SAKIP Dinas Kesehatan

advertisement
Implementasi
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( SAKIP )
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.
Lamongan,
Agustus
2016
Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo
Sarana dan Prasarana :
 Puskesmas : 33 unit
 Pustu
: 109 unit
 Poskesdes
: 474 unit
 GFK
:
1 unit
 Laboratorium :
1 unit
 Pusling
: 104 unit
Jumlah Pegawai :
 Dinkes
: 116 orang
 Laboratorium :
8 orang
 AKPER
:
41 orang
 GFK
:
13 orang
 Puskesmas : 1.999 orang
---------------2.177 orang
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAG
SUB BAG
KEUANGAN
UMUM
SUB BAG
PROGRAM
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
YANKES
P2PLP
SDK
PKMK
SEKSI
YANKESGA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGAMATAN
PPSDM Kes
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
OPENYAKIT
SEKSI
YANKESDASPEN
SEKSI
SEKSI
SEKISI
PENGENDALIAN
FARKALKES
PROMKES DAN
PENYAKIT
SEKSI
YANKES JUKSUS
UPT
UKABM
SEKSI
SEKSI
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
DATA INFO KAJIAN
SEKSI
DAN PELAPORAN
GIZI MASY.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KEWENANGAN DINAS KESEHATAN
PELAKSANAAN SAKIP
DINKES KAB. LAMONGAN
RPJMD
Indikator
Kinerja
Utama
EVALUASI
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja (PK)
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
PK individu
KINERJA
AKTUAL
Laporan Kinerja
PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas
Keuangan
RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI
20 TUJUAN
51 SASARAN
170 INDIKATOR KINERJA
Visi
Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi
1
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia
berdaya saing
melalui
peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan kesehatan
2
Mengembang
kan
perekonomian
yang berdaya
saing dengan
mengoptimalk
an potensi
daerah.
3
Memantapkan
sarana dan
prasarana
dasar dengan
menjaga
kelestarian
lingkungan.
4
5
Mewujudkan
Reformasi
birokrasi bagi
pemenuhan
pelayanan
publik.
Memantapkan
kehidupan
masyarakat
yang tenteram
dan damai
dengan
menjunjung
tinggi budaya
lokal.
DINKES
MASUK KEDALAM
TUJUAN
SASARAN
3. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya status / derajat kesehatan
ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan;
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
VISI
Terwujudnya
Masyarakat Lamongan Yang Mandiri
Untuk Hidup Sehat
MISI
Mewujudkan
Masyarakat Sehat
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
VISI
Terwujudnya
Lamongan
Lebih
Sejahtera dan
Berdaya Saing
MISI 1
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia berdaya
saing melalui
peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan
dan kesehatan
TUJUAN 3
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
SASARAN
1.
2.
3.
Meningkatnya status / derajat
kesehatan ibu dan anak;
Meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;
Meningkatnya pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan;
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
VISI
:
Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup
Sehat
MISI
:
Mewujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN
:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
SASARAN
:
1. Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta
status gizi masyarakat.
MATRIK RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
VISI
:
MISI
:
TAHUN 2016-2021
Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Mandiri Untuk
Hidup Sehat
Menwujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
NO.
