BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dan kegiatan merupakan program prioritas Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Pemilihan kegiatan dari program prioritas terssebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagaai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan. RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-1 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tujuan Indikator Tujuan 1 Terselenggaranya Tingkat Pemerintahan yang efektivitas Efektif dan Efisien organisasi Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 6 a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Dok 57. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 Tingkat kesesuaian hasil analisa jabatan dengan penetapan struktur organisasi Lokasi 18 19 Prov. Jabar 1.Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemutakhiran OPD/Biro 425.000.000 - - - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 2. Evaluasi Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Antar Pemerintah Kab/Kota Dengan Pemerintah Provinsi 125.000.000 - - - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-2 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target 1 2 3 4 5 6 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) 7 8 Rp Target 9 10 Tahun 2016 Rp Target 11 12 Tahun 2017 Rp Target 13 14 Tahun 2018 Rp Target 15 16 Rp 17 18 19 - - - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 4. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Provins Jawa Barat - 341,250,000 - 409,500,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 5. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2015 - 340,000,000 - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 548,150,000 633,750,000 408,000,000 500,000,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar - - - 500,000,000 Bagian Kelembagaan Prov. Jabar - - - 400,000,000 Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 3. Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD 6. Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat 7. Penataan UPTD/UPTB 8. Kegiatan Penyusunan Tupoksi UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 325.000.000 Tahun 2015 Lokasi 225.000.000 RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-3 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 58. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Persentase aparatur kompeten berkualitas Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp 7 8 9 80 85 Tahun 2015 Target Rp 10 11 90 Tahun 2016 Target Rp 12 13 95 Tahun 2017 Target Rp 14 15 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Lokasi 18 19 Tahun 2018 Target Rp 16 17 100 100 yang dan 1. Pemantapan jabatan Fungsional Angka Kredit dan Non Angka Kredit 200.000.000 - - - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 2. Penyusunan Informasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat - - 731,250,000 - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1.Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemeintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tingkat kesesuaian hasil analisa jabatan dengan penetapan struktur organisasi 85 90 100 100 100 100 85 90 100 100 100 100 590.469.000 - - - - RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-4 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target 1 2 3 4 5 6 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) 7 8 Tahun 2015 Tahun 2016 Rp Target Rp Target 9 10 11 12 Tahun 2017 Lokasi Tahun 2018 Rp Target Rp Target 13 14 15 16 Rp 17 18 19 2.Fasilitasi Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi OPD/Unit Kerja Dan Lembaga Non OPD - 341,250,000 - 300,000,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 3.Evaluasi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat - 438,750,000 - - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 4.Fasilitasi Pengembangan Kinerja Organisasi - 150,000,000 - - - Bagian Prov.Jabar Pengembangan Kinerja Organisasi 5.Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat - - 604,000,000 - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 6.Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat - - 398,800,000 - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 7.Kegiatan Penyusunan Perancangan Peraturan Gubernur Tentang Tupoksi dan Perincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat - - 424,000,000 - - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-5 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target 1 Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik 2 Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pnyusunan Standarisasi Pelayanan Publik 3 4 5 6 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) 7 8 Tahun 2015 Rp Target 9 10 Tahun 2016 Rp Target 11 12 Tahun 2017 Lokasi Tahun 2018 Rp Target Rp Target 13 14 15 16 Rp 17 18 19 8.Pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja pada 9 OPD dan UPTD/UPTB - - - 500,000,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jawa Barat 9.Kegiatanan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan pada 9 OPD dan UPTD/UPTB - - - 500,000,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar 10.Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Jabatan Fungsional Tertentu pada OPD dan UPTD/UPTB - - - 500,000,000 - Bagian Kelembagaan Prov. Jabar - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik UPP a. Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi 57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1.Fasilitasi Penyusunan Standardisasi Pelayanan Publik Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISO - - 14 14 14 14 85 90 100 100 100 100 479.000.000 - - - - RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-6 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target 1 2 3 4 5 6 8 Rp Target 9 10 Tahun 2016 Rp Target 11 12 Tahun 2017 Rp Target 13 14 Lokasi 18 19 Tahun 2018 Rp Target 15 16 Rp 17 215.300.000 - - - - - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 3.Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 1.114.300.000 - - - - - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 4.Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Barat 5.Penataan dan Pengembangan Pelayanan Publik - - 400,000,000 - - - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik - - - 383,755,000 - - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 6.Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat - - - 210,000,000 - - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 7.Pengembangan Standar Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat - - - - 428,000,000 - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 2.Pembinaan Penyelenggaraan Pelayana Publik Jawa Barat b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional 7 Tahun 2015 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab di OPD Provinsi 1 2 4 5 4 RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 4 V-7 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 7 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Lokasi 18 19 Tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi 1.Penilaian Kinerja 281.500.000 - - - - - Bagian. Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 2.Kegiatan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 207.900.000 - - - - - Bagian Kelembagaan 3.Pengembangan Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat - - - 167,930,000 500,000,000 10 Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi 12 13 13 14 Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik 14 57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 Prov. Jabar V-8 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 7 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Lokasi Tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rp 17 18 19 1.Kesisteman dan Prosedur Organisasi 275.000.000 298,619,000 195,000,000 201,875,000 600,000,000 - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 2.Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pedoman Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3.Monitoring dan Evaluasi SPM 125.000.000 - - - - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 150.000.000 - - - - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 4.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 66.500.000 - - - - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 5.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Tata Naskah Dinas (TND) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 63.500.000 - - - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 6.Penyusunan Standar Biaya Belanja - - 243,750,000 640,000,000 400,000,000 - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-9 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 6 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 7 7.Standarisasi Organisasi - 8.Rapat Koordinasi Organisasi - 9.Penyusunan Rancangan Penerapan Dinas - Pergub Naskah Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - 292,500,000 203,133,700 250,000,000 - 219,375,000 - - - - 90,250,000 - Lokasi Rp 17 18 19 - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 10.Penyusunan Rancangan Pergub tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Pemprov Jabar - - - - 424,000,000 - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 11.Kegiatan Penerapan Tata Kelola Penerintahan yang Baik - - - - - 400,000,000 - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar - 332,815,000 - - - - Bagian Tatalaksana Prov. Jabar 65.Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja 2015 - RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 V-10 Tujuan Indikator Tujuan 1 Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Sasaran 2 Nilai Pencapaian Kinerja Provinsi Jawa Barat Meningkatkan kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 29.Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Lokasi 18 19 Tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 62 63 78 81 90 91 (CC) (CC) (BB) (A) (AA) (AA) dan 200.000.000 1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 66.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat b. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntasi 100 367,550,000 100 - 80 100 - 85 - 370.000.000 90 - 100 333,000,000 95 - 100 RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi 100 650,000,000 97 - 100 V-11 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan 5 29.Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Tingkat kesesuaian dan antara Perencanaan dengan Implementasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp 7 8 9 N/A 80 Tahun 2015 Target Rp 10 11 90 Tahun 2016 Target Rp 12 13 95 Tahun 2017 Target Rp 14 15 95 Unit Kerja SKPD Penagnng jawab Lokasi 18 19 Tahun 2018 Target Rp 16 17 100 1. Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat - - - 128,250,000 250,000,000 - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi 2. Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi - - - 333,000,000 500,000,000 - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi 60.Program Pelayanan Persentase unit Administrasi kerja Perkantoran SKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Biro Organisasi 100 935.500.000 100 590,000,000 100 568,000,000 100 485,640,000 100 750,000,000 RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 100 V-12 Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 2 Indikator Sasaran 3 Kode 4 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp 9 5 6 7 8 66.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntasi 100 100 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 - 300,000,000 Tahun 2015 Target Rp 10 11 100 Tahun 2016 Target Rp 12 13 100 - Tahun 2017 Target Rp 14 15 Lokasi 18 19 Tahun 2018 Target Rp 16 17 100 100 - Unit Kerja SKPD Penagnng jawab - RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 - Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi V-13