SK Perubahan Renstra 2013-2018

advertisement
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878
MALAN G
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.47 I 92 I 3s.73.3O61 2ors
TENTANG
PERUBAHAN INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2OL3 .2OLA
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Menimbang
a)
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
b)
bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
9.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2OlI;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
ll.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
21
Daerah;
l2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 2018;
l3.Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018.
MEMUTUSI{AI{
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
MALANG
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
2013 - 2018.
PERUBAHAN INDIKATOR
DINAS KESEHATAN TAHUN
KESATU
Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018.
KEDUA
Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Malang Tahun 2OI3 - 2018, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.
KETIGA
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 19 Juni 2OI5
'6*:
INAS KESEHATAN
MALANG,
198903 2 005
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
PEMERINTAHKOTAMALANG
(PENYEMPURNAAN)
i
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
TAHUN 2013 - 2018
:
:
:
rsl
ilst
UJUAN
No.
.
LampiTan :
Nomor
Tanggal
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KoTA MATANG
:1a8.47192 / 35.73.306/2075
: 19 Juni 2015
Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang
1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya
lndikator
Rumus
sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar/ terakred itasi
,umlah puskesmas yang
)erstandar ISO 9001 :2008 atau
erakreditasi
Persentase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
lumlah kunjungan pasien miskin
ii sarana kesehatan strata 1
libagi jumlah seluruh masyarakat
niskin X 100%
Kondisi Awal
20't3
Target
Tahun
2014
1
Target
Tahun
2015
Target
Tahun
2016
1
62.28Vo
74.OOo/o
75.OOYo
76.OOVo
Target
Tahun
20't7
Target
Tahun
2018
7
11
77.OOo/o
78.00%
Cara Mencaoai
Tujuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
1
erwujudnya Pelayanan
esehatan di puskesmas dan
rringannya memenuhi standar
lulu
1
Jumlah puskesmas yang
,umlah puskesmas yang
berstandar ISO 9001 :2008 )erstandar ISO 9001 : 2008 atau
atau terakreditasi
erakreditasi
Jumlah puskesmas yang
memiliki fasiltas HIV
Counseling and testing
(HCT) dan infeksi menular
seksual (lMS)
,umlah puskesmas yang memiliki
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk (tiap 1 000
penduduk)
lumlah puskesmas, poliklinik,
)ustu X 1.000 dibagi jumlah
)enduduk
Kondisi Awal
2013
2014
2015
4
5
o
1
1
I
8
Target Tahun
2016
7
?
10
2017
20't8
Strategi Kebijakan
10
8
7
13
't1
15
'asiltas HIV Counseling and
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
khususnya masyarakat
miskin
esting (HCT) dan infeksi menular
;eksual (lMS)
0,12
o,'t2
0,12
0,12
0,12
Program
0,12
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
)rogram pengadaan,
)eningkatan dan
)erbaikan sarana dan
Jtdsctattd
Pus^cs[tds
)uskesmas pembantu
jan jaringannya
4
Rasio dokter puskesmas
terhadap penduduk (tiap
1.000 penduduk)
Jumlah dokter Duskesmas X
1.000 dibagi jumlah penduduk
0,05
0,06
Page 1
of 9
0,06
0,06
0,06
0,06
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
Cara Mencapai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
lndikator
Uraian
Rumus
lasio tenaga paramedis
Jumlah tenaga paramedis X 1.000
ruskesmas terhadao
libagi jumlah penduduk
Kondisi Awal
2013
4
0,29
2014
o,37
2015
0,37
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
7
8
I
0,4
o,4
0,43
Strategi Kebijakan
10
Program
11
Jrogram upaya
(esehatan masyarakat
)enduduk (tiap 1.000
6
Survey kepuasan
nasyarakat di Puskesmas
/5
Hasil pengukuran survey
kepuasan masyarakal
78
80
80
85
rrogram Peningkatan
rengembangan sistem
)elaporan capaian
(inerja dan keuangan
7
Terpenuhinya ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehalan sesuai dengan
kebutuhan
8
ferpenuhinya ketersediaan Jumlah alat kesehatan yang
alat kesehatan sesuai
tersedia dibagijumlahalat
kesehatan sesuai kebutuhan X
lengan kebutuhan
Jumlah oemakaian obat dan
perbekalan kesehatan setahun
ditambah sisa obat dan
perbekalan kesehatan yang
tersedia dibagi kebutuhan obat
dan perbekalan kesehatan dalam
setahun X 100 %
1OO
100%
10070
lOOo/o
100%
100o/o
1O0o/o
90%
90o/o
90%
90.k
90%
9Oo/o
o/o
rrogram Obat dan
)erbekalan kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu
dan jaringannya
erwu,udnya pelayanan
esehatan yang bermutu bagi
etiap orang miskin
I
Persenlase pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
'10
Persentase pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masvarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 1
dibagi jumlah seluruh masyarakat
miskin X 100o/o
62.28%
74.00%
75.OQYo
76.OOYo
77.00%
78.OOo/o
Jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 2 dan
strata 3 dibagijumlah seluruh
masyarakat miskin X 100%
24,8Oo/o
45.OQo/o
40.ooo/o
30.00%
25.0Oo/o
15.00%
Page 2 of 9
Program upaya
kesehatan masyarakat
rrogram upaya
(esehatan masyarakat
:
,JUAN
2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
lndikator
No.
