PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878 MALAN G KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG NOMOR : 188.47 I 92 I 3s.73.3O61 2ors TENTANG PERUBAHAN INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2OL3 .2OLA KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Menimbang a) bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Malang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan; b) bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8. Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dareah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, 9. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2OlI; l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; ll.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 21 Daerah; l2.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 2018; l3.Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018. MEMUTUSI{AI{ Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018. PERUBAHAN INDIKATOR DINAS KESEHATAN TAHUN KESATU Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018. KEDUA Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2OI3 - 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun. KETIGA Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Malang Pada Tanggal : 19 Juni 2OI5 '6*: INAS KESEHATAN MALANG, 198903 2 005 Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Inspektur Kota Malang; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. PEMERINTAHKOTAMALANG (PENYEMPURNAAN) i MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018 : : : rsl ilst UJUAN No. . LampiTan : Nomor Tanggal KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KoTA MATANG :1a8.47192 / 35.73.306/2075 : 19 Juni 2015 Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang 1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya lndikator Rumus sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar/ terakred itasi ,umlah puskesmas yang )erstandar ISO 9001 :2008 atau erakreditasi Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin lumlah kunjungan pasien miskin ii sarana kesehatan strata 1 libagi jumlah seluruh masyarakat niskin X 100% Kondisi Awal 20't3 Target Tahun 2014 1 Target Tahun 2015 Target Tahun 2016 1 62.28Vo 74.OOo/o 75.OOYo 76.OOVo Target Tahun 20't7 Target Tahun 2018 7 11 77.OOo/o 78.00% Cara Mencaoai Tujuan dan sasaran Sasaran lndikator Uraian Rumus 1 erwujudnya Pelayanan esehatan di puskesmas dan rringannya memenuhi standar lulu 1 Jumlah puskesmas yang ,umlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 :2008 )erstandar ISO 9001 : 2008 atau atau terakreditasi erakreditasi Jumlah puskesmas yang memiliki fasiltas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (lMS) ,umlah puskesmas yang memiliki Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1 000 penduduk) lumlah puskesmas, poliklinik, )ustu X 1.000 dibagi jumlah )enduduk Kondisi Awal 2013 2014 2015 4 5 o 1 1 I 8 Target Tahun 2016 7 ? 10 2017 20't8 Strategi Kebijakan 10 8 7 13 't1 15 'asiltas HIV Counseling and Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya masyarakat miskin esting (HCT) dan infeksi menular ;eksual (lMS) 0,12 o,'t2 0,12 0,12 0,12 Program 0,12 11 Jrogram upaya (esehatan masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular )rogram pengadaan, )eningkatan dan )erbaikan sarana dan Jtdsctattd Pus^cs[tds )uskesmas pembantu jan jaringannya 4 Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Jumlah dokter Duskesmas X 1.000 dibagi jumlah penduduk 0,05 0,06 Page 1 of 9 0,06 0,06 0,06 0,06 rrogram upaya (esehatan masyarakat Cara Mencapai Tuiuan dan sasaran Sasaran lndikator Uraian Rumus lasio tenaga paramedis Jumlah tenaga paramedis X 1.000 ruskesmas terhadao libagi jumlah penduduk Kondisi Awal 2013 4 0,29 2014 o,37 2015 0,37 Tarqet Tahun 2016 2017 2018 7 8 I 0,4 o,4 0,43 Strategi Kebijakan 10 Program 11 Jrogram upaya (esehatan masyarakat )enduduk (tiap 1.000 6 Survey kepuasan nasyarakat di Puskesmas /5 Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakal 78 80 80 85 rrogram Peningkatan rengembangan sistem )elaporan capaian (inerja dan keuangan 7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehalan sesuai dengan kebutuhan 8 ferpenuhinya ketersediaan Jumlah alat kesehatan yang alat kesehatan sesuai tersedia dibagijumlahalat kesehatan sesuai kebutuhan X lengan kebutuhan Jumlah oemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 100 % 1OO 100% 10070 lOOo/o 100% 100o/o 1O0o/o 90% 90o/o 90% 90.k 90% 9Oo/o o/o rrogram Obat dan )erbekalan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya erwu,udnya pelayanan esehatan yang bermutu bagi etiap orang miskin I Persenlase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin '10 Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masvarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 100o/o 62.28% 74.00% 75.OQYo 76.OOYo 77.00% 78.OOo/o Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 dibagijumlah seluruh masyarakat miskin X 100% 24,8Oo/o 45.OQo/o 40.ooo/o 30.00% 25.0Oo/o 15.00% Page 2 of 9 Program upaya kesehatan masyarakat rrogram upaya (esehatan masyarakat : ,JUAN 2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak lndikator No. Rumus vlenurunnya Angka 120 (per 100.000 Kelahiran (ematian lbu Hidup) Kondisi Awal 2013 164 (per 1 00.000 Kelahiran Menurunnya Angka Kematian Bavi 15 (per 1 000 Kelahiran Hidup) 18 (per 1.000 Kelahiran Hidup Target Target Target Tahun Tahun Tahun Target Tahun I 2014 20'15 2016 2017 35 (per 100.000 Kelahiran Hidup 130 (per 100.000 Kelahiran 125 (pef 100.000 Kelahiran Hidup 25 (per 100.000 Kelahiran Hidup 100.000 Kelahiran Hidup 17 (pef 1.000 Kelahiran Hidup 16,5 (per 1.000 Kelahiran Hidup 16 (per 1.000 Kelahiran 15,5 (per 1.000 Kelahiran Hidup 5 (per 1.000 Kelahiran Hidup 1 Hidup 4 Target Tahun Hidup Hidup 1 201 12O (per 1 Cara Mencapai Tuiuan dan Sasaran sasaran Indikator Uraian 2 1 rlindunginya setiap bayi, ak, ibu hamil dan kelompok rsyarakat resiko tinggi dari nyakit Rumus 11 Kondisi Awal 201 3 Tarqet Tahun 2014 2015 95.00% 95.00% 4 Persentase kunjungan lbu Jumlah lbu Hamil yang Hamil K4 memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagijumlah sasaran ibu hamil 90.32o/o 201 6 o oq Eol^ 2017 2018 Strategi Kebijakan 8 I 10 96.00% 96.50% Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, X 100% Program 11 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak khususnya masyarakat miskin Persentase komolikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komolikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah lbu dengan komplikasi kebidanan X 1OQ 13 14 90.0070 91.00% 92.OOok 93.00% 94.OOVo Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 92.240k 93.00% 94.00% 95.00% 96.00o/o 97.OOo/o Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak o/o Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komDetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong tersentase Pelayanan lbu lumlah lbu Nifas yang nemperoleh 3 kali pelayanan nifas iesuai standar dibagi jumlah ;eluruh ibu nifas X 100 % 88.51o/o 89,5% 94.OOo/o 95.007o 96.0070 97.QQo/o ,umlah neonatus dengan (omplikasi yang tertangani dibagi umlah seluruh neonatus dengan (omplikasi yang ada X 100 o/o 75.01o/o 76.00% 80.00% 80.007o 80.00o/o 80.00% \ifas 15 89.41% rersentase neonatus lengan komplikasi yang iitangani )leh tenaga kesehatan dibagi umlah seluruh sasaran ibu lersalin X 100 % Page 3 of 9 )rogram peningkatan (eselamatan ibu 'nelahirkan dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cara MencaDai Tuiuan dan sasaran Sasaran Indikator Uraian Kondisi Awal Rumus c 16 Persentase kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi \,.n^ Persenlase pelayanan anak balita l.h;r hid' rh Y 4 nn 2013 4 2014 201 5 92.72Vo 93.00% o 95.00% I O.OC'/o 77.OQo/o 82.OOo/o Tarqet Tahun 2016 2017 2018 96.00% 8 96.00o/o 97.OOo/o 83.00o/o 84.OOo/o 85.00% 7 Strategi Kebijakan 10 Program 11 )rogram peningkatan )elayanan kesehatan rnak balita 0/^ Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan rrogram peningkatan )elayanan kesehatan ,nak balita minimal 8 kali dibagijumlah seluruh anak balita X 100 % 18 Persentase balita gizi buruk Jumlah semua balita gizi buruk dibagijumlah semua balita yang ada X 100 7o f,rogram Perbaikan <0,50 <0,49 Page 4 of 9 3izi Masyarakat <0,48 <0,47 <0,46 <0,45 .UJUAN : 3. Menurunnya kesakitan, kemataan dan kecacatan akibat penyakit serta tenvujudnya lingkungan sehat kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24jam jumlah kelurahan yang KLB X 1OO% Gara Mencapai Tujuan dan Sasaran sal iaran Uraian Indikator Rumus 1 renur urtnya angKa KesaKttan Kondisi Awal 201 3 2014 20,t5 5 o 7 4 4 4 J ecacalan dan kematian akibat Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 