Uploaded by User20751

Rekap Belanja APBD

advertisement
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1
1
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
90.281.769.100,00
225.431.465.354,00
355.148.825.465,00
670.862.059.919,00
1
1 01
PENDIDIKAN
32.036.902.000,00
68.918.016.677,00
73.672.768.323,00
174.627.687.000,00
1
1 01 01
DINAS PENDIDIKAN
32.036.902.000,00
68.918.016.677,00
73.672.768.323,00
174.627.687.000,00
1.463.680.000,00
2.333.070.000,00
467.500.000,00
4.264.250.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
478.800.000,00
1.200.000,00
0,00
480.000.000,00
100.300.000,00
249.000.000,00
0,00
349.300.000,00
1.000.000,00
199.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.000.000,00
135.000.000,00
0,00
136.000.000,00
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
375.000.000,00
375.000.000,00
0,00
17.500.000,00
92.500.000,00
110.000.000,00
0,00
63.250.000,00
0,00
63.250.000,00
1.000.000,00
249.000.000,00
0,00
250.000.000,00
700.000,00
102.800.000,00
0,00
103.500.000,00
700.000,00
194.800.000,00
0,00
195.500.000,00
879.180.000,00
152.520.000,00
0,00
1.031.700.000,00
2.000.000,00
432.000.000,00
1.850.000.000,00
2.284.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
620.000.000,00
620.000.000,00
1.000.000,00
233.000.000,00
0,00
234.000.000,00
1 01 1 01 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 01 01
01 001
1 01 1 01 01
01 002
1 01 1 01 01
01 003
1 01 1 01 01
01 006
1 01 1 01 01
01 007
1 01 1 01 01
01 008
1 01 1 01 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 01 01
01 011
1 01 1 01 01
01 012
1 01 1 01 01
01 013
1 01 1 01 01
01 014
1 01 1 01 01
01 015
1 01 1 01 01
01 017
1 01 1 01 01
01 018
1 01 1 01 01
01 019
1 01 1 01 01
01 020
1 01 1 01 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 01 1 01 01
02 007
1 01 1 01 01
02 012
1 01 1 01 01
02 022
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 1
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 01 01
02 028
1 01 1 01 01
02 042
1 01 1 01 01
03
1 01 1 01 01
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.000.000,00
199.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 01 1 01 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
69.709.000,00
130.291.000,00
0,00
200.000.000,00
1 01 1 01 01
06 002
28.195.000,00
1.805.000,00
0,00
30.000.000,00
1 01 1 01 01
06 004
41.514.000,00
3.486.000,00
0,00
45.000.000,00
1 01 1 01 01
06 005
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1 01 1 01 01
15
PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
112.725.000,00
3.664.175.000,00
1.178.500.000,00
4.955.400.000,00
1 01 1 01 01
15 001
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1 01 1 01 01
15 003
0,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
1 01 1 01 01
15 011
Pembangunan gedung
sekolah
Penambahan ruang kelas
sekolah
Pembangunan ruang ibadah
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 01 1 01 01
15 018
0,00
276.400.000,00
43.600.000,00
320.000.000,00
1 01 1 01 01
15 019
Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Pengadaan mebeler sekolah
0,00
175.100.000,00
24.900.000,00
200.000.000,00
1 01 1 01 01
15 023
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 01 1 01 01
15 042
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 01 1 01 01
15 057
42.000.000,00
58.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 01 1 01 01
15 058
3.125.000,00
56.875.000,00
0,00
60.000.000,00
1 01 1 01 01
15 059
33.600.000,00
166.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1 01 1 01 01
15 060
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
15 063
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
15 064
19.000.000,00
31.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
15 065
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
15 066
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
15 069
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1 01 1 01 01
15 071
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Pengembangan pendidikan
anak usia dini
Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
Pengembangan data dan
informasi pendidikan anak
usia dini
Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
Perencanaan dan
penyusunan program
pendidikan anak usia dini
Publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Akreditasi Pendidikan Anak
Usia Dini
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
(DAK Non Fisik)
0,00
2.565.400.000,00
0,00
2.565.400.000,00
1 01 1 01 01
16
14.877.928.000,00
59.523.796.677,00
68.687.121.323,00
143.088.846.000,00
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 2
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 01 01
16 063
1 01 1 01 01
16 069
1 01 1 01 01
16 076
1 01 1 01 01
16 078
1 01 1 01 01
16 081
1 01 1 01 01
16 086
1 01 1 01 01
16 087
1 01 1 01 01
16 089
1 01 1 01 01
16 094
1 01 1 01 01
16 095
1 01 1 01 01
16 103
1 01 1 01 01
16 110
1 01 1 01 01
16 111
1 01 1 01 01
16 112
1 01 1 01 01
16 119
1 01 1 01 01
16 120
1 01 1 01 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
156.480.000,00
2.998.040.000,00
0,00
3.154.520.000,00
525.000,00
49.475.000,00
0,00
50.000.000,00
1.050.000,00
148.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
525.000,00
99.475.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
98.000.000,00
382.000.000,00
480.000.000,00
0,00
0,00
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
0,00
0,00
720.000.000,00
720.000.000,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000.000,00
3.600.000.000,00
0,00
0,00
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
0,00
0,00
1.525.000.000,00
1.525.000.000,00
0,00
0,00
5.206.649.323,00
5.206.649.323,00
16 122
Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB,
SMP/MTs, pesantren salafiah
dan satuan pendidikan non
islam setara SD/SMP
Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah
dengan penerapan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di satuan
pendidikan dasar
Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Penataan kelembagaan
sekolah
Pemberian Beasiswa Siswa
dari Keluarga Kurang Mampu
Pembangunan Ruang Kelas
SD
Pembangunan Ruang
Perpustakaan SD
Pembangunan Ruang
Laboratorium, Praktikum dan
Keterampilan SMP
Pembangunan Ruang Ibadah
SD
Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi SD
Pembangunan Sarana
Prasarana Olahraga dan
Bermain SMP
Pembangunan Pagar,
Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir SD
Pembangunan Pagar,
Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir SMP
Pengadaan Alat Praktik,
Peraga dan Pembelajaran
Siswa SD
Pengadaan Alat Praktik,
Peraga dan Pembelajaran
Siswa SMP
Pengadaan Mebeler SMP
0,00
173.000.000,00
27.000.000,00
200.000.000,00
1 01 1 01 01
16 127
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
0,00
0,00
1.730.000.000,00
1.730.000.000,00
1 01 1 01 01
16 128
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
1 01 1 01 01
16 130
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1 01 1 01 01
16 134
0,00
0,00
560.000.000,00
560.000.000,00
1 01 1 01 01
16 151
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 01 1 01 01
16 152
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1 01 1 01 01
16 153
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 01 1 01 01
16 154
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1 01 1 01 01
16 155
24.688.000,00
391.912.000,00
0,00
416.600.000,00
1 01 1 01 01
16 156
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 01 01
16 157
0,00
55.500.000,00
94.500.000,00
150.000.000,00
1 01 1 01 01
16 158
Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP
Rehabilitasi Ruang
Perpustakaan SMP
Rehabilitasi Ruang
Laboratorium, Praktikum dan
Keterampilan SMP
Rehabilitasi Pagar, Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SD
Rehabilitasi Pagar, Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SMP
Pengembangan Data dan
Informasi Sarana dan
Prasarana SD
Pengembangan Data dan
Informasi Sarana dan
Prasarana SMP
Pengelolaan Data dan
Pelaporan Aset/Barang Milik
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Sarpras
Pembinaan Sekolah
Adiwiyata
Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SD
142.395.000,00
649.195.000,00
0,00
791.590.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 01 01
16 159
Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SMP
Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi SD
Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi SMP
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SD
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SMP
Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SD
Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SMP
Pemberian Tambahan
Makanan Bergizi Anak
Sekolah Dasar
Penyelenggaraan Fasilitasi
Kerjasama Pendidikan Dasar
Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Pendidikan Dasar
Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan
Dasar
Pelaksanaan Pendataan
SPM Pendidikan Dasar
Penyelenggaraan Pelatihan,
Seminar, Lokakarya, dan
Diskusi Ilmiah Pendidikan
Dasar
Penyelenggaraan Fasilitasi
Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah Pendidikan
Dasar
Pengadaan Sarana dan
Prasarana SD (DAK)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana SMP (DAK)
Penyediaan BOS untuk SD
dan SMP
1 01 1 01 01
16 160
1 01 1 01 01
16 161
1 01 1 01 01
16 162
1 01 1 01 01
16 163
1 01 1 01 01
16 164
1 01 1 01 01
16 165
1 01 1 01 01
16 168
1 01 1 01 01
16 169
1 01 1 01 01
16 170
1 01 1 01 01
16 171
1 01 1 01 01
16 172
1 01 1 01 01
16 173
1 01 1 01 01
16 174
1 01 1 01 01
16 175
1 01 1 01 01
16 176
1 01 1 01 01
16 177
1 01 1 01 01
18
PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL
1 01 1 01 01
18 001
1 01 1 01 01
18 004
1 01 1 01 01
18 005
1 01 1 01 01
18 006
1 01 1 01 01
18 008
1 01 1 01 01
18 009
1 01 1 01 01
18 011
1 01 1 01 01
18 012
1 01 1 01 01
18 013
1 01 1 01 01
18 014
Pemberdayaan tenaga
pendidikan non formal
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
Pengembangan kebijakan
pendidikan non formal
Pengembangan kurikulum,
bahan ajar, dan model
pembelajaran pendidikan non
formal
Perencanaan dan
penyusunan program
pendidikan non formal
Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Penyelenggaraan Paket A
1 01 1 01 01
18 015
Penyelenggaraan Paket B
1 01 1 01 01
18 016
Penyelenggaraan Paket C
1 01 1 01 01
18 017
Akreditasi Dikmas
1 01 1 01 01
18 018
Pengadaan Sarana dan
Prasarana SKB (DAK)
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
94.165.000,00
705.835.000,00
0,00
800.000.000,00
300.000,00
114.700.000,00
0,00
115.000.000,00
20.230.000,00
79.770.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
51.800.000,00
0,00
51.800.000,00
2.325.000,00
97.675.000,00
0,00
100.000.000,00
17.100.000,00
354.510.000,00
0,00
371.610.000,00
48.780.000,00
391.220.000,00
0,00
440.000.000,00
525.000,00
599.475.000,00
0,00
600.000.000,00
12.800.000,00
1.272.750.000,00
0,00
1.285.550.000,00
500.000,00
153.500.000,00
0,00
154.000.000,00
1.000.000,00
430.890.000,00
0,00
431.890.000,00
500.000,00
149.500.000,00
0,00
150.000.000,00
1.980.500.000,00
333.940.000,00
0,00
2.314.440.000,00
0,00
55.500.000,00
0,00
55.500.000,00
0,00
0,00
20.384.592.000,00
20.384.592.000,00
0,00
0,00
7.504.810.000,00
7.504.810.000,00
12.373.540.000,00
49.494.184.677,00
20.622.570.000,00
82.490.294.677,00
302.540.000,00
637.460.000,00
1.489.647.000,00
2.429.647.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
11.225.000,00
38.775.000,00
0,00
50.000.000,00
64.650.000,00
184.350.000,00
0,00
249.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
16.265.000,00
33.735.000,00
0,00
50.000.000,00
17.525.000,00
32.475.000,00
0,00
50.000.000,00
14.375.000,00
25.625.000,00
0,00
40.000.000,00
14.450.000,00
35.550.000,00
0,00
50.000.000,00
725.000,00
29.275.000,00
0,00
30.000.000,00
27.675.000,00
8.325.000,00
0,00
36.000.000,00
89.925.000,00
50.075.000,00
0,00
140.000.000,00
45.725.000,00
39.275.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.489.647.000,00
1.489.647.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 01 01
20
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
1 01 1 01 01
20 001
1 01 1 01 01
20 002
1 01 1 01 01
20 003
1 01 1 01 01
20 004
1 01 1 01 01
20 008
1 01 1 01 01
20 009
1 01 1 01 01
20 010
1 01 1 01 01
20 011
1 01 1 01 01
20 013
1 01 1 01 01
20 014
Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar
kompetensi
Pembinaan kelompok kerja
guru ( KKG)
Peningkatan mutu dan
kualitas program pendidik
dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sistem
perlindungan dan
penghargaan terhadap
profesi pendidik
Pengembangan sistem
perencanaan dan
pengendalian program
profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan kesejahteraan
GTT dan PTT
Evaluasi kinerja kepala
sekolah dan pengawas
sekolah
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
15.208.320.000,00
2.097.224.000,00
0,00
17.305.544.000,00
0,00
152.394.000,00
0,00
152.394.000,00
76.320.000,00
113.680.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
400.000,00
144.600.000,00
0,00
145.000.000,00
6.400.000,00
193.600.000,00
0,00
200.000.000,00
400.000,00
84.600.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
15.124.800.000,00
218.350.000,00
0,00
15.343.150.000,00
0,00
626.000.000,00
0,00
626.000.000,00
1
1 02
KESEHATAN
48.268.451.100,00
127.042.522.230,00
67.071.977.589,00
242.382.950.919,00
1
1 02 01
DINAS KESEHATAN
16.910.851.100,00
88.021.122.230,00
29.312.777.589,00
134.244.750.919,00
250.000.000,00
1.292.200.000,00
316.300.000,00
1.858.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
9.200.000,00
316.300.000,00
325.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1 01 1 02 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 02 01
01 001
1 01 1 02 01
01 002
1 01 1 02 01
01 003
1 01 1 02 01
01 006
1 01 1 02 01
01 007
1 01 1 02 01
01 008
1 01 1 02 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 02 01
01 011
1 01 1 02 01
01 012
1 01 1 02 01
01 015
1 01 1 02 01
01 017
1 01 1 02 01
01 018
1 01 1 02 01
01 019
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 5
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 01 1 02 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
655.000.000,00
65.000.000,00
720.000.000,00
1 01 1 02 01
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1 01 1 02 01
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
1 01 1 02 01
02 022
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1 01 1 02 01
02 024
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1 01 1 02 01
02 026
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 01 1 02 01
02 031
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1 01 1 02 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
70.200.000,00
0,00
70.200.000,00
1 01 1 02 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
70.200.000,00
0,00
70.200.000,00
1 01 1 02 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
22.750.000,00
612.250.000,00
50.000.000,00
685.000.000,00
1 01 1 02 01
05 001
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1 01 1 02 01
05 002
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1 01 1 02 01
05 003
Pendidikan dan pelatihan
formal
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
22.750.000,00
37.250.000,00
50.000.000,00
110.000.000,00
1 01 1 02 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
19.470.000,00
122.120.000,00
0,00
141.590.000,00
1 01 1 02 01
06 001
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1 01 1 02 01
06 002
0,00
26.590.000,00
0,00
26.590.000,00
1 01 1 02 01
06 004
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1 01 1 02 01
06 005
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
19.470.000,00
10.530.000,00
0,00
30.000.000,00
1 02 1 02 01
15
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
105.700.000,00
744.300.000,00
0,00
850.000.000,00
1 02 1 02 01
15 001
70.500.000,00
679.500.000,00
0,00
750.000.000,00
1 02 1 02 01
15 004
Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan
rumah sakit
35.200.000,00
64.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1 02 1 02 01
16
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
7.301.956.100,00
27.083.671.900,00
8.409.797.000,00
42.795.425.000,00
1 02 1 02 01
16 002
0,00
222.000.000,00
0,00
222.000.000,00
1 02 1 02 01
16 011
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 6
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 02 1 02 01
16 012
1 02 1 02 01
16 013
1 02 1 02 01
16 014
1 02 1 02 01
16 047
1 02 1 02 01
16 048
1 02 1 02 01
16 101
1 02 1 02 01
16 103
1 02 1 02 01
16 104
1 02 1 02 01
16 105
1 02 1 02 01
16 106
1 02 1 02 01
16 107
1 02 1 02 01
16 108
1 02 1 02 01
16 109
1 02 1 02 01
16 110
1 02 1 02 01
16 111
1 02 1 02 01
16 112
1 02 1 02 01
16 113
1 02 1 02 01
16 114
1 02 1 02 01
16 115
1 02 1 02 01
16 116
1 02 1 02 01
16 117
1 02 1 02 01
16 118
1 02 1 02 01
16 119
1 02 1 02 01
16 120
1 02 1 02 01
16 121
1 02 1 02 01
16 122
1 02 1 02 01
16 123
1 02 1 02 01
16 124
Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Laboratorium
Kesehatan
Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Gudang
Farmasi
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Pelayanan Kesehatan Anak
Usia Sekolah Dan Remaja
Kegiatan penyediaan biaya
pendampingan pelayanan
kesehatan
Upaya Kesehatan olahraga
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
3.199.560.000,00
425.440.000,00
0,00
3.625.000.000,00
0,00
262.000.000,00
0,00
262.000.000,00
37.800.000,00
16.250.000,00
35.950.000,00
90.000.000,00
25.920.000,00
261.122.000,00
412.958.000,00
700.000.000,00
30.600.000,00
169.400.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
73.920.000,00
46.080.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
Pembinaan, pengelolaan dan
pengawasan fasilitas
kesehatan rujukan di
kabupaten
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan dasar
kesehatan (DAK)
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan farmasi
(DAK)
Manajemen BOK Kabupaten
179.800.000,00
60.200.000,00
10.000.000,00
250.000.000,00
15.000.000,00
34.110.000,00
7.950.889.000,00
7.999.999.000,00
0,00
4.801.753.000,00
0,00
4.801.753.000,00
123.840.000,00
866.160.000,00
0,00
990.000.000,00
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Banjarejo
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Blora
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bogorejo
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Cepu
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Doplang
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Gondoriyo
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Japah
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jepon
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Jiken
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kapuan
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kedungtuban
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ketuwan
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kunduran
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kutukan
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Medang
88.550.100,00
707.419.900,00
0,00
795.970.000,00
92.700.000,00
721.716.000,00
0,00
814.416.000,00
102.600.000,00
540.290.000,00
0,00
642.890.000,00
58.136.400,00
563.333.600,00
0,00
621.470.000,00
80.760.000,00
545.210.000,00
0,00
625.970.000,00
91.200.000,00
547.950.000,00
0,00
639.150.000,00
104.007.000,00
559.463.000,00
0,00
663.470.000,00
116.200.000,00
526.270.000,00
0,00
642.470.000,00
81.550.000,00
560.920.000,00
0,00
642.470.000,00
83.460.000,00
549.440.000,00
0,00
632.900.000,00
91.200.000,00
571.270.000,00
0,00
662.470.000,00
106.197.400,00
510.816.600,00
0,00
617.014.000,00
32.700.000,00
753.770.000,00
0,00
786.470.000,00
101.740.000,00
536.910.000,00
0,00
638.650.000,00
101.445.000,00
605.205.000,00
0,00
706.650.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 7
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 02 1 02 01
16 125
1 02 1 02 01
16 126
1 02 1 02 01
16 127
1 02 1 02 01
16 128
1 02 1 02 01
16 129
1 02 1 02 01
16 130
1 02 1 02 01
16 131
1 02 1 02 01
16 132
1 02 1 02 01
16 133
1 02 1 02 01
16 134
1 02 1 02 01
16 135
1 02 1 02 01
16 136
1 02 1 02 01
16 137
1 02 1 02 01
16 138
1 02 1 02 01
16 139
1 02 1 02 01
16 142
1 02 1 02 01
17
1 02 1 02 01
17 002
1 02 1 02 01
17 005
1 02 1 02 01
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Menden
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ngawen
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ngroto
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Puledagel
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Randublatung
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Randulawang
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Rowobungkul
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sambong
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sonokidul
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Todanan
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tunjungan
Distribusi Obat (BOK Non
Fisik)
Akreditasi Puskesmas (DAK
Non Fisik)
Jaminan Persalinan (DAK
Non Fisik Jampersal)
Akreditasi Labkesda (DAK
Non Fisik)
BOK Sekunder
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
71.400.200,00
616.569.800,00
0,00
687.970.000,00
109.819.000,00
613.651.000,00
0,00
723.470.000,00
88.930.000,00
550.220.000,00
0,00
639.150.000,00
125.854.000,00
575.296.000,00
0,00
701.150.000,00
101.180.000,00
612.290.000,00
0,00
713.470.000,00
102.900.000,00
534.250.000,00
0,00
637.150.000,00
111.000.000,00
565.150.000,00
0,00
676.150.000,00
87.022.000,00
576.448.000,00
0,00
663.470.000,00
110.100.000,00
519.550.000,00
0,00
629.650.000,00
89.175.000,00
686.795.000,00
0,00
775.970.000,00
60.440.000,00
612.530.000,00
0,00
672.970.000,00
45.600.000,00
128.173.000,00
0,00
173.773.000,00
876.900.000,00
774.000.000,00
0,00
1.650.900.000,00
302.500.000,00
1.819.500.000,00
0,00
2.122.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
250.000,00
1.313.750.000,00
0,00
1.314.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
56.540.000,00
123.460.000,00
0,00
180.000.000,00
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
44.440.000,00
105.560.000,00
0,00
150.000.000,00
12.100.000,00
17.900.000,00
0,00
30.000.000,00
19
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
20.625.000,00
441.375.000,00
13.000.000,00
475.000.000,00
1 02 1 02 01
19 001
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 02 1 02 01
19 002
6.000.000,00
131.000.000,00
13.000.000,00
150.000.000,00
1 02 1 02 01
19 004
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 02 1 02 01
19 005
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 02 1 02 01
19 006
Pengembangan media
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh kesehatan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Peningkatan Upaya
Kesehatan Kerja
14.625.000,00
60.375.000,00
0,00
75.000.000,00
1 02 1 02 01
20
PROGRAM PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
74.150.000,00
3.437.849.000,00
35.000.000,00
3.546.999.000,00
1 02 1 02 01
20 001
Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
4.000.000,00
71.000.000,00
0,00
75.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 8
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 02 1 02 01
20 002
1 02 1 02 01
20 003
1 02 1 02 01
20 004
1 02 1 02 01
20 005
Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Penanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia, gizi buruk, gangguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A,
dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Peningkatan gizi lebih
1 02 1 02 01
20 007
BOK Stunting
1 02 1 02 01
20 008
DAK Penugasan Stunting
1 02 1 02 01
21
1 02 1 02 01
21 001
1 02 1 02 01
21 002
1 02 1 02 01
21 004
1 02 1 02 01
22
1 02 1 02 01
22 001
1 02 1 02 01
22 002
1 02 1 02 01
22 004
1 02 1 02 01
22 005
1 02 1 02 01
22 006
1 02 1 02 01
22 008
1 02 1 02 01
22 009
1 02 1 02 01
22 010
1 02 1 02 01
22 011
1 02 1 02 01
22 012
1 02 1 02 01
22 013
1 02 1 02 01
23
1 02 1 02 01
23 001
1 02 1 02 01
23 002
1 02 1 02 01
23 007
1 02 1 02 01
24
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
750.000,00
264.250.000,00
35.000.000,00
300.000.000,00
12.000.000,00
88.000.000,00
0,00
100.000.000,00
400.000,00
14.600.000,00
0,00
15.000.000,00
57.000.000,00
693.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
2.156.999.000,00
0,00
2.156.999.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
5.600.000,00
162.400.000,00
0,00
168.000.000,00
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
3.200.000,00
34.800.000,00
0,00
38.000.000,00
2.400.000,00
97.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR DAN
TIDAK MENULAR
188.850.000,00
2.503.120.428,00
2.977.659.572,00
5.669.630.000,00
Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging
Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik
Peningkatan imunisasi
75.000.000,00
175.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
10.800.000,00
239.200.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
Peningkatan survelliance
epidemilogi dan
penanggulangan wabah
Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
DAK Penugasan
Pengendalian Penyakit
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
103.050.000,00
632.750.000,00
4.200.000,00
740.000.000,00
0,00
481.170.428,00
2.973.459.572,00
3.454.630.000,00
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
211.850.000,00
493.150.000,00
0,00
705.000.000,00
Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Pelayanan akreditasi dan
perijinan
82.200.000,00
317.800.000,00
0,00
400.000.000,00
71.750.000,00
78.250.000,00
0,00
150.000.000,00
57.900.000,00
97.100.000,00
0,00
155.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN
12.300.000,00
162.700.000,00
0,00
175.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 9
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
1 02 1 02 01
24 004
Pelayanan Sunatan Massal
1 02 1 02 01
24 014
Pelayanan Kesehatan
Rujukan PPK3
1 02 1 02 01
25
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
1 02 1 02 01
25 001
1 02 1 02 01
25 002
1 02 1 02 01
25 006
1 02 1 02 01
25 012
1 02 1 02 01
25 017
1 02 1 02 01
25 029
1 02 1 02 01
25 033
1 02 1 02 01
28
1 02 1 02 01
28 001
1 02 1 02 01
28 009
1 02 1 02 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
12.300.000,00
62.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
400.000,00
398.700.000,00
11.000.900.000,00
11.400.000.000,00
Pembangunan puskesmas
0,00
0,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
Pembangunan puskesmas
pembantu
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
Peningkatan puskesmas
menjadi puskesmas rawat
inap
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan puskesmas keliling
Perencanaan Infrastruktur
bidang kesehatan
0,00
0,00
310.000.000,00
310.000.000,00
0,00
0,00
2.540.000.000,00
2.540.000.000,00
0,00
299.100.000,00
50.900.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
3.990.000,00
15.446.010.000,00
0,00
15.450.000.000,00
Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Lanjutan
dan Jaminan Kesehatan Bagi
Pasien Kurang Mampu
3.990.000,00
15.196.010.000,00
0,00
15.200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
29
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
32.500.000,00
567.500.000,00
0,00
600.000.000,00
1 02 1 02 01
29 001
32.500.000,00
467.500.000,00
0,00
500.000.000,00
1 02 1 02 01
29 007
Penyuluhan kesehatan anak
balita
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 02 1 02 01
30
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
0,00
70.600.000,00
18.000.000,00
88.600.000,00
1 02 1 02 01
30 005
Pelayanan kesehatan
0,00
57.000.000,00
18.000.000,00
75.000.000,00
1 02 1 02 01
30 006
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
1 02 1 02 01
32
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
120.750.000,00
327.360.000,00
0,00
448.110.000,00
1 02 1 02 01
32 001
120.750.000,00
229.250.000,00
0,00
350.000.000,00
1 02 1 02 01
32 002
Penyuluhan kesehatan bagi
ibu hamil dan keluarga
kurang mampu
Perawatan secara berkala
bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
0,00
98.110.000,00
0,00
98.110.000,00
1 02 1 02 01
33
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
8.483.420.000,00
33.307.155.902,00
6.181.121.017,00
47.971.696.919,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 10
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
1 02 1 02 01
33 003
1 02 1 02 01
33 004
1 02 1 02 01
33 005
1 02 1 02 01
33 006
1 02 1 02 01
33 007
1 02 1 02 01
33 008
1 02 1 02 01
33 009
1 02 1 02 01
33 010
1 02 1 02 01
33 011
1 02 1 02 01
33 012
1 02 1 02 01
33 013
1 02 1 02 01
33 014
1 02 1 02 01
33 015
1 02 1 02 01
33 016
1 02 1 02 01
33 017
1 02 1 02 01
33 018
1 02 1 02 01
33 019
1 02 1 02 01
33 020
1 02 1 02 01
33 021
1 02 1 02 01
33 022
1 02 1 02 01
33 023
1 02 1 02 01
33 024
1 02 1 02 01
33 025
1 02 1 02 01
33 026
1 02 1 02 01
33 027
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Blora
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Medang
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Banjarejo
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Tunjungan
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Rowobungkul
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Jepon
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Puledagel
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Bogorejo
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Jiken
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Cepu
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Sambong
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ngroto
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kapuan
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kedungtuban
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ketuwan
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Menden
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Randublatung
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kutukan
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Randulawang
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Doplang
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Sonokidul
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kunduran
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Todanan
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Gondoriyo
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Japah
Pegawai
3
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
4
Modal
5
Jumlah
6 = 3+4+5
692.400.000,00
3.266.046.285,00
726.000.000,00
4.684.446.285,00
240.000.000,00
565.612.151,00
99.700.000,00
905.312.151,00
521.100.000,00
2.410.466.000,00
713.050.000,00
3.644.616.000,00
337.060.000,00
1.101.969.903,00
78.066.378,00
1.517.096.281,00
196.200.000,00
751.683.692,00
155.000.000,00
1.102.883.692,00
192.000.000,00
864.489.000,00
299.000.000,00
1.355.489.000,00
113.400.000,00
387.722.000,00
14.000.000,00
515.122.000,00
262.800.000,00
880.618.190,00
267.400.000,00
1.410.818.190,00
348.000.000,00
1.025.761.327,00
292.500.000,00
1.666.261.327,00
401.700.000,00
2.129.296.000,00
436.720.000,00
2.967.716.000,00
262.080.000,00
984.495.075,00
114.200.000,00
1.360.775.075,00
144.000.000,00
381.486.000,00
61.840.000,00
587.326.000,00
166.400.000,00
541.300.000,00
29.000.000,00
736.700.000,00
414.000.000,00
1.525.511.310,00
316.000.000,00
2.255.511.310,00
149.700.000,00
589.744.471,00
41.915.000,00
781.359.471,00
414.600.000,00
1.947.618.501,00
387.650.000,00
2.749.868.501,00
632.400.000,00
2.573.203.000,00
469.637.000,00
3.675.240.000,00
248.640.000,00
825.905.000,00
189.626.000,00
1.264.171.000,00
107.400.000,00
494.522.000,00
37.150.000,00
639.072.000,00
178.000.000,00
1.298.177.016,00
214.474.000,00
1.690.651.016,00
208.800.000,00
477.001.200,00
69.201.800,00
755.003.000,00
473.800.000,00
2.302.600.000,00
157.200.000,00
2.933.600.000,00
825.900.000,00
3.205.865.060,00
392.790.839,00
4.424.555.899,00
150.000.000,00
358.616.000,00
20.000.000,00
528.616.000,00
312.000.000,00
989.504.393,00
229.000.000,00
1.530.504.393,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 11
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 02 1 02 01
33 028
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ngawen
491.040.000,00
1.427.942.328,00
370.000.000,00
2.288.982.328,00
1 02 1 02 01
34
PROGRAM BIDANG
KESEHATAN BERSUMBER
DARI PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, BESERTA DANA
PENDAMPINGNYA
0,00
0,00
246.000.000,00
246.000.000,00
1 02 1 02 01
34 042
Pengadaan Peralatan
Pendukung Imunisasi (DAK)
0,00
0,00
246.000.000,00
246.000.000,00
19.688.000.000,00
22.149.000.000,00
22.921.200.000,00
64.758.200.000,00
1
1 02 02
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.
