Implementasi SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes. Lamongan, Agustus 2016 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sarana dan Prasarana : Puskesmas : 33 unit Pustu : 109 unit Poskesdes : 474 unit GFK : 1 unit Laboratorium : 1 unit Pusling : 104 unit Jumlah Pegawai : Dinkes : 116 orang Laboratorium : 8 orang AKPER : 41 orang GFK : 13 orang Puskesmas : 1.999 orang ---------------2.177 orang STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB BAG SUB BAG KEUANGAN UMUM SUB BAG PROGRAM BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG YANKES P2PLP SDK PKMK SEKSI YANKESGA SEKSI SEKSI SEKSI PENGAMATAN PPSDM Kes PEMBIAYAAN KESEHATAN OPENYAKIT SEKSI YANKESDASPEN SEKSI SEKSI SEKISI PENGENDALIAN FARKALKES PROMKES DAN PENYAKIT SEKSI YANKES JUKSUS UPT UKABM SEKSI SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DATA INFO KAJIAN SEKSI DAN PELAPORAN GIZI MASY. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN PELAKSANAAN SAKIP DINKES KAB. LAMONGAN RPJMD Indikator Kinerja Utama EVALUASI Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PK eselon II PK eselon III PK eselon IV PK individu KINERJA AKTUAL Laporan Kinerja PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Keuangan RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021 VISI 5 MISI 20 TUJUAN 51 SASARAN 170 INDIKATOR KINERJA Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2 Mengembang kan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk an potensi daerah. 3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. 4 5 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. DINKES MASUK KEDALAM TUJUAN SASARAN 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatnya status / derajat kesehatan ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN VISI Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat MISI Mewujudkan Masyarakat Sehat RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 VISI Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan TUJUAN 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat SASARAN 1. 2. 3. Meningkatnya status / derajat kesehatan ibu dan anak; Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN VISI : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat MISI : Mewujudkan Masyarakat Sehat TUJUAN : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat SASARAN : 1. Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta status gizi masyarakat. MATRIK RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN VISI : MISI : TAHUN 2016-2021 Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Menwujudkan Masyarakat Sehat TUJUAN : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NO. Indikator Tujuan Formula 1 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan Lama (AHH) Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur Kondisi Target Awal 2015 2021 68,19 68,32 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Sasaran Uraian 1 Indikator 2 Kondisi Target Formula Awal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 4 5 6 7 8 9 2021 10 Strategi Kebijakan Program 11 12 Meningkat 1. Meningkatkan nya cakupan pelayanan Keselamat kesehatan ibu an ibu melahirkan dan anak Menurunnya 74/ 74/ 74/ 74/ 74/ 73/ 73/ Pembinaan Program angka 100.000 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000 Puskesmas Peningkat kematian ibu KH 00 KH 0 KH 0 KH 0 KH 0 KH KH PONED, Audit an Maternal keselamat Perinatal, an Ibu Pelatihan kelas Melahirka ibu balita, n dan Pembentukan tim Anak PENAKIB dan tim AMP kabupaten 2 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi Menurunnya 6/1000 6/100 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 Pembinaan Program angka KH 0 KH KH KH KH KH KH Puskesmas Peningkat kematian PONED, Audit an bayi Maternal keselamat Perinatal, an Ibu Pelatihan kelas Melahirka ibu balita, n dan Pembentukan tim Anak PENAKIB dan tim AMP kabupaten Ke t 13 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Sasaran Uraian Indikator Formula 1 2 3 Meningkatka 1 Cakupan n Keluarga Balita gizi Sadar Gizi buruk dan mendapat Perbaikan perawatan Gizi Masyarakat Target Kondisi Awal Strategi Kebijakan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 Jml Balita gizi buruk mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita 100% gizi buruk yang ditemukan dikali 100 % 2 Cakupan Jml anak usia 6 Pemberian - 24 bln Makanan keluarga miskin Pendamping yang mendapat ASI pad Anak MP - ASI dibagi Usia 6- 24 jumlah seluruh bulan anak usia 6 - 24 100% keluarga bulan keluarga miskin miskin dikali 100% 5 6 7 8 9 10 11 Penanggulangan maslah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans. Monitoring dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% evaluasi kesehatan serta sosialisasi upaya pencegahan dini. