PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi BBAABB 4 Dalam Bab ini akan memperlihatkan kebutuhan pendanaan sanitasi dari tahun 2013 sampai 2017 dari masing-masing sub sektor, yaitu sub sektor air limbah, sub sektor persampahan , sub sektor drainase dan sub sektor PHBS dan promosi hygie. Program dan kegiatan akan dibuat sesuai dengan sumber pendanaan yaitu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten, pendanaan berasal dari APBD Provinsi, sumber perndanaan berasal dari APBN. Dan memuat uraian dari program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 -2017. 4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Tabel 4.1a Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) NOMOR JUMLAH Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 KOTA PROV. APBN 2017 Non Pemerintah A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 1,300 4,843 3,369 3,471 3,610 16,593 975 7,125 - B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 8,533 7,490 5,469 3,716 3,027 28,235 16,306 4,150 3,629 - C. SUB SEKTOR DRAINASE 5,966 6,242 7,229 3,572 1,966 24,975 24,975 - - D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 718 1,273 1,366 1,381 1,403 - 2,295 16,517 19,848 17,433 12,139 TOTAL ANGGARAN POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 6,140 8,493 3,845 10,006 75,943 53,619 13,049 IV - 1 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.1b Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 5 tahun Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NOMOR SUB-SEKTOR Keterangan 2013 APBD Kab./Kota 2014 2015 2016 2017 Jumlah A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 1,300 1,843 1,694 1,771 1,885 8,493 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 4,890 3,090 2,526 2,173 3,027 15,705 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN 5,966 6,242 7,229 3,572 1,966 24,975 D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 299 834 907 902 904 3,845 12,874 12,448 12,815 8,896 8,281 55,314 TOTAL ANGGARAN Tabel 4.1c Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NOMOR SUB-SEKTOR Keterangan 2013 A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN C. D. APBD Kab./Kota 2014 2015 2016 2017 Jumlah - - 675 300 - 975 1,250 1,200 1,200 500 - 4,150 1,250 1,200 1,875 800 - 5,125 SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN Aspek PHBS dan Promosi Higiene TOTAL ANGGARAN POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 IV - 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.1d Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun Nip. 1111111111111 Nip. 1111111111111 SUB-SEKTOR xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) NOMO R Rupiah Murni 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH - 3,000 1,000 1,400 1,725 7,125 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 543 2,000 543 543 - 3,629 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 419 439 459 479 499 2,295 962 5,439 2,002 2,422 2,224 13,049 TOTAL ANGGARAN Jumlah Total PHLN 2013 2014 2015 2016 Keterangan Jumlah 2017 Tabel 4.1e Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NOMO R SUB-SEKTOR Keterangan KEMITRAAN 2013 A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN C. SUB SEKTOR DRAINASE D. Aspek PHBS dan Promosi Higiene 2014 2015 2016 2017 Jumlah CSR 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah TOTAL ANGGARAN Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pedanaan dari pengembangan sanitasi non pemeritah POKJA Mengetahui/Menyetujui, Pokja Sanitasi/AMPL ProvinsiHULU KABUPATEN xxxxxxxxxxxxxxxx Ketua, SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 IV - 3 Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ................................................. Ketua, PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel 4.2a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH Misi : Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas. Tujuan : 1. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang layak 2. Meningkatnya kualitas air sungai di kota barabai 3. Berkembangnya perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman 4. Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman Sasaran : 1. Meningkatnya Akses masyarakat yang memilik jamban pribadi dari 57,8 % menjadi 80 % tahun 2017 2. Meningkatnya cakupan kepemilikan tangki septik yang aman dari 1,4 % menjadi 50 % 3. Tidak ada lagi tangki penyedot tinja swasta yang buang limbah ke sungai tahun 2015 4. Tersusunnya rencana pengelolaan air limbah rumah tangga yang terarah dan terpadu pada tahun 2013 5. Berkurangnya praktek buang air besar ke sungai = 0 % 6. Tersedianya regulasi tentang pengelolaan air limbah permukiman 7. Meningkatkan peran masyarakat lewat pembetukan kelompok swadaya masrakat (KSM) Estimasi Outcome NOMOR 1 A.1 1 A.2 A.2.