SOETIJONO BLORA
1 02 1 02 02
26
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
0,00
1.000.000.000,00
13.718.200.000,00
14.718.200.000,00
1 02 1 02 02
26 019
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1 02 1 02 02
26 032
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1 02 1 02 02
26 049
0,00
0,00
7.718.200.000,00
7.718.200.000,00
1 02 1 02 02
26 051
Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
Rehabilitasi ruang rawat inap
rumah sakit (VVIP, VIP,
Kelas I,II,III)
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DAK)
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DBHCHT)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1 02 1 02 02
28
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
0,00
0,00
0,00
0,00
1 02 1 02 02
28 007
Kemitraan pengobatan bagi
pasien kurang mampu
0,00
0,00
0,00
0,00
1 02 1 02 02
33
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
19.688.000.000,00
21.149.000.000,00
9.203.000.000,00
50.040.000.000,00
1 02 1 02 02
33 001
18.650.000.000,00
21.147.000.000,00
9.203.000.000,00
49.000.000.000,00
1 02 1 02 02
33 002
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD rumah sakit
Pendukung pelayanan BLUD
rumah sakit
1.038.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.040.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.
SOEPRAPTO CEPU
11.669.600.000,00
16.872.400.000,00
14.838.000.000,00
43.380.000.000,00
1
1 02 03
1 01 1 02 03
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1 01 1 02 03
02 011
Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1 02 1 02 03
26
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
12.000.000,00
1.488.000.000,00
12.240.000.000,00
13.740.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 12
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 02 1 02 03
26 001
Pembangunan rumah sakit
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1 02 1 02 03
26 018
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1 02 1 02 03
26 019
12.000.000,00
1.488.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1 02 1 02 03
26 028
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1 02 1 02 03
26 048
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1 02 1 02 03
26 049
0,00
0,00
4.340.000.000,00
4.340.000.000,00
1 02 1 02 03
26 051
Pengadaan alat-alat rumah
sakit
Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
Pengadaan instalasi air
bersih rumah sakit
Pembangunan Gedung
Instalasi Pemeliharaan
Sarana Rumah Sakit
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DAK)
Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DBHCHT)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1 02 1 02 03
33
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
11.657.600.000,00
15.384.400.000,00
1.698.000.000,00
28.740.000.000,00
1 02 1 02 03
33 001
9.920.000.000,00
15.382.000.000,00
1.698.000.000,00
27.000.000.000,00
1 02 1 02 03
33 002
Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD rumah sakit
Pendukung pelayanan BLUD
rumah sakit
1.737.600.000,00
2.400.000,00
0,00
1.740.000.000,00
1
1 03
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
3.617.557.000,00
9.576.684.447,00
140.337.003.553,00
153.531.245.000,00
1
1 03 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
3.617.557.000,00
9.576.684.447,00
140.337.003.553,00
153.531.245.000,00
985.275.000,00
1.313.861.447,00
256.600.000,00
2.555.736.447,00
0,00
3.340.000,00
0,00
3.340.000,00
0,00
232.000.000,00
0,00
232.000.000,00
0,00
88.500.000,00
0,00
88.500.000,00
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
356.475.000,00
3.525.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
29.400.000,00
0,00
29.400.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
253.600.000,00
253.600.000,00
0,00
17.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
372.196.447,00
0,00
372.196.447,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
628.800.000,00
28.400.000,00
0,00
657.200.000,00
1 01 1 03 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 03 01
01 001
1 01 1 03 01
01 002
1 01 1 03 01
01 003
1 01 1 03 01
01 006
1 01 1 03 01
01 007
1 01 1 03 01
01 008
1 01 1 03 01
01 009
1 01 1 03 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 03 01
01 011
1 01 1 03 01
01 012
1 01 1 03 01
01 013
1 01 1 03 01
01 015
1 01 1 03 01
01 017
1 01 1 03 01
01 018
1 01 1 03 01
01 019
1 01 1 03 01
01 020
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 13
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 01 1 03 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
15.400.000,00
164.600.000,00
1.065.900.000,00
1.245.900.000,00
1 01 1 03 01
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1 01 1 03 01
02 007
0,00
0,00
137.500.000,00
137.500.000,00
1 01 1 03 01
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
78.400.000,00
78.400.000,00
1 01 1 03 01
02 012
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 01 1 03 01
02 022
15.400.000,00
34.600.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 03 01
02 024
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1 01 1 03 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
160.400.000,00
40.000.000,00
200.400.000,00
1 01 1 03 01
03 001
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1 01 1 03 01
03 003
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1 01 1 03 01
03 005
Pengadaan mesin/kartu
absensi
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
80.400.000,00
0,00
80.400.000,00
1 01 1 03 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1 01 1 03 01
05 001
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1 01 1 03 01
05 002
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1 01 1 03 01
05 003
Pendidikan dan pelatihan
formal
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
1 01 1 03 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1 01 1 03 01
06 001
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 03 01
06 004
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 03 01
06 005
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 03 01
06 006
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1 01 1 03 01
06 007
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 03 01
06 008
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
Penyusunan dan Evaluasi
Standarisasi Harga Indeks
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1 03 1 03 01
15
PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
230.925.000,00
2.269.075.000,00
97.143.977.389,00
99.643.977.389,00
1 03 1 03 01
15 217
Peningkatan Jalan I
0,00
0,00
29.500.000.000,00
29.500.000.000,00
1 03 1 03 01
15 218
Peningkatan Jalan I (DAK)
0,00
0,00
31.860.329.000,00
31.860.329.000,00
1 03 1 03 01
15 220
0,00
0,00
1.160.000.000,00
1.160.000.000,00
1 03 1 03 01
15 221
Pembangunan
Talud/Drainase/Turap/Goron
g-Gorong/Bronjong Jalan I
Pembangunan Jembatan I
0,00
0,00
5.100.000.000,00
5.100.000.000,00
1 03 1 03 01
15 222
Peningkatan Jalan II
0,00
0,00
27.473.648.389,00
27.473.648.389,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 14
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 03 1 03 01
15 225
Pembangunan
Talud/Drainase/Turap/Goron
g-Gorong/Bronjong Jalan II
Pengadaan tanah jalan dan
jembatan II
Pengawasan dan
pengendalian kegiatan I
Pengawasan dan
pengendalian kegiatan II
Pembangunan jembatan II
(Banprov)
1 03 1 03 01
15 228
1 03 1 03 01
15 231
1 03 1 03 01
15 232
1 03 1 03 01
15 234
1 03 1 03 01
18
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN JALAN DAN
JEMBATAN
1 03 1 03 01
18 109
Pemeliharaan Jalan I
1 03 1 03 01
18 110
Pemeliharaan Jembatan I
1 03 1 03 01
18 111
Pemeliharaan Jalan II
1 03 1 03 01
23
1 03 1 03 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
118.775.000,00
1.131.225.000,00
0,00
1.250.000.000,00
112.150.000,00
1.137.850.000,00
0,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.147.227.000,00
2.292.278.000,00
700.000.164,00
4.139.505.164,00
804.832.000,00
1.384.673.000,00
500.000.164,00
2.689.505.164,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
342.395.000,00
907.605.000,00
0,00
1.250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
0,00
140.200.000,00
0,00
140.200.000,00
23 011
Rehabilitasi/pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat
0,00
140.200.000,00
0,00
140.200.000,00
1 03 1 03 01
24
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
1.100.040.000,00
2.224.960.000,00
18.455.526.000,00
21.780.526.000,00
1 03 1 03 01
24 056
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1 03 1 03 01
24 058
0,00
0,00
7.675.000.000,00
7.675.000.000,00
1 03 1 03 01
24 059
0,00
0,00
4.750.526.000,00
4.750.526.000,00
1 03 1 03 01
24 060
284.720.000,00
90.280.000,00
0,00
375.000.000,00
1 03 1 03 01
24 061
344.620.000,00
155.380.000,00
0,00
500.000.000,00
1 03 1 03 01
24 062
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1 03 1 03 01
24 064
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
1 03 1 03 01
24 065
0,00
0,00
3.780.000.000,00
3.780.000.000,00
1 03 1 03 01
24 067
241.700.000,00
258.300.000,00
0,00
500.000.000,00
1 03 1 03 01
24 072
183.900.000,00
616.100.000,00
0,00
800.000.000,00
1 03 1 03 01
24 073
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi I
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi I
Peningkatan Jaringan Irigasi
I (DAK)
Pemberdayaan Petani
Pemakai Air I
O dan P Bangunan/Jaringan
Irigasi I
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi II
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi II
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi II (DAK)
O dan P bangunan/jaringan
Irigasi II
Pengawasan dan
pengendalian kegiatan I
Pengawasan dan
pengendalian kegiatan II
45.100.000,00
404.900.000,00
0,00
450.000.000,00
1 03 1 03 01
26
PROGRAM
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
20.120.000,00
179.880.000,00
22.575.000.000,00
22.775.000.000,00
1 03 1 03 01
26 024
20.120.000,00
179.880.000,00
2.550.000.000,00
2.750.000.000,00
1 03 1 03 01
26 026
Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penunjang
Lainnya I
Penanganan Longsoran
Sungai I
0,00
0,00
6.150.000.000,00
6.150.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 15
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 03 1 03 01
26 028
1 03 1 03 01
26 029
1 03 1 03 01
26 031
1 03 1 03 01
33
1 03 1 03 01
33 010
1 03 1 03 01
33 012
1 03 1 03 01
33 013
1 03 1 03 01
Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung
Lainnya II
Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung
Lainnya II
Penanganan Longsoran
Sungai II
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
9.000.000.000,00
9.000.000.000,00
0,00
0,00
675.000.000,00
675.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000.000,00
4.200.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG
61.220.000,00
338.780.000,00
100.000.000,00
500.000.000,00
Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
Pelatihan aparat dalam
perencanaan tata ruang
Survey dan pemetaan
31.900.000,00
68.100.000,00
0,00
100.000.000,00
200.000,00
49.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
33 014
Koordinasi dan fasilitasi
penyusunan rencana tata
ruang lintas kabupaten/kota
29.120.000,00
220.880.000,00
0,00
250.000.000,00
1 03 1 03 01
34
PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG
55.970.000,00
244.030.000,00
0,00
300.000.000,00
1 03 1 03 01
34 004
4.340.000,00
95.660.000,00
0,00
100.000.000,00
1 03 1 03 01
34 007
25.180.000,00
74.820.000,00
0,00
100.000.000,00
1 03 1 03 01
34 011
Fasilitas peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan, norma
standar, prosedur, dan
manual pemanfaatan ruang
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pemanfaatan
ruang
26.450.000,00
73.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1 03 1 03 01
35
PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
1.380.000,00
98.620.000,00
0,00
100.000.000,00
1 03 1 03 01
35 007
Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
1.380.000,00
98.620.000,00
0,00
100.000.000,00
1
1 04
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
1.989.389.000,00
11.301.332.000,00
72.213.181.000,00
85.503.902.000,00
1
1 04 01
DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
1.989.389.000,00
11.301.332.000,00
72.213.181.000,00
85.503.902.000,00
575.550.000,00
1.406.950.000,00
216.500.000,00
2.199.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
249.900.000,00
100.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1 01 1 04 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 04 01
01 001
1 01 1 04 01
01 002
1 01 1 04 01
01 006
1 01 1 04 01
01 007
1 01 1 04 01
01 008
1 01 1 04 01
01 009
1 01 1 04 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 04 01
01 011
1 01 1 04 01
01 012
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 16
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 04 01
01 013
1 01 1 04 01
01 014
1 01 1 04 01
01 015
1 01 1 04 01
01 017
1 01 1 04 01
01 018
1 01 1 04 01
01 019
1 01 1 04 01
01 020
1 01 1 04 01
02
1 01 1 04 01
1 01 1 04 01
1 01 1 04 01
02 024
1 01 1 04 01
02 029
1 01 1 04 01
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
325.650.000,00
164.850.000,00
6.500.000,00
497.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
90.000.000,00
1.535.000.000,00
1.625.000.000,00
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
02 022
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
0,00
1.460.000.000,00
1.460.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
800.000,00
154.200.000,00
0,00
155.000.000,00
1 01 1 04 01
03 002
400.000,00
129.600.000,00
0,00
130.000.000,00
1 01 1 04 01
03 005
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
1 01 1 04 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1 01 1 04 01
05 001
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1 01 1 04 01
05 002
Pendidikan dan pelatihan
formal
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 01 1 04 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
38.890.000,00
26.110.000,00
0,00
65.000.000,00
1 01 1 04 01
06 001
8.030.000,00
1.970.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 04 01
06 002
3.940.000,00
1.060.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 04 01
06 004
7.620.000,00
2.380.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 04 01
06 005
8.540.000,00
1.460.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 04 01
06 006
4.070.000,00
930.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 04 01
06 007
3.940.000,00
1.060.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 04 01
06 008
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
Penyusunan dan Evaluasi
Standarisasi Harga Indeks
2.750.000,00
17.250.000,00
0,00
20.000.000,00
1 04 1 04 01
15
252.850.000,00
380.425.000,00
100.475.000,00
733.750.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 17
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 04 1 04 01
15 006
1 04 1 04 01
15 008
1 04 1 04 01
15 011
1 09 1 04 01
15
1 09 1 04 01
15 002
1 09 1 04 01
15 003
1 09 1 04 01
15 004
1 09 1 04 01
15 008
1 04 1 04 01
16
1 04 1 04 01
16 055
1 04 1 04 01
16 056
1 04 1 04 01
16 057
1 04 1 04 01
16 058
1 04 1 04 01
16 059
1 04 1 04 01
16 061
1 04 1 04 01
16 062
1 04 1 04 01
16 063
1 04 1 04 01
16 064
1 04 1 04 01
16 066
1 04 1 04 01
16 067
1 04 1 04 01
16 068
1 04 1 04 01
16 069
1 04 1 04 01
16 071
1 04 1 04 01
16 072
1 04 1 04 01
16 073
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Operasional Rusunawa
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
119.100.000,00
104.650.000,00
0,00
223.750.000,00
44.550.000,00
65.450.000,00
0,00
110.000.000,00
89.200.000,00
210.325.000,00
100.475.000,00
400.000.000,00
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
18.275.000,00
176.725.000,00
0,00
195.000.000,00
Penyusunan kebijakan,
norma, standar dan prosedur
bidang perhubungan
Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
800.000,00
99.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
17.475.000,00
32.525.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
0,00
0,00
17.955.000.000,00
17.955.000.000,00
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Randublatung
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Wulung
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Tambakromo
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Balun
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Cepu
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Karangboyo
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Ngroto
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Jepon
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Beran
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Kedungjenar
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Mlangsen
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Jetis
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Tambahrejo
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Sonorejo
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Kunden
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Tempelan
0,00
0,00
1.430.000.000,00
1.430.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
0,00
0,00
1.950.000.000,00
1.950.000.000,00
0,00
0,00
1.475.000.000,00
1.475.000.000,00
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.525.000.000,00
2.525.000.000,00
0,00
0,00
1.625.000.000,00
1.625.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 18
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 04 1 04 01
16 075
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Karangjati
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Ngawen
Pembangunan Jalan
Lingkungan / Drainase /
Talud Kel. Kunduran
1 04 1 04 01
16 077
1 04 1 04 01
16 078
1 09 1 04 01
16
PROGRAM REHABILITASI
DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1 09 1 04 01
16 001
1 09 1 04 01
16 005
1 09 1 04 01
16 006
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan
rambu lalu lintas
Pengadaan kendaraan
operasional perhubungan
1 09 1 04 01
17
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
1 09 1 04 01
17 004
1 09 1 04 01
17 005
1 09 1 04 01
17 011
1 09 1 04 01
17 014
1 09 1 04 01
17 015
1 09 1 04 01
17 016
1 09 1 04 01
17 019
1 09 1 04 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
118.725.000,00
196.275.000,00
445.000.000,00
760.000.000,00
52.000.000,00
148.000.000,00
0,00
200.000.000,00
66.000.000,00
44.000.000,00
0,00
110.000.000,00
725.000,00
4.275.000,00
445.000.000,00
450.000.000,00
178.124.000,00
356.876.000,00
20.000.000,00
555.000.000,00
Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
Pengumpulan dan analisis
database pelayanan jasa
angkutan
Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
Posko Lebaran, Natal, dan
Tahun Baru
49.200.000,00
180.800.000,00
20.000.000,00
250.000.000,00
42.000.000,00
38.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
740.000,00
19.260.000,00
0,00
20.000.000,00
4.360.000,00
30.640.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
81.824.000,00
43.176.000,00
0,00
125.000.000,00
18
PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
2.800.000,00
360.000,00
16.066.840.000,00
16.070.000.000,00
1 09 1 04 01
18 002
2.800.000,00
360.000,00
66.840.000,00
70.000.000,00
1 09 1 04 01
18 004
Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
Pengadaan Tanah Perluasan
Bandara Ngloram
0,00
0,00
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
1 09 1 04 01
19
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
41.800.000,00
404.400.000,00
603.800.000,00
1.050.000.000,00
1 09 1 04 01
19 001
4.350.000,00
11.850.000,00
603.800.000,00
620.000.000,00
1 09 1 04 01
19 002
Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
Pengadaan marka jalan
1.450.000,00
378.550.000,00
0,00
380.000.000,00
1 09 1 04 01
19 005
Pengawalan dan
Pengamanan Lalu Lintas
36.000.000,00
14.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1 04 1 04 01
20
PROGRAM PENGELOLAAN
AREAL PEMAKAMAN
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 19
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 04 1 04 01
20 006
Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
0,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
1 09 1 04 01
20
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN
PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1 09 1 04 01
20 003
Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1 04 1 04 01
22
PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (
RTH )
335.250.000,00
743.140.000,00
4.212.842.000,00
5.291.232.000,00
1 04 1 04 01
22 006
335.250.000,00
743.140.000,00
221.610.000,00
1.300.000.000,00
1 04 1 04 01
22 014
0,00
0,00
2.616.232.000,00
2.616.232.000,00
1 04 1 04 01
22 024
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1 04 1 04 01
22 055
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1 04 1 04 01
22 056
Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
Perbaikan Taman Seribu
Lampu Kecamatan Cepu
Pengadaan Kendaraan
Operasional
Pembangunan dan Penataan
RTH Wilayah I
Pembangunan dan Penataan
RTH Wilayah II
0,00
0,00
0,00
0,00
1 04 1 04 01
24
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
163.800.000,00
593.396.000,00
20.512.804.000,00
21.270.000.000,00
1 04 1 04 01
24 145
0,00
0,00
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
1 04 1 04 01
24 154
163.800.000,00
93.396.000,00
652.804.000,00
910.000.000,00
1 04 1 04 01
24 182
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1 04 1 04 01
24 183
0,00
0,00
4.310.000.000,00
4.310.000.000,00
1 04 1 04 01
24 185
0,00
0,00
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
1 04 1 04 01
24 189
Rehabilitasi Masjid Agung
Baitunnur Blora
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perumahan dan
Permukiman
Pembangunan
Trotoar/Drainase I
Pembangunan
Trotoar/Drainase II
Rehabilitasi Trotoar/Drainase
I
Perencanaan kawasan
strategis dan cepat tumbuh
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1 04 1 04 01
26
PROGRAM PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN
UMUM
160.350.000,00
6.439.650.000,00
4.050.000.000,00
10.650.000.000,00
1 04 1 04 01
26 003
0,00
5.200.000.000,00
0,00
5.200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 004
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 04 1 04 01
26 005
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 007
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 008
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 009
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 010
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1 04 1 04 01
26 011
Pembayaran tagihan
rekening listrik penerangan
jalan umum (PJU)
Meterisasi PJU Rayon PLN
Cepu
Meterisasi PJU Rayon PLN
Blora
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Todanan
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Banjarejo
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Kunduran
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Ngawen
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Japah
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 20
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 04 1 04 01
26 012
1 04 1 04 01
26 013
1 04 1 04 01
26 014
1 04 1 04 01
26 015
1 04 1 04 01
26 016
1 04 1 04 01
26 017
1 04 1 04 01
26 018
1 04 1 04 01
26 035
1 04 1 04 01
26 036
1 04 1 04 01
26 037
1 04 1 04 01
26 038
1 04 1 04 01
26 039
1 04 1 04 01
26 040
1 04 1 04 01
26 041
1 04 1 04 01
27
1 04 1 04 01
27 010
1 04 1 04 01
27 011
1 04 1 04 01
27 012
1 04 1 04 01
27 013
1 04 1 04 01
27 014
1 04 1 04 01
27 015
1 04 1 04 01
27 018
1 04 1 04 01
27 019
1
1 06
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Jepon
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Jiken
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Kedungtuban
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan Jati
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Randublatung
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Bogorejo
Pemeliharaan Jaringan PJU
se-Kabupaten Blora dan
Pemeliharaan Lampu
Higmass serta Lampu
Jembatan
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Blora
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Tunjungan
Pemeliharaan Jaringan
Listrik PJU Wilayah I
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Cepu
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Sambong
Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Kradenan
Pemeliharaan Jaringan
Listrik PJU Wilayah II
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
97.890.000,00
902.110.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
31.230.000,00
168.770.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
31.230.000,00
168.770.000,00
0,00
200.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
102.175.000,00
147.825.000,00
5.644.920.000,00
5.894.920.000,00
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Blora
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Cepu
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Randublatung
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Ngawen
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi Eks
Kawedanan Blora
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi Eks
Kawedanan Cepu
Perencanaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan
Pengadaan sarana angkut air
limbah
0,00
0,00
1.475.468.000,00
1.475.468.000,00
0,00
0,00
389.452.000,00
389.452.000,00
0,00
0,00
780.000.000,00
780.000.000,00
0,00
0,00
360.000.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
783.000.000,00
783.000.000,00
0,00
0,00
857.000.000,00
857.000.000,00
102.175.000,00
147.825.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
3.179.530.000,00
2.903.395.000,00
157.750.000,00
6.240.675.000,00
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 21
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
1
2
1 06 02
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
1 01 1 06 02
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 06 02
01 001
1 01 1 06 02
01 002
1 01 1 06 02
01 003
1 01 1 06 02
01 006
1 01 1 06 02
01 007
1 01 1 06 02
01 008
1 01 1 06 02
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 06 02
01 011
1 01 1 06 02
01 012
1 01 1 06 02
01 013
1 01 1 06 02
01 015
1 01 1 06 02
01 017
1 01 1 06 02
01 018
1 01 1 06 02
01 019
1 01 1 06 02
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
3.179.530.000,00
2.903.395.000,00
157.750.000,00
6.240.675.000,00
118.600.000,00
533.185.000,00
62.400.000,00
714.185.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
24.835.000,00
0,00
24.835.000,00
106.600.000,00
0,00
0,00
106.600.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
3.250.000,00
59.000.000,00
62.250.000,00
0,00
4.600.000,00
3.400.000,00
8.000.000,00
0,00
54.900.000,00
0,00
54.900.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
107.600.000,00
0,00
107.600.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
163.600.000,00
78.450.000,00
242.050.000,00
1 01 1 06 02
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
23.450.000,00
23.450.000,00
1 01 1 06 02
02 022
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
1 01 1 06 02
02 024
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1 01 1 06 02
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
1 01 1 06 02
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
235.000.000,00
0,00
235.000.000,00
1 01 1 06 02
03 002
0,00
205.000.000,00
0,00
205.000.000,00
1 01 1 06 02
03 005
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1 01 1 06 02
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 06 02
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1 06 1 06 02
15
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
529.260.000,00
353.240.000,00
0,00
882.500.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 22
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 06 1 06 02
15 001
Penyiapan tenaga kerja
pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan
masyarakat
Pengendalian keamanan
lingkungan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pengendalian keamanan
Pemilihan Umum Kepala
Daerah
Penegakan, penindakan
pelanggaran Perda
1 06 1 06 02
15 003
1 06 1 06 02
15 004
1 06 1 06 02
15 005
1 06 1 06 02
15 006
1 06 1 06 02
15 007
1 06 1 06 02
15 009
1 06 1 06 02
16
PROGRAM
PEMELIHARAAN
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1 06 1 06 02
16 001
1 06 1 06 02
16 002
1 06 1 06 02
16 003
1 06 1 06 02
16 004
1 06 1 06 02
16 005
1 06 1 06 02
16 010
1 06 1 06 02
16 011
Pengawasan pengendalian
dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pemberantasan pita cukai
palsu dan rokok polos
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Lain dalam
Pencegahan Pelanggaran
Perda
1 06 1 06 02
17
1 06 1 06 02
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
14.750.000,00
80.250.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
52.920.000,00
17.080.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
461.590.000,00
48.410.000,00
0,00
510.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.231.940.000,00
1.068.500.000,00
0,00
3.300.440.000,00
28.000.000,00
2.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.203.940.000,00
619.000.000,00
0,00
2.822.940.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN
400.000,00
36.600.000,00
0,00
37.000.000,00
17 001
Pembentukan satuan
keamanan lingkungan di
masyarakat
400.000,00
36.600.000,00
0,00
37.000.000,00
1 06 1 06 02
18
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
1 06 1 06 02
18 001
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1 06 1 06 02
18 008
Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1 06 1 06 02
19
PROGRAM PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
400.000,00
51.600.000,00
0,00
52.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 23
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
1 06 1 06 02
19 001
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana
Pelatihan dan simulasi
penanganan bencana
1 06 1 06 02
19 005
1 06 1 06 02
20
PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
1 06 1 06 02
20 005
1 06 1 06 02
20 008
1 06 1 06 02
20 009
1 06 1 06 02
20 011
1 06 1 06 02
20 012
Pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Pencegahan dan
pengendalian bahaya
kebakaran
Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
400.000,00
36.600.000,00
0,00
37.000.000,00
298.930.000,00
419.170.000,00
16.900.000,00
735.000.000,00
400.000,00
27.600.000,00
0,00
28.000.000,00
400.000,00
2.700.000,00
16.900.000,00
20.000.000,00
400.000,00
