Laporan Semester I APBN Tahun 2017

advertisement
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi ........................................................................................................................... i
Daftar Tabel ...................................................................................................................... iv
Daftar Grafik ..................................................................................................................... vi
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Realisasi APBN Semester I Tahun 2017 ......................................................... 1-1
1.1.1
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2017 ....................... 1-2
1.1.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2017 1-3
1.2
Prognosis APBN Semester II Tahun 2017 ...................................................... 1-4
1.2.1
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2017 ................... 1-4
1.2.2
Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun
2017 ................................................................................................................. 1-6
BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
2.1
Pendahuluan .................................................................................................... 2-1
2.2
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I APBN Tahun 2017 2-2
2.2.1
Pertumbuhan Ekonomi ................................................................................... 2-2
2.2.2
Laju Inflasi ...................................................................................................... 2-5
2.2.3
Nilai Tukar Rupiah .......................................................................................... 2-7
2.2.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan ................................................................................ 2-7
2.2.5
Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................................... 2-8
2.2.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi ......................................................................... 2-9
2.3
Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2017 ................... 2-10
2.3.1
Pertumbuhan Ekonomi .................................................................................. 2-10
2.3.2
Inflasi ............................................................................................................... 2-12
2.3.3
Nilai Tukar Rupiah .......................................................................................... 2-12
2.3.4
Suku Bunga SPN 3 Bulan ................................................................................ 2-13
2.3.5
Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................................... 2-13
2.3.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi ........................................................................ 2-13
BAB 3 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
3.1
Umum .............................................................................................................. 3-1
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
i
Daftar Isi
Halaman
3.2
Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2017 .................................... 3-2
3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester I Tahun 2017 ......................................... 3-3
3.2.2
Penerimaan Hibah ............................................................................................ 3-7
3.3
Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2017 ................................ 3-8
3.3.1
Pendapatan Dalam Negeri Semester II Tahun 2017 ....................................... 3-8
3.3.2
Penerimaan Hibah Semester I Tahun 2017 ..................................................... 3-11
BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER
I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
4.1
Umum ............................................................................................................... 4-1
4.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I .............................................. 4-2
4.2.1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ..................................... 4-3
4.2.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................... 4-10
4.3
4.3.1
Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II .......................................... 4-30
Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ................................... 4-31
4.3.2
Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................... 4-35
BAB 5 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN
2017
5.1
Umum ............................................................................................................... 5-1
5.2
Realisasi Semester I Transfer ke Daerah Tahun 2017 ..................................... 5-3
5.2.1
5.2.2
Dana Perimbangan ........................................................................................... 5-3
Dana Insentif Daerah (DID) ............................................................................. 5-7
5.2.3
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y. .................................. 5-7
5.3
Realisasi Semester I Dana Desa Tahun 2017 ................................................... 5-8
5.4
Prognosis Realisasi Semester II Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2017 ................................................................................................................... 5-9
BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
6.1
ii
Umum ............................................................................................................... 6-1
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Daftar Isi
Halaman
6.2
Perkembangan Realisasi Defisit APBN Semester I Tahun 2017 ........................ 6-2
6.3
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2017 ..... 6-2
6.3.1
Pembiayaan Utang ........................................................................................ 6-2
6.3.2
Pembiayaan Investasi ................................................................................... 6-5
6.3.3
Pemberian Pinjaman ..................................................................................... 6-6
6.3.4
Kewajiban Penjaminan ...............................................................................
6.3.5
Pembiayaan Lainnya ..................................................................................... 6-6
6.4
Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2017 ........... 6-7
6.4.1
Defisit Anggaran ............................................................................................ 6-7
6.4.2
Pembiayaan Anggaran .................................................................................. 6-7
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-6
iii
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1
Ringkasan APBN Semester I Tahun 2016-2017 .....................................
1-4
Tabel 1.2
Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017 .......................
1-7
Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2016-2017 ...............................
2-3
Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2017 ............................................
2-11
Tabel 2.3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 ..........................................
2-14
Tabel 3.1
Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2017 .......................
3-4
Tabel 3.2
Perkembangan Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2016-2017 .....................
3-6
Tabel 3.3
Realisasi PNBP Lainnya 10 K/L Terbesar Tahun 2016-2017 .......................
3-7
Tabel 3.4
Prognosis dan Outlook Perpajakan Tahun 2017 ....................................
3-10
Tabel 3.5
Prognosis dan Outlook PNBP Tahun 2017 .............................................
3-11
Tabel 4.1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I, 2016-2017 ........................
4-3
Tabel 4.2
Belanja Pemerintah Pusat Semester I Munurut Fungsi, 2016-2017 ..........
4-3
Tabel 4.3
Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga Semester I, 2016-2017
4-23
Tabel 4.4
Realisasi Belanja Hibah Semester I Tahun 2016-2017....................................
4-26
Tabel 4.5
Realisasi Pembayaran Bunga Utang Semester I, 2016-2017 ......................
4-27
Tabel 4.6
Realisasi Belanja Subsidi Semester I, 2016-2017 ..................................
4-27
Tabel 4.7
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester
II Tahun 2017 ..........................................................................................
4-31
Tabel 4.8
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I dan
Prognosis Semester II Tahun 2017 ..........................................................
4-31
Tabel 4.9
Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga Semester I dan
Prognosis Semeter II Tahun 2017 ...........................................................
4-36
Tabel 4.10 Realisasi Belanja Hibah Semester I dan Prognosis Semester II Tahun
2017 .........................................................................................................
4-38
Tabel 4.11 Realisasi Pembayaran Bunga Utang Semester I dan Prognosis Semester
II Tahun 2017 ..........................................................................................
4-39
Tabel 4.12 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi Semester I dan Prognosis Semester
II Tahun 2017 ..........................................................................................
4-40
Tabel 5.1
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I, 2016-2017 ......
5-3
Tabel 5.2
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I dan Prognosis
Semester II, 2017 .....................................................................................
5-9
Tabel 6.1
Realisasi APBN Semester I Tahun 2016-2017 .......................................
6-2
Tabel 6.2
Realisasi Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2016-2017 .........................
6-3
iv
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Daftar Grafik
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1
Halaman
Pertumbuhan Ekonomi 2016-2017 ......................................................... 2-2
Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi, 2016-2017 ...........................................................
2-5
Grafik 2.3
Laju Inflasi Berdasarkan Komponen s.d. Juni 2017 ...............................
2-5
Grafik 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Juni 2017 ................
2-6
Grafik 2.5
Perkembangan Nilai Tukar, 2016-2017 ...................................................
2-7
Grafik 2.6
Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2016-2017 ...............................
2-8
Grafik 2.7
Perkembangan Harga Minyak, 2016-2017 .............................................
2-8
Grafik 2.8
Perkembangan Lifting Minyak Bumi ......................................................
2-9
Grafik 2.9
Perkembangan Lifting Gas Bumi ............................................................
2-9
Grafik 3.1
Harta Deklarasi Hasil Program Tax Amnesty, 2016-2017 ..............................
3-1
Grafik 3.2
Perkembangan ICP dan Lifting Migas, 2012-2017 .................................
3-2
Grafik 3.3
Realisasi Pendapatan Negara Tahun, 2016-2017 ...................................
3-3
Grafik 4.1
Realisasi Semester I 10 K/L dengan Pagu Anggaran Terbesar ....................
4-12
Grafik 4.2
Realisasi Belanja K/L Semester I, 2011-2017 ..........................................
4-13
Grafik 4.3
Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan Semester I, 2011-2017 ...........
4-13
Grafik 4.4 Realisasi Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Semester I, 2011-2017 .................................................................
4-14
Grafik 4.5
Realisasi Belanja Kepolisian Negara RI Semester I, 2011-2017 ..................
4-15
Grafik 4.6
Realisasi Belanja Kementerian Agama Semester I, 2011-2017 ....................
4-15
Grafik 4.7
Realisasi Belanja Kementerian Kesehatan Semester I, 2011-2017 .............
4-16
Grafik 4.8 Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan Semester I, 2011-2017 .......
4-16
Grafik 4.9
Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Semester I, 2011-2017 ..............
4-17
Grafik 4.10 Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Semester
I, 2011-2017 ..............................................................................................
4-18
Grafik 4.11 Realisasi Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Semester I, 2011-2017 .................................................................
4-18
Grafik 4.12 Realisasi Belanja Kementerian Pertanian Semester I, 2011 - 2017 .............
4-19
Grafik 4.13 Realisasi Belanja Kementerian Sosial Semester I, 2011-2017 ......................
4-19
Grafik 4.14 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah Dari Tahun 2016
4-20
Grafik 4.15 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi Dari Tahun 2016 .
4-20
Grafik 4.16 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2017 ...............................
4-21
Grafik 4.17 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2017....................................
4-22
vi
Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Pendahuluan
Bab 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Realisasi APBN Semester I Tahun 2017
Dalam rangka upaya mencapai target-target pembangunan nasional yang tercantum
pada visi misi Pemerintahan, pelaksanaan APBN tahun 2017 pada semester I Tahun 2017
berjalan seiring dengan pelaksanaan strategi fiskal dan perkembangan ekonomi makro.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan pembentukan modal tetap
bruto (PMTB) dan perbaikan tata kelola keuangan negara pada tahun-tahun sebelumnya,
serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan merupakan langkah yang baik
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional pada tahun 2017. Dalam
menjaga kualitas belanja, Pemerintah secara konsisten tetap menjaga implementasi belanja
terutama untuk infrastruktur, anggaran wajib (pendidikan dan kesehatan), dan anggaran
perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
Dalam perkembangannya, pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik
eksternal maupun internal, diantaranya: perkembangan ekonomi global dan domestik yang
belum stabil, dampak dari pelaksanaan berbagai kebijakan APBN tahun-tahun sebelumnya
dan tahun berjalan, serta berbagai upaya kebijakan lainnya yang berpengaruh pada
pelaksanaan APBN tahun 2017. Ketidakpastian global dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti kenaikan the Fed Fund Rate (FFR), kebijakan perdagangan AS di bawah Pemerintahan
baru, serta keberlanjutan rebalancing ekonomi Tiongkok. Namun, peningkatan kinerja
ekspor dan impor Indonesia sejak akhir tahun 2016 mampu menjadi faktor pendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai 5,0 persen,
membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut
juga didorong oleh konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil. Momentum perbaikan
kinerja ekspor dan impor tersebut, diikuti dengan upaya untuk meningkatkan investasi
dan menjaga tingkat konsumsi yang diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah agar
ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi.
Selanjutnya perkembangan komponen asumsi dasar ekonomi makro lainnya seperti
inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, dan harga minyak mentah Indonesia
(Indonesia Crude Price/ICP) memiliki dampak cukup signifikan pada realisasi semester
I APBN tahun 2017, baik di bidang pendapatan negara maupun belanja negara. Pada sisi
pendapatan negara, terdapat kenaikan pajak penghasilan minyak dan gas (migas) dan
pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas. Sedangkan pada
sisi belanja negara, terdapat tekanan yang akan memengaruhi belanja negara pada realisasi
semester II tahun 2017 yaitu kenaikan subsidi energi (LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik),
pembayaran bunga utang, dana bagi hasil (DBH) migas akibat perubahan dari pendapatan
minyak dan gas, serta perubahan dana alokasi umum (DAU) sebagai akibat perubahan
penerimaan dalam negeri (PDN) neto.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kondisi
fiskal tersebut, Pemerintah telah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi
makro dan konsolidasi fiskal melalui perubahan APBN tahun 2017 pada awal Juli 2017.
Penyesuaian meliputi perubahan kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara,
dan pembiayaan anggaran sehingga pelaksanaan APBN tahun 2017 dapat lebih kredibel,
berkualitas, dan berkesinambungan.
Di samping upaya melalui strategi fiskal, Pemerintah juga senantiasa bekerjasama
dengan institusi lainnya seperti Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
1-1
Bab 1
Pendahuluan
domestik terutama stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Selain itu, sinergi
Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung
perekonomian yang sehat dan berkualitas sangat mendukung bagi pelaksanaan APBN yang
efektif dan efisien.
1.1.1Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I
Tahun 2017
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2017 mencapai 5,0 persen (yoy)
atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya
yakni 4,9 persen. Sejak akhir tahun 2016, peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup
signifikan menjadi faktor positif pendorong ekonomi. Sementara itu, komponen terbesar
pembentuk PDB yakni konsumsi dan investasi tumbuh relatif stabil. Dari sisi lapangan
usaha, kecuali sektor pertambangan, seluruh sektor mampu mencatatkan pertumbuhan
positif di triwulan I tahun 2017. Sektor pertanian dan jasa tercatat menjadi penyumbang
utama pertumbuhan. Berdasarkan realisasi triwulan I tersebut dan perkiraan meningkatnya
kinerja pada seluruh komponen pertumbuhan pada triwulan II, maka pertumbuhan
ekonomi pada semester I tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,1 persen (yoy).
Pergerakan laju inflasi paruh pertama tahun 2017 masih berada pada level yang terkendali,
meskipun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Tekanan inflasi
antara lain datang dari sisi administered price, dampak kelanjutan reformasi subsidi di
bidang energi dalam rangka menciptakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Di sisi
lain, implementasi kebijakan Pemerintah dalam menjaga pasokan komoditas berkontribusi
besar dalam menjaga tingkat inflasi terkendali.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2017 masih berada pada
kisaran yang ditargetkan dalam APBN tahun 2017. Sepanjang triwulan I tahun 2017, rupiah
bergerak relatif stabil dibandingkan dengan penutupan pada akhir tahun 2016. Pergerakan
nilai tukar rupiah pada periode ini dipengaruhi oleh sentimen kebijakan Pemerintah baru
Amerika Serikat dan kenaikan tingkat suku bunga FFR. Pada triwulan II tahun 2017,
nilai tukar rupiah diperkirakan relatif bergerak stabil dengan kecenderungan menguat.
Pengumuman kenaikan rating investment grade Indonesia oleh lembaga pemeringkat
Standard & Poor’s (S&P) diperkirakan akan memberikan sentimen positif terhadap nilai
tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp13.331
per dolar AS .
Realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dalam semester I tahun
2017 diperkirakan mencapai rata-rata 5,1 persen. Peningkatan status investment grade
dari lembaga pemeringkat S&P, sentimen negatif global terkait penurunan rating kredit
Tiongkok, kenaikan suku bunga acuan The Fed yang kedua kali di tahun 2017 pada 14 Juni
2017, serta tingkat inflasi yang terkendali merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Pergerakan ICP dalam semester I tahun 2017 mencapai rata-rata sebesar US$48,9 per
barel. Pergerakan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata ICP semester
I tahun 2016 yang mencapai US$36,2 per barel. Kenaikan ICP tersebut dipengaruhi oleh
kesepakatan negara negara OPEC pada November 2016 dan Mei 2017 untuk memangkas
produksi minyak mentah dunia, serta meningkatnya risiko geopolitik.
1-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Pendahuluan
Bab 1
Rata-rata realisasi lifting minyak bumi sepanjang semester I (periode data Januari-Mei
tahun 2017) mencapai 784 ribu barel per hari. Sedangkan realisasi lifting gas pada semester
I (periode data Januari-Mei tahun 2017) mencapai 1.094 ribu barel setara minyak per hari,
turun dibandingkan bulan periode yang sama pada APBN tahun 2016. Faktor utama yang
memengaruhi realisasi lifting minyak bumi dan gas adalah penurunan alamiah sejalan
dengan sumur produksi dan fasilitas operasi yang sudah menua, sementara eksplorasi yang
dilakukan belum memberikan hasil yang memadai.
