paparan program dan kegiatan dinas perhubungan tahun anggaran

advertisement
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
DINAS PERHUBUNGAN
ANGGARAN BELANJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016
5. Belanja Daerah
13.950.283.275
5.1 Belanja Tidak Langsung
6.377.341.000
5.1.1 Pegawai
6.377.341.000
5.1.2 Non Pegawai
0
5.2 Belanja Langsung
7.572.942.275
5.2.1 Pegawai
1.220.058.000
Non Pegawai
6.352.884.275
5.2.2 Barang/Jasa
4.311.718.150
5.2.3 Modal
2.041.166.125
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo TA 2016
Tanggal 28 Desember 2015
URUSAN PERHUBUNGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1
1.2
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
40.000.000,00
196.600.000,00
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
156.550.000,00
69.700.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
416.147.500,00
15.000.000,00
1.9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.11 Penyediaan makanan dan minuman
133.500.000,00
7.500.000,00
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
200.000.000,00
1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Kegiatan
164.000.000,00
221.287.500,00
URUSAN PERHUBUNGAN
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
98.000.000,00
2.2
Pengadaan mebeleur
68.500.000,00
2.3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
64.990.000,00
2.4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.5
211.500.000,00
15.000.000,00
3. Program peningkatan disiplin aparatur
3.1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.050.000,00
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
4.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
95.286.000,00
4.2
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
20.000.000,00
URUSAN PERHUBUNGAN
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Pagu Anggaran : Rp. 141.300.000,00
Output :
 Ikut serta Diklat/Bimtek di bidang Pengadaan Barang/Jasa,
Teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Sosialisasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD Bekasi)
 Seleksi penerimaan calon taruna/i (Sipencatar STTD Bekasi)
sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Ponorogo dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor:
551/241/405.11/2015/Nomor: HK.201/III/223/STTD. 2015
tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di
bidang Perhubungan Darat
Pelaksanaan bulan Februari s/d Oktober
URUSAN PERHUBUNGAN
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6.1 Kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan
prosedur bidang perhubungan
Pagu Anggaran : Rp. 24.999.900,00
Output :
 Pendataan perbengkelan (bengkel umum) di 10 Kecamatan
(Jenangan, Siman, Babadan, Kauman, Sukorejo, Badegan,
Sampung, Slahung, Balong, Jambon
Pelaksanaan bulan Februari s/d Juni
6.2 Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Pagu Anggaran : Rp. 32.000.000,00
Output :
 Sosialisasi kebijakan perparkiran
 Peserta 60 orang Kepala SKPD
 Sosialisasi ke masyarakat media radio dan spanduk
Pelaksanaan bulan Agustus s/d September
URUSAN PERHUBUNGAN
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6.3 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Pagu Anggaran : Rp. 174.999.950,00
Output :
 Monitoring dan evaluasi perparkiran di Kabupaten Ponorogo
 Pembinaan juru parkir
Pelaksanaan setiap triwulan
6.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Di Bidang
Perparkiran
Pagu Anggaran : Rp. 383.000.000,00
Output :
 Bagi hasil juru parkir (parkir di tepi jalan umum dan tempat
khusus parkir)
Pelaksanaan 12 bulan
URUSAN PERHUBUNGAN
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6.5 Kegiatan Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok) Ponorogo
Pagu Anggaran : Rp. 170.047.000,00
Output :
 Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo
Pelaksanaan bulan April s/d Juli
URUSAN PERHUBUNGAN
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
7.1 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Pagu Anggaran : Rp. 285.744.300,00
Output :
 Penggantian/setting modul brake tester
 Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
 Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
Pelaksanaan bulan Maret s/d Agustus
7.2 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Pagu Anggaran : Rp. 1.306.291.125,00
Output :
 Rehabilitasi fasilitas penunjang Terminal Seloaji
 Pemeliharaan taman Terminal Seloaji
 Pemeliharaan drainase Terminal Barang/Cargo
Pelaksanaan bulan Februari s/d November
URUSAN PERHUBUNGAN
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
7.3 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu
lintas
Pagu Anggaran : Rp. 258.000.000,00
Output :
 Pemeliharaan APILL/Traffic Light (Patung Sukowati, Pasar
Legi, Tambakbayan, Kauman)
 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di
Perkotaan Ponorogo
 Tenaga Teknis Pemeliharaan APILL 12 bulan
Pelaksanaan bulan Februari s/d Maret
URUSAN PERHUBUNGAN
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
8.1 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang
Pagu Anggaran : Rp. 17.641.000,00
Output :
 Forum dengan 40 orang pengelola angkutan umum untuk
peningkatan pelayanan guna keselamatan dan kenyamanan
penumpang
Pelaksanaan bulan Mei
8.2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
Pagu Anggaran : Rp. 180.000.000,00
Output :
 Pengawasan, penertiban, dan pemeriksaan angkutan umum
dan angkutan barang di jalan raya
Pelaksanaan 12 bulan
URUSAN PERHUBUNGAN
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
8.3 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan
dilingkungan terminal
Pagu Anggaran : Rp. 112.800.000,00
Output :
 Pemeliharaan kebersihan Terminal Seloaji
 7 orang petugas kebersihan
