Pemerintah Kabupaten Bangkalan DAFTAR ISI Hal. Nota Kesepakatan Daftar Isi BAB I i PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2 1.3. Dasar Hukum ............................................................................................ 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. Rencana Pendapatan…………………………….......................................................... 8 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................................... 8 2.1.2. Dana Perimbangan ........................................................................ 9 2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ........................................ 9 2.2. Penerimaan Pembiayaan .......................................................................... 10 2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya .................. 10 2.2.2. Pencairan Dana Cadangan ……………………………………………………………………………. 10 2.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah ....................... 10 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 8 12 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan............. 25 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan................... 29 BAB IV 25 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga............................................................................... BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 86 87 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan.......................................................... 87 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan ......................................................... 87 BAB VI PENUTUP Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 89 |i Pemerintah Kabupaten Bangkalan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | ii Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 309 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah ditetapkan. Mencermati proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD. RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan menjadi dokumen APBD. Tahapan penyusunan APBD diawali dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |1 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS Tahun Anggaran 2017 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana terdapat dalam KUA Tahun Anggaran 2017 diarahkan pada permasalahan nasional yang harus ditanggulangi bersama yaitu permasalahan peningkatan Daya Saing; Peningkatan Perekonomian Kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas; Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sinkronisasi program kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, juga dilaksanakan prioritas program kegiatan Kabupaten Bangkalan yang didasarkan atas kondisi dan potensi daerah yang direncanakan akan mampu memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Tahapan sebagaimana diatas diharapkan dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Melalui penetapan program dalam dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan oleh SKPD dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan. 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Penyusunan Dokumen PPAS Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD Kabupaten Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |2 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Bangkalan, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. 1.2.1 Tujuan Terpenuhinya skala prioritas dalam dinamika kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien,dan efektif,mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis. 1.3. Dasar Hukum Sebagai bentuk formulasi dari kebijakan anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 berpedoman pada: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |3 Pemerintah Kabupaten Bangkalan 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |4 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165); Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |5 Pemerintah Kabupaten Bangkalan 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165) 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 30. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |6 Pemerintah Kabupaten Bangkalan 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2013; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 45. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2012; 46. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2017. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |7 Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan KUA Tahun 2017, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah akan dijelaskan sebagai berikut: 2.1. Rencana Pendapatan Pada Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan direncanakan sebesar Rp2.019.580.706.629,13 Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp189.887.253.465,23, Dana Perimbangan sebesar Rp1.484.637.208.670,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp345.056.244.493,90. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun Anggaran 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Direncanakan sebesar Rp189.887.253.465,23. Adapun proyeksi Pendapatan Asli Daerah dimaksud bersumber dari: a. Hasil Pajak Daerah, pendapatan dari hasil pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp28.200.454.463,76. b. Hasil Retribusi Daerah, pendapatan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp15.981.767.806,00. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, jenis pendapatan ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.818.642.737,00. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |8 Pemerintah Kabupaten Bangkalan d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp143.886.388.458,47. 2.1.2. Dana Perimbangan Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.484.637.208.670,00. Proyeksi penerimaan dana perimbangan sebagaimana dimaksud diatas didasarkan kepada asumsi kenaikan dana perimbangan secara nasional sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Adapun rincian rekening penerimaan dana perimbangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan akan menerima sebesar Rp81.540.064.000,00. b. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.048.898.713.670,00. c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp354.198.431.000,00. 2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun Anggaran 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp68.780.767.000,00. Adapun rincian rekening Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.74.160.790.618,00. c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp270.865.863.000,00. d. Lain-lain Penerimaan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan tetap sebesar Rp29.590.875,90. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 |9 Pemerintah Kabupaten Bangkalan 2.2. Penerimaan Pembiayaan Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan direncanakan sebesar Rp54.201.957.762,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp38.685.364.400,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah sebesar Rp516.593.362,00. 2.2.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016. Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun Anggaran 2016 akan mencapai Rp38.685.364.400,00. 2.2.2. Pencairan Dana Cadangan Pada Tahun Anggaran 2017, pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00. 2.2.3. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah Pada Tahun Anggaran 2017, penerimaan kembali investasi pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp516.593.362,00. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 10 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 KODE 4 4.1 URAIAN PENDAPATAN R-APBD 2017 2.019.580.706.629,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH 189.887.253.465,23 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 28.200.454.463,76 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.981.767.806,00 4.1.3 Hasil Pengelolan Kekay Daerah yg Dipisahkan 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.2 DANA PERIMBANGAN 1.818.642.737,00 143.886.388.458,47 1.484.637.208.670,00 4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.2 Dana Alokasi Umum 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 354.198.431.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 345.056.244.493,90 4.3 81.540.064.000,00 1.048.898.713.670,00 4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 4.3.2 Dana Darurat 0,00 4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Prop.& Pemrinth Daerah Lainnya 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.3.5 Bant.Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota & Pemdes 4.3.6 Lain-lain Penerimaan 6.1 74.160.790.618,00 270.865.863.000,00 0,00 29.590.875,90 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 54.201.957.762,00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 38.685.364.400,00 6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 0,00 6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 6.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah JUMLAH DANA TERSEDIA 516.593.362,00 2.073.782.664.391,13 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 11 Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Bangkalan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2017 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan dalam 6 prioritas pembangunan tahun 2017 dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 20132018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017. Adapun 6 prioritas pembangunan berdasarkan misi RPJMD tahun 2013-2018 antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana d. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah e. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah c. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 12 Pemerintah Kabupaten Bangkalan e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah f. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah b. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan 4. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi 5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan b. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air c. Meningkatnya kualitas permukiman d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 6. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah : a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan d. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik e. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien f. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 13 Pemerintah Kabupaten Bangkalan g. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan h. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian i. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif j. Terpenuhinyan kebutuhan data statistik k. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa l. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan m. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan SKPD n. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat o. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana p. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD tersebut diatas, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktifitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengerahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan. Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi pemenuhan sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang system dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Adapun prioritas pembangunan dan sasaran, SKPD yang melaksanakan serta program pembangunan terkait, dijabarkan dalamTabel 3.1. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 14 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tabel 3.1. Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Prioritas Pembangunan 1. Meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakat Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Indikator Program Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah peserta didik anak usia dini Program Pendidikan Tahun Angka Partisipasi Sekolah Wajib Dasar Belajar Sembilan Target 39.028 Angka partisipasi murni SD/MI 97,60% Angka partisipasi murni SMP/MTs Angka partisipasi kasar SD/MI 79,00% 99,65% Angka partisipasi kasar SMP/MTs 87,00% Angka kelulusan (AL) SD/MI Program pendidikan Menengah Program pendidikan non Formal SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 100% Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 99,95% Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka putus sekolah SD/MI 67,30% Angka putus sekolah SMP/MTs 0,10% Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP) 25,84 Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP) 35,47 Rasio Kecukupan ruang kelas terhadap penduduk usia jenjang SD/MI Rasio Kecukupan ruang kelas terhadap penduduk usia jenjang SMP/MTs Sekolah/pendidikan SD/MI bangunan baik belajar sekolah 1:28 belajar sekolah 1:44 kondisi 67,45% kondisi 20,55% kondisi 12,00% kondisi 22,75 kondisi 34,25% kondisi 43,00% Sekolah/pendidikan SD/MI bangunan sedang Sekolah/pendidikan SD/MI bangunan rusak Sekolah/pendidikan SMP/MTs bangunan baik Sekolah/pendidikan SMP/MTs bangunan sedang Sekolah/pendidikan SMP/MTs bangunan rusak Angka partisipasi sekolah 73,00% 0,10% Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA 44,00% Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA 51,00% Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,99% Angka putus sekolah SMA/SMK/MA 0,03% Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP) 52,02 Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP) 34,07 Rasio Kecukupan ruang kelas belajar terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMA/K/MA Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 1:101 Dinas Pendidikan 52,30% Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang 28,25% Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak 19,45% Jumlah peserta paket A, B dan C Paket A 219 Paket B 1.120 Paket C 1.352 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 15 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat; Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kinerja Indikator Target Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV: - SD/MI 93,00% - SMP/MTs 91,00% - SMA/K/MA 95,00% Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan : - SD/MI 74,00% - SMP/MTs 68,00% - SMA/K/MA 65,00% Rasio guru/murid SD/MI 1:19 Rasio guru/murid SMP/MTs 1:16 Rasio guru/murid SMA/SMK/MA 1:16 Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI 1:31 Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs 1:36 Rasio 1:36 murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Program Masyarakat Perbaikan Gizi Angka kematian bayi (per 1000 KH) 50,31 kematian ibu melahirkan 100000 KH) Rasio posyandu per satuan balita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kesehatan 0.73 (per Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi >24 jam - DBD - Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya : Puskesmas dengan kondisi baik Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik Cakupan Poskesdes Cakupan puskesmas Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata 33.808 Buku 949,69 Angka Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.773 Org Angka kelangsungan hidup bayi Angka kematian Balita (per 1000 KH) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat SKPD Penanggung Jawab 30,82 15 11,03 11,74 100% 71.03% Dinas Kesehatan 40.91 8.57 100% 122% Cakupan puskesmas pembantu 24.91% Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org) Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 1 : 3.020 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 Dinas Kesehatan 11,45% 73.752 | 16 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Indikator Target Jumlah kunjungan Rawat Inap BOR (Bed Occupancy Rate) TOI (Turn Over Interval) ALOS (Average Length of Stay) NDR (Net Death Rate) CRR (Cost Recovery Rate) 20.108 68,50% 1-3 4-5 hr <25/mil 93% Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I Ratio Kecukupan tenaga Medis Indek kepuasan masyarakat 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; SKPD Penanggung Jawab 6% 20.690 1:1.07 85 Program Pembangunan, Jalan dan Jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten 79,50%/ 578,06 km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik 97,22%/ 217 buah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 52,78% (44.124 M) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 55% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 11,40%/ 21.850 m Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik 40% Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik 55% Rumah tangga pengguna air bersih 50% Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Pengembangan Perumahan Prosentase penduduk berakses air minum Cakupan rumah layak huni Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas dan Prosentase penanganan bahaya kebakaran Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Jumlah uji kir angkutan umum Lama pengujian angkutan umum (KIR) Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah angkutan darat Jumlah rambu yang terpasang 37% 48,11% 70% 70% 5 Dok 2,707.4 30 Mnt 2.750.000 8.193 200 unit Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Cakupan layanan terminal angkutan darat 0 Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan 4 Desa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat dan | 17 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Inventarisasi Konservasi Air Tanah 4. Peningkatan derajat ekonomi; dan Kinerja Indikator Target Jumlah sumur air tanah yang dibangun 7 Unit Program Penguasaan Pengembangan Migas, Batubara dan Energi Lainnya Serta Aplikasi Teknologi Energi Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase penanganan sampah 76% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan 100% Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan 100% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air 31% Program Pengelolaan Terbuka Hijau Ruang Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan 14% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah 500 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah 600 M Program Pengembangan Pasar Cakupan pasar (fasilitas perdagangan) yang diperbaiki 13,7% Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Obyek Wisata 1 Objek Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kunjungan wisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2% Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 Event Program Pengembangan Nilai Budaya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah kelompok kesenian Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan pedagang asongan dan 60 Org Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial Peningkatan / pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif 3.19% Jumlah kegiatan promosi hasil industri kecil, menengah dan kreatif 3 Kali Peningkatan Pengelolaan SKPD Penanggung Jawab Kawasan Permukiman 45 rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 125.500 Org 2 Klp Frekwensi pengawasan barang kadaluarsa 18 Kali Frekuensi operasi pasar 1 Kali Jumlah Promosi Dinas Perdagangan 1 Kali kaki lima Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 18 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pembinaan Industri 5. Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kependudukan Kinerja Indikator Target Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif 170 Org Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif 6.00% Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 1.000 UMKM Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah LKM non BPR/KSP 25 LKM/KSP Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah bantuan pemerintah koperasi dan UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Prosentase koperasi aktif Program Keberdayaan Pedesaan Peningkatan Masyarakat kepada 2% Jumlah modal koperasi dan UMKM 146.850 Volume usaha koperasi dan UMKM 5.219.400 8,80% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah BUMDes/UED 27 Pokmas 65,90% Program pengembangan wawasan keagamaan Program peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah kegiatan keagamaan 8 Keg Jumlah kegiatan pelayanan sosial 5 Keg Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan Penduduk wajib e-KTP 79% Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran 44% Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga 64% Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rasio KDRT 93% Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Prosentase partisipasi perempuan lembaga pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 75 PAKET / UKM Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan SKPD Penanggung Jawab 0,0002% 1,99% di 1,80 Cakupan Organisasi / Lembaga Wanita yang dibina Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 33% Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 62,10% 2.70% Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,40 Program Pelayanan Kontrasepsi Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi) 0,6% Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74,58% | 19 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja SKPD Penanggung Jawab Indikator Target Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 56,25% Program Transmigrasi Lokal Jumlah calon transmigrasi yang terdata 10 Org Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya PMKS yg memperoleh bantuan sosial 40 Org Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan penyandang kesejahteraan sosial masalah 45 Org Program Pembinaan Asuhan / Panti Jompo Panti Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan 20 Yys Perlindungan Lembaga Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 1.990 Org Jumlah perusahaan Jamsostek merapkan 145 Prsh Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Besaran Naker yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan 127 org Program kesempatan Kerja Pencari kerja yang ditempatkan 556 orang Tingkat Pengangguran terbuka 34.815 orang Program Pengembangan Ketenagakerjaan Program Kebijakan Olahraga Peningkatan Pengembangan dan Manajemen Program Peningkatan Serta Kepemudaan Peran yang Jumlah klub olahraga 2 Klub Jumlah organisasi olahraga 1 Organisasi Jumlah organisasi pemuda 2 Organisasi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rasio Pos Siskamling desa/kelurahan per jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah pelanggar Perda Program Pengembangan Kebangsaan Kemitraan Wawasan Frekuensi penyelenggaraan forum antar umat beragama Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan Bencana Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 957 Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olah raga Satuan Polisi Pamong Praja 100% 2 Kali/24 Jam 117 Kasus 4 Kec 5 Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Eks KWD) 400 Org Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Perbaikan Administrasi Kearsipan Sistem Kinerja Indikator Target Jumlah arsip yang dikelola 9.099 Arsip / Tahun Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan ijin yang diterbitkan 100% IMB 45 Hari SIUP 3 Hari TDP 3 Hari Jumlah anggota korpri yang dibina 200 Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian ssertifikasi) 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan Tepat Waktu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Jumlah Perda yang dihasilkan Jumlah risalah dihasilkan Program Peningkatan Kedinasan KDH / WKDH Program peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Perda rapat/sidang yang Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ, Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat DPRD 1040 Tepat Waktu Bagian Organisasi Setda Terpublikasinya informasi pembangunan keberhasilan 100% Bagian Humas & Protokol Setda Terselenggaranya kegiatan selama 1 tahun KDH/WKDH 100% Bagian Setda Realisasi PAD 105.551.296.089,37 Rasio PAD terhadap APBD 6% Rasio PAD terhadap pendapatan 6% Realisasi Belanja Sistem Tata Kelola terbangun 93.78% Keuangan yang Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 163 orang Lama Pengurusan Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Penanggung Jawab Jumlah temuan pengawasan Inspektorat dan APIP lainnya dari Jumlah Kasus yang terselesaikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 100% 61 SKPD 343 6 Kasus Umum Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Inspektorat Bagian Setda Hukum | 21 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Indikator Target Monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan 2 Dok Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja Jumlah sertifikat pengawas Program Penanganan Masyarakat Mengintensifkan Pengaduan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Otonomi Baru Daerah yang dimiliki Inspektorat Sistem Informasi Manajemen Pemda / SKPD yang telah menetapkan SOP 4 SKPD Bagian Organisasi Setda Frekuensi sosialisasi, evaluasi 90 Kali Bagian Administrasi Perekonomian Setda 7 PERDA Bagian Hukum Setda dan Jumlah RAPERDA yang disahkan Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan 450 PERBUP & SK Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun 56 Titik Ketepatan waktu penyusunan LPPD struktural 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah peserta diklat dilaksanakan yang 240 Program Pendidikan Kedinasan Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan 30 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Jumlah jabatan struktural yang terisi dan Bagian Administrasi Pembangunan 8 monitoring oleh SKPD Penanggung Jawab Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur 977 (100%) Jumlah analisa jabatan 5 SKPD Bag. Organisasi Setda Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun 100% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (Bangkalan Dalam Angka, PDRB, IPM, Profil Kecamatan) Tepat Waktu Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Website Instansi Pemerintah Daerah 30 SKPD & 5 titik akses point Dinas Komunikasi dan Informatika Jangkauan penyiaran radio lokal Jumlah penerbitan media (Lensa Madura) masa 50 Km lokal Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 26 Kali Terbit / Tahun | 22 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan 6. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Target Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/Lembaga Lainnya Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi) 20 Program Pemanfaatan Ruang Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan 2 Kali Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen / Review Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 1 Dok Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 1 Dok Lumbung pangan desa 10 Unit Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kinerja Skor pola pangan harapan 89,5 SKPD Penanggung Jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama ï‚· Beras : 140,530 ton ï‚· Jagung : 154,230 ton ï‚· Kedelai : ï‚· Kacang Tanah : ï‚· Kacang hijau : ï‚· Ubi kayu : ï‚· Ubi Jalar : 5,926 ton 39,102 ton 2,669 ton 44,583 ton 13182 ton Program Hasil Olahan Bahan Pangan penurunan daerah rawan gizi (Kecamatan bebas rawan gizi) 68% Program Penyuluhan Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh 981 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pemberdayaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina kelompok petani 3,25% Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Produktivitas hasil perkebunan 71.831,07 Kg/Ha - Tebu 65.885 Kg/Ha - Kelapa 848,17 Kg/Ha - Jambu Mente 2.386 Kg/Ha - Cabe Jamu 713,02 Kg/Ha - Pocok Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian Program peningkatan produksi pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1.999,77 Kg/Ha 4 Unit Usaha Padi=57,93kw/ha Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan jagung=27,18 kw/ha Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 23 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Indikator Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis Program peningkatan produksi hasil peternakan Target 8.060 Ha Produktivitas hasil peternakan ï‚· Berat Karkas (Kg/Ekor) SKPD Penanggung Jawab Sapi potong : 163,75 Dinas Peternakan Kambing : 15 Ayam pedaging: 1,1 ï‚· Kg/Ekor/Thn Telur : 13,5 ï‚· Lt/Ekor/Thn Susu : 1.743,5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi perikanan budidaya Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Konsumsi ikan perkapita Produksi perikanan perairan tangkap Cakupan bina kelompok nelayan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 3.246,4 Ton Dinas Perikanan 24,1 Kg/Kapita/Th 24.439,10 Ton 15,38% | 24 Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGAM KEGIATAN Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 tahun 2011, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada proses perencanaan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menentukan kebijakan terkait dengan plafon anggaran SKPD. Setiap SKPD diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam RKPD tahun 2017. Selain itu, SKPD harus mempedomani RPJMD Tahun 2013-2018. Penentuan jumlah alokasi plafonsetiap SKPD dilakukan olehSKPD masing-masing melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun 2017. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara SKPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2017 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangkalan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS. 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintah Daerah yang menjadikewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwaurusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 25 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Adapun plafon pemerintahan dan anggaran Satuan sementara Kerja Perangkat untuk masing-masing Daerah urusan yang melaksanakan dituangkan dalam tabel 4.1 PPAS sebagai berikut: Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017 Kode 1 urusan / SKPD URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01 Pendidikan 1.02 Kesehatan 1.03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1.06 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja 147.273.658.000 616.579.420.373 588.241.515.745 1.204.820.936.118 44.897.400 522.475.649.423 66.315.780.000 588.791.429.423 147.063.702.399 68.506.941.590 234.481.262.070 302.988.203.660 148.050.000 8.096.946.120 225.658.832.400 233.755.778.520 8.802.602 5.476.869.020 47.682.358.325 53.159.227.345 - 6.521.557.880 10.906.735.950 17.428.293.830 8.205.599 1.553.198.657 5.501.456.340 59.299.683.850 3.196.547.000 47.644.348.700 8.698.003.340 - - 169.262.200 169.262.200 - - 280.000.000 280.000.000 12.050.000 7.944.720.520 1.659.245.550 9.603.966.070 140.040.000 13.429.942.860 8.987.697.000 22.417.639.860 170.215.000 3.500.945.570 5.023.047.000 8.523.992.570 - 2.820.026.430 3.081.891.600 5.901.918.030 - 10.718.574.480 3.570.545.000 14.289.119.480 717.342.057 9.223.027.130 13.732.283.350 22.955.310.480 3.500.000 2.884.401.350 2.388.909.850 5.273.311.200 4.201.600 2.800.268.820 1.628.265.000 4.428.533.820 470.010.000 2.105.474.500 2.538.773.000 4.644.247.500 35.840.000 1.898.000.000 1.341.113.250 3.239.113.250 - - 129.836.800 129.836.800 - - 703.943.100 703.943.100 - - 542.827.950 542.827.950 5.848.364.986 1.974.302.190 37.113.841.250 1.866.708.050 39.420.566.050 3.841.010.240 36.916.000 3.505.333.240 1.920.773.000 5.426.106.240 552.583.624 3.450.024.510 3.396.319.400 6.846.343.910 378.158.000 9.376.252.420 7.799.743.700 17.175.996.120 Sosial URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 2.01 Tenaga Kerja 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.03 Pangan 2.05 Lingkungan Hidup 2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.09 Perhubungan 2.10 Komunikasi dan Informatika 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.12 Penanaman Modal 2.13 Kepemudaan dan Olahraga 2.14 Statistik 2.16 Kebudayaan 2.17 Perpustakaan 2.18 Kearsipan 3 Belanja Tidak langsung Pendapatan URUSAN PILIHAN 3.01 Kelautan dan Perikanan 3.02 Pariwisata 3.03 Pertanian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 106.944.032.550 76.534.407.300 | 26 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode urusan / SKPD 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.06 Perdagangan 3.07 Perindustrian 3.08 Transmigrasi 4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN 4.01 Inspektorat 4.02 Perencanaan 4.03 Keuangan 4.04 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan 4.05 5 URUSAN PENDUKUNG 5.01 Sekretariat Daerah 5.02 Sekretariat DPRD 6 6.01 7 7.01 Belanja Tidak langsung Pendapatan Belanja Langsung Jumlah Belanja - - 1.141.861.525 1.141.861.525 4.880.707.362 17.478.146.750 12.675.584.725 30.153.731.475 - 3.304.084.330 12.435.555.050 15.739.639.380 1.863.086.842.250 457.618.765.866 50.728.650 26.131.810.881 50.728.650 - 5.086.388.560 3.429.025.000 8.515.413.560 - 4.428.339.520 5.078.957.900 9.507.297.420 1.863.086.842.250 440.752.275.546 12.408.065.831 453.160.341.377 - 4.550.562.240 3.735.654.750 8.286.216.990 1.818.642.737 2.801.200.000 38.601.134.929 1.480.107.400 67.435.668.240 4.281.307.400 1.818.642.737 19.654.240.964 34.979.257.240 54.633.498.204 - 18.946.893.965 3.327.451.220 32.456.411.000 1.954.279.619 51.403.304.965 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 483.750.576.747 106.036.803.169 5.281.730.839 Kesatuan Bangsa dan Politik - 3.327.451.220 43.637.246.440 1.954.279.619 11.593.252.000 - 43.637.246.440 11.593.252.000 55.230.498.440 2.019.580.706.629,13 1.256.177.543.928,13 782.421.441.235,00 2.038.598.985.163,13 URUSAN KEWILAYAHAN 5.281.730.839 55.230.498.440 Kecamatan JUMLAH Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2017 KODE SKPD Pendapatan Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja 1.01.01.00 DINAS PENDIDIKAN 44.897.400,00 522.475.649.423,33 66.315.780.000,00 588.791.429.423,33 1.02.01.00 DINAS KESEHATAN 147.063.702.398,86 68.506.941.590,00 234.481.262.070,00 302.988.203.660,00 1.03.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 148.050.000,00 8.096.946.120,00 225.658.832.400,00 233.755.778.520,00 1.04.01.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.802.602,00 5.476.869.020,00 48.824.219.850,00 54.301.088.870,00 5.093.304.460,00 9.639.423.000,00 14.732.727.460,00 1.428.253.420,00 1.267.312.950,00 2.695.566.370,00 1.06.01.00 DINAS SOSIAL 8.205.599,00 5.501.456.340,00 3.196.547.000,00 8.698.003.340,00 2.03.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN 12.050.000,00 7.944.720.520,00 1.659.245.550,00 9.603.966.070,00 2.05.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 140.040.000,00 13.429.942.860,00 8.987.697.000,00 22.417.639.860,00 2.06.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 170.215.000,00 3.500.945.570,00 5.023.047.000,00 8.523.992.570,00 1.05.01.00 1.05.02.00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 27 Pemerintah Kabupaten Bangkalan KODE SKPD 2.07.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.08.01.00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.00 2.10.01.00 2.11.01.00 2.12.01.00 2.13.01.00 2.18.01.00 3.01.01.00 3.02.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERIKANAN Pendapatan Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja 2.820.026.430,00 3.081.891.600,00 5.901.918.030,00 10.718.574.480,00 3.850.545.000,00 14.569.119.480,00 717.342.056,56 9.223.027.130,00 13.732.283.350,00 22.955.310.480,00 3.500.000,00 2.884.401.350,00 2.518.746.650,00 5.403.148.000,00 4.201.600,00 2.800.268.820,00 1.628.265.000,00 4.428.533.820,00 470.010.000,00 2.105.474.500,00 2.538.773.000,00 4.644.247.500,00 35.840.000,00 1.898.000.000,00 1341113250 3.239.113.250,00 1.974.302.190,00 2409536000 4.383.838.190,00 36.916.000,00 3.505.333.240,00 1.920.773.000,00 5.426.106.240,00 552.583.623,71 3.450.024.510,00 4.100.262.500,00 7.550.287.010,00 9.547.500,00 5.859.532.420,00 5.842.577.575,00 11.702.109.995,00 368.610.500,00 3.516.720.000,00 1.957.166.125,00 5.473.886.125,00 4.880.707.362,49 17.478.146.750,00 12.675.584.725,00 30.153.731.475,00 3.03.02.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN 3.06.01.00 DINAS PERDAGANGAN 3.07.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.304.084.330,00 12.655.545.900,00 15.959.630.230,00 4.01.01.00 INSPEKTORAT 5.086.388.560,00 3.429.025.000,00 8.515.413.560,00 4.02.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.428.339.520,00 5.078.957.900,00 9.507.297.420,00 4.03.01.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 140.180.355.624,07 7.149.998.610,00 4.199.201.900,00 11.349.200.510,00 5.207.120.079,54 29.474.571.648,00 8.208.863.931,00 37.683.435.579,00 1.717.699.366.545,90 404.127.705.287,80 0,00 404.127.705.287,80 3.03.01.00 4.03.02.01 4.03.02.02 4.04.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 4.550.562.240,00 3.735.654.750,00 8.286.216.990,00 4.05.01.00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.801.200.000,00 1.480.107.400,00 4.281.307.400,00 5.01.01.00 KDH DAN WKDH 872.887.104,00 0,00 872.887.104,00 5.01.02.01 BAGIAN UMUM 16.966.553.860,00 20.982.875.000,00 37.949.428.860,00 5.01.02.02 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA 150.000.000,00 1.328.899.000,00 1.478.899.000,00 156.000.000,00 942.759.000,00 1.098.759.000,00 216.000.000,00 1.007.446.000,00 1.223.446.000,00 261.600.000,00 865.571.000,00 1.127.171.000,00 5.01.02.03 5.01.02.04 5.01.02.05 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAGIAN HUKUM 5.01.02.06 BAGIAN ORGANISASI 166.800.000,00 1.068.663.000,00 1.235.463.000,00 5.01.02.07 BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 368.400.000,00 6.159.029.000,00 6.527.429.000,00 160.000.000,00 473.217.000,00 633.217.000,00 168.000.000,00 1.413.321.000,00 1.581.321.000,00 5.01.02.08 5.01.02.09 1.818.642.737,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 28 Pemerintah Kabupaten Bangkalan KODE 5.01.02.10 SKPD Pendapatan Belanja Tidak langsung Belanja Langsung 5.02.01.00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DPRD 15.651.560.945,00 0,00 15.651.560.945,00 5.02.02.00 SEKRETARIAT DPRD 3.295.333.020,00 32.456.411.000,00 35.751.744.020,00 6.01.01.00 3.327.451.220,00 1.954.279.619,00 5.281.730.839,00 7.01.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN BANGKALAN 8.570.880.820,00 2.800.853.000,00 11.371.733.820,00 7.01.01.02 KECAMATAN SOCAH 2.325.188.990,00 580.748.000,00 2.905.936.990,00 7.01.01.03 KECAMATAN KAMAL 2.680.762.280,00 740.459.000,00 3.421.221.280,00 7.01.01.04 KECAMATAN LABANG 1.612.373.020,00 506.041.000,00 2.118.414.020,00 7.01.01.05 KECAMATAN MODUNG 1.998.980.780,00 460.546.000,00 2.459.526.780,00 7.01.01.06 KECAMATAN KWANYAR 1.895.261.980,00 549.495.000,00 2.444.756.980,00 7.01.01.07 KECAMATAN TRAGAH 2.176.072.550,00 448.299.000,00 2.624.371.550,00 7.01.01.08 KECAMATAN BLEGA 2.899.420.450,00 606.852.000,00 3.506.272.450,00 7.01.01.09 KECAMATAN KONANG 1.820.284.790,00 517.374.000,00 2.337.658.790,00 7.01.01.10 KECAMATAN GALIS 2.031.448.520,00 510.916.000,00 2.542.364.520,00 7.01.01.11 KECAMATAN TANAH MERAH 1.910.270.430,00 455.623.000,00 2.365.893.430,00 7.01.01.12 KECAMATAN BURNEH 2.951.758.350,00 895.412.000,00 3.847.170.350,00 7.01.01.13 KECAMATAN AROSBAYA 1.775.203.330,00 462.154.000,00 2.237.357.330,00 7.01.01.14 KECAMATAN GEGER 1.537.320.030,00 345.222.000,00 1.882.542.030,00 7.01.01.15 KECAMATAN KLAMPIS 2.125.182.830,00 355.767.000,00 2.480.949.830,00 7.01.01.16 KECAMATAN TANJUNG BUMI 1.694.513.370,00 508.515.000,00 2.203.028.370,00 7.01.01.17 KECAMATAN SEPULU 1.716.914.980,00 446.037.000,00 2.162.951.980,00 7.01.01.18 KECAMATAN KOKOP 1.915.408.940,00 402.939.000,00 2.318.347.940,00 JUMLAH TOTAL 168.000.000,00 Jumlah Belanja 2.019.580.706.629,13 1.256.177.543.928,13 737.477.240,00 905.477.240,00 782.421.441.235,00 2.038.598.985.163,13 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program. Rekapitulasi plafon anggaran berdasarkan program Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana Tabel 4.3.berikut: Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2017 Kode 1 1 01 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 Jumlah 3 588.241.515.745,00 66.315.780.000,00 | 29 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 01 01.00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01.00 01 1 1 01 01 01.00 01.00 01 02 05 1 1 1 1 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 02 02 1 1 1 1 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 1 01 1 1 Jumlah 66.315.