Rumus
vlenurunnya Angka
120 (per 100.000 Kelahiran
(ematian lbu
Hidup)
Kondisi Awal
2013
164 (per
1 00.000
Kelahiran
Menurunnya Angka
Kematian Bavi
15 (per 1 000 Kelahiran Hidup)
18 (per 1.000
Kelahiran
Hidup
Target
Target
Target
Tahun
Tahun
Tahun
Target
Tahun
I
2014
20'15
2016
2017
35 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
130 (per
100.000
Kelahiran
125 (pef
100.000
Kelahiran
Hidup
25 (per
100.000
Kelahiran
Hidup
100.000
Kelahiran
Hidup
17 (pef
1.000
Kelahiran
Hidup
16,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
16 (per
1.000
Kelahiran
15,5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
5 (per
1.000
Kelahiran
Hidup
1
Hidup
4
Target
Tahun
Hidup
Hidup
1
201
12O
(per
1
Cara Mencapai
Tuiuan dan
Sasaran
sasaran
Indikator
Uraian
2
1
rlindunginya setiap bayi,
ak, ibu hamil dan kelompok
rsyarakat resiko tinggi dari
nyakit
Rumus
11
Kondisi Awal
201 3
Tarqet Tahun
2014
2015
95.00%
95.00%
4
Persentase kunjungan lbu Jumlah lbu Hamil yang
Hamil K4
memperoleh pelayanan antenatal
K4 dibagijumlah sasaran ibu
hamil
90.32o/o
201 6
o
oq
Eol^
2017
2018
Strategi Kebijakan
8
I
10
96.00%
96.50%
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
merata dan terjangkau,
X 100%
Program
11
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
khususnya masyarakat
miskin
Persentase komolikasi
kebidanan yang ditangani
Jumlah komolikasi kebidanan
yang mendapat penanganan
definitive dibagi jumlah lbu
dengan komplikasi kebidanan X
1OQ
13
14
90.0070
91.00%
92.OOok
93.00%
94.OOVo
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
92.240k
93.00%
94.00%
95.00%
96.00o/o
97.OOo/o
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
o/o
Persentase pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
komDetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong
tersentase Pelayanan lbu
lumlah lbu Nifas yang
nemperoleh 3 kali pelayanan nifas
iesuai standar dibagi jumlah
;eluruh ibu nifas X 100 %
88.51o/o
89,5%
94.OOo/o
95.007o
96.0070
97.QQo/o
,umlah neonatus dengan
(omplikasi yang tertangani dibagi
umlah seluruh neonatus dengan
(omplikasi yang ada X 100 o/o
75.01o/o
76.00%
80.00%
80.007o
80.00o/o
80.00%
\ifas
15
89.41%
rersentase neonatus
lengan komplikasi yang
iitangani
)leh tenaga kesehatan dibagi
umlah seluruh sasaran ibu
lersalin X 100 %
Page 3 of 9
)rogram peningkatan
(eselamatan ibu
'nelahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cara MencaDai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
Indikator
Uraian
Kondisi Awal
Rumus
c
16
Persentase kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah seluruh bayi
\,.n^
Persenlase pelayanan
anak balita
l.h;r hid' rh Y
4
nn
2013
4
2014
201 5
92.72Vo
93.00%
o
95.00%
I O.OC'/o
77.OQo/o
82.OOo/o
Tarqet Tahun
2016
2017
2018
96.00%
8
96.00o/o
97.OOo/o
83.00o/o
84.OOo/o
85.00%
7
Strategi Kebijakan
10
Program
11
)rogram peningkatan
)elayanan kesehatan
rnak balita
0/^
Jumlah anak balita yang
memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan
rrogram peningkatan
)elayanan kesehatan
