 4 01 03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 60.000.000,00 73.794.800,00 0,00 133.794.800,00 500.000,00 89.500.000,00 0,00 90.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 342.967.000,00 454.968.000,00 11.600.000,00 809.535.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan Pembinaan Kadarkum. 212.431.000,00 157.083.000,00 0,00 369.514.000,00 50.000.000,00 52.790.000,00 0,00 102.790.000,00 13.555.000,00 6.640.000,00 0,00 20.195.000,00 14.531.000,00 73.669.000,00 0,00 88.200.000,00 2.900.000,00 27.100.000,00 0,00 30.000.000,00 47.350.000,00 24.550.000,00 11.600.000,00 83.500.000,00 2.200.000,00 79.636.000,00 0,00 81.836.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 31 PROGRAM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 107.465.000,00 134.535.000,00 0,00 242.000.000,00 4 01 4 01 03 31 001 48.450.000,00 61.550.000,00 0,00 110.000.000,00 4 01 4 01 03 31 002 41.700.000,00 28.300.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 03 31 003 7.775.000,00 22.225.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 03 31 006 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 03 31 009 Penyusunan pedoman umum perangkat daerah Pembentukan perangkat daerah Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Pelaksanaan analisis jabatan 9.540.000,00 20.460.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 03 32 PROGRAM KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH 19.820.000,00 144.780.000,00 45.400.000,00 210.000.000,00 4 01 4 01 03 32 002 2.780.000,00 2.220.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 03 32 005 3.990.000,00 1.010.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 03 32 009 7.480.000,00 77.120.000,00 45.400.000,00 130.000.000,00 4 01 4 01 03 32 011 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 03 32 017 Penyusunan pedoman pakaian dinas Penyusunan pedoman hubungan kerja perangkat daerah Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik Bimbingan teknis penyusunan SPP Monitoring dan evaluasi pelayanan publik 5.570.000,00 24.430.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 03 33 PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 86.270.000,00 143.730.000,00 0,00 230.000.000,00 4 01 4 01 03 33 001 Penyelenggaraan rapat koordinasi PAN daerah 8.560.000,00 16.440.000,00 0,00 25.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 62 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 03 33 002 Publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah Penyusunan kebijakan bidang PAN daerah Fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur 4 01 4 01 03 33 003 4 01 4 01 03 33 004 4 01 4 01 03 34 PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 4 01 03 34 002 4 01 4 01 03 34 004 4 01 4 01 03 34 008 4 01 4 01 03 34 009 4 01 4 01 03 34 010 4 01 4 01 03 34 011 4 01 4 01 03 34 012 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Blora Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Pembentukan dan pelaksanaan ULP Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Pembangunan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4 01 4 01 03 36 PROGRAM KOORDINASI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN 4 01 4 01 03 36 002 4 01 4 01 03 36 003 4 01 4 01 03 36 004 4 01 4 01 03 36 008 4 01 4 01 03 36 009 Kesiapan ketersediaan kepokmas Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah Fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT ) 4 01 4 01 03 37 4 01 4 01 03 37 001 4 01 4 01 03 37 002 4 01 4 01 03 37 003 4 01 4 01 03 37 010 4 01 4 01 03 37 011 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4.640.000,00 20.360.000,00 0,00 25.000.000,00 69.330.000,00 80.670.000,00 0,00 150.000.000,00 3.740.000,00 26.260.000,00 0,00 30.000.000,00 567.560.000,00 703.762.000,00 0,00 1.271.322.000,00 38.500.000,00 133.293.000,00 0,00 171.793.000,00 1.050.000,00 57.265.000,00 0,00 58.315.000,00 446.300.000,00 401.434.000,00 0,00 847.734.000,00 700.000,00 30.425.000,00 0,00 31.125.000,00 450.000,00 51.340.000,00 0,00 51.790.000,00 39.300.000,00 14.830.000,00 0,00 54.130.000,00 41.260.000,00 15.175.000,00 0,00 56.435.000,00 122.606.000,00 504.344.000,00 0,00 626.950.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.600.000,00 169.400.000,00 0,00 200.000.000,00 3.150.000,00 99.100.000,00 0,00 102.250.000,00 66.600.000,00 78.100.000,00 0,00 144.700.000,00 22.256.000,00 127.744.000,00 0,00 150.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI BIDANG TATA PEMERINTAHAN 96.306.000,00 496.915.200,00 68.000.000,00 661.221.200,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Penegasan Batas Daerah 36.058.000,00 173.942.000,00 0,00 210.000.000,00 35.358.000,00 104.642.000,00 0,00 140.000.000,00 5.640.000,00 20.460.000,00 0,00 26.100.000,00 7.500.000,00 107.300.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 42.000.000,00 68.000.000,00 110.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 63 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 03 37 012 Inventarisasi Administrasi Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Pemilu dan Pilkada 4 01 4 01 03 37 014 4 01 4 01 03 38 4 01 4 01 03 38 001 4 01 4 01 03 38 002 4 01 4 01 03 38 003 4 01 4 01 03 38 005 4 01 4 01 03 38 006 4 01 4 01 03 38 007 4 01 4 01 03 38 008 4 01 4 01 03 38 009 4 01 4 01 03 38 010 4 01 4 01 03 38 011 Pembinaan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa 4 01 4 01 03 39 4 01 4 01 03 39 001 4 01 4 01 03 39 002 4 01 4 01 03 39 003 4 01 4 01 03 39 004 4 01 4 01 03 39 005 4 01 4 01 03 39 006 4 01 4 01 03 40 PROGRAM KOORDINASI BIDANG KEHUMASAN 4 01 4 01 03 40 001 4 01 4 01 03 40 002 4 01 4 01 03 40 003 4 01 4 01 03 40 004 Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah Penyerbarluasan informasi melalui media massa Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/ brosur/poster Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.450.000,00 8.550.000,00 0,00 10.000.000,00 10.300.000,00 40.021.200,00 0,00 50.321.200,00 PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA 131.690.000,00 681.310.000,00 0,00 813.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan desa Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan kekayaan desa 41.400.000,00 141.600.000,00 0,00 183.000.000,00 3.850.000,00 228.150.000,00 0,00 232.000.000,00 750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,00 1.650.000,00 26.350.000,00 0,00 28.000.000,00 1.380.000,00 58.620.000,00 0,00 60.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa Desk Pemilihan Kepala Desa 9.030.000,00 15.970.000,00 0,00 25.000.000,00 20.960.000,00 29.040.000,00 0,00 50.000.000,00 1.410.000,00 33.590.000,00 0,00 35.000.000,00 51.260.000,00 98.740.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.093.970.000,00 1.554.530.000,00 0,00 4.648.500.000,00 Koordinasi dan pemantauan dibidang kesehatan, tenaga kerja, Transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Koordinasi dan pemantauan dibidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, urusan agama serta melaksanakan pelayanan administrasi Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat se Kabupaten Blora Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1.400.000,00 68.600.000,00 0,00 70.000.000,00 900.000,00 139.100.000,00 0,00 140.000.000,00 8.800.000,00 441.200.000,00 0,00 450.000.000,00 4.400.000,00 35.600.000,00 0,00 40.000.000,00 3.044.650.000,00 403.850.000,00 0,00 3.448.500.000,00 33.820.000,00 466.180.000,00 0,00 500.000.000,00 205.425.000,00 642.695.000,00 0,00 848.120.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 50.700.000,00 121.940.000,00 0,00 172.640.000,00 153.995.000,00 179.775.000,00 0,00 333.770.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 64 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 03 40 005 Pengembangan informasi dokumentasi kehumasan 4 01 4 01 03 41 4 01 4 01 03 41 001 4 01 4 01 03 41 002 4 01 4 01 03 43 4 01 4 01 03 43 001 4 01 4 01 03 43 006 4 01 4 01 03 46 4 01 4 01 03 46 001 4 4 01 04 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 730.000,00 22.980.000,00 0,00 23.710.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH 30.000.000,00 119.026.000,00 0,00 149.026.000,00 Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah 0,00 27.216.000,00 0,00 27.216.000,00 30.000.000,00 91.810.000,00 0,00 121.810.000,00 PROGRAM KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN DAN PERMUKAAN BUMI 2.910.000,00 32.090.000,00 0,00 35.000.000,00 Pembakuan nama-nama rupabumi Pengadaan tanah 2.910.000,00 17.090.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 2.726.875.000,00 16.115.000,00 0,00 2.742.990.000,00 Konsolidasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Setda 2.726.875.000,00 16.115.000,00 0,00 2.742.990.000,00 SEKRETARIAT DPRD 789.911.000,00 20.977.789.000,00 417.300.000,00 22.185.000.000,00 509.795.000,00 4.466.830.000,00 18.900.000,00 4.995.525.000,00 0,00 49.895.000,00 0,00 49.895.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 193.475.000,00 0,00 0,00 193.475.000,00 143.040.000,00 33.000.000,00 0,00 176.040.000,00 0,00 145.360.000,00 0,00 145.360.000,00 0,00 157.425.000,00 0,00 157.425.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 4.100.000,00 15.900.000,00 20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 62.400.000,00 3.216.730.000,00 0,00 3.279.130.