pohon kinerja dinas kesehatan kabupaten lamongan

advertisement
POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ESELON II
VISI
MISI
SASARAN
STRATEGIS
MENINGKATNYA
KESELAMATAN
IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
ESELON III
ESELON IV
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
NAMA PROGRAM
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
Angka Kematian Ibu
(AKI)
Program Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Menurunnya Angka
Kematian Ibu (AKI)
Prosentase Penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI)
Terlaksananya pembinaan puskesmas
PONED oleh tim PONEK kabupaten
74/100.000 KH
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1
74/100.000 KH
Jumlah puskesmas PONED yang dibna oleh tim PONEK
kabupaten
INPUT
240.000.000
Target : 8 Puskesmas PONED
Terlaksananya telaahan manajemen
program kesehatan reproduksi
2
Terlaksananya telaahan kesehatan ibu dan
anak
3
Jumlah bidan yang di telaah manajemen program kesehatan
reproduksi
Target : 264 Bidan
Jumlah bidan yang di telaah kesehatan ibu dan anak
100.000.000
100.000.000
Target : 264 Bidan
Terlaksananya peningkatan kesehatan usia
lanjut (Usila)
4
Terlaksananya audit maternal perinatal
5
Terlaksananya puskesmas peduli lansia
6
Jumlah petugas kesehatan usia lanjut (Usila) yang meningkat
SDMnya
Target : 33 Petugas Usila
Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan audit maternal
perinatal
Target : 14 Kasus
Jumlah puskesmas peduli lansia
100.000.000
50.000.000
250.000.000
Target : 33 Puskesmas
Angka Kematian Bayi
(AKB)
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Menurunnya Angka
Kematian Bayi (AKB)
6/1000 KH
Prosentase Balita Gibur
Mendapat Perawatan
MENINGKATNYA
STATUS GIZI
MASYARAKAT
Prosentase Penurunan Angka
Kematian Bayi
Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan
Bidan Perawatan Anak Balita
1
6/1000 KH
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat
100%
Prosentase Penanganan Kasus Gizi
Buruk di Masyarakat
Jumlah Bidan yang Terlatih dan Terdidik Perawatan Anak
Balita
50.000.000
Target : 50 Bidan
Terlaksananya pemberian tambahan
makanan dan vitamin
1
100%
Jumlah bumil dan balita yang diberi tambahan makanan dan
vitamin
1.500.000.000
Target : bumil dan balita
Terlaksananya penanggulangan KEP, GAKY,
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
2
Jumlah puskesmas yang di tanggulangi KEP, GAKY, kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
50.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga sadar gizi
3
Jumlah desa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
50.000.000
Target : 474 Desa
Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan
penyuluhan bidang kesehatan/ kelas gizi
4
Jumlah puskesmas yang disosialisasi, dibina dan disuluh
bidang kesehatan/ kelas gizi
50.000.000
Target : 33 Puskesmas
Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular Dan
Tidak Menular
Meningkatnya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular dan TM
Persentase peningkatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular
dan TM
Terlaksananya penyemprotan/ fogging
sarang nyamuk
1
Jumlah penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
460.000.000
Target : 60 Kali
Prevalensi Penyakit
Kusta
1/10.000
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
2
Terlaksananya peningkatan cakupan
imunisasi
3
Jumlah penduduk yang dilayani pencegahan dan
penanggulangan penyakit kusta
Target : 1/10.000 Penduduk
Jumlah balita dan siswa yang dilakukan cakupan imunisasi
100.000.000
15.000.000
Target : 99.000 Balita, 64.000 Siswa
Terlaksananya pengadaan sarana
penyimpanan vaksin
4
Jumlah sarana penyimpanan vaksin yang diadakan
100.000.000
Target : 2 Unit
Terlaksananya pekan imunisasi nasional/
campak
5
Jumlah anak yang dilakukan imunisasi nasional/ campak
150.000.000
Target : 285.563 Anak
Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
6
Jumlah anak sekolah dan balita yang dilayani vaksinasi
20.000.000
Target : 64.000 Siswa
Terlaksananya penanggulangan penderita
AFP, kasus campak, KLB dan flu burung
7
Jumlah penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung yang
ditanggulangi
20.000.000
Target : 22 Kasus
Terlaksananya penanggulangan penyakit
tidak menular
8
Jumlah orang yang ditanggulangi penyakit tidak menular
150.000.000
Target : 1.500 Orang
Terlasananya pengamatan dan pencegahan
program imunisasi dan penanggulangan
kasus difteri
9
Jumlah kasus difteri yang ditanggulangi, diamati dan dicegah
dengan program imunisasi
10.000.000
Target : 2 Kasus
Terlaksananya pemeriksaan papsmear, iva
dan kanker payudara
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
PENGENDALIAN
PENYAKIT
MENULAR DAN
TIDAK MENULAR
Meningkatnya
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Prosentase Peningkatan
Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
air bersih dan depo air minum
10
Jumlah WUS yang diperiksa papsmear, iva dan kanker
payudara
Target : 900 Wanita Usia Subur
1 Jumlah depo air minum dan air bersih yang dibina dan diawasi
64,98%
200.000.000