35.600.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
297.730.000,00
338.270.000,00
0,00
636.000.000,00
1.189.940.000,00
5.689.515.000,00
1.696.145.000,00
8.575.600.000,00
1
1 13
SOSIAL
1
1 13 01
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
814.400.000,00
3.958.855.000,00
322.670.000,00
5.095.925.000,00
358.200.000,00
551.250.000,00
131.220.000,00
1.040.670.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
144.600.000,00
100.000,00
0,00
144.700.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8.000.000,00
128.720.000,00
136.720.000,00
0,00
2.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
162.300.000,00
0,00
162.300.000,00
0,00
63.750.000,00
0,00
63.750.000,00
213.600.000,00
24.400.000,00
0,00
238.000.000,00
1 01 1 13 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 13 01
01 001
1 01 1 13 01
01 002
1 01 1 13 01
01 006
1 01 1 13 01
01 007
1 01 1 13 01
01 008
1 01 1 13 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 13 01
01 011
1 01 1 13 01
01 012
1 01 1 13 01
01 013
1 01 1 13 01
01 014
1 01 1 13 01
01 015
1 01 1 13 01
01 017
1 01 1 13 01
01 018
1 01 1 13 01
01 019
1 01 1 13 01
01 020
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 24
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 01 1 13 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
95.050.000,00
124.950.000,00
220.000.000,00
1 01 1 13 01
02 022
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1 01 1 13 01
02 024
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1 01 1 13 01
02 028
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1 01 1 13 01
02 042
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00
50.000,00
89.950.000,00
90.000.000,00
1 01 1 13 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1 01 1 13 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1 01 1 13 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 13 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1 01 1 13 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1 01 1 13 01
06 001
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1 01 1 13 01
06 005
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1 13 1 13 01
15
PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT), DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
0,00
42.556.000,00
0,00
42.556.000,00
1 13 1 13 01
15 002
Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga
miskin
0,00
42.556.000,00
0,00
42.556.000,00
1 02 1 13 01
15
PROGRAM KESERASIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
1 02 1 13 01
15 003
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1 02 1 13 01
15 005
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1 02 1 13 01
15 006
Pelaksanaan sosialisasi yang
terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
Sosialisasi dan Advokasi
Kebijakan Kabupaten Layak
Anak
Lomba Kreativitas Anak
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1 13 1 13 01
16
261.200.000,00
1.069.944.000,00
18.500.000,00
1.349.644.000,00
PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 25
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 13 1 13 01
16 002
1 13 1 13 01
16 004
1 13 1 13 01
16 007
1 13 1 13 01
16 010
1 13 1 13 01
16 011
1 13 1 13 01
16 012
1 13 1 13 01
16 013
1 13 1 13 01
16 014
1 13 1 13 01
16 015
1 02 1 13 01
16
1 02 1 13 01
16 001
1 02 1 13 01
16 002
1 02 1 13 01
16 005
1 02 1 13 01
16 006
1 02 1 13 01
16 008
1 02 1 13 01
16 010
1 02 1 13 01
Pelayanan dan perlindungan
sosial, hukum bagi korban
eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat, anak
nakal
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pelayanan pengemis,
gelandangan dan orang
terlantar kehabisan bekal
(PGOT) dan razia tuna sosial
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS (PKH)
Operasional dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Singgah
dan TMP
Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Kemiskinan
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
230.174.000,00
0,00
230.174.000,00
100.000,00
174.140.000,00
0,00
174.240.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000,00
149.900.000,00
0,00
150.000.000,00
13.200.000,00
208.530.000,00
18.500.000,00
240.230.000,00
247.800.000,00
102.200.000,00
0,00
350.000.000,00
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
0,00
564.000.000,00
20.000.000,00
584.000.000,00
Advokasi dan fasilitasi PUG
bagi perempuan
Fasilitasi pengembangan
pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan
dan anak
Pengembangan sistem
informasi gender dan anak
Bimbingan Teknis Desa
Prima
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
234.000.000,00
0,00
234.000.000,00
17
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1 02 1 13 01
17 001
Pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan
daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1 13 1 13 01
18
PROGRAM PEMBINAAN
PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 26
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1 13 1 13 01
18 004
Pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks
trauma
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1 13 1 13 01
19
PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN / PANTI
JOMPO
0,00
131.000.000,00
0,00
131.000.000,00
1 13 1 13 01
19 003
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1 13 1 13 01
19 008
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1 13 1 13 01
19 009
Operasional dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana panti
asuhan/jompo
Sosialisasi dan pembinaan
panti asuhan
Jambore anak panti
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1 13 1 13 01
21
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
195.000.000,00
853.055.000,00
28.000.000,00
1.076.055.000,00
1 13 1 13 01
21 003
Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
195.000.000,00
853.055.000,00
28.000.000,00
1.076.055.000,00
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
375.540.000,00
1.730.660.000,00
1.373.475.000,00
3.479.675.000,00
178.900.000,00
695.500.000,00
34.100.000,00
908.500.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
60.000.000,00
500.000,00
0,00
60.500.000,00
400.000,00
28.600.000,00
0,00
29.000.000,00
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
0,00
27.100.000,00
27.500.000,00
400.000,00
12.600.000,00
7.000.000,00
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
400.000,00
74.100.000,00
0,00
74.500.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
116.100.000,00
5.900.000,00
0,00
122.000.000,00
800.000,00
74.600.000,00
624.375.000,00
699.775.000,00
1
1 13 02
1 01 1 13 02
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 01 1 13 02
01 001
1 01 1 13 02
01 002
1 01 1 13 02
01 003
1 01 1 13 02
01 006
1 01 1 13 02
01 007
1 01 1 13 02
01 008
1 01 1 13 02
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
1 01 1 13 02
01 011
1 01 1 13 02
01 012
1 01 1 13 02
01 013
1 01 1 13 02
01 014
1 01 1 13 02
01 015
1 01 1 13 02
01 017
1 01 1 13 02
01 018
1 01 1 13 02
01 019
1 01 1 13 02
01 020
1 01 1 13 02
02
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 27
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
1 01 1 13 02
02 010
Pengadaan mebeler
1 01 1 13 02
02 012
1 01 1 13 02
02 024
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1 01 1 13 02
03
1 01 1 13 02
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
400.000,00
0,00
69.600.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
554.775.000,00
554.775.000,00
400.000,00
74.600.000,00
0,00
75.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
03 002
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
1 01 1 13 02
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1 01 1 13 02
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1 01 1 13 02
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1 01 1 13 02
06 004
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1 01 1 13 02
06 005
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1 13 1 13 02
16
PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
139.780.000,00
409.620.000,00
0,00
549.400.000,00
1 13 1 13 02
16 010
125.500.000,00
403.900.000,00
0,00
529.400.000,00
1 13 1 13 02
16 011
Penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
14.280.000,00
5.720.000,00
0,00
20.000.000,00
1 06 1 13 02
19
PROGRAM PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
56.060.000,00
438.940.000,00
715.000.000,00
1.210.000.000,00
1 06 1 13 02
19 001
400.000,00
64.600.000,00
0,00
65.000.000,00
1 06 1 13 02
19 003
0,00
0,00
715.000.000,00
715.000.000,00
1 06 1 13 02
19 004
400.000,00
199.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1 06 1 13 02
19 005
44.400.000,00
155.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1 06 1 13 02
19 008
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana
Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi
penduduk dari
ancaman/korban bencana
alam
Pengadaan logistik dan
obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan
sementara
Pelatihan dan simulasi
penanganan bencana
Inventarisasi dan identifikasi
kerusakan pasca bencana
10.860.000,00
19.140.000,00
0,00
30.000.000,00
10.445.108.000,00
32.311.243.000,00
24.563.415.000,00
67.319.766.000,00
1.896.915.000,00
4.664.270.000,00
3.476.646.000,00
10.037.831.000,00
2
2
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
2
2 05
LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 28
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2
2 05 01
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.896.915.000,00
4.664.270.000,00
3.476.646.000,00
10.037.831.000,00
418.450.000,00
757.255.000,00
170.400.000,00
1.346.105.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
177.000.000,00
3.000.000,00
0,00
180.000.000,00
240.600.000,00
20.000.000,00
0,00
260.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
450.000,00
74.550.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
200.000,00
19.800.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
170.400.000,00
170.400.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
200.105.000,00
0,00
200.105.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
5.750.000,00
277.450.000,00
136.550.000,00
419.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
74.550.000,00
75.000.000,00
450.000,00
2.550.000,00
62.000.000,00
65.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
4.200.000,00
55.800.000,00
0,00
60.000.000,00
200.000,00
39.800.000,00
0,00
40.000.000,00
450.000,00
49.300.000,00
0,00
49.750.000,00
2 01 2 05 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 05 01
01 001
2 01 2 05 01
01 002
2 01 2 05 01
01 006
2 01 2 05 01
01 007
2 01 2 05 01
01 008
2 01 2 05 01
01 009
2 01 2 05 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 05 01
01 011
2 01 2 05 01
01 012
2 01 2 05 01
01 013
2 01 2 05 01
01 015
2 01 2 05 01
01 017
2 01 2 05 01
01 018
2 01 2 05 01
01 019
2 01 2 05 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2 01 2 05 01
02 005
2 01 2 05 01
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan mebeler
2 01 2 05 01
02 022
2 01 2 05 01
02 024
2 01 2 05 01
02 026
2 01 2 05 01
02 028
2 01 2 05 01
02 029
2 01 2 05 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
450.000,00
159.550.000,00
0,00
160.000.000,00
2 01 2 05 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
450.000,00
159.550.000,00
0,00
160.000.000,00
2 01 2 05 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2 01 2 05 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 29
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
2 01 2 05 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
2.716.000,00
21.284.000,00
0,00
24.000.000,00
2 01 2 05 01
06 001
1.358.000,00
2.892.000,00
0,00
4.250.000,00
2 01 2 05 01
06 002
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
2 01 2 05 01
06 004
1.358.000,00
2.642.000,00
0,00
4.000.000,00
2 01 2 05 01
06 005
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2 01 2 05 01
06 006
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2 01 2 05 01
06 007
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2 05 2 05 01
15
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
148.040.000,00
826.060.000,00
425.900.000,00
1.400.000.000,00
2 05 2 05 01
15 001
1.200.000,00
88.800.000,00
0,00
90.000.000,00
2 05 2 05 01
15 003
350.000,00
79.650.000,00
4.000.000,00
84.000.000,00
2 05 2 05 01
15 004
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
2 05 2 05 01
15 006
5.000.000,00
65.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2 05 2 05 01
15 008
12.590.000,00
37.410.000,00
0,00
50.000.000,00
2 05 2 05 01
15 010
22.400.000,00
7.600.000,00
0,00
30.000.000,00
2 05 2 05 01
15 011
0,00
58.500.000,00
0,00
58.500.000,00
2 05 2 05 01
15 014
700.000,00
28.300.000,00
17.500.000,00
46.500.000,00
2 05 2 05 01
15 017
0,00
0,00
0,00
0,00
2 05 2 05 01
15 018
1.000.000,00
169.600.000,00
104.400.000,00
275.000.000,00
2 05 2 05 01
15 019
104.400.000,00
35.600.000,00
0,00
140.000.000,00
2 05 2 05 01
15 020
400.000,00
199.600.000,00
0,00
200.000.000,00
2 05 2 05 01
15 024
Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
Pemantauan kualitas
lingkungan
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
Pengelolaan B3 dan limbah
B3
Peningkatan pengelolaan
lingkungan pertambangan
Koordinasi pengelolaan
prokasih/superkasih
Pengembangan produksi
ramah lingkungan
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
hidup
Pengawasan dan
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup
Pengadaan alat-alat
laboratorium lingkungan
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan
Koordinasi penyusunan
dokumen lingkungan
Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lingkungan
(DAK)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2 05 2 05 01
16
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
40.130.000,00
194.870.000,00
0,00
235.000.000,00
2 05 2 05 01
16 005
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
2 05 2 05 01
16 007
12.950.000,00
37.050.000,00
0,00
50.000.000,00
2 05 2 05 01
16 010
10.780.000,00
24.220.000,00
0,00
35.000.000,00
2 05 2 05 01
16 014
Pengendalian dampak
perubahan iklim
Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Pengelolaan
keanekaragaman hayati dan
ekosistem
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi
SDA
16.000.000,00
34.000.000,00
0,00
50.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 30
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 05 2 05 01
16 016
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
2 05 2 05 01
18
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
2 05 2 05 01
18 001
2 05 2 05 01
18 002
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
2 05 2 05 01
19
2 05 2 05 01
19 002
2 05 2 05 01
19 003
2 05 2 05 01
19 005
2 05 2 05 01
19 009
2 05 2 05 01
23
2 05 2 05 01
23 001
2 05 2 05 01
23 002
2 05 2 05 01
23 004
2 05 2 05 01
23 005
2 05 2 05 01
23 006
2 05 2 05 01
23 007
2 05 2 05 01
23 024
2 05 2 05 01
23 040
2 05 2 05 01
23 043
2 05 2 05 01
23 050
2 05 2 05 01
23 053
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
13.900.000,00
281.100.000,00
0,00
295.000.000,00
400.000,00
59.600.000,00
0,00
60.000.000,00
13.500.000,00
221.500.000,00
0,00
235.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
46.604.000,00
258.146.000,00
89.000.000,00
393.750.000,00
Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah cair
Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan Bagi
Masyarakat di Lingkungan
Industri (DBHCHT)
1.670.000,00
7.080.000,00
45.000.000,00
53.750.000,00
19.494.000,00
20.506.000,00
0,00
40.000.000,00
800.000,00
49.200.000,00
0,00
50.000.000,00
24.640.000,00
181.360.000,00
44.000.000,00
250.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1.220.875.000,00
1.863.555.000,00
2.654.796.000,00
5.739.226.000,00
Penyusunan kebijakan
manajemen pengelolaan
sampah
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Pengadaan Bak Kontainer
Sampah
Pengadaan Landasan Bak
Kontainer sampah
Rehabilitasi Pagar TPA Blora
1.025.000,00
98.975.000,00
0,00
100.000.000,00
1.550.000,00
26.185.000,00
472.265.000,00
500.000.000,00
881.750.000,00
936.250.000,00
0,00
1.818.000.000,00
825.000,00
3.520.000,00
195.655.000,00
200.000.000,00
1.125.000,00
2.643.000,00
146.232.000,00
150.000.000,00
525.000,00
2.704.000,00
296.771.000,00
300.000.000,00
825.000,00
4.965.000,00
394.210.000,00
400.000.000,00
331.775.000,00
757.825.000,00
31.400.000,00
1.121.000.000,00
950.000,00
28.916.000,00
570.134.000,00
600.000.000,00
525.000,00
1.572.000,00
197.903.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
350.226.000,00
350.226.000,00
Pembangunan Pagar TPA
Cepu
Peningkatan Pengelolaan
Persampahan dan TPA
Pengadaan Tanah Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah
Blora dan Cepu
Pembangunan Drainase TPA
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan (DAK)
2
2 06
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.247.145.000,00
4.450.542.000,00
713.245.000,00
6.410.932.000,00
2
2 06 01
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
1.247.145.000,00
4.450.542.000,00
713.245.000,00
6.410.932.000,00
226.250.000,00
718.645.500,00
1.600.000,00
946.495.500,00
2 01 2 06 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 31
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 06 01
01 001
2 01 2 06 01
01 002
2 01 2 06 01
01 006
2 01 2 06 01
01 007
2 01 2 06 01
01 008
2 01 2 06 01
01 010
2 01 2 06 01
01 011
2 01 2 06 01
01 012
2 01 2 06 01
01 013
2 01 2 06 01
01 015
2 01 2 06 01
01 017
2 01 2 06 01
01 018
2 01 2 06 01
01 019
2 01 2 06 01
01 020
2 01 2 06 01
02
2 01 2 06 01
02 007
2 01 2 06 01
02 009
2 01 2 06 01
02 022
2 01 2 06 01
02 024
2 01 2 06 01
02 026
2 01 2 06 01
02 028
2 01 2 06 01
02 029
2 01 2 06 01
02 030
2 01 2 06 01
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
224.400.000,00
0,00
224.400.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
133.850.000,00
0,00
0,00
133.850.000,00
39.600.000,00
36.680.000,00
0,00
76.280.000,00
0,00
151.038.500,00
0,00
151.038.500,00
0,00
23.259.000,00
0,00
23.259.000,00
0,00
20.600.000,00
0,00
20.600.000,00
0,00
4.800.000,00
1.600.000,00
6.400.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
39.590.000,00
0,00
39.590.000,00
0,00
149.100.000,00
0,00
149.100.000,00
0,00
35.590.000,00
0,00
35.590.000,00
52.800.000,00
3.288.000,00
0,00
56.088.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
511.356.900,00
477.195.000,00
988.551.900,00
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00
0,00
61.350.000,00
61.350.000,00
0,00
0,00
415.845.000,00
415.845.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
151.856.900,00
0,00
151.856.900,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
2 01 2 06 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
2 01 2 06 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
67.831.000,00
3.839.000,00
0,00
71.670.000,00
2 01 2 06 01
06 001
42.000.000,00
2.866.000,00
0,00
44.866.000,00
2 01 2 06 01
06 002
6.421.000,00
227.000,00
0,00
6.648.000,00
2 01 2 06 01
06 004
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
6.421.000,00
227.000,00
0,00
6.648.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 32
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 06 01
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
2 01 2 06 01
06 006
2 01 2 06 01
06 007
2 06 2 06 01
15
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
2 06 2 06 01
15 003
2 06 2 06 01
15 006
2 06 2 06 01
15 007
2 06 2 06 01
15 008
2 06 2 06 01
15 009
2 06 2 06 01
15 011
2 06 2 06 01
15 012
2 06 2 06 01
15 019
2 06 2 06 01
15 020
2 06 2 06 01
15 021
2 06 2 06 01
15 022
Implementasi sistem
administrasi kependudukan
(membangun, updating, dan
pemeliharaan)
Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan
Penyediaan informasi dapat
diakses masyarakat
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
Pengembangan database
kependudukan
Peningkatan kapasitas
aparat kependudukan dan
catatan sipil
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Pelaksanaan Program KTP
Elektronik
Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil
Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan
(SAK) Terpadu
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
6.568.000,00
292.000,00
0,00
6.860.000,00
6.421.000,00
227.000,00
0,00
6.648.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953.064.000,00
3.172.700.600,00
234.450.000,00
4.360.214.600,00
61.800.000,00
236.428.000,00
143.550.000,00
441.778.000,00
0,00
174.426.000,00
0,00
174.426.000,00
28.800.000,00
137.534.000,00
0,00
166.334.000,00
0,00
134.000.000,00
0,00
134.000.000,00
24.442.000,00
297.600,00
90.900.000,00
115.639.600,00
0,00
143.350.000,00
0,00
143.350.000,00
0,00
52.800.000,00
0,00
52.800.000,00
94.512.000,00
255.466.000,00
0,00
349.978.000,00
436.790.000,00
62.156.000,00
0,00
498.946.000,00
56.400.000,00
153.600.000,00
0,00
210.000.000,00
250.320.000,00
1.822.643.000,00
0,00
2.072.963.000,00
2
2 07
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
621.363.000,00
3.898.437.000,00
426.200.000,00
4.946.000.000,00
2
2 07 01
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
621.363.000,00
3.898.437.000,00
426.200.000,00
4.946.000.000,00
180.000.000,00
665.155.000,00
221.700.000,00
1.066.855.000,00
12.000.000,00
7.175.000,00
0,00
19.175.000,00
0,00
186.000.000,00
0,00
186.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
122.700.000,00
300.000,00
0,00
123.000.000,00
26.400.000,00
22.350.000,00
0,00
48.750.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
203.000.000,00
203.000.000,00
0,00
6.300.000,00
18.700.000,00
25.000.000,00
2 01 2 07 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 07 01
01 001
2 01 2 07 01
01 002
2 01 2 07 01
01 006
2 01 2 07 01
01 007
2 01 2 07 01
01 008
2 01 2 07 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 07 01
01 011
2 01 2 07 01
01 012
2 01 2 07 01
01 013
2 01 2 07 01
01 014
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 33
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 07 01
01 015
2 01 2 07 01
01 017
2 01 2 07 01
01 018
2 01 2 07 01
01 019
2 01 2 07 01
01 020
2 01 2 07 01
02
2 01 2 07 01
02 005
2 01 2 07 01
02 007
2 01 2 07 01
02 009
2 01 2 07 01
02 022
2 01 2 07 01
02 024
2 01 2 07 01
02 028
2 01 2 07 01
02 045
2 01 2 07 01
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
50.730.000,00
0,00
50.730.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
118.000.000,00
0,00
118.000.000,00
18.900.000,00
5.800.000,00
0,00
24.700.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
170.000.000,00
204.500.000,00
374.500.000,00
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.500.000,00
94.500.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
55.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2 01 2 07 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2 01 2 07 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 01 2 07 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 01 2 07 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
51.913.000,00
7.912.000,00
0,00
59.825.000,00
2 01 2 07 01
06 001
20.863.000,00
2.712.000,00
0,00
23.575.000,00
2 01 2 07 01
06 005
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
31.050.000,00
5.200.000,00
0,00
36.250.000,00
2 07 2 07 01
15
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
365.450.000,00
1.376.395.000,00
0,00
1.741.845.000,00
2 07 2 07 01
15 001
10.200.000,00
113.175.000,00
0,00
123.375.000,00
2 07 2 07 01
15 002
14.400.000,00
94.600.000,00
0,00
109.000.000,00
2 07 2 07 01
15 003
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat
pedesaan
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan tenaga teknis
dan masyarakat
Penyelenggaraan diseminasi
informasi bagi masyarakat
desa
0,00
81.000.000,00
0,00
81.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 34
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 07 2 07 01
15 005
2 07 2 07 01
15 006
2 07 2 07 01
15 007
2 07 2 07 01
15 008
2 07 2 07 01
15 009
Sosialisasi Teknologi Tepat
Guna dan Posyantek
Penguatan Pos Pelayanan
Teknologi
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
Pemberian stimulan
pembangunan desa
Pendampingan KPMD
2 07 2 07 01
15 010
Rintisan desa berdikari
2 07 2 07 01
16
2 07 2 07 01
16 002
2 07 2 07 01
16 008
2 07 2 07 01
18
2 07 2 07 01
18 001
2 07 2 07 01
18 002
2 07 2 07 01
18 003
2 07 2 07 01
19
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
PEDESAAN
2 07 2 07 01
19 001
2 07 2 07 01
19 002
2 07 2 07 01
19 003
Pelatihan perempuan di
pedesaan dalam bidang
usaha ekonomi produktif
Pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Pengembangan Posyandu
2 07 2 07 01
20
2 07 2 07 01
20 001
2 07 2 07 01
20 002
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
13.210.000,00
0,00
13.210.000,00
0,00
17.430.000,00
0,00
17.430.000,00
301.950.000,00
892.025.000,00
0,00
1.193.975.000,00
38.900.000,00
149.195.000,00
0,00
188.095.000,00
0,00
5.760.000,00
0,00
5.760.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
12.000.000,00
188.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Pelatihan ketrampilan
manajemen badan usaha
milik desa
Fasilitasi pembentukan
BUMDes Bersama
12.000.000,00
158.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
0,00
216.000.000,00
0,00
216.000.000,00
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pembangunan
kawasan pedesaan
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintah desa
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
12.000.000,00
1.051.175.000,00
0,00
1.063.175.000,00
0,00
113.175.000,00
0,00
113.175.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
12.000.000,00
138.000.000,00
0,00
150.000.000,00
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, ADAT DAN
SOSIAL BUDAYA
0,00
128.800.000,00
0,00
128.800.000,00
Pendayagunaan profil desa
dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa
Pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat,
adat dan sosial budaya
0,00
99.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
29.800.000,00
0,00
29.800.000,00
2
2 08
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
4.085.407.000,00
5.331.013.000,00
1.210.300.000,00
10.626.720.000,00
2
2 08 01
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
4.085.407.000,00
5.331.013.000,00
1.210.300.000,00
10.626.720.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 35
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
2 01 2 08 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 08 01
01 001
2 01 2 08 01
01 002
2 01 2 08 01
01 006
2 01 2 08 01
01 007
2 01 2 08 01
01 008
2 01 2 08 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 08 01
01 011
2 01 2 08 01
01 012
2 01 2 08 01
01 013
2 01 2 08 01
01 014
2 01 2 08 01
01 015
2 01 2 08 01
01 017
2 01 2 08 01
01 018
2 01 2 08 01
01 019
2 01 2 08 01
01 020
2 01 2 08 01
02
2 01 2 08 01
02 007
2 01 2 08 01
02 022
2 01 2 08 01
02 024
2 01 2 08 01
02 028
2 01 2 08 01
02 029
2 01 2 08 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
204.450.000,00
527.048.000,00
72.300.000,00
803.798.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
149.850.000,00
150.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
14.998.000,00
0,00
14.998.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
66.200.000,00
66.200.000,00
0,00
3.900.000,00
6.100.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
54.600.000,00
0,00
0,00
54.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
109.000.000,00
45.000.000,00
154.000.000,00
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
41.250.000,00
0,00
41.250.000,00
2 01 2 08 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
41.250.000,00
0,00
41.250.000,00
2 01 2 08 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2 01 2 08 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2 01 2 08 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
81.969.000,00
6.831.000,00
0,00
88.800.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 36
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 08 01
06 001
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
2 01 2 08 01
06 005
2 08 2 08 01
15
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
2 08 2 08 01
15 001
2 08 2 08 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
76.269.000,00
3.731.000,00
0,00
80.000.000,00
5.700.000,00
3.100.000,00
0,00
8.800.000,00
2.910.988.000,00
3.805.884.000,00
1.093.000.000,00
7.809.872.000,00
398.088.000,00
199.912.000,00
2.000.000,00
600.000.000,00
15 002
Penyediaan pelayanan KB
dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
Pelayanan KIE
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2 08 2 08 01
15 004
Promosi pelayanan KHIBA
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2 08 2 08 01
15 005
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
2 08 2 08 01
15 007
0,00
0,00
1.076.000.000,00
1.076.000.000,00
2 08 2 08 01
15 008
331.200.000,00
116.400.000,00
0,00
447.600.000,00
2 08 2 08 01
15 009
Pembinaan keluarga
berencana
Kegiatan DAK bidang
keluarga berencana
Pengembangan Kualitas
Sumber Daya Manusia
Pengelola Program KKBPK
Pelayanan Konseling KB
2 08 2 08 01
15 010
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
2 08 2 08 01
16
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
2 08 2 08 01
16 001
2 08 2 08 01
16 002
2 08 2 08 01
16 003
2 08 2 08 01
16 004
2 08 2 08 01
16 005
2 08 2 08 01
16 006
Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
Orientasi program penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi
remaja
Orientasi Program KKBPK di
Tingkat Lini Lapangan
Fasilitasi forum pelayanan
kesehatan reproduksi bagi
kelompok remaja dan
kelompok sebaya
Penyuluhan Penanggulangan
Narkoba dan PMS di Sekolah
2 08 2 08 01
18
2 08 2 08 01
18 001
2 08 2 08 01
18 002
2 08 2 08 01
18 003
2 08 2 08 01
18 004
2 08 2 08 01
2 08 2 08 01
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
2.181.700.000,00
3.061.572.000,00
15.000.000,00
5.258.272.000,00
888.000.000,00
432.000.000,00
0,00
1.320.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
888.000.000,00
22.000.000,00
0,00
910.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG
MANDIRI
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
Fasilitasi pembentukan
kelompok peduli masyarakat
peduli KB
Fasilitasi Forum Komunikasi
bagi Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Fasilitasi Pembinaan
Kesertaan KB
Fasilitasi Bagi Mitra Kerja
dalam Pengendalian
Penduduk
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