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 110.880.000,00 345.520.000,00 0,00 456.400.000,00 4 01 4 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 04 01 001 4 01 4 01 04 01 002 4 01 4 01 04 01 003 4 01 4 01 04 01 006 4 01 4 01 04 01 007 4 01 4 01 04 01 008 4 01 4 01 04 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 04 01 011 4 01 4 01 04 01 012 4 01 4 01 04 01 013 4 01 4 01 04 01 014 4 01 4 01 04 01 015 4 01 4 01 04 01 017 4 01 4 01 04 01 018 4 01 4 01 04 01 019 4 01 4 01 04 01 020 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 65 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 510.300.000,00 398.400.000,00 908.700.000,00 4 01 4 01 04 02 007 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01 4 01 04 02 009 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01 4 01 04 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 4 01 4 01 04 02 011 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4 01 4 01 04 02 012 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 01 4 01 04 02 022 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 01 4 01 04 02 023 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 4 01 4 01 04 02 024 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01 4 01 04 02 028 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01 4 01 04 02 029 0,00 40.300.000,00 0,00 40.300.000,00 4 01 4 01 04 02 030 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4 01 4 01 04 02 031 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 04 02 042 Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 01 4 01 04 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 405.130.000,00 0,00 405.130.000,00 4 01 4 01 04 03 002 0,00 270.940.000,00 0,00 270.940.000,00 4 01 4 01 04 03 005 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 134.190.000,00 0,00 134.190.000,00 4 01 4 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 289.100.000,00 0,00 289.100.000,00 4 01 4 01 04 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 289.100.000,00 0,00 289.100.000,00 4 01 4 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 29.436.000,00 564.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 04 06 001 9.812.000,00 188.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 04 06 004 9.812.000,00 188.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 04 06 005 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 9.812.000,00 188.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 250.680.000,00 15.305.865.000,00 0,00 15.556.545.000,00 4 01 4 01 04 15 001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 61.320.000,00 3.105.265.000,00 0,00 3.166.585.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 66 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 04 15 003 4 01 4 01 04 15 004 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna 4 01 4 01 04 15 005 4 01 4 01 04 15 006 4 01 4 01 04 15 007 4 01 4 01 04 15 009 4 01 4 01 04 15 010 4 01 4 01 04 15 011 4 01 4 01 04 15 014 4 01 4 01 04 15 019 4 01 4 01 04 15 020 4 01 4 01 04 15 021 4 01 4 01 04 15 022 4 4 01 09 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 45.720.000,00 238.551.000,00 0,00 284.271.000,00 0,00 528.954.000,00 0,00 528.954.000,00 Kegiatan reses 0,00 1.145.684.000,00 0,00 1.145.684.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah Asuransi kesehatan 0,00 316.460.000,00 0,00 316.460.000,00 0,00 2.924.138.000,00 0,00 2.924.138.000,00 44.640.000,00 4.335.275.000,00 0,00 4.379.915.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 1.450.985.000,00 0,00 1.450.985.000,00 0,00 28.430.000,00 0,00 28.430.000,00 67.800.000,00 273.660.000,00 0,00 341.460.000,00 31.200.000,00 430.200.000,00 0,00 461.400.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 400.763.000,00 0,00 400.763.000,00 1.166.195.000,00 1.640.876.600,00 5.976.546.400,00 8.783.618.000,00 85.000.000,00 379.630.000,00 226.350.000,00 690.980.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 40.230.000,00 0,00 40.230.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 60.600.000,00 60.000,00 0,00 60.660.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 7.030.000,00 0,00 7.030.000,00 400.000,00 0,00 226.350.000,00 226.750.000,00 0,00 28.530.000,00 0,00 28.530.000,00 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 Penyusunan peraturan daerah inisiatif Penyusunan Prolegda Fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD Fasilitasi kegiatan komisi dan fraksi Fasilitasi Keprotokolan, Kedinasan, pimpinan dan Anggota DPRD Dokumentasi kebijakan dan kegiatan DPRD KECAMATAN BLORA 4 01 4 01 09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 09 01 001 4 01 4 01 09 01 002 4 01 4 01 09 01 006 4 01 4 01 09 01 007 4 01 4 01 09 01 008 4 01 4 01 09 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 09 01 011 4 01 4 01 09 01 012 4 01 4 01 09 01 013 4 01 4 01 09 01 014 4 01 4 01 09 01 015 4 01 4 01 09 01 017 4 01 4 01 09 01 018 4 01 4 01 09 01 019 4 01 4 01 09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 25.030.000,00 1.308.540.400,00 1.333.570.400,00 4 01 4 01 09 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.042.700.000,00 1.042.700.000,00 4 01 4 01 09 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 30.000,00 50.000.000,00 50.030.000,00 4 01 4 01 09 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 67 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 09 02 028 4 01 4 01 09 02 030 4 01 4 01 09 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 215.840.400,00 215.840.400,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01 4 01 09 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01 4 01 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 01 09 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 01 09 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 77.875.000,00 170.025.000,00 0,00 247.900.000,00 4 01 4 01 09 44 001 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01 4 01 09 44 002 0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 4 01 4 01 09 44 003 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 09 44 005 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 09 44 006 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 09 44 008 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01 4 01 09 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 77.875.000,00 4.125.000,00 0,00 82.000.000,00 4 01 4 01 09 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 1.003.320.000,00 723.651.600,00 4.441.656.000,00 6.168.627.600,00 4 01 4 01 09 45 001 166.220.000,00 723.636.600,00 0,00 889.856.600,00 4 01 4 01 09 45 003 837.100.000,00 15.000,00 0,00 837.115.000,00 4 01 4 01 09 45 008 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 4.441.656.000,00 4.441.656.000,00 4 01 4 01 09 47 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 4 01 4 01 09 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 68 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 09 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 80.040.000,00 0,00 80.040.000,00 4 01 4 01 09 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 09 48 002 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 09 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 35.040.000,00 0,00 35.040.000,00 299.465.000,00 536.129.000,00 583.538.000,00 1.419.132.000,00 97.800.000,00 218.355.000,00 71.500.000,00 387.655.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 61.200.000,00 150.000,00 0,00 61.350.000,00 27.600.000,00 5.915.000,00 0,00 33.515.000,00 0,00 44.550.000,00 0,00 44.550.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 0,00 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 60.920.000,00 0,00 60.920.000,00 9.000.000,00 120.000,00 0,00 9.120.000,00 8.700.000,00 34.779.000,00 85.500.000,00 128.979.000,00 4 4 01 10 KECAMATAN JEPON 4 01 4 01 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 10 01 001 4 01 4 01 10 01 002 4 01 4 01 10 01 006 4 01 4 01 10 01 007 4 01 4 01 10 01 008 4 01 4 01 10 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 10 01 011 4 01 4 01 10 01 012 4 01 4 01 10 01 013 4 01 4 01 10 01 015 4 01 4 01 10 01 017 4 01 4 01 10 01 018 4 01 4 01 10 01 019 4 01 4 01 10 01 020 4 01 4 01 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4 01 4 01 10 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 4 01 4 01 10 02 011 0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 4 01 4 01 10 02 021 1.440.000,00 2.101.000,00 0,00 3.541.000,00 4 01 4 01 10 02 022 6.000.000,00 11.906.000,00 0,00 17.906.000,00 4 01 4 01 10 02 024 0,00 14.660.000,00 0,00 14.660.000,00 4 01 4 01 10 02 026 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 4 01 4 01 10 02 028 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 4 01 4 01 10 02 029 Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 1.260.000,00 1.057.000,00 0,00 2.317.000,00 4 01 4 01 10 03 0,00 10.500.000,00 4.400.000,00 14.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 69 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 4 01 4 01 10 03 001 4 01 4 01 10 03 005 4 01 4 01 10 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01 4 01 10 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01 4 01 10 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 19.800.000,00 162.085.000,00 0,00 181.885.000,00 4 01 4 01 10 44 001 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 4 01 4 01 10 44 002 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 4 01 4 01 10 44 005 14.400.000,00 54.840.000,00 0,00 69.240.000,00 4 01 4 01 10 44 008 0,00 59.545.000,00 0,00 59.545.000,00 4 01 4 01 10 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 5.400.000,00 4.600.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 10 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 169.565.000,00 49.815.000,00 422.138.000,00 641.518.000,00 4 01 4 01 10 45 001 25.065.000,00 49.755.000,00 10.000.000,00 84.820.000,00 4 01 4 01 10 45 003 144.500.000,00 60.000,00 0,00 144.560.000,00 4 01 4 01 10 45 008 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 412.138.000,00 412.138.000,00 4 01 4 01 10 47 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 10 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 10 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 3.600.000,00 38.095.000,00 0,00 41.695.000,00 4 01 4 01 10 48 001 3.600.000,00 11.400.