BAB V - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

advertisement
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiatan merupakan program prioritas Rencana Strategis Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan
mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018. Pemilihan kegiatan dari program prioritas terssebut dilaksanakan
berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Program merupakan
kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara
sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagaai arah dari
pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan
fungsi.
Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup
kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah
hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator
keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai
kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi
dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk
setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik
tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-1
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tujuan
Indikator Tujuan
1
Terselenggaranya
Tingkat
Pemerintahan yang efektivitas
Efektif dan Efisien organisasi
Sasaran
2
Meningkatnya
Kapasitas
Organisasi
Pemerintah
Daerah
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
5
6
a. Jumlah
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
menjadi
kebijakan
Dok
57. Program
Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
Tingkat
kesesuaian
hasil
analisa
jabatan dengan
penetapan
struktur
organisasi
Lokasi
18
19
Prov.
Jabar
1.Penyusunan Peraturan
Daerah Tentang
Pemutakhiran
OPD/Biro
425.000.000
-
-
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
2. Evaluasi Pelaksanaan
Tata Hubungan Kerja
Antar Pemerintah
Kab/Kota Dengan
Pemerintah Provinsi
125.000.000
-
-
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-2
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
1
2
3
4
5
6
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
7
8
Rp
Target
9
10
Tahun 2016
Rp
Target
11
12
Tahun 2017
Rp
Target
13
14
Tahun 2018
Rp
Target
15
16
Rp
17
18
19
-
-
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
4. Penyusunan Tugas
Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis dan
Dinas Daerah Provins
Jawa Barat
-
341,250,000
-
409,500,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
5. Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
OPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Tahun 2015
-
340,000,000
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
548,150,000
633,750,000
408,000,000
500,000,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
-
-
-
500,000,000
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
-
-
-
400,000,000
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
3. Kegiatan Penyusunan
Tugas Pokok Dan
Fungsi OPD
6. Pembinaan dan
Pengendalian OPD
Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
7. Penataan
UPTD/UPTB
8. Kegiatan Penyusunan
Tupoksi
UPTD/UPTB di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
325.000.000
Tahun 2015
Lokasi
225.000.000
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-3
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
6
58. Program
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Persentase
aparatur
kompeten
berkualitas
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp
7
8
9
80
85
Tahun 2015
Target
Rp
10
11
90
Tahun 2016
Target
Rp
12
13
95
Tahun 2017
Target
Rp
14
15
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Target
Rp
16
17
100
100
yang
dan
1. Pemantapan jabatan
Fungsional Angka
Kredit dan Non
Angka Kredit
200.000.000
-
-
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
2. Penyusunan
Informasi Jabatan di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
-
-
731,250,000
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
b. Prosentase OPD
yang
sesuai
dengan SOTK
Provinsi
57.Program
Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
1.Kegiatan
Penyelenggaraan
Bimbingan
Teknis
Evaluasi Jabatan di
Lingkungan
Pemeintah
Provinsi
dan Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
Tingkat
kesesuaian
hasil
analisa
jabatan dengan
penetapan
struktur
organisasi
85
90
100
100
100
100
85
90
100
100
100
100
590.469.000
-
-
-
-
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-4
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
1
2
3
4
5
6
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
7
8
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