1.1.2Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Semester I Tahun 2017
Perkembangan ekonomi global dan domestik sangat memengaruhi realisasi APBN pada
semester I tahun 2017. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp718.249,3 miliar atau
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Realisasi pendapatan negara
dibagi menjadi penerimaan perpajakan sebesar Rp571.916,4 miliar, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp146.119,8 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp213,2
miliar. Perbaikan penerimaan pendapatan negara karena kenaikan harga minyak mentah,
dampak efektivitas program pengampunan pajak, dan kemajuan reformasi perpajakan
yang terus berjalan.
Sedangkan pada realisasi belanja negara pada semester I tahun 2017 mencapai Rp893.318,6
miliar atau 42,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang
sama di tahun 2016. Realisasi belanja negara terdiri dari realisasi belanja pemerintah
pusat sebesar Rp498.560,5 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar
Rp394.758,2 miliar. Percepatan lelang atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dimulai pada
tahun sebelumnya dan perbaikan pada tata kelola keuangan negara membuat realisasi
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa lebih terencana dan
berimbang dari segi waktu pelaksanaan.
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara semester I tahun 2017,
maka terdapat defisit sebesar Rp175.069,3 miliar atau 53,0 persen dari target APBN
tahun 2017. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan anggaran terealisasi sebesar
Rp209.360,7 miliar, dan terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp34.291,4
miliar. Komponen pembiayaan anggaran disumbang oleh pembiayaan utang khususnya
surat berharga negara untuk menjalankan strategi front loading dalam pembiayaan
anggaran.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
1-3
Pendahuluan
Bab 1
Lebih lanjut mengenai realisasi semester I tahun 2017 dapat disajikan pada Tabel 1.1.
TABEL 1.1
RINGKASAN APBN SEMESTER I TAHUN 2016 – 2017
(miliar rupiah)
2016
URA IA N
A PBNP
2017
Rea l i sa si
% thd
A PBNP
Sem est er I
A PBN
Rea l i sa si
Sem est er I
% thd
A PBN
4 1 ,0
1 .7 8 6 .2 2 5 ,0
6 3 4 .6 7 7 ,2
3 5 ,5
1 .7 5 0 .2 8 3 ,4
7 1 8 .2 4 9 ,3
1 .7 8 4 .2 4 9 ,9
6 3 4 .1 1 2 ,1
3 5 ,5
1 .7 4 8 .9 1 0 ,7
7 1 8 .0 3 6 ,2
4 1 ,1
1 .5 3 9 .1 6 6 ,2
5 2 2 .0 0 8 ,0
3 3 ,9
1 .4 9 8 .8 7 1 ,6
5 7 1 .9 1 6 ,4
3 8 ,2
2 4 5 .0 8 3 ,6
1 1 2 .1 0 4 ,1
4 5 ,7
2 5 0 .0 3 9 ,1
1 4 6 .1 1 9 ,8
5 8 ,4
1 .9 7 5 ,2
5 6 5 ,0
2 8 ,6
1 .3 7 2 ,7
2 1 3 ,2
1 5 ,5
2 .0 8 2 .9 4 8 ,9
8 6 5 .3 5 4 ,4
4 1 ,5
2 .0 8 0 .4 5 1 ,2
8 9 3 .3 1 8 ,6
4 2 ,9
1 .3 0 6 .6 9 6 ,0
4 8 1 .3 3 4 ,8
3 6 ,8
1 .3 1 5 .5 2 6 ,1
4 9 8 .5 6 0 ,5
3 7 ,9
7 7 6 .2 5 2 ,9
3 8 4 .0 1 9 ,6
4 9 ,5
7 6 4 .9 2 5 ,1
3 9 4 .7 5 8 ,2
5 1 ,6
C. KESEIMBA NGA N PRIMER
(1 0 5 .5 0 5 ,6 )
(1 4 3 .4 1 0 ,3 )
1 3 5 ,9
(1 0 8 .9 7 3 ,2 )
(6 8 .2 4 5 ,4 )
6 2 ,6
D. SURPLUS/DEFISIT A NGGA RA N (A -B)
(2 9 6 .7 2 3 ,9 )
(2 3 0 .6 7 7 ,3 )
7 7 ,7
(3 3 0 .1 6 7 ,8 ) (1 7 5 .0 6 9 ,3 )
5 3 ,0
A . PENDA PA T A N NEGA RA
I. PENDA PA T A N DA LA M NEGERI
1 . Pen er im a a n Per pa ja k a n
2 . Pen er im a a n Bu k a n Pa ja k
II. PENERIMA A N HIBA H
B. BELA NJA NEGA RA
I. BELA NJA PEMERINT A H PUSA T
II. T RA NSFER KE DA ERA H DA N DA NA DESA
% Defis it terhadap PDB
(2,35)
(1,82)
0,00
(2,41)
(1,29)
2 9 6 .7 2 3 ,9
2 7 6 .5 8 7 ,5
9 3 ,2
3 3 0 .1 6 7 ,8
2 0 9 .3 6 0 ,7
6 3 ,4
I. PEMBIA Y A A N UT A NG
3 7 1 .5 6 2 ,6
2 7 8 .0 8 0 ,1
7 4 ,8
3 8 4 .6 9 0 ,5
2 0 7 .7 5 0 ,9
5 4 ,0
II. PEMBIA Y A A N INV EST A SI
(9 3 .9 8 4 ,8 )
(3 .6 7 5 ,3 )
3 ,9
(4 7 .4 8 8 ,9 )
(1 2 5 ,0 )
0 ,3
4 6 1 ,7
2 .0 2 9 ,5
4 3 9 ,6
(6 .4 0 9 ,7 )
1 .5 4 7 ,9
(2 4 ,1 )
E. PEMBIA Y A A N A NGGA RA N (I+II)
III. PEMBERIA N PINJA MA N
IV . KEW A JIBA N PENJA MINA N
V . PEMBIA Y A A N LA INNY A
KELEBIHA N (KEKURA NGA N) PEMBIA Y A A N
(6 5 1 ,7 )
-
-
(9 2 4 ,1 )
-
-
1 9 .3 3 6 ,1
1 5 3 ,3
0 ,8
3 0 0 ,0
1 8 6 ,9
6 2 ,3
4 5 .9 1 0 ,3
3 4 .2 9 1 ,4
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
1.2 Prognosis APBN Semester II Tahun 2017
Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan bauran kebijakan dalam RAPBNP tahun 2017
diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester
II tahun 2017. Perubahan tersebut juga disertai oleh beberapa asumsi dasar ekonomi makro
seperti inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah, dan ICP. Dampak dari perubahan
asumsi dasar ekonomi makro memengaruhi besaran pendapatan, belanja negara, defisit
anggaran, serta pembiayaan anggaran. Dengan mengacu besaran capaian tahun-tahun
sebelumnya dan strategi fiskal Pemerintah yang cenderung ekspansif, maka diperkirakan
akan terjadi pelebaran defisit anggaran.
1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II
Tahun 2017
Perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2017 diprediksi tumbuh lebih baik dibandingkan
tahun 2016. Namun demikian, perlu dicermati faktor-faktor yang memengaruhi baik dari
sisi ekstenal maupun internal. Ketidakpastian ekonomi global dan tren pelemahan volume
perdagangan dunia sepanjang periode ini memengaruhi ekonomi domestik, termasuk
realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor tersebut, tren penurunan harga komoditas
dunia, kebijakan debt ceilling oleh negara-negara Eropa dan AS, serta rebalancing ekonomi
Tiongkok turut memengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup
baiknya permintaan domestik yaitu stabilnya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi
yang salah satunya ditandai dengan pemberian peringkat utang menjadi investment grade
oleh lembaga pemeringkat S&P, perkiraan perbaikan perdagangan internasional, serta
1-4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Pendahuluan
Bab 1
kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap
asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan
faktor-faktor tersebut di atas, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar
5,2 persen pada akhir tahun 2017.
Inflasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 4,3 persen. Peningkatan inflasi
pada semester II tahun 2017 dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak global serta
pergeseran musim panen sebagai dampak perubahan iklim. Namun, upaya-upaya tetap
ditempuh oleh Pemerintah sebagai strategi untuk mengendalikan laju inflasi seperti langkah
pengamanan stok dan pasokan bahan pokok makanan. Selain itu, hasil pembangunan
infrastruktur akan mendorong kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat
pada tahun 2017 yang dapat menekan biaya distribusi dan logistik. Upaya-upaya tersebut
diwujudkan pula dengan membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta Bank Indonesia dalam melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter,
dan sektor riil.
Pada semester II tahun 2017, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif.
Beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada semester II tahun
2017 yakni: (1) faktor eksternal, yaitu ketidakpastian di pasar keuangan global seiring
dengan rencana akan dinaikkannya kembali tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter AS
serta (2) faktor internal, kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan
serta realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan investor kepada Indonesia. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan
ketahanan fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan
nilai tukar rupiah ke depan. Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar
rupiah pada semester II tahun 2017 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata
Rp13.470 per dolar Amerika Serikat dan mencapai rata-rata Rp13.400 per dolar Amerika
Serikat di akhir tahun 2017.
Suku bunga SPN 3 bulan pada semester II tahun 2017 diperkirakan akan cenderung bergerak
menurun di tengah dinamika likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku
bunga acuan di Amerika Serikat, sentimen pasca penurunan peringkat utang Tiongkok oleh
lembaga pemeringkat internasional Moodys, dan pelaksanaan pemilihan umum di Inggris
dan negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, dari sisi domestik, kenaikan peringkat utang
Indonesia oleh lembaga pemeringkat S&P menjadi investment grade menjadi salah satu
penyebab peningkatan permintaan surat utang dan menurunkan biaya utang Pemerintah.
Pada semester II tahun 2017, Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran
5,3 persen atau nilai rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2017 sebesar 5,2 persen.
Kesepakatan negara-negara OPEC dan non-OPEC untuk mengurangi pasokan minyak
dunia serta peningkatan permintaan dunia terutama dari negara berkembang memengaruhi
tingkat harga minyak mentah dunia. Pada semester II tahun 2017, ICP diperkirakan akan
berada pada kisaran rata-rata 51 dolar Amerika Serikat per barel atau secara rata-rata
sepanjang tahun 2017 ICP diperkirakan akan mencapai 50 dolar Amerika Serikat per barel.
Berdasarkan situasi pasar dan kondisi terkini terkait kondisi lapangan dan program
kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah pada semester II tahun 2017
diperkirakan mencapai rata-rata 845 ribu bph. Sementara itu, lifting gas Indonesia pada
semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai rata-rata 1,2 juta barel setara minyak per
hari (bsmp).
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
1-5
Bab 1
Pendahuluan
Prognosis asumsi dasar ekonomi makro memiliki deviasi dengan targetnya pada APBN
tahun 2017. Namun demikian, Pemerintah telah menyesuaikan target asumsi dasar
ekonomi makro tersebut dalam RAPBNP tahun 2017.
1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Semester II Tahun 2017
Berdasarkan prognosis asumsi dasar ekonomi makro semester II tahun 2017 dan realisasi
APBN pada semester I tahun 2017, serta perkembangan kebijakan sesuai yang tercantum
dalam RAPBNP tahun 2017 yang telah diajukan ke DPR, maka proyeksi pendapatan negara,
belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran pada semester II dan proyeksi
sampai dengan akhir tahun dapat disusun lebih realistis.
Realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2017 diperkirakan akan mencapai
Rp995.878,8 miliar atau 56,9 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Beberapa
faktor memengaruhi realisasi pendapatan negara antara lain disebabkan kenaikan
harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga komoditas dunia terutama batubara,
serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, masih lesunya perekonomian
global khususnya China dan kawasan Eropa dan masih belum optimalnya pemanfaatan
peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak terutama pendapatan PPh
nonmigas di tahun 2017. Selain itu, penurunan produksi rokok nasional diperkirakan juga
akan turut menurunkan pendapatan cukai. Berdasarkan prognosis tersebut, maka realisasi
pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp1.714.128,1
miliar, sesuai targetnya dalam RAPBNP tahun 2017.
Pada sisi belanja negara, usulan perubahan APBN tahun 2017 diajukan untuk menampung
efisiensi belanja barang dan tambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas dan
mendesak. Lebih lanjut, Pemerintah berupaya menyusun prognosis belanja negara yang
lebih realistis dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dalam periode beberapa
tahun terakhir. Dalam pola realisasi belanja negara tahun-tahun sebelumnya, terdapat
alokasi anggaran yang tidak terserap (hemat alamiah) terutama diakibatkan oleh sisa lelang
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, sehingga outlook belanja negara sampai dengan akhir
tahun diperkirakan terserap pada kisaran 98,0–99,8 persen terhadap RAPBNP tahun 2017.
Perkiraan tersebut memperhitungkan penyerapan beberapa komponen belanja negara yang
sangat tergantung dari kinerja dan kemampuan pelaksanaannya seperti belanja K/L, DAK,
dan Dana Desa. Berdasarkan pola kinerja penyerapan tersebut, outlook belanja negara
sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp2.077.008,6 miliar (98,4 persen
terhadap pagu yang diusulkan dalam perubahan APBN tahun 2017).
Dengan demikian, defisit anggaran sampai dengan akhir tahun diperkirakan sebesar
Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB, lebih rendah dari tingkat defisit
anggaran dalam RAPBNP tahun 2017. Untuk membiayai defisit anggaran dimaksud,
maka sumber utama pembiayaan anggaran melalui pembiayaan utang (surat berharga
negara). Postur ringkas APBN tahun 2017 yang mencakup realisasi semester I, prognosis
semester II, dan outlook sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.2.
1-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Pendahuluan
Bab 1
TABEL 1.2
REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester
II
Prognosis
dengan
hemat
alamiah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
1.750.283,4
718.249,3
995.878,7
995.878,7
1.714.128,1
97,9
1.714.128,1
97,9
1.748.910,7
718.036,2
992.983,8
992.983,8
1.711.019,9
97,8
1.711.019,9
97,8
1.498.871,6
571.916,4
879.022,6
879.022,6
1.450.939,0
96,8
1.450.939,0
96,8
250.039,1
146.119,8
113.961,2
113.961,2
260.081,0
104,0
260.081,0
104,0
226,4
1.372,7
213,2
2.895,0
2.895,0
3.108,1
226,4
3.108,1
2.080.451,2
893.318,6
1.218.045,2
1.183.689,9
2.111.363,8
101,5
2.077.008,6
99,8
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA
C. KESEIMBANGAN PRIMER
1.315.526,1
498.560,5
853.003,6
829.120,7
1.351.564,0
102,7
1.327.681,1
100,9
764.925,1
(108.973,2)
394.758,2
(68.245,4)
365.041,6
(109.794,0)
354.569,3
(76.059,4)
759.799,8
(178.039,4)
99,3
163,4
749.327,4
(144.304,8)
98,0
132,4
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A-B)
(330.167,8)
(175.069,3)
(222.166,4)
(187.811,2)
(397.235,8)
120,3
(362.880,5)
109,9
(2,41)
(1,29)
(1,63)
(1,38)
(2,92)
% Defisit terhadap PDB
E. PEMBIAY AAN ANGGARAN
(2,67)
330.167,8
209.360,7
187.875,1
153.519,8
397.235,8
120,3
362.880,5
PEMBIAY AAN UTANG
384.690,5
207.750,9
253.592,7
219.237,5
461.343,6
119,9
426.988,4
111,0
II. PEMBIAY AAN INVESTASI
(47.488,9)
(125,0)
(59.608,8)
(59.608,8)
(59.733,8)
125,8
(59.733,8)
125,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN
(6.409,7)
1.547,9
(5.216,6)
(5.216,6)
(3.668,7)
57,2
(3.668,7)
57,2
(924,1)
0,0
(1.005,4)
(1.005,4)
(1.005,4)
108,8
(1.005,4)
108,8
300,0
100,0
300,0
100,0
I.