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 MASTERPLAN Penyusunan Masterplan Air Limbah INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM IPLT Studi AMDAL Pembangunan IPLT Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT Pembangunan IPLT Supervisi Pembangunan IPLT Operasional dan Pemeliharaan IPLT Pengadaan Truk Tinja Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal/MCK ++ Sosialisasi, pembentukan KSM, Pelatihan KSM a Pembentukan KSM b Tenaga Fasilitator (TFL) Teknik c Tenaga Fasilitator (TFL) Sosial 2.3 Pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septik komunal/MCK ++ 2.4 Sosialisasi (Pendekatan melalui tokoh masyarakat) Pembuatan media promosi air limbah (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, 2.5 dll) A.2.2 2.2 A.2.3 1 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kab.HST Kebutuhan Penanganan menyeluruh Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 4 5 6 242,431 177,080 Dokumen Pengaturan Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah A.4 1 2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai,Air Sumur Gali/Air Tanah Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin 2014 7 8 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 9 2016 2017 10 11 1 Dokumen Dokumen Unit Paket Paket Unit Paket Total Volume 2013 12 13 1 Kab.HST Kab.HST Kab.HST Kab.HST Kab.HST Kab.HST 2,000 - Kab.HST KSM Tfl Tfl Lokasi Paket 1 1 1 1 1 1 1 2014 14 350 350 - 500 2,075 2015 2016 2017 Jumlah 15 16 17 18 - - - 525 525 KOTA PROV. APBN Non Pemerintah 19 20 21 22 350 350 350 350 525 4,150 950 400 100 400 - - 2,800 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 400 100 100 400 25 100 400 25 100 400 25 400 100 2,000 75 300 1,200 75 2,000 75 2,000 75 300 400 800 75 201 2,448 2,499 2,576 2,690 10,414 6,414 50 48 48 2,000 200 50 48 48 2,000 200 50 48 48 2,000 200 50 48 48 2,000 200 210 240 240 8,000 800 210 240 240 4,000 800 4,000 10 2 2 10 1 10 2 2 10 1 10 2 2 10 1 10 2 2 10 1 42 10 10 40 4 10 48 48 Lokasi 11 11 11 11 44 95 102 153 230 344 924 924 100 100 100 100 400 250 250 275 275 300 300 325 325 1,150 1,150 250 250 575 575 325 325 - Unit 200 200 - - - - 200 200 200 200 - - - 48.84 48.84 70.00 50 20 70.00 50 20 70.00 50 20 70.00 50 20 329 249 80 329 249 80 1,300 4,843 3,369 3,471 3,610 16,593 8,493 7,125 - Kab.HST 242,431 177,080 Dokumen Kab.HST 242,431 177,080 Dokumen Dokumen 2 2 2 1 1 1 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Volume 2015 Kab.HST Jamban Keluarga Stimulan Jamban Keluarga A.3 1 2013 Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) IV - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4,000 975 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.2b Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Estimasi Outcome DETAIL LOKASI Jml. (Kec./Desa/Kel./Kw Luas Wilayah Penduduk s) terlayani terlayani 4 5 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota SATUAN 6 7 Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota Total Volume 13 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 Jumlah 19 SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 20 21 PU BPLH SUB-SEKTOR AIR LIMBAH A. MASTERPLAN A.1 Kab.HST 242,431 177,080 Dokumen Penyusunan Masterplan Air Limbah 1 A.2 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL A.2.1 IPLT 1 1 350 350 1 Studi AMDAL Pembangunan IPLT Kab.HST Kab.HST Dokumen 1 1 400 400 PU BPLH 2 Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT Kab.HST Dokumen 1 1 100 100 PU BPLH 3 Supervisi Pembangunan IPLT Kab.HST Paket 75 PU BPLH 4 Operasional dan Pemeliharaan IPLT Kab.HST Paket 1 1 1 3 100 100 100 300 BPLH BPLH 5 Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja Kab.HST Paket 1 1 1 3 25 25 25 75 BPLH BPLH Sosialisasi, pembentukan KSM, Pelatihan KSM Kab.HST Pembentukan KSM Kab.HST KSM 2 10 10 10 10 42 10 50 50 50 50 210 PU b Tenaga Fasilitator (TFL) Teknik Kab.HST Tfl 2 2 2 2 2 10 48 48 48 48 48 240 PU c Tfl Lokasi 2 2 5 2 5 2 5 2 5 10 48 1 1 1 1 4 11 11 11 11 55 Tenaga Fasilitator (TFL) Sosial Kab.HST 2 Pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septik komunal/MCK ++ Kab.HST 3 Sosialisasi (Pendekatan melalui tokoh masyarakat) Kab.HST Paket 4 Pembuatan media promosi air limbah (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, dll) Kab.HST Lokasi A.3 1 A.4 1 2 75 a 1 1 1 IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal/MCK ++ A.2.2 A.2.3 1 1,000 - 11 20 95 48 48 48 48 240 PU 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 PU 200 200 200 200 800 Kesra/Dinkes/Dishubk ominfo 102 153 230 344 924 Dishubkominfo 250 Dinkes 200 PU Jamban Keluarga Stimulan Jamban Keluarga Unit 100 100 250 Pengaturan Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Kab.HST 242,431 177,080 Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab.HST 242,431 177,080 Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai,Air Sumur Gali/Air Tanah Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin Dokumen Dokumen Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 1 1 1 200 48.84 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1,300 IV - 5 50 50 50 50 249 BPLH 20 20 20 20 80 BPLH 1,843 1,694 1,771 1,885 8,493 Masyarakat PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.2c Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 A. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 4 Volume Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 400 BPLH BPLH Dinkes Masyarakat Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL A.1 A.1.1. 