24
PROGRAM
PENGEMBANGAN MODEL
OPERASIONAL BKB POSYANDU - PADU
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
24 001
Pengkajian pengembangan
model operasional
BKB-posyandu-PADU
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 37
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2 08 2 08 01
2
24 002
Pengumpulan bahan-bahan
informasi tentang
pengasuhan dan
pembentukan tumbuh
kembang anak
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2
2 10
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
512.074.000,00
2.993.461.000,00
822.965.000,00
4.328.500.000,00
2
2 10 01
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
512.074.000,00
2.993.461.000,00
822.965.000,00
4.328.500.000,00
237.682.000,00
1.448.318.000,00
73.840.000,00
1.759.840.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.110.000.000,00
0,00
1.110.000.000,00
600.000,00
900.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
115.200.000,00
0,00
0,00
115.200.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
9.200.000,00
800.000,00
10.000.000,00
1.200.000,00
0,00
73.040.000,00
74.240.000,00
200.000,00
22.800.000,00
0,00
23.000.000,00
200.000,00
57.160.000,00
0,00
57.360.000,00
0,00
125.240.000,00
0,00
125.240.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
120.282.000,00
1.518.000,00
0,00
121.800.000,00
2 01 2 10 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 10 01
01 001
2 01 2 10 01
01 002
2 01 2 10 01
01 003
2 01 2 10 01
01 006
2 01 2 10 01
01 007
2 01 2 10 01
01 008
2 01 2 10 01
01 009
2 01 2 10 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 10 01
01 011
2 01 2 10 01
01 012
2 01 2 10 01
01 013
2 01 2 10 01
01 015
2 01 2 10 01
01 017
2 01 2 10 01
01 018
2 01 2 10 01
01 019
2 01 2 10 01
01 020
2 01 2 10 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.250.000,00
44.900.000,00
127.510.000,00
176.660.000,00
2 01 2 10 01
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
2 01 2 10 01
02 010
Pengadaan mebeler
450.000,00
0,00
9.550.000,00
10.000.000,00
2 01 2 10 01
02 022
1.200.000,00
0,00
57.960.000,00
59.160.000,00
2 01 2 10 01
02 024
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2 01 2 10 01
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
2.600.000,00
4.900.000,00
0,00
7.500.000,00
2 01 2 10 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2 01 2 10 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 38
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
2 01 2 10 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2 01 2 10 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2 01 2 10 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
10.890.000,00
4.110.000,00
0,00
15.000.000,00
2 01 2 10 01
06 001
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
10.890.000,00
4.110.000,00
0,00
15.000.000,00
2 10 2 10 01
15
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
42.906.000,00
448.779.000,00
556.915.000,00
1.048.600.000,00
2 10 2 10 01
15 002
41.186.000,00
78.464.000,00
308.950.000,00
428.600.000,00
2 10 2 10 01
15 003
1.320.000,00
13.680.000,00
0,00
15.000.000,00
2 10 2 10 01
15 005
400.000,00
0,00
34.600.000,00
35.000.000,00
2 10 2 10 01
15 006
0,00
281.635.000,00
213.365.000,00
495.000.000,00
2 10 2 10 01
15 007
Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Pembinaan dan
pengembangan sumberdaya
komunikasi dan informasi
Pengadaan alat studio dan
komunikasi
Pengkajian dan
pengembangan sistem
informasi
Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2 14 2 10 01
15
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATIST
IK DAERAH
41.560.000,00
54.840.000,00
0,00
96.400.000,00
2 14 2 10 01
15 001
16.960.000,00
8.040.000,00
0,00
25.000.000,00
2 14 2 10 01
15 002
9.450.000,00
15.550.000,00
0,00
25.000.000,00
2 14 2 10 01
15 004
6.750.000,00
18.250.000,00
0,00
25.000.000,00
2 14 2 10 01
15 006
Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
Pengelolaan, updating dan
analisis data statistik daerah
Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
Penyusunan IKK
8.400.000,00
13.000.000,00
0,00
21.400.000,00
2 19 2 10 01
15
PROGRAM SANDI DAN
TELEKOMUNIKASI
1.500.000,00
31.700.000,00
34.300.000,00
67.500.000,00
2 19 2 10 01
15 001
400.000,00
4.300.000,00
34.300.000,00
39.000.000,00
2 19 2 10 01
15 002
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan sandi dan
telekomunikasi
Peningkatan dan
pengembangan SDM sandi
dan telekomunikasi
1.100.000,00
27.400.000,00
0,00
28.500.000,00
2 10 2 10 01
16
PROGRAM PENGKAJIAN
DAN PENELITIAN BIDANG
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 10 2 10 01
16 001
Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 39
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
2 10 2 10 01
17
PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
6.630.000,00
93.370.000,00
0,00
100.000.000,00
2 10 2 10 01
17 001
Pelatihan SDM bidang
komunikasi dan informasi
6.630.000,00
93.370.000,00
0,00
100.000.000,00
2 10 2 10 01
18
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS
MEDIA
48.748.000,00
525.352.000,00
24.400.000,00
598.500.000,00
2 10 2 10 01
18 001
2.800.000,00
35.200.000,00
0,00
38.000.000,00
2 10 2 10 01
18 002
400.000,00
84.600.000,00
0,00
85.000.000,00
2 10 2 10 01
18 003
45.548.000,00
5.552.000,00
24.400.000,00
75.500.000,00
2 10 2 10 01
18 004
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Penyebarluasan informasi
yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Sosialisasi Ketentuan Bidang
Cukai Tembakau (DBHCHT)
0,00
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2 10 2 10 01
19
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DAERAH
47.036.000,00
114.064.000,00
6.000.000,00
167.100.000,00
2 10 2 10 01
19 002
12.200.000,00
13.800.000,00
0,00
26.000.000,00
2 10 2 10 01
19 003
400.000,00
64.600.000,00
0,00
65.000.000,00
2 10 2 10 01
19 005
400.000,00
6.100.000,00
6.000.000,00
12.500.000,00
2 10 2 10 01
19 007
33.186.000,00
10.414.000,00
0,00
43.600.000,00
2 10 2 10 01
19 015
Koordinasi bidang
komunikasi dan informasi
antar lintas SKPD, lintas
instansi vertikal di daerah,
BUMD, dan swasta lokal
Penguatan sinergisitas dan
kemitraan pemerintah dan
media massa
Revitalisasi pendayagunaan
media center daerah
Penyusunan desain detail
jaringan komunikasi
Pemberdayaan KIM dan FK
Metra
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
2 10 2 10 01
20
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
APARATUR PADA SKPD
YANG MENANGANI
URUSAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI DAERAH
600.000,00
11.900.000,00
0,00
12.500.000,00
2 10 2 10 01
20 009
Orientasi atas SKPD tentang
Keterbukaan Informasi Publik
600.000,00
11.900.000,00
0,00
12.500.000,00
2 10 2 10 01
21
PROGRAM PENINGKATAN
TATA LAKSANA
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
70.272.000,00
126.128.000,00
0,00
196.400.000,00
2 10 2 10 01
21 003
70.272.000,00
17.128.000,00
0,00
87.400.000,00
2 10 2 10 01
21 005
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
2 10 2 10 01
21 009
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2 10 2 10 01
21 011
Penyediaan dan
pendayagunaan teknologi
informasi dan komunikasi
Pelayanan informasi
kebijakan daerah melalui
poster, leaflet, baliho dan
lainnya
Komunikasi publik melalui
dialog interaktif radio dan
televisi
Pelayanan informasi melalui
media online
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 40
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
2
2 12
PENANAMAN MODAL
460.334.000,00
2.464.024.000,00
703.492.000,00
3.627.850.000,00
2
2 12 08
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
460.334.000,00
2.464.024.000,00
703.492.000,00
3.627.850.000,00
179.450.000,00
954.850.000,00
200.000.000,00
1.334.300.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
179.900.000,00
0,00
179.900.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
131.700.000,00
0,00
0,00
131.700.000,00
450.000,00
71.550.000,00
0,00
72.000.000,00
450.000,00
39.550.000,00
0,00
40.000.000,00
450.000,00
109.550.000,00
0,00
110.000.000,00
550.000,00
99.450.000,00
0,00
100.000.000,00
400.000,00
29.600.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
450.000,00
79.550.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
0,00
95.000.000,00
62.558.000,00
146.542.000,00
210.000.000,00
2 01 2 12 08
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 12 08
01 001
2 01 2 12 08
01 002
2 01 2 12 08
01 006
2 01 2 12 08
01 007
2 01 2 12 08
01 008
2 01 2 12 08
01 009
2 01 2 12 08
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 12 08
01 011
2 01 2 12 08
01 012
2 01 2 12 08
01 013
2 01 2 12 08
01 015
2 01 2 12 08
01 017
2 01 2 12 08
01 018
2 01 2 12 08
01 019
2 01 2 12 08
01 020
2 01 2 12 08
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
900.000,00
2 01 2 12 08
02 010
Pengadaan mebeler
450.000,00
0,00
49.550.000,00
50.000.000,00
2 01 2 12 08
02 022
450.000,00
2.558.000,00
96.992.000,00
100.000.000,00
2 01 2 12 08
02 024
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
2 01 2 12 08
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
450.000,00
52.150.000,00
0,00
52.600.000,00
2 01 2 12 08
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
450.000,00
52.150.000,00
0,00
52.600.000,00
2 01 2 12 08
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 01 2 12 08
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 01 2 12 08
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
11.776.000,00
3.224.000,00
0,00
15.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 41
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 12 08
06 004
2 01 2 12 08
06 005
2 01 2 12 08
06 006
2 12 2 12 08
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
3.680.000,00
1.320.000,00
0,00
5.000.000,00
4.048.000,00
952.000,00
0,00
5.000.000,00
4.048.000,00
952.000,00
0,00
5.000.000,00
15
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
81.145.000,00
514.955.000,00
12.350.000,00
608.450.000,00
2 12 2 12 08
15 002
14.400.000,00
34.250.000,00
12.350.000,00
61.000.000,00
2 12 2 12 08
15 005
25.425.000,00
14.575.000,00
0,00
40.000.000,00
2 12 2 12 08
15 006
31.260.000,00
148.740.000,00
0,00
180.000.000,00
2 12 2 12 08
15 008
9.560.000,00
80.440.000,00
0,00
90.000.000,00
2 12 2 12 08
15 010
Pengembangan potensi
unggulan daerah
Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal
Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Penyelenggaraan pameran
investasi
500.000,00
236.950.000,00
0,00
237.450.000,00
2 12 2 12 08
16
PROGRAM PENINGKATAH
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
10.105.000,00
188.445.000,00
99.950.000,00
298.500.000,00
2 12 2 12 08
16 001
7.225.000,00
12.775.000,00
0,00
20.000.000,00
2 12 2 12 08
16 002
2.880.000,00
117.120.000,00
0,00
120.000.000,00
2 12 2 12 08
16 004
Penyusunan kebijakan
investasi bagi pembangunan
fasilitas infrastruktur
Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
Pengembangan sistem
informasi penanaman modal
0,00
58.550.000,00
99.950.000,00
158.500.000,00
2 12 2 12 08
20
PROGRAM PELAYANAN
PERIJINAN
176.508.000,00
657.842.000,00
244.650.000,00
1.079.000.000,00
2 12 2 12 08
20 001
25.800.000,00
94.000.000,00
170.200.000,00
290.000.000,00
2 12 2 12 08
20 002
3.978.000,00
187.572.000,00
74.450.000,00
266.000.000,00
2 12 2 12 08
20 003
8.400.000,00
141.600.000,00
0,00
150.000.000,00
2 12 2 12 08
20 004
134.460.000,00
218.540.000,00
0,00
353.000.000,00
2 12 2 12 08
20 006
Penyusunan sistem informasi
dan dokumen perijinan
Sosialisasi pelayanan dan
perijinan terpadu
Penyusunan Rancangan
Peraturan Perijinan
Penyusunan penetapan
perijinan
Pembentukan unit khusus
penanganan pengaduan
masyarakat
3.870.000,00
16.130.000,00
0,00
20.000.000,00
2
2 13
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
1.101.155.000,00
6.609.795.000,00
6.703.767.000,00
14.414.717.000,00
2
2 13 01
DINAS KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
1.101.155.000,00
6.609.795.000,00
6.703.767.000,00
14.414.717.000,00
236.950.000,00
782.940.000,00
52.950.000,00
1.072.840.000,00
24.000.000,00
6.260.000,00
0,00
30.260.000,00
0,00
324.480.000,00
0,00
324.480.000,00
2 01 2 13 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 13 01
01 001
2 01 2 13 01
01 002
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 42
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 13 01
01 003
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 13 01
01 006
2 01 2 13 01
01 007
2 01 2 13 01
01 008
2 01 2 13 01
01 009
2 01 2 13 01
01 010
2 01 2 13 01
01 011
2 01 2 13 01
01 012
2 01 2 13 01
01 013
2 01 2 13 01
01 015
2 01 2 13 01
01 017
2 01 2 13 01
01 018
2 01 2 13 01
01 019
2 01 2 13 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2 01 2 13 01
02 005
2 01 2 13 01
02 007
2 01 2 13 01
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan mebeler
2 01 2 13 01
02 011
2 01 2 13 01
02 012
2 01 2 13 01
02 022
2 01 2 13 01
02 024
2 01 2 13 01
02 029
2 01 2 13 01
03
2 01 2 13 01
03 002
2 01 2 13 01
03 004
2 01 2 13 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
183.600.000,00
0,00
0,00
183.600.000,00
28.800.000,00
30.000.000,00
0,00
58.800.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
17.540.000,00
0,00
17.540.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
550.000,00
0,00
52.950.000,00
53.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
88.160.000,00
0,00
88.160.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
17.600.000,00
95.600.000,00
2.162.200.000,00
2.275.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
46.600.000,00
47.000.000,00
400.000,00
0,00
33.600.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
14.400.000,00
85.000.000,00
0,00
99.400.000,00
400.000,00
2.600.000,00
0,00
3.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian KORPRI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
0,00
0,00
0,00
2 01 2 13 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
29.260.000,00
0,00
29.260.000,00
2 01 2 13 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
29.260.000,00
0,00
29.260.000,00
2 01 2 13 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 43
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 13 01
06 001
2 01 2 13 01
06 004
2 01 2 13 01
06 005
2 16 2 13 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15
PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2 16 2 13 01
15 001
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2 02 2 13 01
15
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
4.700.000,00
417.300.000,00
26.000.000,00
448.000.000,00
2 02 2 13 01
15 003
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
2 02 2 13 01
15 005
Pengembangan jaringan
kerjasama promosi
pariwisata
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
4.700.000,00
202.300.000,00
26.000.000,00
233.000.000,00
2 13 2 13 01
16
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
56.450.000,00
1.375.550.000,00
0,00
1.432.000.000,00
2 13 2 13 01
16 001
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 13 2 13 01
16 002
56.450.000,00
537.550.000,00
0,00
594.000.000,00
2 13 2 13 01
16 003
0,00
825.000.000,00
0,00
825.000.000,00
2 13 2 13 01
16 007
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 13 2 13 01
16 009
Pembinaan organisasi
kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
Fasilitasi aksi bakti sosial
kepemudaan
Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2 16 2 13 01
16
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
57.600.000,00
259.400.000,00
8.000.000,00
325.000.000,00
2 16 2 13 01
16 001
400.000,00
9.600.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
2 16 2 13 01
16 002
900.000,00
19.100.000,00
0,00
20.000.000,00
2 16 2 13 01
16 003
51.400.000,00
11.000.000,00
3.000.000,00
65.400.000,00
2 16 2 13 01
16 004
800.000,00
19.200.000,00
0,00
20.000.000,00
2 16 2 13 01
16 005
400.000,00
24.200.000,00
0,00
24.600.000,00
2 16 2 13 01
16 006
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 16 2 13 01
16 009
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2 16 2 13 01
16 010
Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan
budaya
Pelestarian fisik dan
kandungan bahan pustaka
termasuk naskah kuno
Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan
budaya lokal daerah
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal
daerah
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pengembangan kebudayaan
dan pariwisata
Perumusan kebijakan
sejarah dan purbakala
Pengawasan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan
budaya
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 44
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 16 2 13 01
16 011
Pendukungan pengelolaan
museum dan taman budaya
di daerah
Pengelolaan karya cetak dan
karya rekam
Pengembangan database
sistem informasi sejarah
purbakala
2 16 2 13 01
16 012
2 16 2 13 01
16 013
2 02 2 13 01
16
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
2 02 2 13 01
16 002
2 02 2 13 01
16 003
2 02 2 13 01
16 009
2 02 2 13 01
16 010
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
Pengembangan jenis paket
wisata unggulan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pemeliharaan obyek wisata
2 02 2 13 01
16 011
2 02 2 13 01
16 012
2 13 2 13 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
800.000,00
29.200.000,00
0,00
30.000.000,00
800.000,00
59.200.000,00
0,00
60.000.000,00
2.100.000,00
2.900.000,00
0,00
5.000.000,00
196.200.000,00
663.900.000,00
4.429.617.000,00
5.289.717.000,00
0,00
192.100.000,00
4.300.617.000,00
4.492.717.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
196.200.000,00
168.200.000,00
9.000.000,00
373.400.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Gedung Sasana Bakti
Penataan Kawasan Sunan
Pojok
0,00
150.000.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
17
PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP
PEMUDA
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2 13 2 13 01
17 001
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 13 2 13 01
17 002
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 13 2 13 01
17 003
Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Pelatihan keterampilan bagi
pemuda
Kelompok Usaha Pemuda
Produktif (KUPP)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2 16 2 13 01
17
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
48.720.000,00
1.556.280.000,00
0,00
1.605.000.000,00
2 16 2 13 01
17 001
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2 16 2 13 01
17 002
5.520.000,00
14.480.000,00
0,00
20.000.000,00
2 16 2 13 01
17 003
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2 16 2 13 01
17 004
43.200.000,00
761.800.000,00
0,00
805.000.000,00
2 16 2 13 01
17 005
0,00
360.000.000,00
0,00
360.000.000,00
2 16 2 13 01
17 009
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2 16 2 13 01
17 010
Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Penyusunan sistem informasi
database bidang kebudayaan
Penyelenggaraan dialog
kebudayaan
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
Fasilitasi pembentukan
kemitraan usaha profesi
antardaerah
Membangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan
antardaerah
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
2 02 2 13 01
17
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
5.200.000,00
319.800.000,00
0,00
325.000.000,00
2 02 2 13 01
17 007
4.200.000,00
201.800.000,00
0,00
206.000.000,00
2 02 2 13 01
17 008
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
2 02 2 13 01
17 009
Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
Peningkatan peranserta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 45
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 02 2 13 01
17 010
Pembinaan sektor
pendukung pariwisata
2 13 2 13 01
20
2 13 2 13 01
20 003
2 13 2 13 01
20 004
2 13 2 13 01
20 005
2 13 2 13 01
20 006
2 13 2 13 01
20 007
2 13 2 13 01
20 009
2 13 2 13 01
20 011
2 13 2 13 01
21
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAH RAGA
2 13 2 13 01
21 002
2 13 2 13 01
21 006
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
olahraga
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.000.000,00
22.000.000,00
0,00
23.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH
RAGA
304.935.000,00
840.265.000,00
0,00
1.145.200.000,00
Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Penyelenggaraan kompetisi
olah raga
Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat
Pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi
olahraga
Pengembangan olahraga
rekreasi
19.550.000,00
180.450.000,00
0,00
200.000.000,00
14.380.000,00
45.620.000,00
0,00
60.000.000,00
1.470.000,00
3.530.000,00
0,00
5.000.000,00
239.625.000,00
418.575.000,00
0,00
658.200.000,00
27.000.000,00
178.000.000,00
0,00
205.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.910.000,00
12.090.000,00
0,00
15.000.000,00
172.800.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
202.800.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
172.800.000,00
5.000.000,00
0,00
177.800.000,00
2
2 17
PERPUSTAKAAN
520.715.000,00
1.899.701.000,00
10.506.800.000,00
12.927.216.000,00
2
2 17 01
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
520.715.000,00
1.899.701.000,00
10.506.800.000,00
12.927.216.000,00
149.999.000,00
493.817.000,00
154.500.000,00
798.316.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
103.199.000,00
1.000,00
0,00
103.200.000,00
15.600.000,00
20.000.000,00
0,00
35.600.000,00
0,00
33.816.000,00
0,00
33.816.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
8.500.000,00
154.500.000,00
163.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2 01 2 17 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 01 2 17 01
01 001
2 01 2 17 01
01 002
2 01 2 17 01
01 006
2 01 2 17 01
01 007
2 01 2 17 01
01 008
2 01 2 17 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
2 01 2 17 01
01 011
2 01 2 17 01
01 012
2 01 2 17 01
01 013
2 01 2 17 01
01 015
2 01 2 17 01
01 017
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 46
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 01 2 17 01
01 018
2 01 2 17 01
01 019
2 01 2 17 01
01 020
2 01 2 17 01
02
2 01 2 17 01
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
31.200.000,00
9.500.000,00
0,00
40.700.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
103.700.000,00
112.000.000,00
215.700.000,00
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
112.000.000,00
112.000.000,00
2 01 2 17 01
02 024
0,00
69.700.000,00
0,00
69.700.000,00
2 01 2 17 01
02 028
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
2 01 2 17 01
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2 01 2 17 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
74.800.000,00
0,00
74.800.000,00
2 01 2 17 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
74.800.000,00
0,00
74.800.000,00
2 01 2 17 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2 01 2 17 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2 01 2 17 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 01 2 17 01
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
18.000.000,00
12.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 17 2 17 01
15
PROGRAM
PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
202.216.000,00
566.884.000,00
10.203.300.000,00
10.972.400.000,00
2 17 2 17 01
15 001
0,00
37.600.000,00
22.400.000,00
60.000.000,00
2 17 2 17 01
15 002
174.636.000,00
48.564.000,00
7.000.000,00
230.200.000,00
2 17 2 17 01
15 003
18.450.000,00
116.550.000,00
0,00
135.000.000,00
2 17 2 17 01
15 004
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
2 17 2 17 01
15 006
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2 17 2 17 01
15 008
7.030.000,00
92.170.000,00
0,00
99.200.000,00
2 17 2 17 01
15 009
2.100.000,00
77.000.000,00
173.900.000,00
253.000.000,00
2 17 2 17 01
15 010
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2 17 2 17 01
15 011
Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Pengembangan minat dan
budaya baca
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan
masyarakat
Pelaksanaan koordinasi
pengembangan
perpustakaan
Penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca
Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum di
daerah
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pengembangan sarana
informasi perpustakaan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 47
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
2 17 2 17 01
15 012
Pembangunan Gedung
Layanan Perpustakaan
2 17 2 17 01
16
2 17 2 17 01
16 001
2 17 2 17 01
16 003
2 18 2 17 01
16
2 18 2 17 01
16 001
2 18 2 17 01
16 002
2 18 2 17 01
16 003
2 18 2 17 01
16 005
2 18 2 17 01
16 006
2 18 2 17 01
16 007
2 18 2 17 01
17
2 18 2 17 01
17 002
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN KOLEKSI
PUSTAKA
300.000,00
33.700.000,00
0,00
34.000.000,00
Pendataan karya cetak dan
karya rekam
Pelestarian karya cetak dan
karya rekam
300.000,00
24.700.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
53.600.000,00
461.400.000,00
37.000.000,00
552.000.000,00
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Penduplikasian
dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
Pembangunan Data Base
Informasi Kearsipan
Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
Penyediaan Sarana Layanan
Informasi Arsip
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
27.000.000,00
47.000.000,00
48.200.000,00
301.800.000,00
0,00
350.000.000,00
5.400.000,00
79.600.000,00
0,00
85.000.000,00
PROGRAM
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA
DAN PRASARANA
KEARSIPAN
96.600.000,00
73.400.000,00
0,00
170.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
96.600.000,00
73.400.000,00
0,00
170.000.000,00
3
3
URUSAN PILIHAN
4.817.268.000,00
30.143.749.600,00
29.146.217.400,00
64.107.235.000,00
3
3 01
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1.701.030.000,00
5.290.471.000,00
4.580.564.000,00
11.572.065.000,00
3
3 01 01
DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
1.701.030.000,00
5.290.471.000,00
4.580.564.000,00
11.572.065.000,00
289.000.000,00
891.789.000,00
2.100.000,00
1.182.889.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
76.250.000,00
0,00
76.250.000,00
0,00
21.250.000,00
0,00
21.250.000,00
141.200.000,00
400.000,00
0,00
141.600.000,00
28.800.000,00
12.390.000,00
0,00
41.190.000,00
100.000,00
74.225.000,00
0,00
74.325.000,00
0,00
19.950.000,00
0,00
19.950.000,00
3 01 3 01 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3 01 3 01 01
01 001
3 01 3 01 01
01 002
3 01 3 01 01
01 006
3 01 3 01 01
01 007
3 01 3 01 01
01 008
3 01 3 01 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
3 01 3 01 01
01 011
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 48
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 01 3 01 01
01 012
3 01 3 01 01
01 014
3 01 3 01 01
01 015
3 01 3 01 01
01 017
3 01 3 01 01
01 018
3 01 3 01 01
01 019
3 01 3 01 01
01 020
3 01 3 01 01
02
3 01 3 01 01
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
100.000,00
10.900.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
2.970.000,00
2.100.000,00
5.070.000,00
0,00
11.220.000,00
0,00
11.220.000,00
0,00
88.213.000,00
0,00
88.213.000,00
0,00
492.850.000,00
0,00
492.850.000,00
0,00
76.571.000,00
0,00
76.571.000,00
118.800.000,00
2.600.000,00
0,00
121.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
140.805.000,00
4.073.300.000,00
4.214.105.000,00
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3 01 3 01 01
02 005
0,00
0,00
0,00
0,00
3 01 3 01 01
02 007
0,00
7.105.000,00
7.100.000,00
14.205.000,00
3 01 3 01 01
02 009
0,00
0,00
57.100.000,00
57.100.000,00
3 01 3 01 01
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
9.100.000,00
9.100.000,00
3 01 3 01 01
02 011
0,00
0,00
0,00
0,00
3 01 3 01 01
02 012
0,00
0,00
0,00
0,00
3 01 3 01 01
02 022
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
3 01 3 01 01
02 024
0,00
108.500.000,00
0,00
108.500.000,00
3 01 3 01 01
02 026
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3 01 3 01 01
02 028
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
3 01 3 01 01
02 029
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3 01 3 01 01
02 042
Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
3 01 3 01 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
96.850.000,00
0,00
96.850.000,00
3 01 3 01 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
96.850.000,00
0,00
96.850.000,00
3 01 3 01 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
3 01 3 01 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
3 01 3 01 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
90.000.000,00
1.620.000,00
0,00
91.620.000,00
3 01 3 01 01
06 001
28.800.000,00
540.000,00
0,00
29.340.000,00
3 01 3 01 01
06 004
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
21.600.000,00
540.000,00
0,00
22.140.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 49
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
3 01 3 01 01
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
39.600.000,00
540.000,00
0,00
40.140.000,00
3 01 3 01 01
20
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
99.200.000,00
429.020.000,00
191.839.000,00
720.059.000,00
3 01 3 01 01
20 001
72.200.000,00
79.160.000,00
191.839.000,00
343.199.000,00
3 01 3 01 01
20 002
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3 01 3 01 01
20 003
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
3 01 3 01 01
20 004
26.600.000,00
239.260.000,00
0,00
265.860.000,00
3 01 3 01 01
20 005
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3 01 3 01 01
20 007
Pengembangan bibit ikan
unggul
Pendampingan pada
kelompok tani pembudidaya
ikan
Pembinaan dan
pengembangan perikanan
Pengembangan Kolamisasi
Pedesaan
Pendataan dan pengolahan
data statistik perikanan
Penebaran bibit ikan di
perairan umum
400.000,00
35.600.000,00
0,00
36.000.000,00
3 03 3 01 01
20
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
118.800.000,00
359.036.000,00
0,00
477.836.000,00
3 03 3 01 01
20 001
6.900.000,00
8.100.000,00
0,00
15.000.000,00
3 03 3 01 01
20 002
111.900.000,00
256.936.000,00
0,00
368.836.000,00
3 03 3 01 01
20 004
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
3 03 3 01 01
20 006
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
3 03 3 01 01
20 007
Pendataan masalah
peternakan
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
Pengawasan perdagangan
ternak antar daerah
Pelayanan Peningkatan
Keamanan Produk-Produk
Pangan Asal Hewan yang
ASUH (Aman, Sehat, Utuh
dan Halal)
Monitoring Penerapan
