POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II VISI MISI SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK ESELON III ESELON IV INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN Angka Kematian Ibu (AKI) Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED oleh tim PONEK kabupaten 74/100.000 KH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 74/100.000 KH Jumlah puskesmas PONED yang dibna oleh tim PONEK kabupaten INPUT 240.000.000 Target : 8 Puskesmas PONED Terlaksananya telaahan manajemen program kesehatan reproduksi 2 Terlaksananya telaahan kesehatan ibu dan anak 3 Jumlah bidan yang di telaah manajemen program kesehatan reproduksi Target : 264 Bidan Jumlah bidan yang di telaah kesehatan ibu dan anak 100.000.000 100.000.000 Target : 264 Bidan Terlaksananya peningkatan kesehatan usia lanjut (Usila) 4 Terlaksananya audit maternal perinatal 5 Terlaksananya puskesmas peduli lansia 6 Jumlah petugas kesehatan usia lanjut (Usila) yang meningkat SDMnya Target : 33 Petugas Usila Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan audit maternal perinatal Target : 14 Kasus Jumlah puskesmas peduli lansia 100.000.000 50.000.000 250.000.000 Target : 33 Puskesmas Angka Kematian Bayi (AKB) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 6/1000 KH Prosentase Balita Gibur Mendapat Perawatan MENINGKATNYA STATUS GIZI MASYARAKAT Prosentase Penurunan Angka Kematian Bayi Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Bidan Perawatan Anak Balita 1 6/1000 KH Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 100% Prosentase Penanganan Kasus Gizi Buruk di Masyarakat Jumlah Bidan yang Terlatih dan Terdidik Perawatan Anak Balita 50.000.000 Target : 50 Bidan Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin 1 100% Jumlah bumil dan balita yang diberi tambahan makanan dan vitamin 1.500.000.000 Target : bumil dan balita Terlaksananya penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 2 Jumlah puskesmas yang di tanggulangi KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 50.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 3 Jumlah desa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 50.000.000 Target : 474 Desa Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan/ kelas gizi 4 Jumlah puskesmas yang disosialisasi, dibina dan disuluh bidang kesehatan/ kelas gizi 50.000.000 Target : 33 Puskesmas Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM Terlaksananya penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 1 Jumlah penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 460.000.000 Target : 60 Kali Prevalensi Penyakit Kusta 1/10.000 Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2 Terlaksananya peningkatan cakupan imunisasi 3 Jumlah penduduk yang dilayani pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta Target : 1/10.000 Penduduk Jumlah balita dan siswa yang dilakukan cakupan imunisasi 100.000.000 15.000.000 Target : 99.000 Balita, 64.000 Siswa Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan vaksin 4 Jumlah sarana penyimpanan vaksin yang diadakan 100.000.000 Target : 2 Unit Terlaksananya pekan imunisasi nasional/ campak 5 Jumlah anak yang dilakukan imunisasi nasional/ campak 150.000.000 Target : 285.563 Anak Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 6 Jumlah anak sekolah dan balita yang dilayani vaksinasi 20.000.000 Target : 64.000 Siswa Terlaksananya penanggulangan penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung 7 Jumlah penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung yang ditanggulangi 20.000.000 Target : 22 Kasus Terlaksananya penanggulangan penyakit tidak menular 8 Jumlah orang yang ditanggulangi penyakit tidak menular 150.000.000 Target : 1.500 Orang Terlasananya pengamatan dan pencegahan program imunisasi dan penanggulangan kasus difteri 9 Jumlah kasus difteri yang ditanggulangi, diamati dan dicegah dengan program imunisasi 10.000.000 Target : 2 Kasus Terlaksananya pemeriksaan papsmear, iva dan kanker payudara Program Pengembangan Lingkungan Sehat PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat Prosentase Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air minum 10 Jumlah WUS yang diperiksa papsmear, iva dan kanker payudara Target : 900 Wanita Usia Subur 1 Jumlah depo air minum dan air bersih yang dibina dan diawasi 64,98% 200.000.000 20.000.000 Target : 10 Depo Terlaksananya pengolahan limbah medis padat 2 Jumlah puskesmas yang diolah limbah medis padatnya 300.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) Prosentase Desa Open Defecation Free (ODF) 3 474 desa Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) 100.000.000 Target : 43 Desa Terlaksananya pengembangan program kabupaten sehat 4 Jumlah pengembangan program kabupaten sehat 225.000.000 Target : 40 Buku Terlaksananya pembangunan pengolahan limbah 5 Jumlah puskesmas yang dibangun pengolahan limbahnya 2.800.000.000 Target : 8 Puskesmas Case Cade HIV/AIDS (Capaian Layanan Pengobatan ARV) 100% Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya penanggulangan penyakit HIV/AIDS 1 100% Jumlah pelacakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS 100.000.000 Target : 66 Pelacakan Terlaksananya penyediaan makmin pasien di puskesmas 2 Jumlah puskesmas yang disediakan makmin pasien Target : 32 Puskesmas 506.000.000 Terlaksananya monev dan pelaporan 3 Jumlah puskesmas yang dimonev dan pelaporan 15.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan jiwa terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie Angka Bebas Pasung 4 100% Jumlah petugas kesehatan jiwa yang dilatih terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie 60.000.000 Target : 33 Petugas Terlaksananya pelayanan rawat jalan gratis di puskesmas 5 Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat jalan gratis 550.