1 - IPLT Kab.HST Pengadaan Truk Tinja Kab.HST Unit 1 Kab.HST Unit 100 1 400 200 275 300 575 675 300 975 Jamban Keluarga A.2.3 Stimulan Jamban Keluarga 1 100 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah Tabel 4.2d Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 A. A.1 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 4 Kab.HST Pembangunan IPLT Kab.HST Unit 2 Pengadaan Truk Tinja Kab.HST Unit 1 A.2.3 1 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 2 5 5 20 100 100 Jumlah 19 PHLN 2013 2014 2015 2016 2017 20 21 22 23 24 Jumlah 25 26 27 28 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL IPLT A.1.2. RUPIAH MURNI 2013 SKPD SKPD/Badan Penanggun Pengelola Jumlah Total gjawab Pasca Pelaksanaa Konstruksi n SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1 A.1.1 Volume Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) 1 1 2,000 2,000 400 400 800 1,000 1,000 4,000 325 325 1,725 7,125 PU BPLH BPLH BPLH PU Masyarakat Dinkes Masyarakat IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal/MCK ++ Pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septik komunal/MCK ++ Kab.HST 1,000 - Lokasi 5 5 1,000 1,000 Jamban Keluarga Stimulan Jamban Keluarga Unit Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 3,000 1,000 1,400 Tabel 4.2e Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah Estimasi Outcome NOMO R PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 1 A. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 4 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Luas Wilayah terlayani SATU AN 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 Volume SUB-SEKTOR AIR LIMBAH Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan non pemerintah POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) Jml. Penduduk terlayani IV - 6 KEMITRAAN Jumlah 13 CSR 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 KEMITRAAN/CS SKPD/Badan R Pengelola Pasca PENYELENGGA Konstruksi Jumlah RA 19 20 21 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Tabel 4.3a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN B. Misi : Meningkatkan kuantitas, kualitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah Meningkatkan akses pelayanan Persampahan kepada masyarakat Tujuan : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan Tersedianya sistem penanganan sampah setempat. Terpadunya perencanaan dan pengelolaan persampahan Berkembangnya perangkat peraturan perundangan pengelolaan persampahan Meningkatnya cakupan pelayanan full servis di daerah perkotaan 100 % tahun 2017 Sasaran : Tersedianya fasilitas persampah di perkotaan. Bertambahnya 1 alat berat untuk mendukung peningkatan kinerja di TPA Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk partisapasi lewat kelompok swadaya pengelola persampahan di 5 kelurahan perkotaan barabai sampai 2017 Tidak ada lagi sampah berserakan dikawasan pertokoaan Tersedianya Tempat Pengolahan sampah terpadu Tercapainya penangan sistem pengolahan sampah secara komprehensif Adanya Perda Persampahan tahun 2013 Estimasi Outcome Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 1 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 2 3 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kabupaten Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kab Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan B.1 1 2 3 Jml. Penduduk terlayani 4 Luas Wilayah terlayani Volume SATUAN 5 6 2013 2014 2015 2016 2017 7 8 9 10 11 242,431 177,080 Dokumen Dokumen Dokumen 1 1 Kota Barabai Paket 2 Pembentukan Pokmas (kelompok masyarkat sadar sampah) ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah) (percontohan) Komplek Bawan Permai Paket 1 Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Komplek Bawan Permai Paket 1 Kota Kota Kota Kota Barabai Barabai Barabai Barabai Unit Unit Unit Unit B.3 B.3.1 1 2 PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA TPS Pembangunan TPS Rehabilitasi TPS Kota Barabai Kota Barabai Unit Unit B.3.2 1 2 3 4 B.4 B.4.1 1 2 3 4 5 6 7 Alat Angkut Stasiun antara dan TPA Pengadaan Dump Truck (terpilah) Pengadaan Kontainer (terpilah) Pengadaan Amroll Truck Garasi Truk Sampah, Gudang dan Workshop TPST 3 R TPST Sampah Organik (UDPK) Pembebasan Lahan Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos Pembentukan lembaga pengelola TPST Pelatihan bagi pengelola TPST Pembangunan TPST Unit Daur Ulang Supervisi Pembangunan TPST Operasi dan Pemeliharaan TPST B.5 B.5.1 1 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4 5 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA Pembebasan Lahan penambahan luas Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA Jalan Masuk Jembatan Timbang Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA Garasi Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Pengadaan Excavator Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA Pengadaan dan Penimbunan Tanah Timbunan Pemeliharaan Alat Berat (1 Excavator, 1 Dozer,7 Dump truck,3 amroll, 9 Gerobak bermesin roda 3) Operasional Alat Berat (1 Excavator, 1 Dozer,7 Dump truck,3 amroll, 9 Penggalian dan pemindahan sampah Operasinal Pemeliharaan mesin kompos 5.1 5.2 5.3 5.4 B.6 B.6.1 1 1 Paket PENGADAAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN Pengadaan Gerobag Sampah bersekat Pengadaan mesin gurinda Pengadaan mesin pemotong rumput Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat B.3 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 