enyakit penduduk < l5tahun , 19 Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk usia < 15 tahun X Target Tahun 2016 1,59 2017 201 8 8 I 4 100.000 20 21 Penemuan penderita pneumonia balita Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia X 100 o/o Penemuan oasien Baru TB Jumlah pasien baru TB BTA BTA oositif positif yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 1OO Strategi Kebijakan Program 10 atkan kualitas an melalui hidup bersih dan Program Pencegahan Can Penanggulangan Penyakit Menular 18.84% 10.0o% 10.00% 10.00% 'l0.OOo/o lO.OOo/o Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 68,52% 69.00% 7O.OOo/o 72.OOoA 75.00% 80.00% rrogram pencegahan 1an penanggulangan )enyakit menular 100.00o/o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00o/o 00.007o Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 70,640h 1 0.00o/o 10.00% 1O.QOo/o 10.O9Yo 10.00o/l Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00o/o rrogram pencegahan Jan penanggulangan )enyakit menular - o/o 22 z5 rersentase Penderita DBD Jumlah penderita DBD yang /ang ditangani dan sembuh ditangani sesuai SOP dan sembuh dibagijumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 o/o Penemuan penderita Diare Jumlah penderita diare yang yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dibagi jumlah perkiraan penderita diare 1 x100% 24 renemuan penderita Kust€ /ang diobati dan sembuh Jumlah Penderita Kusta yang liobati dibagi jumlah penderita (usta yang sembuh x 100 o/o Page 5 of 9 Cara Mencapai Tuiuan dan sasaran Sasaran Uraian lndikator 25 renderita HIV/Aids yang litemukan dan ditangani zo renderita IMS yang Rumus Jumlah penderita HIV/A|ds yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita HIV/Aids yang dilemukan X Kondisi Awal Tarqet Tahun 2013 20,t4 4 100.00o/o 6 1 Strategi KebUakan Program 2015 201 6 2017 2018 8 I 00.00% 100.00% 7 100.00% 100.00% 100.00% Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 100.00o/o 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% rrogram pencegahan lan penanggulangan )enyakit menular 89,470/o 90.007o 90.007o 90.0070 91.00% 91.00o/o rrogram pencegahan lan penanggulangan )enyakit menular 00.007o )rogram pencegahan lan penanggulangan )enyakit menular 1OO o/. 10 11 kelurahan Universal Child Jumlah penderita IMS yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita IMS yang ditemukan X 100 % Jumlah desa/ kelurahan UCI dibagi jumlah desa/ kelurahan X lmmunization (UCl) 100 % 28 Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB X 100 7o 100.00o/o 100.00o/o 100.00o/o 100.00% 100.00o/o 1 29 Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu Jumlah puskesmas yang melaksanakan PPTM dibagi iumlah seluruh puskesmas yang ada x lOOo/o 100.00olo 100.00o/o 100.00o/o 100.00% 100.00% 100.00% Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 30 )/o ,umlah desa yang melaksanakan )osbindu PTM dibagi dengan 100.00% 1 00.00%o 100.00o/o 100.00o/o 100,00o/o 100.00% Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular jitangani 27 Persentase desa/ Desa yang nelaksanakan kegiatan )osbindu PTM 31 Perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan 7o payuoara JZ % Fasyankes dan tempat proses belajar yang meneraokan KTR umlah desa x 100% lumlah perempuan usia 30 - 50 ahun yang dideteksi dini kanker eher rahim dan payudara dibagi umlah perempuan usia 30 -50 ahun x 1000/0 10.00% 10.00%o 10.00o/o 20.OOo/o 30.007o 40.QO%o Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Jumlah fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR dibagi dengan jumlah fasyankes dan tempat proses 0.007o 0.00o/o 0.00% Q.QOo/o 't0.00% 2O.00o/o Program pencegahan lan penanggulangan renyakit tidak menular belajarx 100% Page 6 of 9 4. Terwujudnya kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan JJUAN lndikator No. o Persentase kelurahan siaga aktif Kondisi Awal Rumus 2013 Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 % 94,2% Target Tahun farget Tahun Target Tahun Target Tahun 20't4 2015 2016 2017 Target Tahun 2018 98,2% 98,2o/o 9A,2% 100% 100vo Cara MencaDai Sasaran Tujuan dan sasaran Uraian lndikator Rumus 1 2 3 Kelurahan mengikuti program kota sehat Jumlah kelurahan yang mengikuti lrogram Kota sehat eningkatnya perilaku hidup )rsih dan sehat, dan peran )rta aktif masyarakat di bidang Target Tahun Kondisi Awal 2013 2014 