20.000.000
Target : 10 Depo
Terlaksananya pengolahan limbah
medis padat
2
Jumlah puskesmas yang diolah limbah medis padatnya
300.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan Open Defecation Free
(ODF)
Prosentase Desa Open
Defecation Free (ODF)
3
474 desa
Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Open
Defecation Free (ODF)
100.000.000
Target : 43 Desa
Terlaksananya pengembangan program
kabupaten sehat
4
Jumlah pengembangan program kabupaten sehat
225.000.000
Target : 40 Buku
Terlaksananya pembangunan
pengolahan limbah
5 Jumlah puskesmas yang dibangun pengolahan limbahnya
2.800.000.000
Target : 8 Puskesmas
Case Cade HIV/AIDS
(Capaian Layanan
Pengobatan ARV)
100%
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Upaya
Kesehatan Masyarakat
Prosentase Peningkatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penanggulangan
penyakit HIV/AIDS
1
100%
Jumlah pelacakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
100.000.000
Target : 66 Pelacakan
Terlaksananya penyediaan makmin
pasien di puskesmas
2
Jumlah puskesmas yang disediakan makmin pasien
Target : 32 Puskesmas
506.000.000
Terlaksananya monev dan pelaporan
3
Jumlah puskesmas yang dimonev dan pelaporan
15.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya pelatihan petugas
kesehatan jiwa terhadap penanganan
kegawatdaruratan psikiatrie
Angka Bebas Pasung
4
100%
Jumlah petugas kesehatan jiwa yang dilatih terhadap
penanganan kegawatdaruratan psikiatrie
60.000.000
Target : 33 Petugas
Terlaksananya pelayanan rawat jalan
gratis di puskesmas
5
Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat
jalan gratis
550.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya peningkatan mutu
perijinan sarana kesehatan swasta dan
praktek perorangan
6
Jumlah lokasi perijinan sarana kesehatan swasta dan
praktek perorangan yang ditingkatan mutu
20.000.000
Target : 31 Lokasi
Terlaksananya penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan (JKN)
7
Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
(JKN)
63.258.811.478
Target : 1 Paket
Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi
dan mulut
8
Terlaksananya pelayanan rawat inap gratis
kelas III di puskesmas
9
Terlaksananya monev kegiatan JKN di
puskesmas
10
Jumlah puskesmas yang dilayani kesehatan gigi dan
mulut
Target : 33 Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat inap
gratis kelas III
Target : 32 Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dimonev kegiatan JKN
77.000.000
1.750.000.000
50.000.000
Target : 33 Puskesmas
CNR Kasus TB, Case
Notification Rate
169/100.000
Terlaksananya pembinaan paguyuban
tuberkulosis paru
Success Rate TB BTA
(+)
90%
Terlaksananya pemeriksaan kebugaran
jasmani bagi calon jamaah haji
11
Jumlah pembinaan paguyuban tuberkulosis paru
50.000.000
Target : 2 Pertemuan
12 Jumlah pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
30.000.000
Target : 1 Kegiatan
Terlaksananya kunjungan puskesmas
keliling di desa terpencil/ desa perbatasan
13
Jumlah puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan
yang dikunjungi
300.000.000
Target : 33 Puskesmas
RENJA
dan
RENSTRA
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
penanggulangan dan pencegahan AIDS
14
Terlaksananya biaya operasional kesehatan
di puskesmas
15
Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan
AIDS
Target : 2 Pertemuan, 2 media cetak
Jumlah biaya operasional kesehatan di puskesmas
50.000.000
13.200.000.000
Target : 1 Paket
IKU
PK DAN IKI
Terlaksananya biaya operasional kesehatan
kabupaten
16
Terlaksananya biaya jaminan persalinan
17
Jumlah puskesmas yang dibiayai operasional kesehatan
kabupaten
Target : 33 Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dibiayai jaminan persalinan
1.167.096.000
1.268.347.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya penatalaksanaan kegiatan
peringatan hari besar nasional (PHBN)
18
Jumlah penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar
nasional (PHBN)
Target : 1 Kegiatan
100.000.000
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Meningkatnya Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya pembuatan profil kesehatan
1
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dibuat
45.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya peningkatan petugas
tentang simpustronik
2
Jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik
40.000.000
Target : 3 Kegiatan
Tersedianya aplikasi data sik secara
elektronik
3
Jumlah aplikasi data sik secara elektronik
210.000.000
Target : 3 Kegiatan
Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas
4
Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya
30.000.000
Target : 33 Puskesmas
Persentase Akreditasi
Puskesmas
Terlaksananya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
5
10 puskesmas
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
LAMONGAN YANG
MANDIRI UNTUK
HIDUP SEHAT
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT SEHAT
Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1.804.267.000
Target : 12 Puskesmas
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
