Instansi : Dinas Kesehatan Visi : Meningkatkan Derajat Kesehatan

advertisement
B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2008 - 2013
Instansi
: Dinas Kesehatan
Visi
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sinjai dalam Rangka Mewujudkan Sinjai Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera 2013
Misi
: 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan Cakupan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2008
2009
2010
2011
2012
9
9
11
11
12
63
63
63
63
63
0
5
7
10
13
7
7
15
20
30
Jumlah puskesmas perawatan yang
0
0
0
5
7
memiliki alat dapur dan sarana
melaksanakan tatalaksana gizi
buruk
Jumlah puskesmas yang
0
0
0
2
5
77.0%
88.0%
90%
Meningkatkan
Meningkatnya
PKM Rawat jalan menjadi
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
jumlah sarana
Puskesmas Perawatan
Pelayanan Kesehatan
Cakupan pustu
Jumlah Poskesdes
Jumlah Pustu yang direhabilitasi
KEBIJAKAN
Pelayanan yang
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
Pengadaan, peningkatan
Berkualitas dan
dan perbaikan sarana dan
Perluasan Pelayanan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
mempunyai ruang bersalin dan
peralatan
Terpenuhinya
Tersedianya Obat dan Perbelakan
kebutuhan obat dan Kesehatan sesuai Kebutuhan di
perbekalan kesehatan sarana yankes
Masyarakat
Obat dan perbekalan
kesehatan
100% 100%
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
10%
20%
35%
41%
76%
Jumlah puskesmas perawatan
0
0
0
5
7
memiliki tenaga yang telah dilatih
tata laksana gizi buruk.
Jumlah puskesmas non perawatan
0
0
0
1
2
0
0
0
5
7
0
0
0
3
5
0
0
0
5
7
Jumlah Puskesmas yang memiliki
0
0
0
5
7
minimal 3 tenaga kesehatan terlatih
SDIDTK
Jumlah puskesmas yang memiliki
0
0
0
5
7
minimal 3 perawat atau bidan
terlatih MTBS
Jumlah Bidan yang dilatih APN
0
0
0
70
80
Meningkatnya
Persentase pelaksanaan Pelatihan
Peningkatan Sumber Peningkatan kapasitas
Kuantitas dan
kualitas Tenaga
Kesehatan yang
terlatih
Teknis Program
Daya Kesehatan
sumber daya aparatur
memiliki tenaga yang telah dilatih
tata laksana gizi buruk.
Jumlah puskesmas yang memiliki
minimal 3 perawat/bidan yang
terlatih manajemen Asfiksia dan
manajemen BBLR
Jumlah Puskesmas Perawatan yang
memiliki minimal 2 perawat/bidan
yang terlatih perinatologi
Jumlah Puskesmas yang memiliki
minimal 2-3 tenaga kesehatan yang
terlatih memberikan imunisasi
sesuai standar
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah bidan Pustu/Poskesdes
0
0
0
40
55
yang telah mengikuti orientasi
ABPK
Jumlah Tim yang dilatih DOTS
0
0
0
0
15
(dokter, perawat dan tenaga
laboratorium) di puskesmas dan RS
yang dilatih
Meningkatnya
Terlaksananya manajemen
PKM/
1 RS/
Lapas
Pengembangan
Pelayanan Administrasi
100%
100%
0
0
100% 100% 100%
Kualitas sistem
pengelolaan organisasi dengan baik Manajemen Program Perkantoran
manajemen dan tata
kelola pemerintahan
yang baik
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah Puskesmas Swakelola
Advokasi Dan
Program standarisasi
Diseminasi Informasi pelayanan kesehatan
Pembangunan
Kesehatan
Upaya kesehatan
masyarakat
Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
0
15
19
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
Meningkatnya
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
100%
100%
100% 100% 100%
0%
25%
25%
50%
75%
0%
25%
25%
50%
75%
95%
95%
95%
95%
95%
Cakupan Komplikasi kebidanan
80%
80%
80%
80%
80%
yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
5
4 Kasus
4
4
3
Tersedianya dokumen dan
Advokasi Dan
pelaporan secara tepat waktu
Diseminasi Informasi pengembangan sistem
Pembangunan
pelaporan capaian kinerja
Kesehatan
dan keuangan
On Line ( antar program di
Pengembangan
kualitas Sistem
Puskesmas, Puskesmas ke
Informasi Kesehatan Kabupaten, Antar Program di
Kabupaten, Kabupaten Propinsi
dan Lintas Sektor )
Penyempurnaan Draft Sistem
Peningkatan
Peningkatan
2011
2012
Informasi Kesehatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Kesehatan Daerah
Meningkatkan
Meningkatnya
cakupan dan
capaian program
Cakupan dan
Capaian Pelayanan
Kesehatan
Berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
Cakupan Kunjungan ibu hami K4
