Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Kesehatan Bulan : Juni

advertisement
REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
FORM. B
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Kesehatan
Bulan : Juni
Belanja
No
Urut
1
Anggaran
2
Program Promosi Kesehatan
1
2
3
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan
Sehat (PHBS)
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
Kegiatan Promosi Kesehatan RS
Pameungpeuk
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4
5
Pengawasan Kualitas Kesehatan
Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi
Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan
Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi
Program Pelayanan Kesehatan
6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Khusus
7
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja
yang Prima dan Komprehensif
8
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA) dan Lansia
4
Keu. (Rp.)
%
5
6
Realisasi
Fisik (%)
12
4,840,366,475
3,247,412,000
738,637,977 22.75%
29.10%
752,680,000
100,549,793 13.36%
22.63%
840,274,475
228,165,575 27.15%
27.43%
422,171,500
173,360,000 41.06%
48.91%
631,344,000
390,943,500 61.92%
67.95%
1,435,500,000
453,274,904 31.58%
35.00%
398,037,500
71,906,504 18.07%
16.70%
5,207,840,000
706,699,241 13.57%
14.08%
1,053,515,500
17,773,119,842
18
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
%
Realisasi
Fisik (%)
9
Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa
Depan (Gema Mapan) Melalui Program
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
442,392,000
139,825,350 31.61%
35.74%
10
Pencegahan Kurang Gizi
592,922,000
238,094,550 40.16%
43.77%
1,204,131,000
210,049,500 17.44%
22.32%
11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
12
Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat
Miskin Jawa Barat di RS Pameungpeuk
3,774,298,000
305,224,800
8.09%
70.21%
13
Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di
RS Pameungpeuk
4,717,999,342
166,469,959
3.53%
28.95%
Program Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
4,622,846,750
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
Tidak Menular
Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat
Dicegah Imunisasi (PD3I)
640,582,600
192,176,250 30.00%
30.86%
867,338,000
177,413,000 20.45%
23.16%
1,155,195,000
332,273,900 28.76%
56.95%
14
15
16
17
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini
Bencana Dan Kesehatan Matra
223,779,500
35,272,000 15.76%
49.25%
18
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
278,331,000
72,962,000 26.21%
29.76%
19
Upaya Peningkatan Kesehatan Paru
Masyarakat Dalam Rangka Promosi Dan
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan di
BKPM
Pencegahan dan Pengendalian Program
Penyakit Bersumber Binatang
1,097,450,650
598,789,109 54.56%
73.13%
360,170,000
156,374,500 43.42%
48.59%
20
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
Program Sumber Daya Kesehatan
165,133,791,090
21
Peningkatan Sumber Daya Pelayanan
Kesehatan Paru di BKPM
2,755,260,000
22
Pengembangan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
4,271,625,000
23
Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga
Kesehatan
24
Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan
Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi
Kosalkes dan Mamin
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
BKKM
25
%
Realisasi
Fisik (%)
576,994,614 20.94%
78,921,218
45.50%
1.85%
13.93%
800,000,000
168,472,000 21.06%
22.68%
200,000,000
148,595,000 74.30% 100.00%
807,500,000
301,429,574 37.33%
34.11%
525,172,851
0.76%
0.40%
26
Pengembangan Gedung BKKM Provinsi
Jawa Barat Tahap II
69,000,000,000
27
Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM
Kesehatan
51,083,626,000
19,352,141,583 37.88%
48.31%
28
Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional,
Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan
Mamin
327,750,000
143,029,500 43.64%
61.07%
29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
7,578,987,000
30
Penguatan Pembiayaan Kesehatan
Masyarakat
31
Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan
Makanan Pasien di RS Pameungpeuk
403,900,000
5,390,797,465
36,860,000
0.49%
0.50%
137,570,784 34.06%
48.88%
-
0.00%
49.09%
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
32
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit Pameungpeuk
Program Manajemen Kesehatan
22,514,345,625
%
179,685,000
Realisasi
Fisik (%)
0.80%
22.08%
4,870,515,400
33
Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi
Jawa Barat
475,000,000
68,205,000 14.36%
11.64%
34
Peningkatan Kualitas BKPM sebagai
Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa
Barat
Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre
of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik
dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
223,580,000
110,200,000 49.29%
49.32%
82,507,500
38,669,750 46.87%
47.79%
36
Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai
Pusat Pelatihan Kesehatan
200,000,000
16,327,915
8.16%
11.47%
37
Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan
Kesehatan
1,264,622,900
727,026,783 57.49%
62.29%
39
Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan
Kesehatan, Kefarmasaian dan Alkes
40
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bidang Kesehatan
41
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Pembangunan Bidang Kesehatan
35
38
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur
391,425,000
4.58%
6.30%
1,012,950,000
229,708,000 22.68%
29.26%
1,036,700,000
434,873,302 41.95%
48.00%
183,730,000
2,754,999,225
17,911,450
-
0.00%
0.00%
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
%
Realisasi
Fisik (%)
42
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
166,250,000
105,948,347 63.73%
46.17%
43
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Balai Laboratorium
Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat
171,123,500
31,146,650 18.20%
18.25%
44
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan
Aparatur BKKM
242,345,000
74,940,000 30.92%
35.81%
45
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan
Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur BKPM
901,094,100
46,785,000
5.19%
8.15%
160,056,000
99,372,250 62.09%
87.51%
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur di RS Pameungpeuk
1,114,130,625
658,768,000 59.13%
57.41%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29,799,997,147
48
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
511,692,800
140,109,039 27.38%
46.73%
49
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
1,023,786,000
508,340,112 49.65%
59.50%
50
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
BKKM
504,894,600
170,752,913 33.82%
43.62%
51
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
3,714,165,000
1,265,746,654 34.08%
41.32%
46
47
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
52
Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM
53
%
Realisasi
Fisik (%)
897,370,000
479,565,835 53.44%
56.64%
Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS
Pameungpeuk
23,148,088,747
3,383,526,272 14.62%
48.18%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
18,281,756,425
54
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran BLK
55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4,052,750,000
222,816,000
5.50%
5.55%
56
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BKPM Cirebon
4,780,100,000
533,054,500 11.15%
36.76%
57
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur RS Pameungpeuk
9,409,481,425
823,016,900
8.75%
42.99%
889,938,800
238,329,843 26.78%
28.37%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
39,425,000
35,759,000 90.70% 100.00%
9,187,741,210
58
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
59
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1,058,940,000
332,311,881 31.38%
37.85%
60
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4,106,700,000
1,439,494,553 35.05%
44.63%
Belanja
No
Urut
Anggaran
Realisasi
Ket
Program/Kegiatan
Keu. (Rp.)
%
Realisasi
Fisik (%)
61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur BKPM Cirebon
804,609,600
224,875,414 27.95%
39.66%
62
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
BKKM
577,234,200
158,007,749 27.37%
48.50%
63
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur RS Pameungpeuk
1,750,318,610
214,280,678 12.24%
37.77%
228,966,000
73,276,330 32.00%
32.51%
100,000,000
17,931,000 17.93%
27.96%
64
65
ndak Lanjut
………………
………………
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN Perencanaan,
KEUANGAN Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
TOTAL
328,966,000
258,647,615,064
40,058,411,656
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
15.49%
34.57%
Download