Prosentase Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan
keuangan puskesmas menuju blud
6
Terlaksananya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
1
100%
Jumlah puskesmas yang difasilitasi pengelolaan keuangan
puskesmas menuju blud
Target : 33 Puskesmas
Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang
disediakan
500.000.000
383.000.000
Target : Jasa 1 Tahun
Terlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
2
Terlaksananya penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
3
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang
disediakan
Target : Jasa 1 Tahun
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional yang disediakan
20.000.000
10.000.000
Target : Jasa 1 Tahun
Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
4
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
75.000.000
Target : 1 Paket
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik/ peneranagan bangunan
kantor
6
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
Target : 1 Paket
Jumlah komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan
kantor yang disediakan
50.000.000
15.642.000
Target : 9 Macam
Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
7
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
60.000.000
Target : 4 Peralatan dan Perlengkapan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
8
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan
8.500.000
Target : 6 Macam
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
9
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
45.000.000
Target : Makmin 1 Tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
10
Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi/ teknis kegiatan
11
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
yang dilaksanakan
Target : 11 Perjaldin
Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan yang disediakan
Target : Jasa 1 tahun
150.000.000
3.342.609.500
Terlaksananya pembiayaan perijinan,
sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan
12
Jumlah perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan
yang dibiayai
300.000.000
Target : 1 Kalibrasi
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
Prosentase Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Terlaksananya jasa administrasi/ teknis
kegiatan (Propinsi)
13
Terlaksananya pembangunan gedung
kantor
1
100%
Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) yang
disediakan
Target : Jasa 1 Tahun
Jumlah gedung kantor yang dibangun
3.164.850.000
30.000.000.000
Target : 1 Unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
rumah jabatan
2
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
3
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabatan
4
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor UPT gudang farmasi
kesehatan
6
Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/
berkala
Target : 1 Rumah Jabatan
Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/
berkala
Target : 1 Gedung
Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/
berkala
Target : 1 Unit
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan
pemeliharaan rutin/ berkala
Target : 1 Kendaraan
Jumlah gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan yang
dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala
16.750.000
40.000.000
30.000.000
90.000.000
10.000.000
Target : 1 Gedung
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu dan
Jaringannya
Meningkatnya Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Prosentase Peningkatan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
Terlaksananya pengadaan puskesmas
keliling
1
100%
Jumlah puskesmas keliling yang diadakan
630.000.000
Target : 2 Unit
Terlaksananya pembangunan
ponkesdes
2
Jumlah ponkesdes yang dibangun
2.955.476.000
Target : 20 Poskesdes
PENINGKATAN
MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat
puskesmas pembantu
3
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
puskesmas (Dbh Ct)
4
Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/
berat
Target : 10 Pustu
Jumlah alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) yang diadakan
1.954.870.000
2.000.000.000
Target : 64 Unit
Terlaksananya rehab sedang/ berat
puskesmas (DAK)
5
Jumlah puskesmas (DAK) yang direhab sedang/ berat
1.397.000.000
Target : 1 Puskesmas
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan bagi ibu dan anak
6
Jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan
anak
11.250.000.000
Target : 50 Unit Mobil Sehat
Terlaksananya rehabilitasi sedang berat
puskesmas
7
Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi sedang/ berat
3.662.654.000
Target : 4 Puskesmas
Terlaksananya pengembangan sarana
prasarana puskesmas
8
Jumlah sarana prasarana puskesmas yang dikembangkan
180.000.000
Target : 2 Sarana dan Prasarana
Terlaksananya rehab sedang/ berat rumah
dinas dokter
9
Jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/ berat
200.000.000
Target : 2 Rumah Dinas Dokter
Program obat dan
perbekalan kesehatan
Meningkatnya kebutuhan