,nak balita
minimal 8 kali dibagijumlah
seluruh anak balita X 100 %
18
Persentase balita gizi
buruk
Jumlah semua balita gizi buruk
dibagijumlah semua balita yang
ada X 100 7o
f,rogram Perbaikan
<0,50
<0,49
Page 4 of
9
3izi Masyarakat
<0,48
<0,47
<0,46
<0,45
.UJUAN
:
3. Menurunnya kesakitan, kemataan dan kecacatan akibat penyakit serta tenvujudnya lingkungan
sehat
kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <24jam
jumlah kelurahan yang
KLB
X
1OO%
Gara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
sal iaran
Uraian
Indikator
Rumus
1
renur urtnya angKa KesaKttan
Kondisi Awal
201 3
2014
20,t5
5
o
7
4
4
4
J
ecacalan dan kematian akibat
Acute Flacid Paralysis
(AFP) Rate per 100.000
enyakit
penduduk < l5tahun
,
19
Jumlah kasus AFP non Polio yang
dilaporkan dibagi jumlah
penduduk usia < 15 tahun X
Target Tahun
2016
1,59
2017
201 8
8
I
4
100.000
20
21
Penemuan penderita
pneumonia balita
Jumlah penderita pneumonia
balita yang ditangani dibagi
jumlah perkiraan penderita
pneumonia X 100 o/o
Penemuan oasien Baru TB Jumlah pasien baru TB BTA
BTA oositif
positif yang ditemukan dan
diobati dibagi jumlah perkiraan
pasien baru TB BTA positif X 1OO
Strategi Kebijakan
Program
10
atkan kualitas
an melalui
hidup bersih dan
Program Pencegahan
Can Penanggulangan
Penyakit Menular
18.84%
10.0o%
10.00%
10.00%
'l0.OOo/o
lO.OOo/o
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
68,52%
69.00%
7O.OOo/o
72.OOoA
75.00%
80.00%
rrogram pencegahan
1an penanggulangan
)enyakit menular
100.00o/o
100.00%
100.00%
100.00%
100.00o/o
00.007o
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
70,640h
1
0.00o/o
10.00%
1O.QOo/o
10.O9Yo
10.00o/l
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00o/o
rrogram pencegahan
Jan penanggulangan
)enyakit menular
-
o/o
22
z5
rersentase Penderita DBD Jumlah penderita
DBD yang
/ang ditangani dan sembuh ditangani sesuai SOP dan sembuh
dibagijumlah penderita DBD yang
ditemukan X 100 o/o
Penemuan penderita Diare Jumlah penderita diare yang yang
datang dan dilayani di sarana
kesehatan dan kader dibagi
jumlah perkiraan penderita diare
1
x100%
24
renemuan penderita
Kust€
/ang diobati dan sembuh
Jumlah Penderita Kusta yang
liobati dibagi jumlah penderita
(usta yang sembuh x 100 o/o
Page 5 of 9
Cara Mencapai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
Uraian
lndikator
25
renderita HIV/Aids yang
litemukan dan ditangani
zo
renderita IMS yang
Rumus
Jumlah penderita HIV/A|ds yang
ditangani sesuai SOP dibagi
jumlah penderita HIV/Aids yang
dilemukan X
Kondisi Awal
Tarqet Tahun
2013
20,t4
4
100.00o/o
6
1
Strategi KebUakan
Program
2015
201 6
2017
2018
8
I
00.00%
100.00%
7
100.00%
100.00%
100.00%
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
100.00o/o
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
rrogram pencegahan
lan penanggulangan
)enyakit menular
89,470/o
90.007o
90.007o
90.0070
91.00%
91.00o/o
rrogram pencegahan
lan penanggulangan
)enyakit menular
00.007o
)rogram pencegahan
lan penanggulangan
)enyakit menular
1OO o/.