Kerjasama Lintas
Upaya kesehatan
Program dan Lintas
Sektor
masyarakat
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas
Jumlah Kematian Ibu bersalin
Kasus
Kasus Kasus Kasus
Cakupan neonatus dengan
80%
80%
80%
80%
80%
komplikasi yang ditangani
Jumlah Kematian Bayi
6
6
6
6
5
/1000K /1000K /1000 /1000 /1000
H
H
KH
KH
KH
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
Cakupan kunjungan bayi
90%
90%
90%
90%
90%
Cakupan desa/kelurahan UCI
100%
100%
100% 100% 100%
Cakupan pelayanan anak balita
90%
90%
90%
Cakupan pemberian makanan
100%
100%
100% 100% 100%
90%
90%
pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin
Jumlah Kematian Balita
1/1000 1/1000 1/100 1/100 1/100
Cakupan balita gizi buruk medapat
Perbaikan Gizi
perawatan
Cakupan penjaringan kesehatan
Masyarakat
KH
100%
KH
100%
0 KH 0 KH 0 KH
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100%
siswa SD dan setingkat
Cakupan peserta KB aktif
70%
70%
70%
100%
100%
100% 100% 100%
Cakupan pelayanan kesehatan
100%
100%
100% 100% 100%
dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100%
80%
80%
80%
Cakupan penemuan dan
Pencegahan dan
penanganan penderita penyakit
Penanggulangan penyakit
menular
70%
70%
rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Cakupan Desa Siaga Aktif
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
80%
80%
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
Meningkatnya pengawasan mutu
Pengawasan Obat dan
dan keamanan produk obat, obat
tradisional, kosmetika dan
alat/perbekalan kesehatan
Makanan
Meningkatnya pengawasan
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, zat adiktif, Rokok dan
bahan berbahaya lainnya
Meningkatnya usia harapan hidup
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
9 Kec
9 Kec
9 Kec 9 Kec 9 Kec
9 Kec
9 Kec
9 Kec 9 Kec 9 Kec
68
68
72
2011
2012
72
72
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sinjai
dr. Nikmat Baddare Situru, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19601010 198901 2 001
2013
12
63
15
40
9
8
100%
2013
100%
9
3
9
7
9
9
9
90
2013
70
0
100%
19
2013
100%
100%
100%
95%
80%
90%
90%
3
Kasus
80%
5
/1000
KH
2013
90%
100%
90%
100%
1/100
0 KH
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
80%
2013
9 Kec
9 Kec
72
B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2008 - 2013
Instansi
: Dinas Kesehatan
Visi
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sinjai dalam Rangka Mewujudkan Sinjai Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera 2013
Misi
: 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan Cakupan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2008
2009
2010
2011
2012
9
9
11
11
12
63
63
63
63
63
Jumlah Poskesdes
0
5
7
10
13
Jumlah puskesmas perawatan yang
0
0
0
5
7
memiliki alat dapur dan sarana
melaksanakan tatalaksana gizi
buruk
Jumlah puskesmas yang
0
0
0
2
5
77.0%
88.0%
90%
Meningkatkan
Meningkatnya
PKM Rawat jalan menjadi
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
jumlah sarana
Puskesmas Perawatan
Pelayanan Kesehatan
Pustu menjadi puskesmas rawat
jalan
Cakupan pustu
KEBIJAKAN
Pelayanan yang
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
Pengadaan, peningkatan
Berkualitas dan
dan perbaikan sarana dan
Perluasan Pelayanan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
mempunyai ruang bersalin dan
peralatan
Puskesmas BLU
Terpenuhinya
Tersedianya Obat dan Perbelakan
kebutuhan obat dan Kesehatan sesuai Kebutuhan di
perbekalan kesehatan sarana yankes
Masyarakat
Obat dan perbekalan
kesehatan
100% 100%
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
10%
20%
35%
41%
76%
Jumlah puskesmas perawatan
0
0
0
5
7
memiliki tenaga yang telah dilatih
tata laksana gizi buruk.
Jumlah puskesmas non perawatan
0
0
0
1
2
0
0
0
5
7
0
0
0
3
5
0
0
0
5
7
Jumlah Puskesmas yang memiliki
0
0
0
5
7
minimal 3 tenaga kesehatan terlatih
SDIDTK
Jumlah puskesmas yang memiliki
0
0
0
5
7
Meningkatnya
Persentase pelaksanaan Pelatihan
Peningkatan Sumber Peningkatan kapasitas
Kuantitas dan
kualitas Tenaga
Kesehatan yang
terlatih
Teknis Program
Daya Kesehatan
sumber daya aparatur
memiliki tenaga yang telah dilatih
tata laksana gizi buruk.