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 10 48 002 0,00 16.695.000,00 0,00 16.695.000,00 4 01 4 01 10 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 KECAMATAN BOGOREJO 86.935.000,00 387.280.000,00 1.090.785.000,00 1.565.000.000,00 4 4 01 11 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 70 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 4 01 4 01 11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 11 01 001 4 01 4 01 11 01 002 4 01 4 01 11 01 003 4 01 4 01 11 01 006 4 01 4 01 11 01 007 4 01 4 01 11 01 008 4 01 4 01 11 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 11 01 011 4 01 4 01 11 01 012 4 01 4 01 11 01 013 4 01 4 01 11 01 015 4 01 4 01 11 01 017 4 01 4 01 11 01 018 4 01 4 01 11 01 019 4 01 4 01 11 02 4 01 4 01 11 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 72.760.000,00 136.515.000,00 20.960.000,00 230.235.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 46.800.000,00 25.560.000,00 1.940.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 11.383.000,00 0,00 11.383.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 400.000,00 0,00 20.960.000,00 21.360.000,00 0,00 2.592.000,00 0,00 2.592.000,00 0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 38.100.000,00 0,00 38.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.175.000,00 24.500.000,00 1.069.825.000,00 1.096.500.000,00 02 003 Pembangunan gedung kantor 1.425.000,00 0,00 998.575.000,00 1.000.000.000,00 4 01 4 01 11 02 009 450.000,00 0,00 59.550.000,00 60.000.000,00 4 01 4 01 11 02 010 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 4 01 4 01 11 02 024 4 01 4 01 11 02 028 4 01 4 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 300.000,00 0,00 11.700.000,00 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4 01 4 01 11 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4 01 4 01 11 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 4 01 4 01 11 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 4 01 4 01 11 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 12.000.000,00 166.695.000,00 0,00 178.695.000,00 4 01 4 01 11 44 001 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 71 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 11 44 002 4 01 4 01 11 44 005 4 01 4 01 11 44 008 4 01 4 01 11 44 009 4 01 4 01 11 48 4 01 4 01 11 48 001 4 01 4 01 11 48 002 4 01 4 01 11 48 003 4 4 01 12 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 12.000.000,00 54.890.000,00 0,00 66.890.000,00 0,00 62.390.000,00 0,00 62.390.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 40.270.000,00 0,00 40.270.000,00 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 12.890.000,00 0,00 12.890.000,00 0,00 13.190.000,00 0,00 13.190.000,00 0,00 14.190.000,00 0,00 14.190.000,00 KECAMATAN TUNJUNGAN 57.100.000,00 542.548.000,00 29.000.000,00 628.648.000,00 48.600.000,00 125.353.000,00 24.000.000,00 197.953.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 18.150.000,00 6.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 150.000,00 13.850.000,00 0,00 14.000.000,00 150.000,00 9.850.000,00 0,00 10.000.000,00 150.000,00 6.850.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 12.203.000,00 0,00 12.203.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 12 01 001 4 01 4 01 12 01 002 4 01 4 01 12 01 006 4 01 4 01 12 01 007 4 01 4 01 12 01 008 4 01 4 01 12 01 009 4 01 4 01 12 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 12 01 011 4 01 4 01 12 01 012 4 01 4 01 12 01 013 4 01 4 01 12 01 015 4 01 4 01 12 01 017 4 01 4 01 12 01 018 4 01 4 01 12 01 019 4 01 4 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 131.250.000,00 5.000.000,00 136.250.000,00 4 01 4 01 12 02 005 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4 01 12 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeler 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01 4 01 12 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 72 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 12 02 024 4 01 4 01 12 02 025 4 01 4 01 12 02 029 4 01 4 01 12 02 042 4 01 4 01 12 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 150.000,00 10.650.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01 4 01 12 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 150.000,00 10.650.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01 4 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 12 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 12 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 4 01 4 01 12 44 001 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 12 44 002 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 12 44 003 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 12 44 005 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 12 44 006 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 12 44 008 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 12 47 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 12 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 12 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 6.750.000,00 51.895.000,00 0,00 58.645.000,00 4 01 4 01 12 48 001 6.750.000,00 8.250.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 12 48 002 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 12 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 18.645.000,00 0,00 18.645.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 73 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 4 2 4 01 13 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 KECAMATAN BANJAREJO 102.600.000,00 404.092.000,00 151.274.000,00 657.966.000,00 101.100.000,00 174.481.000,00 60.900.000,00 336.481.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 50.100.000,00 400.000,00 0,00 50.500.000,00 51.000.000,00 7.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.900.000,00 60.900.000,00 71.800.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 31.491.000,00 0,00 31.491.000,00 4 01 4 01 13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 13 01 001 4 01 4 01 13 01 002 4 01 4 01 13 01 006 4 01 4 01 13 01 007 4 01 4 01 13 01 008 4 01 4 01 13 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 13 01 011 4 01 4 01 13 01 012 4 01 4 01 13 01 013 4 01 4 01 13 01 015 4 01 4 01 13 01 017 4 01 4 01 13 01 018 4 01 4 01 13 01 019 4 01 4 01 13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 30.000.000,00 90.374.000,00 120.374.000,00 4 01 4 01 13 02 009 0,00 0,00 44.374.000,00 44.374.000,00 4 01 4 01 13 02 010 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 4 01 4 01 13 02 021 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01 4 01 13 02 022 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01 4 01 13 02 024 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 13 02 028 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 13 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 13 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 4 01 4 01 13 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 4 01 4 01 13 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,00 4 01 4 01 13 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,00 4 01 4 01 13 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 1.500.000,00 129.650.000,00 0,00 131.150.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 74 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 4 01 4 01 13 44 001 4 01 4 01 13 44 002 4 01 4 01 13 44 003 4 01 4 01 13 44 005 4 01 4 01 13 44 008 4 01 4 01 13 48 4 01 4 01 13 48 001 4 01 4 01 13 48 002 4 01 4 01 13 48 003 4 4 01 14 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 44.650.000,00 0,00 46.150.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 52.966.000,00 0,00 52.966.000,00 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 12.966.000,00 0,00 12.966.000,00 KECAMATAN CEPU 567.200.000,00 1.204.733.000,00 4.087.428.000,00 5.859.361.000,00 151.800.000,00 223.365.000,00 173.430.000,00 548.595.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 39.360.000,00 0,00 39.360.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 127.800.000,00 100.000,00 0,00 127.900.000,00 24.000.000,00 5.280.000,00 0,00 29.280.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01 4 01 14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 14 01 001 4 01 4 01 14 01 002 4 01 4 01 14 01 006 4 01 4 01 14 01 007 4 01 4 01 14 01 008 4 01 4 01 14 01 009 4 01 4 01 14 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 14 01 011 4 01 4 01 14 01 012 4 01 4 01 14 01 013 4 01 4 01 14 01 015 4 01 4 01 14 01 017 4 01 4 01 14 01 018 4 01 4 01 14 01 019 4 01 4 01 14 4 01 4 01 14 0,00 62.665.000,00 0,00 62.665.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 173.430.000,00 173.430.000,00 0,00 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 93.050.000,00 1.571.973.000,00 1.665.023.000,00 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 13.050.000,00 1.486.950.000,00 1.500.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 75 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 14 02 012 4 01 4 01 14 02 022 4 01 4 01 14 02 024 4 01 4 01 14 02 028 4 01 4 01 14 02 029 4 01 4 01 14 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 0,00 85.023.000,00 85.023.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 4 01 4 01 14 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 4 01 4 01 14 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01 4 01 14 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01 4 01 14 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 6.000.000,00 269.000.000,00 0,00 275.000.000,00 4 01 4 01 14 44 001 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 14 44 002 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 14 44 003 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 14 44 005 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 14 44 008 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 14 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 6.