Indikator Tujuan
Formula
1 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan Lama
(AHH)
Hidup: Rata-rata Penduduk
dengan Asumsi tidak ada
Perubahan pola mortalitas
menurut Umur
Kondisi Target
Awal 2015 2021
68,19
68,32
Cara Mencapai Tujuan
dan sasaran
Sasaran
Uraian
1
Indikator
2
Kondisi
Target
Formula Awal
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3
4
5
6
7
8
9
2021
10
Strategi
Kebijakan
Program
11
12
Meningkat 1. Meningkatkan
nya
cakupan pelayanan
Keselamat kesehatan ibu
an ibu
melahirkan
dan anak
Menurunnya 74/
74/
74/
74/
74/
73/
73/ Pembinaan
Program
angka
100.000 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000 Puskesmas
Peningkat
kematian ibu KH 00 KH 0 KH 0 KH 0 KH 0 KH KH PONED, Audit an
Maternal
keselamat
Perinatal,
an Ibu
Pelatihan kelas Melahirka
ibu balita,
n dan
Pembentukan tim Anak
PENAKIB dan
tim AMP
kabupaten
2 Meningkatkan
cakupan pelayanan
kesehatan bayi
Menurunnya 6/1000 6/100 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 Pembinaan
Program
angka
KH 0 KH KH
KH
KH
KH
KH Puskesmas
Peningkat
kematian
PONED, Audit an
bayi
Maternal
keselamat
Perinatal,
an Ibu
Pelatihan kelas Melahirka
ibu balita,
n dan
Pembentukan tim Anak
PENAKIB dan
tim AMP
kabupaten
Ke
t
13
Cara Mencapai Tujuan dan
sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Formula
1
2
3
Meningkatka 1 Cakupan
n Keluarga
Balita gizi
Sadar Gizi
buruk
dan
mendapat
Perbaikan
perawatan
Gizi
Masyarakat
Target
Kondisi
Awal
Strategi Kebijakan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
Jml Balita gizi
buruk mendapat
perawatan
dibagi jumlah
seluruh balita
100%
gizi buruk yang
ditemukan dikali
100 %
2 Cakupan
Jml anak usia 6
Pemberian - 24 bln
Makanan
keluarga miskin
Pendamping yang mendapat
ASI pad Anak MP - ASI dibagi
Usia 6- 24 jumlah seluruh
bulan
anak usia 6 - 24 100%
keluarga
bulan keluarga
miskin
miskin dikali
100%
5
6
7
8
9
10
11
Penanggulangan
maslah kesehatan
dan peningkatan
sistem surveilans.
Monitoring dan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
evaluasi kesehatan
serta sosialisasi
upaya pencegahan
dini.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ket
Program
12
Program
perbaikan
gizi
masyarakat.
13
Sasaran
Uraian
1
Masyarakat
yang mandiri
dan hidup
sehat
Indikator
2
1. Penanganan
HIV/ AIDS
Formula
3
Jml klien yg
mendapatkan
penanganan
HIV/AIDS x 100
%
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Kondisi
Awal 2015 2016
Target
Ket
2017
2018
2019
2020
2021
10
4
5
6
7
8
9
100
100
100
100
100
100
Strategi Kebijakan
Program
11
12
100 Meningkatkan
penemuan dan
pelaayanan terhadap
penderita HIV/AIDS
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Jml Seluruh klien
HIV/AIDS yg
datang sarkes
Masyarakat
yang mandiri
dan hidup
sehat
1. Prevalensi
Kusta
Meningkatnya 1. Meningkatnya
pengetahuan
pengetahuan
petugas
petugas
kesehatan jiwa
puskesmas
di puskesmas
terhadap
penanganan
kesehatan jiwa
Meningkatkan
1/10000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 Penemuan penderita
Program
kwalitas pelayanan
0
0
0
0
0
0 Kusta dan Pengobatan pencegahan
penderita KUSTA
serta penanganan
dan
Kecacatan kusta , home penanggulang
visite
an penyakit
menular
Seluruh penderita
gangguan jiwa
pasung mendapat
penanganan /
penatalaksanaan
sesuai dengan
SOP Pembebasan
ODGJ yang
dipasung
50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% Kegiatan Pelatihan
petugas kesehatan jiwa
terhadap penangan
kegawatdaruratan
psikiatrie
13
Cara Mencapai Tujuan dan
sasaran
Sasaran
Target
Kondisi
Awal
Strategi Kebijakan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uraian
Indikator
Formula
1
2
3
4
Jumlah
penderita baru
TBC BTA + yg
ditemukan dan
diobati disuatu
wiilayah kerja
selama 1 tahun
x 100
72
Masyarakat 1. Cakupan
yang mandiri penemuan
dan hidup
dan
sehat
penanganan
penderita
penyakit TB
BTA +
5
6
7
8
9
10
72,54 73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 Penemuan
PenderitaTB dan