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.750.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.750.000,00 6.751.675.900,00 03 05 09 42 Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 1.211.400.000,00 1.312.800.000,00 168.375.900,00 3.656.750.000,00 02 02 02 06 45 47 54 Pengadaan sarana lokal area network/LAN Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat pagar 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01 01 01.00 01.00 06 06 04 05 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 1 01 01.00 07 1 1 1 1 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 1 01 1 1 1 1 1 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65.000.000,00 137.350.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 16.839.728.000,00 01 12 19 35 Penunjang operasional SKPD Fasilitas peringatan perayaan pendidikan nasional Fasilitasi peringatan hari aksara internasional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 16.444.582.400,00 60.145.600,00 80.000.000,00 50.000.000,00 07 07 15 15 15 15 60 62 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 20 59 60 Pengadaan perlengkapan sekolah Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 01.00 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 15 15 15 15 15 16 65 67 68 69 72 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Sosialisasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Strategi Pembelajaran TK/RA Lomba Kinerja Kepala TK Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 16 16 16 01 09 20 21 23 60 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan pagar sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pembebasan lahan/bangunan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Ketrampilan Kecakapan Hidup (Life Skill) 1 1 01 01 01.00 01.00 16 16 68 70 Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 200.000.000,00 945.649.500,00 200.000.000,00 75.649.500,00 100.000.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 30.481.543.950,00 3.314.005.725,00 0,00 0,00 2.686.832.925,00 230.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 | 30 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 1 01 01 01.00 01.00 16 16 74 79 Pelatihan Guru Bahasa Madura Monitoring BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTS/SMPLB 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 16 16 80 84 85 87 89 Pengadaan sarana prasarana SD dan SMP Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggraan paket C setara SMU Olimpiade sains siswa SMP/MTS Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan Mutu KKG 20.477.600.000,00 2.027.280.300,00 40.000.000,00 95.825.000,00 390.000.000,00 1 1 1 01 01 01 01.00 01.00 01.00 16 16 16 90 91 92 Try Out Ujian Sekolah Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Dasar Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk Pengembangan Mutu MGMP 250.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 17 17 17 17 17 97 Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB 1 1 1 1 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 18 18 18 20 03 04 1 1 01 01 01.00 01.00 20 20 01 02 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1 01 01.00 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 67.500.000,00 1 01 01.00 20 18 Pengembangan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran 75.000.000,00 1 01 01.00 22 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 22 22 22 22 22 06 10 11 12 13 Pembinaan komite sekolah Gelar usaha kesehatan sekolah Pementasan kesenian siswa Pembinaan kepramukaan Penyelenggaraan pengembangan kreatifitas siswa 153.696.600,00 100.000.000,00 0,00 102.875.000,00 497.872.000,00 1 1 1 1 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 22 22 22 22 14 15 16 22 Penyelenggaraan POR siswa Pembinaan Olahraga siswa Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar Penyusunan Pendataan Kuisioner Sekolah dan Laporan Individu Sekolah 0,00 0,00 0,00 456.840.900,00 1 1 1 01 01 01 01.00 01.00 01.00 22 22 22 23 24 25 Lomba Gugus Sekolah Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Prioritas Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 90.000.000,00 516.400.000,00 150.000.000,00 1 01 01.00 22 30 Penyelenggaran Pekan Olahraga Pendidikan Luar Biasa (POR PLB) 1 1 01 01 01.00 01.00 22 23 35 Pendampingan Kurikulum Program Pendidikan Menengah 41 57 82 86 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru Penyelenggaraan Manajemen Mutu Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Operasional Pendidikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 75.000.000,00 90.000.000,00 250.000.000,00 1.030.000.000,00 700.000.000,00 105.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 46.500.000,00 111.000.000,00 2.506.503.000,00 38.818.500,00 400.000.000,00 7.274.929.650,00 | 31 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Operasional SMPN 1 BANGKALAN Operasional SMPN 2 BANGKALAN Operasional SMPN 3 BANGKALAN Operasional SMPN 4 BANGKALAN Operasional SMPN 5 BANGKALAN Operasional SMPN 6 BANGKALAN Operasional SMPN 7 BANGKALAN Operasional SMPN 1 KAMAL Operasional SMPN 2 KAMAL Operasional SMPN 3 KAMAL Operasional SMPN 4 KAMAL Operasional SMPN 1 AROSBAYA Operasional SMPN 2 AROSBAYA Operasional SMPN 1 SOCAH Operasional SMPN 1 BURNEH Operasional SMPN 2 BURNEH Operasional SMPN 1 GEGER Operasional SMPN 1 KLAMPIS Operasional SMPN 1 SEPULU Operasional SMPN 1 TANJUNG BUMI Operasional SMPN 1 KOKOP Operasional SMPN 1 KWANYAR Operasional SMPN 1 LABANG Operasional SMPN 1 TANAH MERAH Operasional SMPN 1 TRAGAH Operasional SMPN 1 BLEGA Operasional SMPN 2 BLEGA Operasional SMPN 1 MODUNG Operasional SMPN 2 MODUNG Operasional SMPN 1 KONANG Operasional SMPN 1 GALIS Operasional SMPN 2 GALIS Operasional SMPN 2 TANJUNG BUMI Operasional SMPN 2 GEGER Operasional SMPN 2 TANAH MERAH Operasional SMPN 2 KWANYAR Operasional SMPN 2 KONANG Operasional SMPN 2 KOKOP Operasional SMPN 2 SEPULU Operasional SMPN 3 SATU ATAP GALIS Operasional SMPN 3 SATU ATAP KONANG Operasional SMAN 1 BANGKALAN Operasional SMAN 2 BANGKALAN Operasional SMAN 3 BANGKALAN Operasional SMAN 1 KAMAL Operasional SMAN 1 TANJUNG BUMI Operasional SMAN 1 BLEGA Operasional SMAN 1 AROSBAYA Operasional SMAN 1 KWANYAR Operasional SMKN 1 BANGKALAN Operasional SMKN 2 BANGKALAN Operasional SMKN 1 AROSBAYA Operasional SMKN 1 LABANG Operasional SMKN 1 SEPULU Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 Jumlah 35.544.750,00 56.647.500,00 24.600.000,00 44.446.500,00 52.041.000,00 25.709.250,00 16.371.750,00 55.527.000,00 22.900.000,00 29.444.250,00 39.700.000,00 64.179.750,00 11.018.250,00 18.675.000,00 17.400.000,00 24.837.750,00 20.604.750,00 37.474.500,00 43.139.250,00 48.866.250,00 23.157.000,00 38.657.250,00 47.932.500,00 36.354.000,00 31.062.750,00 32.245.500,00 19.795.500,00 11.142.750,00 14.877.750,00 23.343.750,00 18.861.750,00 57.021.000,00 91.450.000,00 99.911.250,00 102.650.250,00 105.986.850,00 75.322.500,00 90.760.500,00 139.900.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 120.700.000,00 135.100.000,00 192.700.000,00 142.300.000,00 221.500.000,00 113.500.000,00 163.900.000,00 214.300.000,00 214.300.000,00 416.000.000,00 322.300.000,00 235.900.000,00 135.100.000,00 | 32 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Operasional SMPN 3 SATU ATAP KOKOP Operasional SMAN 4 BANGKALAN Operasional UPTD KECAMATAN BANGKALAN Operasional UPTD KECAMATAN SOCAH Operasional UPTD KECAMATAN KAMAL Operasional UPTD KECAMATAN LABANG Operasional UPTD KECAMATAN MODUNG Operasional UPTD KECAMATAN KWANYAR Operasional UPTD KECAMATAN TRAGAH Operasional UPTD KECAMATAN BLEGA Operasional UPTD KECAMATAN KONANG Operasional UPTD KECAMATAN GALIS Operasional UPTD KECAMATAN TANAH MERAH 34.857.000,00 221.500.000,00 57.955.750,00 44.224.850,00 38.486.975,00 38.453.800,00 44.218.500,00 41.120.000,00 38.267.800,00 44.268.800,00 44.401.500,00 47.082.300,00 47.475.650,00 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 23 23 23 23 23 68 69 70 71 72 Operasional UPTD KECAMATAN BURNEH Operasional UPTD KECAMATAN AROSBAYA Operasional UPTD KECAMATAN GEGER Operasional UPTD KECAMATAN KLAMPIS Operasional UPTD KECAMATAN TANJUNG BUMI 41.037.800,00 41.517.850,00 45.352.000,00 41.172.300,00 42.366.300,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 Operasional UPTD KECAMATAN SEPULU Operasional UPTD KECAMATAN KOKOP Operasional SMPN 2 SOCAH Operasional SMPN 3 GEGER Operasional SMPN 2 KLAMPIS Operasional SMPN 3 KOKOP Operasional SMPN 2 LABANG Operasional SMPN 3 TANAH MERAH Operasional SMPN 2 TRAGAH Operasional SMPN 3 TANJUNG BUMI SATU ATAP 41.176.450,00 41.744.175,00 77.065.500,00 95.989.500,00 86.278.500,00 107.692.500,00 83.788.500,00 83.788.500,00 80.676.000,00 50.733.750,00 1 01 01.00 23 84 Operasional SMPN 4 TANAH MERAH SATU ATAP 50.733.750,00 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 23 23 23 23 23 23 85 86 87 88 89 90 Operasional SMKN 3 BANGKALAN Operasional SMKN 1 KAMAL Operasional SMKN 1 BLEGA Operasional SMKN 1 KWANYAR Operasional SMKN 1 TANJUNG BUMI Operasional SMPN 4 SATU ATAP TANJUNGBUMI 192.700.000,00 243.100.000,00 214.300.000,00 149.500.000,00 91.850.000,00 42.081.000,00 1 1 1 01 01 01 01.00 01.00 01.00 23 23 23 91 92 93 1 02 Operasional SMPN SATAP GEGER Operasional SMPN SATAP KONANG Operasional SMAN 1 KOKOP Kesehatan 234.481.262.070,00 1 02 01.00 DINAS KESEHATAN 234.481.262.070,00 1 02 01.00 01 1 1 02 02 01.00 01.00 01 02 20 1 1 02 02 01.00 01.00 02 02 02 05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 42.081.000,00 42.081.000,00 77.450.000,00 61.728.000,00 61.728.000,00 6.204.240.050,00 700.728.000,00 886.024.250,00 | 33 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembangunan sarana dan prasarana umum Jumlah 1 1 1 1 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 02 06 41 47 49 1 02 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 02 02 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 02 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 10 01 24 49 60 62 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 10 12 12 02 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 15 15 15 01 07 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan 1 02 01.00 15 08 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah 90.448.300,00 1 02 01.00 15 09 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih 40.712.450,00 1 02 01.00 15 10 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal 170.030.600,00 1 02 01.00 15 11 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo 93.339.550,00 1 02 01.00 15 12 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar 170.906.000,00 1 02 01.00 15 13 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah 121.150.700,00 1 02 01.00 15 14 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh 137.995.250,00 1 02 01.00 15 15 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah 313.115.100,00 1 02 01.00 15 16 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis 241.237.500,00 1 02 01.00 15 17 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar 126.974.600,00 1 02 01.00 15 18 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega 266.294.250,00 1 02 01.00 15 19 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang 265.380.000,00 1 02 01.00 15 20 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger 427.035.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Nasional Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial 02 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 4.393.747.000,00 119.617.200,00 104.123.600,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 9.330.634.919,00 9.290.634.919,00 7.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 7.158.053.690,00 7.158.053.690,00 11.256.841.025,00 6.971.565.000,00 245.216.400,00 | 34 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 02 01.00 15 21 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya 111.769.500,00 1 02 01.00 15 22 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh 44.716.550,00 1 02 01.00 15 23 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis 224.391.300,00 1 02 01.00 15 24 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu 194.237.000,00 1 02 01.00 15 25 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi 244.770.750,00 1 02 01.00 15 26 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop 489.681.000,00 1 02 01.00 15 27 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung 149.006.100,00 1 02 01.00 15 28 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung 116.867.825,00 1 1 02 02 01.00 01.00 16 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 1 02 01.00 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 02 01.00 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1 1 02 02 01.00 01.00 16 16 09 12 Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 75.000.000,00 281.879.200,00 1 1 1 1 1 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 16 16 13 14 22 23 25 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan Pelayanan JAMPERSAL Operasional Pelayanan JAMPERSAL Pelayanan/pertolongan pertama unit kesehatan (P3K) 728.198.006,00 155.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 110.000.000,00 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 16 16 16 28 29 30 Peningkatan Pelayanan JAMKESDA SPM Operasional Pelayanan JAMKESDA SPM Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan Pertama (Klaim Jamkesda/SPM RSUD) 1 02 01.00 16 31 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Dasar (Klaim Jamkesda/SPM Dinkes) 4.500.000.000,00 1 02 01.00 16 32 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Rujukan Dua / Provinsi (Sharing) 8.151.129.880,00 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 16 16 16 33 34 39 Penyelengaraan Studi EHRA Operasional PPSP Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan 90.000.000,00 10.000.000,00 971.265.600,00 1 02 01.00 16 40 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah 356.893.200,00 1 02 01.00 16 41 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih 158.149.800,00 1 02 01.00 16 42 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal 673.322.400,00 1 02 01.00 16 43 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo 368.458.200,00 1 02 01.00 16 44 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar 676.824.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 66.041.731.036,00 1.053.725.000,00 573.148.000,00 2.897.834.875,00 2.392.550.000,00 1.053.725.000,00 17.426.852.000,00 | 35 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 02 01.00 16 45 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah 477.802.800,00 1 02 01.00 16 46 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh 545.181.000,00 1 02 01.00 16 47 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah 1.242.860.400,00 1 02 01.00 16 48 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis 955.350.000,00 1 02 01.00 16 49 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar 501.098.400,00 1 02 01.00 16 50 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega 1.055.577.000,00 1 02 01.00 16 51 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang 1.051.920.000,00 1 02 01.00 16 52 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger 1.698.541.200,00 1 02 01.00 16 53 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya 393.436.800,00 1 02 01.00 16 54 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh 174.166.200,00 1 02 01.00 16 55 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis 887.965.200,00 1 02 01.00 16 56 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu 770.148.000,00 1 02 01.00 16 57 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi 969.483.000,00 1 02 01.00 16 58 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop 1.949.124.000,00 1 02 01.00 16 59 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung 543.283.200,00 1 02 01.00 16 60 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung 460.671.300,00 1 02 01.00 16 61 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi 1.050.000.000,00 1 02 01.00 16 62 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi 525.000.000,00 1 02 01.00 16 63 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan 404.694.000,00 1 02 01.00 16 64 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah 148.705.500,00 1 02 01.00 16 65 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih 65.895.750,00 1 02 01.00 16 66 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal 280.551.000,00 1 02 01.00 16 67 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo 153.524.250,00 1 02 01.00 16 68 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar 282.010.000,00 1 02 01.00 16 69 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah 199.084.500,00 1 02 01.00 16 70 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh 227.158.750,00 1 02 01.00 16 71 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah 517.858.500,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 36 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 02 01.00 16 72 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis 398.062.500,00 1 02 01.00 16 73 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar 208.791.000,00 1 02 01.00 16 74 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega 439.823.750,00 1 02 01.00 16 75 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang 438.300.000,00 1 02 01.00 16 76 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger 707.725.500,00 1 02 01.00 16 77 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya 166.132.000,00 1 02 01.00 16 78 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh 72.569.250,00 1 02 01.00 16 79 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis 369.985.500,00 1 02 01.00 16 80 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu 320.895.000,00 1 02 01.00 16 81 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi 403.951.250,00 1 02 01.00 16 82 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop 812.135.000,00 1 02 01.00 16 83 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung 226.368.000,00 1 02 01.00 16 84 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung 191.946.375,00 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 16 17 17 85 Pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 525.000.000,00 89.820.400,00 44.820.400,00 1 02 01.00 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1 02 01.00 19 1 02 01.00 19 1 1 02 02 01.00 01.00 1 1 1 1 02 02 02 02 1 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan 45.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 600.000.000,00 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 205.000.000,00 19 19 02 04 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 01.00 01.00 01.00 01.00 19 19 20 20 06 10 Revitalisasi Posyandu Pengembangan Desa Siaga Aktif 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 02 02 01.00 01.00 20 20 02 03 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1 02 01.00 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 63.464.800,00 1 02 01.00 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 59.470.900,00 1 02 01.00 21 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 59.470.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 01 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 70.000.000,00 95.000.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00 410.274.800,00 40.000.000,00 111.140.000,00 195.670.000,00 | 37 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah 1 02 01.00 22 1 1 02 02 01.00 01.00 22 22 04 05 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1 1 02 02 01.00 01.00 22 22 08 09 Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 1 02 01.00 22 13 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 477.665.100,00 1 02 01.00 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 870.000.000,00 1 02 01.00 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 740.000.000,00 1 02 01.00 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1 1 02 02 01.00 01.00 23 24 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 24 24 25 04 11 1 1 02 02 01.00 01.00 25 25 01 02 Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu/Polindes/Poskesdes 5.883.693.000,00 635.357.000,00 1 1 02 02 01.00 01.00 25 26 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 2.385.879.950,00 1 1 02 02 01.00 01.00 26 28 18 1 02 01.00 28 07 1 02 01.00 29 1 1 1 1 1 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 29 29 29 29 30 01 04 08 11 1 1 02 02 01.00 01.00 30 33 01 1 1 1 02 02 02 01.00 01.00 01.00 33 34 34 01 01 Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 1 02 01.00 34 02 Jaminan Pembiayaan Transpotasi Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan sunatan masal Pelayanan Pengobatan Masal Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pengadaan alat-alat rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.282.665.100,00 295.000.000,00 395.