Jumlah 12 13 14 15 16 17 18 0 Kota Barabai Kota Barabai Kota Barabai Kantor BPLH Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Barabai Barabai Barabai Barabai Barabai Barabai Barabai 1 1 10 1 5 16 1 1 1 1 1 18 4 20 Unit Unit Unit Unit 2 10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx 10 1 50 4 50 2.34 25 2 2 1 1 2 10 3 1 600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1200 1 3 3 3 1 4 Ha TPA TPA TPA TPA m unit 500 1 unit 1 Telang Telang Telang Telang TPA Telang TPA Telang TPA TPA TPA TPA Telang Telang Telang Telang 3 1 unit Unit Kerja 1,476 240 10 10 153 230 344 90 50 50 829 829 220 2.34 25 100 220 2.34 25 100 1,360 160 160 500 4,930 180 160 20 780 180 160 20 1,200 700 1,200 700 500 600 500 500 500 4,750 2,100 550 1,500 600 692 360 100 30 150 10 2,321 360 100 30 150 1,629 12 40 900 900 5,602 1,800 3,602 1,800 300 600 300 600 300 300 190 180 10 300 350 140 100 240 100 10 50 543 12 1 590 1,476 20 1 22 60 1,850 700 550 300 600 21 404 1,220 20 500 1 20 60 1,850 6 19 390 100 1,777 3 TPA Telang Non Pemerintah 60 80 715 600 APBN 303 600 1 1 1 1 1 PROV. 60 102 50 1 Kab./Kota, ......- Desember - 2012 Disusun, Pokja PPSP Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sekertaris Daerah Ketua, m2 Dokumen Lembaga Paket Unit Paket Paket 1 KOTA 242 20 50 590 350 140 100 100 4 44 1 5 4 100 350 140 137 Pembuatan media promosi air limbah (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, dll) 5 2013 1 1 1 1 1 3 Total Volume 490 Kab.HST PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat B.2 Indikasi Biaya (juta rupiah) 793 180 613 10 50 543 10 50 543 10 10 2,925 900 10 2,000 1,629 1,629 12 40 2,000 2,000 2,000 1 1 68.793 68.793 68.793 Paket Paket unit 1 1 1 2 498.960 9.6 498.96 9.6 25 498.96 9.6 25 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 4,150 2,100 550 1,500 600 Paket 2 0 25 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 8,565 8,565 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 8,565 8,565 8,533 7,490 5,469 3,716 3,027 28,235 16,306 OPERASIONAL Gaji Petugas kebersihan non PNS Perkotaan Barabai Orang 135 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 IV - 7 135 135 135 135 135 4,150 3,629 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.3b Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 B. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 4 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani 5 6 SATUAN 7 Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota Total Volume 13 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 Jumlah 19 SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 20 21 SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kabupaten 177,080 Dokumen 1 1 350 350 BPLH 2 Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kab Dokumen 1 1 140 140 BPLH 3 Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Dokumen 100 BPLH B.1 B.2 1 PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat 3 Pembentukan Pokmas (kelompok masyarkat sadar sampah) ditingkat RT/RW tentang sampah) (percontohan) Pelatihanpengolahan 3R bagi aparat pengelola persampahan 4 Pembuatan media promosi air limbah (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, dll) 2 B.3 Kab.HST Kota Barabai Komplek Bawan Permai Komplek Bawan Permai 242,431 1 Paket 1 240 BPLH 1 1 10 10 BPLH Paket 1 1 50 50 BPLH 829 BPLH 1 1 16 18 1 1 1 100 Paket Paket 1 1 1 4 60 4 60 102 153 80 90 60 230 60 344 PENGADAAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN 1 Pengadaan Gerobag Sampah bersekat Kota Barabai Unit 10 44 50 220 BPLH BPLH 2 Pengadaan mesin gurinda Kota Barabai Unit 1 1 2.34 2.34 BPLH BPLH 3 Pengadaan mesin pemotong rumput Kota Barabai Unit 5 5 25 25 BPLH BPLH 4 Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat Kota Barabai Unit 100 BPLH BPLH 160 BPLH BPLH 20 BPLH BPLH 600 BPLH BPLH 360 BPLH 100 BPLH B.3 B.3.1 Pembangunan TPS Kota Barabai Unit Rehabilitasi TPS Kota Barabai Unit Kantor BPLH Unit B.4.1 20 20 50 160 50 20 Alat Angkut Stasiun antara dan TPA Garasi Truk Sampah, Gudang dan Workshop B.4 100 TPS 2 1 4 PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA 1 B.3.2 4 1 600 TPST 3 R TPST Sampah Organik (UDPK) 1 Pembebasan Lahan Kota Barabai m2 2 Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos Kota Barabai Dokumen 1 1 100 3 Pembentukan lembaga pengelola TPST Kota Barabai Lembaga 1 1 10 10 10 30 BPLH 4 Pelatihan bagi pengelola TPST Kota Barabai Paket 1 1 50 50 50 150 BPLH 5 Supervisi Pembangunan TPST Kota Barabai Paket 1 1 12 12 BPLH Operasi dan Pemeliharaan TPST Kota Barabai Paket 1 10 40 BPLH TPA Telang Ha 3 900 1,800 BPLH B.5 B.5.1 600 1 1200 1 180 1 4 10 3 6 900 180 10 10 TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA 1 Pembebasan Lahan penambahan luas 2 Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA 2.1 Jalan Masuk TPA Telang m 500 300 300 BPLH BPLH 2.2 Jembatan Timbang TPA Telang unit 1 1 600 600 BPLH BPLH Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA TPA Telang Garasi Pemeliharaan Alat Berat (1 Excavator, 1 Dozer,7 Dump truck,3 amroll, 9 Gerobak bermesin roda 3) Berat (1 Excavator, 1 Dozer,7 Dump truck,3 amroll, 9 Gerobak Operasional Alat TPA Telang unit Paket 1 1 1 300 300 BPLH BPLH TPA Telang 1 68.793 68.793 BPLH TPA Telang