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan mutu perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan 6 Jumlah lokasi perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan yang ditingkatan mutu 20.000.000 Target : 31 Lokasi Terlaksananya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) 7 Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) 63.258.811.478 Target : 1 Paket Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut 8 Terlaksananya pelayanan rawat inap gratis kelas III di puskesmas 9 Terlaksananya monev kegiatan JKN di puskesmas 10 Jumlah puskesmas yang dilayani kesehatan gigi dan mulut Target : 33 Puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat inap gratis kelas III Target : 32 Puskesmas Jumlah puskesmas yang dimonev kegiatan JKN 77.000.000 1.750.000.000 50.000.000 Target : 33 Puskesmas CNR Kasus TB, Case Notification Rate 169/100.000 Terlaksananya pembinaan paguyuban tuberkulosis paru Success Rate TB BTA (+) 90% Terlaksananya pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji 11 Jumlah pembinaan paguyuban tuberkulosis paru 50.000.000 Target : 2 Pertemuan 12 Jumlah pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji 30.000.000 Target : 1 Kegiatan Terlaksananya kunjungan puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan 13 Jumlah puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan yang dikunjungi 300.000.000 Target : 33 Puskesmas RENJA dan RENSTRA Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS 14 Terlaksananya biaya operasional kesehatan di puskesmas 15 Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS Target : 2 Pertemuan, 2 media cetak Jumlah biaya operasional kesehatan di puskesmas 50.000.000 13.200.000.000 Target : 1 Paket IKU PK DAN IKI Terlaksananya biaya operasional kesehatan kabupaten 16 Terlaksananya biaya jaminan persalinan 17 Jumlah puskesmas yang dibiayai operasional kesehatan kabupaten Target : 33 Puskesmas Jumlah puskesmas yang dibiayai jaminan persalinan 1.167.096.000 1.268.347.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) 18 Jumlah penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) Target : 1 Kegiatan 100.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pembuatan profil kesehatan 1 Jumlah dokumen profil kesehatan yang dibuat 45.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan petugas tentang simpustronik 2 Jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik 40.000.000 Target : 3 Kegiatan Tersedianya aplikasi data sik secara elektronik 3 Jumlah aplikasi data sik secara elektronik 210.000.000 Target : 3 Kegiatan Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas 4 Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya 30.000.000 Target : 33 Puskesmas Persentase Akreditasi Puskesmas Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 5 10 puskesmas TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT Jumlah puskesmas yang terakreditasi 1.804.267.000 Target : 12 Puskesmas Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud 6 Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1 100% Jumlah puskesmas yang difasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud Target : 33 Puskesmas Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 500.000.000 383.000.000 Target : Jasa 1 Tahun Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2 Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 3 Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Target : Jasa 1 Tahun Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan 20.000.000 10.000.000 Target : Jasa 1 Tahun Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 75.000.000 Target : 1 Paket Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor 6 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Target : 1 Paket Jumlah komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor yang disediakan 50.000.000 15.642.000 Target : 9 Macam Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 60.000.000 Target : 4 Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 8.500.000 Target : 6 Macam Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 9 Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 45.000.000 Target : Makmin 1 Tahun Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Terlaksananya penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan 11 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Target : 11 Perjaldin Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan yang disediakan Target : Jasa 1 tahun 150.000.000 3.342.609.500 Terlaksananya pembiayaan perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan 12 Jumlah perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan yang dibiayai 300.000.000 Target : 1 Kalibrasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) 13 Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 100% Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) yang disediakan Target : Jasa 1 Tahun Jumlah gedung kantor yang dibangun 3.164.850.000 30.000.000.000 Target : 1 Unit Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 4 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan 6 Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Rumah Jabatan Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Gedung Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Unit Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : 1 Kendaraan Jumlah gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala 16.750.000 40.000.000 30.000.000 90.000.000 10.000.000 