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.549.050.000,00 2.385.879.950,00 592.500.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 592.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 410.000.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Pemetaan sasaran ibu hamil 40.000.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 215.000.000,00 60.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 60.000.000,00 110.000.000.000,00 110.000.000.000,00 10.990.372.200,00 63.968.600,00 690.403.400,00 | 38 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 02 01.00 34 03 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 318.720.300,00 1 02 01.00 34 04 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Bangkalan 536.000.000,00 1 02 01.00 34 05 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Socah 419.657.000,00 1 02 01.00 34 06 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Jaddih 370.593.000,00 1 02 01.00 34 07 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kamal 456.194.000,00 1 02 01.00 34 08 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Sukolilo 430.096.000,00 1 02 01.00 34 09 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kwanyar 510.478.000,00 1 02 01.00 34 10 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tragah 422.789.000,00 1 02 01.00 34 11 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Burneh 476.217.000,00 1 02 01.00 34 12 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tanah Merah 487.512.000,00 1 02 01.00 34 13 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Galis 388.339.000,00 1 02 01.00 34 14 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Banjar 389.782.900,00 1 02 01.00 34 15 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Blega 529.269.000,00 1 02 01.00 34 16 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Konang 458.282.000,00 1 02 01.00 34 17 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Geger 370.593.000,00 1 02 01.00 34 18 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Arosbaya 557.455.000,00 1 02 01.00 34 19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tongguh 469.765.000,00 1 02 01.00 34 20 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Klampis 493.776.000,00 1 02 01.00 34 21 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Sepulu 440.536.000,00 1 02 01.00 34 22 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Tanjung Bumi 458.282.000,00 1 02 01.00 34 23 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kokop 370.593.000,00 1 02 01.00 34 24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kedundung 492.732.000,00 1 02 01.00 34 25 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Modung 388.339.000,00 1 03 1 03 01.00 1 03 01.00 01 1 03 01.00 01 03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 225.658.832.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 225.658.832.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 185.000.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 39 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00 60.000.000,00 1 03 01.00 02 1 1 03 03 01.00 01.00 02 06 05 1 03 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 03 03 01.00 01.00 06 06 04 05 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Asistensi/supervisi/review penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 1 03 01.00 07 1 1 1 03 03 03 01.00 01.00 01.00 07 07 07 1 03 01.00 1 03 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 3.061.007.000,00 01 60 68 Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah I 2.943.957.000,00 5.000.000,00 21.000.000,00 07 69 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah II 18.500.000,00 01.00 07 70 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah III 18.500.000,00 03 01.00 07 71 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah IV 18.500.000,00 1 03 01.00 07 72 Penunjang Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Wilayah V 18.500.000,00 1 03 01.00 07 78 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 17.050.000,00 1 03 01.00 17 1 1 03 03 01.00 01.00 17 18 03 1 1 1 03 03 03 01.00 01.00 01.00 18 18 22 03 04 1 1 03 03 01.00 01.00 22 23 01 1 1 1 03 03 03 01.00 01.00 01.00 23 23 24 10 18 1 1 03 03 01.00 01.00 24 24 10 14 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1 1 1 03 03 03 01.00 01.00 01.00 24 24 24 17 20 21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP) 1 1 03 03 01.00 01.00 24 30 24 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 03 01.00 30 02 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Pemeliharaan PJU Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 420.000.000,00 420.000.000,00 20.357.941.800,00 20.100.450.000,00 257.491.800,00 100.000.000,00 100.000.000,00 310.685.000,00 210.685.000,00 100.000.000,00 10.880.517.200,00 9.547.035.000,00 716.520.000,00 100.000.000,00 140.000.000,00 46.086.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan 330.876.200,00 88.100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 29.500.000.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 40 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 10 Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Perdesaan Jumlah 1 03 01.00 30 1 03 01.00 34 1 1 1 03 03 03 01.00 01.00 01.00 34 34 35 01 04 1 03 01.00 35 01 rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 726.192.000,00 1 03 01.00 35 02 inventarisasi jaringan saluran drainase/gorong-gorong 213.475.000,00 1 04 1 04 01.00 1 04 01.00 01 1 1 04 04 01.00 01.00 01 02 20 1 1 1 1 04 04 04 04 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 02 02 1 1 1 04 04 04 01.00 01.00 01.00 02 02 02 1 04 01.00 06 1 04 01.00 06 1 1 04 04 01.00 01.00 1 1 04 04 1 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 58.600.000.000,00 101.204.014.400,00 67.418.650.000,00 33.785.364.400,00 939.667.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 47.682.358.325,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 47.682.358.325,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 10.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 7.373.164.400,00 03 21 41 42 Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 5.014.000.000,00 200.000.000,00 467.680.700,00 1.000.000.000,00 47 54 59 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat pagar Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana umum 253.806.600,00 200.000.000,00 237.677.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.00 01.00 07 07 01 52 Penunjang operasional SKPD Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah 04 01.00 07 58 Updating Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 1 1 04 04 01.00 01.00 07 10 60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD 1 1 1 04 04 04 01.00 01.00 01.00 10 15 15 01 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 1 04 01.00 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1 1 04 04 01.00 01.00 21 21 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Data Base Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 3.500.000,00 900.669.250,00 872.044.750,00 5.124.500,00 20.000.000,00 3.500.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 12.437.734.225,00 80.832.800,00 12.356.901.425,00 229.104.250,00 229.104.250,00 | 41 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.371.700.000,00 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.665.000.000,00 22 22 02 10 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Penyusunan Perencanaan SID (Survey Investigation Design) SPAM 5.256.700.000,00 275.000.000,00 01.00 01.00 22 23 18 BOP PAMSIMAS Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan 175.000.000,00 2.902.986.200,00 04 01.00 23 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 2.902.986.200,00 1 04 01.00 24 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 16.000.000.000,00 1 04 01.00 24 05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 16.000.000.000,00 1 1 05 01.00 1 05 01.00 01 1 05 01.00 01 04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1 1 1 05 05 05 01.00 01.00 01.00 01 01 02 05 06 Pengendalian keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 05 01.00 02 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 28.949.550,00 1 05 01.00 02 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 39.830.950,00 1 05 01.00 02 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan 182.843.850,00 1 05 01.00 02 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 117.572.800,00 1 05 01.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 661.423.850,00 1 1 1 05 05 05 01.00 01.00 01.00 02 02 03 05 47 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 552.662.450,00 108.761.400,00 70.929.100,00 1 05 01.00 03 02 1 1 05 05 01.00 01.00 03 03 02 1 05 01.00 04 1 05 01.00 04 1 05 01.00 05 1 04 01.00 22 1 04 01.00 22 1 1 04 04 01.00 01.00 1 1 04 04 1 01 SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.906.735.950,00 9.639.423.000,00 174.000.200,00 29.497.750,00 112.186.300,00 32.316.150,00 369.197.150,00 70.929.100,00 196.265.550,00 196.265.550,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 125.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 125.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 74.510.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 42 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 1 05 01.00 05 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 38.970.000,00 1 05 01.00 05 11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 35.540.000,00 1 05 01.00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 1 05 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 1 1 05 05 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 1 1 1 05 05 05 05 01.00 01.00 01.00 02.00 07 07 07 01 49 60 1 05 02.00 02 1 1 1 05 05 05 02.00 02.00 02.00 02 02 05 05 07 1 1 05 05 02.00 02.00 05 06 02 1 05 02.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 05 05 02.00 02.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 05 02.00 07 04 Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana 1 1 05 05 02.00 02.00 07 07 10 Diklat Tim SAR 1 1 1 1 1 05 05 05 05 05 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 07 07 07 07 08 01 20 49 60 1 1 1 05 05 05 02.00 02.00 02.00 08 08 09 07 08 1 05 02.00 09 01 1 06 1 06 01.00 1 06 01.00 02 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.000.000,00 7.958.097.150,00 7.950.597.150,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.267.312.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486.951.500,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor 293.392.800,00 193.558.700,00 48.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat Bencana Gelar Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi pasca bencana 48.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 97.907.500,00 51.907.500,00 46.000.000,00 419.859.650,00 399.859.650,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 147.000.000,00 100.000.000,00 47.000.000,00 62.594.300,00 62.594.300,00 Sosial 3.196.547.000,00 DINAS SOSIAL 3.196.547.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 274.789.000,00 | 43 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah 1 1 1 06 06 06 01.00 01.00 01.00 02 02 06 05 47 1 06 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 06 06 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 1 06 06 06 06 06 06 06 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 07 15 01 18 20 21 49 60 1 06 01.00 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 100.000.000,00 1 06 01.00 15 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 100.000.000,00 1 06 01.00 15 05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 100.000.000,00 1 06 01.00 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 301.434.700,00 1 06 01.00 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1 06 01.00 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1 06 01.00 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 56.759.800,00 1 06 01.00 16 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH) 53.590.900,00 1 1 06 06 01.00 01.00 17 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 08 66.418.500,00 66.418.500,00 1 06 01.00 18 1 06 01.00 18 1 06 01.00 19 1 06 01.00 19 1 06 01.00 20 1 06 01.00 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari kesaktian pancasila Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Fasilitasi peringatan hari pahlawan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 06 04 06 Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan Bagi Anak Terlantar 225.000.000,00 49.789.000,00 9.156.200,00 4.577.600,00 4.578.600,00 1.676.211.050,00 1.592.986.050,00 30.475.000,00 15.000.000,00 30.250.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 300.000.000,00 50.330.000,00 140.754.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 66.361.000,00 Bimbingan Motivasi dan Bantuan Stimulan untuk Para Penyandang Cacat dan Trauma 66.361.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 33.779.950,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 33.779.950,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 32.050.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 32.050.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 44 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah 1 06 01.00 21 1 06 01.00 21 05 Sosialisasi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 49.650.000,00 1 06 01.00 21 06 Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 45.726.000,00 1 1 06 06 01.00 01.00 21 22 08 Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan 1 1 06 06 01.00 01.00 22 22 04 05 2 01 3 07 01.00 3 07 01.00 15 3 07 01.00 15 3 3 3 3 07 07 07 07 01.00 01.00 01.00 01.00 15 16 16 16 3 07 01.00 17 3 07 01.00 17 2 02 2 08 01.00 2 08 01.00 15 2 2 2 08 08 08 01.00 01.00 01.00 15 15 15 2 08 01.00 16 2 2 08 08 01.00 01.00 16 16 2 08 01.00 17 2 2 08 08 01.00 01.00 17 18 11 2 08 01.00 18 08 2 03 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Fasilitasi KOMDA Lansia URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 295.376.000,00 200.000.000,00 140.970.600,00 130.970.600,00 10.000.000,00 47.694.348.700,00 Tenaga Kerja 169.262.200.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 169.262.200.00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 92.275.400,00 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK ( O & M BLK ) 50.000.000,00 15 Fasilitasi Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 42.275.400,00 99.461.200,00 24.918.900,00 24.542.300,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 02 08 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15 07 08 10 01 08 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27.525.600,00 27.525.600,00 280.000.000,00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 280.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 135.000.000,00 Inisiasi Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) Forum Konsultasi Anak Fasilitasi pembentukan lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak 20.000.000,00 40.000.000,00 75.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 70.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 50.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 50.000.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 50.000.000,00 25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Pangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 25.000.000,00 1.659.245.550,00 | 45 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN Jumlah 2 03 01.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 14 20 21 22 30 31 42 48 54 55 Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan perbinihan/perbibitan Pengembangan sistem informasi pasar Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan Pengembangan Diversifikasi Pangan Pengendalian Harga Gabah Bagi Petani Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2 2 2 2 2 03 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01 01 01 01 01 65 66 67 68 69 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis PPH Permberdayaan Lumbung Pangan Desa Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pengenalan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 11.480.800,00 23.848.000,00 15.021.300,00 8.095.000,00 35.431.500,00 2 2 03 03 01.00 01.00 01 01 71 72 Pengembangan Teknologi Pangan Lokal (PTPL) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Berbasis Ketersediaan Pangan 35.431.500,00 30.537.050,00 2 03 01.00 01 73 Penyusunan Data Base Bidang Ketahanan Pangan 30.000.000,00 2 03 01.00 02 Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan 184.512.500,00 2 2 03 03 01.00 01.00 02 02 01 Promosi atas hasil produksi KetahananPangan 184.512.500,00 55.401.700,00 2 2 03 03 01.00 01.00 02 06 47 2 03 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 03 03 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 03 03 01.00 01.00 07 07 01 60 2 05 2 05 01.00 2 05 01.00 02 2 2 2 05 05 05 01.00 01.00 01.00 02 02 06 05 47 2 05 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 2 05 01.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 1.659.245.550,00 575.027.550,00 29.025.200,00 27.020.100,00 30.480.000,00 33.597.000,00 88.302.000,00 21.898.000,00 17.901.900,00 31.370.000,00 44.620.000,00 60.968.200,00 55.401.700,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 834.303.800,00 Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Lingkungan Hidup 8.987.697.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.987.697.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 829.303.800,00 5.000.000,00 124.755.000,00 68.697.500,00 56.057.500,00 10.000.000,00 | 46 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 1.820.235.520,00 Penunjang operasional SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1.807.735.520,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2 05 01.00 07 2 2 2 2 2 05 05 05 05 05 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 10 01 49 60 62 2 2 05 05 01.00 01.00 10 15 01 2 05 01.00 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 05 01.00 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2 2 05 05 01.00 01.00 15 15 13 15 Laporan Tibulan Sampah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) 2 2 05 05 01.00 01.00 15 15 17 18 Pengelolaan Sampah 3 R Pengadaan Tanah Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) 33.000.000,00 1.274.125.000,00 2 05 01.00 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 411.370.900,00 2 2 2 05 05 05 01.00 01.00 01.00 16 16 16 01 03 04 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 42.423.000,00 114.410.500,00 37.561.400,00 2 2 05 05 01.00 01.00 16 16 06 14 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 43.567.000,00 60.652.000,00 2 2 2 2 05 05 05 05 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 17 18 21 22 Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata Koordinasi Penilaian Kelurahan Berseri Monitoring dan Evaluasi Amdal/UKL-UPL 64.681.500,00 10.671.500,00 37.404.000,00 95.564.500,00 2 05 01.00 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 20.000.000,00 2 05 01.00 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 35.550.000,00 2 05 01.00 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 11.578.000,00 2 2 05 05 01.00 01.00 17 19 17 Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2 05 01.00 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 51.019.100,00 2 2 05 05 01.00 01.00 19 19 02 04 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 37.374.900,00 19.749.500,00 2 05 01.00 24 2 2 05 05 01.00 01.00 24 24 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Data Base Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 05 11 20.000.000,00 4.777.125.730,00 811.025.350,00 1.887.978.380,00 4.700.000,00 766.297.000,00 28.436.500,00 108.143.500,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.620.501.850,00 Penataan RTH Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 244.239.000,00 1.070.501.850,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 47 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode 01.00 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 05 2 06 24 12 2 06 01.00 2 06 01.00 02 2 2 2 2 06 06 06 06 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 02 05 03 05 47 2 2 06 06 01.00 01.00 05 06 17 2 06 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 06 06 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 2 2 2 2 06 06 06 06 06 06 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 15 01 20 49 60 62 2 06 01.00 15 2 2 2 2 2 2 2 06 06 06 06 06 06 06 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 2 06 01.00 2 07 2 07 01.00 2 07 01.00 02 2 2 07 07 01.00 01.00 02 06 47 2 07 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 07 07 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Areal Pemakaman Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.023.047.