Paket 1 1 498.960 498.96 BPLH TPA Telang Paket 1 1 9.6 9.6 BPLH TPA Telang unit 25 BPLH 3 3.1 4 4.1 5 bermesin roda 3) Penggalian dan pemindahan sampah 6 Operasinal Pemeliharaan mesin kompos B.6 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN B.6.1 1 600 500 2 2 25 OPERASIONAL Gaji Petugas kebersihan non PNS BPLH Perkotaan Barabai Orang Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 IV - 8 135 135 135 135 135 135 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 8,565 4,890 3,090 2,526 2,173 3,027 15,705 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.3c Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Jml. Penduduk terlayani 4 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 8 9 10 11 12 13 2 10 2 2 1 1 Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN B. Alat Angkut Stasiun antara dan TPA Pengadaan Dump Truck (terpilah) Pengadaan Kontainer (terpilah) Pengadaan Amroll Truck B.3.2 1 2 3 Kota Barabai Kota Barabai Kota Barabai Unit Unit Unit 2 10 3 1 700 550 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 1,250 700 700 500 500 500 1,200 1,200 500 2,100 550 1,500 0 4,150 Tabel 4.3d Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 B. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN DETAIL LOKASI Jml. Luas (Kec./Desa/Kel./Kw Penduduk Wilayah Volume Total s) terlayani terlayani SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 3 2 4 5 6 7 8 1 9 10 11 1 1 12 13 Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) RUPIAH MURNI 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 PHLN Jumlah 2013 2014 2015 2016 2017 20 21 22 23 24 19 Jumlah 25 SKPD SKPD/Badan Penanggun Pengelola Jumlah Total gjawab Pasca Pelaksanaa Konstruksi n 26 27 28 1,629 BPLH Masyarakat 2,000 BPLH BPLH SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN B.1 B.2 TPST Sampah Organik (UDPK) Pembangunan TPST Unit Daur Ulang Kota Barabai Unit PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA Pengadaan Excavator TPA Telang unit 3 1 543 1 543 543 2,000 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 543 2,000 543 543 3,629 Tabel 4.3e Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Estimasi Outcome NOMO R PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 1 B. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Luas Wilayah terlayani SATU AN 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 4 Volume SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Mengetahui/Menyetujui, Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxxx Mengetahui/Menyetujui, Satker PLP Provinsi xxxxxxxxxxx Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan non pemerintah Nip. 1111111111111 Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui/Menyetujui, Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxx Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx Ketua, Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ................................................. Ketua, IV - 9 POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH xxxxxxxxxxxxxxxxx Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) Jml. Penduduk terlayani xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui/Menyetujui, Satker Kementerian Kesehatan Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx KEMITRAAN Jumlah 13 CSR 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 KEMITRAAN/CS SKPD/Badan R Pengelola Pasca PENYELENGGA Konstruksi Jumlah RA 19 20 21 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Tabel 4.4a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase C SUB-SEKTOR DRAINASE Misi : Meningkatkan kualitas Infrastruktur sarana prasarana drainase dan kondisi lingkungan yang sehat serta mengurangi daerah genangan Optimalnya keterpaduan dan penanganan sektor drainase secara terintegrasi dan efektif mengatasi genangan Tujuan : Meningkatnya kegiatan dan pemeliharaan sektor drainase. Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sektor drainase Berkembangnya perangkat peraturan perundangan sektor drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Meningkatnya pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan dan normalisasi drainase. Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sektor drainase Adanya Perda yang mengatur tentang drainase Estimasi Outcome NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) C.1 C.1.1 1 2 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN Perencanaan dan pengawasan teknis Penyusunan DED Drainase Primer Penyusunan Data Base Sistem drainase Kota/Kawasan C.1.2 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Drainase Primer 1 Peningkatan saluran drainase 2 3 Normalisasi saluran drainase 4 Pengembangan saluran drainase 5 6 Normalisasi saluran drainase 7 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) Kota Barabai Jl. Sarigading (Matang Ginalon) Saluran dipermukiman Sungai alam Jl. Putra Harapan Jl. Surapati Jl. Surapati C.1.3 Pengangkatan material/ lumpur 2 Pengadaan truk sedot lumpur (COMBI DRAINASE VEHICLE) 3 Biaya Operasioanal dan pemeliharaan 1 1 1 1 Panjang (m) Volume 2015 1 2016 2017 1 1 Total Volume 2013 5 1 2014 2015 2016 2017 Jumlah KOTA 220 220 320 220 100 220 220 130 130 130 130 1,020 920 100 1,020 920 100 5,746 5,820 6,856 3,213 1,492 23,127 