Jumlah puskesmas yang memiliki
minimal 3 perawat/bidan yang
terlatih manajemen Asfiksia dan
manajemen BBLR
Jumlah Puskesmas Perawatan yang
memiliki minimal 2 perawat/bidan
yang terlatih perinatologi
Jumlah Puskesmas yang memiliki
minimal 2-3 tenaga kesehatan yang
terlatih memberikan imunisasi
sesuai standar
minimal 3 perawat atau bidan
terlatih MTBS
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah Bidan yang dilatih APN
0
0
0
70
80
Jumlah bidan Pustu/Poskesdes
0
0
0
40
55
yang telah mengikuti orientasi
ABPK
Jumlah Tim yang dilatih DOTS
0
0
0
0
(dokter, perawat dan tenaga
laboratorium) di puskesmas dan RS
yang dilatih
Meningkatnya
Terlaksananya manajemen
15
PKM/
1 RS/
Lapas
Pengembangan
Pelayanan Administrasi
100%
100%
0
0
100% 100% 100%
Kualitas sistem
pengelolaan organisasi dengan baik Manajemen Program Perkantoran
manajemen dan tata
kelola pemerintahan
yang baik
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah Puskesmas Swakelola
Advokasi Dan
Program standarisasi
Diseminasi Informasi pelayanan kesehatan
Pembangunan
Kesehatan
Upaya kesehatan
masyarakat
0
15
19
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
100%
100%
100% 100% 100%
0%
25%
25%
50%
75%
0%
25%
25%
50%
75%
95%
95%
95%
95%
95%
Cakupan Komplikasi kebidanan
80%
80%
80%
80%
80%
yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
5
4 Kasus
4
4
3
Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Meningkatnya
Tersedianya dokumen dan
Advokasi Dan
pelaporan secara tepat waktu
Diseminasi Informasi pengembangan sistem
Pembangunan
pelaporan capaian kinerja
Kesehatan
dan keuangan
On Line ( antar program di
Pengembangan
kualitas Sistem
Puskesmas, Puskesmas ke
Informasi Kesehatan Kabupaten, Antar Program di
Kabupaten, Kabupaten Propinsi
dan Lintas Sektor )
Penyempurnaan Draft Sistem
Peningkatan
Peningkatan
Informasi Kesehatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Kesehatan Daerah
Meningkatkan
Meningkatnya
cakupan dan
capaian program
Cakupan dan
Capaian Pelayanan
Cakupan Kunjungan ibu hami K4
Kerjasama Lintas
Upaya kesehatan
Program dan Lintas
Sektor
masyarakat
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas
Jumlah Kematian Ibu bersalin
Kasus
Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
80%
Kasus Kasus Kasus
80%
80%
80%
80%
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
Jumlah Kematian Bayi
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
6
6
6
6
5
/1000K /1000K /1000 /1000 /1000
H
H
KH
KH
KH
90%
90%
90% 90% 90%
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan desa/kelurahan UCI
100%
100%
100% 100% 100%
Cakupan pelayanan anak balita
90%
90%
90%
Cakupan pemberian makanan
100%
100%
100% 100% 100%
90%
90%
pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin
Jumlah Kematian Balita
1/1000 1/1000 1/100 1/100 1/100
Cakupan balita gizi buruk medapat
Perbaikan Gizi
perawatan
Cakupan penjaringan kesehatan
Masyarakat
KH
100%
KH
100%
0 KH 0 KH 0 KH
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100%
siswa SD dan setingkat
Cakupan peserta KB aktif
70%
70%
70%
100%
100%
100% 100% 100%
Cakupan pelayanan kesehatan
100%
100%
100% 100% 100%
dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100%
Cakupan penemuan dan
Pencegahan dan
penanganan penderita penyakit
Penanggulangan penyakit
menular
70%
70%
rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
TAHUN PERENCANAAN
2008
2009
2010
2011
2012
80%
80%
Cakupan Desa Siaga Aktif
Promosi kesehatan dan
80%
80%
80%
Meningkatnya pengawasan mutu
pemberdayaan
masyarakat
Pengawasan Obat dan
9 Kec
9 Kec
9 Kec 9 Kec 9 Kec
9 Kec
9 Kec
9 Kec 9 Kec 9 Kec
68
68
dan keamanan produk obat, obat
tradisional, kosmetika dan
alat/perbekalan kesehatan
Meningkatnya pengawasan
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, zat adiktif, Rokok dan
bahan berbahaya lainnya
Meningkatnya usia harapan hidup
Makanan
72
72
72
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sinjai
dr. Nikmat Baddare Situru, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19601010 198901 2 001
2013
12
63
15
9
8
100%
2013
100%
9
3
9
7
9
9
9
2013
90
70
0
100%
19
2013
100%
100%
100%
95%
80%
90%
90%
3
Kasus
80%
2013
5
/1000
KH
90%
100%
90%
100%
1/100
0 KH
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
2013
80%
9 Kec
9 Kec
72
Download