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ket Program 12 Program perbaikan gizi masyarakat. 13 Sasaran Uraian 1 Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat Indikator 2 1. Penanganan HIV/ AIDS Formula 3 Jml klien yg mendapatkan penanganan HIV/AIDS x 100 % Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Kondisi Awal 2015 2016 Target Ket 2017 2018 2019 2020 2021 10 4 5 6 7 8 9 100 100 100 100 100 100 Strategi Kebijakan Program 11 12 100 Meningkatkan penemuan dan pelaayanan terhadap penderita HIV/AIDS Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jml Seluruh klien HIV/AIDS yg datang sarkes Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 1. Prevalensi Kusta Meningkatnya 1. Meningkatnya pengetahuan pengetahuan petugas petugas kesehatan jiwa puskesmas di puskesmas terhadap penanganan kesehatan jiwa Meningkatkan 1/10000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 Penemuan penderita Program kwalitas pelayanan 0 0 0 0 0 0 Kusta dan Pengobatan pencegahan penderita KUSTA serta penanganan dan Kecacatan kusta , home penanggulang visite an penyakit menular Seluruh penderita gangguan jiwa pasung mendapat penanganan / penatalaksanaan sesuai dengan SOP Pembebasan ODGJ yang dipasung 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Kegiatan Pelatihan petugas kesehatan jiwa terhadap penangan kegawatdaruratan psikiatrie 13 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Sasaran Target Kondisi Awal Strategi Kebijakan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Uraian Indikator Formula 1 2 3 4 Jumlah penderita baru TBC BTA + yg ditemukan dan diobati disuatu wiilayah kerja selama 1 tahun x 100 72 Masyarakat 1. Cakupan yang mandiri penemuan dan hidup dan sehat penanganan penderita penyakit TB BTA + 5 6 7 8 9 10 72,54 73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 Penemuan PenderitaTB dan pengobatan Secara paripurna Jml perkiraan penderita baru TBC BTA + dlm kurun waktu yg sama 2.Prevalensi Jml Pasien TB Penyakit TB yang diketemuan dan dilaporkan x 100 % 0,16 11 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 Ket Program 12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13 MATRIK RENSTRA Selengkapnya pada dokumen Sasaran Uraian Indikator 1 2 Meningkatnya 1. Meningkatkan cakupan Keselamatan pelayanan kesehatan ibu ibu melahirkan dan anak 2 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi Formula Kondisi Awal 2015 3 4 Menurunnya angka 74/ kematian ibu 100.000 KH Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2016 2017 5 6 74/ 74/ 100.000 100.000 KH KH 2018 2019 2020 7 74/ 100.000 KH 8 74/ 100.000 KH 9 73/ 100.000 KH 10 11 73/ Pembinaan Puskesmas 100.000 PONED, Audit Maternal KH Perinatal, Pelatihan kelas ibu balita, Pembentukan tim PENAKIB dan tim AMP kabupaten Program 13 12 Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Sasaran Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak 2021 Strategi Kebijakan Menurunnya angka 6/1000 KH 6/1000 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH Pembinaan Puskesmas kematian bayi KH PONED, Audit Maternal Perinatal, Pelatihan kelas ibu balita, Pembentukan tim PENAKIB dan tim AMP kabupaten RK Uraian Ket Target Kegiatan Program Indikator Target Menurunnya angka kematian ibu 74/100.000 KH Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Menurunnya angka kematian bayi 6/1000 KH Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim kabupaten PONEK kabupaten % 8 Puskesmas Telaahan Kesehatan ibu Meningkatnya pengetahuan dan anak tentang kesehatan ibu dan anak % 100% Ket. KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA Selengkapnya pada dokumen RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Uraian Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak Sasaran Indikator Menurunnya angka kematian ibu Target 74/100.000 KH Program Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim kabupaten PONEK kabupaten Satuan % Ket. Target 8 Puskesmas DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak 74/100.000 KH Masukan (Input) Jumlah dana yang tersedia Rp. 20.000.000,- Keluaran (Output) Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED oleh tim PONEK kabupaten 8 Puskesmas Hasil (Outcome) Menurunnya angka kematian ibu 74/100.000 KH CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON II KEPADA BUPATI CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON III KEPADA ESSELON II PERJANJIAN ESSELON IV KE ESSELON III PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESSELON IV Pemetaan Kinerja (Cascading) Sasaran : 1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu yankes serta status gizi masy. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Bidang Yankes Bebas Pasung Prosentase Balita Gizi Buruk Indikator sasaran Bidang PKMK Case Cade HIV/AIDS (capaian layanan pengobatan ARV) Prevalensi Kusta CNR Seluruh Kasus TB Succes Rate TB BTA + Bidang P2PLP Bidang SDK/ Sekretaris Program : 1. Obat & perbekalan kesehatan 2. Upaya Kesehatan 3. Promkes & Pemberd. Masy. 4. Perbaikan Gizi Masy. 5. Pengembangan Lingk. Sehat 6. Penc. & Penangg. Peny. Menular 7. Standarisasi Yankes 8. Pelayanan Kes. Pendd miskin 9. Peng. peningk. & perbaikan sarpras Pusk/Pustu & jaringannya 10. Pengawasan & pengendalian kesehatan makanan. 11. Peningkatan kes. Ibu melahirkan dan anak. 12. Penyelenggaraan yankes RS. 13. Penyelengg. yankes pusk. 14. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH. DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DOKUMEN EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DIANS KESEHATAN TAHUN 2015 OLEH INSPEKTORAT Kategori B ( Baik ) TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 PADA DINKES KAB. LAMONGAN Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 102 per 100.000 KH 54 per 100.000 KH 52,94% Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Case Cade HIV/AIDS (Capaian Menular LayananPengobatan ARV) Prevalensi KUSTA 23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000 19.26% KH 3.6% 0.15% 4,17% 95,00% 96,71% 102% 1 per 10.000 1.1 per 10.000 110% Angka Bebas Pasung 374 orang 99 orang 26,47% CNR Seluruh Kasus TB 165 per 100.000 176 per 100.000 106,67% 90,00% 94,69% 105% Succes Rate TABEL PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2011-2015 Tahun 2011 NO Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Realis Realis Realis Realis % Target % Target % Target asi asi asi asi 97,27 97,27 100 97,33 97,33 100 97,4 1 Meningkatkan Angka Keselamatan Ibu Kematian Ibu % % Melahirkan dan Anak 97,4 100 97,47 97,48 % Tahun 2015 % 100% 2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk 100 100 100 % 100 100 100 % 100 100 100 78,33 78,33 % 100% 3 Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular Case Cade 100 HIV/AIDS (Capaian LayananPengo batan ARV) 100 100 % 100 100 100 % 90 90 100% 90 90 % 100% 102 per 54 per 52,94 100.000 100.000 % KH KH Angka 99,41 99,41 100 99,42 99,79 100 99,43 99,45 100 99,44 99,88 Kematian Bayi % 5 % % 100 % Target Realisasi Prevalensi KUSTA 23 per 4.43 per 19.26 1.000 1.000 % KH KH 3.6% 0.15% 4,17% 95,00% 96,71% 102% 1 per 1.1 per 110% 10.000 10.000 Angka Bebas Pasung CNR Seluruh Kasus TB 100 Succes Rate 70 100 100 % 70,14 % 30 100 100 % 100 100 100 % 100 70 70 70 % 100 % 30 80,42 % 75 70 75 72,76 100% % 374 orang 99 26,47 orang % 165 per 100.000 176 106,6 per 7% 100.000 90,00% 94,69% 105% TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR RENSTRA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir Renstra 2015 Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 Angka Kematian Ibu 102 per 100.000 KH 54 per 100.000 KH 52,94% Angka Kematian Bayi 23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000 KH 19.26% Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk 3.6% 0.15% 4,17% Terkendalinya Penyakit Menular dan Case Cade HIV/AIDS (Capaian Tidak Menular LayananPengobatan ARV) 95,00% 96,71% 102% 1 per 10.000 1.1 per 10.000 110% Angka Bebas Pasung 374 orang 99 orang 26,47% CNR Seluruh Kasus TB 165 per 100.000 176 per 100.000 106,67% Succes Rate 90,00% 94,69% 105% Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Prevalensi KUSTA TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran % Capaian 1 Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 3 95.561.767.202 4 85.182.526.605 5 89,14% Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita dan Gizi Buruk 4.197.500.000 3.973.752.839 94,67% Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular Case Cade HIV/AIDS (Capaian