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.023.047.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.213.285.050,00 Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Iso dan sertifikasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 305.761.000,00 857.698.250,00 201.886.400,00 153.700.400,00 60.445.800,00 60.445.800,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.716.986.050,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.644.051.050,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 50.435.000,00 2.022.330.100,00 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.110.225.300,00 15 15 15 15 15 15 15 09 10 12 17 18 19 20 Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Operasional SIAK Terpadu Pemeliharaan SIAK Terpadu Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan 81.834.700,00 24.625.100,00 141.981.000,00 295.500.000,00 54.794.700,00 181.063.500,00 11.239.000,00 15 21 Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang Kependudukan 121.066.800,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.081.891.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.081.891.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.403.500,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 64.403.500,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 2.500.000,00 998.399.300,00 | 48 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 2 2 2 07 07 07 01.00 01.00 01.00 07 07 07 01 20 35 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 2 2 2 07 07 07 01.00 01.00 01.00 07 07 10 49 60 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD 2 2 07 07 01.00 01.00 10 15 01 2 07 01.00 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 70.000.000,00 2 07 01.00 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 50.000.000,00 2 07 01.00 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 100.000.000,00 2 07 01.00 15 08 Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA) 50.000.000,00 2 2 2 07 07 07 01.00 01.00 01.00 15 15 16 10 11 Fasilitasi Kegiatan Dalam Rangka Hari Gerak PKK Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai 2 07 01.00 16 10 2 07 01.00 17 2 07 01.00 17 10 Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 2 2 07 07 01.00 01.00 17 18 15 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan 2 07 01.00 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2 2 07 07 01.00 01.00 18 18 04 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 2 07 01.00 18 08 Asistensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 598.840.950,00 2 2 07 07 01.00 01.00 18 20 09 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades 319.799.600,00 75.000.000,00 2 07 01.00 20 05 2 08 2 08 01.00 2 08 01.00 02 2 2 08 08 01.00 01.00 02 02 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Data Base Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2.500.000,00 2.500.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 520.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 70.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 127.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 05 42 939.809.700,00 15.000.000,00 38.589.600,00 Penyusunan Pemetaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 70.000.000,00 57.000.000,00 1.162.088.800,00 170.000.000,00 18.448.250,00 55.000.000,00 75.000.000,00 3.570.545.000,00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.570.545.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 814.431.900,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 371.739.900,00 442.692.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 49 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 15 15 01 20 49 60 63 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 08 08 01.00 01.00 15 15 02 03 Pembinaan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 2 2 2 2 08 08 08 08 01.00 01.00 01.00 01.00 15 15 16 16 08 09 Peringatan Hari Keluarga Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB 2 2 2 08 08 08 01.00 01.00 01.00 17 17 18 2 2 2 2 2 2 08 08 08 08 08 08 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 18 18 18 18 18 20 03 04 06 07 08 2 08 01.00 20 01 2 08 01.00 22 2 2 08 08 01.00 01.00 22 23 02 2 2 08 08 01.00 01.00 23 24 02 2 08 01.00 24 02 2 09 2 09 01.00 2 09 01.00 01 2 09 01.00 01 2 08 01.00 06 2 08 01.00 06 2 2 08 08 01.00 01.00 2 2 2 2 2 2 2 08 08 08 08 08 08 08 2 2 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penunjang Operasional UPT Badan PP&KB Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program Pelayanan Kontrasepsi 04 Pelayanan KB medis operasi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri Koordinasi Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pembinaan Bagi Petugas Pengelola Program KB Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Survey Kepuasan Masyarakat PPKB Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR/KRM 524.530.700,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 937.260.000,00 526.322.400,00 106.600.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 319.722.400,00 50.000.000,00 50.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 337.000.000,00 102.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 135.000.000,00 30.000.000,00 178.500.000,00 178.500.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 20.000.000,00 Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 20.000.000,00 15.000.000,00 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pembinaan Kader Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU 20 5.000.000,00 1.484.290.700,00 15.000.000,00 20.000.000,00 Pemantapan BKB PAUD Holistik / Inter Posyandu Perhubungan 13.732.283.350,00 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 13.732.283.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.033.000,00 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 30.905.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 50 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 23 2 09 01.00 01 2 09 01.00 02 2 2 2 2 09 09 09 09 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 03 03 2 09 01.00 05 2 2 2 09 09 09 01.00 01.00 01.00 05 05 06 01 17 2 09 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 09 09 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 2 2 2 2 09 09 09 09 09 09 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 07 01 20 49 59 60 78 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Fasilitasi Peringatan Hari Perhubungan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 2 09 01.00 07 79 Peningkatan Pemahaman Pajak dan Retribusi Daerah 2 2 09 09 01.00 01.00 07 16 80 Cetak Benda Berharga 2 09 01.00 16 01 2 09 01.00 17 2 09 01.00 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 51.403.550,00 2 09 01.00 17 05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 526.039.350,00 2 09 01.00 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 35.000.000,00 2 09 01.00 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 64.760.450,00 2 2 2 2 09 09 09 09 01.00 01.00 01.00 01.00 17 17 17 18 17 22 25 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Operasi dan Penertiban Pas Kecil Kapal Operasional dan Maintanance Bus 2 2 09 09 01.00 01.00 18 19 10 2 2 09 09 01.00 01.00 19 19 01 06 11 47 Penyusunan Dokumen Pelayanan di Lingkungan Dishubkominfo Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.295.400,00 Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90.000.000,00 114.295.400,00 399.151.100,00 399.151.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 151.410.300,00 Pendidikan dan pelatihan formal Iso dan sertifikasi 100.186.600,00 51.223.700,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 9.128.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5.000.000,00 5.000.000,00 7.411.299.100,00 6.967.713.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 114.005.600,00 21.828.400,00 250.252.100,00 147.065.150,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 147.065.150,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.983.800,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pemeliharaan Halte 23.264.700,00 11.956.600,00 143.559.150,00 25.850.000,00 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 25.850.000,00 949.160.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Operasional Kapal / Speed Boat 299.641.600,00 106.900.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 51 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 2 2 09 09 09 01.00 01.00 01.00 19 19 20 08 09 Pemeliharaan Marka Jalan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 2 09 01.00 20 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 2 2 09 09 09 01.00 01.00 01.00 20 20 21 02 04 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 2 09 01.00 21 01 2 2 09 09 01.00 01.00 22 22 03 2 10 2 10 01.00 2 2 10 10 01.00 01.00 03 03 2 10 01.00 06 2 10 01.00 06 2 2 10 10 01.00 01.00 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 2 2 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 453.966.000,00 88.652.400,00 521.120.950,00 247.265.100,00 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi 252.914.700,00 20.941.150,00 2.829.914.550,00 Pengadaan Sarana Transportasi Angkutan Pedesaan 2.829.914.550,00 Program Perencanaan Transportasi 187.000.000,00 187.000.000,00 Local Area Traffic Management Komunikasi dan Informatika 2.388.909.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.388.909.850,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.175.000,00 20.175.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 10 01 20 30 49 60 10 10 01.00 01.00 10 15 02 2 2 2 10 10 10 01.00 01.00 01.00 15 15 15 06 12 18 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Operasional Website Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi 125.764.250,00 176.000.000,00 100.188.500,00 2 2 10 10 01.00 01.00 15 17 19 Operasional Komisi Informasi 235.557.850,00 169.589.300,00 2 10 01.00 17 01 2 10 01.00 18 2 10 01.00 18 2 10 01.00 18 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2.500.000,00 549.704.700,00 475.600.000,00 15.000.000,00 51.604.700,00 5.000.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 637.510.600,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 169.589.300,00 Program kerjasama informsi dan media massa 268.930.250,00 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 186.430.250,00 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 82.500.000,00 | 52 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi 718.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi 718.000.000,00 2 10 01.00 19 2 10 01.00 19 2 11 2 2 11 11 01.00 01.00 01 2 2 11 11 01.00 01.00 01 06 20 2 11 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 11 11 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 2 2 2 11 11 11 11 11 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 10 01 29 49 60 2 2 11 11 01.00 01.00 10 16 02 2 11 01.00 16 01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 50.000.000,00 2 11 01.00 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 85.000.000,00 2 11 01.00 16 05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 125.000.000,00 2 2 2 11 11 11 01.00 01.00 01.00 16 16 17 06 07 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 73.800.000,00 73.950.000,00 190.000.000,00 2 11 01.00 17 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 58.250.000,00 2 11 01.00 17 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 58.250.000,00 2 2 2 11 11 11 01.00 01.00 01.00 17 17 18 07 12 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Pembentukan dan Pengembangan Klinik UMKM 2 11 01.00 18 2 11 01.00 2 11 01.00 2 12 01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.628.265.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1.628.265.000,00 5.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 810.215.000,00 787.715.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 407.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 58.500.000,00 15.000.000,00 185.000.000,00 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 51.666.000,00 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 66.834.000,00 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 66.500.000,00 Penanaman Modal Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.538.773.000,00 | 53 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah 2 12 01.00 2 12 01.00 01 2 2 12 12 01.00 01.00 01 02 11 2 2 12 12 01.00 01.00 02 02 05 42 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 335.000.000,00 750.000.000,00 2 2 12 12 01.00 01.00 02 06 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 125.217.600,00 10.000.000,00 2 12 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 12 12 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 15 01 20 49 60 62 2 2 12 12 01.00 01.00 15 15 02 06 Pengembangan potensi unggulan daerah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 55.000.000,00 60.000.000,00 2 12 01.00 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 16.324.200,00 2 12 01.00 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 18.900.000,00 2 2 12 12 01.00 01.00 15 16 10 Penyelenggaraanpameran investasi 2 12 01.00 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 61.043.800,00 2 12 01.00 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 50.000.000,00 2 2 2 12 12 12 01.00 01.00 01.00 16 18 18 07 Kajian Kebijakan penanaman modal 02 Operasional pelayanan perijinan bidang fisik dan pembangunan 2 12 01.00 18 06 Operasional pelayanan perijinan bidang sosial dan ekonomi 70.000.000,00 2 12 01.00 18 09 Pembuatan profil kantor pelayanan perijinan terpadu 20.000.000,00 2 12 01.00 19 Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah 65.000.000,00 2 12 01.00 19 01 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 25.000.000,00 2 12 01.00 19 02 fasilitas /pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan sarana dan prasarana publik 40.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pelayanan Perijinan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.538.773.000,00 29.300.000,00 29.300.000,00 1.210.217.600,00 5.000.000,00 5.000.000,00 609.957.800,00 560.457.800,00 37.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 257.116.200,00 106.892.000,00 167.181.400,00 56.137.600,00 160.000.000,00 70.000.000,00 | 54 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah 2 12 01.00 20 2 12 01.00 20 2 13 2 13 01.00 2 13 01.00 02 2 2 13 13 01.00 01.00 02 06 47 2 13 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 13 13 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 13 13 01.00 01.00 07 07 01 17 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS) 648.025.750,00 15.000.000,00 2 2 2 2 13 13 13 13 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 20 25 49 54 Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Fasilitasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda Penyusunan Renstra SKPD Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Olah Raga dan Tempat Rekreasi 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 490.638.750,00 2 13 01.00 15 2 13 01.00 15 2 13 01.00 18 2 13 01.00 18 2 13 01.00 20 2 13 01.00 20 2 14 2 10 01.00 2 10 01.00 15 2 10 01.00 15 2 10 01.00 15 2 16 3 02 01.00 3 3 02 02 01.00 01.00 15 15 01 Pengelolaan khusus pengaduan masyarakat Kepemudaan dan Olahraga 1.341.113.250,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.341.113.250,00 25.300.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.300.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 01 03 30.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 30.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.188.664.500,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 30.000.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 30.000.000,00 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 42.273.750,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 42.273.750,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 44.875.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 44.875.000,00 Statistik 129.836.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 129.836.800,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 129.836.800,00 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 75.036.800,00 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 54.800.000,00 05 Kebudayaan 703.943.100,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 703.943.100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 55 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah 3 3 02 02 01.00 01.00 16 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 431.118.100,00 321.118.100,00 3 02 01.00 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 110.000.000,00 3 3 02 02 01.00 01.00 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 172.825.000,00 172.825.000,00 2 17 Perpustakaan 542.827.950,00 2 18 01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 542.827.950,00 2 18 01.00 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 542.827.950,00 2 18 01.00 01 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 190.316.750,00 2 2 18 18 01.00 01.00 01 01 02 03 Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 71.587.000,00 107.014.150,00 2 18 01.00 01 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 112.999.300,00 2 2 18 18 01.00 01.00 01 01 10 11 2 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku Pustaka Kearsipan 1.866.708.050,00 2 18 01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.866.708.050,00 2 18 01.00 02 2 2 2 18 18 18 01.00 01.00 01.00 02 02 06 05 47 2 18 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 2 18 18 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 15 01 20 49 60 2 2 2 18 18 18 01.00 01.00 01.00 15 15 16 02 05 2 2 18 18 01.00 01.00 16 16 02 05 22.132.200,00 38.778.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 424.303.900,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.850.000,00 343.453.900,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan data Pengadaan sarana penyimpanan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pengelolaan Arsip In Aktif Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 2.500.000,00 1.128.765.950,00 1.108.765.950,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 95.373.000,00 20.373.000,00 75.000.000,00 146.876.700,00 81.850.350,00 65.026.350,00 | 56 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 18 01.00 17 2 2 18 18 01.00 01.00 17 18 02 2 18 01.00 18 03 3 01 3 01 01.00 3 01 01.00 01 3 01 01.00 01 3 01 01.00 06 3 01 01.00 06 3 3 01 01 01.00 01.00 3 3 3 3 3 01 01 01 01 01 3 3 Jumlah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 30.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 30.400.000,00 35.988.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta URUSAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan DINAS PERIKANAN 35.988.500,00 39.370.566.050,00 1.920.773.000,00 1.920.773.