DAFTAR ISI - Kabupaten Bangkalan

advertisement
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
DAFTAR ISI
Hal.
Nota Kesepakatan
Daftar Isi
BAB I
i
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang ..........................................................................................
1
1.2. Maksud dan Tujuan ...................................................................................
2
1.3. Dasar Hukum ............................................................................................
3
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
2.1. Rencana Pendapatan……………………………..........................................................
8
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ......................................................
8
2.1.2. Dana Perimbangan ........................................................................
9
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ........................................
9
2.2. Penerimaan Pembiayaan ..........................................................................
10
2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ..................
10
2.2.2. Pencairan Dana Cadangan …………………………………………………………………………….
10
2.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah .......................
10
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
8
12
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.............
25
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan...................
29
BAB IV
25
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga...............................................................................
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
86
87
5.1
Rencana Penerimaan Pembiayaan..........................................................
87
5.2
Rencana Pengeluaran Pembiayaan .........................................................
87
BAB VI
PENUTUP
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
89
|i
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| ii
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Permendagri Nomor 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Dari aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen yang sangat penting
dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal
ini
sesuai dengan pasal 309 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan
daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua
aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada
dokumen APBD yang telah ditetapkan. Mencermati proses penyusunan APBD yang
begitu sentral dan penting, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan
dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan
APBD.
RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh
pemerintah daerah dan dibahas bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan menjadi
dokumen APBD.
Tahapan penyusunan APBD diawali dari penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal
265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|1
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen
PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS Tahun
Anggaran 2017 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan
guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan sebagaimana terdapat dalam KUA Tahun Anggaran 2017
diarahkan pada permasalahan nasional yang harus ditanggulangi bersama yaitu
permasalahan peningkatan Daya Saing; Peningkatan Perekonomian Kompetitif dengan
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas;
Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sinkronisasi program
kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, juga dilaksanakan prioritas program kegiatan
Kabupaten Bangkalan yang didasarkan atas kondisi dan potensi daerah yang
direncanakan akan mampu memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bangkalan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
Tahapan sebagaimana diatas diharapkan dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan
Tahun Anggaran 2017 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan
daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Melalui
penetapan program dalam dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 maka
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan oleh SKPD dapat
terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Penyusunan Dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dimaksudkan
sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD Kabupaten
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|2
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Bangkalan, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakannya.
1.2.1 Tujuan
Terpenuhinya skala prioritas dalam dinamika kebutuhan masyarakat, yang
dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat
digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien,dan efektif,mengurangi tingkat resiko
dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.
1.3. Dasar Hukum
Sebagai bentuk formulasi dari kebijakan anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 berpedoman pada:
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|3
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
7.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dirubah dengan Peraturan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|4
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|5
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5165)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|6
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2013;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Perijinan Tertentu;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan
Kelompok Usaha Masyarakat;
44. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Nomor
7
Tahun
2016
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,
Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2012;
46. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2017.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|7
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam
rancangan KUA Tahun 2017, maka target pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah akan
dijelaskan sebagai berikut:
2.1. Rencana Pendapatan
Pada Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan
direncanakan sebesar Rp2.019.580.706.629,13 Jumlah tersebut berasal dari
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
sebesar
Rp189.887.253.465,23,
Dana
Perimbangan sebesar Rp1.484.637.208.670,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah sebesar Rp345.056.244.493,90. Secara rinci pendapatan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada Tahun Anggaran 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Direncanakan
sebesar
Rp189.887.253.465,23.
Adapun
proyeksi
Pendapatan Asli Daerah dimaksud bersumber dari:
a. Hasil Pajak Daerah, pendapatan dari hasil pajak daerah pada Tahun
Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp28.200.454.463,76.
b. Hasil Retribusi Daerah, pendapatan retribusi daerah pada Tahun
Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp15.981.767.806,00.
c. Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan,
jenis
pendapatan ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar
Rp1.818.642.737,00.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|8
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan ini pada
Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp143.886.388.458,47.
2.1.2. Dana Perimbangan
Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan dari Dana Perimbangan
direncanakan sebesar Rp1.484.637.208.670,00. Proyeksi penerimaan
dana perimbangan sebagaimana dimaksud diatas didasarkan kepada
asumsi kenaikan dana perimbangan secara nasional sebagaimana
tertuang dalam RAPBN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Adapun
rincian
rekening
penerimaan
dana
perimbangan
sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan akan menerima
sebesar Rp81.540.064.000,00.
b. Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
direncanakan
sebesar
Rp1.048.898.713.670,00.
c.
Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp354.198.431.000,00.
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada Tahun Anggaran 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp68.780.767.000,00.
Adapun rincian rekening Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara
lain :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar
Rp.74.160.790.618,00.
c.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar
Rp270.865.863.000,00.
d. Lain-lain Penerimaan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan tetap
sebesar Rp29.590.875,90.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
|9
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
2.2. Penerimaan Pembiayaan
Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun
Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Pada Tahun
Anggaran
2017,
penerimaan
pembiayaan
daerah
Kabupaten
Bangkalan
direncanakan sebesar Rp54.201.957.762,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp38.685.364.400,00, Pencairan
Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan penerimaan kembali investasi
pemerintah daerah sebesar Rp516.593.362,00.
2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun 2016. Dengan menggunakan asumsi bahwa
pendapatan dan belanja dapat optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun
Anggaran 2016 akan mencapai Rp38.685.364.400,00.
2.2.2. Pencairan Dana Cadangan
Pada Tahun Anggaran 2017, pencairan dana cadangan direncanakan
sebesar Rp15.000.000.000,00.
2.2.3. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah
Pada
Tahun
Anggaran
2017,
penerimaan
kembali
investasi
pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp516.593.362,00.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 10
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tabel 2.1.
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2017
KODE
4
4.1
URAIAN
PENDAPATAN
R-APBD 2017
2.019.580.706.629,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH
189.887.253.465,23
4.1.1
Hasil Pajak Daerah
28.200.454.463,76
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
15.981.767.806,00
4.1.3
Hasil Pengelolan Kekay Daerah yg Dipisahkan
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.2
DANA PERIMBANGAN
1.818.642.737,00
143.886.388.458,47
1.484.637.208.670,00
4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2
Dana Alokasi Umum
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
354.198.431.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
345.056.244.493,90
4.3
81.540.064.000,00
1.048.898.713.670,00
4.3.1
Pendapatan Hibah
0,00
4.3.2
Dana Darurat
0,00
4.3.3
Bagi Hasil Pajak dari Prop.& Pemrinth Daerah Lainnya
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.5
Bant.Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota & Pemdes
4.3.6
Lain-lain Penerimaan
6.1
74.160.790.618,00
270.865.863.000,00
0,00
29.590.875,90
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
54.201.957.762,00
6.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
38.685.364.400,00
6.1.2
Pencairan Dana Cadangan
15.000.000.000,00
6.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
6.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
0,00
6.1.5
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
0,00
6.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
6.1.7
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah
JUMLAH DANA TERSEDIA
516.593.362,00
2.073.782.664.391,13
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 11
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Bangkalan yang dituangkan dalam
RKPD tahun 2017 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan
top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan dalam 6 prioritas
pembangunan tahun 2017 dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 20132018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017. Adapun 6
prioritas pembangunan berdasarkan misi RPJMD tahun 2013-2018 antara lain sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian
dan beriman.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan
keluarga berencana
d. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah
e. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta
penciptaan lapangan kerja/berusaha
b. Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
dan
desa
untuk
mendukung
pertumbuhan daerah
c. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam
arti luas
d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 12
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
f.
Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif
g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah
b. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan
volume perdagangan
4. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup
b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi
5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan
b. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air
c. Meningkatnya kualitas permukiman
d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
6. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik
dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah)
b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif
c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas
layanan kependudukan
d. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik
e. Meningkatnya
fungsi
kesekretariatan
dan
pengembangan
lembaga
Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
f.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 13
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
g. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
h. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian
i.
Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam
menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada
masyarakat secara lebih efektif
j.
Terpenuhinyan kebutuhan data statistik
k. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
l.
Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan
m. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan
SKPD
n. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
o. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana
p. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri
Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD
tersebut diatas, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktifitas intervensi
terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui
pengerahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu
sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan
implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan. Kebutuhan masyarakat
yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup
besar, sedangkan pada sisi pemenuhan sumber daya keuangan daerah memiliki
keterbatasan.
Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan
tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat
penting dalam merancang system dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya
keuangan daerah.
Adapun prioritas pembangunan dan sasaran, SKPD yang melaksanakan serta
program pembangunan terkait, dijabarkan dalamTabel 3.1.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 14
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tabel 3.1.
Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2017
Prioritas
Pembangunan
1. Meningkatkan
derajat pendidikan
bagi masyarakat
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Jumlah peserta didik anak usia dini
Program
Pendidikan
Tahun
Angka Partisipasi Sekolah
Wajib
Dasar
Belajar
Sembilan
Target
39.028
Angka partisipasi murni SD/MI
97,60%
Angka partisipasi murni SMP/MTs
Angka partisipasi kasar SD/MI
79,00%
99,65%
Angka partisipasi kasar SMP/MTs
87,00%
Angka kelulusan (AL) SD/MI
Program pendidikan Menengah
Program pendidikan non Formal
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
100%
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
99,95%
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Angka putus sekolah SD/MI
67,30%
Angka putus sekolah SMP/MTs
0,10%
Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP)
25,84
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP)
35,47
Rasio Kecukupan ruang kelas
terhadap penduduk usia
jenjang SD/MI
Rasio Kecukupan ruang kelas
terhadap penduduk usia
jenjang SMP/MTs
Sekolah/pendidikan
SD/MI
bangunan baik
belajar
sekolah
1:28
belajar
sekolah
1:44
kondisi
67,45%
kondisi
20,55%
kondisi
12,00%
kondisi
22,75
kondisi
34,25%
kondisi
43,00%
Sekolah/pendidikan
SD/MI
bangunan sedang
Sekolah/pendidikan
SD/MI
bangunan rusak
Sekolah/pendidikan
SMP/MTs
bangunan baik
Sekolah/pendidikan
SMP/MTs
bangunan sedang
Sekolah/pendidikan
SMP/MTs
bangunan rusak
Angka partisipasi sekolah
73,00%
0,10%
Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA
44,00%
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA
51,00%
Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99,99%
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
0,03%
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP)
52,02
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP)
34,07
Rasio Kecukupan ruang kelas belajar
terhadap penduduk usia sekolah
jenjang SMA/K/MA
Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
1:101
Dinas
Pendidikan
52,30%
Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi
bangunan sedang
28,25%
Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi
bangunan rusak
19,45%
Jumlah peserta paket A, B dan C
Paket A
219
Paket B
1.120
Paket C
1.352
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 15
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Program
peningkatan
mutu
pendidik dan tenaga pendidik
Program Pengembangan Budaya
Baca
dan
Pembinaan
Perpustakaan
2. Peningkatan
derajat kesehatan
bagi masyarakat;
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Kinerja
Indikator
Target
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:
- SD/MI
93,00%
- SMP/MTs
91,00%
- SMA/K/MA
95,00%
Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk
jenjang Pendidikan :
- SD/MI
74,00%
- SMP/MTs
68,00%
- SMA/K/MA
65,00%
Rasio guru/murid SD/MI
1:19
Rasio guru/murid SMP/MTs
1:16
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
1:16
Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI
1:31
Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs
1:36
Rasio
1:36
murid
per
kelas
rata-rata
SMA/SMK/MA
Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah
Program
Masyarakat
Perbaikan
Gizi
Angka kematian bayi (per 1000 KH)
50,31
kematian ibu melahirkan
100000 KH)
Rasio posyandu per satuan balita
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Dinas
Kesehatan
0.73
(per
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB
yang
dilakukan
penyelidikan
epidemologi >24 jam
- DBD
- Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat
penanganan/perawatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyrakat miskin
Program
pengadaan,
peningkatan
dan
perbaikan
sarana
dan
prasarana
puskesmas/
puskesmas
pembantu dan jaringannya
Meningkatnya
sarana
prasarana
Puskesmas, Puskesmas pembantu
dan jaringannya :
Puskesmas dengan kondisi baik
Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik
Cakupan Poskesdes
Cakupan puskesmas
Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
33.808 Buku
949,69
Angka
Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
30.773 Org
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka kematian Balita (per 1000 KH)
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
SKPD
Penanggung
Jawab
30,82
15
11,03
11,74
100%
71.03%
Dinas
Kesehatan
40.91
8.57
100%
122%
Cakupan puskesmas pembantu
24.91%
Rasio tempat tidur pasien per jumlah
penduduk (Standart 1 tempat tidur
untuk 1000 org)
Prosentase penduduk yang memanfaatkan
RSUD
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
1 : 3.020
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
Dinas
Kesehatan
11,45%
73.752
| 16
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
Jumlah kunjungan Rawat Inap
BOR (Bed Occupancy Rate)
TOI (Turn Over Interval)
ALOS (Average Length of Stay)
NDR (Net Death Rate)
CRR (Cost Recovery Rate)
20.108
68,50%
1-3
4-5 hr
<25/mil
93%
Prosentase penduduk miskin
yang
terlayani oleh RSUD
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat
I
Ratio Kecukupan tenaga Medis
Indek kepuasan masyarakat
3. Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
Dasar;
SKPD
Penanggung
Jawab
6%
20.690
1:1.07
85
Program Pembangunan, Jalan
dan Jembatan dan program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
dan jembatan
Prosentase panjang jalan
dalam kondisi baik
Kabupaten
79,50%/
578,06 km
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan dan program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
dan jembatan
Prosentase jembatan Kabupaten dalam
kondisi baik
97,22%/
217 buah
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi
baik
52,78%
(44.124 M)
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program
pembangunan,
peningkatan,
rehabilitasi
/
pemeliharaan saluran drainase /
gorong-gorong
Drainase
kawasan permukiman dalam
kondisi baik/pembuangan aliran air
tidak tersumbat
55%
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan
dalam kondisi baik/pembuangan
aliran air tidak tersumbat
11,40%/
21.850 m
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Prosentase Rumah Tangga bersanitasi
baik
40%
Prosentase jalan lingkungan (kota/desa)
dalam kondisi baik
55%
Rumah tangga pengguna air bersih
50%
Program Pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
Program
Pengembangan
Perumahan
Prosentase penduduk berakses air minum
Cakupan rumah layak huni
Program Peningkatan kesiagaan
dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Program
Perencanaan
Tata
Ruang
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Program
Peningkatan
Pengamanan Lalu Lintas
dan
Prosentase
penanganan
bahaya
kebakaran
Prosentase
gedung
berstandar
pencegahan kebakaran
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata
Ruang
Jumlah uji kir angkutan umum
Lama pengujian angkutan umum (KIR)
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah angkutan darat
Jumlah rambu yang terpasang
37%
48,11%
70%
70%
5 Dok
2,707.4
30 Mnt
2.750.000
8.193
200 unit
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Cakupan layanan terminal angkutan darat
0
Program
Inventarisasi
Pengembangan Kelistrikan dan
Migas
Jumlah pemasangan dan pengembangan
jaringan listrik pedesaan
4 Desa
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
| 17
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Program
Inventarisasi
Konservasi Air Tanah
4. Peningkatan
derajat ekonomi;
dan
Kinerja
Indikator
Target
Jumlah sumur air tanah yang dibangun
7 Unit
Program
Penguasaan
Pengembangan Migas, Batubara
dan Energi Lainnya Serta
Aplikasi Teknologi Energi
Jumlah rumah tangga pengguna energi
terbarukan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Prosentase penanganan sampah
76%
Program
Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah usaha yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis
serta daya dukung lingkungan
100%
Tindak lanjut pengaduan masyarakat
terhadap kerusakan lingkungan
100%
Program
Perlindungan
dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Prosentase jumlah sumber air yang
dilindungi dengan jumlah semua
sumber air
31%
Program Pengelolaan
Terbuka Hijau
Ruang
Prosentase luas RTH Publik terhadap luas
perkotaan
14%
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi
Daerah
500
Program
Peningkatan
Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi
Daerah
600 M
Program
Pengembangan
Pasar
Cakupan pasar (fasilitas perdagangan)
yang diperbaiki
13,7%
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah Obyek Wisata
1 Objek
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kunjungan wisata
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
2%
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
4 Event
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Program
Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah kelompok kesenian
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Pembinaan pedagang
asongan
dan
60 Org
Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial
Peningkatan / pertumbuhan jumlah industri
kecil, menengah dan kreatif
3.19%
Jumlah kegiatan promosi hasil industri
kecil, menengah dan kreatif
3 Kali
Peningkatan
Pengelolaan
SKPD
Penanggung
Jawab
Kawasan
Permukiman
45 rumah tangga
Dinas
Lingkungan
Hidup
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Perdagangan
Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
125.500 Org
2 Klp
Frekwensi pengawasan barang kadaluarsa
18 Kali
Frekuensi operasi pasar
1 Kali
Jumlah Promosi
Dinas
Perdagangan
1 Kali
kaki
lima
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 18
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Program Pembinaan Industri
5. Pemberdayaan
masyarakat,
pemerintahan
desa dan
kependudukan
Kinerja
Indikator
Target
Jumlah tenaga kerja yang terserap industri
kecil, menengah dan kreatif
170 Org
Cakupan bina kelompok pengrajin industri
kecil, menengah dan kreatif
6.00%
Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
1.000 UMKM
Program
Pengembangan
kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif
Usaha
Kecil
Menengah
Jumlah LKM non BPR/KSP
25 LKM/KSP
Program Pengembangan Sistem
Pendukung
Bagi
Usaha
Mikro
Kecil
Menengah
Jumlah bantuan pemerintah
koperasi dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Prosentase koperasi aktif
Program
Keberdayaan
Pedesaan
Peningkatan
Masyarakat
kepada
2%
Jumlah modal koperasi dan UMKM
146.850
Volume usaha koperasi dan UMKM
5.219.400
8,80%
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Jumlah BUMDes/UED
27
Pokmas
65,90%
Program
pengembangan
wawasan keagamaan
Program peningkatan pelayanan
kesejahteraan sosial
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Jumlah kegiatan keagamaan
8 Keg
Jumlah kegiatan pelayanan sosial
5 Keg
Cakupan aparatur desa yang mendapat
pembinaan
Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan
Penduduk wajib e-KTP
79%
Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran
44%
Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga
64%
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan
Perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
Rasio KDRT
93%
Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah
umur
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Prosentase partisipasi perempuan
lembaga pemerintah
Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
75 PAKET / UKM
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
Program Peningkatan Kualitas
hidup
dan
Perlindungan
Perempuan
SKPD
Penanggung
Jawab
0,0002%
1,99%
di
1,80
Cakupan Organisasi / Lembaga Wanita
yang dibina
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
33%
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
62,10%
2.70%
Program Keluarga Berencana
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,40
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi)
0,6%
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah
PUS)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
74,58%
| 19
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Kinerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Indikator
Target
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
56,25%
Program Transmigrasi Lokal
Jumlah calon transmigrasi yang terdata
10 Org
Dinas
Perindustrian &
Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
40 Org
Dinas Sosial
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan
penyandang
kesejahteraan sosial
masalah
45 Org
Program
Pembinaan
Asuhan / Panti Jompo
Panti
Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang
mendapat bantuan
20 Yys
Perlindungan
Lembaga
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek
1.990 Org
Jumlah perusahaan
Jamsostek
merapkan
145 Prsh
Program peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran
Naker
yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
kompetensi
kewirausahaan
127 org
Program
kesempatan Kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
556 orang
Tingkat Pengangguran terbuka
34.815 orang
Program
Pengembangan
Ketenagakerjaan
Program
Kebijakan
Olahraga
Peningkatan
Pengembangan
dan
Manajemen
Program Peningkatan
Serta Kepemudaan
Peran
yang
Jumlah klub olahraga
2 Klub
Jumlah organisasi olahraga
1 Organisasi
Jumlah organisasi pemuda
2 Organisasi
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Rasio
Pos Siskamling
desa/kelurahan
per
jumlah
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di Kabupaten
Cakupan patroli petugas Satpol PP
Jumlah pelanggar Perda
Program
Pengembangan
Kebangsaan
Kemitraan
Wawasan
Frekuensi penyelenggaraan forum antar
umat beragama
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk
Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan
LSM (Keg. Penyuluhan pada
masyarakat)
Program
Pencegahan
dan
kesiapsiagaan penanggulangan
Bencana
Jumlah
masyarakat
memahami
pencegahan dini terhadap bencana
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
957
Dinas
Perindustrian &
Tenaga Kerja
Dinas Pemuda
dan Olah raga
Satuan Polisi
Pamong Praja
100%
2 Kali/24 Jam
117 Kasus
4 Kec
5 Lokasi
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
(Eks
KWD)
400 Org
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
| 20
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Program
Perbaikan
Administrasi Kearsipan
Sistem
Kinerja
Indikator
Target
Jumlah arsip yang dikelola
9.099 Arsip / Tahun
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan ijin yang diterbitkan
100%
IMB
45 Hari
SIUP
3 Hari
TDP
3 Hari
Jumlah anggota korpri yang dibina
200
Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat
pengadaan
barang/jasa
dan
ujian
ssertifikasi)
100%
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Ketepatan waktu penyelesaian laporan
keuangan
Tepat Waktu
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga DPRD
Jumlah Perda yang dihasilkan
Jumlah
risalah
dihasilkan
Program Peningkatan Kedinasan
KDH / WKDH
Program
peningkatan
dan
pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
19 Perda
rapat/sidang
yang
Ketepatan waktu dalam penyusunan
dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ,
Penyebarluasan
Informasi
Kepada
Masyarakat)
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Badan
Kepegawaian &
Pengembangan
Sumber Daya
Aparatur
Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan
Setda
Badan
Pengelola
Keuangan dan
Aset Daerah
Sekretariat
DPRD
1040
Tepat Waktu
Bagian
Organisasi
Setda
Terpublikasinya informasi
pembangunan
keberhasilan
100%
Bagian Humas &
Protokol Setda
Terselenggaranya kegiatan
selama 1 tahun
KDH/WKDH
100%
Bagian
Setda
Realisasi PAD
105.551.296.089,37
Rasio PAD terhadap APBD
6%
Rasio PAD terhadap pendapatan
6%
Realisasi Belanja
Sistem Tata Kelola
terbangun
93.78%
Keuangan
yang
Ketepatan penerbitan dokumen laporan
keuangan
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
163 orang
Lama Pengurusan Perijinan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
SKPD
Penanggung
Jawab
Jumlah
temuan
pengawasan
Inspektorat dan APIP lainnya
dari
Jumlah Kasus yang terselesaikan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
100%
61 SKPD
343
6 Kasus
Umum
Badan
Pendapatan
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Setda
Inspektorat
Bagian
Setda
Hukum
| 21
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
Monitoring dan evaluasi sesuai dengan
waktu dan mutu yang direncanakan
2 Dok
Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan
Program
Peningkatan
dan
Optimalisasi Satuan Unit Kerja
Jumlah sertifikat
pengawas
Program
Penanganan
Masyarakat
Mengintensifkan
Pengaduan
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program
Penataan
Otonomi Baru
Daerah
yang
dimiliki
Inspektorat
Sistem Informasi Manajemen Pemda /
SKPD yang telah menetapkan SOP
4 SKPD
Bagian
Organisasi
Setda
Frekuensi sosialisasi,
evaluasi
90 Kali
Bagian
Administrasi
Perekonomian
Setda
7 PERDA
Bagian Hukum
Setda
dan
Jumlah RAPERDA yang disahkan
Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati
yang disahkan
450 PERBUP & SK
Jumlah batas wilayah administrasi yang
dibangun
56 Titik
Ketepatan waktu penyusunan LPPD
struktural
100%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah peserta diklat
dilaksanakan
yang
240
Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah peserta diklat fungsional yang
dilaksanakan
30
Program
Pembinaan
Pengembangan Aparatur
Jumlah jabatan struktural yang terisi
dan
Bagian
Administrasi
Pembangunan
8
monitoring
oleh
SKPD
Penanggung
Jawab
Bagian
Administrasi
Pemerintahan
dan Otoda
Badan
Kepegawaian &
Pengembangan
Sumber Daya
Aparatur
977 (100%)
Jumlah analisa jabatan
5 SKPD
Bag. Organisasi
Setda
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Aset Daerah
Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang
terbangun
100%
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Pengembangan Data /
Informasi / Statistik Daerah
Ketepatan waktu dalam penyusunan
dokumen (Bangkalan Dalam Angka,
PDRB, IPM, Profil Kecamatan)
Tepat Waktu
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Website Instansi Pemerintah Daerah
30 SKPD & 5 titik
akses point
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Jangkauan penyiaran radio lokal
Jumlah penerbitan media
(Lensa Madura)
masa
50 Km
lokal
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
26 Kali Terbit /
Tahun
| 22
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
6. Peningkatan
produktivitas
pertanian dalam
arti luas,
pengelolaan
sumber daya alam
dan pelestarian
lingkungan hidup
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Target
Program peningkatan Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah/Lembaga Lainnya
Jumlah
Perjanjian
kerjasama
yang
dilaksanakan (Pemda lain, instansi
pusat, lembaga/perguruan tinggi)
20
Program Pemanfaatan Ruang
Jumlah
pelaporan
penyelenggaraan
penataan ruang yang dilaksanakan
2 Kali
Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya
Dokumen
/
Review
Perencanaan RPJMD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD
yg telah ditetapkan dgn PERKADA
1 Dok
Lumbung pangan desa
10 Unit
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Kinerja
Skor pola pangan harapan
89,5
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Dinas
Ketahanan
Pangan
Ketersediaan pangan utama
ï‚·
Beras :
140,530 ton
ï‚·
Jagung :
154,230 ton
ï‚·
Kedelai :
ï‚·
Kacang Tanah :
ï‚·
Kacang hijau :
ï‚·
Ubi kayu :
ï‚·
Ubi Jalar :
5,926 ton
39,102 ton
2,669 ton
44,583 ton
13182 ton
Program Hasil Olahan Bahan
Pangan
penurunan daerah rawan gizi (Kecamatan
bebas rawan gizi)
68%
Program
Penyuluhan
Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh
981
Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan,
Holtikultura dan
Perkebunan
Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan,
Holtikultura dan
Perkebunan
Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan,
Holtikultura dan
Perkebunan
Pemberdayaan
Program
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan bina kelompok petani
3,25%
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Produktivitas hasil perkebunan
71.831,07 Kg/Ha
- Tebu
65.885 Kg/Ha
- Kelapa
848,17 Kg/Ha
- Jambu Mente
2.386 Kg/Ha
- Cabe Jamu
713,02 Kg/Ha
- Pocok
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian
Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian
Program peningkatan produksi
pertanian
Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya
1.999,77 Kg/Ha
4 Unit Usaha
Padi=57,93kw/ha
Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan,
Holtikultura dan
Perkebunan
jagung=27,18
kw/ha
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 23
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Prioritas
Pembangunan
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Target
8.060 Ha
Produktivitas hasil peternakan
ï‚·
Berat Karkas (Kg/Ekor)
SKPD
Penanggung
Jawab
Sapi potong :
163,75
Dinas
Peternakan
Kambing :
15
Ayam pedaging: 1,1
ï‚·
Kg/Ekor/Thn
Telur : 13,5
ï‚·
Lt/Ekor/Thn
Susu : 1.743,5
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Produksi perikanan budidaya
Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Konsumsi ikan perkapita
Produksi perikanan perairan tangkap
Cakupan bina kelompok nelayan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
3.246,4 Ton
Dinas Perikanan
24,1 Kg/Kapita/Th
24.439,10 Ton
15,38%
| 24
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGAM KEGIATAN
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 tahun 2011, urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pada proses perencanaan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangkalan
menentukan kebijakan terkait dengan plafon anggaran SKPD. Setiap SKPD diberikan
kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap
memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung
jawab yang dituangkan dalam RKPD tahun 2017. Selain itu, SKPD harus mempedomani
RPJMD Tahun 2013-2018. Penentuan jumlah alokasi plafonsetiap SKPD dilakukan
olehSKPD masing-masing melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas
dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun 2017. Adapun prosesnya
dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara SKPD dengan TAPD
secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2017 yang benar-benar akuntabel dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangkalan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan
menjadi PPAS.
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.
Urusan Pemerintah Daerah yang menjadikewenangan pemerintah daerah
telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dimana diatur bahwaurusan pemerintahan dibagi menjadi dua
yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta
Urusan Pemerintahan Pilihan.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 25
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Adapun
plafon
pemerintahan dan
anggaran
Satuan
sementara
Kerja Perangkat
untuk
masing-masing
Daerah
urusan
yang melaksanakan
dituangkan dalam tabel 4.1 PPAS sebagai berikut:
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2017
Kode
1
urusan / SKPD
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
1.01
Pendidikan
1.02
Kesehatan
1.03
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.05
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1.06
2
Belanja Langsung
Jumlah Belanja
147.273.658.000
616.579.420.373
588.241.515.745
1.204.820.936.118
44.897.400
522.475.649.423
66.315.780.000
588.791.429.423
147.063.702.399
68.506.941.590
234.481.262.070
302.988.203.660
148.050.000
8.096.946.120
225.658.832.400
233.755.778.520
8.802.602
5.476.869.020
47.682.358.325
53.159.227.345
-
6.521.557.880
10.906.735.950
17.428.293.830
8.205.599
1.553.198.657
5.501.456.340
59.299.683.850
3.196.547.000
47.644.348.700
8.698.003.340
-
-
169.262.200
169.262.200
-
-
280.000.000
280.000.000
12.050.000
7.944.720.520
1.659.245.550
9.603.966.070
140.040.000
13.429.942.860
8.987.697.000
22.417.639.860
170.215.000
3.500.945.570
5.023.047.000
8.523.992.570
-
2.820.026.430
3.081.891.600
5.901.918.030
-
10.718.574.480
3.570.545.000
14.289.119.480
717.342.057
9.223.027.130
13.732.283.350
22.955.310.480
3.500.000
2.884.401.350
2.388.909.850
5.273.311.200
4.201.600
2.800.268.820
1.628.265.000
4.428.533.820
470.010.000
2.105.474.500
2.538.773.000
4.644.247.500
35.840.000
1.898.000.000
1.341.113.250
3.239.113.250
-
-
129.836.800
129.836.800
-
-
703.943.100
703.943.100
-
-
542.827.950
542.827.950
5.848.364.986
1.974.302.190
37.113.841.250
1.866.708.050
39.420.566.050
3.841.010.240
36.916.000
3.505.333.240
1.920.773.000
5.426.106.240
552.583.624
3.450.024.510
3.396.319.400
6.846.343.910
378.158.000
9.376.252.420
7.799.743.700
17.175.996.120
Sosial
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
2.01
Tenaga Kerja
2.02
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.03
Pangan
2.05
Lingkungan Hidup
2.06
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.07
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.09
Perhubungan
2.10
Komunikasi dan Informatika
2.11
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12
Penanaman Modal
2.13
Kepemudaan dan Olahraga
2.14
Statistik
2.16
Kebudayaan
2.17
Perpustakaan
2.18
Kearsipan
3
Belanja Tidak
langsung
Pendapatan
URUSAN PILIHAN
3.01
Kelautan dan Perikanan
3.02
Pariwisata
3.03
Pertanian
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
106.944.032.550
76.534.407.300
| 26
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
urusan / SKPD
3.05
Energi dan Sumberdaya Mineral
3.06
Perdagangan
3.07
Perindustrian
3.08
Transmigrasi
4
URUSAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN
4.01
Inspektorat
4.02
Perencanaan
4.03
Keuangan
4.04
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan
4.05
5
URUSAN PENDUKUNG
5.01
Sekretariat Daerah
5.02
Sekretariat DPRD
6
6.01
7
7.01
Belanja Tidak
langsung
Pendapatan
Belanja Langsung
Jumlah Belanja
-
-
1.141.861.525
1.141.861.525
4.880.707.362
17.478.146.750
12.675.584.725
30.153.731.475
-
3.304.084.330
12.435.555.050
15.739.639.380
1.863.086.842.250
457.618.765.866
50.728.650
26.131.810.881
50.728.650
-
5.086.388.560
3.429.025.000
8.515.413.560
-
4.428.339.520
5.078.957.900
9.507.297.420
1.863.086.842.250
440.752.275.546
12.408.065.831
453.160.341.377
-
4.550.562.240
3.735.654.750
8.286.216.990
1.818.642.737
2.801.200.000
38.601.134.929
1.480.107.400
67.435.668.240
4.281.307.400
1.818.642.737
19.654.240.964
34.979.257.240
54.633.498.204
-
18.946.893.965
3.327.451.220
32.456.411.000
1.954.279.619
51.403.304.965
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
483.750.576.747
106.036.803.169
5.281.730.839
Kesatuan Bangsa dan Politik
-
3.327.451.220
43.637.246.440
1.954.279.619
11.593.252.000
-
43.637.246.440
11.593.252.000
55.230.498.440
2.019.580.706.629,13
1.256.177.543.928,13
782.421.441.235,00
2.038.598.985.163,13
URUSAN KEWILAYAHAN
5.281.730.839
55.230.498.440
Kecamatan
JUMLAH
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD
Tahun Anggaran 2017
KODE
SKPD
Pendapatan
Belanja Tidak langsung
Belanja Langsung
Jumlah Belanja
1.01.01.00
DINAS PENDIDIKAN
44.897.400,00
522.475.649.423,33
66.315.780.000,00
588.791.429.423,33
1.02.01.00
DINAS KESEHATAN
147.063.702.398,86
68.506.941.590,00
234.481.262.070,00
302.988.203.660,00
1.03.01.00
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
148.050.000,00
8.096.946.120,00
225.658.832.400,00
233.755.778.520,00
1.04.01.00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
8.802.602,00
5.476.869.020,00
48.824.219.850,00
54.301.088.870,00
5.093.304.460,00
9.639.423.000,00
14.732.727.460,00
1.428.253.420,00
1.267.312.950,00
2.695.566.370,00
1.06.01.00
DINAS SOSIAL
8.205.599,00
5.501.456.340,00
3.196.547.000,00
8.698.003.340,00
2.03.01.00
DINAS KETAHANAN PANGAN
12.050.000,00
7.944.720.520,00
1.659.245.550,00
9.603.966.070,00
2.05.01.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
140.040.000,00
13.429.942.860,00
8.987.697.000,00
22.417.639.860,00
2.06.01.00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
170.215.000,00
3.500.945.570,00
5.023.047.000,00
8.523.992.570,00
1.05.01.00
1.05.02.00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 27
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
KODE
SKPD
2.07.01.00
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.00
DINAS KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.00
2.10.01.00
2.11.01.00
2.12.01.00
2.13.01.00
2.18.01.00
3.01.01.00
3.02.01.00
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
DINAS PERIKANAN
Pendapatan
Belanja Tidak langsung
Belanja Langsung
Jumlah Belanja
2.820.026.430,00
3.081.891.600,00
5.901.918.030,00
10.718.574.480,00
3.850.545.000,00
14.569.119.480,00
717.342.056,56
9.223.027.130,00
13.732.283.350,00
22.955.310.480,00
3.500.000,00
2.884.401.350,00
2.518.746.650,00
5.403.148.000,00
4.201.600,00
2.800.268.820,00
1.628.265.000,00
4.428.533.820,00
470.010.000,00
2.105.474.500,00
2.538.773.000,00
4.644.247.500,00
35.840.000,00
1.898.000.000,00
1341113250
3.239.113.250,00
1.974.302.190,00
2409536000
4.383.838.190,00
36.916.000,00
3.505.333.240,00
1.920.773.000,00
5.426.106.240,00
552.583.623,71
3.450.024.510,00
4.100.262.500,00
7.550.287.010,00
9.547.500,00
5.859.532.420,00
5.842.577.575,00
11.702.109.995,00
368.610.500,00
3.516.720.000,00
1.957.166.125,00
5.473.886.125,00
4.880.707.362,49
17.478.146.750,00
12.675.584.725,00
30.153.731.475,00
3.03.02.00
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN, HOLTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN
3.06.01.00
DINAS PERDAGANGAN
3.07.01.00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
3.304.084.330,00
12.655.545.900,00
15.959.630.230,00
4.01.01.00
INSPEKTORAT
5.086.388.560,00
3.429.025.000,00
8.515.413.560,00
4.02.01.00
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.428.339.520,00
5.078.957.900,00
9.507.297.420,00
4.03.01.00
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
140.180.355.624,07
7.149.998.610,00
4.199.201.900,00
11.349.200.510,00
5.207.120.079,54
29.474.571.648,00
8.208.863.931,00
37.683.435.579,00
1.717.699.366.545,90
404.127.705.287,80
0,00
404.127.705.287,80
3.03.01.00
4.03.02.01
4.03.02.02
4.04.01.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA APARATUR
4.550.562.240,00
3.735.654.750,00
8.286.216.990,00
4.05.01.00
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
2.801.200.000,00
1.480.107.400,00
4.281.307.400,00
5.01.01.00
KDH DAN WKDH
872.887.104,00
0,00
872.887.104,00
5.01.02.01
BAGIAN UMUM
16.966.553.860,00
20.982.875.000,00
37.949.428.860,00
5.01.02.02
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN OTODA
150.000.000,00
1.328.899.000,00
1.478.899.000,00
156.000.000,00
942.759.000,00
1.098.759.000,00
216.000.000,00
1.007.446.000,00
1.223.446.000,00
261.600.000,00
865.571.000,00
1.127.171.000,00
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.05
BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
BAGIAN HUKUM
5.01.02.06
BAGIAN ORGANISASI
166.800.000,00
1.068.663.000,00
1.235.463.000,00
5.01.02.07
BAGIAN KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN
JASA
BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
368.400.000,00
6.159.029.000,00
6.527.429.000,00
160.000.000,00
473.217.000,00
633.217.000,00
168.000.000,00
1.413.321.000,00
1.581.321.000,00
5.01.02.08
5.01.02.09
1.818.642.737,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 28
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
KODE
5.01.02.10
SKPD
Pendapatan
Belanja Tidak langsung
Belanja Langsung
5.02.01.00
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DPRD
15.651.560.945,00
0,00
15.651.560.945,00
5.02.02.00
SEKRETARIAT DPRD
3.295.333.020,00
32.456.411.000,00
35.751.744.020,00
6.01.01.00
3.327.451.220,00
1.954.279.619,00
5.281.730.839,00
7.01.01.01
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KECAMATAN BANGKALAN
8.570.880.820,00
2.800.853.000,00
11.371.733.820,00
7.01.01.02
KECAMATAN SOCAH
2.325.188.990,00
580.748.000,00
2.905.936.990,00
7.01.01.03
KECAMATAN KAMAL
2.680.762.280,00
740.459.000,00
3.421.221.280,00
7.01.01.04
KECAMATAN LABANG
1.612.373.020,00
506.041.000,00
2.118.414.020,00
7.01.01.05
KECAMATAN MODUNG
1.998.980.780,00
460.546.000,00
2.459.526.780,00
7.01.01.06
KECAMATAN KWANYAR
1.895.261.980,00
549.495.000,00
2.444.756.980,00
7.01.01.07
KECAMATAN TRAGAH
2.176.072.550,00
448.299.000,00
2.624.371.550,00
7.01.01.08
KECAMATAN BLEGA
2.899.420.450,00
606.852.000,00
3.506.272.450,00
7.01.01.09
KECAMATAN KONANG
1.820.284.790,00
517.374.000,00
2.337.658.790,00
7.01.01.10
KECAMATAN GALIS
2.031.448.520,00
510.916.000,00
2.542.364.520,00
7.01.01.11
KECAMATAN TANAH MERAH
1.910.270.430,00
455.623.000,00
2.365.893.430,00
7.01.01.12
KECAMATAN BURNEH
2.951.758.350,00
895.412.000,00
3.847.170.350,00
7.01.01.13
KECAMATAN AROSBAYA
1.775.203.330,00
462.154.000,00
2.237.357.330,00
7.01.01.14
KECAMATAN GEGER
1.537.320.030,00
345.222.000,00
1.882.542.030,00
7.01.01.15
KECAMATAN KLAMPIS
2.125.182.830,00
355.767.000,00
2.480.949.830,00
7.01.01.16
KECAMATAN TANJUNG BUMI
1.694.513.370,00
508.515.000,00
2.203.028.370,00
7.01.01.17
KECAMATAN SEPULU
1.716.914.980,00
446.037.000,00
2.162.951.980,00
7.01.01.18
KECAMATAN KOKOP
1.915.408.940,00
402.939.000,00
2.318.347.940,00
JUMLAH TOTAL
168.000.000,00
Jumlah Belanja
2.019.580.706.629,13
1.256.177.543.928,13
737.477.240,00
905.477.240,00
782.421.441.235,00
2.038.598.985.163,13
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program.