Target
Rp
Target
9
10
11
12
Tahun 2017
Lokasi
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Target
13
14
15
16
Rp
17
18
19
2.Fasilitasi Optimalisasi
Pelaksanaan Tupoksi
OPD/Unit Kerja Dan
Lembaga Non OPD
-
341,250,000
-
300,000,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
3.Evaluasi OPD di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
-
438,750,000
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
4.Fasilitasi
Pengembangan
Kinerja Organisasi
-
150,000,000
-
-
-
Bagian
Prov.Jabar
Pengembangan
Kinerja
Organisasi
5.Evaluasi Jabatan di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
-
-
604,000,000
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
6.Penataan Organisasi
Perangkat
Daerah
Provinsi Jawa Barat
-
-
398,800,000
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
7.Kegiatan Penyusunan
Perancangan
Peraturan Gubernur
Tentang Tupoksi dan
Perincian Tugas Unit
dan Tata Kerja OPD
di
Lingkungan
Provinsi Jawa Barat
-
-
424,000,000
-
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-5
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
1
Mengembangkan
dan Meningkatkan
Pelayanan Publik
2
Tingkat kepatuhan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Jawa Barat dalam
pelaksanaan UU
No. 25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik
Meningkatnya
kualitas
pnyusunan
Standarisasi
Pelayanan Publik
3
4
5
6
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
7
8
Tahun 2015
Rp
Target
9
10
Tahun 2016
Rp
Target
11
12
Tahun 2017
Lokasi
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Target
13
14
15
16
Rp
17
18
19
8.Pelaksanaan Analisis
Jabatan Beban Kerja
pada 9 OPD dan
UPTD/UPTB
-
-
-
500,000,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jawa
Barat
9.Kegiatanan
Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan pada 9 OPD
dan UPTD/UPTB
-
-
-
500,000,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
10.Kegiatan
Pelaksanaan Evaluasi
Terhadap
Jabatan
Fungsional Tertentu
pada
OPD
dan
UPTD/UPTB
-
-
-
500,000,000
-
Bagian
Kelembagaan
Prov.
Jabar
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
UPP
a. Jumlah Unit
Pelayanan
Publik Terbaik
sesuai Kriteria
Provinsi
57.Program
Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
1.Fasilitasi Penyusunan
Standardisasi
Pelayanan Publik
Prosentase
Unit Pelayanan
Publik
yang
berstandar ISO
-
-
14
14
14
14
85
90
100
100
100
100
479.000.000
-
-
-
-
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-6
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
1
2
3
4
5
6
8
Rp
Target
9
10
Tahun 2016
Rp
Target
11
12
Tahun 2017
Rp
Target
13
14
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Rp
Target
15
16
Rp
17
215.300.000
-
-
-
-
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
3.Kegiatan
Implementasi
Reformasi Birokrasi
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
1.114.300.000
-
-
-
-
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
4.Pembinaan
dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Jawa Barat
5.Penataan
dan
Pengembangan
Pelayanan Publik
-
-
400,000,000
-
-
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
-
-
-
383,755,000
-
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
6.Pengembangan
Standar
Pelayanan
Publik UPP Provinsi
Jawa Barat
-
-
-
210,000,000
-
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
7.Pengembangan
Standar
Pelayanan
Publik Provinsi Jawa
Barat
-
-
-
-
428,000,000
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
2.Pembinaan
Penyelenggaraan
Pelayana Publik
Jawa Barat
b. Jumlah Inovasi
Pelayanan
Publik sesuai
Kriteria
Nasional
7
Tahun 2015
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
di
OPD Provinsi
1
2
4
5
4
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
4
V-7
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
7
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
57.Program
Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
Meningkatnya
Standarisasi Kerja
Organisasi
1.Penilaian Kinerja
281.500.000
-
-
-
-
-
Bagian.
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
2.Kegiatan Sosialisasi
Tugas Pokok dan
Fungsi
OPD
di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
207.900.000
-
-
-
-
-
Bagian
Kelembagaan
3.Pengembangan
Pelayanan
Publik
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
se
Jawa Barat
-
-
-
167,930,000
500,000,000
10
Jumlah regulasi
Standarisasi Kerja
Organisasi
12
13
13
14
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Pelayanan
Publik
14
57.Program
Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
Prov.