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
V. PEMBIAY AAN LAINNY A
KELEBIHAN (KEKURANGAN) PEMBIAY AAN
Sumber : Kementerian Keuangan
300,0
186,9
113,1
113,1
34.291,4
(34.291,4)
(34.291,4)
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
109,9
1-7
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
BAB 2
PERKEMBANGAN REALISASI ASUMSI DASAR
EKONOMI MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II APBN TAHUN 2017
2.1Pendahuluan
Di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan perbaikan yang
signifikan, perekonomian Indonesia pada tahun 2017 terus melanjutkan momentum
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun 2016. Komponen
penopang pertumbuhan ekonomi yang peranannya diharapkan semakin meningkat di
tahun 2017 adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan kinerja ekspor.
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun
terakhir diperkirakan mampu mendorong PMTB. Sementara itu, sentimen positif sebagai
dampak peningkatan rating menjadi investment grade dari lembaga rating Standard &
Poor’s (S&P) diproyeksikan turut memicu arus modal masuk ke dalam negeri, menurunkan
cost of borrowing, dan selanjutnya akan mendorong kinerja investasi di dalam negeri. Di
sisi lain, tren peningkatan harga komoditas dunia yang terjadi sejalan dengan membaiknya
permintaan negara-negara partner perdagangan diharapkan menjadi katalis yang dapat
mendorong kinerja ekspor Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi.
Sepanjang paruh pertama tahun 2017, ekonomi diperkirakan tumbuh lebih baik dari
periode yang sama tahun sebelumnya yang ditopang terutama oleh peningkatan
pertumbuhan investasi dan ekspor serta dukungan stabilitas ekonomi makro yang terjaga
dengan baik. Bauran kebijakan dan koordinasi yang terus ditingkatkan antara Pemerintah,
Bank Indonesia, dan sektor riil dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan indikasi
tingkat inflasi yang rendah dan terkendali, serta nilai tukar rupiah yang stabil dengan
kecenderungan menguat. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi berbagai
potensi risiko yang dapat mempengaruhi gejolak pada stabilitas ekonomi makro seperti
rencana kelanjutan kenaikan suku bunga Amerika Serikat dari sisi eksternal maupun risiko
domestik seperti kebijakan yang dapat berdampak pada administered price.
Sementara itu, pergerakan indikator asumsi lainnya yang perlu diperhatikan adalah harga
minyak mentah Indonesia yang sampai dengan semester pertama tahun 2017 menunjukkan
deviasi yang relatif signifikan dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2017. Sejak awal
tahun 2017, pergerakan harga komoditas dunia khususnya minyak mentah mengalami tren
peningkatan namun dengan kecepatan yang terbatas. Sejalan dengan tren pergerakan harga
minyak dunia tersebut, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sampai dengan semester
pertama tahun 2017 diperkirakan rata-rata mencapai USD49 per barel atau sekitar 11 persen
di atas asumsi yang di tetapkan di dalam APBN 2017 sebesar USD45 per barel. Proyeksi
pergerakan harga minyak sampai dengan akhir tahun diperkirakan akan tetap pada tren
yang meningkat secara moderat dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik terkini dan
kebijakan pembatasan produksi minyak negara-negara OPEC sampai dengan akhir tahun.
Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi Indonesia sampai dengan semester I masih berada
pada kisaran target asumsi APBN 2017 dan diperkirakan sampai akhir tahun dapat sesuai
dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-1
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester
I APBN Tahun 2017
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pada triwulan I tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen (yoy)
atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejak akhir tahun 2016, peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan
menjadi faktor positif pendorong ekonomi. Sementara itu, komponen terbesar pembentuk
PDB yakni konsumsi dan investasi tumbuh relatif stabil. Dari sisi lapangan usaha, kecuali
Grafik 2.1
sektor pertambangan, seluruh sektor
PERTUMBUHAN EKONOMI 2016–2017
mampu mencatatkan pertumbuhan
(persen, yoy)
positif di triwulan I 2017. Sektor
pertanian dan jasa tercatat menjadi
5,2
5,2
5,1
penyumbang utama pertumbuhan.
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
Berdasarkan realisasi triwulan I
tersebut dan perkiraan meningkatnya
kinerja pada seluruh komponen
pertumbuhan pada triwulan II maka
Trw 1
Trw 2
Sem I
Trw 3
Trw4
Trw 1 Trw 2* Sem I*
pertumbuhan ekonomi pada semester
2016
2017
*)
Perkiraan
I tahun 2017 diperkirakan dapat
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan
mencapai 5,1 persen (yoy).
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh
membaiknya kinerja perdagangan Indonesia, yang tercermin dari ekspor dan impor yang
meningkat cukup besar. Selain itu, peningkatan kinerja investasi atau PMTB terus berlanjut.
Konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 5,0 persen dengan dukungan kinerja
konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT). Aktivitas Pilkada dan kegiatan
sosial menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan komponen ini. Lebih lanjut,
pada triwulan I 2017 tingkat inflasi relatif terjaga. Namun di sisi lain, terjadi penurunan harga
beberapa bahan pokok pada akhir triwulan I 2017. Sementara itu, konsumsi pemerintah
tumbuh sebesar 2,7 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada
triwulan I tahun 2016 yang sebesar 3,4 persen. Perlambatan ini terkait dengan pertumbuhan
realisasi belanja barang dan pegawai yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
kuartal I tahun 2016, meskipun demikian belanja sosial mengalami peningkatan. Fokus
pemerintah terhadap keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur menjadi salah satu
pendorong kinerja PMTB yang tumbuh sebesar 4,8 persen pada triwulan I tahun 2017 atau
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,7 persen.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan subsektor bangunan yang tumbuh cukup tinggi. Komponen ekspor dan impor barang dan jasa menjadi salah satu penyumbang terbesar
pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2017 yang masing-masing tumbuh sebesar
8,0 persen dan 5,0 persen atau meningkat dibandingkan triwulan I tahun 2016 yang
mengalami kontraksi masing-masing sebesar -3,3 persen dan -5,1 persen. Peningkatan
ekspor terjadi pada barang-barang non migas terutama pada industri manufaktur. Mulai
membaiknya perekonomian dunia serta meningkatnya harga komoditas dunia, khususnya
minyak sawit mentah dan karet merupakan beberapa faktor yang memengaruhi kinerja
ekspor dan impor, terutama sektor migas pada triwulan I tahun 2017 tersebut.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami peningkatan pada triwulan II tahun
2-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Tabel 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN TAHUN 2016 – 2017
(%,YOY)
Sektor
2016
2017
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
S1
4,9
5,2
5,0
4,9
5,0
5,2
5,1
Konsumsi Rumah Tangga
5,0
5,1
5,0
5,0
5,0
5,2
5,1
Konsumsi Pemerintah
3,4
6,2
-2,9
-4,0
2,7
4,3
3,6
PDB
PENGGUNAAN
PMTB
4,7
4,2
4,2
4,8
4,8
5,3
5,1
Ekspor Barang dan Jasa
-3,3
-2,2
-5,6
4,2
8,0
4,3
6,1
Impor Barang dan Jasa
-5,1
-3,2
-3,7
2,8
5,0
4,2
4,6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,5
3,4
3,0
5,3
7,1
2,4
4,6
Pertambangan dan Penggalian
1,2
1,2
0,3
1,6
-0,5
1,2
0,4
Industri Pengolahan
4,7
4,6
4,5
3,4
4,2
5,1
4,7
Pengadaan Listrik dan Gas
7,5
6,2
4,9
3,1
1,6
3,9
2,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
5,4
4,1
2,4
2,7
4,4
4,1
4,2
Konstruksi
6,8
5,1
5,0
4,2
6,3
7,5
6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
4,1
4,1
3,6
3,9
4,8
6,2
5,5
Transportasi dan Pergudangan
7,9
6,9
8,3
7,9
7,6
8,4
8,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
5,7
5,0
4,7
4,5
4,7
5,2
5,0
Informasi dan Komunikasi
7,6
9,3
9,0
9,6
9,1
10,5
9,8
Jasa Keuangan dan Asuransi
9,3
13,6
9,0
4,2
5,7
11,4
8,6
Real Estat
4,9
4,8
4,0
3,6
3,7
4,1
3,9
Jasa Perusahaan
8,1
7,6
7,0
6,8
6,8
7,4
7,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
4,6
4,4
3,8
0,3
0,6
2,1
1,3
Jasa Pendidikan
5,3
5,1
1,9
3,1
4,1
1,7
2,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6,5
5,1
4,5
4,1
7,1
6,5
6,8
Jasa Lainnya
7,9
7,9
7,7
7,7
8,0
7,9
8,0
LAPANGAN USAHA
*) k on su m si r u m a h t a n g g a dig a bu n g k a n den g a n LNPRT
Su m ber : BPS da n Kem en t er ia n Keu a n g a n
2017. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2 persen didorong
oleh adanya libur panjang, bulan puasa, dan hari raya. Konsumsi pemerintah diperkirakan
akan tumbuh sebesar 4,3 persen seiring dengan membaiknya realisasi belanja pemerintah.
Sementara itu, PMTB diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,3 persen terutama didorong
dari keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Ekspor dan impor diperkirakan
akan tetap tumbuh positif sebesar 4,3 persen dan 4,2 persen sejalan dengan masih stabilnya
harga komoditas dunia serta peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor
seiring dengan membaiknya perekonomian global.
Berdasarkan realisasi triwulan I dan proyeksi triwulan II tahun 2017, maka pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,1 persen, yang
terdiri atas pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen, konsumsi pemerintah
sebesar 3,6 persen, PMTB sebesar 5,1 persen, serta ekspor dan impor barang dan jasa
sebesar 6,1 persen dan 4,6 persen.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-3
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Dari sisi produksi, beberapa sektor mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
di triwulan I tahun 2017, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor
Perdagangan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Industri Pengolahan yang
merupakan kontributor terbesar pada perekonomian nasional tumbuh sedikit melambat.
Sementara itu, Sektor Pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang berkontribusi
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh tinggi sebesar 7,1 persen, terutama
didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif dibanding periode yang sama tahun lalu.
Hal ini berdampak pada produksi (hasil panen) tanaman pangan yang meningkat 12,9
persen mengindikasikan musim tanam dan panen tahun ini bergeser lebih cepat dibanding
tahun lalu. Kondisi alam yang bersahabat juga mendorong hasil produksi perikanan lebih
baik dengan tumbuh sebesar 7,1 persen terutama didukung oleh peningkatan hasil produksi
perikanan laut dan budidaya.
Sektor Pertambangan kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,5 persen.
Hal tersebut terutama disebabkan oleh produksi di sektor hulu migas yang menghadapi
gangguan produksi di awal tahun. Di samping itu, kinerja pertambangan bijih logam juga
mengalami penurunan 0,5 persen yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja produksi pada
beberapa perusahaan tambang yang masih dalam proses perubahan menuju status izin
usaha pertambangan khusus.
Sementara itu, kinerja sektor sekunder seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi
sedikit mengalami perlambatan. Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,2 persen,
lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2016 sebesar 4,7 persen.
Perlambatan ini terutama disebabkan oleh kinerja beberapa industri hilir pertambangan
yang menurun, seperti industri pengilangan migas, barang galian, logam dasar, dan barang
logam. Kinerja Industri Pengolahan nonmigas, seperti industri kimia, farmasi, dan obat
tradisional, dan industri pengolahan berbasis agro masih menunjukkan peningkatan.
Lebih lanjut, Sektor Konstruksi meskipun sedikit melambat namun masih mampu tumbuh
di atas rata-rata nasional sebesar 6,3 persen. Kinerja sektor ini masih didukung oleh
keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional sehingga pertumbuhannya sejalan
dengan perkembangan kinerja investasi bangunan (dalam PMTB).
Sektor Jasa-jasa utama terus berkontribusi positif terhadap kinerja pertumbuhan. Sektor
Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,1
persen, didukung oleh peningkatan traffic layanan data seiring dengan semakin meluasnya
layanan 4G. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan kinerja yang
positif dengan tumbuh sebesar 7,6 persen ditopang oleh peningkatan jumlah penumpang
dan pengiriman barang, terutama pada angkutan udara dan perkeretaapian. Selain itu,
sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh sebesar 4,8 persen, lebih tinggi dari
tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan total penjualan kendaraan, dan kinerja
perdagangan internasional.
Pada triwulan II tahun 2017, kinerja seluruh sektor lapangan usaha diperkirakan akan
mampu tumbuh positif terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi dan produksi pada
masa bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Sektor Industri Pengolahan akan memasuki
siklus puncak produksi menjelang Idul Fitri guna memenuhi kebutuhan masyarakat di
masa libur lebaran. Sektor-sektor lain terutama jasa yang mendukung juga diperkirakan
akan mengalami lonjakan permintaan, seperti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi,
Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Perdagangan. Di samping itu, kinerja
ekspor yang tumbuh positif dan stabil juga mendorong kinerja sektor-sektor tersebut.
2-4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Sektor Pertambangan diperkirakan akan kembali tumbuh positif terutama ditopang oleh
peningkatan produksi migas dari beberapa wilayah produksi migas yang onstream di awal
tahun 2017, serta didukung oleh harga komoditas global yang relatif lebih baik. Di sisi lain,
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan akan tumbuh lebih lambat di
triwulan II akibat adanya pergeseran musim panen. Meski demikian, kinerja keseluruhan
selama Semester I akan lebih baik dibanding kinerja periode yang sama tahun 2016.
Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan proyeksi triwulan II, kinerja
pertumbuhan ekonomi beberapa sektor utama pada Semester I tahun 2017 diperkirakan
sebagai berikut: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 4,6 persen; Sektor
Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,4 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,7
persen; Sektor Kontruksi tumbuh 6,9 persen; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh
5,5 persen; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 8,6 persen; Sektor Informasi dan
Komunikasi tumbuh 9,8 persen.
2.2.2 Laju Inflasi
Grafik 2.2
PERKEMBANGAN INFLASI, 2016-2017 (%)
5,0
4,1
4,4
4,4
4,0
3,6
3,3
3,5
3,2
2,8
3,0
3,1
3,3
3,6
3,5
3,8
4,2
4,4
4,3
3,6
3,0
2,4
1,7
2,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,3
0,7
0,2
0,0
0,0
0,1
0,4
yoy
Sumber: Badan Pusat Statistik
Jun-17
Apr-17
May-17
Mar-17
Jan-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
mtm
Nov-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Jan-16
-1,0
Feb-16
Laju inflasi sepanjang semester
I tahun 2017 masih berada pada
level yang relatif terkendali dan
sesuai dengan sasaran inflasi tahun
2017. Pada triwulan I tahun 2017,
komponen administered price
menjadi salah satu penyumbang
utama
laju
inflasi
nasional.