Pelaksanaan 12 bulan
8.4 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,00
Output :
 Sosialisasi tata cara berlalu lintas, bahaya narkoba dan
pertolongan pertama kecelakaan
 Peserta 100 pelajar SMA/sederajat dan 100 pelajar
SMP/sederajat
Pelaksanaan bulan April s/d Mei
URUSAN PERHUBUNGAN
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
8.5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Pagu Anggaran : Rp. 24.734.000,00
Output :
 Pembekalan kepada 40 sopir angkutan umum
 Pemilihan sopir teladan tingkat kabupaten, selanjutnya
pemenang dikirim seleksi tingkat provinsi
Pelaksanaan bulan April s/d Mei
8.6 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
angkutan
Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000,00
Output :
 Koordinasi Forum LLAJ untuk pengamanan penyelenggaraan
angkutan lebaran 1437 H
 Mendukung Program Pemprov Jatim Penyediaan Bus mudik
dan balik gratis Surabaya-Ponorogo
Pelaksanaan bulan Juni s/d Juli
URUSAN PERHUBUNGAN
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
8.7 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pagu Anggaran : Rp. 52.578.000,00
Output :
 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum di
jalan, terminal, dan sub terminal
Pelaksanaan 12 bulan
8.8 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas
Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000,00
Output :
 Pembekalan kepada 65 pelajar SMA/sederajat
 Pemilihan pelajar pelopor tingkat kabupaten, selanjutnya
pemenang dikirim seleksi tingkat provinsi
Pelaksanaan bulan April s/d Mei
URUSAN PERHUBUNGAN
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
8.9 Kegiatan Sosialisasi Bis Perintis
Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000,00
Output :
 Sosialisasi kepada masyarakat melalui forum di kecamatan
tentang rencana pengoperasian bis perintis
 Rute Terminal Seloaji-Ngebel dan Terminal Seloaji-Sampung
Pelaksanaan bulan Januari s/d Februari
URUSAN PERHUBUNGAN
9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
(Sumber Dana DAK Subbid Keselamatan Transportasi Darat)
9.1
Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pagu Anggaran : Rp. 85.930.250,00
Output :
 Pengadaan 100 unit papan nama jalan
 Pengadaan 16 buah daun rambu
 Lokasi pemasangan di Perkotaan Ponorogo
Pelaksanaan bulan Maret
9.2
Kegiatan Pengadaan marka jalan
Pagu Anggaran : Rp. 128.205.000,00
Output :
 Pengecatan marka jalan 890 meter2
 Lokasi di Perkotaan Ponorogo
Pelaksanaan bulan April
URUSAN PERHUBUNGAN
9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
(Sumber Dana DAK Subbid Keselamatan Transportasi Darat)
9.3
Pengadaan pagar pengaman jalan
Pagu Anggaran : Rp. 66.138.150,00
Output :
 Pengadaan pagar pengaman jalan/guardrail 32 meter
 Lokasi pemasangan di Ngrayun
Pelaksanaan bulan Mei
9.4
Kegiatan Pengadaan Flash Light
Pagu Anggaran : Rp. 63.306.600,00
Output :
 Pengadaan flash light 2 unit
 Lokasi Simpang 3 Sooko dan Simpang 4 Bedi (Bungkal)
Pelaksanaan bulan Maret
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pagu Anggaran : Rp. 79.940.000,00
Output :
 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 4 kali
 Keikutsertaan Lomba LCCK dan Pertura tingkat provinsi 1 kali
Pelaksanaan bulan Maret s/d Juni
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
2. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi
2.1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
Pagu Anggaran : Rp. 29.515.000,00
Output :
 Sosialisasi tentang tata cara perijinan radio
 Peserta 50 orang dari pemilik radio komunitas dan komersil
Pelaksanaan bulan Juli s/d September
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
3. Program kerjasama informasi dengan mas media
3.1 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Pagu Anggaran : Rp. 31.322.000,00
Output :
 Pelaksanaan siaran keliling
Pelaksanaan 12 bulan
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4.1 Kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000,00
Output :
 Pelatihan admin Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Ponorogo
 Operasional PPID Kabupaten Ponorogo dan PPID Dishub
Pelaksanaan pelatihan bulan Mei
4.2 Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi
Publik
Pagu Anggaran : Rp. 40.000.000,00
Output :
 Redesign website ppid.ponorogo.go.id
 Pengadaan Alat ukur frekuensi radio
Pelaksanaan bulan Maret s/d Mei
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5.1 Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
Pagu Anggaran : Rp. 61.117.000,00
Output :
 Operasional Telecenter Warok Ngunut
 Pelatihan ms.office dan internet, peserta 50 orang dari
Masyarakat/Guru PG dan TK
Pelaksanaan pelatihan bulan Maret s/d April
5.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pagu Anggaran : Rp. 999.813.000,00
Output :
 Belanja bandwidth 12 bulan
 Instalasi C Panel dan pemeliharaan aplikasi
 Penyusunan Road map pengembangan teknologi informasi
 Aplikasi E-Office
Pelaksanaan bulan Februari s/d Juli
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA
5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5.3 Kegiatan Pengelolaan Website
Pagu Anggaran : Rp. 98.109.000,00
Output :
 Pengelolaan website ponorogo.go.id 12 bulan
 Penyelenggaraan lomba sub domain SKPD 1 kali
Pelaksanaan lomba bulan Juli s/d Oktober
5.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara
Telekomunikasi
Pagu Anggaran : Rp. 217.800.000,00
Output :
 Monev menara telekomunikasi oleh Tim Penataan dan
Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)
 Kajian potensi untuk perhitungan retribusi pengendalian
menara telekomunikasi
 Sosialisasi menara ke 21 kecamatan
Pelaksanaan bulan Februari s/d Agustus
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Download