obat dan perbekalan
kesehatan
Prosentase Peningkatan kebutuhan
obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
1
100%
Jumlah puskesmas yang diadakan obat essensial generik
6.000.000.000
Target: 33 puskesmas
Terlaksananya pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
2
Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat
25.000.000
Target: 33 puskesmas
Terlaksananya monev pengelolaan obat
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
3
Jumlah obat di puskesmas yang di monev
25.000.000
Target: obat
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal
1
100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pendidikan dan
pelatihan formal
50.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan
teladan
2
Terlaksananya peningkatan
pengetahuan asset puskesmas
3
Jumlah puskesmas yang dilakukan seleksi tenaga
kesehatan teladan
Target : 33 Puskesmas
Jumlah puskesmas yang ditingkatkan pengetahuan
assetnya
40.000.000
50.000.000
Target : 33 Puskesmas
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
100%
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD yang disusun
5.000.000
Target : 3 Dokumen
Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang
disusun
Target : 10 Buku
2
Terlaksananya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3
Terlaksananya forum SKPD
4
Jumlah forum SKPD
Target : 1 Kegiatan
10.000.000
Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
5
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun
30.000.000
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang
disusun
Target : 10 Buku
5.000.000
5.000.000
Target : 3 Dokumen
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Prosentase Peningkatan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya penyusunan dokumen
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6
Terlaksananya pengembangan desa
siaga aktif
1
100%
Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
disusun
Target : 1 Dokumen
Jumlah pengembangan desa siaga aktif
5.000.000
50.000.000
Target : 10 Kali Pembinaan
Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui posyandu
2
Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui posyandu
Target : 20 Puskesmas
50.000.000
Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat melalui usaha kesehtan
sekolah
3
Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui usaha
kesehtan sekolah
30.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya pengembangan media
promosi kesehatan
4
Jumlah media promosi kesehatan yang dikembangkan
75.000.000
Target : 2 Media Promosi
Terlaksananya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat di
posyandu
5
Jumlah posyandu yang ditingkatan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
1.740.000.000
Target : 1740 Posyandu
Terlaksananya peningkatan kapasitas kader
saka bakti husada
6 Jumlah kader saka bakti husada yang ditingkatan kapasitasnya
25.000.000
Target : 33 Kader
Terlaksananya survey rumah tangga berPHBS
7
Jumlah puskesmas yang disurvey rumah tangga ber-PHBS
25.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya peningkatan kapasitas
petuga puskesmas
8
Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatan kapasitasnya
30.000.000
Target : 33 Petugas
Terlaksananya peningkatan kinerja
poskestren
9
Jumlah puskesmas yang ditingkatan kinerja poskestrennya
20.000.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya sosialisasi kesehatan
reproduksi dan seksualitas untuk remaja
pedesaaan
10
Jumlah remaja pedesaan yang disosialisasi kesehatan
reproduksi dan seksualitas
45.000.000
Target : 200 Orang
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Prosentase Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Terlaksananya pelayanan kesehatan
penduduk miskin di puskesmas dan
jaringannya
1
100%
Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Meningkatnya
Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Prosentase Peningkatan
Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas dan jaringannya
1.500.000.000
Target : 1 Paket
Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
1
60%
Jumlah rumah tangga yang mendapat pengawasan dan
pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi
20.000.000
Target : 10 Lokasi
Terlaksananya peningkatan kualitas
laboratorium pemeriksaan makanan dan
minuman
2
Jumlah puskesmas yang ditingkatan kualitas laboratorium
pemeriksaan makanan dan minumannya
20.000.000
Target : 9 Puskesmas
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
Prosentase Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Terlaksananya penyelenggaraan
pelayanan kesehatan puskesmas
1
100%
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Akper
Meningkatnya
Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Akper
Prosentase Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Akper
100%
Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan
6.557.700.000
Target : 33 Puskesmas
Terlaksananya penyelenggaraan
operasional Akper
1
Jumlah penyelenggaraan operasional Akper
Target : 1 Paket
3.874.420.000
Download