Pada bulan Januari 2017, inflasi
tercatat sebesar 0,97 persen (mtm)
yang didorong antara lain oleh
penyesuaian tarif listrik pelanggan
daya 900 VA nonsubsidi untuk
pelanggan prabayar.
ytd
Selanjutnya, pada bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,23 persen (mtm). Terjadinya
inflasi pada bulan Februari tersebut, terutama disebabkan oleh dampak penyesuaian tarif
listrik daya 900VA untuk pelanggan pascabayar. Laju inflasi mengalami penurunan pada
bulan Maret dan mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Deflasi terjadi terutama
dipengaruhi oleh turunnya harga pada kelompok harga bergejolak, terutama kelompok
bahan makanan seiring dengan melimpahnya stok bahan makanan pada masa panen.
Dengan demikian, inflasi sampai
Grafik 2.3
LAJU INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN, JANUARI 2016 - JUNI 2017
dengan triwulan I tahun 2017
(%, yoy)
mencapai 1,19 persen (ytd) atau
3,61 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan periode yang sama
tahun 2016 yang mencapai 4,45
persen (yoy).
12,0
10,0
10,64
8,0
6,77
6,0
Selanjutnya, memasuki triwulan
II tahun 2017, laju inflasi masih
bergerak pada kisaran target inflasi
tahun 2017. Pada bulan April tahun
2017, inflasi tercatat sebesar 0,09
persen (mtm). Inflasi terutama
dipicu oleh kelompok administered
5,92
3,62
4,0
3,48
3,13
3,07
2,17
2,0
0,21
0,0
-2,0
J-16
F
Sumber: Badan Pusat Statistik
M
A
M
J
J
A
Core
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
S
O
Administered Price
N
D
J-17
F
M
A
M
J
Volatile
2-5
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
price dari penyesuaian tarif listrik tahap kedua untuk pelanggan pascabayar daya 900
VA nonsubsidi. Beberapa hari libur panjang pada bulan April juga turut memengaruhi
pergerakan laju inflasi dengan naiknya kelompok transportasi, komunikasi dan jasa
keuangan. Akan tetapi, dampak kenaikan tersebut dapat ditekan dengan adanya penurunan
harga-harga bahan makanan yang disebabkan masih terjaganya pasokan.
Inflasi kembali terjadi pada bulan Mei 2017 dan mencapai 0,39 persen (mtm). Hal ini
disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompak volatile food, yaitu beberapa komoditas
seperti daging dan telur bersamaan dengan meningkatnya konsumsi menjelang bulan
puasa. Selain itu, pengaruh penyesuaian tarif listrik tahap ketiga juga memengaruhi
kenaikan inflasi pada bulan Mei 2017.
Pada bulan Juni 2017, laju inflasi tercatat sebesar 0,69 persen (mtm) atau 4,37 (yoy) seiring
dengan peningkatan permintaan dan konsumsi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
Peningkatan permintaan dan konsumsi yang menjadi salah satu pemicu terjadi inflasi pada
kelompok volatile food. Akan tetapi, terjaganya pasokan beberapa komoditas seperti cabai
merah, cabai rawit, dan bawang putih mampu menahan inflasi sehingga tingkat inflasi pada
hari lebaran tahun 2017 relatif tidak lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun-tahun
sebelumnya.
Berdasarkan kelompok pengeluaran sampai dengan Juni 2017, kelompok perumahan, air,
listrik, gas, dan bahan bakar menjadi penyumbang inflasi akibat penyesuaian tarif listrik
tahap terakhir bagi pelanggan pascabayar. Selain itu, kelompok bahan makanan serta
transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami inflasi seiring dengan adanya
bulan Ramadan dan aktivitas mudik pada Idul Fitri.
Grafik 2.4
LAJU INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN JANUARI 2017 - JUNI 2017
(%, ytd)
Makanan jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau
4,20
Kesehatan
0,10
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
0,42
Sandang
2,56
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
4,24
Bahan Makanan
1,79
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
0,00
2,06
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Sumber: Badan Pusat Statistik
2-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
2.2.3 Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2017 masih berada pada
kisaran yang ditargetkan dalam APBN tahun 2017. Sepanjang triwulan I tahun 2017, rupiah
bergerak relatif stabil dibandingkan dengan penutupan pada akhir tahun 2016. Selama
Januari 2017 pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen kebijakan presiden
terpilih AS, Donald Trump, termasuk hal-hal yang disampaikan dalam pidato perdananya
pada tanggal 20 Januari 2017. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang
bulan Januari 2017 mencapai Rp13.359 per dolar AS.
Minimnya sentimen positif dan tidak adanya release data fundamental penting dari dalam
negeri memengaruhi pergerakan rupiah pada bulan Februari tahun 2017 yang cukup stabil
dengan rata-rata mencapai Rp13.341 per dolar AS. Memasuki bulan Maret 2017, The Fed
mengumumkan kenaikan tingkat suku bunga FFR sebesar 25 bps dari 0,75 persen menjadi
1,0 persen. Namun demikian, kenaikan tingkat suku bunga FFR tersebut telah diantisipasi
sebelumnya oleh pasar sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan nilai
tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada bulan Maret 2017 mencapai rata-rata Rp13.346 per
dolar AS sehingga rata-rata sampai dengan triwulan I tahun 2017 mencapai Rp13.349 per
dolar AS .
Selanjutnya, nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan menguat pada
triwulan II tahun 2017. Memasuki bulan April tahun 2017, masuknya aliran modal asing atau
capital inflow ke pasar keuangan
Indonesia menyebabkan nilai tukar
Grafik 2.5
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR, 2016–2017
rupiah mengalami sedikit apresiasi 14.000
dan rata-rata mencapai Rp13.307 13.800
per dolar AS. Nilai tukar rupiah 13.600
rata-rata
rata-rata 2016:
Sem I 2017:
Rp13.307/US$
melemah tipis pada bulan Mei 2017 13.400
Rp13.331/US$
mencapai Rp13.323 per dolar AS
13.200
dipengaruhi oleh tekanan apresiasi
dolar AS terhadap sebagian besar 13.000
mata uang dunia akibat release 12.800
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
data-data ekonomi AS yang dinilai
2016
2017
cukup baik dan sentimen antisipasi
Rata-rata bulanan
rata-rata tahunan
kenaikan suku bunga FFR pada Sumber: Bank Indonesia
bulan Juni 2017.
Pada bulan Juni 2017, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil dengan kecenderungan
menguat. Pengumuman kenaikan rating investment grade Indonesia oleh S&P diperkirakan
akan memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah. Namun, potensi kenaikan
tingkat suku bunga FFR diperkirakan akan menekan pergerakan nilai tukar rupiah selama
bulan Juni 2017. Rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan Juni 2017 mencapai Rp13.298
per dolar AS sehingga sampai dengan semester I nilai tukar rupiah mencapai Rp13.331 per
dolar AS .
2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga
obligasi pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga
obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Lelang SPN 3 bulan
sepanjang semester I tahun 2017 mendapatkan minat yang besar dari investor. Tercatat
terjadi oversubscribed yang cukup tinggi pada setiap lelangan SPN 3 bulan. Tingkat suku
bunga SPN 3 bulan mengalami penurunan sejalan dengan capital inflow yang masuk ke
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-7
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Indonesia. Hasil lelang SPN 3 bulan pada Januari 2017 mencatatkan tingkat suku bunga ratarata sebesar 5,4 persen dengan fluktasi yang signifikan. Pada lelang pertama di awal tahun
tingkat suku bunga SPN 3 bulan sempat mencapai 5,9 persen, namun pada lelang kedua
dan ketiga tingkat suku bunga yang dimenangkan turun tajam masing-masing menjadi
sebesar 5,1 persen dan 5,0 persen. Tren penurunan ini terus berlanjut pada bulan Februari
dan Maret 2017 dengan suku bunga sebesar 5,1 persen. Selajutnya pengumuman kenaikan
tingkat suku bunga FFR oleh The Fed pada tanggal 15 Maret 2017 tidak berpengaruh negatif
terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan sejalan kondisi fundamental ekonomi Indonesia
yang relatif stabil, yang ditunjukan antara lain oleh nilai tukar dan inflasi yang relatif stabil
dan menguat. Kebijakan bank Indonesia untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga
acuannya juga turut menciptakan kondisi yang kondusif bagi pasar Surat Berharga Negara.
Sementara itu, pada triwulan II tahun 2017, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih
menunjukkan tren menurun. Hasil lelang pada bulan April 2017 mencatatkan tingkat suku
bunga SPN 3 bulan berada di bawah 5 persen, yaitu 4,9 persen. Kenaikan rating investasi
Indonesia menjadi investment grade oleh lembaga pemeringkat internasional S&P pada
19 Mei 2017 memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik sehingga tingkat
suku bunga SPN 3 bulan pada bulan Mei 2017 dapat dipertahankan di level 5,0 persen.
Sentimen negatif dari global terkait
penurunan rating kredit Tiongkok,
kenaikan tingkat suku bunga
FFR pada bulan Juni 2017, serta
fluktuatifnya harga minyak mentah
dunia pasca pertemuan OPEC
memengaruhi tingkat suku bunga
SPN 3 bulan pada bulan Juni 2017.
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan
pada bulan Juni mencapai 5,0 persen
sehingga sampai dengan semester I
2017 mencapai 5,1 persen.
persen
6,0
Grafik 2.6
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3-BULAN,
2016–2017
rata-rata 2016:
5,7%
5,8
5,6
5,4
rata-rata
Sem I 2017: 5,1%
5,2
5,0
4,8
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Sumber: Kementerian Keuangan
Realisasi
2017
Rata-rata Tahunan
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
2-8
Jun-17
Apr-17
Mar-17
May-17
Jan-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Feb-16
Jan-16
Setelah mengalami peningkatan pada akhir tahun 2016, harga minyak mentah utama dunia
relatif bergerak stabil pada kisaran USD50 per barel sepanjang semester I tahun 2017. Harga
minyak dunia tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016
yang hanya berada pada kisaran USD40 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate
(WTI) dan Brent pada semester
Grafik 2.7
I tahun 2017 rata-rata mencapai 60
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK, 2016-2017
USD50 dan USD53. Pergerakan
55
harga minyak dunia di sepanjang
semester I tahun 2017 tersebut 50
Rata-rata Semester I
terutama dipengaruhi oleh penurunan 45
tahun 2017:
US$48,9/brl
produksi minyak mentah negara- 40
Rata-rata tahun
negara OPEC dan Non OPEC sesuai
2016: US$40/brl
35
dengan kesepakatan pada Desember
2016 untuk melakukan penurunan 30
ICP
WTI
Brent
Rata-rata ICP
produksi antara negara-negara OPEC 25
dan 11 negara-negara Non OPEC
dalam 6 bulan pertama tahun 2017 Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan
yang kemudian diperpanjang selama
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
9 bulan pada pertemuan bulan Mei selain itu meningkatnya permintaan minyak dunia
untuk tahun 2017, serta meningkatnya risiko geopolitik antara AS dengan Suriah setelah AS
melepaskan serangan pertama kepada Pemerintahan Suriah serta pemberian sanksi kepada
Iran pasca missile ballistic test Tehran turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia.
Sejalan pergerakan harga minyak utama dunia, harga minyak mentah Indonesia (ICP)
pada semester I tahun 2017 mencapai USD48,9 per barel relatif lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD36,2 per barel.
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Realisasi lifting minyak bumi sepanjang semester I mencapai rata-rata sebesar 784 ribu
barel per hari (rbph). Realisasi lifting minyak bumi tersebut terutama didukung oleh
produksi di Lapangan Banyu Urip yang melampaui target produksi pada bulan Maret 2017 di
tengah penurunan alamiah sumur-sumur tua lain serta kendala cuaca yang mempengaruhi
loading minyak ke kapal.
Di sisi lain, realisasi lifting gas bumi sepanjang semester I (Januari-Juni 2017) mencapai
rata-rata sebesar 1.094 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Realisasi lifting gas
bumi tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya atau onstream beberapa proyek gas di
pertengahan tahun 2017.
Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan
1.200
rata-rata Sem I 2017:
1.094 rbph
1.150
Jun-17
Apr-17
Mar-17
May-17
Jan-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
Sep-16
Jul-16
Jun-16
Apr-16
1.000
rata-rata lifting
Aug-16
lifting bulanan
1.050
Nov-16
1.100
May-16
Jun-17
Apr-17
May-17
Mar-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
Jan-17
rata-rata lifting
Sep-16
Jul-16
Jun-16
Apr-16
Mar-16
May-16
Jan-16
Feb-16
700
lifting bulanan
Nov-16
750
rata-rata tahun 2016:
1.180 rbph
1.250
Mar-16
800
1.300
Jan-16
850
Aug-16
ribu barel per hari
rata-rata Sem I 2017:
784 rbph
Grafik 2.9
PERKEMBANGAN LIFTING GAS BUMI, 2016-2017
Feb-16
rata-rata tahun 2016:
829 rbph
900
ribu barel setara minyak/hari
Grafik 2.8
PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI, 2016-2017
950
Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-9
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II
Tahun 2017
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan ekonomi global dan domestik di paruh pertama tahun 2017 disertai
berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sepanjang tahun 2017 diperkirakan
memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi makro pada semester II tahun
2017. Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017 diperkirakan akan tumbuh lebih
tinggi dibandingkan demgan semester I. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga
diperkirakan akan tumbuh stabil dengan dukungan inflasi yang terjaga. Konsumsi
Pemerintah juga cenderung membaik seiring dengan penyerapan anggaran yang lebih
optimal dan tepat waktu. PMTB didorong terus meningkat dengan adanya program
percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong swasta berperan aktif meningkatkan
kinerja investasi. Dampak positif kebijakan pengampunan pajak yang berjalan hingga
Maret 2017 juga diharapkan mampu meningkatkan sektor investasi di dalam negeri. Dari
sisi perdagangan internasional, meskipun masih lemah namun diharapkan dapat tumbuh
positif dengan meningkatkan peran ekspor produk bernilai tambah tinggi.
Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester II
tahun 2017. Sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, pertanian dan sektor konstruksi
diharapkan memiliki kinerja yang baik sehingga memberikan kontribusi tinggi bagi
perekonomian nasional. Perkiraan stabilitas ekonomi domestik, perbaikan ekspor, serta
keberlanjutan pelaksanaan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur nasional
diharapkan mendukung kinerja sektor-sektor ekonomi tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Kinerja komponen konsumsi pada semester II tahun 2017 diperkirakan tetap tumbuh baik.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh stabil sejalan dengan perkiraan tingkat inflasi
yang cukup terjaga, khususnya harga pangan, serta pemulihan kegiatan ekonomi domestik.
Sementara itu, libur sekolah dan perayaan hari besar keagamaan nasional, seperti Idul
Adha dan Natal, yang berlangsung pada semester II tahun 2017 juga diperkirakan mampu
menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, konsumsi pemerintah
diperkirakan tumbuh cukup baik sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah yang efektif
dan efisien. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada semester II tahun
2017 masing-masing diperkirakan tumbuh 5,1 persen dan 5,4 persen.
Dari sisi investasi, kinerja PMTB juga diperkirakan menunjukkan pertumbuhan yang lebih
baik dari semester I 2017. Di samping keberlanjutan pembangunan infrastruktur, perbaikan
iklim investasi terutama di daerah serta deregulasi peraturan diharapkan akan mendorong
kinerja investasi.