20't5 2016 2017 4 5 6 7 8 40 45 5n 2018 q q? 35 36 Persentase Temoat Umum dan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi svarat Jumlah temoat umum dan lengelolaan makanan yang nemenuhi syarat dibagi jumlah empat umum dan pengelolaan nekrnrn vand lqd'l^flar Y lOOo/^ lumlah penduduk dengan akses 'asilitas sanitasi memenuhi syarat libagi jumlah penduduk x 1 00% Rasio Posyandu per satuan Jumlah Posyandu X 1000 dibagi Balita Program 10 't1 Vleningkatkan promosi Jrogram jan pemberdayaan )engembangan ingkungan sehat nasyarakat dalam lembangunan kesehatan )sehatan 34 Strategi Kebijakan rrogram 70.o0% 72.OOo/o 75.OOo/o 77.00% 78.OOo/o 87.OOoh 88.00% 89.00o/o 90.00% 91.00o/o 1 :103 1:'103 1 :103 1 :1O2 79.OOok lengembangan ingkungan sehat Program 1 :1O2 92.00% 1 :1Oj Jumlah Balita pengemoangan lingkungan sehat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat JI 38 Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persentase kelurahan siaga aktif Jumlah murid SD dan setingkat 99.00% 99,44% 99,5070 99.65% 99,70% 99,75% /ang diperiksa kesehatannya libagi jumlah murid SD dan ;etingkat x 100 % lumlah kelurahan siaga yang aktif libagi jumlah kelurahan siaga /ang dibentuk X 100 % Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 98,2% 98,20/o 98,2% 9E,2% 100.00% 100.00% Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Page 7 of 9 'UJUAN : No. 5. Melindungi masyarakat dari makanan/ minuman, obat sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan kosmetik serta penggunaan jamu yang lndikator Persentase sarana obat dan sarana pangan yang memenuhi standar Kondisi Awal Rumus 2013 Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat x 1000/0 Target Tahun Target Tahun 20't4 100.00% 100.oo% 20'15 100.00% Target Tahun Target Tahun Target Tahun 20't6 2017 100.00% 2018 100.00% 100.00% Cara MencaDai Tuiuan dan sasaran Sasaran Uraian 1 Indikator Rumus 2 3 rersentase sampel pangan /ang diambil dari )eredaran dan memenuhi ryaraU standar erpanlaunya mutu, keamanan angan, sarana peredaran bat, sediaan farmasi, alat esehatan dan bahan osmetika Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syaraU standart dibagi jumlah sampel pangan yang diambil secara acak dari oeredaran X 1 00 Kondisi Awal Taroet Tahun t.]la 2014 4 E 30% 32% 2015 20't7 6 2016 7 34% 36% 38% 8 20,ts q 4Oo/o Strategi Kebuakan Program 10 11 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, Hrogram pengawasan cbat dan makanan merata dan terjangkau, % khususnya masyarakat miskin 40 )ersentase sarana obat iang diawasi dan nemenuhi syarau standar Jumlah sarana obat yang diawasi lan memenuhi syarat dibagi umlah sarana obat x 1009o 100.00% 100.00% too.00% 100.00% 100.00% 100.00% Hrogram pengawasan obat dan makanan 41 Persentase sampel Kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarav standar Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarau standart dibagi jumlah sampel kosmetika yang diambil secara acak dari Deredaran X 1 00 30% 35% 40o/o 45% 50% 55o/o Hrogram pengawasan obat dan makanan 4oo/o 45o/o 5Oo/o 55o/o 60% 65o/o Program % 42 Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarau lumlah sarana obat tradisional /ang diawasi dan memenuhi ;yarat dibagijumlah sarana obat radisional x 100o/o Pengembangan Obat Asli Indonesia Page 8 of 9 : 6. Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja Dokumen Renstra, Kerja Tahunan, LAKIP, SKM, Lap. Keu Neraca, LRA, CALK, Cara Mencaoai Tuiuan dan sesaran Sasaran Uraian Indikator erencanaan Pembangunan :esehatan yang tepat waktu an teoat sasaran 43 ersedianya sistem informasi -.sehaian herdrsa rkrn .blt ang valid dan reliabel 44 eterangan: Rumus Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tersedianya Dokumen Renstra, Tersedianya Dokumen Dokumen Profil Kesehatan Kondisi Awal tn1? 4 3 Dokumen Taroet Tahun 2014 c 3 dokumen 201 2016 2017 b 7 8 9 dokumen I dokumen I dokumen Strategi Kebijakan 2018 I dokumen Rencana Kerja Tahunan, LAKIP, Pengukuran SKM, Lap. Keu semesteran, Neraca, LRA, CALK, Laporan Operasional 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Program 10 Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 1 Hrogram Pengembangan Manajemen Kesehatan )rogram peningkatan 1 dokumen Profil Kesehatan )eraporan caparan (inerja dan keuangan l----l, merupakan Indikator Kineria utama o i t<rsru c/r\lre_]:gjge.o s-a l Page 9 of 9 n!