Kesejahteraan Hewan dan
Pencegahan Serta
Penanggulangan Penyaakit
Zoonosis
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
3 01 3 01 01
21
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
0,00
495.860.000,00
0,00
495.860.000,00
3 01 3 01 01
21 001
Pendampingan pada
kelompok nelayan perikanan
tangkap
0,00
495.860.000,00
0,00
495.860.000,00
3 03 3 01 01
21
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
292.250.000,00
1.316.592.000,00
25.000.000,00
1.633.842.000,00
3 03 3 01 01
21 001
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
3 03 3 01 01
21 002
27.400.000,00
102.600.000,00
0,00
130.000.000,00
3 03 3 01 01
21 003
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
3 03 3 01 01
21 006
200.000,00
24.674.000,00
0,00
24.874.000,00
3 03 3 01 01
21 009
11.950.000,00
28.850.000,00
0,00
40.800.000,00
3 03 3 01 01
21 013
14.400.000,00
33.852.000,00
0,00
48.252.000,00
3 03 3 01 01
21 014
0,00
9.916.000,00
0,00
9.916.000,00
3 03 3 01 01
21 015
Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
Pembibitan dan perawatan
ternak
Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat
Pembelian dan
pendistribusian vaksin dan
pakan ternak
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pendampingan program
perbibitan nasional
Sentra Peternakan Rakyat
(SPR)
Peningkatan Angka
Kebuntingan Sapi Induk
238.300.000,00
966.700.000,00
0,00
1.205.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 50
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 03 3 01 01
21 016
Pembangunan/Rehab
Sarana dan Prasarana
Peningkatan Hasil Produksi
Peternakan
3 03 3 01 01
22
3 03 3 01 01
22 004
3 03 3 01 01
22 007
3 03 3 01 01
22 010
3 03 3 01 01
22 011
3 01 3 01 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
12.480.000,00
300.884.000,00
0,00
313.364.000,00
Pembangunan pusat-pusat
etalase/eksebisi/promosi
atas hasil produksi
peternakan
Promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah
Pengolahan informasi
permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
Penyuluhan distribusi
pemasaran atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
3.600.000,00
16.400.000,00
0,00
20.000.000,00
8.880.000,00
265.394.000,00
0,00
274.274.000,00
0,00
9.090.000,00
0,00
9.090.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
23
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
3.200.000,00
136.800.000,00
0,00
140.000.000,00
3 01 3 01 01
23 002
Optimalisasi pengelolaan
produksi perikanan
3.200.000,00
136.800.000,00
0,00
140.000.000,00
3 03 3 01 01
23
PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
796.100.000,00
1.110.415.000,00
288.325.000,00
2.194.840.000,00
3 03 3 01 01
23 002
Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna
796.100.000,00
1.110.415.000,00
288.325.000,00
2.194.840.000,00
3
3 03
PERTANIAN
1.441.735.000,00
15.919.399.200,00
2.485.549.800,00
19.846.684.000,00
3
3 03 01
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
1.441.735.000,00
15.919.399.200,00
2.485.549.800,00
19.846.684.000,00
558.500.000,00
1.387.470.000,00
84.900.000,00
2.030.870.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
219.000.000,00
70.000,00
0,00
219.070.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
200.000,00
109.800.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
14.600.000,00
75.400.000,00
90.000.000,00
0,00
40.500.000,00
9.500.000,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3 01 3 03 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3 01 3 03 01
01 001
3 01 3 03 01
01 002
3 01 3 03 01
01 006
3 01 3 03 01
01 007
3 01 3 03 01
01 008
3 01 3 03 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
3 01 3 03 01
01 011
3 01 3 03 01
01 012
3 01 3 03 01
01 014
3 01 3 03 01
01 015
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 51
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 01 3 03 01
01 017
3 01 3 03 01
01 018
3 01 3 03 01
01 019
3 01 3 03 01
01 020
3 01 3 03 01
02
3 01 3 03 01
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
339.300.000,00
7.500.000,00
0,00
346.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
381.000.000,00
1.562.675.000,00
1.943.675.000,00
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
3 01 3 03 01
02 009
0,00
8.750.000,00
765.250.000,00
774.000.000,00
3 01 3 03 01
02 010
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
6.150.000,00
169.050.000,00
175.200.000,00
3 01 3 03 01
02 012
0,00
116.100.000,00
628.375.000,00
744.475.000,00
3 01 3 03 01
02 022
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
3 01 3 03 01
02 024
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3 01 3 03 01
02 028
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3 01 3 03 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3 01 3 03 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3 01 3 03 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
79.055.000,00
0,00
79.055.000,00
3 01 3 03 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
79.055.000,00
0,00
79.055.000,00
3 01 3 03 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
3 01 3 03 01
06 001
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3 01 3 03 01
06 004
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
3 03 3 03 01
15
PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
334.735.000,00
2.306.165.000,00
0,00
2.640.900.000,00
3 03 3 03 01
15 001
9.950.000,00
75.050.000,00
0,00
85.000.000,00
3 03 3 03 01
15 003
21.575.000,00
23.425.000,00
0,00
45.000.000,00
3 03 3 03 01
15 005
18.385.000,00
17.415.000,00
0,00
35.800.000,00
3 03 3 03 01
15 009
29.250.000,00
133.150.000,00
0,00
162.400.000,00
3 03 3 03 01
15 011
18.740.000,00
11.260.000,00
0,00
30.000.000,00
3 03 3 03 01
15 013
22.170.000,00
191.030.000,00
0,00
213.200.000,00
3 03 3 03 01
15 014
Penanganan daerah rawan
pangan
Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan suplai
pangan
Laporan berkala kondisi
ketahanan pangan daerah
Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
Pemantauan dan analisis
harga pangan pokok
Pengembangan cadangan
pangan daerah
Pengembangan desa mandiri
pangan
5.775.000,00
129.225.000,00
0,00
135.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 52
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 03 3 03 01
15 017
3 03 3 03 01
15 018
3 03 3 03 01
15 019
3 03 3 03 01
15 022
3 03 3 03 01
15 029
3 03 3 03 01
15 030
3 03 3 03 01
15 033
3 03 3 03 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengembangan pertanian
pada lahan kering
Pengembangan lumbung
pangan desa
Pengembangan model
distribusi pangan yang
efisien
Peningkatan mutu dan
keamananan pangan
Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
produk perkebunan dan
produk pertanian
Penyuluhan sumber pangan
alternatif
Koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
57.450.000,00
94.550.000,00
0,00
152.000.000,00
43.520.000,00
1.001.480.000,00
0,00
1.045.000.000,00
19.345.000,00
25.655.000,00
0,00
45.000.000,00
3.400.000,00
116.600.000,00
0,00
120.000.000,00
75.120.000,00
236.880.000,00
0,00
312.000.000,00
6.450.000,00
209.050.000,00
0,00
215.500.000,00
3.605.000,00
41.395.000,00
0,00
45.000.000,00
15
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
3 03 3 03 01
15 001
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3 03 3 03 01
15 003
Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
Peningkatan kemampuan
lembaga petani
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3 03 3 03 01
16
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
66.740.000,00
516.760.000,00
1.500.000,00
585.000.000,00
3 03 3 03 01
16 007
2.790.000,00
272.210.000,00
0,00
275.000.000,00
3 03 3 03 01
16 015
49.100.000,00
50.900.000,00
0,00
100.000.000,00
3 03 3 03 01
16 020
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul
daerah
Perencanaan dan
pengawasan peptisida
Promosi hasil produksi dan
perlindungan tanaman
hortikultura
14.850.000,00
193.650.000,00
1.500.000,00
210.000.000,00
3 03 3 03 01
17
PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
305.625.000,00
10.008.875.000,00
0,00
10.314.500.000,00
3 03 3 03 01
17 001
13.800.000,00
31.200.000,00
0,00
45.000.000,00
3 03 3 03 01
17 002
197.225.000,00
8.470.775.000,00
0,00
8.668.000.000,00
3 03 3 03 01
17 004
13.800.000,00
26.200.000,00
0,00
40.000.000,00
3 03 3 03 01
17 007
14.800.000,00
150.200.000,00
0,00
165.000.000,00
3 03 3 03 01
17 010
48.600.000,00
1.107.900.000,00
0,00
1.156.500.000,00
3 03 3 03 01
17 011
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
3 03 3 03 01
17 012
17.400.000,00
132.600.000,00
0,00
150.000.000,00
3 03 3 03 01
17 013
Penelitian dan
pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
Penyuluhan penerapan
teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
perkebunan tepat guna
Penelitian dan
pengembangan teknologi
perkebunan tepat guna
Penguatan kelembagaan dan
pengelolaan pasca panen
perkebunan
Penyediaan saran dan
prasarana produksi
hortikultura
0,00
0,00
0,00
0,00
3 03 3 03 01
18
75.900.000,00
604.900.000,00
0,00
680.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 53
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
3 03 3 03 01
18 008
3 03 3 03 01
18 010
3 03 3 03 01
18 011
3 03 3 03 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengembangan bibit unggul
perkebunan
Pengembangan bibit unggul
hortikultura
Penyediaan sarana produksi
hortikultura
27.600.000,00
260.000.000,00
0,00
287.600.000,00
14.200.000,00
215.800.000,00
0,00
230.000.000,00
34.100.000,00
129.100.000,00
0,00
163.200.000,00
19
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
100.235.000,00
402.674.200,00
836.474.800,00
1.339.384.000,00
3 03 3 03 01
19 001
28.175.000,00
95.534.200,00
836.474.800,00
960.184.000,00
3 03 3 03 01
19 003
72.060.000,00
233.140.000,00
0,00
305.200.000,00
3 03 3 03 01
19 004
Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian /perkebunan
Bantuan operasional pos
penyuluh desa
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
3
3 06
PERDAGANGAN
1.268.310.000,00
6.320.953.000,00
14.331.238.000,00
21.920.501.000,00
3
3 06 01
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
1.268.310.000,00
6.320.953.000,00
14.331.238.000,00
21.920.501.000,00
572.400.000,00
1.936.038.000,00
228.675.000,00
2.737.113.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
480.000.000,00
32.000.000,00
512.000.000,00
400.000,00
36.400.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
269.400.000,00
600.000,00
0,00
270.000.000,00
450.000,00
280.150.000,00
0,00
280.600.000,00
450.000,00
79.550.000,00
0,00
80.000.000,00
450.000,00
164.550.000,00
0,00
165.000.000,00
500.000,00
217.200.000,00
0,00
217.700.000,00
400.000,00
52.700.000,00
0,00
53.100.000,00
500.000,00
800.000,00
196.675.000,00
197.975.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
450.000,00
99.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
298.000.000,00
0,00
298.000.000,00
0,00
166.538.000,00
0,00
166.538.000,00
299.400.000,00
2.000.000,00
0,00
301.400.000,00
1.800.000,00
125.500.000,00
244.325.000,00
371.625.000,00
3 01 3 06 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3 01 3 06 01
01 001
3 01 3 06 01
01 002
3 01 3 06 01
01 003
3 01 3 06 01
01 006
3 01 3 06 01
01 007
3 01 3 06 01
01 008
3 01 3 06 01
01 009
3 01 3 06 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
3 01 3 06 01
01 011
3 01 3 06 01
01 012
3 01 3 06 01
01 013
3 01 3 06 01
01 015
3 01 3 06 01
01 017
3 01 3 06 01
01 018
3 01 3 06 01
01 019
3 01 3 06 01
01 020
3 01 3 06 01
02
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 54
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 01 3 06 01
02 009
3 01 3 06 01
02 010
3 01 3 06 01
02 024
3 01 3 06 01
02 048
3 01 3 06 01
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
500.000,00
800.000,00
119.325.000,00
120.625.000,00
450.000,00
0,00
95.550.000,00
96.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Berkala
Gedung Kantor UPTD
se-Kab. Blora
450.000,00
121.100.000,00
3.450.000,00
125.000.000,00
400.000,00
3.600.000,00
26.000.000,00
30.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
450.000,00
180.200.000,00
0,00
180.650.000,00
3 01 3 06 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
450.000,00
180.200.000,00
0,00
180.650.000,00
3 01 3 06 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
450.000,00
149.550.000,00
0,00
150.000.000,00
3 01 3 06 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
450.000,00
149.550.000,00
0,00
150.000.000,00
3 01 3 06 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
33.310.000,00
25.690.000,00
0,00
59.000.000,00
3 01 3 06 01
06 001
4.650.000,00
3.350.000,00
0,00
8.000.000,00
3 01 3 06 01
06 004
10.240.000,00
9.760.000,00
0,00
20.000.000,00
3 01 3 06 01
06 005
9.520.000,00
480.000,00
0,00
10.000.000,00
3 01 3 06 01
06 006
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
8.900.000,00
12.100.000,00
0,00
21.000.000,00
3 06 3 06 01
15
PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
2.500.000,00
227.500.000,00
1.419.500.000,00
1.649.500.000,00
3 06 3 06 01
15 003
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3 06 3 06 01
15 004
2.500.000,00
147.500.000,00
1.419.500.000,00
1.569.500.000,00
3 06 3 06 01
15 005
Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3 11 3 06 01
16
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL
DAN MENENGAH
39.200.000,00
514.950.000,00
0,00
554.150.000,00
3 11 3 06 01
16 003
25.150.000,00
124.850.000,00
0,00
150.000.000,00
3 11 3 06 01
16 006
400.000,00
99.600.000,00
0,00
100.000.000,00
3 11 3 06 01
16 007
Memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha
mikro, kecil dan menengah
Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD
13.650.000,00
290.500.000,00
0,00
304.150.000,00
3 11 3 06 01
17
PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
1.200.000,00
508.800.000,00
0,00
510.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 55
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
3 11 3 06 01
17 001
3 11 3 06 01
17 006
3 11 3 06 01
17 009
3 06 3 06 01
17
3 06 3 06 01
17 002
3 06 3 06 01
17 008
3 06 3 06 01
17 009
3 11 3 06 01
Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
Pengembangan sarana
pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah
Penyelenggaraan promosi
produk usaha mikro kecil
menengah
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
149.600.000,00
0,00
150.000.000,00
400.000,00
334.600.000,00
0,00
335.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
3.750.000,00
431.250.000,00
0,00
435.000.000,00
Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
luar negeri
Membangun jejaring dengan
eksportir
Koordinasi program
pengembangan ekspor
dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
1.500.000,00
23.500.000,00
0,00
25.000.000,00
2.250.000,00
397.750.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
18
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
17.900.000,00
707.950.000,00
0,00
725.850.000,00
3 11 3 06 01
18 005
450.000,00
74.550.000,00
0,00
75.000.000,00
3 11 3 06 01
18 007
17.450.000,00
608.400.000,00
0,00
625.850.000,00
3 11 3 06 01
18 009
Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
Penyebaran model - model
pola pengembangan koperasi
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3 06 3 06 01
18
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
592.150.000,00
1.351.725.000,00
12.313.738.000,00
14.257.613.000,00
3 06 3 06 01
18 003
8.900.000,00
191.100.000,00
0,00
200.000.000,00
3 06 3 06 01
18 004
12.400.000,00
12.600.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
3 06 3 06 01
18 006
500.000,00
49.500.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
3 06 3 06 01
18 007
1.500.000,00
23.500.000,00
0,00
25.000.000,00
3 06 3 06 01
18 008
240.600.000,00
688.275.000,00
1.639.675.000,00
2.568.550.000,00
3 06 3 06 01
18 009
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Pengembangan
kelembagaan kerjasama
kemitraan
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam
negeri
Rehabilitasi/pemeliharaan
pasar daerah
Pembangunan pasar rakyat
0,00
0,00
5.461.863.000,00
5.461.863.000,00
3 06 3 06 01
18 010
Pembangunan ruko/ kios
3 06 3 06 01
18 011
3 06 3 06 01
18 012
3 06 3 06 01
18 013
3 06 3 06 01
18 014
3 06 3 06 01
18 015
Memfasilitasi akses data dan
informasi pasar
Intensifikasi dan efisiensi
pungutan retribusi pasar
Pembinaan bagi pengelola
dan pedagang pasar
tradisional
Pengelolaan kebersihan
pasar tradisional
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
3 06 3 06 01
19
PROGRAM PEMBINAAN
PEDAGANG KAKILIMA DAN
ASONGAN
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
800.000,00
178.000.000,00
31.200.000,00
210.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
7.200.000,00
67.800.000,00
0,00
75.000.000,00
320.250.000,00
20.950.000,00
71.000.000,00
412.200.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.200.000,00
161.800.000,00
125.000.000,00
290.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 56
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
3 06 3 06 01
19 001
3 06 3 06 01
19 003
Pembinaan organisasi
pedagang kakilima dan
asongan
Penataan tempat berusaha
bagi pedagang kakilima dan
asongan
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
2.700.000,00
147.300.000,00
0,00
150.000.000,00
500.000,00
14.500.000,00
125.000.000,00
140.000.000,00
3
3 07
PERINDUSTRIAN
406.193.000,00
2.612.926.400,00
7.748.865.600,00
10.767.985.000,00
3
3 07 01
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA
406.193.000,00
2.612.926.400,00
7.748.865.600,00
10.767.985.000,00
382.000.000,00
746.620.000,00
0,00
1.128.620.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
100.000,00
141.900.000,00
0,00
142.000.000,00
400.000,00
32.600.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
173.100.000,00
700.000,00
0,00
173.800.000,00
26.600.000,00
17.400.000,00
0,00
44.000.000,00
400.000,00
74.600.000,00
0,00
75.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
200.000,00
59.800.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
217.000.000,00
0,00
217.000.000,00
0,00
109.220.000,00
0,00
109.220.000,00
180.400.000,00
9.200.000,00
0,00
189.600.000,00
3 01 3 07 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3 01 3 07 01
01 001
3 01 3 07 01
01 002
3 01 3 07 01
01 003
3 01 3 07 01
01 006
3 01 3 07 01
01 007
3 01 3 07 01
01 008
3 01 3 07 01
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
3 01 3 07 01
01 011
3 01 3 07 01
01 012
3 01 3 07 01
01 015
3 01 3 07 01
01 017
3 01 3 07 01
01 018
3 01 3 07 01
01 019
3 01 3 07 01
01 020
3 01 3 07 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.000.000,00
70.700.000,00
457.165.600,00
529.865.600,00
3 01 3 07 01
02 007
400.000,00
0,00
40.500.000,00
40.900.000,00
3 01 3 07 01
02 009
400.000,00
6.440.000,00
118.345.600,00
125.185.600,00
3 01 3 07 01
02 022
400.000,00
440.000,00
199.160.000,00
200.000.000,00
3 01 3 07 01
02 024
0,00
38.780.000,00
0,00
38.780.000,00
3 01 3 07 01
02 029
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
3 01 3 07 01
02 030
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
400.000,00
440.000,00
99.160.000,00
100.000.000,00
3 01 3 07 01
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
400.000,00
35.600.000,00
0,00
36.000.000,00
3 01 3 07 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
400.000,00
35.600.000,00
0,00
36.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 57
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
3 01 3 07 01
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3 01 3 07 01
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3 01 3 07 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
9.918.000,00
19.582.000,00
0,00
29.500.000,00
3 01 3 07 01
06 001
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3 01 3 07 01
06 002
2.964.000,00
36.000,00
0,00
3.000.000,00
3 01 3 07 01
06 004
2.964.000,00
36.000,00
0,00
3.000.000,00
3 01 3 07 01
06 005
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3 01 3 07 01
06 006
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
3.990.000,00
6.510.000,00
0,00
10.500.000,00
3 01 3 07 01
15
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
3.500.000,00
378.800.000,00
791.700.000,00
1.174.000.000,00
3 01 3 07 01
15 002
1.500.000,00
0,00
632.500.000,00
634.000.000,00
3 01 3 07 01
15 006
1.200.000,00
358.800.000,00
0,00
360.000.000,00
3 01 3 07 01
15 007
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3 01 3 07 01
15 011
Pembangunan balai latihan
kerja
Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari
kerja
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana BLK
Pengadaan Peralatan
Pendidikan dan Keterampilan
bagi Pencari Kerja
(DBHCHT)
800.000,00
0,00
159.200.000,00
160.000.000,00
3 01 3 07 01
16
PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
375.000,00
284.625.000,00
0,00
285.000.000,00
3 01 3 07 01
16 001
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
3 01 3 07 01
16 002
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
3 01 3 07 01
16 005
375.000,00
59.625.000,00
0,00
60.000.000,00
3 01 3 07 01
16 006
Penyusunan informasi bursa
kerja
Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
Pengembangan
kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
Pemberian fasilitasi dan
mendorong sistem
pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
3 07 3 07 01
16
PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
2.600.000,00
347.400.000,00
6.500.000.000,00
6.850.000.000,00
3 07 3 07 01
16 001
1.000.000,00
74.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3 07 3 07 01
16 002
1.200.000,00
73.800.000,00
0,00
75.000.000,00
3 07 3 07 01
16 009
Fasilitasi bagi industri kecil
menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam
memperkuat jaringan klaster
industri
Revitalisasi Sentra IKM
0,00
0,00
6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
3 07 3 07 01
16 010
400.000,00
199.600.000,00
0,00
200.000.000,00
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Klaster Industri
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 58
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
3 01 3 07 01
17
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
3 01 3 07 01
17 002
3 01 3 07 01
17 003
3 01 3 07 01
17 004
Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian
perlindungan hukum dan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
3 07 3 07 01
17
3 07 3 07 01
17 001
3 07 3 07 01
17 002
3 07 3 07 01
17 005
3 08 3 07 01
17
3 08 3 07 01
17 001
3 08 3 07 01
17 003
3 08 3 07 01
17 004
3 07 3 07 01
19
3 07 3 07 01
19 002
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.200.000,00
218.800.000,00
0,00
220.000.000,00
400.000,00
79.600.000,00
0,00
80.000.000,00
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
400.000,00
69.600.000,00
0,00
70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
3.100.000,00
276.900.000,00
0,00
280.000.000,00
Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Pengembangan dan
pelayanan teknologi industri
Penguatan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi
(DBHCHT)
1.200.000,00
73.800.000,00
0,00
75.000.000,00
1.300.000,00
123.700.000,00
0,00
125.000.000,00
600.000,00
79.400.000,00
0,00
80.000.000,00
PROGRAM TRANSMIGRASI
REGIONAL
500.000,00
114.499.400,00
0,00
114.999.400,00
Penyuluhan transmigrasi
regional
Peningkatan kerjasama antar
wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta
penempatan transmigrasi
untuk memenuhi kebutuhan
SDM
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
100.000,00
49.899.400,00
0,00
49.999.400,00
400.000,00
44.600.000,00
0,00
45.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SENTRA-SENTRA
INDUSTRI POTENSIAL
600.000,00
44.400.000,00
0,00
45.000.000,00
penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses
masyarakat
600.000,00
44.400.000,00
0,00
45.000.000,00
4
4
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
21.027.771.000,00
69.635.450.600,00
25.269.255.400,00
115.932.477.000,00
4
4 01
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
13.055.004.000,00
48.446.993.600,00
23.218.305.400,00
84.720.303.000,00
4
4 01 03
SEKRETARIAT DAERAH
8.315.704.000,00
14.360.121.000,00
3.697.528.000,00
26.373.353.000,00
3.600.000,00
3.591.873.000,00
0,00
3.595.473.000,00
0,00
22.899.000,00
0,00
22.899.000,00
4 01 4 01 03
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 03
01 001
Penyediaan jasa surat
menyurat
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 59
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 03
01 002
4 01 4 01 03
01 003
4 01 4 01 03
01 006
4 01 4 01 03
01 008
4 01 4 01 03
01 010
4 01 4 01 03
01 011
4 01 4 01 03
01 012
4 01 4 01 03
01 014
4 01 4 01 03
01 015
4 01 4 01 03
01 017
4 01 4 01 03
01 018
4 01 4 01 03
01 019
4 01 4 01 03
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
792.322.000,00
0,00
792.322.000,00
500.000,00
279.500.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
71.160.000,00
0,00
71.160.000,00
900.000,00
232.932.000,00
0,00
233.832.000,00
450.000,00
191.150.000,00
0,00
191.600.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
450.000,00
69.850.000,00
0,00
70.300.000,00
900.000,00
80.100.000,00
0,00
81.000.000,00
400.000,00
95.090.000,00
0,00
95.490.000,00
0,00
130.080.000,00
0,00
130.080.000,00
0,00
490.710.000,00
0,00
490.710.000,00
0,00
971.200.000,00
0,00
971.200.000,00
0,00
164.880.000,00
0,00
164.880.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
605.875.000,00
1.090.655.000,00
3.572.528.000,00
5.269.058.000,00
4 01 4 01 03
02 005
0,00
0,00
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
4 01 4 01 03
02 006
0,00
30.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
4 01 4 01 03
02 007
0,00
0,00
396.165.000,00
396.165.000,00
4 01 4 01 03
02 008
0,00
0,00
52.000.000,00
52.000.000,00
4 01 4 01 03
02 009
0,00
0,00
393.363.000,00
393.363.000,00
4 01 4 01 03
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan rumah
jabatan
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
4 01 4 01 03
02 020
4 01 4 01 03
02 022
4 01 4 01 03
02 023
4 01 4 01 03
02 024
4 01 4 01 03
02 025
4 01 4 01 03
02 026
4 01 4 01 03
02 027
4 01 4 01 03
02 028
4 01 4 01 03
02 029
4 01 4 01 03
02 040
4 01 4 01 03
02 042
4 01 4 01 03
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
303.050.000,00
316.950.000,00
0,00
620.000.000,00
301.425.000,00
135.575.000,00
0,00
437.000.000,00
950.000,00
119.050.000,00
0,00
120.000.000,00
450.000,00
248.630.000,00
0,00
249.080.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
52.450.000,00
0,00
52.450.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
0,00
0,00
515.000.000,00
515.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
2.650.000,00
294.700.000,00
0,00
297.350.000,00
4 01 4 01 03
03 002
900.000,00
87.100.000,00
0,00
88.000.000,00
4 01 4 01 03
03 004
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian KORPRI
950.000,00
6.750.000,00
0,00
7.700.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 60
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 03
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
800.000,00
200.850.000,00
0,00
201.650.000,00
4 01 4 01 03
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
700.000,00
168.000.000,00
0,00
168.700.000,00
4 01 4 01 03
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
700.000,00
168.000.000,00
0,00
168.700.000,00
4 01 4 01 03
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
2.325.000,00
10.743.000,00
0,00
13.068.000,00
4 01 4 01 03
06 005
0,00
8.068.000,00
0,00
8.068.000,00
4 01 4 01 03
06 006
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
2.325.000,00
2.675.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 03
16
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
76.200.000,00
3.339.076.000,00
0,00
3.415.276.000,00
4 01 4 01 03
16 001
800.000,00
540.672.000,00
0,00
541.472.000,00
4 01 4 01 03
16 002
400.000,00
49.600.000,00
0,00
50.000.000,00
4 01 4 01 03
16 004
74.200.000,00
371.684.000,00
0,00
445.884.000,00
4 01 4 01 03
16 005
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4 01 4 01 03
16 006
0,00
1.304.920.000,00
0,00
1.304.920.000,00
4 01 4 01 03
16 007
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4 01 4 01 03
16 008
Dialog/audensi dengan tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja
pejabat
negara/departemen/lembaga
pemerintah non
departemen/luar negeri
Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Kunjungan kerja/inspeksi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Pelayanan jasa pemeliharaan
kesehatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyediaan makanan dan
minuman serta kebutuhan
rumah tangga rumah dinas
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
800.000,00
904.200.000,00
0,00
905.000.000,00
4 01 4 01 03
23
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
3.990.000,00
1.010.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 03
23 002
Penilaian pelaksanaan
pelayanan publik
3.990.000,00
1.010.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 03
24
PROGRAM
MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
26.000.000,00
71.969.000,00
0,00
97.969.000,00
4 01 4 01 03
24 002
Penyelesaian kasus litigasi
dan non litigasi
26.000.000,00
71.969.000,00
0,00
97.969.000,00
4 01 4 01 03
25
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
60.500.000,00
163.294.800,00
0,00
223.794.800,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 61
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 03
25 001
4 01 4 01 03
25 002
4 01 4 01 03
26
4 01 4 01 03
26 002
4 01 4 01 03
26 003
4 01 4 01 03
26 004
4 01 4 01 03
26 005
4 01 4 01 03
26 006
4 01 4 01 03
26 008
4 01 4 01 03
26 009
4 01 4 01 03
26 010
4 01 4 01 03
Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan
publik
Fasilitasi/pembentukan
perkuatan kerjasama antar
daerah pada bidang ekonomi
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
60.000.000,00
73.794.800,00
0,00
133.794.800,00
500.000,00
89.500.000,00
0,00
90.000.000,00
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
342.967.000,00
454.968.000,00
11.600.000,00
809.535.000,00
Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
Legislasi rancangan
peraturan
perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
Publikasi peraturan
perundang-undangan
Kajian peraturan
perundang-undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
baru, lebih tinggi, dan
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Peningkatan sistem jaringan
dokumentasi informasi
hukum
Penyuluhan hukum peraturan
perundang-undangan
Pembinaan Kadarkum.