Rekapitulasi plafon anggaran berdasarkan program Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagaimana Tabel 4.3.berikut:
Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2017
Kode
1
1
01
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Pendidikan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
Jumlah
3
588.241.515.745,00
66.315.780.000,00
| 29
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
01
01.00
DINAS PENDIDIKAN
1
01
01.00
01
1
1
01
01
01.00
01.00
01
02
05
1
1
1
1
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
02
02
1
1
1
1
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
1
01
1
1
Jumlah
66.315.780.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.750.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.750.000,00
6.751.675.900,00
03
05
09
42
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
1.211.400.000,00
1.312.800.000,00
168.375.900,00
3.656.750.000,00
02
02
02
06
45
47
54
Pengadaan sarana lokal area network/LAN
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rehabilitasi sedang/berat pagar
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
01
01
01.00
01.00
06
06
04
05
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
1
01
01.00
07
1
1
1
1
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
1
01
1
1
1
1
1
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
65.000.000,00
137.350.000,00
200.000.000,00
60.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
16.839.728.000,00
01
12
19
35
Penunjang operasional SKPD
Fasilitas peringatan perayaan pendidikan nasional
Fasilitasi peringatan hari aksara internasional
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
16.444.582.400,00
60.145.600,00
80.000.000,00
50.000.000,00
07
07
15
15
15
15
60
62
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
20
59
60
Pengadaan perlengkapan sekolah
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia
dini
01.00
15
63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
15
15
15
15
15
16
65
67
68
69
72
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
Sosialisasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Strategi Pembelajaran TK/RA
Lomba Kinerja Kepala TK
Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
16
16
16
01
09
20
21
23
60
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan pagar sekolah
Pengadaan perlengkapan sekolah
Pembebasan lahan/bangunan sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Ketrampilan
Kecakapan Hidup (Life Skill)
1
1
01
01
01.00
01.00
16
16
68
70
Penyelenggraan paket B setara SMP
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
200.000.000,00
945.649.500,00
200.000.000,00
75.649.500,00
100.000.000,00
200.000.000,00
30.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
40.000.000,00
30.481.543.950,00
3.314.005.725,00
0,00
0,00
2.686.832.925,00
230.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00
300.000.000,00
| 30
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
1
01
01
01.00
01.00
16
16
74
79
Pelatihan Guru Bahasa Madura
Monitoring BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTS/SMPLB
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
16
16
80
84
85
87
89
Pengadaan sarana prasarana SD dan SMP
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Penyelenggraan paket C setara SMU
Olimpiade sains siswa SMP/MTS
Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan
Mutu KKG
20.477.600.000,00
2.027.280.300,00
40.000.000,00
95.825.000,00
390.000.000,00
1
1
1
01
01
01
01.00
01.00
01.00
16
16
16
90
91
92
Try Out Ujian Sekolah
Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Dasar
Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan
Mutu MGMP
250.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
17
17
17
17
17
97
Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB
1
1
1
1
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
18
18
18
20
03
04
1
1
01
01
01.00
01.00
20
20
01
02
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
1
01
01.00
20
08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
67.500.000,00
1
01
01.00
20
18
Pengembangan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran
75.000.000,00
1
01
01.00
22
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
22
22
22
22
22
06
10
11
12
13
Pembinaan komite sekolah
Gelar usaha kesehatan sekolah
Pementasan kesenian siswa
Pembinaan kepramukaan
Penyelenggaraan pengembangan kreatifitas siswa
153.696.600,00
100.000.000,00
0,00
102.875.000,00
497.872.000,00
1
1
1
1
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
22
22
22
22
14
15
16
22
Penyelenggaraan POR siswa
Pembinaan Olahraga siswa
Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar
Penyusunan Pendataan Kuisioner Sekolah dan Laporan
Individu Sekolah
0,00
0,00
0,00
456.840.900,00
1
1
1
01
01
01
01.00
01.00
01.00
22
22
22
23
24
25
Lomba Gugus Sekolah
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Prioritas
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN)
90.000.000,00
516.400.000,00
150.000.000,00
1
01
01.00
22
30
Penyelenggaran Pekan Olahraga Pendidikan Luar Biasa
(POR PLB)
1
1
01
01
01.00
01.00
22
23
35
Pendampingan Kurikulum
Program Pendidikan Menengah
41
57
82
86
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru
Penyelenggaraan Manajemen Mutu Bantuan Operasional
Sekolah SMA/SMK
Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Operasional Pendidikan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
75.000.000,00
90.000.000,00
250.000.000,00
1.030.000.000,00
700.000.000,00
105.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
300.000.000,00
46.500.000,00
111.000.000,00
2.506.503.000,00
38.818.500,00
400.000.000,00
7.274.929.650,00
| 31
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Operasional SMPN 1 BANGKALAN
Operasional SMPN 2 BANGKALAN
Operasional SMPN 3 BANGKALAN
Operasional SMPN 4 BANGKALAN
Operasional SMPN 5 BANGKALAN
Operasional SMPN 6 BANGKALAN
Operasional SMPN 7 BANGKALAN
Operasional SMPN 1 KAMAL
Operasional SMPN 2 KAMAL
Operasional SMPN 3 KAMAL
Operasional SMPN 4 KAMAL
Operasional SMPN 1 AROSBAYA
Operasional SMPN 2 AROSBAYA
Operasional SMPN 1 SOCAH
Operasional SMPN 1 BURNEH
Operasional SMPN 2 BURNEH
Operasional SMPN 1 GEGER
Operasional SMPN 1 KLAMPIS
Operasional SMPN 1 SEPULU
Operasional SMPN 1 TANJUNG BUMI
Operasional SMPN 1 KOKOP
Operasional SMPN 1 KWANYAR
Operasional SMPN 1 LABANG
Operasional SMPN 1 TANAH MERAH
Operasional SMPN 1 TRAGAH
Operasional SMPN 1 BLEGA
Operasional SMPN 2 BLEGA
Operasional SMPN 1 MODUNG
Operasional SMPN 2 MODUNG
Operasional SMPN 1 KONANG
Operasional SMPN 1 GALIS
Operasional SMPN 2 GALIS
Operasional SMPN 2 TANJUNG BUMI
Operasional SMPN 2 GEGER
Operasional SMPN 2 TANAH MERAH
Operasional SMPN 2 KWANYAR
Operasional SMPN 2 KONANG
Operasional SMPN 2 KOKOP
Operasional SMPN 2 SEPULU
Operasional SMPN 3 SATU ATAP GALIS
Operasional SMPN 3 SATU ATAP KONANG
Operasional SMAN 1 BANGKALAN
Operasional SMAN 2 BANGKALAN
Operasional SMAN 3 BANGKALAN
Operasional SMAN 1 KAMAL
Operasional SMAN 1 TANJUNG BUMI
Operasional SMAN 1 BLEGA
Operasional SMAN 1 AROSBAYA
Operasional SMAN 1 KWANYAR
Operasional SMKN 1 BANGKALAN
Operasional SMKN 2 BANGKALAN
Operasional SMKN 1 AROSBAYA
Operasional SMKN 1 LABANG
Operasional SMKN 1 SEPULU
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
Jumlah
35.544.750,00
56.647.500,00
24.600.000,00
44.446.500,00
52.041.000,00
25.709.250,00
16.371.750,00
55.527.000,00
22.900.000,00
29.444.250,00
39.700.000,00
64.179.750,00
11.018.250,00
18.675.000,00
17.400.000,00
24.837.750,00
20.604.750,00
37.474.500,00
43.139.250,00
48.866.250,00
23.157.000,00
38.657.250,00
47.932.500,00
36.354.000,00
31.062.750,00
32.245.500,00
19.795.500,00
11.142.750,00
14.877.750,00
23.343.750,00
18.861.750,00
57.021.000,00
91.450.000,00
99.911.250,00
102.650.250,00
105.986.850,00
75.322.500,00
90.760.500,00
139.900.000,00
24.600.000,00
24.600.000,00
120.700.000,00
135.100.000,00
192.700.000,00
142.300.000,00
221.500.000,00
113.500.000,00
163.900.000,00
214.300.000,00
214.300.000,00
416.000.000,00
322.300.000,00
235.900.000,00
135.100.000,00
| 32
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Operasional SMPN 3 SATU ATAP KOKOP
Operasional SMAN 4 BANGKALAN
Operasional UPTD KECAMATAN BANGKALAN
Operasional UPTD KECAMATAN SOCAH
Operasional UPTD KECAMATAN KAMAL
Operasional UPTD KECAMATAN LABANG
Operasional UPTD KECAMATAN MODUNG
Operasional UPTD KECAMATAN KWANYAR
Operasional UPTD KECAMATAN TRAGAH
Operasional UPTD KECAMATAN BLEGA
Operasional UPTD KECAMATAN KONANG
Operasional UPTD KECAMATAN GALIS
Operasional UPTD KECAMATAN TANAH MERAH
34.857.000,00
221.500.000,00
57.955.750,00
44.224.850,00
38.486.975,00
38.453.800,00
44.218.500,00
41.120.000,00
38.267.800,00
44.268.800,00
44.401.500,00
47.082.300,00
47.475.650,00
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
23
23
23
23
23
68
69
70
71
72
Operasional UPTD KECAMATAN BURNEH
Operasional UPTD KECAMATAN AROSBAYA
Operasional UPTD KECAMATAN GEGER
Operasional UPTD KECAMATAN KLAMPIS
Operasional UPTD KECAMATAN TANJUNG BUMI
41.037.800,00
41.517.850,00
45.352.000,00
41.172.300,00
42.366.300,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
Operasional UPTD KECAMATAN SEPULU
Operasional UPTD KECAMATAN KOKOP
Operasional SMPN 2 SOCAH
Operasional SMPN 3 GEGER
Operasional SMPN 2 KLAMPIS
Operasional SMPN 3 KOKOP
Operasional SMPN 2 LABANG
Operasional SMPN 3 TANAH MERAH
Operasional SMPN 2 TRAGAH
Operasional SMPN 3 TANJUNG BUMI SATU ATAP
41.176.450,00
41.744.175,00
77.065.500,00
95.989.500,00
86.278.500,00
107.692.500,00
83.788.500,00
83.788.500,00
80.676.000,00
50.733.750,00
1
01
01.00
23
84
Operasional SMPN 4 TANAH MERAH SATU ATAP
50.733.750,00
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
23
23
23
23
23
23
85
86
87
88
89
90
Operasional SMKN 3 BANGKALAN
Operasional SMKN 1 KAMAL
Operasional SMKN 1 BLEGA
Operasional SMKN 1 KWANYAR
Operasional SMKN 1 TANJUNG BUMI
Operasional SMPN 4 SATU ATAP TANJUNGBUMI
192.700.000,00
243.100.000,00
214.300.000,00
149.500.000,00
91.850.000,00
42.081.000,00
1
1
1
01
01
01
01.00
01.00
01.00
23
23
23
91
92
93
1
02
Operasional SMPN SATAP GEGER
Operasional SMPN SATAP KONANG
Operasional SMAN 1 KOKOP
Kesehatan
234.481.262.070,00
1
02
01.00
DINAS KESEHATAN
234.481.262.070,00
1
02
01.00
01
1
1
02
02
01.00
01.00
01
02
20
1
1
02
02
01.00
01.00
02
02
02
05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah dinas
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
42.081.000,00
42.081.000,00
77.450.000,00
61.728.000,00
61.728.000,00
6.204.240.050,00
700.728.000,00
886.024.250,00
| 33
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembangunan sarana dan prasarana umum
Jumlah
1
1
1
1
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
02
06
41
47
49
1
02
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
1
02
02
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
10
01
24
49
60
62
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
10
12
12
02
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
15
15
15
01
07
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Bangkalan
1
02
01.00
15
08
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Socah
90.448.300,00
1
02
01.00
15
09
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Jaddih
40.712.450,00
1
02
01.00
15
10
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kamal
170.030.600,00
1
02
01.00
15
11
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
93.339.550,00
1
02
01.00
15
12
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kwanyar
170.906.000,00
1
02
01.00
15
13
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tragah
121.150.700,00
1
02
01.00
15
14
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Burneh
137.995.250,00
1
02
01.00
15
15
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah
313.115.100,00
1
02
01.00
15
16
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Galis
241.237.500,00
1
02
01.00
15
17
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Banjar
126.974.600,00
1
02
01.00
15
18
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Blega
266.294.250,00
1
02
01.00
15
19
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Konang
265.380.000,00
1
02
01.00
15
20
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Geger
427.035.300,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Nasional
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
02
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
4.393.747.000,00
119.617.200,00
104.123.600,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
9.330.634.919,00
9.290.634.919,00
7.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
7.158.053.690,00
7.158.053.690,00
11.256.841.025,00
6.971.565.000,00
245.216.400,00
| 34
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
02
01.00
15
21
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Arosbaya
111.769.500,00
1
02
01.00
15
22
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tongguh
44.716.550,00
1
02
01.00
15
23
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Klampis
224.391.300,00
1
02
01.00
15
24
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sepulu
194.237.000,00
1
02
01.00
15
25
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi
244.770.750,00
1
02
01.00
15
26
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kokop
489.681.000,00
1
02
01.00
15
27
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kedundung
149.006.100,00
1
02
01.00
15
28
Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Modung
116.867.825,00
1
1
02
02
01.00
01.00
16
16
01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya
1
02
01.00
16
03
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
1
02
01.00
16
08
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial
1
1
02
02
01.00
01.00
16
16
09
12
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
75.000.000,00
281.879.200,00
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
16
16
13
14
22
23
25
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Peningkatan Pelayanan JAMPERSAL
Operasional Pelayanan JAMPERSAL
Pelayanan/pertolongan pertama unit kesehatan (P3K)
728.198.006,00
155.000.000,00
450.000.000,00
75.000.000,00
110.000.000,00
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
16
16
16
28
29
30
Peningkatan Pelayanan JAMKESDA SPM
Operasional Pelayanan JAMKESDA SPM
Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan
Pertama (Klaim Jamkesda/SPM RSUD)
1
02
01.00
16
31
Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Dasar
(Klaim Jamkesda/SPM Dinkes)
4.500.000.000,00
1
02
01.00
16
32
Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan
Dua / Provinsi (Sharing)
8.151.129.880,00
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
16
16
16
33
34
39
Penyelengaraan Studi EHRA
Operasional PPSP
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Bangkalan
90.000.000,00
10.000.000,00
971.265.600,00
1
02
01.00
16
40
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Socah
356.893.200,00
1
02
01.00
16
41
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Jaddih
158.149.800,00
1
02
01.00
16
42
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kamal
673.322.400,00
1
02
01.00
16
43
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Sukolilo
368.458.200,00
1
02
01.00
16
44
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kwanyar
676.824.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
66.041.731.036,00
1.053.725.000,00
573.148.000,00
2.897.834.875,00
2.392.550.000,00
1.053.725.000,00
17.426.852.000,00
| 35
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
02
01.00
16
45
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tragah
477.802.800,00
1
02
01.00
16
46
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Burneh
545.181.000,00
1
02
01.00
16
47
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tanah Merah
1.242.860.400,00
1
02
01.00
16
48
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Galis
955.350.000,00
1
02
01.00
16
49
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Banjar
501.098.400,00
1
02
01.00
16
50
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Blega
1.055.577.000,00
1
02
01.00
16
51
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Konang
1.051.920.000,00
1
02
01.00
16
52
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Geger
1.698.541.200,00
1
02
01.00
16
53
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Arosbaya
393.436.800,00
1
02
01.00
16
54
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tongguh
174.166.200,00
1
02
01.00
16
55
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Klampis
887.965.200,00
1
02
01.00
16
56
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Sepulu
770.148.000,00
1
02
01.00
16
57
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tanjung Bumi
969.483.000,00
1
02
01.00
16
58
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kokop
1.949.124.000,00
1
02
01.00
16
59
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kedundung
543.283.200,00
1
02
01.00
16
60
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Modung
460.671.300,00
1
02
01.00
16
61
Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Non Kapitasi
1.050.000.000,00
1
02
01.00
16
62
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Non Kapitasi
525.000.000,00
1
02
01.00
16
63
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Bangkalan
404.694.000,00
1
02
01.00
16
64
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Socah
148.705.500,00
1
02
01.00
16
65
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Jaddih
65.895.750,00
1
02
01.00
16
66
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kamal
280.551.000,00
1
02
01.00
16
67
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Sukolilo
153.524.250,00
1
02
01.00
16
68
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kwanyar
282.010.000,00
1
02
01.00
16
69
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tragah
199.084.500,00
1
02
01.00
16
70
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Burneh
227.158.750,00
1
02
01.00
16
71
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tanah Merah
517.858.500,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 36
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
02
01.00
16
72
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Galis
398.062.500,00
1
02
01.00
16
73
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Banjar
208.791.000,00
1
02
01.00
16
74
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Blega
439.823.750,00
1
02
01.00
16
75
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Konang
438.300.000,00
1
02
01.00
16
76
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Geger
707.725.500,00
1
02
01.00
16
77
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Arosbaya
166.132.000,00
1
02
01.00
16
78
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tongguh
72.569.250,00
1
02
01.00
16
79
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Klampis
369.985.500,00
1
02
01.00
16
80
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Sepulu
320.895.000,00
1
02
01.00
16
81
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Tanjung Bumi
403.951.250,00
1
02
01.00
16
82
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kokop
812.135.000,00
1
02
01.00
16
83
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Kedundung
226.368.000,00
1
02
01.00
16
84
Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pada Puskesmas Modung
191.946.375,00
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
16
17
17
85
Pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu
01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
525.000.000,00
89.820.400,00
44.820.400,00
1
02
01.00
17
02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
1
02
01.00
19
1
02
01.00
19
1
1
02
02
01.00
01.00
1
1
1
1
02
02
02
02
1
1
Program Pengawasan Obat dan Makanan
45.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
600.000.000,00
01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
205.000.000,00
19
19
02
04
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
01.00
01.00
01.00
01.00
19
19
20
20
06
10
Revitalisasi Posyandu
Pengembangan Desa Siaga Aktif
01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
02
02
01.00
01.00
20
20
02
03
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1
02
01.00
20
04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
63.464.800,00
1
02
01.00
21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
59.470.900,00
1
02
01.00
21
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
59.470.900,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
01
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
70.000.000,00
95.000.000,00
130.000.000,00
100.000.000,00
410.274.800,00
40.000.000,00
111.140.000,00
195.670.000,00
| 37
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah
1
02
01.00
22
1
1
02
02
01.00
01.00
22
22
04
05
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
1
1
02
02
01.00
01.00
22
22
08
09
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan
wabah
1
02
01.00
22
13
Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
477.665.100,00
1
02
01.00
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
870.000.000,00
1
02
01.00
23
02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
740.000.000,00
1
02
01.00
23
03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
1
1
02
02
01.00
