REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 FORM. B Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Kesehatan Bulan : Juni Belanja No Urut 1 Anggaran 2 Program Promosi Kesehatan 1 2 3 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan Promosi Kesehatan RS Pameungpeuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4 5 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Program Pelayanan Kesehatan 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif 8 Realisasi Ket Program/Kegiatan Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia 4 Keu. (Rp.) % 5 6 Realisasi Fisik (%) 12 4,840,366,475 3,247,412,000 738,637,977 22.75% 29.10% 752,680,000 100,549,793 13.36% 22.63% 840,274,475 228,165,575 27.15% 27.43% 422,171,500 173,360,000 41.06% 48.91% 631,344,000 390,943,500 61.92% 67.95% 1,435,500,000 453,274,904 31.58% 35.00% 398,037,500 71,906,504 18.07% 16.70% 5,207,840,000 706,699,241 13.57% 14.08% 1,053,515,500 17,773,119,842 18 Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) % Realisasi Fisik (%) 9 Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema Mapan) Melalui Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 442,392,000 139,825,350 31.61% 35.74% 10 Pencegahan Kurang Gizi 592,922,000 238,094,550 40.16% 43.77% 1,204,131,000 210,049,500 17.44% 22.32% 11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RS Pameungpeuk 3,774,298,000 305,224,800 8.09% 70.21% 13 Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di RS Pameungpeuk 4,717,999,342 166,469,959 3.53% 28.95% Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 4,622,846,750 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah Imunisasi (PD3I) 640,582,600 192,176,250 30.00% 30.86% 867,338,000 177,413,000 20.45% 23.16% 1,155,195,000 332,273,900 28.76% 56.95% 14 15 16 17 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan Kesehatan Matra 223,779,500 35,272,000 15.76% 49.25% 18 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 278,331,000 72,962,000 26.21% 29.76% 19 Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat Dalam Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan di BKPM Pencegahan dan Pengendalian Program Penyakit Bersumber Binatang 1,097,450,650 598,789,109 54.56% 73.13% 360,170,000 156,374,500 43.42% 48.59% 20 Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) Program Sumber Daya Kesehatan 165,133,791,090 21 Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM 2,755,260,000 22 Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 4,271,625,000 23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 25 % Realisasi Fisik (%) 576,994,614 20.94% 78,921,218 45.50% 1.85% 13.93% 800,000,000 168,472,000 21.06% 22.68% 200,000,000 148,595,000 74.30% 100.00% 807,500,000 301,429,574 37.33% 34.11% 525,172,851 0.76% 0.40% 26 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap II 69,000,000,000 27 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Kesehatan 51,083,626,000 19,352,141,583 37.88% 48.31% 28 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin 327,750,000 143,029,500 43.64% 61.07% 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 7,578,987,000 30 Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 31 Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Makanan Pasien di RS Pameungpeuk 403,900,000 5,390,797,465 36,860,000 0.49% 0.50% 137,570,784 34.06% 48.88% - 0.00% 49.09% Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) 32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pameungpeuk Program Manajemen Kesehatan 22,514,345,625 % 179,685,000 Realisasi Fisik (%) 0.80% 22.08% 4,870,515,400 33 Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi Jawa Barat 475,000,000 68,205,000 14.36% 11.64% 34 Peningkatan Kualitas BKPM sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 223,580,000 110,200,000 49.29% 49.32% 82,507,500 38,669,750 46.87% 47.79% 36 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan 200,000,000 16,327,915 8.16% 11.47% 37 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan 1,264,622,900 727,026,783 57.49% 62.29% 39 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasaian dan Alkes 40 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan 41 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan 35 38 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 391,425,000 4.58% 6.30% 1,012,950,000 229,708,000 22.68% 29.26% 1,036,700,000 434,873,302 41.95% 48.00% 183,730,000 2,754,999,225 17,911,450 - 0.00% 0.00% Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) % Realisasi Fisik (%) 42 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 166,250,000 105,948,347 63.73% 46.17% 43 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat 171,123,500 31,146,650 18.20% 18.25% 44 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 242,345,000 74,940,000 30.92% 35.81% 45 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPM 901,094,100 46,785,000 5.19% 8.15% 160,056,000 99,372,250 62.09% 87.51% Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur di RS Pameungpeuk 1,114,130,625 658,768,000 59.13% 57.41% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,799,997,147 48 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 511,692,800 140,109,039 27.38% 46.73% 49 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1,023,786,000 508,340,112 49.65% 59.50% 50 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM 504,894,600 170,752,913 33.82% 43.62% 51 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 3,714,165,000 1,265,746,654 34.08% 41.32% 46 47 Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) 52 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 53 % Realisasi Fisik (%) 897,370,000 479,565,835 53.44% 56.64% Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk 23,148,088,747 3,383,526,272 14.62% 48.18% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,281,756,425 54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BLK 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 4,052,750,000 222,816,000 5.50% 5.55% 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon 4,780,100,000 533,054,500 11.15% 36.76% 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS Pameungpeuk 9,409,481,425 823,016,900 8.75% 42.99% 889,938,800 238,329,843 26.78% 28.37% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 39,425,000 35,759,000 90.70% 100.00% 9,187,741,210 58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1,058,940,000 332,311,881 31.38% 37.85% 60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 4,106,700,000 1,439,494,553 35.05% 44.63% Belanja No Urut Anggaran Realisasi Ket Program/Kegiatan Keu. (Rp.) % Realisasi Fisik (%) 61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Cirebon 804,609,600 224,875,414 27.95% 39.66% 62 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 577,234,200 158,007,749 27.37% 48.50% 63 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS Pameungpeuk 1,750,318,610 214,280,678 12.24% 37.77% 228,966,000 73,276,330 32.00% 32.51% 100,000,000 17,931,000 17.93% 27.96% 64 65 ndak Lanjut ……………… ……………… PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Perencanaan, KEUANGAN Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TOTAL 328,966,000 258,647,615,064 40,058,411,656 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 15.49% 34.57%