212.431.000,00
157.083.000,00
0,00
369.514.000,00
50.000.000,00
52.790.000,00
0,00
102.790.000,00
13.555.000,00
6.640.000,00
0,00
20.195.000,00
14.531.000,00
73.669.000,00
0,00
88.200.000,00
2.900.000,00
27.100.000,00
0,00
30.000.000,00
47.350.000,00
24.550.000,00
11.600.000,00
83.500.000,00
2.200.000,00
79.636.000,00
0,00
81.836.000,00
0,00
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
31
PROGRAM KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
107.465.000,00
134.535.000,00
0,00
242.000.000,00
4 01 4 01 03
31 001
48.450.000,00
61.550.000,00
0,00
110.000.000,00
4 01 4 01 03
31 002
41.700.000,00
28.300.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 03
31 003
7.775.000,00
22.225.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 03
31 006
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 03
31 009
Penyusunan pedoman umum
perangkat daerah
Pembentukan perangkat
daerah
Penyusunan pedoman teknis
perangkat daerah
Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi perangkat daerah
Pelaksanaan analisis jabatan
9.540.000,00
20.460.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 03
32
PROGRAM
KETATALAKSANAAN
PERANGKAT DAERAH
19.820.000,00
144.780.000,00
45.400.000,00
210.000.000,00
4 01 4 01 03
32 002
2.780.000,00
2.220.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 03
32 005
3.990.000,00
1.010.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 03
32 009
7.480.000,00
77.120.000,00
45.400.000,00
130.000.000,00
4 01 4 01 03
32 011
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 03
32 017
Penyusunan pedoman
pakaian dinas
Penyusunan pedoman
hubungan kerja perangkat
daerah
Pengkoordinasian dan
fasilitasi pelayanan publik
Bimbingan teknis
penyusunan SPP
Monitoring dan evaluasi
pelayanan publik
5.570.000,00
24.430.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 03
33
PROGRAM
PENDAYAGUNAAN
APARATUR DAERAH
86.270.000,00
143.730.000,00
0,00
230.000.000,00
4 01 4 01 03
33 001
Penyelenggaraan rapat
koordinasi PAN daerah
8.560.000,00
16.440.000,00
0,00
25.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 62
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 03
33 002
Publikasi /sosialisasi
kebijakan PAN daerah
Penyusunan kebijakan
bidang PAN daerah
Fasilitasi/koordinasi
peningkatan sumber daya
aparatur
4 01 4 01 03
33 003
4 01 4 01 03
33 004
4 01 4 01 03
34
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
4 01 4 01 03
34 002
4 01 4 01 03
34 004
4 01 4 01 03
34 008
4 01 4 01 03
34 009
4 01 4 01 03
34 010
4 01 4 01 03
34 011
4 01 4 01 03
34 012
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten
Blora
Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan
daerah
Pembentukan dan
pelaksanaan ULP
Sosialisasi Peraturan tentang
Pelaksanaan
Pembangunan/Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Fasilitasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis dan Uji
Kompetensi Tenaga Kerja
Fasilitasi Penyusunan
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Koordinasi Sistem Monitoring
Tim Evaluasi Penyerapan
dan Realisasi Anggaran
(TEPRA)
4 01 4 01 03
36
PROGRAM KOORDINASI
TERPADU BIDANG
PEREKONOMIAN
4 01 4 01 03
36 002
4 01 4 01 03
36 003
4 01 4 01 03
36 004
4 01 4 01 03
36 008
4 01 4 01 03
36 009
Kesiapan ketersediaan
kepokmas
Fasilitasi penguatan ekonomi
sektor riil
Fasilitasi penguatan dan
penataan manajemen
perusahaan milik daerah
Fasilitasi dan koordinasi
dengan SKPD bidang
ekonomi
Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai ( DBHCHT )
4 01 4 01 03
37
4 01 4 01 03
37 001
4 01 4 01 03
37 002
4 01 4 01 03
37 003
4 01 4 01 03
37 010
4 01 4 01 03
37 011
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4.640.000,00
20.360.000,00
0,00
25.000.000,00
69.330.000,00
80.670.000,00
0,00
150.000.000,00
3.740.000,00
26.260.000,00
0,00
30.000.000,00
567.560.000,00
703.762.000,00
0,00
1.271.322.000,00
38.500.000,00
133.293.000,00
0,00
171.793.000,00
1.050.000,00
57.265.000,00
0,00
58.315.000,00
446.300.000,00
401.434.000,00
0,00
847.734.000,00
700.000,00
30.425.000,00
0,00
31.125.000,00
450.000,00
51.340.000,00
0,00
51.790.000,00
39.300.000,00
14.830.000,00
0,00
54.130.000,00
41.260.000,00
15.175.000,00
0,00
56.435.000,00
122.606.000,00
504.344.000,00
0,00
626.950.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.600.000,00
169.400.000,00
0,00
200.000.000,00
3.150.000,00
99.100.000,00
0,00
102.250.000,00
66.600.000,00
78.100.000,00
0,00
144.700.000,00
22.256.000,00
127.744.000,00
0,00
150.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG TATA
PEMERINTAHAN
96.306.000,00
496.915.200,00
68.000.000,00
661.221.200,00
Koordinasi Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (
LPPD )
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ
)
Pelelangan pengelolaan
tanah eks bengkok/bondo
desa/kelurahan
Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan
Penegasan Batas Daerah
36.058.000,00
173.942.000,00
0,00
210.000.000,00
35.358.000,00
104.642.000,00
0,00
140.000.000,00
5.640.000,00
20.460.000,00
0,00
26.100.000,00
7.500.000,00
107.300.000,00
0,00
114.800.000,00
0,00
42.000.000,00
68.000.000,00
110.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 63
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 03
37 012
Inventarisasi Administrasi
Pemerintahan
Fasilitasi dan Koordinasi
Pemilu dan Pilkada
4 01 4 01 03
37 014
4 01 4 01 03
38
4 01 4 01 03
38 001
4 01 4 01 03
38 002
4 01 4 01 03
38 003
4 01 4 01 03
38 005
4 01 4 01 03
38 006
4 01 4 01 03
38 007
4 01 4 01 03
38 008
4 01 4 01 03
38 009
4 01 4 01 03
38 010
4 01 4 01 03
38 011
Pembinaan Teknis
Administrasi Pemerintahan
Desa
4 01 4 01 03
39
4 01 4 01 03
39 001
4 01 4 01 03
39 002
4 01 4 01 03
39 003
4 01 4 01 03
39 004
4 01 4 01 03
39 005
4 01 4 01 03
39 006
4 01 4 01 03
40
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG KEHUMASAN
4 01 4 01 03
40 001
4 01 4 01 03
40 002
4 01 4 01 03
40 003
4 01 4 01 03
40 004
Fasilitasi analisis berita dan
pengelolaan pendapat umum
Pelayanan kehumasan bagi
kepala daerah
Penyerbarluasan informasi
melalui media massa
Penerbitan
majalah/jurnal/buletin/leaflet/
brosur/poster
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.450.000,00
8.550.000,00
0,00
10.000.000,00
10.300.000,00
40.021.200,00
0,00
50.321.200,00
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
131.690.000,00
681.310.000,00
0,00
813.000.000,00
Fasilitasi dan koordinasi
bidang pemerintahan desa
Sosialisasi kepada aparatur
pemerintah desa dan BPD
Sosialisasi peraturan
mengenai pemerintahan
desa
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
Pengelolaan kekayaan desa
41.400.000,00
141.600.000,00
0,00
183.000.000,00
3.850.000,00
228.150.000,00
0,00
232.000.000,00
750.000,00
29.250.000,00
0,00
30.000.000,00
1.650.000,00
26.350.000,00
0,00
28.000.000,00
1.380.000,00
58.620.000,00
0,00
60.000.000,00
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
Pengelolaan Jaringan Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintahan Desa
Desk Pemilihan Kepala Desa
9.030.000,00
15.970.000,00
0,00
25.000.000,00
20.960.000,00
29.040.000,00
0,00
50.000.000,00
1.410.000,00
33.590.000,00
0,00
35.000.000,00
51.260.000,00
98.740.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT
3.093.970.000,00
1.554.530.000,00
0,00
4.648.500.000,00
Koordinasi dan pemantauan
dibidang kesehatan, tenaga
kerja, Transmigrasi serta
kesejahteraan sosial lainnya
Koordinasi dan Pemantauan
dibidang Pemuda, olahraga,
pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana
Koordinasi dan pemantauan
dibidang pendidikan,
perpustakaan, kebudayaan,
urusan agama serta
melaksanakan pelayanan
administrasi
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan Masyarakat se
Kabupaten Blora
Fasilitasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji
1.400.000,00
68.600.000,00
0,00
70.000.000,00
900.000,00
139.100.000,00
0,00
140.000.000,00
8.800.000,00
441.200.000,00
0,00
450.000.000,00
4.400.000,00
35.600.000,00
0,00
40.000.000,00
3.044.650.000,00
403.850.000,00
0,00
3.448.500.000,00
33.820.000,00
466.180.000,00
0,00
500.000.000,00
205.425.000,00
642.695.000,00
0,00
848.120.000,00
0,00
245.000.000,00
0,00
245.000.000,00
50.700.000,00
121.940.000,00
0,00
172.640.000,00
153.995.000,00
179.775.000,00
0,00
333.770.000,00
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 64
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 03
40 005
Pengembangan informasi
dokumentasi kehumasan
4 01 4 01 03
41
4 01 4 01 03
41 001
4 01 4 01 03
41 002
4 01 4 01 03
43
4 01 4 01 03
43 001
4 01 4 01 03
43 006
4 01 4 01 03
46
4 01 4 01 03
46 001
4
4 01 04
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
730.000,00
22.980.000,00
0,00
23.710.000,00
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEPROTOKOLAN DAERAH
30.000.000,00
119.026.000,00
0,00
149.026.000,00
Penyelenggaraan upacara
rutin berkala dan hari besar
nasional
Penyelenggaraan
keprotokolan dan pelayanan
kedinasan kepala daerah
0,00
27.216.000,00
0,00
27.216.000,00
30.000.000,00
91.810.000,00
0,00
121.810.000,00
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG PERTANAHAN
DAN PERMUKAAN BUMI
2.910.000,00
32.090.000,00
0,00
35.000.000,00
Pembakuan nama-nama
rupabumi
Pengadaan tanah
2.910.000,00
17.090.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
2.726.875.000,00
16.115.000,00
0,00
2.742.990.000,00
Konsolidasi pelaksanaan
pengelolaan administrasi
keuangan Setda
2.726.875.000,00
16.115.000,00
0,00
2.742.990.000,00
SEKRETARIAT DPRD
789.911.000,00
20.977.789.000,00
417.300.000,00
22.185.000.000,00
509.795.000,00
4.466.830.000,00
18.900.000,00
4.995.525.000,00
0,00
49.895.000,00
0,00
49.895.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
193.475.000,00
0,00
0,00
193.475.000,00
143.040.000,00
33.000.000,00
0,00
176.040.000,00
0,00
145.360.000,00
0,00
145.360.000,00
0,00
157.425.000,00
0,00
157.425.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
4.100.000,00
15.900.000,00
20.000.000,00
0,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
0,00
67.800.000,00
0,00
67.800.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
62.400.000,00
3.216.730.000,00
0,00
3.279.130.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
110.880.000,00
345.520.000,00
0,00
456.400.000,00
4 01 4 01 04
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 04
01 001
4 01 4 01 04
01 002
4 01 4 01 04
01 003
4 01 4 01 04
01 006
4 01 4 01 04
01 007
4 01 4 01 04
01 008
4 01 4 01 04
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 04
01 011
4 01 4 01 04
01 012
4 01 4 01 04
01 013
4 01 4 01 04
01 014
4 01 4 01 04
01 015
4 01 4 01 04
01 017
4 01 4 01 04
01 018
4 01 4 01 04
01 019
4 01 4 01 04
01 020
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 04
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
510.300.000,00
398.400.000,00
908.700.000,00
4 01 4 01 04
02 007
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4 01 4 01 04
02 009
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4 01 4 01 04
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
48.400.000,00
48.400.000,00
4 01 4 01 04
02 011
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4 01 4 01 04
02 012
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4 01 4 01 04
02 022
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4 01 4 01 04
02 023
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
4 01 4 01 04
02 024
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
4 01 4 01 04
02 028
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 01 4 01 04
02 029
0,00
40.300.000,00
0,00
40.300.000,00
4 01 4 01 04
02 030
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
4 01 4 01 04
02 031
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 04
02 042
Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4 01 4 01 04
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
405.130.000,00
0,00
405.130.000,00
4 01 4 01 04
03 002
0,00
270.940.000,00
0,00
270.940.000,00
4 01 4 01 04
03 005
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
134.190.000,00
0,00
134.190.000,00
4 01 4 01 04
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00
289.100.000,00
0,00
289.100.000,00
4 01 4 01 04
05 001
Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00
289.100.000,00
0,00
289.100.000,00
4 01 4 01 04
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
29.436.000,00
564.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 04
06 001
9.812.000,00
188.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 04
06 004
9.812.000,00
188.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 04
06 005
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
9.812.000,00
188.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 04
15
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
250.680.000,00
15.305.865.000,00
0,00
15.556.545.000,00
4 01 4 01 04
15 001
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
61.320.000,00
3.105.265.000,00
0,00
3.166.585.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 66
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 04
15 003
4 01 4 01 04
15 004
Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Rapat-rapat paripurna
4 01 4 01 04
15 005
4 01 4 01 04
15 006
4 01 4 01 04
15 007
4 01 4 01 04
15 009
4 01 4 01 04
15 010
4 01 4 01 04
15 011
4 01 4 01 04
15 014
4 01 4 01 04
15 019
4 01 4 01 04
15 020
4 01 4 01 04
15 021
4 01 4 01 04
15 022
4
4 01 09
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
45.720.000,00
238.551.000,00
0,00
284.271.000,00
0,00
528.954.000,00
0,00
528.954.000,00
Kegiatan reses
0,00
1.145.684.000,00
0,00
1.145.684.000,00
Kunjungan kerja pimpinan
dan anggota DPRD dalam
daerah
Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
Kunjungan kerja pimpinan
dan anggota DPRD luar
daerah
Asuransi kesehatan
0,00
316.460.000,00
0,00
316.460.000,00
0,00
2.924.138.000,00
0,00
2.924.138.000,00
44.640.000,00
4.335.275.000,00
0,00
4.379.915.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
1.450.985.000,00
0,00
1.450.985.000,00
0,00
28.430.000,00
0,00
28.430.000,00
67.800.000,00
273.660.000,00
0,00
341.460.000,00
31.200.000,00
430.200.000,00
0,00
461.400.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
400.763.000,00
0,00
400.763.000,00
1.166.195.000,00
1.640.876.600,00
5.976.546.400,00
8.783.618.000,00
85.000.000,00
379.630.000,00
226.350.000,00
690.980.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
40.230.000,00
0,00
40.230.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
60.600.000,00
60.000,00
0,00
60.660.000,00
24.000.000,00
5.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
7.030.000,00
0,00
7.030.000,00
400.000,00
0,00
226.350.000,00
226.750.000,00
0,00
28.530.000,00
0,00
28.530.000,00
0,00
3.930.000,00
0,00
3.930.000,00
0,00
45.150.000,00
0,00
45.150.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
47.600.000,00
0,00
47.600.000,00
Penyusunan peraturan
daerah inisiatif
Penyusunan Prolegda
Fasilitasi hubungan
masyarakat dengan DPRD
Fasilitasi kegiatan komisi dan
fraksi
Fasilitasi Keprotokolan,
Kedinasan, pimpinan dan
Anggota DPRD
Dokumentasi kebijakan dan
kegiatan DPRD
KECAMATAN BLORA
4 01 4 01 09
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 09
01 001
4 01 4 01 09
01 002
4 01 4 01 09
01 006
4 01 4 01 09
01 007
4 01 4 01 09
01 008
4 01 4 01 09
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 09
01 011
4 01 4 01 09
01 012
4 01 4 01 09
01 013
4 01 4 01 09
01 014
4 01 4 01 09
01 015
4 01 4 01 09
01 017
4 01 4 01 09
01 018
4 01 4 01 09
01 019
4 01 4 01 09
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
25.030.000,00
1.308.540.400,00
1.333.570.400,00
4 01 4 01 09
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.042.700.000,00
1.042.700.000,00
4 01 4 01 09
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
30.000,00
50.000.000,00
50.030.000,00
4 01 4 01 09
02 024
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 67
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 09
02 028
4 01 4 01 09
02 030
4 01 4 01 09
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
215.840.400,00
215.840.400,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
4 01 4 01 09
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
4 01 4 01 09
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 01 09
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 01 09
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
77.875.000,00
170.025.000,00
0,00
247.900.000,00
4 01 4 01 09
44 001
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4 01 4 01 09
44 002
0,00
25.900.000,00
0,00
25.900.000,00
4 01 4 01 09
44 003
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 09
44 005
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 09
44 006
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 09
44 008
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4 01 4 01 09
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
77.875.000,00
4.125.000,00
0,00
82.000.000,00
4 01 4 01 09
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
1.003.320.000,00
723.651.600,00
4.441.656.000,00
6.168.627.600,00
4 01 4 01 09
45 001
166.220.000,00
723.636.600,00
0,00
889.856.600,00
4 01 4 01 09
45 003
837.100.000,00
15.000,00
0,00
837.115.000,00
4 01 4 01 09
45 008
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
0,00
4.441.656.000,00
4.441.656.000,00
4 01 4 01 09
47
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
4 01 4 01 09
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00
240.000.000,00
0,00
240.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 68
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 09
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
80.040.000,00
0,00
80.040.000,00
4 01 4 01 09
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 09
48 002
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 09
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
35.040.000,00
0,00
35.040.000,00
299.465.000,00
536.129.000,00
583.538.000,00
1.419.132.000,00
97.800.000,00
218.355.000,00
71.500.000,00
387.655.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
45.600.000,00
0,00
45.600.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
61.200.000,00
150.000,00
0,00
61.350.000,00
27.600.000,00
5.915.000,00
0,00
33.515.000,00
0,00
44.550.000,00
0,00
44.550.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.480.000,00
0,00
2.480.000,00
0,00
0,00
71.500.000,00
71.500.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
0,00
60.920.000,00
0,00
60.920.000,00
9.000.000,00
120.000,00
0,00
9.120.000,00
8.700.000,00
34.779.000,00
85.500.000,00
128.979.000,00
4
4 01 10
KECAMATAN JEPON
4 01 4 01 10
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 10
01 001
4 01 4 01 10
01 002
4 01 4 01 10
01 006
4 01 4 01 10
01 007
4 01 4 01 10
01 008
4 01 4 01 10
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 10
01 011
4 01 4 01 10
01 012
4 01 4 01 10
01 013
4 01 4 01 10
01 015
4 01 4 01 10
01 017
4 01 4 01 10
01 018
4 01 4 01 10
01 019
4 01 4 01 10
01 020
4 01 4 01 10
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4 01 4 01 10
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
27.000.000,00
27.000.000,00
4 01 4 01 10
02 011
0,00
0,00
58.500.000,00
58.500.000,00
4 01 4 01 10
02 021
1.440.000,00
2.101.000,00
0,00
3.541.000,00
4 01 4 01 10
02 022
6.000.000,00
11.906.000,00
0,00
17.906.000,00
4 01 4 01 10
02 024
0,00
14.660.000,00
0,00
14.660.000,00
4 01 4 01 10
02 026
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
4 01 4 01 10
02 028
0,00
2.955.000,00
0,00
2.955.000,00
4 01 4 01 10
02 029
Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
1.260.000,00
1.057.000,00
0,00
2.317.000,00
4 01 4 01 10
03
0,00
10.500.000,00
4.400.000,00
14.900.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 69
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
4 01 4 01 10
03 001
4 01 4 01 10
03 005
4 01 4 01 10
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengadaan mesin/kartu
absensi
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
0,00
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4 01 4 01 10
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4 01 4 01 10
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
19.800.000,00
162.085.000,00
0,00
181.885.000,00
4 01 4 01 10
44 001
0,00
22.800.000,00
0,00
22.800.000,00
4 01 4 01 10
44 002
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
4 01 4 01 10
44 005
14.400.000,00
54.840.000,00
0,00
69.240.000,00
4 01 4 01 10
44 008
0,00
59.545.000,00
0,00
59.545.000,00
4 01 4 01 10
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
5.400.000,00
4.600.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 10
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
169.565.000,00
49.815.000,00
422.138.000,00
641.518.000,00
4 01 4 01 10
45 001
25.065.000,00
49.755.000,00
10.000.000,00
84.820.000,00
4 01 4 01 10
45 003
144.500.000,00
60.000,00
0,00
144.560.000,00
4 01 4 01 10
45 008
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
0,00
412.138.000,00
412.138.000,00
4 01 4 01 10
47
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 10
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 10
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
3.600.000,00
38.095.000,00
0,00
41.695.000,00
4 01 4 01 10
48 001
3.600.000,00
11.400.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 10
48 002
0,00
16.695.000,00
0,00
16.695.000,00
4 01 4 01 10
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
KECAMATAN BOGOREJO
86.935.000,00
387.280.000,00
1.090.785.000,00
1.565.000.000,00
4
4 01 11
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 70
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
4 01 4 01 11
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 11
01 001
4 01 4 01 11
01 002
4 01 4 01 11
01 003
4 01 4 01 11
01 006
4 01 4 01 11
01 007
4 01 4 01 11
01 008
4 01 4 01 11
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 11
01 011
4 01 4 01 11
01 012
4 01 4 01 11
01 013
4 01 4 01 11
01 015
4 01 4 01 11
01 017
4 01 4 01 11
01 018
4 01 4 01 11
01 019
4 01 4 01 11
02
4 01 4 01 11
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
72.760.000,00
136.515.000,00
20.960.000,00
230.235.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
46.800.000,00
0,00
0,00
46.800.000,00
25.560.000,00
1.940.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
11.383.000,00
0,00
11.383.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
400.000,00
0,00
20.960.000,00
21.360.000,00
0,00
2.592.000,00
0,00
2.592.000,00
0,00
32.450.000,00
0,00
32.450.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
38.100.000,00
0,00
38.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.175.000,00
24.500.000,00
1.069.825.000,00
1.096.500.000,00
02 003
Pembangunan gedung kantor
1.425.000,00
0,00
998.575.000,00
1.000.000.000,00
4 01 4 01 11
02 009
450.000,00
0,00
59.550.000,00
60.000.000,00
4 01 4 01 11
02 010
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
4 01 4 01 11
02 024
4 01 4 01 11
02 028
4 01 4 01 11
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
300.000,00
0,00
11.700.000,00
12.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4 01 4 01 11
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
4 01 4 01 11
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
4 01 4 01 11
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
4 01 4 01 11
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
12.000.000,00
166.695.000,00
0,00
178.695.000,00
4 01 4 01 11
44 001
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 71
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 11
44 002
4 01 4 01 11
44 005
4 01 4 01 11
44 008
4 01 4 01 11
44 009
4 01 4 01 11
48
4 01 4 01 11
48 001
4 01 4 01 11
48 002
4 01 4 01 11
48 003
4
4 01 12
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
10.865.000,00
0,00
10.865.000,00
12.000.000,00
54.890.000,00
0,00
66.890.000,00
0,00
62.390.000,00
0,00
62.390.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
40.270.000,00
0,00
40.270.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
12.890.000,00
0,00
12.890.000,00
0,00
13.190.000,00
0,00
13.190.000,00
0,00
14.190.000,00
0,00
14.190.000,00
KECAMATAN TUNJUNGAN
57.100.000,00
542.548.000,00
29.000.000,00
628.648.000,00
48.600.000,00
125.353.000,00
24.000.000,00
197.953.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
18.150.000,00
6.850.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
150.000,00
13.850.000,00
0,00
14.000.000,00
150.000,00
9.850.000,00
0,00
10.000.000,00
150.000,00
6.850.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
12.203.000,00
0,00
12.203.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 12
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 12
01 001
4 01 4 01 12
01 002
4 01 4 01 12
01 006
4 01 4 01 12
01 007
4 01 4 01 12
01 008
4 01 4 01 12
01 009
4 01 4 01 12
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 12
01 011
4 01 4 01 12
01 012
4 01 4 01 12
01 013
4 01 4 01 12
01 015
4 01 4 01 12
01 017
4 01 4 01 12
01 018
4 01 4 01 12
01 019
4 01 4 01 12
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
131.250.000,00
5.000.000,00
136.250.000,00
4 01 4 01 12
02 005
0,00
0,00
0,00
0,00
4 01 4 01 12
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4 01 4 01 12
02 021
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 72
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 12
02 024
4 01 4 01 12
02 025
4 01 4 01 12
02 029
4 01 4 01 12
02 042
4 01 4 01 12
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
0,00
70.500.000,00
0,00
70.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
150.000,00
10.650.000,00
0,00
10.800.000,00
4 01 4 01 12
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
150.000,00
10.650.000,00
0,00
10.800.000,00
4 01 4 01 12
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 12
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 12
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
4 01 4 01 12
44 001
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 12
44 002
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 12
44 003
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 12
44 005
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 12
44 006
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 12
44 008
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 12
47
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
1.600.000,00
23.400.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 12
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
1.600.000,00
23.400.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 12
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
6.750.000,00
51.895.000,00
0,00
58.645.000,00
4 01 4 01 12
48 001
6.750.000,00
8.250.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 12
48 002
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 12
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
18.645.000,00
0,00
18.645.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 73
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
4
2
4 01 13
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
KECAMATAN BANJAREJO
102.600.000,00
404.092.000,00
151.274.000,00
657.966.000,00
101.100.000,00
174.481.000,00
60.900.000,00
336.481.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
50.100.000,00
400.000,00
0,00
50.500.000,00
51.000.000,00
7.000.000,00
0,00
58.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.900.000,00
60.900.000,00
71.800.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
31.491.000,00
0,00
31.491.000,00
4 01 4 01 13
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 13
01 001
4 01 4 01 13
01 002
4 01 4 01 13
01 006
4 01 4 01 13
01 007
4 01 4 01 13
01 008
4 01 4 01 13
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 13
01 011
4 01 4 01 13
01 012
4 01 4 01 13
01 013
4 01 4 01 13
01 015
4 01 4 01 13
01 017
4 01 4 01 13
01 018
4 01 4 01 13
01 019
4 01 4 01 13
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
30.000.000,00
90.374.000,00
120.374.000,00
4 01 4 01 13
02 009
0,00
0,00
44.374.000,00
44.374.000,00
4 01 4 01 13
02 010
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
4 01 4 01 13
02 021
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4 01 4 01 13
02 022
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4 01 4 01 13
02 024
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 13
02 028
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 13
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 13
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
14.300.000,00
0,00
14.300.000,00
4 01 4 01 13
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