01.00
23
24
06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
24
24
25
04
11
1
1
02
02
01.00
01.00
25
25
01
02
Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas pembantu/Polindes/Poskesdes
5.883.693.000,00
635.357.000,00
1
1
02
02
01.00
01.00
25
26
23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.000.000,00
2.385.879.950,00
1
1
02
02
01.00
01.00
26
28
18
1
02
01.00
28
07
1
02
01.00
29
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
29
29
29
29
30
01
04
08
11
1
1
02
02
01.00
01.00
30
33
01
1
1
1
02
02
02
01.00
01.00
01.00
33
34
34
01
01
Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
1
02
01.00
34
02
Jaminan Pembiayaan Transpotasi Ibu Bersalin ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan sunatan masal
Pelayanan Pengobatan Masal
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Pengadaan alat-alat rumah sakit
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.282.665.100,00
295.000.000,00
395.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
6.549.050.000,00
2.385.879.950,00
592.500.000,00
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
592.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
410.000.000,00
Penyuluhan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
Pemetaan sasaran ibu hamil
40.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
215.000.000,00
60.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
60.000.000,00
110.000.000.000,00
110.000.000.000,00
10.990.372.200,00
63.968.600,00
690.403.400,00
| 38
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
02
01.00
34
03
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
318.720.300,00
1
02
01.00
34
04
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Bangkalan
536.000.000,00
1
02
01.00
34
05
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Socah
419.657.000,00
1
02
01.00
34
06
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Jaddih
370.593.000,00
1
02
01.00
34
07
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Kamal
456.194.000,00
1
02
01.00
34
08
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Sukolilo
430.096.000,00
1
02
01.00
34
09
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Kwanyar
510.478.000,00
1
02
01.00
34
10
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Tragah
422.789.000,00
1
02
01.00
34
11
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Burneh
476.217.000,00
1
02
01.00
34
12
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Tanah Merah
487.512.000,00
1
02
01.00
34
13
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Galis
388.339.000,00
1
02
01.00
34
14
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Banjar
389.782.900,00
1
02
01.00
34
15
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Blega
529.269.000,00
1
02
01.00
34
16
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Konang
458.282.000,00
1
02
01.00
34
17
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Geger
370.593.000,00
1
02
01.00
34
18
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Arosbaya
557.455.000,00
1
02
01.00
34
19
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Tongguh
469.765.000,00
1
02
01.00
34
20
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Klampis
493.776.000,00
1
02
01.00
34
21
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Sepulu
440.536.000,00
1
02
01.00
34
22
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Tanjung Bumi
458.282.000,00
1
02
01.00
34
23
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Kokop
370.593.000,00
1
02
01.00
34
24
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Kedundung
492.732.000,00
1
02
01.00
34
25
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas
Modung
388.339.000,00
1
03
1
03
01.00
1
03
01.00
01
1
03
01.00
01
03
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
225.658.832.400,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
225.658.832.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
185.000.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 39
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.000.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
40.000.000,00
60.000.000,00
1
03
01.00
02
1
1
03
03
01.00
01.00
02
06
05
1
03
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
1
03
03
01.00
01.00
06
06
04
05
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
1
03
01.00
07
1
1
1
03
03
03
01.00
01.00
01.00
07
07
07
1
03
01.00
1
03
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
3.061.007.000,00
01
60
68
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Wilayah I
2.943.957.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
07
69
Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Wilayah II
18.500.000,00
01.00
07
70
Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Wilayah III
18.500.000,00
03
01.00
07
71
Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Wilayah IV
18.500.000,00
1
03
01.00
07
72
Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Wilayah V
18.500.000,00
1
03
01.00
07
78
Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
17.050.000,00
1
03
01.00
17
1
1
03
03
01.00
01.00
17
18
03
1
1
1
03
03
03
01.00
01.00
01.00
18
18
22
03
04
1
1
03
03
01.00
01.00
22
23
01
1
1
1
03
03
03
01.00
01.00
01.00
23
23
24
10
18
1
1
03
03
01.00
01.00
24
24
10
14
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1
1
1
03
03
03
01.00
01.00
01.00
24
24
24
17
20
21
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Water Resources Irrigation Sector Management Program
(WISMP)
1
1
03
03
01.00
01.00
24
30
24
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1
03
01.00
30
02
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Pembangunan turap/talud/bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
dan Jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera
Pemeliharaan PJU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
420.000.000,00
420.000.000,00
20.357.941.800,00
20.100.450.000,00
257.491.800,00
100.000.000,00
100.000.000,00
310.685.000,00
210.685.000,00
100.000.000,00
10.880.517.200,00
9.547.035.000,00
716.520.000,00
100.000.000,00
140.000.000,00
46.086.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan
330.876.200,00
88.100.000.000,00
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
29.500.000.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 40
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
10
Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Jumlah
1
03
01.00
30
1
03
01.00
34
1
1
1
03
03
03
01.00
01.00
01.00
34
34
35
01
04
1
03
01.00
35
01
rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
726.192.000,00
1
03
01.00
35
02
inventarisasi jaringan saluran drainase/gorong-gorong
213.475.000,00
1
04
1
04
01.00
1
04
01.00
01
1
1
04
04
01.00
01.00
01
02
20
1
1
1
1
04
04
04
04
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
02
02
1
1
1
04
04
04
01.00
01.00
01.00
02
02
02
1
04
01.00
06
1
04
01.00
06
1
1
04
04
01.00
01.00
1
1
04
04
1
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan
Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
58.600.000.000,00
101.204.014.400,00
67.418.650.000,00
33.785.364.400,00
939.667.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47.682.358.325,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
47.682.358.325,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
10.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000.000,00
7.373.164.400,00
03
21
41
42
Pembangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
5.014.000.000,00
200.000.000,00
467.680.700,00
1.000.000.000,00
47
54
59
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rehabilitasi sedang/berat pagar
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana umum
253.806.600,00
200.000.000,00
237.677.100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.00
01.00
07
07
01
52
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur
(SOP) Daerah
04
01.00
07
58
Updating Rencana Pembangunan Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
1
1
04
04
01.00
01.00
07
10
60
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
1
1
1
04
04
04
01.00
01.00
01.00
10
15
15
01
02
Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
1
04
01.00
15
06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
1
1
04
04
01.00
01.00
21
21
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data Base
Program Pengembangan Perumahan
Program Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
3.500.000,00
900.669.250,00
872.044.750,00
5.124.500,00
20.000.000,00
3.500.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
12.437.734.225,00
80.832.800,00
12.356.901.425,00
229.104.250,00
229.104.250,00
| 41
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
7.371.700.000,00
01
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
1.665.000.000,00
22
22
02
10
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Penyusunan Perencanaan SID (Survey Investigation
Design) SPAM
5.256.700.000,00
275.000.000,00
01.00
01.00
22
23
18
BOP PAMSIMAS
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan
175.000.000,00
2.902.986.200,00
04
01.00
23
01
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
2.902.986.200,00
1
04
01.00
24
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
16.000.000.000,00
1
04
01.00
24
05
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
16.000.000.000,00
1
1
05
01.00
1
05
01.00
01
1
05
01.00
01
04
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat
1
1
1
05
05
05
01.00
01.00
01.00
01
01
02
05
06
Pengendalian keamanan lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
05
01.00
02
01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
28.949.550,00
1
05
01.00
02
02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan
39.830.950,00
1
05
01.00
02
03
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
182.843.850,00
1
05
01.00
02
04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
117.572.800,00
1
05
01.00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
661.423.850,00
1
1
1
05
05
05
01.00
01.00
01.00
02
02
03
05
47
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
552.662.450,00
108.761.400,00
70.929.100,00
1
05
01.00
03
02
1
1
05
05
01.00
01.00
03
03
02
1
05
01.00
04
1
05
01.00
04
1
05
01.00
05
1
04
01.00
22
1
04
01.00
22
1
1
04
04
01.00
01.00
1
1
04
04
1
01
SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10.906.735.950,00
9.639.423.000,00
174.000.200,00
29.497.750,00
112.186.300,00
32.316.150,00
369.197.150,00
70.929.100,00
196.265.550,00
196.265.550,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(pekat)
125.000.000,00
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman
keras dan narkoba
125.000.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
74.510.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 42
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
1
05
01.00
05
09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
38.970.000,00
1
05
01.00
05
11
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
35.540.000,00
1
05
01.00
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000,00
1
05
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5.000.000,00
1
1
05
05
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
1
1
1
05
05
05
05
01.00
01.00
01.00
02.00
07
07
07
01
49
60
1
05
02.00
02
1
1
1
05
05
05
02.00
02.00
02.00
02
02
05
05
07
1
1
05
05
02.00
02.00
05
06
02
1
05
02.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
1
05
05
02.00
02.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
05
02.00
07
04
Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
1
1
05
05
02.00
02.00
07
07
10
Diklat Tim SAR
1
1
1
1
1
05
05
05
05
05
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
07
07
07
07
08
01
20
49
60
1
1
1
05
05
05
02.00
02.00
02.00
08
08
09
07
08
1
05
02.00
09
01
1
06
1
06
01.00
1
06
01.00
02
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.000.000,00
7.958.097.150,00
7.950.597.150,00
2.500.000,00
5.000.000,00
1.267.312.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
486.951.500,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
293.392.800,00
193.558.700,00
48.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan
Bencana
Tanggap Darurat Bencana
Gelar Logistik Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan
Bencana
Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi pasca
bencana
48.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
97.907.500,00
51.907.500,00
46.000.000,00
419.859.650,00
399.859.650,00
15.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
147.000.000,00
100.000.000,00
47.000.000,00
62.594.300,00
62.594.300,00
Sosial
3.196.547.000,00
DINAS SOSIAL
3.196.547.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
274.789.000,00
| 43
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah
1
1
1
06
06
06
01.00
01.00
01.00
02
02
06
05
47
1
06
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
1
06
06
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
1
1
1
1
1
1
06
06
06
06
06
06
06
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
07
15
01
18
20
21
49
60
1
06
01.00
15
02
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
100.000.000,00
1
06
01.00
15
04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin
100.000.000,00
1
06
01.00
15
05
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial
100.000.000,00
1
06
01.00
16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
301.434.700,00
1
06
01.00
16
07
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1
06
01.00
16
08
Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial
1
06
01.00
16
10
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
56.759.800,00
1
06
01.00
16
12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga
Harapan (PKH)
53.590.900,00
1
1
06
06
01.00
01.00
17
17
Program Pembinaan Anak Terlantar
08
66.418.500,00
66.418.500,00
1
06
01.00
18
1
06
01.00
18
1
06
01.00
19
1
06
01.00
19
1
06
01.00
20
1
06
01.00
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari kesaktian pancasila
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Fasilitasi peringatan hari pahlawan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
06
04
06
Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan Bagi Anak
Terlantar
225.000.000,00
49.789.000,00
9.156.200,00
4.577.600,00
4.578.600,00
1.676.211.050,00
1.592.986.050,00
30.475.000,00
15.000.000,00
30.250.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
300.000.000,00
50.330.000,00
140.754.000,00
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
66.361.000,00
Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan untuk Para
Penyandang Cacat dan Trauma
66.361.000,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
33.779.950,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/
jompo
33.779.950,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
32.050.000,00
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
32.050.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 44
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Jumlah
1
06
01.00
21
1
06
01.00
21
05
Sosialisasi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
49.650.000,00
1
06
01.00
21
06
Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
45.726.000,00
1
1
06
06
01.00
01.00
21
22
08
Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan
1
1
06
06
01.00
01.00
22
22
04
05
2
01
3
07
01.00
3
07
01.00
15
3
07
01.00
15
3
3
3
3
07
07
07
07
01.00
01.00
01.00
01.00
15
16
16
16
3
07
01.00
17
3
07
01.00
17
2
02
2
08
01.00
2
08
01.00
15
2
2
2
08
08
08
01.00
01.00
01.00
15
15
15
2
08
01.00
16
2
2
08
08
01.00
01.00
16
16
2
08
01.00
17
2
2
08
08
01.00
01.00
17
18
11
2
08
01.00
18
08
2
03
Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
Fasilitasi KOMDA Lansia
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
295.376.000,00
200.000.000,00
140.970.600,00
130.970.600,00
10.000.000,00
47.694.348.700,00
Tenaga Kerja
169.262.200.00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
169.262.200.00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
92.275.400,00
07
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK ( O &
M BLK )
50.000.000,00
15
Fasilitasi Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
42.275.400,00
99.461.200,00
24.918.900,00
24.542.300,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
02
08
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15
07
08
10
01
08
Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27.525.600,00
27.525.600,00
280.000.000,00
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
280.000.000,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
135.000.000,00
Inisiasi Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)
Forum Konsultasi Anak
Fasilitasi pembentukan lembaga perlindungan terhadap
perempuan dan anak
20.000.000,00
40.000.000,00
75.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
70.000.000,00
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
50.000.000,00
20.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
50.000.000,00
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
50.000.000,00
25.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal
(P3EL)
Pangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
25.000.000,00
1.659.245.550,00
| 45
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jumlah
2
03
01.00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
14
20
21
22
30
31
42
48
54
55
Pengembangan desa mandiri pangan
Pengembangan perbinihan/perbibitan
Pengembangan sistem informasi pasar
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Peningkatan sumber pangan alternatif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan
Pengembangan Diversifikasi Pangan
Pengendalian Harga Gabah Bagi Petani
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01
01
01
01
01
65
66
67
68
69
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis PPH
Permberdayaan Lumbung Pangan Desa
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat
Pengenalan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
11.480.800,00
23.848.000,00
15.021.300,00
8.095.000,00
35.431.500,00
2
2
03
03
01.00
01.00
01
01
71
72
Pengembangan Teknologi Pangan Lokal (PTPL)
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Berbasis
Ketersediaan Pangan
35.431.500,00
30.537.050,00
2
03
01.00
01
73
Penyusunan Data Base Bidang Ketahanan Pangan
30.000.000,00
2
03
01.00
02
Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan
184.512.500,00
2
2
03
03
01.00
01.00
02
02
01
Promosi atas hasil produksi KetahananPangan
184.512.500,00
55.401.700,00
2
2
03
03
01.00
01.00
02
06
47
2
03
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
03
03
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
03
03
01.00
01.00
07
07
01
60
2
05
2
05
01.00
2
05
01.00
02
2
2
2
05
05
05
01.00
01.00
01.00
02
02
06
05
47
2
05
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5.000.000,00
2
05
01.00
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
1.659.245.550,00
575.027.550,00
29.025.200,00
27.020.100,00
30.480.000,00
33.597.000,00
88.302.000,00
21.898.000,00
17.901.900,00
31.370.000,00
44.620.000,00
60.968.200,00
55.401.700,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
834.303.800,00
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Lingkungan Hidup
8.987.697.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.987.697.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
829.303.800,00
5.000.000,00
124.755.000,00
68.697.500,00
56.057.500,00
10.000.000,00
| 46
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
1.820.235.520,00
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.807.735.520,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
2
05
01.00
07
2
2
2
2
2
05
05
05
05
05
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
10
01
49
60
62
2
2
05
05
01.00
01.00
10
15
01
2
05
01.00
15
02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
2
05
01.00
15
04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
2
2
05
05
01.00
01.00
15
15
13
15
Laporan Tibulan Sampah
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tempat
Pengelolaan Akhir (TPA)
2
2
05
05
01.00
01.00
15
15
17
18
Pengelolaan Sampah 3 R
Pengadaan Tanah Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)
33.000.000,00
1.274.125.000,00
2
05
01.00
16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
411.370.900,00
2
2
2
05
05
05
01.00
01.00
01.00
16
16
16
01
03
04
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
42.423.000,00
114.410.500,00
37.561.400,00
2
2
05
05
01.00
01.00
16
16
06
14
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
43.567.000,00
60.652.000,00
2
2
2
2
05
05
05
05
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
17
18
21
22
Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
Koordinasi Penilaian Kelurahan Berseri
Monitoring dan Evaluasi Amdal/UKL-UPL
64.681.500,00
10.671.500,00
37.404.000,00
95.564.500,00
2
05
01.00
17
07
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
20.000.000,00
2
05
01.00
17
10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
35.550.000,00
2
05
01.00
17
14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
11.578.000,00
2
2
05
05
01.00
01.00
17
19
17
Menuju Indonesia Hijau (MIH)
2
05
01.00
19
01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
51.019.100,00
2
2
05
05
01.00
01.00
19
19
02
04
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