23,127 1,089 1,089 311 311 325 1369.2 325 813 813 813 Panjang (m) 1369.2 1,141 1,141 1,141 3,423 3,423 Panjang (m) 1414.96 1414.96 1,651 1,651 1,651 4,952 4,952 Panjang (m) Panjang (m) 289 296 289 296 1,012 444 1,012 444 1,012 444 Panjang (m) 799 799 1,199 Panjang (m) 1,089 1,199 1,199 513 513 Jl. Moh. Sarkawi Panjang (m) 380.00 380 665 665 665 Jl. Sarigading Jl. Sarigading Jl. Pasar Baru Jl. Murakata Jl. Ganesa Jl. Bakti+Jl Perwira Pm Nur Jl. Brigjen Hasan Basri Permukiman Permukiman Jl. Kamasan Panjang (m) Panjang (m) Panjang (m) Panjang (m) Panjang (m) 513.50 513.50 627.61 456.44 770 770 941 285.275 513.5 513.5 627.61 456.44 285.28 685 998 770 770 941 685 998 770 770 941 685 998 Panjang (m) 387.974 387.97 582 582 582 Panjang (m) 171.165 171.17 257 257 257 Panjang (m) 171.165 171.17 257 Panjang (m) Panjang (m) Panjang (m) 136.932 171.165 193.987 136.93 171.17 193.99 9155.19 60.678 303.39 303 1 750 257 257 479 257 291 479 257 291 479 257 291 425 1,820 1,820 750 750 Pemeliharaan saluran Drainase 1 C.1.4 2014 513 10 11 12 13 14 18 19 20 Paket 2013 342.33 9 17 SATUAN 342.33 Jl. Moh. Sarkawi Jl. Damanhuri 16 Luas Wilayah terlayani Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) Panjang (m) 8 15 Jml. Penduduk terlayani Kebutuhan Penanganan menyeluruh Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pembuatan media promosi drainase (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, dll) Perkotaan Barabai Perkotaan Barabai Perkotaan Barabai Panjang (Km) 60.678 Unit 1 Unit Lokasi Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 60.678 1 11 60.678 1 11 60.678 1 11 1 11 4 44 5,966 IV - 10 334 364 394 40 40 40 40 160 160 102 153 230 344 829 829 102 153 230 344 829 829 6,242 7,229 3,572 1,966 24,975 24,975 PROV. APBN Non Pemerintah PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.4b Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah NOMO KODE NOMENKLATUR R PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 1 2 C. SUB-SEKTOR DRAINASE C.1 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN C.1.1 Perencanaan dan pengawasan teknis 1 Penyusunan DED Drainase Primer 2 Penyusunan Data Base Sistem drainase Kota/Kawasan C.1.2 1 Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Drainase Primer Peningkatan saluran drainase 2 Estimasi Outcome DETAIL LOKASI Jml. (Kec./Desa/Kel./Kw Luas Wilayah Penduduk s) terlayani terlayani 4 Kota Barabai 5 6 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota SATUAN Volume 2013 2014 2015 2016 2017 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 1 1 1 1 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota Total Volume 13 5 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 220 1 220 220 130 SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 20 21 920 PU BPLH 100 PU BPLH Jumlah 19 130 100 Jl. Sarigading (Matang Saluran Ginalon) Panjang (m) 311 311 1,089 1,089 PU BPLH dipermukiman Panjang (m) 325 325 813 813 PU BPLH 1369.2 1,141 1,141 1,141 3,423 PU BPLH 1414.96 1,651 1,651 1,651 4,952 PU BPLH 3 Normalisasi saluran drainase Sungai alam Panjang (m) 4 Pengembangan saluran drainase Jl. Putra Harapan Panjang (m) 1369.2 1414.96 5 Normalisasi saluran drainase 289 289 1,012 1,012 PU BPLH 296 799 296 444 444 PU BPLH 799 1,199 1,199 PU BPLH Jl. Surapati Panjang (m) 6 Jl. Surapati Panjang (m) 7 Jl. Moh. Sarkawi Panjang (m) 8 Jl. Damanhuri Jl. Moh. Sarkawi Panjang (m) 513 513 PU BPLH Panjang (m) 342.33 380.00 342.33 9 380 665 665 PU BPLH 10 Jl. Sarigading Panjang (m) 513.50 513.5 770 770 PU BPLH 11 Jl. Sarigading Panjang (m) 513.50 513.5 770 770 PU BPLH 12 627.61 627.61 941 941 PU BPLH 456.44 456.44 685 685 PU BPLH Jl. Pasar Baru Panjang (m) 13 Jl. Murakata Panjang (m) 14 Jl. Ganesa Panjang (m) 285.28 285.28 998 998 PU BPLH 15 Jl. Bakti+Jl Perwira Panjang (m) 387.97 387.97 582 582 PU BPLH 16 Pm Nur Hasan Jl. Brigjen Basri Panjang (m) 171.17 171.17 257 257 PU BPLH 17 Panjang (m) 171.17 171.17 257 257 PU BPLH 18 Permukiman Panjang (m) 136.932 136.93 479 479 PU BPLH 19 Permukiman Panjang (m) 171.165 171.17 257 257 PU BPLH Jl. Kamasan Panjang (m) 193.987 193.99 291 291 PU BPLH 425 1,820 BPLH BPLH - 750 BPLH BPLH 20 9155.19 C.1.3 Pemeliharaan saluran Drainase 1 Pengangkatan material/ lumpur 2 Pengadaan truk sedot lumpur (COMBI DRAINASE VEHICLE) Perkotaan Barabai Panjang (Km) Unit 3 Biaya Operasioanal dan pemeliharaan Perkotaan Barabai Unit 1 1 1 1 4 40 40 40 40 160 BPLH BPLH C.1.4 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Lokasi 11 11 11 11 44 102 153 230 344 829 PU BPLH 6,242 7,229 3,572 1,966 24,975 1 Pembuatan media promosi drainase (Siaran TV, Radio, Baliho, Spanduk, dll) Perkotaan Barabai Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 60.678 60.678 60.678 60.678 60.678 1 303.39 303 1 750 5,966 IV - 11 334 364 394 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.4c Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 C. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 4 Volume Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUB-SEKTOR DRAINASE Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan APBD Provinsi untuk sub sektor Drainase Tabel 4.4d Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 C. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 4 Volume Jumlah Total SKPD Penanggun gjawab Pelaksanaa n SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 26 27 28 Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) RUPIAH MURNI 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah 19 PHLN 2013 2014 2015 2016 2017 20 21 22 23 24 Jumlah 25 SUB-SEKTOR DRAINASE Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan APBN untuk sub sektor Drainase Tabel 4.4e Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah NOMO Mengetahui, R Kepala SKPD........ PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) Mengetahui/Menyetujui, Mengetahui, 3 1 C. Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxxx Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Kab./Kotaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 SUB-SEKTOR DRAINASE Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui, Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Estimasi Outcome DETAIL LOKASI Jml. Luas (Kec./Desa/Kel./Kw Mengetahui/Menyetujui, Satker PLP Penduduk Wilayah s) Provinsi xxxxxxxxxxx terlayani terlayani 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui/Menyetujui, Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxx Mengetahui/Menyetujui, Satker Kementerian Kesehatan Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 5 6 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan Non Pemerintah untuk sub sektor Drainase Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) SATU AN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ................................................. Ketua, Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx Ketua, IV - 12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx KEMITRAAN Jumlah 13 CSR 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 KEMITRAAN/CS SKPD/Badan R Pengelola Pasca PENYELENGGA Konstruksi Jumlah RA 19 20 21 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4.5 Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Tabel 4.5a Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene D. ASPEK PHBS dan Promosi Higiene Misi : Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat Tujuan : Meningkatkan perilaku komunitas yang hygienis untuk mendukung terciptanya sanitasi total berbasis masyarakat Berkurangnya praktek Buang Air Besar Ke Sungai Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan partisipasi masyrakat dalam peningkatan prilaku hidu bersih dan sehat Sasaran : Meningkatnya prilaku cuci tangan pakai sabun Berkurangnya prilaku masyarakat yang buang air besar kesungai dari 33 % menjadi 0 % 2017 Adanya kerjasama lintas sektoral dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan prilaku Hidup Bersih dan Sehat Estimasi Outcome NOMOR 1 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 D.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye 1 Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS D.2 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kab.HST Kebutuhan Penanganan menyeluruh Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUAN 4 5 6 Lokasi 2013 7 50 2014 8 48 Volume 2015 9 39 2016 10 22 Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) 2017 11 10 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 12 13 14 15 16 17 18 169 Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS KOTA PROV. APBN Non Pemerintah 19 20 21 22 75 72 59 33 15 254 254 75 72 59 33 15 254 254 300 300 300 300 1,200 1,200 - 1 Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di posyandu & poskesdes Kab.HST Unit 20 20 20 20 80 150 150 150 150 600 600 2 Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun ) Percontohan Kab.HST unit 20 20 20 20 80 150 150 150 150 600 600 636.45 666.00 157.625 60 93.82 325 167 60 104 335 762.50 67 177 60 114 345 792.50 67 187 60 124 355 822.50 67 197 60 134 365 3,679.95 200 886 300 570 1,725 1,385.13 200 886 300 220 220 220 220 880 880 D.3 1 2 3 4 5 Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS dan Higiene Lomba Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pelatihan Fasilitator STBM Rehabilitasi sarana air minum bukan jaringan perpipaan D.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 2 3 D.5 1 Pengembangan materi media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan lingkungan Monitoring dan Evaluasi PHBS dan Higiene Monitoring dan Evaluasi Program 19 Desa Kab. HST Kab. HST Kab. HST Kab. HST Paket Paket Paket Orang Unit/set 1 1 30 100 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 1 1 1 30 100 1 1 1 30 100 1 1 1 30 100 3 5 5 150 500 Paket 1 1 1 1 4 60 60 60 60 240 240 Kab. HST Kab. HST Orang Orang 38 38 38 38 38 38 38 38 152 152 80 80 80 80 80 80 80 80 320 320 320 320 Kab. HST Paket 1 1 1 1 5 6.750 6.750 15 15 25 25 35 35 45 45 127 127 127 127 718.195 1,273 1,366 1,381 1,403 6,140 3,845 1 IV - 13 2,294.82 569.82 1,725.00 Kab. HST Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1 1 30 100 - 2,295 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tabel 4.5b Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 D. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) Estimasi Outcome DETAIL LOKASI Jml. (Kec./Desa/Kel./Kw Luas Wilayah Penduduk s) terlayani terlayani SATUAN Volume Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 7 8 9 10 11 12 Kab.HST Lokasi 50 48 39 22 10 169 Kab.HST Unit 20 20 20 20 Kab.HST unit 20 20 20 20 1 1 1 3 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota 4 5 6 13 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 Jumlah SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 20 21 19 PHBS Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS D.1 1 75 72 59 33 15 254 Dikes Dikes 80 150 150 150 150 600 Dikes Dikes 80 150 150 150 150 600 Dikes Dikes 67 67 67 200 Dikes Dikes Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS D.2 Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di posyandu & poskesdes Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun ) Percontohan 1 2 Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS dan Higiene D.3 1 Lomba Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan 19 Desa Paket 2 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kab. HST Paket 1 1 1 1 1 5 157.625 167 177 187 197 886 Dikes Dikes 3 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kab. HST Paket 1 1 1 1 1 5 60 60 60 60 60 300 Dikes Dikes D.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 Pengembangan materi media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kab. HST Paket 1 1 1 1 4 60 60 60 60 240 Dikes Dikes 2 Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan Kab. HST Orang 38 38 38 38 152 80 80 80 80 320 Dikes Dikes 3 Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan lingkungan Kab. HST Orang 38 38 38 38 152 80 80 80 80 320 Dikes Dikes Kab. HST Paket 1 1 1 1 5 6.750 15 25 35 45 127 Dikes Dikes 299 834 907 902 904 3,845 Monitoring dan Evaluasi PHBS dan Higiene D.5 Monitoring dan Evaluasi Program 1 Mengetahui, Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx 1 Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ................................................. Ketua, Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Tabel 4.5c Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 D. xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 3 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Estimasi Outcome DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 4 Luas Wilayah terlayani SATUAN 5 6 7 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Keterangan : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan APBD Provinsi untuk sub sektor PHBS dan Promosi Higiene Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Jml. Penduduk terlayani PHBS POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx IV - 14 Volume Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Tabel 4.5d Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBN Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN DETAIL LOKASI Luas (Kec./Desa/Kel./Kw Jml. Penduduk Wilayah s) terlayani terlayani SATUAN 2013 4 5 6 Volume 2014 2013 2014 2015 SKPD SKPD/Badan Penanggun Pengelola Jumlah Total gjawab Pasca Pelaksanaa Jumlah Konstruksi n 2016 2017 20 22 23 Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) RUPIAH MURNI Total 2015 2016 2017 Volume 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah 19 PHLN 21 24 25 26 27 28 D. PHBS Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS dan Higiene Pelatihan Fasilitator STBM Kab. HST Orang 30 30 30 30 30 150 93.82 104 114 124 134 570 Dinkes Masyarakat Rehabilitasi sarana air minum bukan jaringan perpipaan Kab. HST Unit/set 100 100 100 100 100 500 325 335 345 355 365 1,725 Dinkes Masyarakat 418.82 439.00 459.00 479.00 499.00 2,294.82 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Tabel 4.5e Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan Non Pemerintah NOMO R Mengetahui, Kepala SKPD........ 1Kab./Kotaxxxxxxxxxx D. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx 3 Mengetahui/Menyetujui, Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxxx Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR DETAIL LOKASI Jml. Luas (Kec./Desa/Kel./Kw Penduduk Wilayah SATU Volume Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Total s) Disusun, Mengetahui/Menyetujui, terlayani terlayani AN Disusun, Sanitasi/AMPL2017 Kab./Kota Volume 2013 Provinsi2014 2015 Pokja 2016 Satker PLP Pokja Sanitasi/AMPL ................................................. xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx 4 5 6 7 8 9 10 11 Ketua, 12 13 Ketua, PHBS xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx Mengetahui, Kepala SKPD........ Kab./Kotaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui/Menyetujui, Satker K/L.... Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 Mengetahui/Menyetujui, Satker Kementerian Kesehatan Provinsi xxxxxxxxxx Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Keterangan xxxxxxxxxxxxxxxxx : Tidak ada indikasi biaya dari sumber pendanaan Non Pemerintah untuk sub sektor PHBS dan Promosi Higiene Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 POKJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman-PPSP-2012 xxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. 1111111111111 IV - 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) KEMITRAAN 2013 2014 2015 2016 2017 8 9 10 11 12 Jumlah 13 CSR 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 16 17 18 KEMITRAAN/CS SKPD/Badan R Pengelola Pasca PENYELENGGA Konstruksi Jumlah RA 19 20 21