LayananPengobatan ARV), Prevalensi KUSTA, Angka Bebas Pasung , CNR Seluruh Kasus TB , Succes Rate 1.251.976.900 1.236.981.575 98,80% 101.011.244.102 90.393.261.019 89,49% Jumlah TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Kinerja Sasaran 1 Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Indikator 2 Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Meningkatnya Status Gizi Prosentase Balita Gizi Masyarakat Buruk Terkendalinya Penyakit Case Cade HIV/AIDS Menular dan Tidak (Capaian Menular LayananPengobatan ARV) Prevalensi KUSTA Angka Bebas Pasung CNR Seluruh Kasus TB Succes Rate Target Realisasi 3 4 102 per 54 per 100.000 KH 100.000 KH Anggaran % Capaian 5 Anggaran Realisasi Anggaran 52,94% 6 93.131.767.202 7 82.755.667.905 % Capaian 8 89% 23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000 KH 19.26% 2.430.000.000 2.426.858.700 99,87% 3.6% 0.15% 4,17% 4.197.500.000 3.973.752.839 95% 95,00% 96,71% 102% 100.000.000 97.286.000 97% 1 per 10.000 1.1 per 10.000 110% 66.000.000 66.000.000 100% 374 orang 99 orang 26,47% 40.000.000 39.999.200 99,99% 165 per 100.000 176 per 100.000 106,67% 63.000.000 62.609.350 99,38% 90,00% 94,69% 105% 20.000.000 20.000.000 100% RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak - Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup - Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta status gizi masyarakat Prosentase balita gizi buruk Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular - Case Cade HIV/AIDS - Prevalensi Kusta - Bebas Pasung - CNR Kasus TB - Succes Rate TB BTA + II III IV 102/100.000 KH 23/1.000 KH 3,6 % 95 % 1 / 10.000 374 orang 163/100.00 90 % RENCANA AKSI TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN No 1 Aksi / Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp. TW I TW II TW III TW IV 2 1 Angka Kematian Ibu 3 4 5 P 6 2 Angka Kematian Bayi P P P 2. Telaah manaj. Prog. Kespro 2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi 132.000.000 P P 3. Telaah prog. Kes ibu dan anak 3. Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) 132.000.000 P P 3 Prosensae Balita Gizi Buruk P P 7 1. Terlaksananya pemb. Pusk. PONED 8 9 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 1. Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek dan Anak Kabupaten 4. Peningkatan mutu yankes usila 4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut P 5. Pleno AMP 5. Audit Maternal Perinatal P 6. Tersedianya alat pemeriksaan usila 6. Puskesmas Peduli Lansia P P 7. Terlaksananya pelat. Kelas ibu balita P P 1. Pemberian PMT P P 7. Pelatihan Kelas Ibu Balita Program Perbaikan Gizi Masy. 1. Pemberian Makanan dan Tambahan dan Vitamin Balita Gizi Buruk 15.000.000 80.000.000 150.000.000 100.000.000 1.400.000.000 2. Pert. Penangg. KEP 2. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, GAKY Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainya 50.000.000 3. Terbentuknya Kadarzi 3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 50.000.000 75.000.000 4 Bebas Pasung P P P P Masyarakat Lamongan bebas pasung Program Upaya Kesmas Pelat Pet. Keswa terhadap penanganan Kegawat Daruratan Psikiatrie 5 Case Cade HIV / AIDS P P P P 1. Pembelian bahan dan pelacakan Penc. & Penangg. Peny. Menular 1. Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk P P 2. Jml anak sekolah yg diimunisasi 2. Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah 6 Prevalensi Kusta 10 20.000.000 350.000.000 20.000.000 7 CNR Seluruh Kasus TB P P P P 3. Pertemuan, review pet 3. Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular 8 Succes Rate TB BTA + P P P P 4. Jml balita & anak yg di imunisasi 4. Peningkatan Cakupan Imunisasi P P 5. Tersedianya penyimpan vaksin 5. Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin 120.000.000 P P P 6. Jml balita yg di imunisasi 6. Pekan Imunisasi Nasional / Campak 150.000.000 P P P P 7. Terlaksananya kasus peny 7. Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung P P P P 8. Tersedianya reagen 8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular P P P 9. Pelacakan kasus difteri 9. Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penangg. Kasus Difteri P P 10. Terselenggaranya pemeriksaan papsmer 10. Pemeriksaaan Paspmera,Iva Dan Kanker Payudara 100.000.000 15.000.000 20.000.000 190.000.000 10.000.000 200.000.000 MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TERIMA KASIH Pemerintah Kabupaten Sidoarjo