Alokasi belanja Pemerintah pada kegiatan yang lebih bersifat produktif juga diharapkan
mampu mendorong kinerja perekonomian secara umum. Oleh karena faktor-faktor
tersebut, pada semester II tahun 2017, PMTB diperkirakan tumbuh 5,7 persen.
2-10
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Tabel 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2016 – 2017
(%,yoy)
Sektor
2016
2017
Sem I
Sem II
Tahunan
Sem I
Sem II
Tahunan
5,1
5,0
5,0
5,1
5,2
5,2
Konsumsi Rumah Tangga*
5,1
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
Konsumsi Pemerintah
5,0
-3,6
-0,1
3,6
5,4
4,6
PMTB
4,4
4,5
4,5
5,1
5,7
5,4
Ekspor Barang dan Jasa
-2,7
-0,7
-1,7
6,1
3,5
4,8
Impor Barang dan Jasa
-4,2
-0,3
-2,3
4,6
3,2
3,9
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2,5
4,0
3,3
4,6
2,2
3,4
Pertambangan dan Penggalian
1,2
1,0
1,1
0,4
2,2
1,3
Industri Pengolahan
4,7
3,9
4,3
4,7
5,0
4,8
Pengadaan Listrik dan Gas
6,9
4,0
5,4
2,8
7,1
5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
4,7
2,5
3,6
4,2
3,8
4,0
Konstruksi
5,9
4,6
5,2
6,9
6,2
6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
4,1
3,7
3,9
5,5
4,7
5,1
Transportasi dan Pergudangan
7,4
8,1
7,7
8,0
8,1
8,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
5,3
4,6
4,9
5,0
5,4
5,2
Informasi dan Komunikasi
8,5
9,3
8,9
9,8
10,4
10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi
11,4
6,6
8,9
8,6
11,1
9,9
Real Estat
4,8
3,8
4,3
3,9
5,6
4,8
Jasa Perusahaan
7,9
6,9
7,4
7,1
7,6
7,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
4,5
2,0
3,2
1,3
5,5
3,5
Jasa Pendidikan
5,2
2,6
3,8
2,8
5,3
4,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
5,8
4,3
5,0
6,8
4,3
5,5
Jasa Lainnya
7,9
7,7
7,8
8,0
8,2
8,1
PDB
PENGGUNAAN
LAPANGAN USAHA
*) k on su m si r u m a h t a n g g a dig a bu n g k a n den g a n LNPRT
Su m ber : BPS da n Kem en t er ia n Keu a n g a n
Kinerja ekspor-impor pada semester II tahun 2017 diperkirakan tetap tumbuh positif.
Perbaikan ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor ke
negara-negara major trading partners (MTP). Pembukaan pasar ekspor baru yang lebih
cepat diharapkan akan meningkatan pangsa pasar ekspor nasional di pasar global. Dari sisi
impor, prioritas impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi dalam
negeri dengan tetap memperhatikan ketersediaan dalam negeri. Ekspor dan Impor pada
semester II tahun 2017 masing-masing diperkirakan tumbuh 3,5 dan 3,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan secara keseluruhan pada tahun 2017
diperkirakan tumbuh sebagai berikut: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen,
konsumsi pemerintah tumbuh 4,6 persen, PMTB tumbuh 5,4 persen, ekspor dan impor
tumbuh masing-masing sebesar 4,8 persen dan 3,9 persen.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-11
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Pada semester II tahun 2017, beberapa sektor diperkirakan memiliki kinerja yang baik.
Keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong kinerja
beberapa sektor terkait seperti sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta
informasi dan komunikasi. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi akan tumbuh
tinggi sebagai dampak perkembangan teknologi serta layanan komunikasi dan data. Sektor
industri juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan
semester yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan
berbagai kemudahan serta fasilitas yang diberikan baik berupa insentif fiskal maupun fasilitas
lainnya, seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas untuk pengembangan kawasan
industri. Sementara itu, sektor primer menunjukkan peningkatan kinerja namun masih
relatif rendah dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Berdasarkan kondisi
tersebut pertumbuhan ekonomi sektor-sektor utama sepanjang tahun 2017 diperkirakan
sebagai berikut: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 3,4 persen; Sektor
Pertambangan dan Penggalian tumbuh 1,3 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,8
persen; Sektor Kontruksi tumbuh 6,5 persen; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh
5,1 persen; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 9,9 persen; Sektor Informasi dan
Komunikasi tumbuh 10,1 persen.
2.3.2 Inflasi
Pergerakan harga domestik yang antara lain bersumber dari pergeseran musim panen
sebagai dampak perubahan iklim dan kecenderungan kenaikan harga ICP memberikan
risiko tekanan harga pada semester kedua tahun 2017. Dalam hal ini, Pemerintah terus
mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi
bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2017. Selain itu, untuk menjaga inflasi,
koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah akan terus ditingkatkan. Pemerintah
bersama Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat koordinasi inflasi melalui forum Tim
Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan realisasi terkini dan berbagai upaya strategis pemerintah bersama-sama
dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, laju inflasi sampai dengan akhir
semester II tahun 2017 diperkirakan dapat dijaga pada kisaran 4,3 persen (yoy) atau masih
pada rentang sasaran inflasi nasional 4±1 %.
2.3.3 Nilai Tukar Rupiah
Pada semester kedua tahun 2017 nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak
fluktuatif dengan volatilitas yang rendah. Ketidakpastian di pasar keuangan global seiring
dengan rencana akan dinaikkannya kembali tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter AS
yang diperkirakan terjadi di semester kedua tahun 2017 berpotensi memberikan tekanan
terhadap nilai rupiah dari sisi eksternal. Hal ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh
kepada aliran modal ke negara emerging market termasuk Indonesia. Dari sisi internal,
faktor yang dapat mendorong stabilitas nilai tukar rupiah yaitu pengaruh berbagai bauran
kebijakan baik fiskal maupun moneter guna stabilisasi rupiah di antaranya kebijakan untuk
memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan serta realisasi proyek-proyek infrastruktur
pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia, yang
diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilnya aliran modal masuk ke dalam negeri.
Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan tersebut secara fundamental diperkirakan akan
menurunkan tekanan rupiah. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan
fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai
2-12
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
tukar rupiah ke depan.
Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada semester kedua
tahun 2017 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.470 per dolar AS. Dengan
demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2017 diperkirakan berada pada
kisaran Rp13.400 per dolar AS, atau lebih tinggi dibanding asumsinya dalam APBN 2017.
2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan
Suku bunga SPN 3 bulan pada semester kedua tahun 2017 diperkirakan akan cenderung
bergerak menurun di tengah dinamika likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana
kenaikan suku bunga acuan di AS, sentimen pasca penurunan peringkat utang Tiongkok
oleh lembaga pemeringkat internasional Moodys, dan pelaksanaan pemilihan umum di
Inggris dan negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, dari sisi domestik, kenaikan peringkat
utang Indonesia oleh S&P menjadi investment grade menjadi salah satu katalis permintaan
surat utang dan menurunkan biaya utang Pemerintah.
Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali
akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya tarik investor terhadap SBN termasuk
suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester kedua tahun 2017, suku bunga SPN 3 bulan
diperkirakan berada pada kisaran 5,3 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir
tahun 2017 suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 5,2 persen, atau lebih rendah
dibandingkan asumsinya dalam APBN 2017.
2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia
Kesepakatan negara-negara OPEC dan non-OPEC untuk mengurangi pasokan minyak
dunia dibandingkan tahun sebelumnya diperkirakan meningkatkan harga minyak dunia
pada tahun 2017. Total pasokan sepanjang tahun 2017 diperkirakan mencapai 96,16 juta
barel per hari, sementara permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 97,9 juta barel
per hari dengan adanya peningkatan permintaan dunia terutama dari negara berkembang.
Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Energi Amerika Serikat (US Energy Information
Administration/EIA) memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang
tahun 2017 masing-masing diperkirakan mencapai USD50,68 per barel untuk minyak jenis
WTI dan USD52,6 per barel untuk minyak jenis Brent.
Sementara itu, posisi ICP diperkirakan berada sedikit lebih rendah dari harga minyak
dunia. Pada semester kedua tahun 2017, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran ratarata USD51 per barel dan secara keseluruhan tahun 2017 rata-rata ICP mencapai sekitar
USD50 per barel, atau lebih tinggi dibanding asumsi di dalam APBN 2017.
2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi
Berdasarkan situasi pasar dan kondisi terkini terkait kondisi lapangan dan program
kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah pada semester kedua tahun 2017
diperkirakan mencapai rata-rata 845 ribu bph. Kondisi harga ICP yang cenderung meningkat
diharapkan memacu lifting minyak bumi pada semester kedua. Dengan memperhitungkan
realisasi lifting dalam semester pertama dan prediksi lifting dalam semester kedua tahun
2017, Pemerintah optimis bahwa capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2017
diperkirakan dapat mencapai target 815 ribu bph.
Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester kedua 2017 masih menghadapi risiko
rendahnya tingkat penyerapan uncontracted gas, dan diperkirakan mencapai rata-rata
1,2 juta bsmph. Dengan memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester pertama
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2-13
Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 2
dan perkiraan pada semester kedua tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan
tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,15 juta bph.
Ringkasan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan perkiraan sampai dengan akhir tahun
2017 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017
APBN
Realisasi
Semester I
Proyeksi
Semester
II
RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
5,1
5,1*)
5,2
5,2
b. Inflasi (%, yoy)
4,0
4,37
4,3
4,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
5,3
5,1
5,3
5,2
13.300
13.331
13.470
13.400
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
45
48,9
51
50
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
815
845
815
1.205
1.150
Indikator
d. Nilai tukar (Rp/US$)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
1.150
784
**)
1.094
**)
keterangan:
*)
angka proyeksi
**)
realisasi periode Jan-Mei 2017 (Realisasi Periode Des 2016 - Mei 2017 = 806 rbph untuk Minyak Bumi
dan 1.105 rbph untuk Gas Bumi)
2-14
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
BAB 3
PERKEMBANGAN REALISASI
PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
3.1Umum
Ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,01 persen pada kuartal I tahun 2017 atau
lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,92 persen,
sementara tingkat inflasi juga tetap terkendali sepanjang semester I tahun 2017. Kedua
faktor tersebut diperkirakan akan memengaruhi secara positif terhadap capaian pendapatan
negara pada semester I dan prognosis semester II tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi
dunia yang mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan khususnya dari negara-negara
tujuan ekspor utama Indonesia juga memberikan dampak yang positif terhadap realisasi
pendapatan negara. Hal ini juga diperkuat dengan perkembangan harga komoditi utama
dunia terutama minyak bumi yang terus meningkat meskipun masih terbatas.
Kesuksesan pelaksanaan program amnesti pajak sebagai bentuk terobosan kebijakan fiskal
yang dilakukan oleh Pemerintah sejak awal bulan Juli 2016 hingga akhir Maret 2017 juga
telah berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan di sepanjang semester pertama
tahun 2017. Sampai dengan 31 Maret 2017, total penerimaan dari program amnesti pajak
berjumlah sebesar Rp135,3 triliun, terdiri dari penerimaan uang tebusan Rp114,5 triliun,
penghentian bukti permulaan Rp1,7 triliun, dan pembayaran tunggakan pajak Rp19,4
triliun. Sementara itu, Wajib Pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak berjumlah
973.141 Wajib Pajak yang sekitar 80 persennya didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
(WPOP). Total deklarasi harta dari program amnesti pajak di Indonesia merupakan yang
terbesar di dunia, jika dibandingkan dengan negara lain yang pernah memiliki program
yang sama.
Secara keseluruhan, total harta yang dilaporkan dari program amnesti pajak adalah sebesar
Rp4.882,2 triliun yang merupakan pengungkapan harta terbesar di dunia, yang terdiri dari
uang deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.698,7 triliun, deklarasi harta luar negeri
sebesar Rp1.036,7 triliun, serta dana repatriasi aset sebesar Rp146,7 triliun. Dana yang
terkumpul dari program pengampunan pajak akan digunakan untuk membiayai program
pembangunan yang sifatnya produktif seperti pembangunan infrastruktur. Harta Deklarasi
hasil Program Tax Amnesty dapat dilihat pada Grafik 3.1.
GRAFIK 3.1
HARTA DEKLARASI HASIL PROGRAM TAX AMNESTY 2016-2017
Rp1.036,7
triliun
Total Harta
yang
Dilaporkan
Rp4.882,2
triliun
Rp146,7
triliun
Rp3.698,7
triliun
Amnesti Pajak
Juli 2016-Maret 2017
Deklarasi Harta
Dalam Negeri
Deklarasi Harta
Luar Negeri
Repatriasi Aset
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
Dari sisi perdagangan internasional, tingginya permintaan ekspor dan juga mulai
membaiknya harga komoditas dunia seperti batubara dan kelapa sawit serta meningkatnya
nilai impor seiring dengan adanya perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri juga
berkontribusi positif dalam mendorong penerimaan pajak perdagangan internasional.
Peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) juga diharapkan mampu mendorong kinerja
penerimaan migas Indonesia di sepanjang tahun 2017. Harga minyak mentah Indonesia
mulai meningkat di sepanjang awal tahun 2017, dan diusulkan menjadi USD50 per barel
dalam RAPBNP tahun 2017. Perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan
lifting migas dapat dilihat pada Grafik 3.2.
GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ICP DAN LIFTING MIGAS 2012-2017
1400
1200
1000
113
860
1.213
106
825
800
1.224
97
794
120
1.195
778
1.180
829
1.150
815
80
60
600
49
400
40
50
40
20
200
0
100
LKPP
LKPP
2012
2013
Lifting Minyak (MBPD)
LKPP
LKPP
2014
2015
Lifting Gas Bumi (MBOEPD)
LKPP
RAPBNP
2016
2017
00
Harga Minyak (US$/Barel) (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
*) Lifting gas bumi belum diperhitungkan sebagai asumsi makro sebelum tahun 2013
Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya realisasi pendapatan
negara semester I tahun 2017 yaitu mencapai Rp718.249,3 triliun atau meningkat sebesar
13,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai mengalami perbaikan, kita tetap
dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang mampu memengaruhi pertumbuhan
ekonomi di masa yang akan datang seperti risiko dari ketidakpastian kondisi geopolitik
Amerika Serikat serta proses rebalancing perekonomian Tiongkok yang masih terus
berlangsung. Walaupun nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung
stabil pada kuartal pertama tahun 2017, Indonesia masih harus mengantisipasi risiko yang
datang dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.
Namun demikian, dengan proyeksi harga komoditas yang semakin membaik serta
dukungan Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diharapkan mampu memberi kontribusi positif terhadap pendapatan
negara baik dalam semester I maupun semester II tahun 2017.
3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2017
Realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2017 yang mencapai Rp718.249,3
miliar atau 41,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017, terdiri atas realisasi
pendapatan dalam negeri sebesar Rp718.036,2 miliar (41,1 persen dari APBN tahun
2017), dan penerimaan hibah sebesar Rp213,2 miliar (15,5 persen dari APBN tahun 2017).
Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2016, realisasi
pendapatan negara dalam semester I tahun 2017 tersebut mengalami pertumbuhan sebesar
13,2 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan lebih tingginya realisasi pendapatan negara
dalam semester I tahun 2017 antara lain oleh terjaganya konsumsi domestik, harga komoditas
dan harga minyak Indonesia yang mulai membaik serta meningkatnya permintaan ekspor
3-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
dari negara tujuan utama ekspor Indonesia. Faktor-faktor lain yang memengaruhi adalah
keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah menghasilkan
pendapatan negara berupa pembayaran uang tebusan dan juga meningkatnya basis data
perpajakan dengan bertambahnya wajib pajak terdaftar. Realisasi pendapatan negara pada
semester I tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan pada Grafik 3.3.