37.374.900,00
19.749.500,00
2
05
01.00
24
2
2
05
05
01.00
01.00
24
24
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data Base
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
05
11
20.000.000,00
4.777.125.730,00
811.025.350,00
1.887.978.380,00
4.700.000,00
766.297.000,00
28.436.500,00
108.143.500,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.620.501.850,00
Penataan RTH
Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pertamanan
244.239.000,00
1.070.501.850,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 47
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
01.00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
05
2
06
24
12
2
06
01.00
2
06
01.00
02
2
2
2
2
06
06
06
06
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
02
05
03
05
47
2
2
06
06
01.00
01.00
05
06
17
2
06
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
06
06
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
2
2
2
2
06
06
06
06
06
06
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
15
01
20
49
60
62
2
06
01.00
15
2
2
2
2
2
2
2
06
06
06
06
06
06
06
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
2
06
01.00
2
07
2
07
01.00
2
07
01.00
02
2
2
07
07
01.00
01.00
02
06
47
2
07
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
07
07
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah
Operasional dan Pemeliharaan Areal Pemakaman
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.023.047.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.023.047.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.213.285.050,00
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Iso dan sertifikasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
305.761.000,00
857.698.250,00
201.886.400,00
153.700.400,00
60.445.800,00
60.445.800,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.716.986.050,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.644.051.050,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
50.435.000,00
2.022.330.100,00
08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.110.225.300,00
15
15
15
15
15
15
15
09
10
12
17
18
19
20
Pengembangan data base kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Operasional SIAK Terpadu
Pemeliharaan SIAK Terpadu
Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu
Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan
81.834.700,00
24.625.100,00
141.981.000,00
295.500.000,00
54.794.700,00
181.063.500,00
11.239.000,00
15
21
Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang Kependudukan
121.066.800,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.081.891.600,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.081.891.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.403.500,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
64.403.500,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
2.500.000,00
998.399.300,00
| 48
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
2
2
2
07
07
07
01.00
01.00
01.00
07
07
07
01
20
35
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
2
2
2
07
07
07
01.00
01.00
01.00
07
07
10
49
60
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
2
2
07
07
01.00
01.00
10
15
01
2
07
01.00
15
01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
70.000.000,00
2
07
01.00
15
02
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat
50.000.000,00
2
07
01.00
15
03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat
Desa
100.000.000,00
2
07
01.00
15
08
Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA)
50.000.000,00
2
2
2
07
07
07
01.00
01.00
01.00
15
15
16
10
11
Fasilitasi Kegiatan Dalam Rangka Hari Gerak PKK
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
2
07
01.00
16
10
2
07
01.00
17
2
07
01.00
17
10
Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
2
2
07
07
01.00
01.00
17
18
15
Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan
2
07
01.00
18
03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
2
2
07
07
01.00
01.00
18
18
04
07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
2
07
01.00
18
08
Asistensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014
598.840.950,00
2
2
07
07
01.00
01.00
18
20
09
Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades
319.799.600,00
75.000.000,00
2
07
01.00
20
05
2
08
2
08
01.00
2
08
01.00
02
2
2
08
08
01.00
01.00
02
02
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data Base
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2.500.000,00
2.500.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
520.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
70.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
127.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
05
42
939.809.700,00
15.000.000,00
38.589.600,00
Penyusunan Pemetaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
70.000.000,00
57.000.000,00
1.162.088.800,00
170.000.000,00
18.448.250,00
55.000.000,00
75.000.000,00
3.570.545.000,00
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.570.545.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
814.431.900,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
371.739.900,00
442.692.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 49
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5.000.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
15
15
01
20
49
60
63
01
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
08
08
01.00
01.00
15
15
02
03
Pembinaan KIE
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
2
2
2
2
08
08
08
08
01.00
01.00
01.00
01.00
15
15
16
16
08
09
Peringatan Hari Keluarga
Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB
2
2
2
08
08
08
01.00
01.00
01.00
17
17
18
2
2
2
2
2
2
08
08
08
08
08
08
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
18
18
18
18
18
20
03
04
06
07
08
2
08
01.00
20
01
2
08
01.00
22
2
2
08
08
01.00
01.00
22
23
02
2
2
08
08
01.00
01.00
23
24
02
2
08
01.00
24
02
2
09
2
09
01.00
2
09
01.00
01
2
09
01.00
01
2
08
01.00
06
2
08
01.00
06
2
2
08
08
01.00
01.00
2
2
2
2
2
2
2
08
08
08
08
08
08
08
2
2
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penunjang Operasional UPT Badan PP&KB
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Program Pelayanan Kontrasepsi
04
Pelayanan KB medis operasi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang Madiri
Koordinasi Pengelolaan Program
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pembinaan Bagi Petugas Pengelola Program KB
Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
Survey Kepuasan Masyarakat PPKB
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR/KRM
524.530.700,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
937.260.000,00
526.322.400,00
106.600.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
319.722.400,00
50.000.000,00
50.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
337.000.000,00
102.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
135.000.000,00
30.000.000,00
178.500.000,00
178.500.000,00
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
20.000.000,00
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
20.000.000,00
15.000.000,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Pembinaan Kader Bina Keluarga
Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
20
5.000.000,00
1.484.290.700,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Pemantapan BKB PAUD Holistik / Inter Posyandu
Perhubungan
13.732.283.350,00
20.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN
13.732.283.350,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.033.000,00
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
30.905.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 50
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
23
2
09
01.00
01
2
09
01.00
02
2
2
2
2
09
09
09
09
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
03
03
2
09
01.00
05
2
2
2
09
09
09
01.00
01.00
01.00
05
05
06
01
17
2
09
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
09
09
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
2
2
2
2
09
09
09
09
09
09
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
07
01
20
49
59
60
78
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Fasilitasi Peringatan Hari Perhubungan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
2
09
01.00
07
79
Peningkatan Pemahaman Pajak dan Retribusi Daerah
2
2
09
09
01.00
01.00
07
16
80
Cetak Benda Berharga
2
09
01.00
16
01
2
09
01.00
17
2
09
01.00
17
02
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan
angkutan
51.403.550,00
2
09
01.00
17
05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di
jalan raya
526.039.350,00
2
09
01.00
17
11
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa
angkutan
35.000.000,00
2
09
01.00
17
14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
64.760.450,00
2
2
2
2
09
09
09
09
01.00
01.00
01.00
01.00
17
17
17
18
17
22
25
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Operasi dan Penertiban Pas Kecil Kapal
Operasional dan Maintanance Bus
2
2
09
09
01.00
01.00
18
19
10
2
2
09
09
01.00
01.00
19
19
01
06
11
47
Penyusunan Dokumen Pelayanan di Lingkungan
Dishubkominfo
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
204.295.400,00
Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
90.000.000,00
114.295.400,00
399.151.100,00
399.151.100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
151.410.300,00
Pendidikan dan pelatihan formal
Iso dan sertifikasi
100.186.600,00
51.223.700,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
9.128.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
5.000.000,00
5.000.000,00
7.411.299.100,00
6.967.713.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
114.005.600,00
21.828.400,00
250.252.100,00
147.065.150,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
147.065.150,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
855.983.800,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pemeliharaan Halte
23.264.700,00
11.956.600,00
143.559.150,00
25.850.000,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
25.850.000,00
949.160.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Operasional Kapal / Speed Boat
299.641.600,00
106.900.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 51
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
2
2
09
09
09
01.00
01.00
01.00
19
19
20
08
09
Pemeliharaan Marka Jalan
Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas
2
09
01.00
20
01
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
2
2
2
09
09
09
01.00
01.00
01.00
20
20
21
02
04
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2
09
01.00
21
01
2
2
09
09
01.00
01.00
22
22
03
2
10
2
10
01.00
2
2
10
10
01.00
01.00
03
03
2
10
01.00
06
2
10
01.00
06
2
2
10
10
01.00
01.00
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
2
2
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
453.966.000,00
88.652.400,00
521.120.950,00
247.265.100,00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi
252.914.700,00
20.941.150,00
2.829.914.550,00
Pengadaan Sarana Transportasi Angkutan Pedesaan
2.829.914.550,00
Program Perencanaan Transportasi
187.000.000,00
187.000.000,00
Local Area Traffic Management
Komunikasi dan Informatika
2.388.909.850,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.388.909.850,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Jumlah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20.175.000,00
20.175.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
10
01
20
30
49
60
10
10
01.00
01.00
10
15
02
2
2
2
10
10
10
01.00
01.00
01.00
15
15
15
06
12
18
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Operasional Website
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
125.764.250,00
176.000.000,00
100.188.500,00
2
2
10
10
01.00
01.00
15
17
19
Operasional Komisi Informasi
235.557.850,00
169.589.300,00
2
10
01.00
17
01
2
10
01.00
18
2
10
01.00
18
2
10
01.00
18
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi
2.500.000,00
549.704.700,00
475.600.000,00
15.000.000,00
51.604.700,00
5.000.000,00
2.500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
637.510.600,00
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
169.589.300,00
Program kerjasama informsi dan media massa
268.930.250,00
02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah
186.430.250,00
03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
82.500.000,00
| 52
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Informasi
718.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
718.000.000,00
2
10
01.00
19
2
10
01.00
19
2
11
2
2
11
11
01.00
01.00
01
2
2
11
11
01.00
01.00
01
06
20
2
11
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
11
11
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
2
2
2
11
11
11
11
11
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
10
01
29
49
60
2
2
11
11
01.00
01.00
10
16
02
2
11
01.00
16
01
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
50.000.000,00
2
11
01.00
16
03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
85.000.000,00
2
11
01.00
16
05
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
125.000.000,00
2
2
2
11
11
11
01.00
01.00
01.00
16
16
17
06
07
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
73.800.000,00
73.950.000,00
190.000.000,00
2
11
01.00
17
01
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
58.250.000,00
2
11
01.00
17
04
Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
58.250.000,00
2
2
2
11
11
11
01.00
01.00
01.00
17
17
18
07
12
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Pembentukan dan Pengembangan Klinik UMKM
2
11
01.00
18
2
11
01.00
2
11
01.00
2
12
01
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.628.265.000,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1.628.265.000,00
5.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
810.215.000,00
787.715.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
20.300.000,00
20.300.000,00
407.750.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
58.500.000,00
15.000.000,00
185.000.000,00
04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
51.666.000,00
18
05
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi
66.834.000,00
18
07
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
66.500.000,00
Penanaman Modal
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.538.773.000,00
| 53
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jumlah
2
12
01.00
2
12
01.00
01
2
2
12
12
01.00
01.00
01
02
11
2
2
12
12
01.00
01.00
02
02
05
42
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
335.000.000,00
750.000.000,00
2
2
12
12
01.00
01.00
02
06
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
125.217.600,00
10.000.000,00
2
12
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
12
12
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
15
01
20
49
60
62
2
2
12
12
01.00
01.00
15
15
02
06
Pengembangan potensi unggulan daerah
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia
usaha
55.000.000,00
60.000.000,00
2
12
01.00
15
08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
16.324.200,00
2
12
01.00
15
09
Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan
investasi
18.900.000,00
2
2
12
12
01.00
01.00
15
16
10
Penyelenggaraanpameran investasi
2
12
01.00
16
02
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
61.043.800,00
2
12
01.00
16
04
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
50.000.000,00
2
2
2
12
12
12
01.00
01.00
01.00
16
18
18
07
Kajian Kebijakan penanaman modal
02
Operasional pelayanan perijinan bidang fisik dan
pembangunan
2
12
01.00
18
06
Operasional pelayanan perijinan bidang sosial dan ekonomi
70.000.000,00
2
12
01.00
18
09
Pembuatan profil kantor pelayanan perijinan terpadu
20.000.000,00
2
12
01.00
19
Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
65.000.000,00
2
12
01.00
19
01
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi
25.000.000,00
2
12
01.00
19
02
fasilitas /pembentukan kerjasama antar daerah dlm
penyediaan sarana dan prasarana publik
40.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Pelayanan Perijinan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.538.773.000,00
29.300.000,00
29.300.000,00
1.210.217.600,00
5.000.000,00
5.000.000,00
609.957.800,00
560.457.800,00
37.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
257.116.200,00
106.892.000,00
167.181.400,00
56.137.600,00
160.000.000,00
70.000.000,00
| 54
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Jumlah
2
12
01.00
20
2
12
01.00
20
2
13
2
13
01.00
2
13
01.00
02
2
2
13
13
01.00
01.00
02
06
47
2
13
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
13
13
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
13
13
01.00
01.00
07
07
01
17
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS)
648.025.750,00
15.000.000,00
2
2
2
2
13
13
13
13
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
20
25
49
54
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Fasilitasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Penyusunan Renstra SKPD
Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Olah Raga
dan Tempat Rekreasi
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
490.638.750,00
2
13
01.00
15
2
13
01.00
15
2
13
01.00
18
2
13
01.00
18
2
13
01.00
20
2
13
01.00
20
2
14
2
10
01.00
2
10
01.00
15
2
10
01.00
15
2
10
01.00
15
2
16
3
02
01.00
3
3
02
02
01.00
01.00
15
15
01
Pengelolaan khusus pengaduan masyarakat
Kepemudaan dan Olahraga
1.341.113.250,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.341.113.250,00
25.300.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.300.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
01
03
30.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
05
30.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.188.664.500,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
30.000.000,00
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
30.000.000,00
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
42.273.750,00
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi
pemuda
42.273.750,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
44.875.000,00
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
44.875.000,00
Statistik
129.836.800,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
129.836.800,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
129.836.800,00
01
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
75.036.800,00
02
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
54.800.000,00
05
Kebudayaan
703.943.100,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
703.943.100,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 55
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah
3
3
02
02
01.00
01.00
16
16
01
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
431.118.100,00
321.118.100,00
3
02
01.00
16
05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
110.000.000,00
3
3
02
02
01.00
01.00
17
17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
172.825.000,00
172.825.000,00
2
17
Perpustakaan
542.827.950,00
2
18
01.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
542.827.950,00
2
18
01.00
01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
542.827.950,00
2
18
01.00
01
01
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
190.316.750,00
2
2
18
18
01.00
01.00
01
01
02
03
Pengembangan minat dan budaya baca
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
71.587.000,00
107.014.150,00
2
18
01.00
01
09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
112.999.300,00
2
2
18
18
01.00
01.00
01
01
10
11
2
18
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku Pustaka
Kearsipan
1.866.708.050,00
2
18
01.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.866.708.050,00
2
18
01.00
02
2
2
2
18
18
18
01.00
01.00
01.00
02
02
06
05
47
2
18
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
2
18
18
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
2
2
2
2
18
18
18
18
18
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
15
01
20
49
60
2
2
2
18
18
18
01.00
01.00
01.00
15
15
16
02
05
2
2
18
18
01.00
01.00
16
16
02
05
22.132.200,00
38.778.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
424.303.900,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
80.850.000,00
343.453.900,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pengumpulan data
Pengadaan sarana penyimpanan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Pengelolaan Arsip In Aktif
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
2.500.000,00
1.128.765.950,00
1.108.765.950,00
15.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
95.373.000,00
20.373.000,00
75.000.000,00
146.876.700,00
81.850.350,00
65.026.350,00
| 56
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
18
01.00
17
2
2
18
18
01.00
01.00
17
18
02
2
18
01.00
18
03
3
01
3
01
01.00
3
01
01.00
01
3
01
01.00
01
3
01
01.00
06
3
01
01.00
06
3
3
01
01
01.00
01.00
3
3
3
3
3
01
01
01
01
01
3
3
Jumlah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kerasipan
30.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
30.400.000,00
35.988.500,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta
URUSAN PILIHAN
Kelautan dan Perikanan
DINAS PERIKANAN
35.988.500,00
39.370.566.050,00
1.920.773.000,00
1.920.773.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.376.600,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