10
11
kelurahan Universal Child
Jumlah penderita IMS yang
ditangani sesuai SOP dibagi
jumlah penderita IMS yang
ditemukan X 100 %
Jumlah desa/ kelurahan UCI
dibagi jumlah desa/ kelurahan X
lmmunization (UCl)
100 %
28
Persentase kelurahan
mengalami KLB yang
ditangani < 24 jam
Jumlah kelurahan mengalami
KLB yang ditangani < 24jam
dibagi jumlah kelurahan yang
mengalami KLB X 100 7o
100.00o/o
100.00o/o
100.00o/o
100.00%
100.00o/o
1
29
Puskesmas yang
melaksanakan PPTM
secara terpadu
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan PPTM dibagi
iumlah seluruh puskesmas yang
ada x lOOo/o
100.00olo
100.00o/o
100.00o/o
100.00%
100.00%
100.00%
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit tidak menular
30
)/o
,umlah desa yang melaksanakan
)osbindu PTM dibagi dengan
100.00%
1
00.00%o
100.00o/o
100.00o/o
100,00o/o
100.00%
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit tidak menular
jitangani
27
Persentase desa/
Desa yang
nelaksanakan kegiatan
)osbindu PTM
31
Perempuan usia 30 - 50
tahun yang dideteksi dini
kanker leher rahim dan
7o
payuoara
JZ
% Fasyankes dan tempat
proses belajar yang
meneraokan KTR
umlah desa x 100%
lumlah perempuan usia 30 - 50
ahun yang dideteksi dini kanker
eher rahim dan payudara dibagi
umlah perempuan usia 30 -50
ahun x 1000/0
10.00%
10.00%o
10.00o/o
20.OOo/o
30.007o
40.QO%o
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Jumlah fasyankes dan tempat
proses belajar yang menerapkan
KTR dibagi dengan jumlah
fasyankes dan tempat proses
0.007o
0.00o/o
0.00%
Q.QOo/o
't0.00%
2O.00o/o
Program pencegahan
lan penanggulangan
renyakit tidak menular
belajarx 100%
Page 6 of 9
4. Terwujudnya kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan
JJUAN
lndikator
No.
o
Persentase kelurahan
siaga aktif
Kondisi Awal
Rumus
2013
Jumlah kelurahan siaga yang aktif
dibagi jumlah kelurahan siaga
yang dibentuk X 100 %
94,2%
Target Tahun farget Tahun
Target
Tahun
Target
Tahun
20't4
2015
2016
2017
Target
Tahun
2018
98,2%
98,2o/o
9A,2%
100%
100vo
Cara MencaDai
Sasaran
Tujuan dan
sasaran
Uraian
lndikator
Rumus
1
2
3
Kelurahan mengikuti
program kota sehat
Jumlah kelurahan yang mengikuti
lrogram Kota sehat
eningkatnya perilaku hidup
)rsih dan sehat, dan peran
)rta aktif masyarakat di bidang
Target Tahun
Kondisi Awal
2013
2014
20't5
2016
2017
4
5
6
7
8
40
45
5n
2018
q
q?
35
36
Persentase Temoat Umum
dan Pengelolaan Makanan
yang memenuhi syarat
Persentase penduduk
dengan akses fasilitas
sanitasi memenuhi svarat
Jumlah temoat umum dan
lengelolaan makanan yang
nemenuhi syarat dibagi jumlah
empat umum dan pengelolaan
nekrnrn vand lqd'l^flar Y lOOo/^
lumlah penduduk dengan akses
'asilitas sanitasi memenuhi syarat
libagi jumlah penduduk x 1 00%
Rasio Posyandu per satuan Jumlah Posyandu X 1000 dibagi
Balita
Program
10
't1
Vleningkatkan promosi
Jrogram
jan pemberdayaan
)engembangan
ingkungan sehat
nasyarakat dalam
lembangunan kesehatan
)sehatan
34
Strategi Kebijakan
rrogram
70.o0%
72.OOo/o
75.OOo/o
77.00%
78.OOo/o
87.OOoh
88.00%
89.00o/o
90.00%
91.00o/o
1 :103
1:'103
1 :103
1 :1O2
79.OOok
lengembangan
ingkungan sehat
Program
1
:1O2
92.00%
1 :1Oj
Jumlah Balita
pengemoangan
lingkungan sehat
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
JI
38
Persentase penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
Persentase kelurahan
siaga aktif
Jumlah murid SD dan setingkat
99.00%
99,44%
99,5070
99.65%
99,70%
99,75%
/ang diperiksa kesehatannya
libagi jumlah murid SD dan
;etingkat x 100 %
lumlah kelurahan siaga yang aktif
libagi jumlah kelurahan siaga
/ang dibentuk X 100 %
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
98,2%
98,20/o
98,2%
9E,2%
100.00%
100.00%
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Page 7 of
9
'UJUAN
:
No.