14.300.000,00
0,00
14.300.000,00
4 01 4 01 13
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.695.000,00
0,00
2.695.000,00
4 01 4 01 13
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.695.000,00
0,00
2.695.000,00
4 01 4 01 13
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
1.500.000,00
129.650.000,00
0,00
131.150.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 74
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
4 01 4 01 13
44 001
4 01 4 01 13
44 002
4 01 4 01 13
44 003
4 01 4 01 13
44 005
4 01 4 01 13
44 008
4 01 4 01 13
48
4 01 4 01 13
48 001
4 01 4 01 13
48 002
4 01 4 01 13
48 003
4
4 01 14
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.500.000,00
44.650.000,00
0,00
46.150.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
52.966.000,00
0,00
52.966.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
12.966.000,00
0,00
12.966.000,00
KECAMATAN CEPU
567.200.000,00
1.204.733.000,00
4.087.428.000,00
5.859.361.000,00
151.800.000,00
223.365.000,00
173.430.000,00
548.595.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
39.360.000,00
0,00
39.360.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
127.800.000,00
100.000,00
0,00
127.900.000,00
24.000.000,00
5.280.000,00
0,00
29.280.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
4 01 4 01 14
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 14
01 001
4 01 4 01 14
01 002
4 01 4 01 14
01 006
4 01 4 01 14
01 007
4 01 4 01 14
01 008
4 01 4 01 14
01 009
4 01 4 01 14
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 14
01 011
4 01 4 01 14
01 012
4 01 4 01 14
01 013
4 01 4 01 14
01 015
4 01 4 01 14
01 017
4 01 4 01 14
01 018
4 01 4 01 14
01 019
4 01 4 01 14
4 01 4 01 14
0,00
62.665.000,00
0,00
62.665.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
173.430.000,00
173.430.000,00
0,00
4.260.000,00
0,00
4.260.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
93.050.000,00
1.571.973.000,00
1.665.023.000,00
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
13.050.000,00
1.486.950.000,00
1.500.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 75
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 14
02 012
4 01 4 01 14
02 022
4 01 4 01 14
02 024
4 01 4 01 14
02 028
4 01 4 01 14
02 029
4 01 4 01 14
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
0,00
85.023.000,00
85.023.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
4 01 4 01 14
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
4 01 4 01 14
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4 01 4 01 14
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4 01 4 01 14
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
6.000.000,00
269.000.000,00
0,00
275.000.000,00
4 01 4 01 14
44 001
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 14
44 002
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 14
44 003
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 14
44 005
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 14
44 008
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 14
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 14
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
401.000.000,00
434.100.000,00
2.342.025.000,00
3.177.125.000,00
4 01 4 01 14
45 001
0,00
423.705.000,00
0,00
423.705.000,00
4 01 4 01 14
45 003
401.000.000,00
0,00
0,00
401.000.000,00
4 01 4 01 14
45 008
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
10.395.000,00
2.342.025.000,00
2.352.420.000,00
4 01 4 01 14
47
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 76
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 14
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
4 01 4 01 14
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
4 01 4 01 14
48 001
4 01 4 01 14
48 002
4 01 4 01 14
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
4
4 01 15
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
8.400.000,00
60.018.000,00
0,00
68.418.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
18.415.000,00
0,00
18.415.000,00
8.400.000,00
26.603.000,00
0,00
35.003.000,00
KECAMATAN JIKEN
83.400.000,00
452.877.000,00
1.033.100.000,00
1.569.377.000,00
65.400.000,00
146.580.000,00
27.600.000,00
239.580.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
29.400.000,00
0,00
29.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
52.200.000,00
5.000,00
0,00
52.205.000,00
13.200.000,00
4.620.000,00
0,00
17.820.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4 01 4 01 15
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 15
01 001
4 01 4 01 15
01 002
4 01 4 01 15
01 006
4 01 4 01 15
01 007
4 01 4 01 15
01 008
4 01 4 01 15
01 009
4 01 4 01 15
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 15
01 011
4 01 4 01 15
01 012
4 01 4 01 15
01 013
4 01 4 01 15
01 014
4 01 4 01 15
01 015
4 01 4 01 15
01 017
4 01 4 01 15
01 018
4 01 4 01 15
01 019
4 01 4 01 15
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
25.600.000,00
25.600.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
10.755.000,00
0,00
10.755.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
48.500.000,00
0,00
48.500.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.000.000,00
35.000.000,00
1.005.500.000,00
1.043.500.000,00
4 01 4 01 15
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
4 01 4 01 15
02 010
Pengadaan mebeler
4 01 4 01 15
02 021
4 01 4 01 15
02 022
4 01 4 01 15
02 024
4 01 4 01 15
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 77
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 15
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
3.720.000,00
0,00
3.720.000,00
4 01 4 01 15
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
3.720.000,00
0,00
3.720.000,00
4 01 4 01 15
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
15.000.000,00
218.200.000,00
0,00
233.200.000,00
4 01 4 01 15
44 001
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 15
44 002
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 15
44 005
13.200.000,00
65.000.000,00
0,00
78.200.000,00
4 01 4 01 15
44 008
1.800.000,00
53.200.000,00
0,00
55.000.000,00
4 01 4 01 15
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 15
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
49.377.000,00
0,00
49.377.000,00
4 01 4 01 15
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 15
48 002
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 15
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
14.377.000,00
0,00
14.377.000,00
KECAMATAN SAMBONG
73.600.000,00
416.900.000,00
49.500.000,00
540.000.000,00
61.200.000,00
128.300.000,00
0,00
189.500.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
46.200.000,00
0,00
0,00
46.200.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4
4 01 16
4 01 4 01 16
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 16
01 001
4 01 4 01 16
01 002
4 01 4 01 16
01 006
4 01 4 01 16
01 007
4 01 4 01 16
01 008
4 01 4 01 16
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 16
01 011
4 01 4 01 16
01 012
4 01 4 01 16
01 014
4 01 4 01 16
01 015
4 01 4 01 16
01 017
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 78
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 16
01 018
4 01 4 01 16
01 019
4 01 4 01 16
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
27.500.000,00
49.500.000,00
77.000.000,00
4 01 4 01 16
02 007
0,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
4 01 4 01 16
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4 01 4 01 16
02 012
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
4 01 4 01 16
02 024
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
4 01 4 01 16
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4 01 4 01 16
03 002
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4 01 4 01 16
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4 01 4 01 16
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4 01 4 01 16
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
12.000.000,00
205.000.000,00
0,00
217.000.000,00
4 01 4 01 16
44 001
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 16
44 002
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 16
44 003
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 16
44 005
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4 01 4 01 16
44 008
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4 01 4 01 16
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
12.000.000,00
20.000.000,00
0,00
32.000.000,00
4 01 4 01 16
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
400.000,00
44.600.000,00
0,00
45.000.000,00
4 01 4 01 16
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 16
48 002
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 16
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
114.660.000,00
491.538.000,00
50.400.000,00
656.598.000,00
4
4 01 17
KECAMATAN
KEDUNGTUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 79
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
4 01 4 01 17
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 17
01 001
4 01 4 01 17
01 002
4 01 4 01 17
01 006
4 01 4 01 17
01 007
4 01 4 01 17
01 008
4 01 4 01 17
01 009
4 01 4 01 17
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 17
01 011
4 01 4 01 17
01 012
4 01 4 01 17
01 013
4 01 4 01 17
01 014
4 01 4 01 17
01 015
4 01 4 01 17
01 017
4 01 4 01 17
01 018
4 01 4 01 17
01 019
4 01 4 01 17
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
56.820.000,00
154.680.000,00
50.400.000,00
261.900.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
44.700.000,00
300.000,00
0,00
45.000.000,00
12.120.000,00
4.880.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
45.400.000,00
45.400.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
44.900.000,00
0,00
44.900.000,00
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.800.000,00
70.200.000,00
0,00
75.000.000,00
4 01 4 01 17
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
4 01 4 01 17
02 021
960.000,00
4.040.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 17
02 022
2.240.000,00
12.760.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 17
02 024
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 17
02 026
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 17
02 028
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4 01 4 01 17
02 029
640.000,00
2.360.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 01 17
02 030
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
960.000,00
10.040.000,00
0,00
11.000.000,00
4 01 4 01 17
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 01 17
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 01 17
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 80
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 17
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
4 01 4 01 17
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
4 01 4 01 17
44 001
4 01 4 01 17
44 002
4 01 4 01 17
44 003
4 01 4 01 17
44 005
4 01 4 01 17
44 008
4 01 4 01 17
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
4 01 4 01 17
48
4 01 4 01 17
48 001
4 01 4 01 17
48 002
4 01 4 01 17
48 003
4
4 01 18
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
53.040.000,00
194.560.000,00
0,00
247.600.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
24.120.000,00
13.880.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
28.920.000,00
15.680.000,00
0,00
44.600.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
61.598.000,00
0,00
61.598.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
21.598.000,00
0,00
21.598.000,00
KECAMATAN NGAWEN
196.210.000,00
738.690.000,00
1.000.680.000,00
1.935.580.000,00
87.400.000,00
164.100.000,00
45.200.000,00
296.700.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
60.400.000,00
0,00
0,00
60.400.000,00
27.000.000,00
7.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
45.200.000,00
45.200.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
4 01 4 01 18
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 18
01 001
4 01 4 01 18
01 002
4 01 4 01 18
01 006
4 01 4 01 18
01 007
4 01 4 01 18
01 008
4 01 4 01 18
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 18
01 011
4 01 4 01 18
01 012
4 01 4 01 18
01 013
4 01 4 01 18
01 015
4 01 4 01 18
01 017
4 01 4 01 18
01 018
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 81
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 18
01 019
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 18
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
45.000.000,00
108.686.000,00
153.686.000,00
4 01 4 01 18
02 021
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 18
02 022
0,00
10.000.000,00
108.686.000,00
118.686.000,00
4 01 4 01 18
02 024
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 18
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4 01 4 01 18
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4 01 4 01 18
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
2.960.000,00
2.040.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 18
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
2.960.000,00
2.040.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 18
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00
273.000.000,00
0,00
273.000.000,00
4 01 4 01 18
44 001
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 01 4 01 18
44 002
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
4 01 4 01 18
44 005
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
4 01 4 01 18
44 008
0,00
98.000.000,00
0,00
98.000.000,00
4 01 4 01 18
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 18
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
99.600.000,00
146.800.000,00
846.794.000,00
1.093.194.000,00
4 01 4 01 18
45 001
0,00
146.800.000,00
0,00
146.800.000,00
4 01 4 01 18
45 003
99.600.000,00
0,00
0,00
99.600.000,00
4 01 4 01 18
45 008
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
0,00
846.794.000,00
846.794.000,00
4 01 4 01 18
47
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
6.250.000,00
33.750.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 18
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
6.250.000,00
33.750.000,00
0,00
40.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 82
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 18
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
4 01 4 01 18
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 18
48 002
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 18
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
KECAMATAN KUNDURAN
189.610.000,00
645.655.000,00
2.618.599.000,00
3.453.864.000,00
96.030.000,00
132.700.000,00
54.101.000,00
282.831.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
64.900.000,00
100.000,00
0,00
65.000.000,00
9.600.000,00
3.200.000,00
0,00
12.800.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.830.000,00
0,00
15.830.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
54.101.000,00
54.101.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
21.530.000,00
70.000,00
0,00
21.600.000,00
4
4 01 19
4 01 4 01 19
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 19
01 001
4 01 4 01 19
01 002
4 01 4 01 19
01 006
4 01 4 01 19
01 007
4 01 4 01 19
01 008
4 01 4 01 19
01 009
4 01 4 01 19
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 19
01 011
4 01 4 01 19
01 012
4 01 4 01 19
01 013
4 01 4 01 19
01 015
4 01 4 01 19
01 017
4 01 4 01 19
01 018
4 01 4 01 19
01 019
4 01 4 01 19
01 020
4 01 4 01 19
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
73.640.000,00
2.099.360.000,00
2.173.000.000,00
4 01 4 01 19
02 007
0,00
4.640.000,00
3.360.000,00
8.000.000,00
4 01 4 01 19
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
4 01 4 01 19
02 012
0,00
0,00
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
4 01 4 01 19
02 021
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 19
02 022
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 19
02 024
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
4 01 4 01 19
02 028
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 83
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 19
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 19
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 01 19
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 01 19
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 19
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 19
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
4 01 4 01 19
44 001
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 19
44 002
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
4 01 4 01 19
44 005
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
4 01 4 01 19
44 008
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
4 01 4 01 19
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 19
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
93.580.000,00
103.190.000,00
465.138.000,00
661.908.000,00
4 01 4 01 19
45 001
25.100.000,00
77.970.000,00
0,00
103.070.000,00
4 01 4 01 19
45 003
68.480.000,00
20.000,00
0,00
68.500.000,00
4 01 4 01 19
45 008
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
25.200.000,00
465.138.000,00
490.338.000,00
4 01 4 01 19
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
66.125.000,00
0,00
66.125.000,00
4 01 4 01 19
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 19
48 002
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 19
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
26.125.000,00
0,00
26.125.000,00
KECAMATAN TODANAN
91.475.000,00
374.573.000,00
222.696.000,00
688.744.000,00
60.800.000,00
141.529.000,00
26.000.000,00
228.329.000,00
0,00
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
4
4 01 20
4 01 4 01 20
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 20
01 001
Penyediaan jasa surat
menyurat
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 84
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 20
01 002
4 01 4 01 20
01 006
4 01 4 01 20
01 007
4 01 4 01 20
01 008
4 01 4 01 20
01 009
4 01 4 01 20
01 010
4 01 4 01 20
01 011
4 01 4 01 20
01 012
4 01 4 01 20
01 013
4 01 4 01 20
01 015
4 01 4 01 20
01 017
4 01 4 01 20
01 018
4 01 4 01 20
01 019
4 01 4 01 20
02
4 01 4 01 20
02 009
4 01 4 01 20
02 010
4 01 4 01 20
02 022
4 01 4 01 20
02 024
4 01 4 01 20
02 028
4 01 4 01 20
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
47.400.000,00
50.000,00
0,00
47.450.000,00
12.350.000,00
8.567.000,00
0,00
20.917.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
350.000,00
16.862.000,00
0,00
17.212.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
2.950.000,00
0,00
2.950.000,00
350.000,00
0,00
26.000.000,00
26.350.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
350.000,00
11.070.000,00
0,00
11.420.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.600.000,00
8.400.000,00
193.496.000,00
203.496.000,00
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
350.000,00
0,00
21.500.000,00
21.850.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1.250.000,00
400.000,00
150.996.000,00
152.646.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
17.400.000,00
0,00
17.400.000,00
4 01 4 01 20
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
17.400.000,00
0,00
17.400.000,00
4 01 4 01 20
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
4 01 4 01 20
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
4 01 4 01 20
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
28.300.000,00
153.310.000,00
3.200.000,00
184.810.000,00
4 01 4 01 20
44 001
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
4 01 4 01 20
44 002
700.000,00
17.010.000,00
0,00
17.710.000,00
4 01 4 01 20
44 005
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
24.000.000,00
33.750.000,00
0,00
57.750.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 85
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 20
44 008
4 01 4 01 20
44 009
4 01 4 01 20
48
4 01 4 01 20
48 001
4 01 4 01 20
48 002
4 01 4 01 20
48 003
4
4 01 21
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
3.600.000,00
85.700.000,00
3.200.000,00
92.500.000,00
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
775.000,00
51.534.000,00
0,00
52.309.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
775.000,00
15.310.000,00
0,00
16.085.000,00
0,00
20.700.000,00
0,00
20.700.000,00
0,00
15.524.000,00
0,00
15.524.000,00
138.705.000,00
583.982.000,00
926.355.000,00
1.649.042.000,00
62.935.000,00
122.280.000,00
24.865.000,00
210.080.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
50.800.000,00
0,00
0,00
50.800.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
135.000,00
0,00
24.865.000,00
25.000.000,00
0,00
4.080.000,00
0,00
4.080.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
KECAMATAN JAPAH
4 01 4 01 21
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 21
01 001
4 01 4 01 21
01 002
4 01 4 01 21
01 006
4 01 4 01 21
01 007
4 01 4 01 21
01 008
4 01 4 01 21
01 009
4 01 4 01 21
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 21
01 011
4 01 4 01 21
01 012
4 01 4 01 21
01 013
4 01 4 01 21
01 015
4 01 4 01 21
01 017
4 01 4 01 21
01 018
4 01 4 01 21
01 019
4 01 4 01 21
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
35.970.000,00
115.040.000,00
901.490.000,00
1.052.500.000,00
4 01 4 01 21
02 005
0,00
0,00
0,00
0,00
4 01 4 01 21
02 007
0,00
0,00
7.165.000,00
7.165.000,00
4 01 4 01 21
02 009
0,00
6.460.000,00
16.375.000,00
22.835.000,00
4 01 4 01 21
02 013
35.250.000,00
86.800.000,00
877.950.000,00
1.000.000.000,00
4 01 4 01 21
02 021
720.000,00
1.780.000,00
0,00
2.500.000,00
4 01 4 01 21
02 024
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan tanah gedung
kantor, rumah dinas, dan
rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 86
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 21
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
4 01 4 01 21
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
4 01 4 01 21
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 01 21
06 005
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 01 21
06 007
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 21
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
38.800.000,00
242.200.000,00
0,00
281.000.000,00
4 01 4 01 21
44 001
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 21
44 002
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 21
44 003
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 21
44 005
12.000.000,00
60.000.000,00
0,00
72.000.000,00
4 01 4 01 21
44 008
12.000.000,00
70.000.000,00
0,00
82.000.000,00
4 01 4 01 21
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
14.800.000,00
27.200.000,00
0,00
42.000.000,00
4 01 4 01 21
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
1.000.000,00
75.962.000,00
0,00
76.962.000,00
4 01 4 01 21
48 001
0,00
37.920.000,00
0,00
37.920.000,00
4 01 4 01 21
48 002
1.000.000,00
24.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 21
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
14.042.000,00
0,00
14.042.000,00
KECAMATAN
RANDUBLATUNG
289.190.000,00
752.927.000,00
868.576.000,00
1.910.693.000,00
168.600.000,00
260.110.000,00
20.000.000,00
448.710.000,00
0,00
4.776.000,00
0,00
4.776.000,00
0,00
73.860.000,00
0,00
73.860.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
56.400.000,00
40.000,00
0,00
56.440.000,00
72.000.000,00
17.325.000,00
0,00
89.325.000,00
4
4 01 22
4 01 4 01 22
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 22
01 001
4 01 4 01 22
01 002
4 01 4 01 22
01 006
4 01 4 01 22
01 007
4 01 4 01 22
01 008
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 87
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 01 22
01 010
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
37.566.000,00
0,00
37.566.000,00
4 01 4 01 22
01 011
0,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
4 01 4 01 22
01 012
0,00
17.578.000,00
0,00
17.578.000,00
4 01 4 01 22
01 013
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4 01 4 01 22
01 015
0,00
14.640.000,00
0,00
14.640.000,00
4 01 4 01 22
01 017
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
4 01 4 01 22
01 018
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
4 01 4 01 22
01 019
0,00
51.500.000,00
0,00
51.500.000,00
4 01 4 01 22
01 020
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
40.200.000,00
25.000,00
0,00
40.225.000,00
4 01 4 01 22
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
40.000.000,00
108.300.000,00
148.300.000,00
4 01 4 01 22
02 022
0,00
15.000.000,00
108.300.000,00
123.300.000,00
4 01 4 01 22
02 024
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 22
02 029
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4 01 4 01 22
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4 01 4 01 22
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4 01 4 01 22
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 22
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4 01 4 01 22
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
9.340.000,00
235.660.000,00
0,00
245.000.000,00
4 01 4 01 22
44 001
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 22
44 002
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 22
44 005
6.660.000,00
63.340.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 22
44 008
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
4 01 4 01 22
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
2.680.000,00
27.320.000,00
0,00
30.000.000,00
4 01 4 01 22
45
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
111.250.000,00
92.645.000,00
740.276.000,00
944.171.000,00
4 01 4 01 22
45 001
Penyediaan operasional
kebutuhan rutin kelurahan
0,00
74.990.000,00
0,00
74.990.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 88
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 22
45 003
4 01 4 01 22
45 008
4 01 4 01 22
47
4 01 4 01 22
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
111.250.000,00
0,00
0,00
111.250.000,00
0,00
17.655.000,00
740.276.000,00
757.931.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4 01 4 01 22
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
70.512.000,00
0,00
70.512.000,00
4 01 4 01 22
48 001
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 01 4 01 22
48 002
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 22
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
30.512.000,00
0,00
30.512.000,00
KECAMATAN JATI
68.615.000,00
365.485.000,00
138.000.000,00
572.100.000,00
61.440.000,00
137.020.000,00
15.000.000,00
213.460.000,00
0,00
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
0,00
25.800.000,00
0,00
25.800.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
43.440.000,00
30.000,00
0,00
43.470.000,00
18.000.000,00
8.715.000,00
0,00
26.715.000,00
0,00
12.096.000,00
0,00
12.096.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.744.000,00
0,00
5.744.000,00
0,00
2.330.000,00
0,00
2.330.000,00
0,00
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4
4 01 23
Pelayanan kepada
masyarakat di wilayah
kelurahan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
4 01 4 01 23
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 23
01 001
4 01 4 01 23
01 002
4 01 4 01 23
01 003
4 01 4 01 23
01 006
4 01 4 01 23
01 007
4 01 4 01 23
01 008
4 01 4 01 23
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 23
01 011
4 01 4 01 23
01 012
4 01 4 01 23
01 015
4 01 4 01 23
01 017
4 01 4 01 23
01 018
4 01 4 01 23
01 019
4 01 4 01 23
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
31.255.000,00
123.000.000,00
154.255.000,00
4 01 4 01 23
02 007
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00
2.000.000,00
61.500.000,00
63.500.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 89
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 23
02 009
4 01 4 01 23
02 010
4 01 4 01 23
02 024
4 01 4 01 23
02 028
4 01 4 01 23
02 029
4 01 4 01 23
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
48.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
26.205.000,00
0,00
26.205.000,00
0,00
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
4 01 4 01 23
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
4 01 4 01 23
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
900.000,00
1.200.000,00
0,00
2.100.000,00
4 01 4 01 23
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
900.000,00
1.200.000,00
0,00
2.100.000,00
4 01 4 01 23
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
6.275.000,00
79.015.000,00
0,00
85.290.000,00
4 01 4 01 23
44 001
0,00
21.750.000,00
0,00
21.750.000,00
4 01 4 01 23
44 002
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 01 4 01 23
44 005