GRAFIK 3.3
REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2016-2017
Triliun Rp
800
600
146,1
112,1
400
200
0
522,0
571,9
Smt.I
Smt.I
2016
Penerimaan Perpajakan
2017
PNBP
Penerimaan Hibah
Sumber: Kementerian Keuangan
3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester I Tahun 2017
Pendapatan dalam negeri sebagai kontributor utama pendapatan negara, terdiri atas
penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi pendapatan
dalam negeri dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp718.036,2 miliar atau 41,1 persen
dari APBN tahun 2017. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas penerimaan
perpajakan sebesar Rp571.916,4 miliar (38,2 persen dari APBN tahun 2017 atau meningkat
9,6 persen dari tahun lalu) dan PNBP sebesar Rp146.119,8 miliar (58,4 persen dari APBN
tahun 2017 atau meningkat 30,3 persen dari tahun lalu).
3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2017
Realisasi penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp571.916,4 miliar
atau 38,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Pencapaian tersebut meningkat
sebesar 9,6 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
sebelumnya. Tingginya realisasi penerimaan perpajakan tersebut, terutama didominasi
oleh pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta bea
keluar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pada harga komoditas dan harga
minyak Indonesia (ICP), dan peningkatan ekspor domestik sangat memengaruhi realisasi
penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2017. Realisasi penerimaan perpajakan
pada tahun 2016 dan realisasi Semester I 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
TABEL 3.1
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2016-2017 *)
(miliar rupiah)
2016
Uraian
APBNP
Penerimaan Perpajakan
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1) Pendapatan Pajak Penghasilan
- Pendapatan PPh Migas
- Pendapatan PPh Nonmigas
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Pendapatan Cukai
5) Pendapatan Pajak Lainnya
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1) Pendapatan Bea Masuk
2) Pendapatan Bea Keluar
1.539.166,2
1.503.294,7
855.842,7
36.345,9
819.496,8
474.235,3
17.710,6
148.091,2
7.414,9
35.871,5
33.371,5
2.500,0
Realisasi
Semester I
522.008,1
504.689,3
286.817,4
16.321,1
270.496,3
169.166,1
715,7
43.997,7
3.992,4
17.318,8
16.031,3
1.287,5
2017
% thd
APBN
33,9
33,6
33,5
44,9
33,0
35,7
4,0
29,7
53,8
48,3
48,0
51,5
APBN
1.498.871,6
1.464.796,5
787.704,7
35.934,0
751.770,7
493.888,7
17.295,6
157.158,0
8.749,6
34.075,1
33.735,0
340,1
Realisasi
Semester I
571.916,4
554.551,2
314.342,0
27.581,4
286.760,6
191.990,2
737,6
44.306,3
3.174,9
17.365,2
15.671,3
1.693,9
% thd
APBN
38,2
37,9
39,9
76,8
38,1
38,9
4,3
28,2
36,3
51,0
46,5
498,1
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber : Kementerian Keuangan
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Dalam semester I tahun 2017, realisasi pendapatan pajak penghasilan mencapai
Rp314.342,0 miliar atau 39,9 persen dari target APBN tahun 2017. Pencapaian tersebut
menunjukkan peningkatan 9,6 persen jika dibandingkan dengan pencapaian semester I
tahun 2016. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp27.581,4 miliar
(76,8 persen dari APBN tahun 2017) dan pendapatan PPh nonmigas Rp286.760,6 miliar
(38,1 persen dari APBN tahun 2017).
Peningkatan penerimaan perpajakan tak lepas dari dampak positif amnesti pajak. Total
penerimaan dari program amnesti pajak periode III yang berlangsung sejak 1 Januari 2017
hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp20.983,3 miliar. Realisasi penerimaan amnesti pajak
tersebut terdiri dari uang tebusan pengampunan pajak Rp10.993,1 miliar, penghentian
pemeriksaan bukti permulaan Rp1.009,0 miliar, dan pembayaran tunggakan pajak
Rp8.981,2 miliar.
Peningkatan pertumbuhan pendapatan pajak penghasilan dipengaruhi pula oleh
perkembangan kondisi ekonomi antara lain: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia, (2) meningkatnya tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak, (3)
meningkatnya nilai penerimaan migas akibat harga ICP yang mulai membaik, (4) mulai
membaiknya harga komoditas dunia, dan (5) meningkatnya aktivitas perdagangan
internasional.
Realisasi pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dalam
semester I tahun 2017 mencapai sebesar Rp191.990,2 miliar atau 38,9 persen dari target
APBN tahun 2017. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun
sebelumnya, pencapaian pendapatan PPN dan PPnBM meningkat 13,5 persen. Peningkatan
pendapatan PPN dan PPnBM secara nominal dalam semester pertama tahun 2017 jika
dibandingkan dengan pendapatan dalam periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan
oleh tingginya aktivitas ekonomi domestik terutama konsumsi maupun adanya peningkatan
aktivitas perdagangan internasional di sepanjang semester I tahun 2017.
Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan sampai dengan semester I tahun 2017
mencapai sebesar Rp737,6 miliar atau 4,3 persen dari targetnya dalam APBN tahun
2017. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I tahun 2016, capaian
realisasi pendapatan PBB dalam semester I tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan.
Peningkatan tersebut berkaitan dengan peningkatan harga batubara acuan sehingga
meningkatkan penerimaan PBB dari sektor pertambangan.
Sampai dengan semester I tahun 2017, pendapatan cukai mencapai sebesar Rp44.306,3
3-4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
miliar atau 28,2 persen dari target APBN tahun 2017. Jumlah tersebut mengalami kenaikan
sebesar 0,7 persen jika dibandingkan dari kinerjanya dalam semester I tahun 2016. Capaian
pendapatan cukai semester I tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan tarif
cukai tembakau dan turunnya produksi tembakau nasional khususnya pabrik golongan I.
Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai
sebesar Rp3.174,90 miliar atau 36,3 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Apabila
dibandingkan dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2016, pencapaian
pendapatan pajak lainnya mengalami penurunan yaitu sebesar 20,5 persen. Penurunan ini
disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi yang banyak menggunakan bea materai
sepanjang semester I tahun 2017.
Secara umum, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam
negeri dengan melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan
tahun 2017 akan tetap diarahkan dalam rangka, sebagai berikut: (1) optimalisasi pajak
dalam rangka peningkatan tax ratio, (2) meningkatkan daya beli masyarakat, iklim
investasi dan daya saing industri nasional, (3) mendorong hilirisasi industri dalam negeri,
(4) mengendalikan konsumsi barang tertentu dan negative externality, (5) meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak, dan (6) mendukung era transparansi informasi di bidang
perpajakan.
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Dalam semester I tahun 2017, realisasi pendapatan bea masuk mencapai sebesar Rp15.671,3
miliar atau 46,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan
dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2016, pencapaian penerimaan bea
masuk mengalami penurunan sebesar 2,3 persen. Penurunan kinerja pendapatan bea masuk
disebabkan tidak adanya impor barang konsumsi bertarif spesifik sebagaimana terjadi
pada semester I tahun 2016, peningkatan utilisasi free trade area (FTA), pengaruh nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terapresiasi, penurunan tarif efektif dan
banyaknya hari libur serta cuti bersama yang menyebabkan hari kerja sepanjang semester I
tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan semester I tahun 2016. Namun demikian, kenaikan
impor bahan baku mulai meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan
kinerja industri domestik pada semester I tahun 2017 dalam proses perbaikan.
Dalam semester I tahun 2017, pendapatan bea keluar mencapai sebesar Rp1.693,9 miliar
atau 498,1 persen dari target APBN tahun 2017. Realisasi bea keluar mengalami peningkatan
sebesar 31,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih
tingginya pencapaian pendapatan bea keluar tahun 2017 disebabkan oleh tingginya ekspor
barang komoditas terutama crude palm oil (CPO) dan mineral. Meningkatnya ekspor CPO
terutama disebabkan oleh tingginya harga CPO di pasaran dunia, dimana pada semester
I tahun 2017 berada pada harga diatas USD750 per ton. Sementara itu, meningkatnya
ekspor mineral ke negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat
sebagai dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Menteri
ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan
Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2017 antara lain ditekankan pada: (1)
penguatan kebijakan tarif, (2) pemastian kelancaran lalu lintas barang, (3) penyempurnaan
administrasi dan organisasi pemungutan, dan (4) pemberantasan penyelundupan.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2017
Dalam semester I tahun 2017, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai
sebesar Rp146.119,8 miliar atau 58,4 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017.
Pencapaian tersebut lebih tinggi 30,3 persen apabila dibandingkan dengan pencapaiannya
pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meningkatnya realisasi PNBP tersebut
terutama diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan SDA serta meningkatnya setoran
laba BUMN pada semester pertama tahun 2017. Realisasi penerimaan negara bukan pajak
pada tahun 2016 dan realisasi semester I tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.2.
TABEL 3.2
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2016-2017 *)
(miliar rupiah)
2016
Uraian
APBNP
Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Pendapatan SDA
1) Pendapatan Migas
- Pendapatan SDA Minyak bumi
- Pendapatan SDA Gas Bumi
2) Pendapatan Nonmigas
- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pendapatan Kehutanan
- Pendapatan Perikanan
- Pendapatan Panas Bumi
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN
c. Pendapatan PNBP Lainnya
d. Pendapatan BLU
245.083,6
90.524,4
68.688,1
51.328,1
17.360,0
21.836,3
16.539,9
3.972,7
693,0
630,7
34.164,0
84.124,0
36.271,2
Realisasi
Semester I
112.104,1
27.379,1
18.458,2
18.458,2
0,1
8.920,9
6.836,8
1.674,8
172,7
236,5
24.843,3
41.810,9
18.070,8
2017
% thd
APBN
45,7
30,2
26,9
36,0
0,0
40,9
41,3
42,2
24,9
37,5
72,7
49,7
49,8
APBN
250.039,1
86.995,9
63.707,4
50.086,6
13.620,9
23.288,4
17.736,1
3.942,8
950,0
659,6
41.000,0
84.428,1
37.615,1
Realisasi
Semester I
146.119,8
52.380,7
39.711,3
39.711,3
12.669,3
10.487,7
1.749,8
175,7
256,1
31.451,4
41.904,4
20.383,3
% thd
APBN
58,4
60,2
62,3
79,3
54,4
59,1
44,4
18,5
38,8
76,7
49,6
54,2
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber : Kementerian Keuangan
Realisasi penerimaan SDA migas dalam semester I tahun 2017 mencapai sebesar Rp52.380,7
miliar atau 60,2 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut mengalami
peningkatan sebesar 91,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang
sama tahun 2016. Lebih tingginya realisasi penerimaan SDA migas terutama dipengaruhi
oleh lebih tingginya realisasi harga minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2017, dimana pada
periode Jan-Juni 2017 sebesar USD48,9 jika dibandingkan dengan ICP pada periode yang
sama yaitu Jan-Juni 2016 yang hanya sebesar USD36,2.
Sementara itu realisasi penerimaan SDA nonmigas dalam periode Januari hingga Juni
tahun 2017 mencapai sebesar Rp12.669,3 miliar atau 54,4 persen dari targetnya dalam
APBN tahun 2017. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penerimaan pertambangan mineral
dan batu bara. Penerimaan SDA nonmigas terdiri dari penerimaan pertambangan mineral
dan batu bara sebesar Rp10.487,7 miliar (59,1 persen dari APBN tahun 2017), penerimaan
kehutanan Rp1.749,8 miliar (44,4 persen dari APBN tahun 2017), penerimaan perikanan
Rp175,7 miliar (18,5 persen dari APBN tahun 2017), dan penerimaan pertambangan panas
bumi Rp256,1 miliar (38,8 persen dari APBN tahun 2017). Realisasi penerimaan SDA
nonmigas dalam semester I tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 42,0 persen jika
dibandingkan realisasi semester I tahun 2016.
Penerimaan SDA pertambangan mineral dan batubara dalam semester I tahun 2017
mencapai Rp10.487,7 miliar atau meningkat 53,4 persen jika dibandingkan dengan
pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh
meningkatnya harga batubara acuan (HBA), dimana rata-rata HBA rata-rata bulan JanuariJuni tahun 2017 mencapai sebesar USD82.4 per ton dibandingkan rata-rata HBA pada
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD51.8 per ton.
Pendapatan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2017 adalah sebesar Rp1.749,8 miliar
atau mencapai 44,4 persen dari targetnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian periode
yang sama tahun sebelumnya, pendapatan SDA kehutanan mengalami peningkatan
3-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
sebesar 4,5 persen. Tingginya realisasi pendapatan SDA Kehutanan antara lain disebabkan
oleh meningkatnya volume produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan sektor
kehutanan.
Pendapatan SDA perikanan dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp175,7 miliar atau
18,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Realisasi pendapatan SDA perikanan
tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi
pada periode yang sama tahun 2016. Hal ini terutama diakibatkan antara lain oleh mulai
efektifnya dampak kebijakan tata kelola sektor perikanan pada tahun 2017.
Selanjutnya, pendapatan SDA panas bumi mencapai Rp256,1 miliar atau 38,8 persen
dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Realisasi pendapatan SDA panas bumi tersebut
meningkat 8,3 persen dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Hal
ini disebabkan pada 2017 terdapat peningkatan pendapatan dari perusahaan Star Energy
karena telah selesainya perbaikan kerusakan yang dialami pada tahun sebelumnya.
Realisasi pendapatan bagian laba BUMN dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp31.451,4
miliar atau 76,7 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut mengalami
peningkatan sebesar 26,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang
sama tahun 2016. Peningkatan realisasi setoran dividen ini antara lain disebabkan oleh
percepatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina.
Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya dalam semester I tahun 2017 mencapai sebesar
Rp41.904,4 miliar atau 49,6 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Realisasi PNBP
Lainnya tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen jika dibandingkan dengan
pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain
disebabkan oleh dampak dari adanya perbaikan kapasitas dan kualitas layanan pada
Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi PNBP Lainnya pada Kementerian Negara/
Lembaga antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.3.
TABEL 3.3
REALISASI PNBP LAINNYA 10 K/L TERBESAR TAHUN 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
Kementerian/Lembaga
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perhubungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Kementerian Agama
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Kesehatan
APBNP
14.000,0
8.866,5
6.198,3
3.557,3
2.986,8
3.605,5
2.304,3
1.653,9
685,0
527,3
Realisasi
Semester I
3.015,1
3.231,2
2.534,7
143,9
1.358,7
1.671,5
1.036,1
313,8
649,8
315,7
2017
% thp
APBNP
21,5
36,4
40,9
4,0
45,5
46,4
45,0
19,0
94,9
59,9
APBN
14.000,0
9.582,9
7.469,0
4.778,0
3.110,0
2.875,4
2.309,3
1.180,8
782,9
557,5
Realisasi
Semester I
3.190,7
2.791,2
4.578,3
2.067,6
1.763,3
1.448,3
1.020,4
658,4
572,1
420,8
% thp
APBN
22,8
29,1
61,3
43,3
56,7
50,4
44,2
55,8
73,1
75,5
Sumber: Kementerian Keuangan
Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU dalam semester I tahun 2017 mencapai sebesar
Rp20.383,3 miliar atau 54,2 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama
tahun lalu, yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan
BLU serta adanya pergeseran beberapa satker PNBP menjadi satker BLU.