21.376.600,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5.000.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
10
01
20
49
60
01
01
01.00
01.00
10
15
02
3
3
3
01
01
01
01.00
01.00
01.00
15
15
16
01
02
3
3
01
01
01.00
01.00
16
17
01
3
01
01.00
17
01
3
01
01.00
18
3
01
01.00
18
3
01
01.00
20
3
3
3
01
01
01
01.00
01.00
01.00
20
20
20
03
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Operasional Pemeliharaan POS dan KAMLADU
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
01
01
03
04
5.000.000,00
1.476.003.000,00
1.453.503.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
55.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
79.836.800,00
79.836.800,00
25.000.000,00
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
25.000.000,00
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Iklim Laut
25.000.000,00
Penyuluhan/Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Cuaca Laut
25.000.000,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
87.556.600,00
Pengembangan bibit ikan unggul
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan
Kesehatan Ikan dan Lingkungan
40.396.600,00
12.560.000,00
34.600.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 57
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
30.000.000,00
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
30.000.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
90.000.000,00
3
01
01.00
21
3
01
01.00
21
3
01
01.00
23
3
01
01.00
23
3
02
3
02
01.00
3
02
01.00
02
3
3
3
02
02
02
01.00
01.00
01.00
02
02
06
22
47
3
02
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3
3
02
02
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
3
3
3
3
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
01
20
49
60
82
3
02
01.00
15
3
02
01.00
15
3
02
01.00
16
3
3
3
02
02
02
01.00
01.00
01.00
16
17
17
3
03
3
03
01.00
3
03
01.00
02
3
3
03
03
01.00
01.00
02
06
47
3
03
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3
3
03
03
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
03
01.00
07
01
01
02
Introduksi Pengolahan Hasil Perikanan
Pariwisata
3.396.319.400,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.396.319.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
05
132.762.600,00
44.400.000,00
88.362.600,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.018.524.050,00
990.228.950,00
142.635.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
878.160.100,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
668.891.750,00
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di
luar negeri
668.891.750,00
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Program Pengembangan Kemitraan
08
90.000.000,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Gedung
Pertemuan dan Lapangan Terbuka
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
03
Jumlah
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
60.000.000,00
60.000.000,00
506.141.000,00
506.141.000,00
Pertanian
7.799.743.700,00
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
5.842.577.575,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
5.000.000,00
983.002.100,00
960.502.100,00
| 58
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Jumlah
3
3
3
3
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
15
20
49
60
3
3
03
03
01.00
01.00
15
16
03
3
03
01.00
16
08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
15.000.000,00
3
03
01.00
16
32
Penyusunan data base potensi produk pertanian dan
peternakan
50.000.000,00
3
3
03
03
01.00
01.00
16
16
33
39
Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
50.000.000,00
23.492.900,00
3
03
01.00
16
40
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan
126.507.100,00
3
03
01.00
16
53
Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan
Tanah/Pengolah Kompos
25.000.000,00
3
03
01.00
16
57
Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
51.300.000,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Operasional UPTD Kwanyar
Operasional UPTD Bangkalan
Operasional UPTD Arosbaya
Operasional UPTD Sepulu
Operasional UPTD Blega
Pengembangan bibit unggul tanaman pangan
Pengembangan bibit unggul tanaman hortikultura
Pengembangan bibit unggul pekebunan
Pengembangan diverisifikasi tanaman pangan
Pengembangan diverisifikasi tanaman hortikultura
Pengembangan diverisifikasi tanaman Perkebunan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
53.132.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
64.313.700,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3
03
01.00
16
69
Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan
62.015.000,00
3
03
01.00
16
70
Pengembangan perbinihan/perbibitan tanaman hortikultura
50.000.000,00
3
03
01.00
16
71
Pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan
13.293.600,00
3
03
01.00
16
72
Pengembangan sistem informasi pasar tanaman hortikultura
17.000.000,00
3
03
01.00
16
73
Pengembangan sistem informasi pasar tanaman
perkebunan
17.000.000,00
3
03
01.00
16
74
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
tanaman pangan
50.000.000,00
3
03
01.00
16
75
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
tanaman hortikultura
50.000.000,00
3
3
03
03
01.00
01.00
16
16
77
78
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura
50.000.000,00
50.000.000,00
3
3
03
03
01.00
01.00
16
16
79
80
Peningkatan Usaha Pertanian Tanaman Pangan
Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Hortikultura
18.536.500,00
50.000.000,00
3
03
01.00
16
81
Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Perkebunan
50.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.440.115.150,00
| 59
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Operasional UPTB Wilayah I
Operasional UPTB Wilayah II
Operasional UPTB Wilayah III
Operasional UPTB Wilayah IV
Operasional UPTB Wilayah V
Operasional UPTB Wilayah VI
Jumlah
3
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
16
16
16
16
16
16
17
82
83
84
85
86
87
3
03
01.00
17
16
Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan
55.709.200,00
3
03
01.00
17
17
Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman hortikultura
50.000.000,00
3
03
01.00
17
18
Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman perkebunan
50.000.000,00
3
03
01.00
18
3
03
01.00
18
09
Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen
dan Pengolah Hasil Pertanian
50.000.000,00
3
03
01.00
18
12
Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman
Pangan
50.000.000,00
3
03
01.00
18
13
Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman
Hortikultura
50.000.000,00
3
3
3
03
03
03
01.00
01.00
01.00
19
19
20
08
3
03
01.00
20
3
3
3
03
03
03
01.00
01.00
01.00
3
03
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian
27.579.392,00
25.583.842,00
25.410.242,00
25.035.108,00
24.657.758,00
25.258.008,00
155.709.200,00
150.000.000,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
75.143.225,00
75.143.225,00
302.853.100,00
01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
176.480.000,00
20
20
20
04
07
08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh
Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi
Peningkatan Peningkatan Kelembagaan Poktan/Gapoktan
9.350.000,00
11.140.000,00
43.688.100,00
01.00
20
09
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian
30.120.000,00
03
01.00
20
10
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agrobisnis
32.075.000,00
3
03
01.00
25
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
2.658.400.000,00
3
3
3
3
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
25
25
25
26
05
09
10
Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal
Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit
Pengolahan Sumber Daya Air dan Irigasi
1.980.000.000,00
653.400.000,00
25.000.000,00
12.354.800,00
3
03
01.00
26
03
3
03
02.00
3
03
02.00
02
3
3
03
03
02.00
02.00
02
06
47
3
03
02.00
06
01
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
kehutanan/perkebunan tepat guna
DINAS PETERNAKAN
12.354.800,00
1.957.166.125,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
80.000.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
80.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
| 60
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah
3
3
03
03
02.00
02.00
06
07
04
3
3
03
03
02.00
02.00
07
07
01
02
Penunjang operasional SKPD
Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
971.543.250,00
15.430.500,00
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
07
07
07
07
21
20
49
60
62
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
140.000.000,00
3
03
02.00
21
02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak
25.000.000,00
3
3
3
3
03
03
03
03
02.00
02.00
02.00
02.00
21
21
21
21
06
07
08
09
Pelayanan Kesehatan Hewan
Pendataan dan Penanganan Penyakit Zoonosis
Pembinaan dan Pengawasan Betina Produktif
Pengamatan, Penyidikan dan Pemetaan Penyakit Hewan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
3
03
02.00
21
10
Fasilitasi Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan
20.000.000,00
3
03
02.00
22
3
3
3
3
3
3
3
03
03
03
03
03
03
03
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
22
22
22
22
22
22
22
02
03
10
13
17
18
19
Pembibitan dan perawatan ternak
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Pembelian Pakan Ternak
Pembelian Obat - obatan Ternak
Pengawasan Mutu Pakan
Lomba Agribisnis Kelompok Tani Ternak
Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansa (Sapi Potong)
35.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
3
03
02.00
22
20
Penyusunan Database Potensi Produk Peternakan
25.000.000,00
3
3
3
03
03
03
02.00
02.00
02.00
22
22
22
21
22
23
Penyediaan dan Pendistribusian Semen Beku
Pelayanan pelaksanaan Inseminasi Buatan
Pembinaan dan Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Usaha
Peternakan
50.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
3
3
3
3
03
03
03
03
02.00
02.00
02.00
02.00
22
22
22
23
24
25
26
Peningkatan Usaha Peternakan
Pengembangan kawasan pembibitan peternakan
Pelatihan budidaya ternak unggas
3
03
02.00
23
07
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _
15.000.000,00
3
03
02.00
23
10
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
peternakan masyarakat
10.000.000,00
3
3
03
03
02.00
02.00
23
23
14
15
Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan
Pelayanan Perijinan, Pengujian dan Pengawasan Mutu
Produk Hewan
25.000.000,00
25.000.000,00
3
03
02.00
23
16
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Peternakan
15.000.000,00
3
03
02.00
23
17
Pembinaan dan Pengawasan Tataniaga Produk Peternakan
20.000.000,00
3
03
02.00
23
18
Identifikasi kebutuhan teknis standarisasi mutu produk
olahan peternakan
15.000.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
1.016.973.750,00
337.000.000,00
6.000.000,00
19.000.000,00
10.000.000,00
125.000.000,00
| 61
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Jumlah
3
03
02.00
24
3
03
02.00
24
13
Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH)
75.192.375,00
3
03
02.00
24
14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan
(Puskeswan)
30.000.000,00
3
3
3
03
03
03
02.00
02.00
02.00
24
24
24
15
16
18
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)
Pengadaan Alat Pengolah Pakan
Operasional UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkalan
25.000.000,00
33.000.000,00
35.000.000,00
3
03
02.00
24
19
Operasional UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan
(Puskeswan) Socah
25.000.000,00
3
03
02.00
24
20
3
05
Pengadaan Sarana Rumah Potong Hewan (RPH)
Energi dan Sumberdaya Mineral
1
04
01.00
1
04
01.00
02
1
04
01.00
02
1
04
01.00
03
1
1
04
04
01.00
01.00
03
03
1
1
04
04
01.00
01.00
1
04
1
1
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
248.192.375,00
25.000.000,00
1.141.861.525,00
1.141.861.525,00
Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan
Energi
14.000.575,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan dan Energi
Baru Terbarukan
14.000.575,00
Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas
475.000.000,00
08
10
Pengembangan Kelistrikan Desa
Monitoring dan Sosialisasi Pengembangan Kelistrikan Desa
365.000.000,00
10.000.000,00
03
05
11
Pemetaan Jaringan Listrik
100.000.000,00
402.357.250,00
01.00
05
13
Pengelolaan dan Pengembangan Sumur Air Tanah
04
04
01.00
01.00
05
05
18
22
Pendataan Sumur-sumur Air Bawah Tanah
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Penggunaan Air
Tanah
1
1
04
04
01.00
01.00
05
07
24
Pembuatan Sumur Uji
1
04
01.00
07
04
3
06
3
06
01.00
3
06
01.00
02
3
06
01.00
02
3
3
06
06
01.00
01.00
3
06
3
06
15
Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air
Tanah
Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara
dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi
Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Terbarukan
120.000.000,00
58.094.250,00
18.263.000,00
206.000.000,00
250.503.700,00
250.503.700,00
Perdagangan
12.675.584.725,00
DINAS PERDAGANGAN
12.675.584.725,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.062.425,00
42
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
127.259.225,00
02
06
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.000.000,00
01.00
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
87.803.200,00
4.000.000,00
| 62
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
8.660.166.750,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Cetak Benda Berharga
8.286.471.350,00
15.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
353.695.400,00
126.278.600,00
3
06
01.00
07
3
3
3
3
3
3
06
06
06
06
06
06
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
15
01
20
49
60
80
3
06
01.00
15
02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen
21.278.600,00
3
06
01.00
15
03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
25.000.000,00
3
06
01.00
15
04
operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah
80.000.000,00
3
06
01.00
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
50.000.000,00
3
3
06
06
01.00
01.00
17
18
12
Pembangunan promosi perdagangan internasional
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
50.000.000,00
95.000.000,00
3
06
01.00
18
03
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
50.000.000,00
3
06
01.00
18
04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
20.000.000,00
3
06
01.00
18
06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
25.000.000,00
3
06
01.00
19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
150.000.000,00
3
06
01.00
19
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima
dan asongan
150.000.000,00
3
06
01.00
21
3
06
01.00
21
3
06
01.00
22
3
3
06
06
01.00
01.00
22
22
3
3
3
06
06
06
01.00
01.00
01.00
3
06
01.00
3
07
3
07
01.00
3
07
01.00
02
3
3
07
07
01.00
01.00
02
02
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
03
01
Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan
Prasarana Pasar Daerah
71.082.500,00
Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar
Daerah
71.082.500,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Pasar
3.183.994.450,00
04
06
Penertiban di Lingkungan Pasar
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana &
Sarana Kebersihan Pasar
59.131.400,00
1.054.195.050,00
22
22
23
07
11
Revitalisasi Pasar Daerah
Operasional Maintenance (OM) Pasar
204.725.000,00
1.865.943.000,00
120.000.000,00
23
01
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjual Eceran
Perindustrian
12.435.555.050,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
12.435.555.050,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05
11
120.000.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
132.000.000,00
60.000.000,00
72.000.000,00
| 63
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
3
3
07
07
01.00
01.00
02
06
47
3
07
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3
3
07
07
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
3
3
3
07
07
07
07
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
15
01
49
60
3
07
01.00
15
06
3
07
01.00
16
3
07
01.00
16
01
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
25.000.000,00
3
07
01.00
16
02
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri
65.000.000,00
3
07
01.00
16
03
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang
industri kecil dan menengah
85.000.000,00
3
07
01.00
16
08
Pembangunan dan revitalisasi sentra indutri kecil dan
menengah
10.250.000.000,00
3
07
01.00
17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
125.000.000,00
3
3
3
3
07
07
07
07
01.00
01.00
01.00
01.00
17
17
18
18
01
02
Pembinaan kemampuan teknologi industri
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
03
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
100.000.000,00
25.000.000,00
200.000.000,00
75.000.000,00
3
3
07
07
01.00
01.00
18
18
04
05
Pembinaan Sarana Promosi dan Informasi
Penyediaan dan Pengumpulan Data dan sentra IKM
100.000.000,00
25.000.000,00
3
07
01.00
19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
250.000.000,00
3
07
01.00
19
02
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
25.000.000,00
3
3
3
07
07
07
01.00
01.00
01.00
19
19
22
03
05
Pendampingan Bagi Sentra-Sentra IKM Potensial
Pembangunan sarana sentra industri
50.000.000,00
175.000.000,00
223.350.750,00
3
07
01.00
22
01
3
08
3
07
01.00
3
3
07
07
01.00
01.00
16
16
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Penataan Struktur Industri
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundangundangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau
Pemangku Kepentingan
5.000.000,00
5.000.000,00
940.204.300,00
932.704.300,00
2.500.000,00
5.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
10.425.000.000,00
223.350.750,00
Transmigrasi
50.728.650,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
50.728.650,00
Program Transmigrasi Lokal
01
50.000.000,00
10.000.000,00
Penyuluhan transmigrasi lokal
URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
50.728.650,00
50.728.650,00
26.131.810.881,00
| 64
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
4
01
Inspektorat
3.429.025.000,00
4
01
01.00
INSPEKTORAT
3.429.025.000,00
4
01
01.00
01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.296.440.075,00
4
4
4
4
4
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01
01
01
01
01
01
05
08
09
10
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Inventarisasi temuan pengawasan
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI
Peningkatan Kualitas Pengawasan Fungsional Internal
Secara Berkala
303.893.250,00
43.400.000,00
241.352.700,00
61.950.000,00
312.752.200,00
4
01
01.00
01
12
Penanganan Pengawasan Khusus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
333.091.925,00
4
01
01.00
02
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
198.710.100,00
4
01
01.00
02
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan dan Kualitas
Pelaporan
198.710.100,00
4
01
01.00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
577.939.500,00
4
4
4
4
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
02
02
03
03
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
286.050.000,00
291.889.500,00
21.213.100,00
21.213.100,00
4
01
01.00
06
4
01
01.00
06
4
4
01
01
01.00
01.00
4
4
4
01
01
01
01.00
01.00
01.00
4
02
4
02
01.00
4
4
02
02
01.00
01.00
01
01
01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
4
02
01.00
01
09
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah
75.000.000,00
4
02
01.00
01
10
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
60.000.000,00
4
4
4
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01
01
01
13
16
19
Up dating/Penyempurnaan software SIRENDA
Maintenance Website
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
150.000.000,00
56.000.000,00
50.000.000,00
4
4
02
02
01.00
01.00
01
01
30
31
Updating/Penyempurnaan Software SIPD
Updating/penyempurnaan Software SIEPPD
75.000.000,00
120.000.000,00
03
05
47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.750.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3.875.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
07
07
07
01
20
60
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
3.875.000,00
1.326.972.225,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Perencanaan
5.078.957.900,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.078.957.900,00
Program Pengembangan Data/Informasi
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
1.298.097.225,00
25.000.000,00
3.875.000,00
712.000.000,00
126.000.000,00
| 65
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
337.375.110,00
42
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
200.000.000,00
02
04
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
137.375.110,00
60.000.000,00
01.00
04
09
02
01.00
06
4
4
02
02
01.00
01.00
06
06
03
4
02
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4
4
02
02
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4
4
4
4
4
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
01
20
49
60
4
4
4
4
4
02
02
02
02
02
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
07
05
08
09
10
12
Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
480.560.000,00
237.897.000,00
356.232.400,00
11.411.700,00
110.000.000,00
4
4
4
02
02
02
01.00
01.00
01.00
07
07
08
17
18
Penyusunan KUA PPAS
Penetapan Renja SKPD
158.816.000,00
32.605.000,00
458.000.000,00
4
4
02
02
01.00
01.00
08
08
03
05
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