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 14 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 401.000.000,00 434.100.000,00 2.342.025.000,00 3.177.125.000,00 4 01 4 01 14 45 001 0,00 423.705.000,00 0,00 423.705.000,00 4 01 4 01 14 45 003 401.000.000,00 0,00 0,00 401.000.000,00 4 01 4 01 14 45 008 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 10.395.000,00 2.342.025.000,00 2.352.420.000,00 4 01 4 01 14 47 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 76 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 14 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 4 01 4 01 14 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 4 01 4 01 14 48 001 4 01 4 01 14 48 002 4 01 4 01 14 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 4 4 01 15 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 8.400.000,00 60.018.000,00 0,00 68.418.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 18.415.000,00 0,00 18.415.000,00 8.400.000,00 26.603.000,00 0,00 35.003.000,00 KECAMATAN JIKEN 83.400.000,00 452.877.000,00 1.033.100.000,00 1.569.377.000,00 65.400.000,00 146.580.000,00 27.600.000,00 239.580.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 52.200.000,00 5.000,00 0,00 52.205.000,00 13.200.000,00 4.620.000,00 0,00 17.820.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4 01 4 01 15 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 15 01 001 4 01 4 01 15 01 002 4 01 4 01 15 01 006 4 01 4 01 15 01 007 4 01 4 01 15 01 008 4 01 4 01 15 01 009 4 01 4 01 15 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 15 01 011 4 01 4 01 15 01 012 4 01 4 01 15 01 013 4 01 4 01 15 01 014 4 01 4 01 15 01 015 4 01 4 01 15 01 017 4 01 4 01 15 01 018 4 01 4 01 15 01 019 4 01 4 01 15 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 10.755.000,00 0,00 10.755.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.000.000,00 35.000.000,00 1.005.500.000,00 1.043.500.000,00 4 01 4 01 15 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4 01 4 01 15 02 010 Pengadaan mebeler 4 01 4 01 15 02 021 4 01 4 01 15 02 022 4 01 4 01 15 02 024 4 01 4 01 15 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 77 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 4 01 4 01 15 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 4 01 4 01 15 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 15.000.000,00 218.200.000,00 0,00 233.200.000,00 4 01 4 01 15 44 001 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 15 44 002 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 15 44 005 13.200.000,00 65.000.000,00 0,00 78.200.000,00 4 01 4 01 15 44 008 1.800.000,00 53.200.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01 4 01 15 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 15 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 49.377.000,00 0,00 49.377.000,00 4 01 4 01 15 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 15 48 002 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 15 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 14.377.000,00 0,00 14.377.000,00 KECAMATAN SAMBONG 73.600.000,00 416.900.000,00 49.500.000,00 540.000.000,00 61.200.000,00 128.300.000,00 0,00 189.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 4 01 16 4 01 4 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 16 01 001 4 01 4 01 16 01 002 4 01 4 01 16 01 006 4 01 4 01 16 01 007 4 01 4 01 16 01 008 4 01 4 01 16 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 16 01 011 4 01 4 01 16 01 012 4 01 4 01 16 01 014 4 01 4 01 16 01 015 4 01 4 01 16 01 017 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 78 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 16 01 018 4 01 4 01 16 01 019 4 01 4 01 16 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 27.500.000,00 49.500.000,00 77.000.000,00 4 01 4 01 16 02 007 0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 4 01 4 01 16 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01 4 01 16 02 012 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 4 01 4 01 16 02 024 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 4 01 4 01 16 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01 4 01 16 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01 4 01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01 4 01 16 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01 4 01 16 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 12.000.000,00 205.000.000,00 0,00 217.000.000,00 4 01 4 01 16 44 001 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 16 44 002 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 16 44 003 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 16 44 005 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01 4 01 16 44 008 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01 4 01 16 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 12.000.000,00 20.000.000,00 0,00 32.000.000,00 4 01 4 01 16 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 400.000,00 44.600.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01 4 01 16 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 16 48 002 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 16 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 114.660.000,00 491.538.000,00 50.400.000,00 656.598.000,00 4 4 01 17 KECAMATAN KEDUNGTUBAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 4 01 4 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 17 01 001 4 01 4 01 17 01 002 4 01 4 01 17 01 006 4 01 4 01 17 01 007 4 01 4 01 17 01 008 4 01 4 01 17 01 009 4 01 4 01 17 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 17 01 011 4 01 4 01 17 01 012 4 01 4 01 17 01 013 4 01 4 01 17 01 014 4 01 4 01 17 01 015 4 01 4 01 17 01 017 4 01 4 01 17 01 018 4 01 4 01 17 01 019 4 01 4 01 17 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 56.820.000,00 154.680.000,00 50.400.000,00 261.900.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 44.700.000,00 300.000,00 0,00 45.000.000,00 12.120.000,00 4.880.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 44.900.000,00 0,00 44.900.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.800.000,00 70.200.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01 4 01 17 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4 01 17 02 021 960.000,00 4.040.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 17 02 022 2.240.000,00 12.760.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 17 02 024 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 17 02 026 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 17 02 028 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01 4 01 17 02 029 640.000,00 2.360.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 01 17 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 960.000,00 10.040.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01 4 01 17 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 01 17 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 01 17 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 80 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 17 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 4 01 4 01 17 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 4 01 4 01 17 44 001 4 01 4 01 17 44 002 4 01 4 01 17 44 003 4 01 4 01 17 44 005 4 01 4 01 17 44 008 4 01 4 01 17 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 4 01 4 01 17 48 4 01 4 01 17 48 001 4 01 4 01 17 48 002 4 01 4 01 17 48 003 4 4 01 18 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 53.040.000,00 194.560.000,00 0,00 247.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 24.120.000,00 13.880.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 28.920.000,00 15.680.000,00 0,00 44.600.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 61.598.000,00 0,00 61.598.000,00 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 21.598.000,00 0,00 21.598.000,00 KECAMATAN NGAWEN 196.210.000,00 738.690.000,00 1.000.680.000,00 1.935.580.000,00 87.400.000,00 164.100.000,00 45.200.000,00 296.700.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 60.400.000,00 27.000.000,00 7.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 4 01 4 01 18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 18 01 001 4 01 4 01 18 01 002 4 01 4 01 18 01 006 4 01 4 01 18 01 007 4 01 4 01 18 01 008 4 01 4 01 18 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 18 01 011 4 01 4 01 18 01 012 4 01 4 01 18 01 013 4 01 4 01 18 01 015 4 01 4 01 18 01 017 4 01 4 01 18 01 018 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 81 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 18 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 45.000.000,00 108.686.000,00 153.686.000,00 4 01 4 01 18 02 021 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 18 02 022 0,00 10.000.000,00 108.686.000,00 118.686.000,00 4 01 4 01 18 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 18 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01 4 01 18 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01 4 01 18 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 18 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 18 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 0,00 273.000.000,00 0,00 273.000.000,00 4 01 4 01 18 44 001 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01 4 01 18 44 002 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 4 01 4 01 18 44 005 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 4 01 4 01 18 44 008 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 4 01 4 01 18 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 18 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 99.600.000,00 146.800.000,00 846.794.000,00 1.093.194.000,00 4 01 4 01 18 45 001 0,00 146.800.000,00 0,00 146.800.000,00 4 01 4 01 18 45 003 99.600.000,00 0,00 0,00 99.600.000,00 4 01 4 01 18 45 008 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 846.794.000,00 846.794.000,00 4 01 4 01 18 47 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.250.000,00 33.750.