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.376.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 21.376.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 10 01 20 49 60 01 01 01.00 01.00 10 15 02 3 3 3 01 01 01 01.00 01.00 01.00 15 15 16 01 02 3 3 01 01 01.00 01.00 16 17 01 3 01 01.00 17 01 3 01 01.00 18 3 01 01.00 18 3 01 01.00 20 3 3 3 01 01 01 01.00 01.00 01.00 20 20 20 03 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Operasional Pemeliharaan POS dan KAMLADU Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 01 01 03 04 5.000.000,00 1.476.003.000,00 1.453.503.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 79.836.800,00 79.836.800,00 25.000.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 25.000.000,00 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 25.000.000,00 Penyuluhan/Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Cuaca Laut 25.000.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 87.556.600,00 Pengembangan bibit ikan unggul Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 40.396.600,00 12.560.000,00 34.600.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 57 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 30.000.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 30.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 90.000.000,00 3 01 01.00 21 3 01 01.00 21 3 01 01.00 23 3 01 01.00 23 3 02 3 02 01.00 3 02 01.00 02 3 3 3 02 02 02 01.00 01.00 01.00 02 02 06 22 47 3 02 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 3 02 02 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 3 3 3 3 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 01 20 49 60 82 3 02 01.00 15 3 02 01.00 15 3 02 01.00 16 3 3 3 02 02 02 01.00 01.00 01.00 16 17 17 3 03 3 03 01.00 3 03 01.00 02 3 3 03 03 01.00 01.00 02 06 47 3 03 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 3 03 03 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 03 01.00 07 01 01 02 Introduksi Pengolahan Hasil Perikanan Pariwisata 3.396.319.400,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.396.319.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 05 132.762.600,00 44.400.000,00 88.362.600,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.018.524.050,00 990.228.950,00 142.635.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 878.160.100,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 668.891.750,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 668.891.750,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Program Pengembangan Kemitraan 08 90.000.000,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Gedung Pertemuan dan Lapangan Terbuka Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 03 Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 60.000.000,00 60.000.000,00 506.141.000,00 506.141.000,00 Pertanian 7.799.743.700,00 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5.842.577.575,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 5.000.000,00 983.002.100,00 960.502.100,00 | 58 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Jumlah 3 3 3 3 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 15 20 49 60 3 3 03 03 01.00 01.00 15 16 03 3 03 01.00 16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 15.000.000,00 3 03 01.00 16 32 Penyusunan data base potensi produk pertanian dan peternakan 50.000.000,00 3 3 03 03 01.00 01.00 16 16 33 39 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan 50.000.000,00 23.492.900,00 3 03 01.00 16 40 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan 126.507.100,00 3 03 01.00 16 53 Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan Tanah/Pengolah Kompos 25.000.000,00 3 03 01.00 16 57 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 51.300.000,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Operasional UPTD Kwanyar Operasional UPTD Bangkalan Operasional UPTD Arosbaya Operasional UPTD Sepulu Operasional UPTD Blega Pengembangan bibit unggul tanaman pangan Pengembangan bibit unggul tanaman hortikultura Pengembangan bibit unggul pekebunan Pengembangan diverisifikasi tanaman pangan Pengembangan diverisifikasi tanaman hortikultura Pengembangan diverisifikasi tanaman Perkebunan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 53.132.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 64.313.700,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3 03 01.00 16 69 Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan 62.015.000,00 3 03 01.00 16 70 Pengembangan perbinihan/perbibitan tanaman hortikultura 50.000.000,00 3 03 01.00 16 71 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan 13.293.600,00 3 03 01.00 16 72 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman hortikultura 17.000.000,00 3 03 01.00 16 73 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman perkebunan 17.000.000,00 3 03 01.00 16 74 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan 50.000.000,00 3 03 01.00 16 75 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura 50.000.000,00 3 3 03 03 01.00 01.00 16 16 77 78 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura 50.000.000,00 50.000.000,00 3 3 03 03 01.00 01.00 16 16 79 80 Peningkatan Usaha Pertanian Tanaman Pangan Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Hortikultura 18.536.500,00 50.000.000,00 3 03 01.00 16 81 Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Perkebunan 50.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.440.115.150,00 | 59 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Operasional UPTB Wilayah I Operasional UPTB Wilayah II Operasional UPTB Wilayah III Operasional UPTB Wilayah IV Operasional UPTB Wilayah V Operasional UPTB Wilayah VI Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 03 03 03 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 16 16 16 16 16 16 17 82 83 84 85 86 87 3 03 01.00 17 16 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan 55.709.200,00 3 03 01.00 17 17 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman hortikultura 50.000.000,00 3 03 01.00 17 18 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman perkebunan 50.000.000,00 3 03 01.00 18 3 03 01.00 18 09 Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolah Hasil Pertanian 50.000.000,00 3 03 01.00 18 12 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Pangan 50.000.000,00 3 03 01.00 18 13 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Hortikultura 50.000.000,00 3 3 3 03 03 03 01.00 01.00 01.00 19 19 20 08 3 03 01.00 20 3 3 3 03 03 03 01.00 01.00 01.00 3 03 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian 27.579.392,00 25.583.842,00 25.410.242,00 25.035.108,00 24.657.758,00 25.258.008,00 155.709.200,00 150.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 75.143.225,00 75.143.225,00 302.853.100,00 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 176.480.000,00 20 20 20 04 07 08 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi Peningkatan Peningkatan Kelembagaan Poktan/Gapoktan 9.350.000,00 11.140.000,00 43.688.100,00 01.00 20 09 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 30.120.000,00 03 01.00 20 10 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis 32.075.000,00 3 03 01.00 25 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian 2.658.400.000,00 3 3 3 3 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 25 25 25 26 05 09 10 Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Pengolahan Sumber Daya Air dan Irigasi 1.980.000.000,00 653.400.000,00 25.000.000,00 12.354.800,00 3 03 01.00 26 03 3 03 02.00 3 03 02.00 02 3 3 03 03 02.00 02.00 02 06 47 3 03 02.00 06 01 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi kehutanan/perkebunan tepat guna DINAS PETERNAKAN 12.354.800,00 1.957.166.125,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 | 60 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah 3 3 03 03 02.00 02.00 06 07 04 3 3 03 03 02.00 02.00 07 07 01 02 Penunjang operasional SKPD Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 971.543.250,00 15.430.500,00 3 3 3 3 3 03 03 03 03 03 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 07 07 07 07 21 20 49 60 62 Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 140.000.000,00 3 03 02.00 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 25.000.000,00 3 3 3 3 03 03 03 03 02.00 02.00 02.00 02.00 21 21 21 21 06 07 08 09 Pelayanan Kesehatan Hewan Pendataan dan Penanganan Penyakit Zoonosis Pembinaan dan Pengawasan Betina Produktif Pengamatan, Penyidikan dan Pemetaan Penyakit Hewan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 3 03 02.00 21 10 Fasilitasi Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan 20.000.000,00 3 03 02.00 22 3 3 3 3 3 3 3 03 03 03 03 03 03 03 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 02.00 22 22 22 22 22 22 22 02 03 10 13 17 18 19 Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pembelian Pakan Ternak Pembelian Obat - obatan Ternak Pengawasan Mutu Pakan Lomba Agribisnis Kelompok Tani Ternak Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansa (Sapi Potong) 35.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 3 03 02.00 22 20 Penyusunan Database Potensi Produk Peternakan 25.000.000,00 3 3 3 03 03 03 02.00 02.00 02.00 22 22 22 21 22 23 Penyediaan dan Pendistribusian Semen Beku Pelayanan pelaksanaan Inseminasi Buatan Pembinaan dan Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Usaha Peternakan 50.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 3 3 3 3 03 03 03 03 02.00 02.00 02.00 02.00 22 22 22 23 24 25 26 Peningkatan Usaha Peternakan Pengembangan kawasan pembibitan peternakan Pelatihan budidaya ternak unggas 3 03 02.00 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 15.000.000,00 3 03 02.00 23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 10.000.000,00 3 3 03 03 02.00 02.00 23 23 14 15 Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan Pelayanan Perijinan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Produk Hewan 25.000.000,00 25.000.000,00 3 03 02.00 23 16 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan 15.000.000,00 3 03 02.00 23 17 Pembinaan dan Pengawasan Tataniaga Produk Peternakan 20.000.000,00 3 03 02.00 23 18 Identifikasi kebutuhan teknis standarisasi mutu produk olahan peternakan 15.000.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 1.016.973.750,00 337.000.000,00 6.000.000,00 19.000.000,00 10.000.000,00 125.000.000,00 | 61 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Jumlah 3 03 02.00 24 3 03 02.00 24 13 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) 75.192.375,00 3 03 02.00 24 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) 30.000.000,00 3 3 3 03 03 03 02.00 02.00 02.00 24 24 24 15 16 18 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Pengadaan Alat Pengolah Pakan Operasional UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkalan 25.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00 3 03 02.00 24 19 Operasional UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) Socah 25.000.000,00 3 03 02.00 24 20 3 05 Pengadaan Sarana Rumah Potong Hewan (RPH) Energi dan Sumberdaya Mineral 1 04 01.00 1 04 01.00 02 1 04 01.00 02 1 04 01.00 03 1 1 04 04 01.00 01.00 03 03 1 1 04 04 01.00 01.00 1 04 1 1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 248.192.375,00 25.000.000,00 1.141.861.525,00 1.141.861.525,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi 14.000.575,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan dan Energi Baru Terbarukan 14.000.575,00 Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas 475.000.000,00 08 10 Pengembangan Kelistrikan Desa Monitoring dan Sosialisasi Pengembangan Kelistrikan Desa 365.000.000,00 10.000.000,00 03 05 11 Pemetaan Jaringan Listrik 100.000.000,00 402.357.250,00 01.00 05 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sumur Air Tanah 04 04 01.00 01.00 05 05 18 22 Pendataan Sumur-sumur Air Bawah Tanah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Penggunaan Air Tanah 1 1 04 04 01.00 01.00 05 07 24 Pembuatan Sumur Uji 1 04 01.00 07 04 3 06 3 06 01.00 3 06 01.00 02 3 06 01.00 02 3 3 06 06 01.00 01.00 3 06 3 06 15 Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Terbarukan 120.000.000,00 58.094.250,00 18.263.000,00 206.000.000,00 250.503.700,00 250.503.700,00 Perdagangan 12.675.584.725,00 DINAS PERDAGANGAN 12.675.584.725,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.062.425,00 42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 127.259.225,00 02 06 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.000,00 01.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 87.803.200,00 4.000.000,00 | 62 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 8.660.166.750,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Cetak Benda Berharga 8.286.471.350,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 353.695.400,00 126.278.600,00 3 06 01.00 07 3 3 3 3 3 3 06 06 06 06 06 06 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 15 01 20 49 60 80 3 06 01.00 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 21.278.600,00 3 06 01.00 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25.000.000,00 3 06 01.00 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 80.000.000,00 3 06 01.00 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 50.000.000,00 3 3 06 06 01.00 01.00 17 18 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 50.000.000,00 95.000.000,00 3 06 01.00 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 50.000.000,00 3 06 01.00 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 20.000.000,00 3 06 01.00 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 25.000.000,00 3 06 01.00 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 150.000.000,00 3 06 01.00 19 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 150.000.000,00 3 06 01.00 21 3 06 01.00 21 3 06 01.00 22 3 3 06 06 01.00 01.00 22 22 3 3 3 06 06 06 01.00 01.00 01.00 3 06 01.00 3 07 3 07 01.00 3 07 01.00 02 3 3 07 07 01.00 01.00 02 02 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03 01 Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 71.082.500,00 Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 71.082.500,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar 3.183.994.450,00 04 06 Penertiban di Lingkungan Pasar Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Kebersihan Pasar 59.131.400,00 1.054.195.050,00 22 22 23 07 11 Revitalisasi Pasar Daerah Operasional Maintenance (OM) Pasar 204.725.000,00 1.865.943.000,00 120.000.000,00 23 01 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjual Eceran Perindustrian 12.435.555.050,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 12.435.555.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 11 120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 132.000.000,00 60.000.000,00 72.000.000,00 | 63 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 3 3 07 07 01.00 01.00 02 06 47 3 07 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 3 07 07 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 3 3 3 07 07 07 07 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 15 01 49 60 3 07 01.00 15 06 3 07 01.00 16 3 07 01.00 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 25.000.000,00 3 07 01.00 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 65.000.000,00 3 07 01.00 16 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 85.000.000,00 3 07 01.00 16 08 Pembangunan dan revitalisasi sentra indutri kecil dan menengah 10.250.000.000,00 3 07 01.00 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 125.000.000,00 3 3 3 3 07 07 07 07 01.00 01.00 01.00 01.00 17 17 18 18 01 02 Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 100.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 75.000.000,00 3 3 07 07 01.00 01.00 18 18 04 05 Pembinaan Sarana Promosi dan Informasi Penyediaan dan Pengumpulan Data dan sentra IKM 100.000.000,00 25.000.000,00 3 07 01.00 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 250.000.000,00 3 07 01.00 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 25.000.000,00 3 3 3 07 07 07 01.00 01.00 01.00 19 19 22 03 05 Pendampingan Bagi Sentra-Sentra IKM Potensial Pembangunan sarana sentra industri 50.000.000,00 175.000.000,00 223.350.750,00 3 07 01.00 22 01 3 08 3 07 01.00 3 3 07 07 01.00 01.00 16 16 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundangundangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 5.000.000,00 5.000.000,00 940.204.300,00 932.704.300,00 2.500.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 10.425.000.000,00 223.350.750,00 Transmigrasi 50.728.650,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 50.728.650,00 Program Transmigrasi Lokal 01 50.000.000,00 10.000.000,00 Penyuluhan transmigrasi lokal URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 50.728.650,00 50.728.650,00 26.131.810.881,00 | 64 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 4 01 Inspektorat 3.429.025.000,00 4 01 01.00 INSPEKTORAT 3.429.025.000,00 4 01 01.00 01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.296.440.075,00 4 4 4 4 4 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01 01 01 01 01 01 05 08 09 10 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Inventarisasi temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Peningkatan Kualitas Pengawasan Fungsional Internal Secara Berkala 303.893.250,00 43.400.000,00 241.352.700,00 61.950.000,00 312.752.200,00 4 01 01.00 01 12 Penanganan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 333.091.925,00 4 01 01.00 02 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 198.710.100,00 4 01 01.00 02 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan dan Kualitas Pelaporan 198.710.100,00 4 01 01.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 577.939.500,00 4 4 4 4 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 02 02 03 03 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 286.050.000,00 291.889.500,00 21.213.100,00 21.213.100,00 4 01 01.00 06 4 01 01.00 06 4 4 01 01 01.00 01.00 4 4 4 01 01 01 01.00 01.00 01.00 4 02 4 02 01.00 4 4 02 02 01.00 01.00 01 01 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4 02 01.00 01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah 75.000.000,00 4 02 01.00 01 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 60.000.000,00 4 4 4 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01 01 01 13 16 19 Up dating/Penyempurnaan software SIRENDA Maintenance Website Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 150.000.000,00 56.000.000,00 50.000.000,00 4 4 02 02 01.00 01.00 01 01 30 31 Updating/Penyempurnaan Software SIPD Updating/penyempurnaan Software SIEPPD 75.000.000,00 120.000.000,00 03 05 47 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.750.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.875.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 07 07 07 01 20 60 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 3.875.000,00 1.326.972.225,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Perencanaan 5.078.957.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.078.957.900,00 Program Pengembangan Data/Informasi Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 1.298.097.225,00 25.000.000,00 3.875.000,00 712.000.000,00 126.000.000,00 | 65 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 337.375.110,00 42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 200.000.000,00 02 04 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 137.375.110,00 60.000.000,00 01.00 04 09 02 01.00 06 4 4 02 02 01.00 01.00 06 06 03 4 02 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 4 02 02 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 4 4 4 4 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 01 20 49 60 4 4 4 4 4 02 02 02 02 02 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 07 05 08 09 10 12 Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 480.560.000,00 237.897.000,00 356.232.400,00 11.411.700,00 110.000.000,00 4 4 4 02 02 02 01.00 01.00 01.00 07 07 08 17 18 Penyusunan KUA PPAS Penetapan Renja SKPD 158.816.000,00 32.605.000,00 458.000.000,00 4 4 02 02 01.00 01.00 08 08 03 05 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 30.000.000,00 35.000.000,00 4 02 01.00 08 07 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 45.000.000,00 4 02 01.00 08 17 Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan 170.000.000,00 4 02 01.00 08 18 Penyusunan Index Nilai Tukar Petani/Nelayan (INTP) 158.000.000,00 4 4 4 02 02 02 01.00 01.00 01.00 08 09 09 29 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 03 Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 20.000.000,00 385.000.000,00 80.000.000,00 4 02 01.00 09 05 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4 02 01.00 09 06 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud 4 02 01.00 09 10 Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS 4 02 01.00 02 4 02 01.00 02 4 4 02 02 01.00 01.00 4 02 4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000,00 Penguatan Kapasitas Perencanaan 75.000.000,00 7.