pengobatan Secara
paripurna
Jml perkiraan
penderita baru
TBC BTA + dlm
kurun waktu yg
sama
2.Prevalensi Jml Pasien TB
Penyakit TB yang
diketemuan dan
dilaporkan x
100 %
0,16
11
0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
Ket
Program
12
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
13
MATRIK RENSTRA
Selengkapnya pada dokumen
Sasaran
Uraian
Indikator
1
2
Meningkatnya 1. Meningkatkan cakupan
Keselamatan
pelayanan kesehatan ibu
ibu melahirkan
dan anak
2 Meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan bayi
Formula
Kondisi
Awal 2015
3
4
Menurunnya angka
74/
kematian ibu
100.000
KH
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
2016
2017
5
6
74/
74/
100.000 100.000
KH
KH
2018
2019
2020
7
74/
100.000
KH
8
74/
100.000
KH
9
73/
100.000
KH
10
11
73/
Pembinaan Puskesmas
100.000 PONED, Audit Maternal
KH
Perinatal, Pelatihan
kelas ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan tim AMP
kabupaten
Program
13
12
Program
Peningkatan
keselamatan
Ibu Melahirkan
dan Anak
Program
Peningkatan
keselamatan
Ibu Melahirkan
dan Anak
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Sasaran
Meningkatnya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
2021
Strategi Kebijakan
Menurunnya angka 6/1000 KH 6/1000 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH Pembinaan Puskesmas
kematian bayi
KH
PONED, Audit Maternal
Perinatal, Pelatihan
kelas ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan tim AMP
kabupaten
RK
Uraian
Ket
Target
Kegiatan
Program
Indikator
Target
Menurunnya angka kematian ibu
74/100.000 KH
Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Menurunnya angka kematian bayi
6/1000 KH
Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan
PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim
kabupaten
PONEK kabupaten
%
8 Puskesmas
Telaahan Kesehatan ibu Meningkatnya pengetahuan
dan anak
tentang kesehatan ibu dan anak
%
100%
Ket.
KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA
Selengkapnya pada dokumen
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Uraian
Meningkatnya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Sasaran
Indikator
Menurunnya angka kematian ibu
Target
74/100.000 KH
Program
Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan
PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim
kabupaten
PONEK kabupaten
Satuan
%
Ket.
Target
8 Puskesmas
DPA
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian
Program
Meningkatnya keselamatan
ibu melahirkan dan anak
74/100.000 KH
Masukan
(Input)
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 20.000.000,-
Keluaran
(Output)
Terlaksananya pembinaan
puskesmas PONED oleh
tim PONEK kabupaten
8 Puskesmas
Hasil
(Outcome)
Menurunnya angka
kematian ibu
74/100.000 KH
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON II KEPADA BUPATI
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON III KEPADA ESSELON II
PERJANJIAN ESSELON IV KE ESSELON III
PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESSELON IV
Pemetaan Kinerja
(Cascading)
Sasaran :
1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu yankes serta status gizi masy.
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Bidang
Yankes
Bebas Pasung
Prosentase Balita Gizi Buruk
Indikator
sasaran
Bidang
PKMK
Case Cade HIV/AIDS (capaian
layanan pengobatan ARV)
Prevalensi Kusta
CNR Seluruh Kasus TB
Succes Rate TB BTA +
Bidang
P2PLP
Bidang
SDK/
Sekretaris
Program :
1. Obat & perbekalan kesehatan
2. Upaya Kesehatan
3. Promkes & Pemberd. Masy.
4. Perbaikan Gizi Masy.
5. Pengembangan Lingk. Sehat
6. Penc. & Penangg. Peny.
Menular
7. Standarisasi Yankes
8. Pelayanan Kes. Pendd miskin
9. Peng. peningk. & perbaikan
sarpras Pusk/Pustu &
jaringannya
10. Pengawasan & pengendalian
kesehatan makanan.
11. Peningkatan kes. Ibu melahirkan
dan anak.
12. Penyelenggaraan yankes RS.
13. Penyelengg. yankes pusk.
14. Peningkatan pelayanan
kedinasan KDH/Wakil KDH.
DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015
DOKUMEN EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIANS KESEHATAN TAHUN 2015
OLEH INSPEKTORAT
Kategori
B ( Baik )
TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
PADA DINKES KAB. LAMONGAN
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian
1
2
3
4
5
102 per
100.000 KH
54 per
100.000 KH
52,94%
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prosentase Balita Gizi Buruk
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Case Cade HIV/AIDS (Capaian
Menular
LayananPengobatan ARV)
Prevalensi KUSTA
23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000 19.26%
KH
3.6%
0.15%
4,17%
95,00%
96,71%
102%
1 per 10.000 1.1 per 10.000
110%
Angka Bebas Pasung
374 orang
99 orang
26,47%
CNR Seluruh Kasus TB
165 per 100.000
176 per
100.000
106,67%
90,00%
94,69%
105%
Succes Rate
TABEL PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2011-2015
Tahun 2011
NO
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Realis
Realis
Realis
Realis
% Target
% Target
% Target
asi
asi
asi
asi
97,27 97,27 100 97,33 97,33 100 97,4
1 Meningkatkan Angka
Keselamatan Ibu Kematian Ibu
%
%
Melahirkan dan
Anak
97,4 100 97,47 97,48
%
Tahun 2015
%
100%
2 Meningkatnya
Status Gizi
Masyarakat
Prosentase
Balita Gizi
Buruk
100
100 100
%
100
100 100
%
100
100 100 78,33 78,33
%
100%
3 Terkendalinya
Penyakit
Menular dan
Tidak Menular
Case Cade
100
HIV/AIDS
(Capaian
LayananPengo
batan ARV)
100 100
%
100
100 100
%
90
90
100%
90
90
%
100% 102 per 54 per 52,94
100.000 100.000 %
KH
KH
Angka
99,41 99,41 100 99,42 99,79 100 99,43 99,45 100 99,44 99,88
Kematian Bayi
%
5
%
%
100
%
Target Realisasi
Prevalensi
KUSTA
23 per 4.43 per 19.26
1.000 1.000
%
KH
KH
3.6%
0.15% 4,17%
95,00% 96,71% 102%
1 per 1.1 per 110%
10.000 10.000
Angka Bebas
Pasung
CNR Seluruh
Kasus TB
100
Succes Rate
70
100 100
%
70,14
%
30
100 100
%
100
100 100
%
100
70
70
70
%
100
%
30
80,42
%
75
70
75
72,76
100%
%
374
orang
99
26,47
orang
%
165 per
100.000
176 106,6
per
7%
100.000
90,00% 94,69% 105%
TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
SAMPAI DENGAN AKHIR RENSTRA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Akhir
Renstra 2015
Realisasi
% Capaian
1
2
3
4
5
Angka Kematian Ibu
102 per
100.000 KH
54 per 100.000
KH
52,94%
Angka Kematian Bayi
23 per 1.000
KH
4.43 per 1.000
KH
19.26%
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk
3.6%
0.15%
4,17%
Terkendalinya Penyakit Menular dan Case Cade HIV/AIDS (Capaian
Tidak Menular
LayananPengobatan ARV)
95,00%
96,71%
102%
1 per 10.000
1.1 per 10.000
110%
Angka Bebas Pasung
374 orang
99 orang
26,47%
CNR Seluruh Kasus TB
165 per
100.000
176 per
100.000
106,67%
Succes Rate
90,00%
94,69%
105%
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Prevalensi KUSTA
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Anggaran
Realisasi Anggaran
% Capaian
1
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
2
Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi
3
95.561.767.202
4
85.182.526.605
5
89,14%
Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat
Prosentase Balita dan Gizi Buruk
4.197.500.000
3.973.752.839
94,67%
Terkendalinya Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Case Cade HIV/AIDS (Capaian
LayananPengobatan ARV), Prevalensi
KUSTA, Angka Bebas Pasung , CNR
Seluruh Kasus TB , Succes Rate
1.251.976.900
1.236.981.575
98,80%
101.011.244.102
90.393.261.019
89,49%
Jumlah
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Kinerja
Sasaran
1
Meningkatkan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Indikator
2
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Meningkatnya Status Gizi
Prosentase Balita Gizi
Masyarakat
Buruk
Terkendalinya Penyakit Case Cade HIV/AIDS
Menular dan Tidak
(Capaian
Menular
LayananPengobatan ARV)
Prevalensi KUSTA
Angka Bebas Pasung
CNR Seluruh Kasus TB
Succes Rate
Target
Realisasi
3
4
102 per
54 per
100.000 KH 100.000 KH
Anggaran
% Capaian
5
Anggaran
Realisasi
Anggaran
52,94%
6