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 18 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 6.250.000,00 33.750.000,00 0,00 40.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 82 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 18 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 4 01 4 01 18 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 18 48 002 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 18 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 KECAMATAN KUNDURAN 189.610.000,00 645.655.000,00 2.618.599.000,00 3.453.864.000,00 96.030.000,00 132.700.000,00 54.101.000,00 282.831.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 64.900.000,00 100.000,00 0,00 65.000.000,00 9.600.000,00 3.200.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 54.101.000,00 54.101.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 21.530.000,00 70.000,00 0,00 21.600.000,00 4 4 01 19 4 01 4 01 19 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 19 01 001 4 01 4 01 19 01 002 4 01 4 01 19 01 006 4 01 4 01 19 01 007 4 01 4 01 19 01 008 4 01 4 01 19 01 009 4 01 4 01 19 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 19 01 011 4 01 4 01 19 01 012 4 01 4 01 19 01 013 4 01 4 01 19 01 015 4 01 4 01 19 01 017 4 01 4 01 19 01 018 4 01 4 01 19 01 019 4 01 4 01 19 01 020 4 01 4 01 19 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 73.640.000,00 2.099.360.000,00 2.173.000.000,00 4 01 4 01 19 02 007 0,00 4.640.000,00 3.360.000,00 8.000.000,00 4 01 4 01 19 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 4 01 4 01 19 02 012 0,00 0,00 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 4 01 4 01 19 02 021 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 19 02 022 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 19 02 024 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4 01 4 01 19 02 028 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 83 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 19 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 19 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 01 19 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 01 19 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 19 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 19 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 4 01 4 01 19 44 001 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 19 44 002 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01 4 01 19 44 005 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01 4 01 19 44 008 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 4 01 4 01 19 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 19 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 93.580.000,00 103.190.000,00 465.138.000,00 661.908.000,00 4 01 4 01 19 45 001 25.100.000,00 77.970.000,00 0,00 103.070.000,00 4 01 4 01 19 45 003 68.480.000,00 20.000,00 0,00 68.500.000,00 4 01 4 01 19 45 008 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 25.200.000,00 465.138.000,00 490.338.000,00 4 01 4 01 19 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 66.125.000,00 0,00 66.125.000,00 4 01 4 01 19 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 19 48 002 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 19 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 26.125.000,00 0,00 26.125.000,00 KECAMATAN TODANAN 91.475.000,00 374.573.000,00 222.696.000,00 688.744.000,00 60.800.000,00 141.529.000,00 26.000.000,00 228.329.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 4 4 01 20 4 01 4 01 20 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 20 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 84 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 20 01 002 4 01 4 01 20 01 006 4 01 4 01 20 01 007 4 01 4 01 20 01 008 4 01 4 01 20 01 009 4 01 4 01 20 01 010 4 01 4 01 20 01 011 4 01 4 01 20 01 012 4 01 4 01 20 01 013 4 01 4 01 20 01 015 4 01 4 01 20 01 017 4 01 4 01 20 01 018 4 01 4 01 20 01 019 4 01 4 01 20 02 4 01 4 01 20 02 009 4 01 4 01 20 02 010 4 01 4 01 20 02 022 4 01 4 01 20 02 024 4 01 4 01 20 02 028 4 01 4 01 20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 47.400.000,00 50.000,00 0,00 47.450.000,00 12.350.000,00 8.567.000,00 0,00 20.917.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 350.000,00 16.862.000,00 0,00 17.212.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 350.000,00 0,00 26.000.000,00 26.350.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 350.000,00 11.070.000,00 0,00 11.420.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.600.000,00 8.400.000,00 193.496.000,00 203.496.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 350.000,00 0,00 21.500.000,00 21.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.250.000,00 400.000,00 150.996.000,00 152.646.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 4 01 4 01 20 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 4 01 4 01 20 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01 4 01 20 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01 4 01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 28.300.000,00 153.310.000,00 3.200.000,00 184.810.000,00 4 01 4 01 20 44 001 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 4 01 4 01 20 44 002 700.000,00 17.010.000,00 0,00 17.710.000,00 4 01 4 01 20 44 005 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 24.000.000,00 33.750.000,00 0,00 57.750.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 85 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 20 44 008 4 01 4 01 20 44 009 4 01 4 01 20 48 4 01 4 01 20 48 001 4 01 4 01 20 48 002 4 01 4 01 20 48 003 4 4 01 21 Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 3.600.000,00 85.700.000,00 3.200.000,00 92.500.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 775.000,00 51.534.000,00 0,00 52.309.000,00 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 775.000,00 15.310.000,00 0,00 16.085.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 15.524.000,00 0,00 15.524.000,00 138.705.000,00 583.982.000,00 926.355.000,00 1.649.042.000,00 62.935.000,00 122.280.000,00 24.865.000,00 210.080.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00 50.800.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 135.000,00 0,00 24.865.000,00 25.000.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 KECAMATAN JAPAH 4 01 4 01 21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 21 01 001 4 01 4 01 21 01 002 4 01 4 01 21 01 006 4 01 4 01 21 01 007 4 01 4 01 21 01 008 4 01 4 01 21 01 009 4 01 4 01 21 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 21 01 011 4 01 4 01 21 01 012 4 01 4 01 21 01 013 4 01 4 01 21 01 015 4 01 4 01 21 01 017 4 01 4 01 21 01 018 4 01 4 01 21 01 019 4 01 4 01 21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 35.970.000,00 115.040.000,00 901.490.000,00 1.052.500.000,00 4 01 4 01 21 02 005 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4 01 21 02 007 0,00 0,00 7.165.000,00 7.165.000,00 4 01 4 01 21 02 009 0,00 6.460.000,00 16.375.000,00 22.835.000,00 4 01 4 01 21 02 013 35.250.000,00 86.800.000,00 877.950.000,00 1.000.000.000,00 4 01 4 01 21 02 021 720.000,00 1.780.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01 4 01 21 02 024 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan tanah gedung kantor, rumah dinas, dan rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 86 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 21 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 4 01 4 01 21 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 4 01 4 01 21 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 01 21 06 005 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 01 21 06 007 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 21 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 38.800.000,00 242.200.000,00 0,00 281.000.000,00 4 01 4 01 21 44 001 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 21 44 002 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 21 44 003 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 21 44 005 12.000.000,00 60.000.000,00 0,00 72.000.000,00 4 01 4 01 21 44 008 12.000.000,00 70.000.000,00 0,00 82.000.000,00 4 01 4 01 21 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 14.800.000,00 27.200.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01 4 01 21 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 1.000.000,00 75.962.000,00 0,00 76.962.000,00 4 01 4 01 21 48 001 0,00 37.920.000,00 0,00 37.920.000,00 4 01 4 01 21 48 002 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 21 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 14.042.000,00 0,00 14.042.000,00 KECAMATAN RANDUBLATUNG 289.190.000,00 752.927.000,00 868.576.000,00 1.910.693.000,00 168.600.000,00 260.110.000,00 20.000.000,00 448.710.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 73.860.000,00 0,00 73.860.