5. Melindungi masyarakat dari makanan/ minuman, obat sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan kosmetik serta penggunaan jamu yang
lndikator
Persentase sarana obat
dan sarana pangan yang
memenuhi standar
Kondisi Awal
Rumus
2013
Jumlah sarana obat yang diawasi
dan memenuhi syarat dibagi
jumlah sarana obat x 1000/0
Target Tahun Target Tahun
20't4
100.00%
100.oo%
20'15
100.00%
Target
Tahun
Target
Tahun
Target
Tahun
20't6
2017
100.00%
2018
100.00%
100.00%
Cara MencaDai
Tuiuan dan
sasaran
Sasaran
Uraian
1
Indikator
Rumus
2
3
rersentase sampel pangan
/ang diambil dari
)eredaran dan memenuhi
ryaraU standar
erpanlaunya mutu, keamanan
angan, sarana peredaran
bat, sediaan farmasi, alat
esehatan dan bahan
osmetika
Jumlah sampel yang diuji
laboratorium dan memenuhi
syaraU standart dibagi jumlah
sampel pangan yang diambil
secara acak dari oeredaran X 1 00
Kondisi Awal
Taroet Tahun
t.]la
2014
4
E
30%
32%
2015
20't7
6
2016
7
34%
36%
38%
8
20,ts
q
4Oo/o
Strategi Kebuakan
Program
10
11
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu,
Hrogram pengawasan
cbat dan makanan
merata dan terjangkau,
%
khususnya masyarakat
miskin
40
)ersentase sarana obat
iang diawasi dan
nemenuhi syarau standar
Jumlah sarana obat yang diawasi
lan memenuhi syarat dibagi
umlah sarana obat x 1009o
100.00%
100.00%
too.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Hrogram pengawasan
obat dan makanan
41
Persentase sampel
Kosmetika yang diambil
dari peredaran dan
memenuhi syarav standar
Jumlah sampel yang diuji
laboratorium dan memenuhi
syarau standart dibagi jumlah
sampel kosmetika yang diambil
secara acak dari Deredaran X 1 00
30%
35%
40o/o
45%
50%
55o/o
Hrogram pengawasan
obat dan makanan
4oo/o
45o/o
5Oo/o
55o/o
60%
65o/o
Program
%
42
Persentase sarana obat
tradisional yang diawasi
dan memenuhi syarau
lumlah sarana obat tradisional
/ang diawasi dan memenuhi
;yarat dibagijumlah sarana obat
radisional x 100o/o
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Page 8 of 9
:
6. Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan
Tersedianya dokumen
perencanaan kinerja dan
laporan kinerja
Dokumen Renstra,
Kerja Tahunan, LAKIP,
SKM, Lap. Keu
Neraca, LRA, CALK,
Cara Mencaoai
Tuiuan dan
sesaran
Sasaran
Uraian
Indikator
erencanaan Pembangunan
:esehatan yang tepat waktu
an teoat sasaran
43
ersedianya sistem informasi
-.sehaian herdrsa rkrn .blt
ang valid dan reliabel
44
eterangan:
Rumus
Tersedianya Dokumen
Rencana Kinerja dan
Pelaporan Kinerja
Tersedianya Dokumen Renstra,
Tersedianya Dokumen
Dokumen Profil Kesehatan
Kondisi Awal
tn1?
4
3 Dokumen
Taroet Tahun
2014
c
3 dokumen
201
2016
2017
b
7
8
9 dokumen
I
dokumen
I
dokumen
Strategi Kebijakan
2018
I
dokumen
Rencana Kerja Tahunan, LAKIP,
Pengukuran SKM, Lap. Keu
semesteran, Neraca, LRA, CALK,
Laporan Operasional
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Program
10
Meningkatkan kebijakan
dan manajemen
pembangunan kesehatan
1
Hrogram
Pengembangan
Manajemen Kesehatan
)rogram peningkatan
1 dokumen
Profil Kesehatan
)eraporan caparan
(inerja dan keuangan
l----l,
merupakan Indikator Kineria utama
o
i
t<rsru
c/r\lre_]:gjge.o
s-a l
Page 9
of 9
n!
Download