Jabar
V-8
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
6
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
7
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Lokasi
Tahun 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rp
17
18
19
1.Kesisteman
dan
Prosedur Organisasi
275.000.000
298,619,000
195,000,000
201,875,000
600,000,000
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
2.Penyusunan
Rancangan Peraturan
Gubernur Pedoman
Penerapan
Tata
Naskah
Dinas
Elektronik (TNDE) di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
3.Monitoring
dan
Evaluasi SPM
125.000.000
-
-
-
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
150.000.000
-
-
-
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
4.Kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Gubernur
Tentang
Pakaian Dinas Di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
66.500.000
-
-
-
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
5.Kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Gubernur
Tentang
Penerapan
Tata
Naskah Dinas (TND)
Di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
63.500.000
-
-
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
6.Penyusunan Standar
Biaya Belanja
-
-
243,750,000
640,000,000
400,000,000
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-9
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
5
6
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
7
7.Standarisasi
Organisasi
-
8.Rapat
Koordinasi
Organisasi
-
9.Penyusunan
Rancangan
Penerapan
Dinas
-
Pergub
Naskah
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
292,500,000
203,133,700
250,000,000
-
219,375,000
-
-
-
-
90,250,000
-
Lokasi
Rp
17
18
19
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
10.Penyusunan
Rancangan
Pergub
tentang Tupoksi dan
Rincian Tugas Unit
dan Tata Kerja OPD
di
Lingkungan
Pemprov Jabar
-
-
-
-
424,000,000
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
11.Kegiatan Penerapan
Tata
Kelola
Penerintahan
yang
Baik
-
-
-
-
-
400,000,000
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
-
332,815,000
-
-
-
-
Bagian
Tatalaksana
Prov.
Jabar
65.Program
Pengelolaan
Keuangan
dan
Kekayaan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan
Standar
Biaya
Belanja 2015
-
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
V-10
Tujuan
Indikator Tujuan
1
Meningkatkan
Akuntabilitas di
Lingkungan
Provinsi Jawa
Barat
Sasaran
2
Nilai Pencapaian
Kinerja Provinsi
Jawa Barat
Meningkatkan
kinerja di
Lingkungan
Provinsi Jawa
Barat
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
6
a. Predikat
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
Provinsi Jawa
Barat
29.Program
Perencanaan
Pengendalian
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
62
63
78
81
90
91
(CC)
(CC)
(BB)
(A)
(AA)
(AA)
dan
200.000.000
1. Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
66.Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
b. Prosentase
OPD yang
memperoleh
nilai CC ke
atas
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
kinerja sesuai
dengan standar
akuntasi
100
367,550,000
100
-
80
100
-
85
-
370.000.000
90
-
100
333,000,000
95
-
100
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
100
650,000,000
97
-
100
V-11
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
29.Program
Perencanaan,
Pengendalian,
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
6
Tingkat
kesesuaian
dan antara
Perencanaan
dengan
Implementasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp
7
8
9
N/A
80
Tahun 2015
Target
Rp
10
11
90
Tahun 2016
Target
Rp
12
13
95
Tahun 2017
Target
Rp
14
15
95
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Target
Rp
16
17
100
1. Penyusunan
Perencanaan
Sekretariat
Daerah
Provinsi Jawa Barat
-
-
-
128,250,000
250,000,000
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
2. Penyusunan
Dokumen Pendukung
Kinerja Organisasi
-
-
-
333,000,000
500,000,000
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
60.Program Pelayanan Persentase unit
Administrasi
kerja
Perkantoran
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
yang terpenuhi
pemenuhan
kebutuhan
operasional
dasar
dalam
rangka
mendukung
tugas
pokok
dan fungsinya
1.Penyelenggaraan
Administrasi
perkantoran
Biro
Organisasi
100
935.500.000
100
590,000,000
100
568,000,000
100
485,640,000
100
750,000,000
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
100
V-12
Tujuan
1
Indikator Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp
9
5
6
7
8
66.Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
kinerja sesuai
dengan standar
akuntasi
100
100
1. Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penyusunan Rencana
Strategis Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 20132018
-
300,000,000
Tahun 2015
Target
Rp
10
11
100
Tahun 2016
Target
Rp
12
13
100
-
Tahun 2017
Target
Rp
14
15
Lokasi
18
19
Tahun 2018
Target
Rp
16
17
100
100
-
Unit Kerja
SKPD
Penagnng
jawab
-
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
-
Bagian
Prov.
Pengembangan Jabar
Kinerja
Organisasi
V-13
Download