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 56.400.000,00 40.000,00 0,00 56.440.000,00 72.000.000,00 17.325.000,00 0,00 89.325.000,00 4 4 01 22 4 01 4 01 22 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 22 01 001 4 01 4 01 22 01 002 4 01 4 01 22 01 006 4 01 4 01 22 01 007 4 01 4 01 22 01 008 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 87 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 01 22 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 37.566.000,00 0,00 37.566.000,00 4 01 4 01 22 01 011 0,00 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 4 01 4 01 22 01 012 0,00 17.578.000,00 0,00 17.578.000,00 4 01 4 01 22 01 013 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01 4 01 22 01 015 0,00 14.640.000,00 0,00 14.640.000,00 4 01 4 01 22 01 017 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4 01 4 01 22 01 018 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 4 01 4 01 22 01 019 0,00 51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 4 01 4 01 22 01 020 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran 40.200.000,00 25.000,00 0,00 40.225.000,00 4 01 4 01 22 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 40.000.000,00 108.300.000,00 148.300.000,00 4 01 4 01 22 02 022 0,00 15.000.000,00 108.300.000,00 123.300.000,00 4 01 4 01 22 02 024 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 22 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01 4 01 22 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01 4 01 22 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01 4 01 22 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 22 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01 4 01 22 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 9.340.000,00 235.660.000,00 0,00 245.000.000,00 4 01 4 01 22 44 001 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 22 44 002 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 22 44 005 6.660.000,00 63.340.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 22 44 008 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01 4 01 22 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 2.680.000,00 27.320.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01 4 01 22 45 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN 111.250.000,00 92.645.000,00 740.276.000,00 944.171.000,00 4 01 4 01 22 45 001 Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan 0,00 74.990.000,00 0,00 74.990.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 88 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 22 45 003 4 01 4 01 22 45 008 4 01 4 01 22 47 4 01 4 01 22 Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 111.250.000,00 0,00 0,00 111.250.000,00 0,00 17.655.000,00 740.276.000,00 757.931.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01 4 01 22 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 70.512.000,00 0,00 70.512.000,00 4 01 4 01 22 48 001 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01 4 01 22 48 002 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 22 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 30.512.000,00 0,00 30.512.000,00 KECAMATAN JATI 68.615.000,00 365.485.000,00 138.000.000,00 572.100.000,00 61.440.000,00 137.020.000,00 15.000.000,00 213.460.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 43.440.000,00 30.000,00 0,00 43.470.000,00 18.000.000,00 8.715.000,00 0,00 26.715.000,00 0,00 12.096.000,00 0,00 12.096.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 5.744.000,00 0,00 5.744.000,00 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 4 01 23 Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jenis Belanja Barang Dan Jasa 4 01 4 01 23 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 23 01 001 4 01 4 01 23 01 002 4 01 4 01 23 01 003 4 01 4 01 23 01 006 4 01 4 01 23 01 007 4 01 4 01 23 01 008 4 01 4 01 23 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 23 01 011 4 01 4 01 23 01 012 4 01 4 01 23 01 015 4 01 4 01 23 01 017 4 01 4 01 23 01 018 4 01 4 01 23 01 019 4 01 4 01 23 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 31.255.000,00 123.000.000,00 154.255.000,00 4 01 4 01 23 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 61.500.000,00 63.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 89 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 23 02 009 4 01 4 01 23 02 010 4 01 4 01 23 02 024 4 01 4 01 23 02 028 4 01 4 01 23 02 029 4 01 4 01 23 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 26.205.000,00 0,00 26.205.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 4 01 4 01 23 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 4 01 4 01 23 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 900.000,00 1.200.000,00 0,00 2.100.000,00 4 01 4 01 23 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 900.000,00 1.200.000,00 0,00 2.100.000,00 4 01 4 01 23 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 6.275.000,00 79.015.000,00 0,00 85.290.000,00 4 01 4 01 23 44 001 0,00 21.750.000,00 0,00 21.750.000,00 4 01 4 01 23 44 002 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01 4 01 23 44 005 3.000.000,00 7.500.000,00 0,00 10.500.000,00 4 01 4 01 23 44 006 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 4 01 4 01 23 44 008 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 01 23 44 009 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa 3.275.000,00 2.605.000,00 0,00 5.880.000,00 4 01 4 01 23 47 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 60.360.000,00 0,00 60.360.000,00 4 01 4 01 23 47 002 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 0,00 60.360.000,00 0,00 60.360.000,00 4 01 4 01 23 48 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 0,00 44.535.000,00 0,00 44.535.000,00 4 01 4 01 23 48 001 0,00 7.435.000,00 0,00 7.435.000,00 4 01 4 01 23 48 002 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01 4 01 23 48 003 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 90 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 4 2 4 01 24 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 KECAMATAN KRADENAN 85.202.000,00 392.990.000,00 68.000.000,00 546.192.000,00 49.200.000,00 156.797.000,00 15.000.000,00 220.997.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 39.600.000,00 6.000.000,00 0,00 45.600.000,00 8.400.000,00 3.300.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.314.000,00 0,00 15.314.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 1.200.000,00 5.563.000,00 0,00 6.763.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01 4 01 24 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 24 01 001 4 01 4 01 24 01 002 4 01 4 01 24 01 006 4 01 4 01 24 01 007 4 01 4 01 24 01 008 4 01 4 01 24 01 009 4 01 4 01 24 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 24 01 011 4 01 4 01 24 01 012 4 01 4 01 24 01 013 4 01 4 01 24 01 015 4 01 4 01 24 01 017 4 01 4 01 24 01 018 4 01 4 01 24 01 019 4 01 4 01 24 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 25.000.000,00 52.000.000,00 77.000.000,00 4 01 4 01 24 02 009 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4 01 4 01 24 02 022 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 4 01 4 01 24 02 024 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01 4 01 24 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4 01 4 01 24 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4 01 4 01 24 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.972.000,00 2.528.000,00 0,00 4.500.000,00 4 01 4 01 24 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 1.972.000,00 2.528.000,00 0,00 4.500.000,00 4 01 4 01 24 44 PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN 23.880.000,00 177.415.000,00 1.000.000,00 202.295.000,00 4 01 4 01 24 44 001 Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 91 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 24 44 002 4 01 4 01 24 44 005 4 01 4 01 24 44 008 4 01 4 01 24 44 009 4 01 4 01 24 48 4 01 4 01 24 48 001 4 01 4 01 24 48 002 4 01 4 01 24 48 003 4 4 01 25 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 11.695.000,00 0,00 11.695.000,00 2.280.000,00 57.720.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 21.600.000,00 19.000.000,00 1.000.000,00 41.600.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN 10.150.000,00 25.750.000,00 0,00 35.900.000,00 Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 10.150.000,00 4.850.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 9.295.000,00 0,00 9.295.000,00 0,00 11.605.000,00 0,00 11.605.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 339.227.000,00 3.177.808.000,00 209.000.000,00 3.726.035.000,00 171.300.000,00 321.235.000,00 168.000.000,00 660.535.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 52.500.000,00 500.000,00 0,00 53.000.000,00 26.400.000,00 8.600.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 23.035.000,00 0,00 23.035.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 92.400.000,00 2.600.000,00 0,00 95.000.000,00 4 01 4 01 25 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 01 25 01 001 4 01 4 01 25 01 002 4 01 4 01 25 01 006 4 01 4 01 25 01 007 4 01 4 01 25 01 008 4 01 4 01 25 01 009 4 01 4 01 25 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 01 25 01 011 4 01 4 01 25 01 012 4 01 4 01 25 01 013 4 01 4 01 25 01 014 4 01 4 01 25 01 015 4 01 4 01 25 01 017 4 01 4 01 25 01 018 4 01 4 01 25 01 019 4 01 4 01 25 01 020 4 01 4 01 25 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 64.500.000,00 41.000.000,00 105.500.000,00 4 01 4 01 25 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 92 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 01 25 02 022 4 01 4 01 25 02 024 4 01 4 01 25 02 029 4 19 4 01 25 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 800.000,00 154.200.000,00 0,00 155.000.000,00 4 19 4 01 25 15 004 400.000,00 74.600.000,00 0,00 75.000.000,00 4 19 4 01 25 15 008 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar 400.000,00 79.600.000,00 0,00 80.000.000,00 4 19 4 01 25 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 108.000.000,00 287.000.000,00 0,00 395.000.000,00 4 19 4 01 25 16 002 107.600.000,00 172.400.000,00 0,00 280.000.000,00 4 19 4 01 25 16 006 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 19 4 01 25 16 007 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 19 4 01 25 16 008 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 4 19 4 01 25 16 009 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Monitoring/pemantauan orang asing Monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dalam negeri Forum komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan/LSM 200.000,00 34.800.000,00 0,00 35.000.000,00 