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 2.500.000,00 1.191.060.690,00 1.168.560.690,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.387.522.100,00 75.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 | 66 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 16 Jumlah 4 02 01.00 09 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) 55.000.000,00 4 02 01.00 10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000,00 4 4 02 02 01.00 01.00 10 10 02 4 02 01.00 10 07 Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air 50.000.000,00 4 02 01.00 10 09 Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan 85.000.000,00 4 4 02 02 01.00 01.00 10 10 11 15 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Water Resources and Irrigation Sector Management Project 50.000.000,00 30.500.000,00 4 02 01.00 10 18 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD ( KLHS-RPJMD ) 4 03 4 03 01.00 4 03 01.00 01 4 03 01.00 01 23 Penyusunan Dokumen Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 146.850.000,00 4 4 4 4 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01 01 01 01 34 35 38 42 Operasional Penagihan PBB Pencetakan Blanko Pelaporan PBB Pendataan Obyek & Subyek PBB (SPOP) Operasional Penagihan Pajak & Retribusi Daerah (PDRD) 82.500.000,00 323.625.000,00 118.408.000,00 87.360.000,00 4 4 4 4 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01 01 01 01 51 59 62 65 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis Koordinasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Rakor Penerimaan Realisasi PBB-P2 Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 52.950.000,00 20.000.000,00 134.000.000,00 150.000.000,00 4 03 01.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 348.054.000,00 4 4 4 03 03 03 01.00 01.00 01.00 02 02 05 05 47 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 302.317.300,00 45.736.700,00 50.000.000,00 4 03 01.00 05 05 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4 4 03 03 01.00 01.00 05 05 22 Pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan 4 4 4 4 4 4 4 4 03 03 03 03 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 05 05 05 05 05 05 05 05 04 05 06 08 09 13 18 21 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Keuangan 50.000.000,00 415.500.000,00 200.000.000,00 12.408.065.831,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.199.201.900,00 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.115.693.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan pemahaman pajak & retribusi daerah Rakor penerimaan pendapatan daerah Monitoring dan evaluasi PAD Pendataan obyek pajak dan retribusi Pelayanan pajak dan retribusi Intensifikasi BPHTB Monitoring dan evaluasi obyek pajak dan retribusi Verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) pendapatan SKPD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 24.000.000,00 26.000.000,00 548.814.000,00 73.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 113.764.000,00 68.400.000,00 28.650.000,00 55.000.000,00 | 67 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Penyusunan peraturan sektor pendapatan Jumlah 4 4 03 03 01.00 01.00 05 06 30 4 03 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 4 03 03 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 4 4 03 03 03 01.00 01.00 01.00 07 07 07 01 49 52 Penunjang operasional SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah 2.094.140.900,00 2.500.000,00 10.000.000,00 4 4 4 4 03 03 03 03 01.00 01.00 01.00 02.01 07 07 07 60 62 66 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 8.208.863.931,00 4 03 02.01 01 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.893.339.750,00 4 03 02.01 01 02 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 61.500.000,00 4 03 02.01 01 03 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 51.750.000,00 4 03 02.01 01 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 191.500.000,00 4 03 02.01 01 06 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 209.793.600,00 4 03 02.01 01 07 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 197.238.450,00 4 03 02.01 01 08 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 213.971.550,00 4 03 02.01 01 09 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 191.615.500,00 4 03 02.01 01 10 Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 102.924.300,00 4 03 02.01 01 12 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 109.449.950,00 4 03 02.01 01 14 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 4 03 02.01 01 15 Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD 4 03 02.01 01 19 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 43.345.100,00 4 03 02.01 01 45 Pembahasan / Penetapan Kerugian Daerah (MTPTGR) 41.814.100,00 4 4 4 03 03 03 02.01 02.01 02.01 01 01 01 46 67 68 Penyusunan e-Informasi Keuangan Daerah Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah Peningkatan Administrasi Pengelolaan BheBuShiBankSos 15.000.000,00 23.225.950,00 19.940.000,00 4 4 03 03 02.01 02.01 01 01 77 81 Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD Pemetaan Pengalokasian dan Penyimpanan Dokumen Keuangan Daerah 38.527.000,00 16.699.450,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 50.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.126.640.900,00 74.536.100,00 141.200.000,00 | 68 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 4 4 03 03 02.01 02.01 01 01 4 03 02.01 02 4 4 4 4 03 03 03 03 02.01 02.01 02.01 02.01 02 02 03 03 4 03 02.01 04 4 4 4 03 03 03 02.01 02.01 02.01 04 04 04 4 03 02.01 4 03 4 82 83 05 47 Penunjang Penatausahaan Pinjaman Daerah Monitoring Evaluasi Pertanggungjawaban Fungsional 35.000.000,00 114.308.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.335.409.060,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.821.044.900,00 514.364.160,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah 964.235.100,00 02 03 06 Penyusunan Standar Satuan Harga Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Pemanfaatan/Pengamanan/Penghapusan Barang Milik Daerah 227.131.800,00 127.496.750,00 410.664.000,00 04 07 Sosialisasi Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah 63.045.750,00 02.01 04 08 Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang Milik Daerah 44.546.150,00 03 02.01 04 09 Pengelolaan dan Pengembangan e Sistem Komputerisasi Administrasi Penyimpan Barang (e-SKAPB) 39.084.950,00 4 4 03 03 02.01 02.01 04 06 11 Validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah 4 03 02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 4 4 03 03 03 02.01 02.01 02.01 06 06 07 02 04 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 4 4 03 03 03 02.01 02.01 02.01 07 07 07 01 20 34 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penunjang Penatausahaan Keuangan BeBuSHiBanKSos 4 4 03 03 02.01 02.01 07 07 49 60 4 04 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4 04 01.00 4 4 4 04 04 04 01.00 01.00 01.00 01 01 02 01 4 04 01.00 02 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 4 4 04 04 01.00 01.00 02 02 09 19 Pembinaan Anggota KORPRI Fasilitasi musyawarah kabupaten KORPRI bangkalan 70.394.050,00 58.769.950,00 4 04 01.00 02 21 Fasilitasi peringatan hari jadi KORPRI 48.028.750,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan pelatihan teknis Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 52.265.700,00 260.704.800,00 5.000.000,00 69.866.300,00 185.838.500,00 2.741.175.221,00 2.702.455.221,00 15.000.000,00 16.220.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 3.735.654.750,00 3.735.654.750,00 287.910.000,00 287.910.000,00 881.381.750,00 704.189.000,00 | 69 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah 4 04 01.00 02 4 4 04 04 01.00 01.00 02 03 47 4 4 4 4 04 04 04 04 01.00 01.00 01.00 01.00 03 03 03 03 01 02 17 21 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi penerimaan calon PNS Daftar Urut Kepangkatan Pengembangan dan Updating Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaaian (SAPK) 39.000.000,00 264.665.000,00 47.500.000,00 696.644.000,00 4 4 4 04 04 04 01.00 01.00 01.00 03 03 05 27 31 Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS Terpadu 50.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 4 4 04 04 01.00 01.00 05 06 02 4 04 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 4 04 04 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 4 4 4 04 04 04 04 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 01 20 49 60 4 05 4 05 01.00 4 05 01.00 01 4 4 05 05 01.00 01.00 01 01 4 05 01.00 4 4 4 05 05 05 4 4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 314.608.000,00 314.608.000,00 1.177.809.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.013.946.000,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penelitian dan Pengembangan 991.446.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.480.107.400,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.480.107.400,00 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK 797.923.150,00 52 53 Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Masterplan Kelitbangan Bidang Keuangan dan Kerjasama 250.000.000,00 150.000.000,00 01 54 Masterplan Kelitbangan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi 150.000.000,00 01.00 01.00 01.00 01 01 02 55 56 Masterplan Kelitbangan Bidang Pemerintahan Pembinaan Inovasi Daerah 150.000.000,00 97.923.150,00 31.300.000,00 05 05 01.00 01.00 02 06 47 4 05 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 4 05 05 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 4 4 4 05 05 05 05 01.00 01.00 01.00 01.00 07 07 07 07 01 20 49 60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 31.300.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 640.884.250,00 615.884.250,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 | 70 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 5 01 5 01 02.01 5 01 02.01 01 5 01 02.01 01 5 01 02.01 01 5 5 5 01 01 01 02.01 02.01 02.01 01 01 02 07 13 5 5 01 01 02.01 02.01 02 02 5 5 5 5 5 5 01 01 01 01 01 01 02.01 02.01 02.01 02.01 02.01 02.01 5 01 5 5 12 Jumlah URUSAN PENDUKUNG Sekretariat Daerah 67.435.668.240,00 BAGIAN UMUM 20.982.875.000,00 34.979.257.240,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.096.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 66.096.200,00 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH 1.154.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.700.000,00 458.050.000,00 585.814.100,00 07 42 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 49.900.000,00 121.696.200,00 02 03 03 06 06 06 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 414.217.900,00 31.800.000,00 31.800.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000,00 02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01 01 02.01 02.01 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 5 01 01 01 01 02.01 02.01 02.01 02.02 07 07 07 01 20 60 5 01 02.02 01 5 5 01 01 02.02 02.02 01 06 16 5 01 02.02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 01 01 02.02 02.02 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 01 01 01 02.02 02.02 02.02 07 07 08 01 60 5 01 02.02 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.500.000,00 2.500.000,00 19.039.414.700,00 19.006.914.700,00 30.000.000,00 2.500.000,00 1.328.899.000,00 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 276.000.000,00 Peringatan Hari Besar Negara 276.000.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 286.199.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 283.699.000,00 2.500.000,00 36.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan Sosial 18.000.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 71 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 5 5 01 01 02.02 02.02 08 09 06 5 5 01 01 02.02 02.02 09 10 03 5 5 5 5 01 01 01 01 02.02 02.02 02.02 02.02 10 10 10 10 5 01 02.02 5 01 5 5 Pembinaan Pengelola PAUD Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial Pembinaan Organisasi Sosial Jumlah 18.000.000,00 18.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Keagamaan 18.000.000,00 689.700.000,00 01 05 06 09 Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ Kegiatan Bulan Ramadhan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islami Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) 120.000.000,00 74.000.000,00 100.000.000,00 24.000.000,00 10 11 Peningkatan Administrasi Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos 25.000.000,00 02.02 10 14 Pemberdayaan Kelembagaan Takmir Masjid Agung 96.700.000,00 01 01 02.02 02.02 10 13 15 Peringatan Hari Santri Nasional 5 5 01 01 02.02 02.03 13 01 5 01 02.03 01 5 5 01 01 02.03 02.03 01 02 03 5 5 5 01 01 01 02.03 02.03 02.03 02 06 06 47 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 5 01 02.03 06 06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 50.500.000,00 5 5 01 01 02.03 02.03 06 06 15 16 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 (Lima) Tahun 80.000.000,00 25.000.000,00 5 01 02.03 06 24 Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi 23.000.000,00 5 5 01 01 02.03 02.03 06 06 28 Database Monografi Kecamatan 35.000.000,00 5.000.000,00 5 01 02.03 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 01 01 02.03 02.03 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 01 01 01 02.03 02.03 02.04 07 07 01 60 5 01 02.04 02 5 01 02.04 02 Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan 250.000.000,00 18.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA 18.000.000,00 942.759.000,00 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 130.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 130.000.000,00 26.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 47 Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 26.000.000,00 346.480.000,00 132.980.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 435.279.000,00 432.779.000,00 2.500.000,00 1.007.446.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.350.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 72.350.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 72 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat 140.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) 115.000.000,00 25.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5 01 02.04 03 5 5 5 5 01 01 01 01 02.04 02.04 02.04 02.04 03 03 03 03 5 5 5 01 01 01 02.04 02.04 02.04 06 06 06 15 5 01 02.04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 01 01 02.04 02.04 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 01 01 01 02.04 02.04 02.04 07 07 11 01 60 5 5 5 5 01 01 01 01 02.04 02.04 02.04 02.05 11 11 11 01 02 04 5 01 02.05 01 5 5 01 01 02.05 02.05 01 05 11 5 01 02.05 05 5 01 02.05 5 5 01 01 5 5 5 02 22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 565.650.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Daerah 564.150.000,00 1.500.000,00 123.346.000,00 Fasillitasi Kegiatan Ekonomi Sektor Informal Fasilitasi Pembinaan BUMD Pembinaan dan Pemasaran Produksi Daerah BAGIAN HUKUM 37.246.000,00 11.100.000,00 75.000.000,00 865.571.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.667.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 36.667.000,00 304.890.200,00 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 93.479.600,00 05 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 16.961.850,00 02.05 02.05 05 05 05 06 Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 16.937.300,00 52.417.500,00 01 01 01 02.05 02.05 02.05 05 05 05 10 13 16 Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 11.263.600,00 15.061.400,00 98.768.950,00 5 01 02.05 06 5 01 02.05 06 5 5 01 01 02.05 02.05 5 5 01 01 02.05 02.05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.777.800,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.894.500,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 07 07 01 60 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 1.883.300,00 520.236.000,00 518.701.400,00 1.534.600,00 | 73 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan BAGIAN ORGANISASI Jumlah 5 01 02.06 1.068.663.000,00 5 01 02.06 01 5 5 01 01 02.06 02.06 01 01 11 5 01 02.06 01 33 5 01 02.06 02 5 5 01 01 02.06 02.06 02 03 47 5 5 01 01 02.06 02.06 03 03 06 12 Penyusunan Dokumen Lakip Kabupaten Kompetisi Antar Unit Pelayanan Publik Percontohan 87.000.000,00 44.000.000,00 5 5 01 01 02.06 02.06 03 05 20 Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi SPM 37.000.000,00 58.000.000,00 5 01 02.06 05 14 5 5 5 01 01 01 02.06 02.06 02.06 06 06 06 12 22 5 01 02.06 06 5 01 02.06 06 5 5 01 01 02.06 02.06 5 5 01 01 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.050.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49.050.000,00 35.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten 35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.003.200,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pengembangan regulasi kebijakan di bidang ketatalaksanaan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Pengembangan regulasi kebijakan di bidang kelembagaan 49.003.200,00 168.000.000,00 58.000.000,00 105.000.000,00 57.000.000,00 48.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 02.06 02.06 07 07 06 10 01 02.06 07 5 5 01 01 02.06 02.06 07 07 5 01 02.06 5 5 01 01 5 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah 2.500.000,00 116.700.000,00 Gelar budaya kerja Pengembangan regulasi kebijakan di bidang analisa jabatan 78.000.000,00 38.700.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 482.909.800,00 01 55 Penunjang operasional SKPD Pengembangan dan Evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah 396.409.800,00 31.000.000,00 07 56 Penyusunan Kebijakan Pedoman Kerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan 53.000.000,00 02.06 02.07 07 60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 2.500.000,00 6.159.029.000,00 01 02.07 01 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.729.800.000,00 5 5 01 01 02.07 02.07 01 02 07 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.729.800.000,00 730.670.600,00 5 01 02.07 02 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 134.154.300,00 | 74 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah 5 5 5 01 01 01 02.07 02.07 02.07 02 03 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 596.516.300,00 100.971.750,00 100.971.750,00 5 01 02.07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 277.991.050,00 5 5 01 01 02.07 02.07 05 06 01 Pendidikan dan pelatihan formal 277.991.050,00 5.000.000,00 5 01 02.07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 01 01 02.07 02.07 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 5 01 01 01 01 02.07 02.07 02.07 02.08 07 07 07 01 51 60 5 01 02.08 02 5 5 01 01 02.08 02.08 02 06 47 5 01 02.08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 01 01 02.08 02.08 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 01 01 01 02.08 02.08 02.09 07 07 01 60 5 01 02.09 01 5 5 01 01 02.09 02.09 01 01 11 5 01 02.09 01 12 Penyebarluasan Informasi Kebijaksanaan Pimpinan Daerah 5 01 02.09 01 32 Sinkronisasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 35.000.000,00 5 01 02.09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.618.000,00 5 5 5 01 01 01 02.09 02.09 02.09 02 03 03 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.618.000,00 51.410.000,00 51.410.000,00 5 01 02.09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 5 01 02.09 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penunjang Operasional LPSE Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.300.000,00 5.000.000,00 Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2.500.000,00 2.500.000,00 417.917.000,00 415.417.000,00 2.500.000,00 1.413.321.