3.000.000,00
7.500.000,00
0,00
10.500.000,00
4 01 4 01 23
44 006
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
4 01 4 01 23
44 008
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 01 23
44 009
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
3.275.000,00
2.605.000,00
0,00
5.880.000,00
4 01 4 01 23
47
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00
60.360.000,00
0,00
60.360.000,00
4 01 4 01 23
47 002
Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00
60.360.000,00
0,00
60.360.000,00
4 01 4 01 23
48
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00
44.535.000,00
0,00
44.535.000,00
4 01 4 01 23
48 001
0,00
7.435.000,00
0,00
7.435.000,00
4 01 4 01 23
48 002
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4 01 4 01 23
48 003
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00
17.100.000,00
0,00
17.100.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 90
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
4
2
4 01 24
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
KECAMATAN KRADENAN
85.202.000,00
392.990.000,00
68.000.000,00
546.192.000,00
49.200.000,00
156.797.000,00
15.000.000,00
220.997.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
28.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
39.600.000,00
6.000.000,00
0,00
45.600.000,00
8.400.000,00
3.300.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.314.000,00
0,00
15.314.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.200.000,00
5.563.000,00
0,00
6.763.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
3.420.000,00
0,00
3.420.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
4 01 4 01 24
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 24
01 001
4 01 4 01 24
01 002
4 01 4 01 24
01 006
4 01 4 01 24
01 007
4 01 4 01 24
01 008
4 01 4 01 24
01 009
4 01 4 01 24
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 24
01 011
4 01 4 01 24
01 012
4 01 4 01 24
01 013
4 01 4 01 24
01 015
4 01 4 01 24
01 017
4 01 4 01 24
01 018
4 01 4 01 24
01 019
4 01 4 01 24
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
25.000.000,00
52.000.000,00
77.000.000,00
4 01 4 01 24
02 009
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4 01 4 01 24
02 022
0,00
0,00
37.000.000,00
37.000.000,00
4 01 4 01 24
02 024
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 01 4 01 24
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4 01 4 01 24
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4 01 4 01 24
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.972.000,00
2.528.000,00
0,00
4.500.000,00
4 01 4 01 24
06 005
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
1.972.000,00
2.528.000,00
0,00
4.500.000,00
4 01 4 01 24
44
PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
23.880.000,00
177.415.000,00
1.000.000,00
202.295.000,00
4 01 4 01 24
44 001
Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 91
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 24
44 002
4 01 4 01 24
44 005
4 01 4 01 24
44 008
4 01 4 01 24
44 009
4 01 4 01 24
48
4 01 4 01 24
48 001
4 01 4 01 24
48 002
4 01 4 01 24
48 003
4
4 01 25
Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
11.695.000,00
0,00
11.695.000,00
2.280.000,00
57.720.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
21.600.000,00
19.000.000,00
1.000.000,00
41.600.000,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
10.150.000,00
25.750.000,00
0,00
35.900.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
10.150.000,00
4.850.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
9.295.000,00
0,00
9.295.000,00
0,00
11.605.000,00
0,00
11.605.000,00
KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
339.227.000,00
3.177.808.000,00
209.000.000,00
3.726.035.000,00
171.300.000,00
321.235.000,00
168.000.000,00
660.535.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
48.500.000,00
0,00
48.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
52.500.000,00
500.000,00
0,00
53.000.000,00
26.400.000,00
8.600.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
23.035.000,00
0,00
23.035.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
4.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
92.400.000,00
2.600.000,00
0,00
95.000.000,00
4 01 4 01 25
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 25
01 001
4 01 4 01 25
01 002
4 01 4 01 25
01 006
4 01 4 01 25
01 007
4 01 4 01 25
01 008
4 01 4 01 25
01 009
4 01 4 01 25
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 01 25
01 011
4 01 4 01 25
01 012
4 01 4 01 25
01 013
4 01 4 01 25
01 014
4 01 4 01 25
01 015
4 01 4 01 25
01 017
4 01 4 01 25
01 018
4 01 4 01 25
01 019
4 01 4 01 25
01 020
4 01 4 01 25
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
64.500.000,00
41.000.000,00
105.500.000,00
4 01 4 01 25
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 92
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 01 25
02 022
4 01 4 01 25
02 024
4 01 4 01 25
02 029
4 19 4 01 25
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
15
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
800.000,00
154.200.000,00
0,00
155.000.000,00
4 19 4 01 25
15 004
400.000,00
74.600.000,00
0,00
75.000.000,00
4 19 4 01 25
15 008
Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan
masyarakat
Peningkatan Kewaspadaan
dan Deteksi Dini bagi
Pemuda dan Pelajar
400.000,00
79.600.000,00
0,00
80.000.000,00
4 19 4 01 25
16
PROGRAM
PEMELIHARAAN
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
108.000.000,00
287.000.000,00
0,00
395.000.000,00
4 19 4 01 25
16 002
107.600.000,00
172.400.000,00
0,00
280.000.000,00
4 19 4 01 25
16 006
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
4 19 4 01 25
16 007
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
4 19 4 01 25
16 008
200.000,00
39.800.000,00
0,00
40.000.000,00
4 19 4 01 25
16 009
Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
Monitoring/pemantauan
orang asing
Monitoring/pemantauan
kegiatan organisasi
kemasayarakatan
Fasilitasi penyelenggaraan
keamanan dalam negeri
Forum komunikasi dan
konsultasi organisasi
kemasyarakatan/LSM
200.000,00
34.800.000,00
0,00
35.000.000,00
4 19 4 01 25
17
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
20.473.000,00
959.527.000,00
0,00
980.000.000,00
4 19 4 01 25
17 001
1.200.000,00
323.800.000,00
0,00
325.000.000,00
4 19 4 01 25
17 002
200.000,00
59.800.000,00
0,00
60.000.000,00
4 19 4 01 25
17 003
18.073.000,00
251.927.000,00
0,00
270.000.000,00
4 19 4 01 25
17 004
400.000,00
139.600.000,00
0,00
140.000.000,00
4 19 4 01 25
17 005
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Sarasehan generasi muda
dengan Pejuang 45
Pemantapan Ideologi Negara
200.000,00
44.800.000,00
0,00
45.000.000,00
4 19 4 01 25
17 006
Revitalisasi Nilai-Nilai
Pancasila
400.000,00
139.600.000,00
0,00
140.000.000,00
4 19 4 01 25
18
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
2.000.000,00
393.000.000,00
0,00
395.000.000,00
4 19 4 01 25
18 002
600.000,00
149.400.000,00
0,00
150.000.000,00
4 19 4 01 25
18 004
Seminar, talk show, diskusi
peningkatan wawasan
kebangsaan
Pendidikan bela negara
1.400.000,00
243.600.000,00
0,00
245.000.000,00
4 19 4 01 25
20
1.200.000,00
198.800.000,00
0,00
200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 93
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
4 19 4 01 25
20 001
Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
4 19 4 01 25
21
PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
4 19 4 01 25
21 001
4 19 4 01 25
21 002
4 19 4 01 25
21 003
4 19 4 01 25
21 004
4 19 4 01 25
21 005
4 19 4 01 25
21 007
Koordinasi forum-forum
diskusi politik
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Penelitian penyerahan
permohonan bantuan politik
Sosialisasi pendidikan politik
bagi pemilih pemula
Pendidikan politik bagi
organisasi wanita
Dukungan penyelenggaraan
pemilu
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
1.200.000,00
198.800.000,00
0,00
200.000.000,00
35.454.000,00
799.546.000,00
0,00
835.000.000,00
200.000,00
39.800.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.330.000,00
16.670.000,00
0,00
20.000.000,00
2.600.000,00
497.400.000,00
0,00
500.000.000,00
800.000,00
189.200.000,00
0,00
190.000.000,00
28.524.000,00
31.476.000,00
0,00
60.000.000,00
4
4 02
PENGAWASAN
2.156.920.000,00
2.601.705.000,00
240.500.000,00
4.999.125.000,00
4
4 02 05
INSPEKTORAT DAERAH
2.156.920.000,00
2.601.705.000,00
240.500.000,00
4.999.125.000,00
94.380.000,00
612.245.000,00
3.500.000,00
710.125.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
0,00
128.000.000,00
0,00
128.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
70.380.000,00
1.620.000,00
0,00
72.000.000,00
24.000.000,00
31.550.000,00
0,00
55.550.000,00
0,00
149.375.000,00
0,00
149.375.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
8.500.000,00
3.500.000,00
12.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
181.500.000,00
0,00
181.500.000,00
4 01 4 02 05
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 02 05
01 001
4 01 4 02 05
01 002
4 01 4 02 05
01 006
4 01 4 02 05
01 007
4 01 4 02 05
01 008
4 01 4 02 05
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 02 05
01 011
4 01 4 02 05
01 012
4 01 4 02 05
01 015
4 01 4 02 05
01 017
4 01 4 02 05
01 018
4 01 4 02 05
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
31.400.000,00
122.600.000,00
237.000.000,00
391.000.000,00
4 01 4 02 05
02 007
600.000,00
1.400.000,00
148.000.000,00
150.000.000,00
4 01 4 02 05
02 009
800.000,00
1.200.000,00
53.000.000,00
55.000.000,00
4 01 4 02 05
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
4 01 4 02 05
02 022
4 01 4 02 05
02 024
4 01 4 02 05
02 028
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
15.000.000,00
85.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 94
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
4 01 4 02 05
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 01 4 02 05
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 01 4 02 05
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4 01 4 02 05
06 005
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 02 05
06 006
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 01 4 02 05
06 007
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4 02 4 02 05
20
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
2.031.140.000,00
1.757.860.000,00
0,00
3.789.000.000,00
4 02 4 02 05
20 001
48.600.000,00
1.051.400.000,00
0,00
1.100.000.000,00
4 02 4 02 05
20 002
69.200.000,00
4.800.000,00
0,00
74.000.000,00
4 02 4 02 05
20 003
1.111.200.000,00
13.800.000,00
0,00
1.125.000.000,00
4 02 4 02 05
20 006
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
4 02 4 02 05
20 007
17.640.000,00
48.360.000,00
0,00
66.000.000,00
4 02 4 02 05
20 008
2.400.000,00
62.600.000,00
0,00
65.000.000,00
4 02 4 02 05
20 009
36.000.000,00
99.000.000,00
0,00
135.000.000,00
4 02 4 02 05
20 010
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
4 02 4 02 05
20 011
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
4 02 4 02 05
20 012
3.000.000,00
7.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 02 4 02 05
20 013
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
Evaluasi pengawasan
pembangunan daerah
Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Sosialisasi pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip terkait
pengawasan daerah
Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih
743.100.000,00
287.900.000,00
0,00
1.031.000.000,00
4 02 4 02 05
21
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 02 4 02 05
21 001
Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4
4 03
PERENCANAAN
1.921.790.000,00
6.277.010.000,00
410.200.000,00
8.609.000.000,00
4
4 03 01
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.921.790.000,00
6.277.010.000,00
410.200.000,00
8.609.000.000,00
266.100.000,00
885.300.000,00
2.000.000,00
1.153.400.000,00
4 01 4 03 01
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 95
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 03 01
01 001
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 03 01
01 002
4 01 4 03 01
01 006
4 01 4 03 01
01 007
4 01 4 03 01
01 008
4 01 4 03 01
01 009
4 01 4 03 01
01 010
4 01 4 03 01
01 011
4 01 4 03 01
01 012
4 01 4 03 01
01 015
4 01 4 03 01
01 017
4 01 4 03 01
01 018
4 01 4 03 01
01 019
4 01 4 03 01
01 020
4 01 4 03 01
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4 01 4 03 01
02 005
4 01 4 03 01
02 010
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan mebeler
4 01 4 03 01
02 012
4 01 4 03 01
02 024
4 01 4 03 01
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
154.500.000,00
5.500.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
111.600.000,00
127.800.000,00
0,00
239.400.000,00
1.800.000,00
75.000.000,00
293.200.000,00
370.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.800.000,00
0,00
198.200.000,00
200.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4 01 4 03 01
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4 01 4 03 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
4 01 4 03 01
06 004
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 01 4 03 01
06 005
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 03 01
06 006
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
4 06 4 03 01
15
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
IPTEK
57.330.000,00
1.317.670.000,00
0,00
1.375.000.000,00
4 06 4 03 01
15 001
Penelitian Bidang Ekonomi
0,00
0,00
0,00
0,00
4 06 4 03 01
15 002
Penelitian Bidang Sosial
Budaya
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 96
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 06 4 03 01
15 003
4 06 4 03 01
15 004
4 06 4 03 01
15 005
4 06 4 03 01
15 006
4 03 4 03 01
18
4 03 4 03 01
18 002
4 03 4 03 01
18 003
4 03 4 03 01
Penelitian Bidang
Infrastruktur
Rekayasa Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Riset Unggulan Daerah
(RUD)
Pengembangan dan
Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
48.280.000,00
351.720.000,00
0,00
400.000.000,00
2.000.000,00
523.000.000,00
0,00
525.000.000,00
7.050.000,00
442.950.000,00
0,00
450.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
54.880.000,00
445.120.000,00
0,00
500.000.000,00
Koordinasi penetapan
rencana tata ruang wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
47.880.000,00
127.120.000,00
0,00
175.000.000,00
7.000.000,00
318.000.000,00
0,00
325.000.000,00
19
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH
DAN BESAR
44.465.000,00
105.535.000,00
0,00
150.000.000,00
4 03 4 03 01
19 007
9.370.000,00
40.630.000,00
0,00
50.000.000,00
4 03 4 03 01
19 009
Koordinasi perencanaan
penanganan perumahan
Koordinasi perencanaan air
minum drainase dan sanitasi
35.095.000,00
64.905.000,00
0,00
100.000.000,00
4 03 4 03 01
20
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
803.400.000,00
406.200.000,00
65.000.000,00
1.274.600.000,00
4 03 4 03 01
20 001
802.800.000,00
371.800.000,00
0,00
1.174.600.000,00
4 03 4 03 01
20 007
Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Pemeliharaan Aplikasi Sistim
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
600.000,00
34.400.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
4 03 4 03 01
21
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
316.050.000,00
1.083.950.000,00
0,00
1.400.000.000,00
4 03 4 03 01
21 008
19.340.000,00
255.660.000,00
0,00
275.000.000,00
4 03 4 03 01
21 009
14.060.000,00
305.940.000,00
0,00
320.000.000,00
4 03 4 03 01
21 010
Penyusunan rancangan
RKPD
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
29.400.000,00
60.600.000,00
0,00
90.000.000,00
4 03 4 03 01
21 013
51.700.000,00
348.300.000,00
0,00
400.000.000,00
4 03 4 03 01
21 014
31.550.000,00
48.450.000,00
0,00
80.000.000,00
4 03 4 03 01
21 015
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
Penyusunan Perubahan
RKPD
Penyusunan KUA dan PPAS
170.000.000,00
65.000.000,00
0,00
235.000.000,00
4 03 4 03 01
21 016
Pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan
daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
4 03 4 03 01
22
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
EKONOMI
144.840.000,00
375.160.000,00
0,00
520.000.000,00
4 03 4 03 01
22 002
62.180.000,00
17.820.000,00
0,00
80.000.000,00
4 03 4 03 01
22 010
Penyusunan indikator
ekonomi daerah
Analisis Kesejahteraan
Petani
61.500.000,00
8.500.000,00
0,00
70.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 97
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 03 4 03 01
22 012
Penyusunan Peraturan
daerah tentang Rencana
Pengembangan Industri
Kawasan
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
industri, penanaman modal
dan tenaga kerja
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pertanian
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pertanian
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang industri
penanaman modal dan
tenaga kerja
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
perdagangan koperasi dan
UMKM
4 03 4 03 01
22 013
4 03 4 03 01
22 014
4 03 4 03 01
22 016
4 03 4 03 01
22 017
4 03 4 03 01
22 018
4 03 4 03 01
23
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA
4 03 4 03 01
23 005
Program KHPPIA
4 03 4 03 01
23 008
4 03 4 03 01
23 009
4 03 4 03 01
23 010
4 03 4 03 01
23 011
4 03 4 03 01
23 012
4 03 4 03 01
23 013
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pendidikan dan
kesejahteraan rakyat
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pendidikan dan
kesejahteraan rakyat
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
4 03 4 03 01
24
4 03 4 03 01
24 004
4 03 4 03 01
24 026
4 03 4 03 01
24 027
4 03 4 03 01
27
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
5.560.000,00
69.440.000,00
0,00
75.000.000,00
15.600.000,00
44.400.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
53.105.000,00
506.895.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.905.000,00
126.095.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.600.000,00
94.400.000,00
0,00
110.000.000,00
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.600.000,00
134.400.000,00
0,00
150.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
35.900.000,00
514.100.000,00
0,00
550.000.000,00
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Koordinasi Pengelolaan
Infrastruktur di Wilayah
Hutan Kabupaten Blora
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
prasarana wilayah
15.600.000,00
84.400.000,00
0,00
100.000.000,00
15.000.000,00
135.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.300.000,00
294.700.000,00
0,00
300.000.000,00
PROGRAM BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PROVINSI
SERTA
PENDAMPINGANNYA
143.920.000,00
456.080.000,00
50.000.000,00
650.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 98
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 03 4 03 01
27 08
FEDEP (Pendampingan)
4 03 4 03 01
27 004
4 03 4 03 01
27 007
4 03 4 03 01
27 009
4 03 4 03 01
27 010
4 03 4 03 01
27 011
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(Bantuan Propinsi)
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(Pendampingan)
Pendidikan Untuk Semua
(PUS) (Pendampingan)
Penyusunan Profil Daerah
(Pendampingan)
Koordinasi Pengawasan
Peredaran GAKY
(Pendampingan)
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
18.000.000,00
182.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.980.000,00
111.020.000,00
50.000.000,00
240.000.000,00
13.960.000,00
26.040.000,00
0,00
40.000.000,00
32.980.000,00
117.020.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4
4 04
KEUANGAN
2.961.439.000,00
4.793.648.000,00
965.250.000,00
8.720.337.000,00
4
4 04 06
BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
2.961.439.000,00
4.793.648.000,00
965.250.000,00
8.720.337.000,00
1.694.400.000,00
1.378.190.000,00
504.250.000,00
3.576.840.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
1.575.000.000,00
500.000,00
0,00
1.575.500.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
350.000,00
504.250.000,00
504.600.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
180.940.000,00
0,00
180.940.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
119.400.000,00
209.400.000,00
0,00
328.800.000,00
4 01 4 04 06
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 04 06
01 001
4 01 4 04 06
01 002
4 01 4 04 06
01 006
4 01 4 04 06
01 007
4 01 4 04 06
01 008
4 01 4 04 06
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 04 06
01 011
4 01 4 04 06
01 012
4 01 4 04 06
01 013
4 01 4 04 06
01 015
4 01 4 04 06
01 017
4 01 4 04 06
01 018
4 01 4 04 06
01 019
4 01 4 04 06
01 020
4 01 4 04 06
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
230.272.000,00
311.000.000,00
541.272.000,00
4 01 4 04 06
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4 01 4 04 06
02 010
Pengadaan mebeler
0,00
272.000,00
111.000.000,00
111.272.000,00
4 01 4 04 06
02 012
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4 01 4 04 06
02 022
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4 01 4 04 06
02 024
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 99
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 04 06
02 028
4 01 4 04 06
02 029
4 01 4 04 06
02 031
4 01 4 04 06
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
4 01 4 04 06
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
4 01 4 04 06
05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.750.000,00
213.750.000,00
0,00
215.500.000,00
4 01 4 04 06
05 001
0,00
165.500.000,00
0,00
165.500.000,00
4 01 4 04 06
05 002
Pendidikan dan pelatihan
formal
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.750.000,00
48.250.000,00
0,00
50.000.000,00
4 04 4 04 06
17
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.265.289.000,00
2.809.436.000,00
150.000.000,00
4.224.725.000,00
4 04 4 04 06
17 002
15.100.000,00
12.900.000,00
40.000.000,00
68.000.000,00
4 04 4 04 06
17 006
150.560.000,00
99.440.000,00
0,00
250.000.000,00
4 04 4 04 06
17 008
145.044.000,00
104.956.000,00
0,00
250.000.000,00
4 04 4 04 06
17 030
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4 04 4 04 06
17 031
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4 04 4 04 06
17 038
37.050.000,00
162.950.000,00
0,00
200.000.000,00
4 04 4 04 06
17 039
29.850.000,00
160.150.000,00
0,00
190.000.000,00
4 04 4 04 06
17 040
14.575.000,00
265.425.000,00
0,00
280.000.000,00
4 04 4 04 06
17 041
34.655.000,00
283.745.000,00
0,00
318.400.000,00
4 04 4 04 06
17 058
39.600.000,00
102.900.000,00
0,00
142.500.000,00
4 04 4 04 06
17 059
0,00
142.500.000,00
0,00
142.500.000,00
4 04 4 04 06
17 060
34.212.000,00
35.788.000,00
0,00
70.000.000,00
4 04 4 04 06
17 061
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4 04 4 04 06
17 062
159.357.000,00
130.643.000,00
0,00
290.000.000,00
4 04 4 04 06
17 063
Penyusunan standar satuan
harga
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
Pemeliharaan aplikasi SIP
APBD
Pemeliharaan sistem
informasi keuangan daerah
Manajemen barang daerah,
penataan, dan inventarisasi
aset daerah
Peningkatan pengelolaan
aset daerah, penghapusan,
dan penyelesaian kerugian
barang daerah
Pembinaan, pengawasan,
dan penilaian aset daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah Berbasis
Akrual
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan administrasi tata
usaha keuangan daerah
belanja langsung
Pengelolaan administrasi tata
usaha keuangan daerah
belanja tidak langsung
Pengelolaan perbendaharaan
dan kas daerah
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
75.248.000,00
124.752.000,00
0,00
200.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 100
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 04 4 04 06
17 064
4 04 4 04 06
17 065
4 04 4 04 06
17 066
4 04 4 04 06
17 067
4 04 4 04 06
17 068
4 04 4 04 06
17 069
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan
Pajak Daerah selain PBB P2
dan BPHTB
Pelayanan, penetapan dan
penanganan keberatan pajak
daerah selain PBB P2 dan
BPPHTB
Penagihan dan pelaporan
pajak daerah selain PBB P2
dan BPHTB
Pendataan dan penilaian
PBB P2 dan BPHTB
Penagihan dan pelaporan
pajak daerah PBB P2 dan
BPHTB
Pelayanan dan penetapan
PBB P2 dan BPHTB
116.100.000,00
440.938.000,00
30.000.000,00
587.038.000,00
28.872.000,00
13.290.000,00
30.000.000,00
72.162.000,00
0,00
74.125.000,00
0,00
74.125.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
87.600.000,00
137.400.000,00
0,00
225.000.000,00
297.466.000,00
327.534.000,00
0,00
625.000.000,00
4
4 05
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
932.618.000,00
7.516.094.000,00
435.000.000,00
8.883.712.000,00
4
4 05 07
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
932.618.000,00
7.516.094.000,00
435.000.000,00
8.883.712.000,00
139.325.000,00
680.092.000,00
0,00
819.417.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
112.200.000,00
0,00
112.200.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
139.325.000,00
110.000,00
0,00
139.435.000,00
0,00
157.505.000,00
0,00
157.505.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
144.565.000,00
0,00
144.565.000,00
0,00
13.312.000,00
0,00
13.312.000,00
0,00
82.000.000,00
0,00
82.000.000,00
144.900.000,00
435.000.000,00
579.900.000,00
4 01 4 05 07
01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 05 07
01 001
4 01 4 05 07
01 002
4 01 4 05 07
01 003
4 01 4 05 07
01 006
4 01 4 05 07
01 007
4 01 4 05 07
01 008
4 01 4 05 07
01 010
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
4 01 4 05 07
01 011
4 01 4 05 07
01 012
4 01 4 05 07
01 015
4 01 4 05 07
01 017
4 01 4 05 07
01 018
4 01 4 05 07
01 019
4 01 4 05 07
01 020
4 01 4 05 07
02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00
4 01 4 05 07
02 003
Pembangunan gedung kantor
0,00
0,00
214.850.000,00
214.850.000,00
4 01 4 05 07
02 007
0,00
4.900.000,00
56.900.000,00
61.800.000,00
4 01 4 05 07
02 009
0,00
0,00
52.050.000,00
52.050.000,00
4 01 4 05 07
02 010
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Pengadaan mebeler
0,00
0,00
51.200.000,00
51.200.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 101
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Kode
1
2
4 01 4 05 07
02 012
4 01 4 05 07
02 022
4 01 4 05 07
02 024
4 01 4 05 07
02 028
4 01 4 05 07
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
Pegawai
3
4
Jumlah
Modal
5
6 = 3+4+5
Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
4 01 4 05 07
03 005
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00
37.800.000,00
0,00
37.800.000,00
4 01 4 05 07
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
22.646.000,00
2.949.000,00
0,00
25.595.000,00
4 01 4 05 07
06 004
7.280.000,00
1.110.000,00
0,00
8.390.000,00
4 01 4 05 07
06 005
8.274.000,00
1.066.000,00
0,00
9.340.000,00
4 01 4 05 07
06 006
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
7.092.000,00
773.000,00
0,00
7.865.000,00
4 05 4 05 07
29
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
118.855.000,00
4.611.145.000,00
0,00
4.730.000.000,00
4 05 4 05 07
29 001
116.145.000,00
3.773.855.000,00
0,00
3.890.000.000,00
4 05 4 05 07
29 002
2.710.000,00
93.290.000,00
0,00
96.000.000,00
4 05 4 05 07
29 003
0,00
644.000.000,00
0,00
644.000.000,00
4 05 4 05 07
29 004
Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS
daerah
Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS daerah
Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
4 05 4 05 07
30
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
651.792.000,00
2.039.208.000,00
0,00
2.691.000.000,00
4 05 4 05 07
30 007
54.110.000,00
201.890.000,00
0,00
256.000.000,00
4 05 4 05 07
30 036
89.290.000,00
170.710.000,00
0,00
260.000.000,00
4 05 4 05 07
30 037
313.992.000,00
486.008.000,00
0,00
800.000.000,00
4 05 4 05 07
30 038
123.761.000,00
626.239.000,00
0,00
750.000.000,00
4 05 4 05 07
30 039
24.164.000,00
125.836.000,00
0,00
150.000.000,00
4 05 4 05 07
30 040
10.625.000,00
209.375.000,00
0,00
220.000.000,00
4 05 4 05 07
30 041
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
4 05 4 05 07
30 042
Seleksi dan penetapan PNS
untuk tugas belajar
Pembinaan dan Peningkatan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan
Pengadaan Aparatur Sipil
Negara
Penyelenggaraan
Administrasi Mutasi
Kepangkatan
Penyelenggaraan
Administrasi Kesejahteraan
Pegawai
Penyelenggaraan
Administrasi Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai
Peningkatan Pelayanan Data
dan Informasi Kepegawaian
35.850.000,00
109.150.000,00
0,00
145.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 102
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
1
2
Pegawai
3
Jenis Belanja
Barang Dan
Jasa
4
Modal
5
Jumlah
6 = 3+4+5
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 103
Download