93.131.767.202
7
82.755.667.905
% Capaian
8
89%
23 per
1.000 KH
4.43 per
1.000 KH
19.26%
2.430.000.000
2.426.858.700
99,87%
3.6%
0.15%
4,17%
4.197.500.000
3.973.752.839
95%
95,00%
96,71%
102%
100.000.000
97.286.000
97%
1 per
10.000
1.1 per
10.000
110%
66.000.000
66.000.000
100%
374 orang
99 orang
26,47%
40.000.000
39.999.200
99,99%
165 per
100.000
176 per
100.000
106,67%
63.000.000
62.609.350
99,38%
90,00%
94,69%
105%
20.000.000
20.000.000
100%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
Meningkatknya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
- Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup
- Angka kematian Bayi per 1.000
kelahiran hidup
Meningkatnya
pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan
serta status gizi
masyarakat
Prosentase balita gizi buruk
Terkendalinya Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
- Case Cade HIV/AIDS
- Prevalensi Kusta
- Bebas Pasung
- CNR Kasus TB
- Succes Rate TB BTA +
II
III
IV
102/100.000
KH
23/1.000 KH
3,6 %
95 %
1 / 10.000
374 orang
163/100.00
90 %
RENCANA AKSI TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
No
1
Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output / Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
TW I
TW II
TW III
TW IV
2
1 Angka Kematian Ibu
3
4
5
P
6
2 Angka Kematian Bayi
P
P
P
2. Telaah manaj. Prog. Kespro
2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
132.000.000
P
P
3. Telaah prog. Kes ibu dan anak
3. Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
132.000.000
P
P
3 Prosensae Balita Gizi Buruk
P
P
7
1. Terlaksananya pemb. Pusk. PONED
8
9
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 1. Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek
dan Anak
Kabupaten
4. Peningkatan mutu yankes usila
4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
P
5. Pleno AMP
5. Audit Maternal Perinatal
P
6. Tersedianya alat pemeriksaan usila
6. Puskesmas Peduli Lansia
P
P
7. Terlaksananya pelat. Kelas ibu balita
P
P
1. Pemberian PMT
P
P
7. Pelatihan Kelas Ibu Balita
Program Perbaikan Gizi Masy.
1. Pemberian Makanan dan Tambahan dan Vitamin
Balita Gizi Buruk
15.000.000
80.000.000
150.000.000
100.000.000
1.400.000.000
2. Pert. Penangg. KEP
2. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP) Anemia
Gizi Besi, GAKY Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainya
50.000.000
3. Terbentuknya Kadarzi
3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
50.000.000
75.000.000
4 Bebas Pasung
P
P
P
P
Masyarakat Lamongan bebas pasung
Program Upaya Kesmas
Pelat Pet. Keswa terhadap penanganan Kegawat
Daruratan Psikiatrie
5 Case Cade HIV / AIDS
P
P
P
P
1. Pembelian bahan dan pelacakan
Penc. & Penangg. Peny. Menular
1. Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk
P
P
2. Jml anak sekolah yg diimunisasi
2. Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah
6 Prevalensi Kusta
10
20.000.000
350.000.000
20.000.000
7 CNR Seluruh Kasus TB
P
P
P
P
3. Pertemuan, review pet
3. Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Menular
8 Succes Rate TB BTA +
P
P
P
P
4. Jml balita & anak yg di imunisasi
4. Peningkatan Cakupan Imunisasi
P
P
5. Tersedianya penyimpan vaksin
5. Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin
120.000.000
P
P
P
6. Jml balita yg di imunisasi
6. Pekan Imunisasi Nasional / Campak
150.000.000
P
P
P
P
7. Terlaksananya kasus peny
7. Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb,
Flu Burung
P
P
P
P
8. Tersedianya reagen
8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
P
P
P
9. Pelacakan kasus difteri
9. Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi
Dan Penangg. Kasus Difteri
P
P
10. Terselenggaranya pemeriksaan
papsmer
10. Pemeriksaaan Paspmera,Iva Dan Kanker Payudara
100.000.000
15.000.000
20.000.000
190.000.000
10.000.000
200.000.000
MONITORING KINERJA Tahun 2016
(Triwulan 1 dan Triwulan 2)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
TERIMA KASIH
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Download