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.500.000,00 441.401.900,00 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 2.692.233.000,00 619.862.600,00 2.500.000,00 473.217.000,00 50.300.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 02 2.500.000,00 3.314.595.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 47 2.500.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 406.401.900,00 | 75 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 02.09 02.09 02.10 07 07 01 60 01 02.10 02 5 5 5 5 01 01 01 01 02.10 02.10 02.10 02.10 02 06 06 06 47 5 01 02.10 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 5 5 01 01 01 02.10 02.10 02.10 06 06 07 02 04 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 5 5 5 01 01 01 01 01 01 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 07 07 07 07 07 07 01 13 49 60 81 83 5 02 5 02 02.00 5 02 02.00 01 5 02 02.00 01 5 02 02.00 01 5 5 02 02 02.00 02.00 01 01 01 02 Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 2.355.560.122,00 84.031.400,00 5 5 5 02 02 02 02.00 02.00 02.00 01 01 01 03 05 07 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Reses Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 485.881.420,00 1.150.555.600,00 276.086.800,00 5 02 02.00 01 09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah 6.784.429.058,00 5 02 02.00 01 11 Pembahasan Program Legislasi Daerah 5 01 02.09 06 5 01 02.09 06 5 5 01 01 02.09 02.09 5 5 5 01 01 01 5 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 45.772.090,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.772.090,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.792.600,00 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 18 811.891.100,00 2.500.000,00 737.477.240,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15 2.500.000,00 814.391.100,00 Penunjang operasional SKPD Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Fisik Konstruksi 2.500.000,00 55.792.600,00 2.500.000,00 580.912.550,00 407.976.550,00 19.633.500,00 30.470.000,00 2.500.000,00 30.390.000,00 89.942.500,00 Sekretariat DPRD 32.456.411.000,00 SEKRETARIAT DPRD 32.456.411.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.452.230.936,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.452.230.936,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 14.170.764.282,00 300.129.182,00 | 76 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 5 02 02.00 01 12 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 297.391.700,00 5 02 02.00 01 13 Pelaksanaan Lokakarya/Workshop/Seminar/Semiloka/Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD 2.436.699.000,00 5 02 02.00 02 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran 1.127.576.692,00 5 02 02.00 02 01 Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 874.646.392,00 5 02 02.00 02 02 Kelengkapan Pendukung Kehumasan dan Prorokol 252.930.300,00 5 02 02.00 02 5 02 02.00 02 5 5 02 02 02.00 02.00 5 02 5 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.276.400.000,00 42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung kantor 10.000.000.000,00 02 06 47 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 02.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02 02 02.00 02.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 5 5 5 02 02 02 02 02.00 02.00 02.00 02.00 07 07 07 07 01 20 49 60 6 01 6 01 01.00 6 01 01.00 02 6 6 01 01 01.00 01.00 02 06 47 6 01 01.00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 6 01 01 01.00 01.00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6 6 6 01 01 01 01.00 01.00 01.00 07 07 07 01 20 35 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 6 6 01 01 01.00 01.00 07 17 49 Penyusunan Renstra SKPD 6 01 01.00 17 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 276.400.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.419.439.090,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.396.939.090,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.954.279.619,00 Kesatuan Bangsa dan Politik 1.954.279.619,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.954.279.619,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.627.600,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 42.627.600,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 5.000.000,00 5.000.000,00 1.541.398.619,00 1.503.898.719,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.499.900,00 24.137.500,00 24.137.500,00 | 77 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah 6 01 01.00 18 6 6 6 6 6 6 01 01 01 01 01 01 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 18 21 21 21 21 21 04 01 07 09 18 Penyuluhan kepada masyarakat Diteksi Dini KOMINDA Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 6 01 01.00 21 19 Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment / NGO 6 01 01.00 21 21 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik 26.820.000,00 6 6 01 01 01.00 01.00 21 21 22 23 Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 20.000.000,00 34.590.000,00 6 01 01.00 21 24 Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah 7.766.800,00 6 01 01.00 21 25 7 01 Desk PILKADES URUSAN KEWILAYAHAN Kecamatan 7 01 01.01 7 01 01.01 01 7 7 01 01 01.01 01.01 01 02 20 7 7 01 01 01.01 01.01 02 05 47 7 01 01.01 05 04 7 01 01.01 06 7 01 01.01 06 7 7 01 01 01.01 01.01 7 7 7 7 01 01 01 01 7 Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat KECAMATAN BANGKALAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 53.000.000,00 53.000.000,00 283.115.900,00 21.767.500,00 91.605.200,00 18.465.200,00 25.000.000,00 7.101.200,00 30.000.000,00 11.593.252.000,00 11.593.252.000,00 2.800.853.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 172.200.000,00 172.200.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.01 01.01 01.01 01.01 07 07 07 07 01 20 40 41 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kraton Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Demangan 01 01.01 07 42 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pejagan 191.800.000,00 7 01 01.01 07 43 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pangeranan 178.500.000,00 7 01 01.01 07 44 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kemayoran 125.100.000,00 7 01 01.01 07 45 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Mlajah 140.700.000,00 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 2.611.153.000,00 1.531.353.000,00 10.000.000,00 149.100.000,00 144.300.000,00 | 78 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah 7 01 01.01 07 46 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Bancaran 135.300.000,00 7 7 7 01 01 01 01.01 01.01 01.02 07 07 49 60 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN SOCAH 2.500.000,00 2.500.000,00 580.748.000,00 7 01 01.02 02 7 7 01 01 01.02 01.02 02 05 47 7 01 01.02 05 05 7 01 01.02 06 7 01 01.02 06 7 7 01 01 01.02 01.02 7 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 01 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.02 01.02 01.02 01.02 01.02 01.03 07 07 07 07 07 01 20 49 60 62 01 01.03 01 7 7 01 01 01.03 01.03 01 02 20 7 7 7 01 01 01 01.03 01.03 01.03 02 02 05 11 47 7 01 01.03 05 05 7 01 01.03 06 7 01 01.03 06 7 7 01 01 01.03 01.03 7 7 7 7 01 01 01 01 7 7 01 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN KAMAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana & prasarana gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.500.000,00 548.748.000,00 521.248.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 740.459.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 88.576.710,00 56.100.010,00 32.476.700,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.03 01.03 01.03 01.04 07 07 07 01 20 60 01.04 01.04 01 01 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN LABANG Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Database monografi kecamatan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 634.382.290,00 616.882.290,00 15.000.000,00 2.500.000,00 506.041.000,00 12.860.500,00 12.860.500,00 | 79 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.04 02 7 7 01 01 01.04 01.04 02 05 47 7 01 01.04 05 05 7 01 01.04 06 7 01 01.04 06 7 7 01 01 01.04 01.04 7 7 7 7 01 01 01 01 7 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.096.800,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 41.096.800,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.04 01.04 01.04 01.05 07 07 07 01 20 49 01 01.05 01 7 7 01 01 01.05 01.05 01 02 20 7 7 01 01 01.05 01.05 02 05 47 7 01 01.05 05 05 7 01 01.05 06 7 01 01.05 06 7 7 01 01 01.05 01.05 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD KECAMATAN MODUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.500.000,00 437.083.700,00 409.583.700,00 25.000.000,00 2.500.000,00 460.546.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 43.984.800,00 43.984.800,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.05 01.05 01.05 01.05 01.06 07 07 07 07 01 20 49 60 01 01.06 01 7 7 7 7 01 01 01 01 01.06 01.06 01.06 01.06 01 01 01 02 20 7 7 01 01 01.06 01.06 02 06 10 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN KWANYAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 01 Database monografi kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 399.061.200,00 374.061.200,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 549.495.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 13.636.000,00 13.636.000,00 5.000.000,00 | 80 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.06 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 7 01 01 01.06 01.06 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 01.06 01.06 01.06 01.06 01.07 07 07 07 07 01 20 49 60 7 01 01.07 01 7 7 01 01 01.07 01.07 01 02 20 7 7 01 01 01.07 01.07 02 05 47 7 01 01.07 05 05 7 01 01.07 06 7 01 01.07 06 7 7 01 01 01.07 01.07 7 7 7 7 01 01 01 01 7 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN TRAGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah 2.500.000,00 2.500.000,00 525.859.000,00 500.859.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 448.299.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 19.465.400,00 19.465.400,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.07 01.07 01.07 01.08 07 07 07 01 20 60 01 01.08 02 7 7 01 01 01.08 01.08 02 05 47 7 01 01.08 05 04 7 01 01.08 06 7 01 01.08 06 7 7 01 01 01.08 01.08 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 01.08 01.08 01.08 01.08 01.08 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN BLEGA 2.500.000,00 411.333.600,00 398.833.600,00 10.000.000,00 2.500.000,00 606.852.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.658.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.658.000,00 10.000.000,00 Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 07 07 07 07 07 01 20 49 60 62 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 567.194.000,00 539.694.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 | 81 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.09 KECAMATAN KONANG 7 01 01.09 01 7 7 7 7 01 01 01 01 01.09 01.09 01.09 01.09 01 01 01 05 20 7 01 01.09 05 04 7 01 01.09 06 7 01 01.09 06 7 7 01 01 01.09 01.09 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 517.374.000,00 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 10.000.000,00 Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 01 Jumlah Database monografi kecamatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.09 01.09 01.09 01.09 01.10 07 07 07 07 01 20 49 60 01 01.10 01 7 7 7 7 01 01 01 01 01.10 01.10 01.10 01.10 01 01 01 02 20 7 7 01 01 01.10 01.10 02 05 47 7 01 01.10 05 04 7 01 01.10 06 7 01 01.10 06 7 7 01 01 01.10 01.10 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 7 7 01 01 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN GALIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 01 Database monografi kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000,00 490.124.000,00 465.124.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 510.916.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 6.417.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.417.500,00 10.000.000,00 Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.10 01.10 01.10 01.10 01.11 07 07 07 07 01 20 49 60 01.11 01.11 01.11 01 01 02 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN TANAH MERAH Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Database monografi kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 2.500.000,00 471.248.500,00 446.248.500,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 455.623.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 24.373.000,00 | 82 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 7 01 01 01.11 01.11 02 05 47 7 01 01.11 05 05 7 01 01.11 06 7 01 01.11 06 7 7 01 01 01.11 01.11 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 7 7 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah 24.373.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.11 01.11 01.11 01.11 01.12 07 07 07 07 01 20 60 62 01 01 01 01.12 01.12 01.12 01 01 02 01 7 7 01 01 01.12 01.12 02 05 47 7 01 01.12 05 04 7 01 01.12 06 7 01 01.12 06 7 7 01 01 01.12 01.12 7 7 7 01 01 01 7 7 7 7 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 2.500.000,00 401.250.000,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN BURNEH 386.250.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 895.412.000,00 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 39.082.800,00 Database monografi kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.082.800,00 10.000.000,00 Pembinaan/bimbingan teknis administrasi perkantoran 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.12 01.12 01.12 07 07 07 01 20 47 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Tunjung 610.684.700,00 20.000.000,00 193.144.500,00 01 01 01 01 01.12 01.12 01.12 01.13 07 07 07 49 60 62 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN AROSBAYA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 462.154.000,00 7 01 01.13 05 7 01 01.13 05 7 01 01.13 06 7 01 01.13 06 7 01 01.13 06 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 05 2.500.000,00 831.329.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 83 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.13 07 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 01.13 01.13 01.13 01.13 01.14 07 07 07 07 7 01 01.14 02 7 7 01 01 01.14 01.14 02 05 47 7 01 01.14 05 05 7 01 01.14 06 7 01 01.14 06 7 7 01 01 01.14 01.14 7 7 7 7 01 01 01 01 7 7 7 01 20 49 60 Jumlah Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 447.154.000,00 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN GEGER 422.154.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 345.222.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.443.400,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.443.400,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.14 01.14 01.14 01.15 07 07 07 01 20 49 01 01 01 01.15 01.15 01.15 01 01 02 01 7 7 01 01 01.15 01.15 02 05 47 7 01 01.15 05 05 7 01 01.15 06 7 01 01.15 06 7 7 01 01 01.15 01.15 7 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 01 7 7 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD KECAMATAN KLAMPIS Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Database monografi kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.500.000,00 282.778.600,00 265.278.600,00 15.000.000,00 2.500.000,00 355.767.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.15 01.15 01.15 01.15 01.15 01.16 07 07 07 07 07 01 20 49 60 62 01 01.16 01 01 01.16 01 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 20 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN TANJUNG BUMI 2.500.000,00 284.767.000,00 257.267.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 508.515.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 2.500.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 84 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.16 02 7 7 01 01 01.16 01.16 02 05 47 7 01 01.16 05 05 7 01 01.16 06 7 01 01.16 06 7 7 01 01 01.16 01.16 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.153.800,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 63.153.800,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.16 01.16 01.16 01.16 01.17 07 07 07 07 01 20 49 60 01 01.17 01 7 7 01 01 01.17 01.17 01 02 20 7 7 01 01 01.17 01.17 02 05 47 7 01 01.17 05 05 7 01 01.17 06 7 01 01.17 06 7 7 01 01 01.17 01.17 7 7 7 7 7 01 01 01 01 01 7 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN SEPULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.500.000,00 427.861.200,00 402.861.200,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 446.037.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 43.984.800,00 43.984.800,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 06 07 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 01.17 01.17 01.17 01.17 01.18 07 07 07 07 01 20 49 60 01 01.18 05 7 01 01.18 05 7 01 01.18 06 7 01 01.18 06 7 01 01.18 06 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 05 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD KECAMATAN KOKOP 2.500.000,00 384.552.200,00 359.552.200,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 402.939.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 85 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 7 01 01.18 07 7 7 7 7 01 01 01 01 01.18 01.18 01.18 01.18 07 07 07 07 Jumlah Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 01 20 60 62 Penunjang operasional SKPD Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat TOTAL 387.939.000,00 362.939.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 782.421.441.235,00 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Plafon anggaran sementara untuk belanja untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dapat dijelaskan dalamTabel 4.4 berikut ini. Tabel4.4 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,Belanja Bagi hasil, BantuanKeuangan,dan Belanja TidakTerduga Tahun Anggaran2017 KODE URAIAN 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.2 Belanja Bunga 5.1.3 Belanja Subsidi 5.1.4 Belanja Hibah 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes Bel. Bant. Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga 5.1.7 5.1.8 R-APBD 2017 852.049.838.640,33 6.391.842.313,00 0,00 50.766.500.000,00 JUMLAH 340.000.000,00 2.000.000.000,00 343.129.362.974,80 1.500.000.000,00 1.256.177.543.928,13 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 86 Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut: 5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Rencana penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp54.201.957.762,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp38.685.364.400,00, Pencairan Dana Cadangan Rp15.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp.516.593.362,00. 5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp35.183.679.228,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.3.950.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp.31.233.679.228,00. Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) NO URAIAN 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penermaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah 38.685.364.400,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.593.362,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 54.201.957.762,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 87 Pemerintah Kabupaten Bangkalan NO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) URAIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 3.950.000.000,00 31.233.679.228,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 35.183.679.228,00 Pembiayaan Netto 19.018.278.534,00 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 88 Pemerintah Kabupaten Bangkalan BAB VI PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan, seperti yang telah ditentukan dalam RKPD, secara efektif dan efisien. Pada akhirnya selama kurun waktu satu tahun tersebut program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang setelah disepakati antara Bupati dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS. Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA.2017 | 89