4 19 4 01 25 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 20.473.000,00 959.527.000,00 0,00 980.000.000,00 4 19 4 01 25 17 001 1.200.000,00 323.800.000,00 0,00 325.000.000,00 4 19 4 01 25 17 002 200.000,00 59.800.000,00 0,00 60.000.000,00 4 19 4 01 25 17 003 18.073.000,00 251.927.000,00 0,00 270.000.000,00 4 19 4 01 25 17 004 400.000,00 139.600.000,00 0,00 140.000.000,00 4 19 4 01 25 17 005 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Sarasehan generasi muda dengan Pejuang 45 Pemantapan Ideologi Negara 200.000,00 44.800.000,00 0,00 45.000.000,00 4 19 4 01 25 17 006 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila 400.000,00 139.600.000,00 0,00 140.000.000,00 4 19 4 01 25 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 2.000.000,00 393.000.000,00 0,00 395.000.000,00 4 19 4 01 25 18 002 600.000,00 149.400.000,00 0,00 150.000.000,00 4 19 4 01 25 18 004 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pendidikan bela negara 1.400.000,00 243.600.000,00 0,00 245.000.000,00 4 19 4 01 25 20 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 93 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 4 19 4 01 25 20 001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 4 19 4 01 25 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 4 19 4 01 25 21 001 4 19 4 01 25 21 002 4 19 4 01 25 21 003 4 19 4 01 25 21 004 4 19 4 01 25 21 005 4 19 4 01 25 21 007 Koordinasi forum-forum diskusi politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penelitian penyerahan permohonan bantuan politik Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula Pendidikan politik bagi organisasi wanita Dukungan penyelenggaraan pemilu Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 35.454.000,00 799.546.000,00 0,00 835.000.000,00 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3.330.000,00 16.670.000,00 0,00 20.000.000,00 2.600.000,00 497.400.000,00 0,00 500.000.000,00 800.000,00 189.200.000,00 0,00 190.000.000,00 28.524.000,00 31.476.000,00 0,00 60.000.000,00 4 4 02 PENGAWASAN 2.156.920.000,00 2.601.705.000,00 240.500.000,00 4.999.125.000,00 4 4 02 05 INSPEKTORAT DAERAH 2.156.920.000,00 2.601.705.000,00 240.500.000,00 4.999.125.000,00 94.380.000,00 612.245.000,00 3.500.000,00 710.125.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 70.380.000,00 1.620.000,00 0,00 72.000.000,00 24.000.000,00 31.550.000,00 0,00 55.550.000,00 0,00 149.375.000,00 0,00 149.375.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 8.500.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 181.500.000,00 0,00 181.500.000,00 4 01 4 02 05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 02 05 01 001 4 01 4 02 05 01 002 4 01 4 02 05 01 006 4 01 4 02 05 01 007 4 01 4 02 05 01 008 4 01 4 02 05 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 02 05 01 011 4 01 4 02 05 01 012 4 01 4 02 05 01 015 4 01 4 02 05 01 017 4 01 4 02 05 01 018 4 01 4 02 05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 31.400.000,00 122.600.000,00 237.000.000,00 391.000.000,00 4 01 4 02 05 02 007 600.000,00 1.400.000,00 148.000.000,00 150.000.000,00 4 01 4 02 05 02 009 800.000,00 1.200.000,00 53.000.000,00 55.000.000,00 4 01 4 02 05 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 4 01 4 02 05 02 022 4 01 4 02 05 02 024 4 01 4 02 05 02 028 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 94 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 4 01 4 02 05 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01 4 02 05 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01 4 02 05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01 4 02 05 06 005 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 02 05 06 006 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01 4 02 05 06 007 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 02 4 02 05 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 2.031.140.000,00 1.757.860.000,00 0,00 3.789.000.000,00 4 02 4 02 05 20 001 48.600.000,00 1.051.400.000,00 0,00 1.100.000.000,00 4 02 4 02 05 20 002 69.200.000,00 4.800.000,00 0,00 74.000.000,00 4 02 4 02 05 20 003 1.111.200.000,00 13.800.000,00 0,00 1.125.000.000,00 4 02 4 02 05 20 006 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 4 02 4 02 05 20 007 17.640.000,00 48.360.000,00 0,00 66.000.000,00 4 02 4 02 05 20 008 2.400.000,00 62.600.000,00 0,00 65.000.000,00 4 02 4 02 05 20 009 36.000.000,00 99.000.000,00 0,00 135.000.000,00 4 02 4 02 05 20 010 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4 02 4 02 05 20 011 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 02 4 02 05 20 012 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 02 4 02 05 20 013 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Evaluasi pengawasan pembangunan daerah Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait pengawasan daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih 743.100.000,00 287.900.000,00 0,00 1.031.000.000,00 4 02 4 02 05 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 02 4 02 05 21 001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 4 03 PERENCANAAN 1.921.790.000,00 6.277.010.000,00 410.200.000,00 8.609.000.000,00 4 4 03 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.921.790.000,00 6.277.010.000,00 410.200.000,00 8.609.000.000,00 266.100.000,00 885.300.000,00 2.000.000,00 1.153.400.000,00 4 01 4 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 95 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 03 01 01 002 4 01 4 03 01 01 006 4 01 4 03 01 01 007 4 01 4 03 01 01 008 4 01 4 03 01 01 009 4 01 4 03 01 01 010 4 01 4 03 01 01 011 4 01 4 03 01 01 012 4 01 4 03 01 01 015 4 01 4 03 01 01 017 4 01 4 03 01 01 018 4 01 4 03 01 01 019 4 01 4 03 01 01 020 4 01 4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4 01 4 03 01 02 005 4 01 4 03 01 02 010 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeler 4 01 4 03 01 02 012 4 01 4 03 01 02 024 4 01 4 03 01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 154.500.000,00 5.500.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 111.600.000,00 127.800.000,00 0,00 239.400.000,00 1.800.000,00 75.000.000,00 293.200.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 0,00 198.200.000,00 200.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 4 01 4 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 4 01 4 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4 01 4 03 01 06 004 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01 4 03 01 06 005 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 03 01 06 006 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 06 4 03 01 15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK 57.330.000,00 1.317.670.000,00 0,00 1.375.000.000,00 4 06 4 03 01 15 001 Penelitian Bidang Ekonomi 0,00 0,00 0,00 0,00 4 06 4 03 01 15 002 Penelitian Bidang Sosial Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 96 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 06 4 03 01 15 003 4 06 4 03 01 15 004 4 06 4 03 01 15 005 4 06 4 03 01 15 006 4 03 4 03 01 18 4 03 4 03 01 18 002 4 03 4 03 01 18 003 4 03 4 03 01 Penelitian Bidang Infrastruktur Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Riset Unggulan Daerah (RUD) Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 0,00 0,00 0,00 48.280.000,00 351.720.000,00 0,00 400.000.000,00 2.000.000,00 523.000.000,00 0,00 525.000.000,00 7.050.000,00 442.950.000,00 0,00 450.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 54.880.000,00 445.120.000,00 0,00 500.000.000,00 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 47.880.000,00 127.120.000,00 0,00 175.000.000,00 7.000.000,00 318.000.000,00 0,00 325.000.000,00 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 44.465.000,00 105.535.000,00 0,00 150.000.000,00 4 03 4 03 01 19 007 9.370.000,00 40.630.000,00 0,00 50.000.000,00 4 03 4 03 01 19 009 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi 35.095.000,00 64.905.000,00 0,00 100.000.000,00 4 03 4 03 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 803.400.000,00 406.200.000,00 65.000.000,00 1.274.600.000,00 4 03 4 03 01 20 001 802.800.000,00 371.800.000,00 0,00 1.174.600.000,00 4 03 4 03 01 20 007 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 600.000,00 34.400.000,00 65.000.000,00 100.000.000,00 4 03 4 03 01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 316.050.000,00 1.083.950.000,00 0,00 1.400.000.000,00 4 03 4 03 01 21 008 19.340.000,00 255.660.000,00 0,00 275.000.000,00 4 03 4 03 01 21 009 14.060.000,00 305.940.000,00 0,00 320.000.000,00 4 03 4 03 01 21 010 Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD 29.400.000,00 60.600.000,00 0,00 90.000.000,00 4 03 4 03 01 21 013 51.700.000,00 348.300.000,00 0,00 400.000.000,00 4 03 4 03 01 21 014 31.550.000,00 48.450.000,00 0,00 80.000.000,00 4 03 4 03 01 21 015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Perubahan RKPD Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000,00 65.000.000,00 0,00 235.000.000,00 4 03 4 03 01 21 016 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 03 4 03 01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 144.840.000,00 375.160.000,00 0,00 520.000.000,00 4 03 4 03 01 22 002 62.180.000,00 17.820.000,00 0,00 80.000.000,00 4 03 4 03 01 22 010 Penyusunan indikator ekonomi daerah Analisis Kesejahteraan Petani 61.500.000,00 8.500.000,00 0,00 70.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 97 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 03 4 03 01 22 012 Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kawasan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal dan tenaga kerja Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman modal dan tenaga kerja Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM 4 03 4 03 01 22 013 4 03 4 03 01 22 014 4 03 4 03 01 22 016 4 03 4 03 01 22 017 4 03 4 03 01 22 018 4 03 4 03 01 23 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 4 03 4 03 01 23 005 Program KHPPIA 4 03 4 03 01 23 008 4 03 4 03 01 23 009 4 03 4 03 01 23 010 4 03 4 03 01 23 011 4 03 4 03 01 23 012 4 03 4 03 01 23 013 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan 4 03 4 03 01 24 4 03 4 03 01 24 004 4 03 4 03 01 24 026 4 03 4 03 01 24 027 4 03 4 03 01 27 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 5.560.000,00 69.440.000,00 0,00 75.000.000,00 15.600.000,00 44.400.