30.000.000,00
35.000.000,00
4
02
01.00
08
07
Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
45.000.000,00
4
02
01.00
08
17
Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan
170.000.000,00
4
02
01.00
08
18
Penyusunan Index Nilai Tukar Petani/Nelayan (INTP)
158.000.000,00
4
4
4
02
02
02
01.00
01.00
01.00
08
09
09
29
Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
03
Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
20.000.000,00
385.000.000,00
80.000.000,00
4
02
01.00
09
05
Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4
02
01.00
09
06
Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosbud
4
02
01.00
09
10
Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS
4
02
01.00
02
4
02
01.00
02
4
4
02
02
01.00
01.00
4
02
4
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
60.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
75.000.000,00
Penguatan Kapasitas Perencanaan
75.000.000,00
7.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
2.500.000,00
1.191.060.690,00
1.168.560.690,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
1.387.522.100,00
75.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
| 66
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
16
Jumlah
4
02
01.00
09
Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kota Tanpa Kumuh (
Kotaku )
55.000.000,00
4
02
01.00
10
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
50.000.000,00
4
4
02
02
01.00
01.00
10
10
02
4
02
01.00
10
07
Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
50.000.000,00
4
02
01.00
10
09
Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan
Lingkungan
85.000.000,00
4
4
02
02
01.00
01.00
10
10
11
15
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Water Resources and Irrigation Sector Management Project
50.000.000,00
30.500.000,00
4
02
01.00
10
18
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RPJMD ( KLHS-RPJMD )
4
03
4
03
01.00
4
03
01.00
01
4
03
01.00
01
23
Penyusunan Dokumen Target dan Realisasi Pendapatan
Daerah
146.850.000,00
4
4
4
4
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01
01
01
01
34
35
38
42
Operasional Penagihan PBB
Pencetakan Blanko Pelaporan PBB
Pendataan Obyek & Subyek PBB (SPOP)
Operasional Penagihan Pajak & Retribusi Daerah (PDRD)
82.500.000,00
323.625.000,00
118.408.000,00
87.360.000,00
4
4
4
4
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01
01
01
01
51
59
62
65
Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis
Koordinasi Bagi Hasil Pajak Provinsi
Rakor Penerimaan Realisasi PBB-P2
Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
52.950.000,00
20.000.000,00
134.000.000,00
150.000.000,00
4
03
01.00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
348.054.000,00
4
4
4
03
03
03
01.00
01.00
01.00
02
02
05
05
47
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
302.317.300,00
45.736.700,00
50.000.000,00
4
03
01.00
05
05
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
4
4
03
03
01.00
01.00
05
05
22
Pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan
4
4
4
4
4
4
4
4
03
03
03
03
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
05
05
05
05
05
05
05
05
04
05
06
08
09
13
18
21
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Keuangan
50.000.000,00
415.500.000,00
200.000.000,00
12.408.065.831,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.199.201.900,00
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.115.693.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
Peningkatan pemahaman pajak & retribusi daerah
Rakor penerimaan pendapatan daerah
Monitoring dan evaluasi PAD
Pendataan obyek pajak dan retribusi
Pelayanan pajak dan retribusi
Intensifikasi BPHTB
Monitoring dan evaluasi obyek pajak dan retribusi
Verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) pendapatan
SKPD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
24.000.000,00
26.000.000,00
548.814.000,00
73.000.000,00
95.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00
113.764.000,00
68.400.000,00
28.650.000,00
55.000.000,00
| 67
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Penyusunan peraturan sektor pendapatan
Jumlah
4
4
03
03
01.00
01.00
05
06
30
4
03
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4
4
03
03
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4
4
4
03
03
03
01.00
01.00
01.00
07
07
07
01
49
52
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur
(SOP) Daerah
2.094.140.900,00
2.500.000,00
10.000.000,00
4
4
4
4
03
03
03
03
01.00
01.00
01.00
02.01
07
07
07
60
62
66
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
8.208.863.931,00
4
03
02.01
01
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.893.339.750,00
4
03
02.01
01
02
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
61.500.000,00
4
03
02.01
01
03
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah
51.750.000,00
4
03
02.01
01
05
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
191.500.000,00
4
03
02.01
01
06
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD
209.793.600,00
4
03
02.01
01
07
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
197.238.450,00
4
03
02.01
01
08
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
213.971.550,00
4
03
02.01
01
09
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
191.615.500,00
4
03
02.01
01
10
Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
102.924.300,00
4
03
02.01
01
12
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
109.449.950,00
4
03
02.01
01
14
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
4
03
02.01
01
15
Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD
4
03
02.01
01
19
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
43.345.100,00
4
03
02.01
01
45
Pembahasan / Penetapan Kerugian Daerah (MTPTGR)
41.814.100,00
4
4
4
03
03
03
02.01
02.01
02.01
01
01
01
46
67
68
Penyusunan e-Informasi Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah
Peningkatan Administrasi Pengelolaan BheBuShiBankSos
15.000.000,00
23.225.950,00
19.940.000,00
4
4
03
03
02.01
02.01
01
01
77
81
Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD
Pemetaan Pengalokasian dan Penyimpanan Dokumen
Keuangan Daerah
38.527.000,00
16.699.450,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
50.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.126.640.900,00
74.536.100,00
141.200.000,00
| 68
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
4
4
03
03
02.01
02.01
01
01
4
03
02.01
02
4
4
4
4
03
03
03
03
02.01
02.01
02.01
02.01
02
02
03
03
4
03
02.01
04
4
4
4
03
03
03
02.01
02.01
02.01
04
04
04
4
03
02.01
4
03
4
82
83
05
47
Penunjang Penatausahaan Pinjaman Daerah
Monitoring Evaluasi Pertanggungjawaban Fungsional
35.000.000,00
114.308.700,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.335.409.060,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.821.044.900,00
514.364.160,00
14.000.000,00
14.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Jumlah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah
964.235.100,00
02
03
06
Penyusunan Standar Satuan Harga
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Pemanfaatan/Pengamanan/Penghapusan Barang Milik
Daerah
227.131.800,00
127.496.750,00
410.664.000,00
04
07
Sosialisasi Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah
63.045.750,00
02.01
04
08
Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang Milik Daerah
44.546.150,00
03
02.01
04
09
Pengelolaan dan Pengembangan e Sistem Komputerisasi
Administrasi Penyimpan Barang (e-SKAPB)
39.084.950,00
4
4
03
03
02.01
02.01
04
06
11
Validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah
4
03
02.01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4
4
4
03
03
03
02.01
02.01
02.01
06
06
07
02
04
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4
4
4
03
03
03
02.01
02.01
02.01
07
07
07
01
20
34
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penunjang Penatausahaan Keuangan BeBuSHiBanKSos
4
4
03
03
02.01
02.01
07
07
49
60
4
04
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4
04
01.00
4
4
4
04
04
04
01.00
01.00
01.00
01
01
02
01
4
04
01.00
02
03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
daerah
4
4
04
04
01.00
01.00
02
02
09
19
Pembinaan Anggota KORPRI
Fasilitasi musyawarah kabupaten KORPRI bangkalan
70.394.050,00
58.769.950,00
4
04
01.00
02
21
Fasilitasi peringatan hari jadi KORPRI
48.028.750,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA APARATUR
Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan dan pelatihan teknis
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
52.265.700,00
260.704.800,00
5.000.000,00
69.866.300,00
185.838.500,00
2.741.175.221,00
2.702.455.221,00
15.000.000,00
16.220.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
3.735.654.750,00
3.735.654.750,00
287.910.000,00
287.910.000,00
881.381.750,00
704.189.000,00
| 69
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah
4
04
01.00
02
4
4
04
04
01.00
01.00
02
03
47
4
4
4
4
04
04
04
04
01.00
01.00
01.00
01.00
03
03
03
03
01
02
17
21
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Seleksi penerimaan calon PNS
Daftar Urut Kepangkatan
Pengembangan dan Updating Data Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaaian (SAPK)
39.000.000,00
264.665.000,00
47.500.000,00
696.644.000,00
4
4
4
04
04
04
01.00
01.00
01.00
03
03
05
27
31
Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS Terpadu
50.000.000,00
80.000.000,00
50.000.000,00
4
4
04
04
01.00
01.00
05
06
02
4
04
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4
4
04
04
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4
4
4
4
04
04
04
04
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
01
20
49
60
4
05
4
05
01.00
4
05
01.00
01
4
4
05
05
01.00
01.00
01
01
4
05
01.00
4
4
4
05
05
05
4
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
314.608.000,00
314.608.000,00
1.177.809.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.013.946.000,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penelitian dan Pengembangan
991.446.000,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
1.480.107.400,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.480.107.400,00
Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
797.923.150,00
52
53
Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD
Masterplan Kelitbangan Bidang Keuangan dan Kerjasama
250.000.000,00
150.000.000,00
01
54
Masterplan Kelitbangan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi
150.000.000,00
01.00
01.00
01.00
01
01
02
55
56
Masterplan Kelitbangan Bidang Pemerintahan
Pembinaan Inovasi Daerah
150.000.000,00
97.923.150,00
31.300.000,00
05
05
01.00
01.00
02
06
47
4
05
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4
4
05
05
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4
4
4
4
05
05
05
05
01.00
01.00
01.00
01.00
07
07
07
07
01
20
49
60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
31.300.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
640.884.250,00
615.884.250,00
15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
| 70
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
5
01
5
01
02.01
5
01
02.01
01
5
01
02.01
01
5
01
02.01
01
5
5
5
01
01
01
02.01
02.01
02.01
01
01
02
07
13
5
5
01
01
02.01
02.01
02
02
5
5
5
5
5
5
01
01
01
01
01
01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
5
01
5
5
12
Jumlah
URUSAN PENDUKUNG
Sekretariat Daerah
67.435.668.240,00
BAGIAN UMUM
20.982.875.000,00
34.979.257.240,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.096.200,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
66.096.200,00
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH
1.154.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
696.700.000,00
458.050.000,00
585.814.100,00
07
42
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
49.900.000,00
121.696.200,00
02
03
03
06
06
06
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
414.217.900,00
31.800.000,00
31.800.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.000.000,00
02.01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
01
01
02.01
02.01
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
5
01
01
01
01
02.01
02.01
02.01
02.02
07
07
07
01
20
60
5
01
02.02
01
5
5
01
01
02.02
02.02
01
06
16
5
01
02.02
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
01
01
02.02
02.02
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
01
01
01
02.02
02.02
02.02
07
07
08
01
60
5
01
02.02
08
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.500.000,00
2.500.000,00
19.039.414.700,00
19.006.914.700,00
30.000.000,00
2.500.000,00
1.328.899.000,00
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
276.000.000,00
Peringatan Hari Besar Negara
276.000.000,00
5.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
286.199.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
283.699.000,00
2.500.000,00
36.000.000,00
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan Sosial
18.000.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 71
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
5
5
01
01
02.02
02.02
08
09
06
5
5
01
01
02.02
02.02
09
10
03
5
5
5
5
01
01
01
01
02.02
02.02
02.02
02.02
10
10
10
10
5
01
02.02
5
01
5
5
Pembinaan Pengelola PAUD
Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang
Bergerak Dibidang Sosial
Pembinaan Organisasi Sosial
Jumlah
18.000.000,00
18.000.000,00
Program Pengembangan Wawasan Keagamaan
18.000.000,00
689.700.000,00
01
05
06
09
Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ
Kegiatan Bulan Ramadhan
Kegiatan Peringatan Hari Besar Islami
Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
120.000.000,00
74.000.000,00
100.000.000,00
24.000.000,00
10
11
Peningkatan Administrasi Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bansos
25.000.000,00
02.02
10
14
Pemberdayaan Kelembagaan Takmir Masjid Agung
96.700.000,00
01
01
02.02
02.02
10
13
15
Peringatan Hari Santri Nasional
5
5
01
01
02.02
02.03
13
01
5
01
02.03
01
5
5
01
01
02.03
02.03
01
02
03
5
5
5
01
01
01
02.03
02.03
02.03
02
06
06
47
03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
5
01
02.03
06
06
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
50.500.000,00
5
5
01
01
02.03
02.03
06
06
15
16
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 (Lima) Tahun
80.000.000,00
25.000.000,00
5
01
02.03
06
24
Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi
23.000.000,00
5
5
01
01
02.03
02.03
06
06
28
Database Monografi Kecamatan
35.000.000,00
5.000.000,00
5
01
02.03
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
01
01
02.03
02.03
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
01
01
01
02.03
02.03
02.04
07
07
01
60
5
01
02.04
02
5
01
02.04
02
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan
250.000.000,00
18.000.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
18.000.000,00
942.759.000,00
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
130.000.000,00
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
130.000.000,00
26.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
47
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
26.000.000,00
346.480.000,00
132.980.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
435.279.000,00
432.779.000,00
2.500.000,00
1.007.446.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.350.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
72.350.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 72
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan
masyarakat
140.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID )
115.000.000,00
25.000.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
5
01
02.04
03
5
5
5
5
01
01
01
01
02.04
02.04
02.04
02.04
03
03
03
03
5
5
5
01
01
01
02.04
02.04
02.04
06
06
06
15
5
01
02.04
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
01
01
02.04
02.04
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
01
01
01
02.04
02.04
02.04
07
07
11
01
60
5
5
5
5
01
01
01
01
02.04
02.04
02.04
02.05
11
11
11
01
02
04
5
01
02.05
01
5
5
01
01
02.05
02.05
01
05
11
5
01
02.05
05
5
01
02.05
5
5
01
01
5
5
5
02
22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Jumlah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
565.650.000,00
Program Peningkatan Perekonomian Daerah
564.150.000,00
1.500.000,00
123.346.000,00
Fasillitasi Kegiatan Ekonomi Sektor Informal
Fasilitasi Pembinaan BUMD
Pembinaan dan Pemasaran Produksi Daerah
BAGIAN HUKUM
37.246.000,00
11.100.000,00
75.000.000,00
865.571.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36.667.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
36.667.000,00
304.890.200,00
03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
93.479.600,00
05
04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
16.961.850,00
02.05
02.05
05
05
05
06
Publikasi peraturan perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap
peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
16.937.300,00
52.417.500,00
01
01
01
02.05
02.05
02.05
05
05
05
10
13
16
Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
11.263.600,00
15.061.400,00
98.768.950,00
5
01
02.05
06
5
01
02.05
06
5
5
01
01
02.05
02.05
5
5
01
01
02.05
02.05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.777.800,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.894.500,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
07
07
01
60
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
1.883.300,00
520.236.000,00
518.701.400,00
1.534.600,00
| 73
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
BAGIAN ORGANISASI
Jumlah
5
01
02.06
1.068.663.000,00
5
01
02.06
01
5
5
01
01
02.06
02.06
01
01
11
5
01
02.06
01
33
5
01
02.06
02
5
5
01
01
02.06
02.06
02
03
47
5
5
01
01
02.06
02.06
03
03
06
12
Penyusunan Dokumen Lakip Kabupaten
Kompetisi Antar Unit Pelayanan Publik Percontohan
87.000.000,00
44.000.000,00
5
5
01
01
02.06
02.06
03
05
20
Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi SPM
37.000.000,00
58.000.000,00
5
01
02.06
05
14
5
5
5
01
01
01
02.06
02.06
02.06
06
06
06
12
22
5
01
02.06
06
5
01
02.06
06
5
5
01
01
02.06
02.06
5
5
01
01
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
49.050.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
49.050.000,00
35.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten
35.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.003.200,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan
masyarakat
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pengembangan regulasi kebijakan di bidang
ketatalaksanaan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Analisis dan Evaluasi Kelembagaan
Pengembangan regulasi kebijakan di bidang kelembagaan
49.003.200,00
168.000.000,00
58.000.000,00
105.000.000,00
57.000.000,00
48.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
02.06
02.06
07
07
06
10
01
02.06
07
5
5
01
01
02.06
02.06
07
07
5
01
02.06
5
5
01
01
5
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
2.500.000,00
116.700.000,00
Gelar budaya kerja
Pengembangan regulasi kebijakan di bidang analisa jabatan
78.000.000,00
38.700.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
482.909.800,00
01
55
Penunjang operasional SKPD
Pengembangan dan Evaluasi Standart Operasional
Prosedur (SOP) Daerah
396.409.800,00
31.000.000,00
07
56
Penyusunan Kebijakan Pedoman Kerja Pemerintah
Kabupaten Bangkalan
53.000.000,00
02.06
02.07
07
60
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
2.500.000,00
6.159.029.000,00
01
02.07
01
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
1.729.800.000,00
5
5
01
01
02.07
02.07
01
02
07
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.729.800.000,00
730.670.600,00
5
01
02.07
02
06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
134.154.300,00
| 74
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah
5
5
5
01
01
01
02.07
02.07
02.07
02
03
03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
596.516.300,00
100.971.750,00
100.971.750,00
5
01
02.07
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
277.991.050,00
5
5
01
01
02.07
02.07
05
06
01
Pendidikan dan pelatihan formal
277.991.050,00
5.000.000,00
5
01
02.07
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
01
01
02.07
02.07
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
5
01
01
01
01
02.07
02.07
02.07
02.08
07
07
07
01
51
60
5
01
02.08
02
5
5
01
01
02.08
02.08
02
06
47
5
01
02.08
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
01
01
02.08
02.08
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
01
01
01
02.08
02.08
02.09
07
07
01
60
5
01
02.09
01
5
5
01
01
02.09
02.09
01
01
11
5
01
02.09
01
12
Penyebarluasan Informasi Kebijaksanaan Pimpinan Daerah
5
01
02.09
01
32
Sinkronisasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
35.000.000,00
5
01
02.09
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.618.000,00
5
5
5
01
01
01
02.09
02.09
02.09
02
03
03
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40.618.000,00
51.410.000,00
51.410.000,00
5
01
02.09
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
5
01
02.09
05
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penunjang Operasional LPSE
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
50.300.000,00
5.000.000,00
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
2.500.000,00
2.500.000,00
417.917.000,00
415.417.000,00
2.500.000,00
1.413.321.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.500.000,00
441.401.900,00
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