Target : 1 Gedung Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya Meningkatnya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Prosentase Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling 1 100% Jumlah puskesmas keliling yang diadakan 630.000.000 Target : 2 Unit Terlaksananya pembangunan ponkesdes 2 Jumlah ponkesdes yang dibangun 2.955.476.000 Target : 20 Poskesdes PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu 3 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) 4 Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/ berat Target : 10 Pustu Jumlah alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) yang diadakan 1.954.870.000 2.000.000.000 Target : 64 Unit Terlaksananya rehab sedang/ berat puskesmas (DAK) 5 Jumlah puskesmas (DAK) yang direhab sedang/ berat 1.397.000.000 Target : 1 Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak 6 Jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak 11.250.000.000 Target : 50 Unit Mobil Sehat Terlaksananya rehabilitasi sedang berat puskesmas 7 Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi sedang/ berat 3.662.654.000 Target : 4 Puskesmas Terlaksananya pengembangan sarana prasarana puskesmas 8 Jumlah sarana prasarana puskesmas yang dikembangkan 180.000.000 Target : 2 Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehab sedang/ berat rumah dinas dokter 9 Jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/ berat 200.000.000 Target : 2 Rumah Dinas Dokter Program obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Prosentase Peningkatan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 100% Jumlah puskesmas yang diadakan obat essensial generik 6.000.000.000 Target: 33 puskesmas Terlaksananya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 2 Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat 25.000.000 Target: 33 puskesmas Terlaksananya monev pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 3 Jumlah obat di puskesmas yang di monev 25.000.000 Target: obat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 100% Jumlah puskesmas yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan 2 Terlaksananya peningkatan pengetahuan asset puskesmas 3 Jumlah puskesmas yang dilakukan seleksi tenaga kesehatan teladan Target : 33 Puskesmas Jumlah puskesmas yang ditingkatkan pengetahuan assetnya 40.000.000 50.000.000 Target : 33 Puskesmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 100% Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 5.000.000 Target : 3 Dokumen Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun Target : 10 Buku 2 Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Terlaksananya forum SKPD 4 Jumlah forum SKPD Target : 1 Kegiatan 10.000.000 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 5 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun 30.000.000 Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun Target : 10 Buku 5.000.000 5.000.000 Target : 3 Dokumen Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Prosentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6 Terlaksananya pengembangan desa siaga aktif 1 100% Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Target : 1 Dokumen Jumlah pengembangan desa siaga aktif 5.000.000 50.000.000 Target : 10 Kali Pembinaan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui posyandu 2 Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui posyandu Target : 20 Puskesmas 50.000.000 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehtan sekolah 3 Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui usaha kesehtan sekolah 30.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya pengembangan media promosi kesehatan 4 Jumlah media promosi kesehatan yang dikembangkan 75.000.000 Target : 2 Media Promosi Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu 5 Jumlah posyandu yang ditingkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1.740.000.000 Target : 1740 Posyandu Terlaksananya peningkatan kapasitas kader saka bakti husada 6 Jumlah kader saka bakti husada yang ditingkatan kapasitasnya 25.000.000 Target : 33 Kader Terlaksananya survey rumah tangga berPHBS 7 Jumlah puskesmas yang disurvey rumah tangga ber-PHBS 25.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya peningkatan kapasitas petuga puskesmas 8 Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatan kapasitasnya 30.000.000 Target : 33 Petugas Terlaksananya peningkatan kinerja poskestren 9 Jumlah puskesmas yang ditingkatan kinerja poskestrennya 20.000.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk remaja pedesaaan 10 Jumlah remaja pedesaan yang disosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas 45.000.000 Target : 200 Orang Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 1 100% Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Prosentase Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 1.500.000.000 Target : 1 Paket Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1 60% Jumlah rumah tangga yang mendapat pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi 20.000.000 Target : 10 Lokasi Terlaksananya peningkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minuman 2 Jumlah puskesmas yang ditingkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minumannya 20.000.000 Target : 9 Puskesmas Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas 1 100% Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper 100% Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan 6.557.700.000 Target : 33 Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan operasional Akper 1 Jumlah penyelenggaraan operasional Akper Target : 1 Paket 3.874.420.000