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 53.105.000,00 506.895.000,00 0,00 560.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.905.000,00 126.095.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.600.000,00 94.400.000,00 0,00 110.000.000,00 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.600.000,00 134.400.000,00 0,00 150.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 35.900.000,00 514.100.000,00 0,00 550.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora Penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah 15.600.000,00 84.400.000,00 0,00 100.000.000,00 15.000.000,00 135.000.000,00 0,00 150.000.000,00 5.300.000,00 294.700.000,00 0,00 300.000.000,00 PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA 143.920.000,00 456.080.000,00 50.000.000,00 650.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 98 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 03 4 03 01 27 08 FEDEP (Pendampingan) 4 03 4 03 01 27 004 4 03 4 03 01 27 007 4 03 4 03 01 27 009 4 03 4 03 01 27 010 4 03 4 03 01 27 011 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan) Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan) Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan) Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan) Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 18.000.000,00 182.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.980.000,00 111.020.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 13.960.000,00 26.040.000,00 0,00 40.000.000,00 32.980.000,00 117.020.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 4 04 KEUANGAN 2.961.439.000,00 4.793.648.000,00 965.250.000,00 8.720.337.000,00 4 4 04 06 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.961.439.000,00 4.793.648.000,00 965.250.000,00 8.720.337.000,00 1.694.400.000,00 1.378.190.000,00 504.250.000,00 3.576.840.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.575.000.000,00 500.000,00 0,00 1.575.500.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 350.000,00 504.250.000,00 504.600.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 180.940.000,00 0,00 180.940.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 119.400.000,00 209.400.000,00 0,00 328.800.000,00 4 01 4 04 06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 04 06 01 001 4 01 4 04 06 01 002 4 01 4 04 06 01 006 4 01 4 04 06 01 007 4 01 4 04 06 01 008 4 01 4 04 06 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 04 06 01 011 4 01 4 04 06 01 012 4 01 4 04 06 01 013 4 01 4 04 06 01 015 4 01 4 04 06 01 017 4 01 4 04 06 01 018 4 01 4 04 06 01 019 4 01 4 04 06 01 020 4 01 4 04 06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 230.272.000,00 311.000.000,00 541.272.000,00 4 01 4 04 06 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 01 4 04 06 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 272.000,00 111.000.000,00 111.272.000,00 4 01 4 04 06 02 012 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 01 4 04 06 02 022 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01 4 04 06 02 024 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 99 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 04 06 02 028 4 01 4 04 06 02 029 4 01 4 04 06 02 031 4 01 4 04 06 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 4 01 4 04 06 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 4 01 4 04 06 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.750.000,00 213.750.000,00 0,00 215.500.000,00 4 01 4 04 06 05 001 0,00 165.500.000,00 0,00 165.500.000,00 4 01 4 04 06 05 002 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.750.000,00 48.250.000,00 0,00 50.000.000,00 4 04 4 04 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.265.289.000,00 2.809.436.000,00 150.000.000,00 4.224.725.000,00 4 04 4 04 06 17 002 15.100.000,00 12.900.000,00 40.000.000,00 68.000.000,00 4 04 4 04 06 17 006 150.560.000,00 99.440.000,00 0,00 250.000.000,00 4 04 4 04 06 17 008 145.044.000,00 104.956.000,00 0,00 250.000.000,00 4 04 4 04 06 17 030 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 04 4 04 06 17 031 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 04 4 04 06 17 038 37.050.000,00 162.950.000,00 0,00 200.000.000,00 4 04 4 04 06 17 039 29.850.000,00 160.150.000,00 0,00 190.000.000,00 4 04 4 04 06 17 040 14.575.000,00 265.425.000,00 0,00 280.000.000,00 4 04 4 04 06 17 041 34.655.000,00 283.745.000,00 0,00 318.400.000,00 4 04 4 04 06 17 058 39.600.000,00 102.900.000,00 0,00 142.500.000,00 4 04 4 04 06 17 059 0,00 142.500.000,00 0,00 142.500.000,00 4 04 4 04 06 17 060 34.212.000,00 35.788.000,00 0,00 70.000.000,00 4 04 4 04 06 17 061 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 04 4 04 06 17 062 159.357.000,00 130.643.000,00 0,00 290.000.000,00 4 04 4 04 06 17 063 Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Pemeliharaan aplikasi SIP APBD Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah Manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah Peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah Pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 75.248.000,00 124.752.000,00 0,00 200.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 100 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 04 4 04 06 17 064 4 04 4 04 06 17 065 4 04 4 04 06 17 066 4 04 4 04 06 17 067 4 04 4 04 06 17 068 4 04 4 04 06 17 069 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPPHTB Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB Pendataan dan penilaian PBB P2 dan BPHTB Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB 116.100.000,00 440.938.000,00 30.000.000,00 587.038.000,00 28.872.000,00 13.290.000,00 30.000.000,00 72.162.000,00 0,00 74.125.000,00 0,00 74.125.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 87.600.000,00 137.400.000,00 0,00 225.000.000,00 297.466.000,00 327.534.000,00 0,00 625.000.000,00 4 4 05 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 932.618.000,00 7.516.094.000,00 435.000.000,00 8.883.712.000,00 4 4 05 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 932.618.000,00 7.516.094.000,00 435.000.000,00 8.883.712.000,00 139.325.000,00 680.092.000,00 0,00 819.417.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 139.325.000,00 110.000,00 0,00 139.435.000,00 0,00 157.505.000,00 0,00 157.505.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 144.565.000,00 0,00 144.565.000,00 0,00 13.312.000,00 0,00 13.312.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 144.900.000,00 435.000.000,00 579.900.000,00 4 01 4 05 07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 01 4 05 07 01 001 4 01 4 05 07 01 002 4 01 4 05 07 01 003 4 01 4 05 07 01 006 4 01 4 05 07 01 007 4 01 4 05 07 01 008 4 01 4 05 07 01 010 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 4 01 4 05 07 01 011 4 01 4 05 07 01 012 4 01 4 05 07 01 015 4 01 4 05 07 01 017 4 01 4 05 07 01 018 4 01 4 05 07 01 019 4 01 4 05 07 01 020 4 01 4 05 07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 4 01 4 05 07 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 214.850.000,00 214.850.000,00 4 01 4 05 07 02 007 0,00 4.900.000,00 56.900.000,00 61.800.000,00 4 01 4 05 07 02 009 0,00 0,00 52.050.000,00 52.050.000,00 4 01 4 05 07 02 010 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 101 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 1 2 4 01 4 05 07 02 012 4 01 4 05 07 02 022 4 01 4 05 07 02 024 4 01 4 05 07 02 028 4 01 4 05 07 Jenis Belanja Barang Dan Jasa Pegawai 3 4 Jumlah Modal 5 6 = 3+4+5 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 4 01 4 05 07 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 4 01 4 05 07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22.646.000,00 2.949.000,00 0,00 25.595.000,00 4 01 4 05 07 06 004 7.280.000,00 1.110.000,00 0,00 8.390.000,00 4 01 4 05 07 06 005 8.274.000,00 1.066.000,00 0,00 9.340.000,00 4 01 4 05 07 06 006 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 7.092.000,00 773.000,00 0,00 7.865.000,00 4 05 4 05 07 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 118.855.000,00 4.611.145.000,00 0,00 4.730.000.000,00 4 05 4 05 07 29 001 116.145.000,00 3.773.855.000,00 0,00 3.890.000.000,00 4 05 4 05 07 29 002 2.710.000,00 93.290.000,00 0,00 96.000.000,00 4 05 4 05 07 29 003 0,00 644.000.000,00 0,00 644.000.000,00 4 05 4 05 07 29 004 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 4 05 4 05 07 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 651.792.000,00 2.039.208.000,00 0,00 2.691.000.000,00 4 05 4 05 07 30 007 54.110.000,00 201.890.000,00 0,00 256.000.000,00 4 05 4 05 07 30 036 89.290.000,00 170.710.000,00 0,00 260.000.000,00 4 05 4 05 07 30 037 313.992.000,00 486.008.000,00 0,00 800.000.000,00 4 05 4 05 07 30 038 123.761.000,00 626.239.000,00 0,00 750.000.000,00 4 05 4 05 07 30 039 24.164.000,00 125.836.000,00 0,00 150.000.000,00 4 05 4 05 07 30 040 10.625.000,00 209.375.000,00 0,00 220.000.000,00 4 05 4 05 07 30 041 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 4 05 4 05 07 30 042 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepangkatan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian 35.850.000,00 109.150.000,00 0,00 145.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 102 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 Pegawai 3 Jenis Belanja Barang Dan Jasa 4 Modal 5 Jumlah 6 = 3+4+5 BUPATI BLORA, DJOKO NUGROHO PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Hal : 103