2.692.233.000,00
619.862.600,00
2.500.000,00
473.217.000,00
50.300.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
02
2.500.000,00
3.314.595.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
47
2.500.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
406.401.900,00
| 75
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
02.09
02.09
02.10
07
07
01
60
01
02.10
02
5
5
5
5
01
01
01
01
02.10
02.10
02.10
02.10
02
06
06
06
47
5
01
02.10
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
5
5
01
01
01
02.10
02.10
02.10
06
06
07
02
04
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
5
5
5
01
01
01
01
01
01
02.10
02.10
02.10
02.10
02.10
02.10
07
07
07
07
07
07
01
13
49
60
81
83
5
02
5
02
02.00
5
02
02.00
01
5
02
02.00
01
5
02
02.00
01
5
5
02
02
02.00
02.00
01
01
01
02
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
2.355.560.122,00
84.031.400,00
5
5
5
02
02
02
02.00
02.00
02.00
01
01
01
03
05
07
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Reses
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
485.881.420,00
1.150.555.600,00
276.086.800,00
5
02
02.00
01
09
Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam dan
Luar Daerah
6.784.429.058,00
5
02
02.00
01
11
Pembahasan Program Legislasi Daerah
5
01
02.09
06
5
01
02.09
06
5
5
01
01
02.09
02.09
5
5
5
01
01
01
5
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
45.772.090,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
45.772.090,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60.792.600,00
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
18
811.891.100,00
2.500.000,00
737.477.240,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15
2.500.000,00
814.391.100,00
Penunjang operasional SKPD
Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Fisik Konstruksi
2.500.000,00
55.792.600,00
2.500.000,00
580.912.550,00
407.976.550,00
19.633.500,00
30.470.000,00
2.500.000,00
30.390.000,00
89.942.500,00
Sekretariat DPRD
32.456.411.000,00
SEKRETARIAT DPRD
32.456.411.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.452.230.936,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.452.230.936,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
14.170.764.282,00
300.129.182,00
| 76
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
5
02
02.00
01
12
Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
297.391.700,00
5
02
02.00
01
13
Pelaksanaan Lokakarya/Workshop/Seminar/Semiloka/Bintek
Pimpinan dan Anggota DPRD
2.436.699.000,00
5
02
02.00
02
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan
Perkantoran
1.127.576.692,00
5
02
02.00
02
01
Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
874.646.392,00
5
02
02.00
02
02
Kelengkapan Pendukung Kehumasan dan Prorokol
252.930.300,00
5
02
02.00
02
5
02
02.00
02
5
5
02
02
02.00
02.00
5
02
5
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.276.400.000,00
42
Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor
10.000.000.000,00
02
06
47
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
02.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
02
02
02.00
02.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
5
5
5
02
02
02
02
02.00
02.00
02.00
02.00
07
07
07
07
01
20
49
60
6
01
6
01
01.00
6
01
01.00
02
6
6
01
01
01.00
01.00
02
06
47
6
01
01.00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
6
6
01
01
01.00
01.00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6
6
6
01
01
01
01.00
01.00
01.00
07
07
07
01
20
35
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
6
6
01
01
01.00
01.00
07
17
49
Penyusunan Renstra SKPD
6
01
01.00
17
01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
276.400.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.419.439.090,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.396.939.090,00
15.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
1.954.279.619,00
Kesatuan Bangsa dan Politik
1.954.279.619,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.954.279.619,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
42.627.600,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
42.627.600,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
5.000.000,00
5.000.000,00
1.541.398.619,00
1.503.898.719,00
15.000.000,00
20.000.000,00
2.499.900,00
24.137.500,00
24.137.500,00
| 77
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah
6
01
01.00
18
6
6
6
6
6
6
01
01
01
01
01
01
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
18
21
21
21
21
21
04
01
07
09
18
Penyuluhan kepada masyarakat
Diteksi Dini KOMINDA
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6
01
01.00
21
19
Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment /
NGO
6
01
01.00
21
21
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik
26.820.000,00
6
6
01
01
01.00
01.00
21
21
22
23
Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik
Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
20.000.000,00
34.590.000,00
6
01
01.00
21
24
Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan
Dalam Daerah
7.766.800,00
6
01
01.00
21
25
7
01
Desk PILKADES
URUSAN KEWILAYAHAN
Kecamatan
7
01
01.01
7
01
01.01
01
7
7
01
01
01.01
01.01
01
02
20
7
7
01
01
01.01
01.01
02
05
47
7
01
01.01
05
04
7
01
01.01
06
7
01
01.01
06
7
7
01
01
01.01
01.01
7
7
7
7
01
01
01
01
7
Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat
Program Pendidikan Politik Masyarakat
KECAMATAN BANGKALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran
53.000.000,00
53.000.000,00
283.115.900,00
21.767.500,00
91.605.200,00
18.465.200,00
25.000.000,00
7.101.200,00
30.000.000,00
11.593.252.000,00
11.593.252.000,00
2.800.853.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
172.200.000,00
172.200.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.01
01.01
01.01
01.01
07
07
07
07
01
20
40
41
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kraton
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Demangan
01
01.01
07
42
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pejagan
191.800.000,00
7
01
01.01
07
43
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pangeranan
178.500.000,00
7
01
01.01
07
44
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kemayoran
125.100.000,00
7
01
01.01
07
45
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Mlajah
140.700.000,00
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
2.611.153.000,00
1.531.353.000,00
10.000.000,00
149.100.000,00
144.300.000,00
| 78
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
7
01
01.01
07
46
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Bancaran
135.300.000,00
7
7
7
01
01
01
01.01
01.01
01.02
07
07
49
60
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN SOCAH
2.500.000,00
2.500.000,00
580.748.000,00
7
01
01.02
02
7
7
01
01
01.02
01.02
02
05
47
7
01
01.02
05
05
7
01
01.02
06
7
01
01.02
06
7
7
01
01
01.02
01.02
7
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.000.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
17.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.03
07
07
07
07
07
01
20
49
60
62
01
01.03
01
7
7
01
01
01.03
01.03
01
02
20
7
7
7
01
01
01
01.03
01.03
01.03
02
02
05
11
47
7
01
01.03
05
05
7
01
01.03
06
7
01
01.03
06
7
7
01
01
01.03
01.03
7
7
7
7
01
01
01
01
7
7
01
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN KAMAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
2.500.000,00
548.748.000,00
521.248.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
740.459.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
88.576.710,00
56.100.010,00
32.476.700,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.03
01.03
01.03
01.04
07
07
07
01
20
60
01.04
01.04
01
01
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN LABANG
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
Database monografi kecamatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
634.382.290,00
616.882.290,00
15.000.000,00
2.500.000,00
506.041.000,00
12.860.500,00
12.860.500,00
| 79
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.04
02
7
7
01
01
01.04
01.04
02
05
47
7
01
01.04
05
05
7
01
01.04
06
7
01
01.04
06
7
7
01
01
01.04
01.04
7
7
7
7
01
01
01
01
7
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.096.800,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
41.096.800,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.04
01.04
01.04
01.05
07
07
07
01
20
49
01
01.05
01
7
7
01
01
01.05
01.05
01
02
20
7
7
01
01
01.05
01.05
02
05
47
7
01
01.05
05
05
7
01
01.05
06
7
01
01.05
06
7
7
01
01
01.05
01.05
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
KECAMATAN MODUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
2.500.000,00
437.083.700,00
409.583.700,00
25.000.000,00
2.500.000,00
460.546.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
43.984.800,00
43.984.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.05
01.05
01.05
01.05
01.06
07
07
07
07
01
20
49
60
01
01.06
01
7
7
7
7
01
01
01
01
01.06
01.06
01.06
01.06
01
01
01
02
20
7
7
01
01
01.06
01.06
02
06
10
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN KWANYAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
01
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
399.061.200,00
374.061.200,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
549.495.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
13.636.000,00
13.636.000,00
5.000.000,00
| 80
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.06
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
7
01
01
01.06
01.06
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01.06
01.06
01.06
01.06
01.07
07
07
07
07
01
20
49
60
7
01
01.07
01
7
7
01
01
01.07
01.07
01
02
20
7
7
01
01
01.07
01.07
02
05
47
7
01
01.07
05
05
7
01
01.07
06
7
01
01.07
06
7
7
01
01
01.07
01.07
7
7
7
7
01
01
01
01
7
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN TRAGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah
2.500.000,00
2.500.000,00
525.859.000,00
500.859.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
448.299.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
19.465.400,00
19.465.400,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.07
01.07
01.07
01.08
07
07
07
01
20
60
01
01.08
02
7
7
01
01
01.08
01.08
02
05
47
7
01
01.08
05
04
7
01
01.08
06
7
01
01.08
06
7
7
01
01
01.08
01.08
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01.08
01.08
01.08
01.08
01.08
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN BLEGA
2.500.000,00
411.333.600,00
398.833.600,00
10.000.000,00
2.500.000,00
606.852.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.658.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.658.000,00
10.000.000,00
Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
07
07
07
07
07
01
20
49
60
62
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
567.194.000,00
539.694.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
| 81
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.09
KECAMATAN KONANG
7
01
01.09
01
7
7
7
7
01
01
01
01
01.09
01.09
01.09
01.09
01
01
01
05
20
7
01
01.09
05
04
7
01
01.09
06
7
01
01.09
06
7
7
01
01
01.09
01.09
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
517.374.000,00
2.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.500.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
10.000.000,00
Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran
10.000.000,00
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
01
Jumlah
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.09
01.09
01.09
01.09
01.10
07
07
07
07
01
20
49
60
01
01.10
01
7
7
7
7
01
01
01
01
01.10
01.10
01.10
01.10
01
01
01
02
20
7
7
01
01
01.10
01.10
02
05
47
7
01
01.10
05
04
7
01
01.10
06
7
01
01.10
06
7
7
01
01
01.10
01.10
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
7
7
01
01
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN GALIS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
01
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.500.000,00
490.124.000,00
465.124.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
510.916.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
6.417.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.417.500,00
10.000.000,00
Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.10
01.10
01.10
01.10
01.11
07
07
07
07
01
20
49
60
01.11
01.11
01.11
01
01
02
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN TANAH MERAH
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
2.500.000,00
471.248.500,00
446.248.500,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
455.623.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
24.373.000,00
| 82
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
7
01
01
01.11
01.11
02
05
47
7
01
01.11
05
05
7
01
01.11
06
7
01
01.11
06
7
7
01
01
01.11
01.11
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
7
7
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah
24.373.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.11
01.11
01.11
01.11
01.12
07
07
07
07
01
20
60
62
01
01
01
01.12
01.12
01.12
01
01
02
01
7
7
01
01
01.12
01.12
02
05
47
7
01
01.12
05
04
7
01
01.12
06
7
01
01.12
06
7
7
01
01
01.12
01.12
7
7
7
01
01
01
7
7
7
7
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
2.500.000,00
401.250.000,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN BURNEH
386.250.000,00
10.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
895.412.000,00
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
39.082.800,00
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39.082.800,00
10.000.000,00
Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.12
01.12
01.12
07
07
07
01
20
47
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Tunjung
610.684.700,00
20.000.000,00
193.144.500,00
01
01
01
01
01.12
01.12
01.12
01.13
07
07
07
49
60
62
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN AROSBAYA
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
462.154.000,00
7
01
01.13
05
7
01
01.13
05
7
01
01.13
06
7
01
01.13
06
7
01
01.13
06
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
05
2.500.000,00
831.329.200,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 83
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.13
07
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01.13
01.13
01.13
01.13
01.14
07
07
07
07
7
01
01.14
02
7
7
01
01
01.14
01.14
02
05
47
7
01
01.14
05
05
7
01
01.14
06
7
01
01.14
06
7
7
01
01
01.14
01.14
7
7
7
7
01
01
01
01
7
7
7
01
20
49
60
Jumlah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
447.154.000,00
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN GEGER
422.154.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
345.222.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
47.443.400,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
47.443.400,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.14
01.14
01.14
01.15
07
07
07
01
20
49
01
01
01
01.15
01.15
01.15
01
01
02
01
7
7
01
01
01.15
01.15
02
05
47
7
01
01.15
05
05
7
01
01.15
06
7
01
01.15
06
7
7
01
01
01.15
01.15
7
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
7
7
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
KECAMATAN KLAMPIS
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
Database monografi kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
2.500.000,00
282.778.600,00
265.278.600,00
15.000.000,00
2.500.000,00
355.767.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
39.500.000,00
39.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.15
01.15
01.15
01.15
01.15
01.16
07
07
07
07
07
01
20
49
60
62
01
01.16
01
01
01.16
01
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
20
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN TANJUNG BUMI
2.500.000,00
284.767.000,00
257.267.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
508.515.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.500.000,00
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
2.500.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 84
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.16
02
7
7
01
01
01.16
01.16
02
05
47
7
01
01.16
05
05
7
01
01.16
06
7
01
01.16
06
7
7
01
01
01.16
01.16
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
Jumlah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.153.800,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
63.153.800,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.16
01.16
01.16
01.16
01.17
07
07
07
07
01
20
49
60
01
01.17
01
7
7
01
01
01.17
01.17
01
02
20
7
7
01
01
01.17
01.17
02
05
47
7
01
01.17
05
05
7
01
01.17
06
7
01
01.17
06
7
7
01
01
01.17
01.17
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
7
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN SEPULU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
2.500.000,00
427.861.200,00
402.861.200,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
446.037.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
43.984.800,00
43.984.800,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
06
07
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
01.17
01.17
01.17
01.17
01.18
07
07
07
07
01
20
49
60
01
01.18
05
7
01
01.18
05
7
01
01.18
06
7
01
01.18
06
7
01
01.18
06
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
05
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
KECAMATAN KOKOP
2.500.000,00
384.552.200,00
359.552.200,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
402.939.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.500.000,00
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 85
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
7
01
01.18
07
7
7
7
7
01
01
01
01
01.18
01.18
01.18
01.18
07
07
07
07
Jumlah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit
Kerja
01
20
60
62
Penunjang operasional SKPD
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
TOTAL
387.939.000,00
362.939.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
782.421.441.235,00
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga.
Plafon anggaran sementara untuk belanja untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja
Tidak Terduga dapat dijelaskan dalamTabel 4.4 berikut ini.
Tabel4.4
Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,Belanja Bagi hasil,
BantuanKeuangan,dan Belanja TidakTerduga Tahun Anggaran2017
KODE
URAIAN
5.1.1
Belanja Pegawai
5.1.2
Belanja Bunga
5.1.3
Belanja Subsidi
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes
Bel. Bant. Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan
Pemdes
Belanja Tidak Terduga
5.1.7
5.1.8
R-APBD 2017
852.049.838.640,33
6.391.842.313,00
0,00
50.766.500.000,00
JUMLAH
340.000.000,00
2.000.000.000,00
343.129.362.974,80
1.500.000.000,00
1.256.177.543.928,13
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 86
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka
rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2017 dapat
dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana
pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan
Rencana penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan
sebesar Rp54.201.957.762,00.
Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
sebesar
Rp38.685.364.400,00,
Pencairan
Dana
Cadangan
Rp15.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah
sebesar Rp.516.593.362,00.
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan
Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan
sebesar Rp35.183.679.228,00.
Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah sebesar Rp.3.950.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Hutang sebesar
Rp.31.233.679.228,00.
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2017
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
NO
URAIAN
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penermaan Piutang Daerah
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah
38.685.364.400,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516.593.362,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
54.201.957.762,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 87
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
NO
2
2.1
2.2
2.3
2.4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
URAIAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
3.950.000.000,00
31.233.679.228,00
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
35.183.679.228,00
Pembiayaan Netto
19.018.278.534,00
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 88
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
BAB VI
PENUTUP
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk
dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan pengelolaan
pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan. Dengan demikian
diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan, seperti yang telah ditentukan dalam
RKPD, secara efektif dan efisien. Pada akhirnya selama kurun waktu satu tahun
tersebut program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan
yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Bangkalan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang setelah
disepakati antara Bupati dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan
tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan
pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa
melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017
disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017
| 89
Download