3.2.2 Penerimaan Hibah
Realisasi penerimaan hibah dalam periode Januari hingga semester I tahun 2017 mencapai
sebesar Rp213,2 miliar atau 15,5 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Penerimaan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-7
Bab 3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
tersebut menurun 62,3 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh proyek-proyek Pemerintah yang
dibiayai dari hibah belum dapat direalisasikan secara optimal sampai dengan semester I
tahun 2017.
3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2017
Faktor global maupun domestik sangat memengaruhi perkiraan realisasi pendapatan negara
dalam semester II tahun 2017. Beberapa faktor tersebut antara lain: (1) perkembangan
perekonomian global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,
(2) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai
tukar rupiah, dan lifting minyak dan gas bumi, dan (3) pelaksanaan berbagai kebijakan
fiskal yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam tahun 2017.
Pemerintah telah mengantisipasi adanya peluang tidak tercapainya target pendapatan
negara, khususnya penerimaan perpajakan dalam tahun 2017. Sebagaimana dalam
dokumen RUU APBN Perubahan Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada DPR RI di awal
bulan Juli 2017, pajak nonmigas diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan
targetnya dalam APBN tahun 2017. Di sisi lain, potensi meningkatnya harga minyak bumi
akan dapat mendongkrak penerimaan negara dari sektor migas, seperti PPh Migas dan
PNBP SDA Migas.
Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara di tahun 2016, realisasi semester
I tahun 2017 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara
pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp995.878,7 miliar, bersumber dari
perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp992.983,8 miliar dan penerimaan
hibah sebesar Rp2.894,9 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam
tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.714.128,1 miliar.
3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri Semester II Tahun 2017
Perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester II tahun 2017 sebesar
Rp992.983,8 miliar, terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar
Rp879.022,6 miliar dan PNBP sebesar Rp113.961,2 miliar. Dengan memperhitungkan
realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2017 dan faktor-faktor yang
dapat memengaruhi pendapatan dalam negeri, realisasi pendapatan dalam negeri dalam
tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.711.019,9 miliar atau 97,8 persen terhadap
target dalam APBN tahun 2017.
3.3.1.1 Penerimaan Perpajakan dalam Semester II Tahun 2017
Selain faktor internal yang meliputi kebijakan dan upaya ekstra yang lebih baik, penerimaan
perpajakan dalam semester II tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi
makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Kondisi perekonomian global
yang masih perlu diwaspadai juga memberi tekanan kepada perekonomian domestik. Oleh
karena itu, dengan memperhitungkan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir
tahun 2017, serta dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi penerimaan perpajakan
dalam semester I tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan dalam semester II tahun
2017 diperkirakan akan mencapai Rp879.022,6 miliar (58,6 persen dari APBN tahun 2017).
Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp860.408,8 miliar
(58,7 persen dari APBN tahun 2017) dan pendapatan pajak perdagangan internasional
sebesar Rp18.613,8 miliar (54,6 persen dari APBN tahun 2017).
Realisasi pendapatan PPh pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp447.857,4
miliar atau 56,9 persen dari targetnya di APBN tahun 2017. Dengan mempertimbangkan
realisasi semester I dan prognosis semester II, total penerimaan PPh sampai dengan akhir
3-8
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp762.199,4 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan
PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp722.200,0 miliar dan pendapatan PPh migas
diperkirakan mencapai Rp39.999,4 miliar.
Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp283.493,3 miliar atau 57,4 persen dari target APBN tahun 2017. Dengan memperhatikan
realisasi semester I dan prognosis semester II, pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan
akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp475.483,5 miliar.
Realisasi pendapatan PBB pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp14.674,5
miliar atau 84,8 persen dari target APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis tersebut dan
dengan memperhatikan realisasi pendapatan PBB pada semester I, sampai dengan akhir
tahun 2017, pendapatan PBB diperkirakan mencapai Rp15.412,1 miliar.
Realisasi pendapatan cukai pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp108.858,7
miliar atau 69,3 persen dari target APBN tahun 2017. Dengan demikian, hingga akhir tahun
2017, pendapatan cukai diperkirakan mencapai Rp153.165,0 miliar. Dari jumlah tersebut,
Rp147.487,2 miliar berasal dari cukai hasil tembakau.
Sementara itu, pendapatan pajak lainnya pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp5.525,1 miliar atau 63,1 persen dari target APBN tahun 2017. Secara keseluruhan,
pendapatan pajak lainnya dalam tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp8.700,0 miliar.
Pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2017 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan
perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya agar
target penerimaan perpajakan dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kebijakan
perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan sebagai tindak lanjut program amnesti
pajak meliputi: (1) melakukan pengawasan Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak,
(2) melakukan pengawasan Wajib Pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak, dan (3)
pengawasan dana repatriasi amnesti pajak.
Selanjutnya, kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga rasio perpajakan terhadap PDB
dan mengamankan penerimaan perpajakan sebagai berikut: (1) meningkatkan pengawasan
pelaksanaan kewajiban perpajakan, (2) meningkatkan penggalian potensi perpajakan
berbasis sektoral, (3) melanjutkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perpajakan, (4)
memperkuat basis data dan informasi perpajakan berbasis IT, (5) mengendalikan konsumsi
barang tertentu dan ekstensifikasi barang kena cukai baru, (6) melaksanakan audit bersama
(joint audit) antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, dan (7) menyiapkan pelaksanaan
era keterbukaan informasi secara global melalui peningkatan kapasitas SDM.
Perkiraan realisasi pendapatan bea masuk pada semester II tahun 2017 diharapkan mencapai
sebesar Rp17.607,7 miliar atau 52,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Dengan
memperhatikan hal-hal tersebut, pendapatan bea masuk pada 2017 diperkirakan akan
mencapai Rp33.279,0 miliar.
Sementara itu, perkiraan realisasi pendapatan bea keluar pada semester II tahun 2017
diharapkan mencapai Rp1.006,1 miliar (295,8 persen dari target APBN tahun 2017).
Berdasarkan realisasi semester I dan prognosis semester II tersebut, total pendapatan bea
keluar tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp2.700,0 miliar.
Di bidang kepabeanan dan cukai, langkah-langkah yang sedang ditempuh oleh Pemerintah
pada tahun 2017 meliputi: (a) kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok; (b) penyesuaian
tarif minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA); (c) peningkatan implementasi pintu
tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window); (d) implementasi penuh
sistem pembayaran penerimaan negara melalui billing system Modul Penerimaan Negara
Generasi 2; (e) Intensifikasi penindakan pelanggaran kepabeanan dengan patroli laut;
(f) optimalisasi pengawasan ekspor antara lain melalui pengawasan modus antar pulau,
penguatan fungsi laboratorium dan audit eksportir; serta (g) sinergi dengan Ditjen Pajak
antara lain dalam hal integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-9
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
Wajib Pajak (NPWP), serta pertukaran data. Pemerintah juga berupaya agar ekstensifikasi
pengenaan cukai pada Barang Kena Cukai baru dapat diwujudkan, sehingga target cukai di
tahun 2017 dapat tercapai. Prognosis dan outlook perpajakan tahun 2017 dapat dilihat pada
Tabel 3.4.
TABEL 3.4
PROGNOSIS DAN OUTLOOK PERPAJAKAN TAHUN 2017
(miliar rupiah)
Uraian
APBN
Penerimaan Perpajakan
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1) Pendapatan Pajak Penghasilan
- Pendapatan PPh Migas
- Pendapatan PPh Nonmigas
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Pendapatan Cukai
5) Pendapatan Pajak Lainnya
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1) Pendapatan Bea Masuk
2) Pendapatan Bea Keluar
1.498.871,6
1.464.796,5
787.704,7
35.934,0
751.770,7
493.888,7
17.295,6
157.158,0
8.749,6
34.075,1
33.735,0
340,1
Realisasi
Semester I
571.916,4
554.551,2
314.342,0
27.581,4
286.760,6
191.990,2
737,6
44.306,3
3.174,9
17.365,2
15.671,3
1.693,9
Prognosis
Semester II
879.022,6
860.408,8
447.857,4
12.418,0
435.439,4
283.493,3
14.674,5
108.858,7
5.525,1
18.613,8
17.607,7
1.006,1
% thd
APBN
58,6
58,7
56,9
34,6
57,9
57,4
84,8
69,3
63,1
54,6
52,2
295,8
RAPBNP
1.450.939,0
1.414.960,0
762.199,4
39.999,4
722.200,0
475.483,5
15.412,1
153.165,0
8.700,0
35.979,0
33.279,0
2.700,0
% thd
APBN
96,8
96,6
96,8
111,3
96,1
96,3
89,1
97,5
99,4
105,6
98,6
793,9
Sumber : Kementerian Keuangan
3.3.1.2 PNBP dalam Semester II Tahun 2017
Tren meningkatnya harga minyak bumi dan harga komoditas utama dunia lainnya akan
sangat memengaruhi capaian realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), yang merupakan
bagian terbesar dari PNBP keseluruhan. Secara total, PNBP dalam tahun 2017 diperkirakan
akan meningkat Rp10.041,9 miliar dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017.
Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2017, perkembangan faktorfaktor yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa
waktu paruh kedua tahun 2017, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai
Rp113.961,2 miliar atau 45,6 persen terhadap target dalam APBN tahun 2017. Dengan
demikian, realisasi PNBP total dalam tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp260.081,0
miliar.
Dalam semester II tahun 2017, pendapatan SDA diperkirakan sebesar Rp43.215,5 miliar,
terdiri atas perkiraan pendapatan SDA migas Rp32.449,5 miliar atau 50,9 persen dari target
yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017, dan pendapatan SDA nonmigas Rp10.765,9 miliar
atau 46,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Dengan demikian,
total pendapatan SDA dalam tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp95.596,1 miliar.
Selanjutnya, pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada semester II tahun 2017
diperkirakan mencapai Rp9.548,6 miliar atau sebesar 23,3 persen dari targetnya dalam
APBN tahun 2017. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2017 realisasi bagian
Pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp41.000,0 miliar.
Sementara itu, pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai masing-masing sebesar Rp43.039,0 miliar dan Rp18.158,1
miliar. Dengan demikian, total pendapatan PNBP lainnya dalam tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp84.943,4 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp38.541,4 miliar. Prognosis semester II dan outlook PNBP tahun 2017 dapat
dilihat pada Tabel 3.5.
3-10
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 3
TABEL 3.5
PROGNOSIS DAN OUTLOOK PNBP TAHUN 2017
(miliar rupiah)
Uraian
Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Pendapatan SDA
1) Pendapatan Migas
- Pendapatan SDA Minyak bumi
- Pendapatan SDA Gas Bumi
2) Pendapatan Nonmigas
- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pendapatan Kehutanan
- Pendapatan Perikanan
- Pendapatan Panas Bumi
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN
c. Pendapatan PNBP Lainnya
d. Pendapatan BLU
APBN
250.039,1
86.995,9
63.707,4
50.086,6
13.620,9
23.288,4
17.736,1
3.942,8
950,0
659,6
41.000,0
84.428,1
37.615,1
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
146.119,8
52.380,7
39.711,3
39.711,3
12.669,3
10.487,7
1.749,8
175,7
256,1
31.451,4
41.904,4
20.383,3
113.961,2
43.215,5
32.449,5
17.648,4
14.801,1
10.765,9
7.370,8
2.205,6
774,3
415,1
9.548,6
43.039,0
18.158,1
% thd
APBN
45,6
49,7
50,9
35,2
108,7
46,2
41,6
55,9
81,5
62,9
23,3
51,0
48,3
RAPBNP
260.081,0
95.596,1
72.160,9
57.359,8
14.801,1
23.435,3
17.858,5
3.955,5
950,0
671,3
41.000,0
84.943,4
38.541,4
% thd
APBN
104,0
109,9
113,3
114,5
108,7
100,6
100,7
100,3
100,0
101,8
100,0
100,6
102,5
Sumber : Kementerian Keuangan
Pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target PNBP di sepanjang tahun 2017
melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: (1) penyempurnaan regulasi, (2) perbaikan
tata kelola PNBP, (3) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PNBP, (d) kebijakan
payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN dalam
meningkatkan kapasitas terutama untuk investasi capital expenditure, dan (f) peningkatan
pelayanan serta penyesuaian tarif PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga.
3.3.2 Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2017
Penerimaan hibah dalam semester II tahun 2017 diperkirakan akan meningkat mencapai
Rp2.895,0 miliar atau 210,9 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Realisasi
penerimaan hibah dalam semester II tahun 2017 tersebut antara lain dipengaruhi oleh
perubahan jadwal pelaksanaan proyek atau kegiatan. Di samping itu, terdapat beberapa
proyek atau kegiatan yang sedang didokumentasikan di pertengahan tahun dan diperkirakan
akan terealisasikan di sisa tahun 2017. Dengan demikian, total penerimaan hibah dalam
tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp3.108,1 miliar atau 226,4 persen terhadap targetnya
dalam APBN tahun 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
3-11
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
BAB 4
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
4.1 Umum
Pelaksanaan APBN tahun 2017 menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait
dengan kondisi perekonomian global yang masih menunjukkan ketidakpastian sebagai
dampak dari kebijakan yang diambil serta kondisi ekonomi beberapa negara berpengaruh,
seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Di samping itu, perkembangan beberapa indikator
ekonomi makro, seperti nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berdampak
pada besaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang juga berpengaruh terhadap
kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat.
Selain itu, tantangan juga berasal dari upaya untuk meningkatkan kualitas dari belanja itu
sendiri dalam mendukung berbagai program prioritas dan penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini antara lain disumbangkan oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan belanja
K/L yang dilakukan sejak tahun 2016 dan berlanjut di tahun 2017 seperti percepatan proses
lelang yang sudah dapat dilakukan setelah Undang-Undang APBN tahun 2017 ditetapkan,
serta penyampaian DIPA yang dilakukan pada bulan Desember 2016.
Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester
I tahun 2017 mencapai Rp498.560,5 miliar atau 37,9 persen terhadap pagunya dalam
APBN tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sebesar 52,9 persen merupakan realisasi belanja
K/L (Rp263.934,9 miliar) dan sisanya sebesar 47,1 persen merupakan realisasi belanja Non
K/L (Rp234.625,6 miliar). Secara umum, tingkat penyerapan belanja Pemerintah Pusat
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan pada periode yang sama
tahun sebelumnya yaitu sebesar 36,8 persen terhadap pagu APBNP tahun 2016.
Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro dalam paruh pertama
tahun 2017 dan dampaknya terhadap postur APBN, serta langkah-langkah kebijakan yang
harus diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, pada awal paruh kedua
tahun 2017 Pemerintah mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk kombinasi antara pelebaran defisit anggaran,
efisiensi belanja negara, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya
sektor perpajakan.
Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat, sebagai bagian dari belanja
negara, antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro,
antara lain pembayaran bunga utang dan subsidi energi; (2) perubahan besaran dan
komposisi belanja K/L untuk mengoptimalkan dampak APBN terhadap perekonomian
nasional berupa kebijakan realokasi belanja barang untuk digunakan pada belanja/kegiatan
yang lebih mendesak dan lebih prioritas dalam rangka peningkatan kualitas belanja K/L;
(3) tambahan belanja untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban atas kegiatan yang
telah dilakukan, seperti kurang bayar subsidi pupuk dan PSO (public service obligation),
tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru pada Kementerian Agama, (4) perubahan
besaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan
Umum (PNBP/BLU), pinjaman dan hibah (dalam negeri dan luar negeri), serta realokasi
dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran K/L.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-1
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Mengingat usulan perubahan atas APBN tahun 2017 tersebut dilakukan pada awal semester
II tahun 2017, maka dampak dari perubahan tersebut secara umum belum tercermin
dalam kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2017. Namun,
perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran
dalam semester II tahun 2017. Selain itu, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat
dalam semester II tahun 2017 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal seperti
fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan kondisi perekonomian
global, maupun internal seperti pelaksanaan dari program/kegiatan K/L serta efektivitas
dari kebijakan yang diambil dalam RAPBN Perubahan tahun 2017.
Dengan memerhatikan perkembangan kinerja belanja pemerintah pusat dalam semester
I tahun 2017 serta langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mempercepat
penyerapan anggaran, maka realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp853.003,6 miliar atau 64,8 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan
akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp1.351.564,0 miliar. Besaran tersebut terdiri dari
perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp773.085,3 miliar (57,2 persen terhadap belanja
pemerintah pusat) dan belanja non-K/L sebesar Rp578.478,8 miliar (42,8 persen terhadap
belanja pemerintah pusat).
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya terutama
pada komponen belanja K/L yang penyerapannya berkisar 95-96 persen dari pagu, serta
kebijakan pengamanan pelaksanaan APBN lanjutan yang dilaksanakan Pemerintah, maka
realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp1.327.681,1 miliar. Jumlah tersebut berarti 100,9 persen terhadap pagunya
dalam APBN tahun 2017 atau 98,2 persen dari pagu rancangan perubahan APBN tahun
2017. Besaran tersebut terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp743.708,0
miliar (56,0 persen terhadap belanja pemerintah pusat) dan belanja non-K/L sebesar
Rp583.973,1 miliar (44,0 persen terhadap belanja pemerintah pusat).
4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
Realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2017 sangat dipengaruhi
oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L. Selain itu,
perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar Rupiah terhadap
Dolar Amerika Serikat yang berdampak pada besaran subsidi energi dan pembayaran
bunga utang, juga berpengaruh terhadap kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat
pada semester I tahun 2017.
Dalam semester I tahun 2017, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai
Rp498.560,5 miliar atau 37,9 persen dari pagu dalam APBN tahun 2017. Tingkat penyerapan
tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan percepatan penyerapan anggaran yang
dilaksanakan melalui: (1) percepatan proses lelang yang sudah dapat dilakukan akhir tahun
2016 sebagaimana juga dilakukan pada periode sebelumnya; dan (2) penyelesaian dan
penyampaian DIPA APBN tahun 2017 pada bulan Desember 2016. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2016, realisasi semester I tahun 2017 tersebut sedikit lebih tinggi. Kinerja
penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2017 disajikan dalam Tabel
4.1.
4-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
TABEL 4.1
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I, 2016-2017
(miliar rupiah)
No
2016
Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi
Sem ester I
APBNP
1. Belanja K/L
2. Belanja Non K/L
a.l. - Program Pengelolaan Subsidi
JUMLAH
2017
% thd
APBNP
APBN
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBN
767.809,9
538.886,1
177.754,5
262.815,5
218.519,4
72.305,2
34,2
40,6
40,7
763.575,1
551.951,0
160.055,5
263.934,9
234.625,6
58.741,2
34,6
42,5
36,7
1.306.696,0
481.334,8
36,8
1.315.526,1
498.560,5
37,9
Sumber : Kementerian Keuangan
4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I tahun 2017 mencapai 37,9 persen
dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,
realisasi semester I tahun 2017 meningkat sebesar 1,1 persen, dengan kata lain kinerja
penyerapan pada semester I tahun 2017 lebih baik dari periode yang sama tahun 2016.
Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja penyerapan yang baik pada beberapa fungsi
antara lain: (1) fungsi perlindungan sosial sebesar Rp83.618,7 miliar; (2) fungsi pendidikan
sebesar Rp51.913,7 miliar; dan (3) fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp7.657,5
miliar. Adapun kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dapat
dilihat pada Tabel 4.2.
TABEL 4.2
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I, 2016
(Miliar Rupiah)
2016
NO.
FUNGSI
01
PELAY ANAN UMUM
02
PERT AHANAN
03
KET ERT IBAN DAN KEAMANAN
04
EKONOMI
05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
06
PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM
07
KESEHAT AN
08
PARIWISAT A
09
AGAMA
10
11
APBNP
2017
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
APBN
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
312.182,3
118.456,1
37 ,9
355.818,5
138.697 ,7
39,0
109.008,2
40.094,5
36,8
108.293,8
40.223,9
37 ,1
122.930,4
43.531,7
35,4
121.57 6,1
43.833,3
36,1
336.222,4
117 .015,1
34,8
310.559,9
101.902,6
32,8
11.098,2
3.263,9
29,4
11.919,0
3.192,5
26,8
38.322,1
6.948,2
18,1
29.683,4
7 .657 ,5
25,8
66.651,8
24.050,0
36,1
61.7 24,5
23.214,9
37 ,6
5.941,5
1.159,2
19,5
5.394,2
807 ,4
15,0
9.7 7 8,4
3.430,1
35,1
9.7 26,6
3.498,3
36,0
PENDIDIKAN
146.27 7 ,6
50.520,3
34,5
143.140,9
51.913,7
36,3
PERLINDUNGAN SOSIAL
148.283,1
7 2.865,9
49,1
157 .689,2
83.618,7
53,0
1.306.696,0
481.334,8
36,8
1.315.526,1
498.560,5
37 ,9
T OT AL
Sumber : Kementerian keuangan
4.2.1.1
Fungsi Pelayanan Umum
Dalam semester I tahun 2017, realisasi fungsi pelayanan umum mencapai Rp138.697,7
miliar atau 39,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp355.818,5 miliar.
Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut utamanya dipergunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah, yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program Pelayanan
Umum; (2) Program Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek; (3) Program Pembangunan
Daerah; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum; dan (5) Program
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-3
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri. Apabila
dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun sebelumnya sebesar Rp118.456,1 atau
37,9 persen dari pagunya, realisasi semester I tahun 2017 pada fungsi pelayanan umum
mengalami peningkatan sebesar 1,1 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh
lebih tingginya realisasi pada beberapa program di semester I tahun 2017, yaitu antara lain:
(1) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; (2) Program Penguatan
Inovasi; dan (3) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman.
Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah
untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan, antara lain: (1) pengelolaan
jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memerhatikan prioritas
kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang
efektif dan efisien; (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatnya
akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (5) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis K/L yang berbasis output.
4.2.1.2 Fungsi Pertahanan
Dalam semester I tahun 2017, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah mencapai
Rp40.223,9 miliar atau 37,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp108.293,8 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut utamanya
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pertahanan yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program
Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (2) Program Penyelenggaraan
Manajemen dan Operasional Matra Laut; (3) Program Penyelenggaraan Manajemen dan
Operasional Integratif; (4) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra
Udara; dan (5) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. Apabila dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,8 persen dari pagunya, maka
penyerapan anggaran fungsi pertahanan sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut lebih
tinggi sebesar 0,4 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya
realisasi pada beberapa program di semester I tahun 2017 yaitu antara lain: (1) Program
Strategi Pertahanan; (2) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan; dan
(3) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat.
Realisasi fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2017 tersebut terutama digunakan
untuk: (1) pengadaan alutsista TNI; (2) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi pertahanan; (3) Operasi Militer Untuk Perang (OMP); (4) Operasi Militer
Selain Perang (OMSP); (5) kerja sama internasional; dan (6) pembinaan potensi teknologi
dan industri pertahanan. Di samping itu, realisasi anggaran pada fungsi pertahanan
tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mempercepat capaian dan sasaran
yang diharapkan, diantaranya: (1) terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada
masyarakat pada 26 daerah melalui bimbingan teknis, aktualisasi, implementasi, revitalisasi
pembinaan kesadaran bela negara; (2) terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus
melalui pengadaan 4 paket munisi khusus; (3) terlaksananya modernisasi dan peningkatan
Alutsista kendaraan tempur (Ranpur) matra darat melalui pengadaan 149 unit Ranpur; dan
(4) peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana (sarpras)
pangkalan TNI Angkatan Laut melalui pembangunan dan rehabilitasi 10 dermaga.
4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Dalam semester I tahun 2017, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan mencapai
Rp43.833,3 miliar atau 36,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
4-4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Rp121.576,1 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut
utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program,
antara lain: (1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Permasyarakatan; (2) Program
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat; (4) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Berkadar Tinggi; dan (5) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Polri. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar
35,4 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan
sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut lebih tinggi sebesar 0,6 persen. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program di
semester I tahun 2017 yaitu antara lain: (1) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana; (2) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar
Tinggi; (3) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan; dan (4) Program Pengembangan
Persandian Nasional.
Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2017 tersebut terutama
digunakan untuk: (1) penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara
dan ketertiban umum; (2) penanganan konflik, kontijensi dan keselamatan transportasi;
(3) operasi intelijen; (4) tanggap darurat di daerah terkena bencana; (5) penanggulangan
terorisme; dan (6) penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika. Disamping itu, realisasi
anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut sejalan dengan sasaran yang
diharapkan, diantaranya: (1) meningkatnya informasi kriminal nasional secara merata di
seluruh Polda dan Polres melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegerasi
antar satker Polri (mendukung integrated criminal justice) di Mabes Polri, 32 Polda, dan
453 Polres; (2) terwujudnya operasi keamanan dan keselamatan laut melalui 27 operasi
bersama kemanan laut terintegrasi nasional; dan (3) meningkatnya daya tahan masyarakat
terhadap ideologi radikal untuk menghambat perkembangan terorisme melalui 19 operasi
intelijen pencegahan dan kontra propaganda.
4.2.1.4
Fungsi Ekonomi
Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp101.902,6
miliar, yang berarti menyerap 32,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp310.559,9 miliar. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2017 tersebut telah
dipergunakan untuk melaksanakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas yang diantaranya melalui: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (3) Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (4) Program Pengelolaan
Sumber Daya Air; dan (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 34,8 persen
dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ekonomi sampai dengan semester I
tahun 2017 tersebut lebih rendah sebesar 2,0 persen. Penurunan tersebut antara lain
disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi pada beberapa program di semester I tahun 2017
yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara.
Realisasi fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2017 tersebut terutama digunakan
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain, yaitu: (1) pelaksanaan preservasi
dan peningkatan kapasitas jalan nasional; (2) pengelolaan sistem penyediaan dan
pengawasan alat mesin pertanian; (3) pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
(4) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak; dan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-5
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
(5) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.
Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut digunakan dalam rangka mendukung
program-program untuk pencapaian sasaran yang diharapkan di bidang ekonomi, antara
lain yaitu: (1) meningkatnya perluasan areal pertanian dengan target jumlah cetak sawah
seluas 80.000 ha; (2) terlaksananya pembangunan jaringan irigasi baru, dengan target
jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dilaksanakan konstruksinya sepanjang
472,4 km; (3) meningkatnya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.058 kwh/kapita;
(4) meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 92,75 persen; (5) meningkatnya konektivitas
jalan nasional, dengan target antara lain yaitu panjang jalan yang dibangun sepanjang 836
km, dan jembatan yang dibangun sepanjang 10.198 m; (6) meningkatnya kemantapan jalan
nasional, antara lain dengan melaksanakan preservasi jalan dengan target jalan sepanjang
43.626 km; (7) terlaksananya pembangunan bandar udara baru atau melanjutkan
pembangunan bandara baru sebanyak 13 bandara; (8) meningkatkan kapasitas dan
aksesibilitas dengan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) dengan target 553
km’sp; dan (9) meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi, tercermin dari koperasi
pemula yang mendapat bimbingan dan penguatan permodalan sebanyak 40 koperasi.
4.2.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup
Realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup sampai dengan semester I tahun
2017 mencapai Rp3.192,5 miliar, yang berarti menyerap 26,8 persen dari pagu anggaran
fungsi perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp11.919,0 miliar. Realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam tahun 2017 tersebut
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program di bidang lingkungan
hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, antara lain: (1) Program Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengelolaan Pertanahan Daerah; (3)
Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai (Das) dan Hutan Lindung; (4) Program
Pengendalian Perubahan Iklim; (5) Program Penyelenggaraan Informasi dan Geospasial;
dan (6) Program Pengelolaan Ruang Laut. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3.263,9 miliar atau 29,4 persen terhadap
pagu APBN-nya, maka realisasi fungsi lingkungan hidup semester I tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 2,6 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh lebih
rendahnya realisasi pada beberapa program di semester I tahun 2017 yaitu antara lain:
(1) Program Pengelolaan dan Pertanahan Daerah; (2) Program Pengelolaan Ruang Laut;
dan (3) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2017 tersebut
digunakan terutama untuk: (1) melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
(2) meningkatkan status mutu udara perkotaan; (3) pemanfaatan, perlindungan, dan
pelestarian keanekaragaman hayati laut; (4) peningkatan populasi keanekaragaman hayati
di kawasan konservasi; dan (5) pengadaan bibit tanaman yang berkualitas dalam rangka
rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan. Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi
perlindungan lingkungan hidup yang digunakan dalam melaksanakan program-program
di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya
tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau melalui perluasan
areal rehabilitasi hutan dan lahan; (2) terpulihkannya ekosistem gambut, melalui
program pemulihan ekosistem gambut; dan (3) terwujudnya kota bersih, teduh, dan sehat
berkelanjutan, melalui penanganan sampah di perkotaan.
4-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas
umum mencapai Rp7.657,5 miliar atau 25,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017
sebesar Rp29.683,4 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum
tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program,
antara lain: (1) Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
(2) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (3) Program
Pengembangan Daerah Tertentu; (4) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi; dan (5) Program Pengembangan Perumahan. Apabila dibandingkan dengan
realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6.948,2 miliar atau 18,1
persen terhadap pagu APBNP-nya, maka realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum
semester I tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,7 persen. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program di semester I
Tahun 2017, yaitu antara lain: (1) Program Pengembangan Perumahan; dan (2) Program
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman.
Realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester I tersebut terutama
digunakan untuk: (1) peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; (2) pendayagunaan
layanan pembiayaan perumahan; (3) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan
rumah susun; (4) peningkatan sistem penanganan persampahan; dan (4) pembangunan
dan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan. Realisasi anggaran pada fungsi
perumahan dan fasilitas umum yang digunakan dalam melaksanakan program-porgram di
atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya akses
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian yang
layak dengan membangun satuan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas pendukungnya; (2) meningkatnya kualitas permukiman kumuh perkotaan
sebagai bagian dari pengurangan kondisi kumuh di perkotaan; (3) meningkatnya keamanan
dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (4)
terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan perbatasan
negara; (5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan
pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang
aman, sehat, teratur dan serasi; (6) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan
sanitasi yang layak dan berkelanjutan; serta (7) berkurangnya angka backlog perumahan.
4.2.1.7 Fungsi Kesehatan
Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai
Rp23.214,9 miliar atau 37,6 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp61.724,5 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang diantaranya melalui:
(1) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan; (4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
dan (5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK). Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp24.050,0 miliar atau 36,1 persen dari pagunya, maka penyerapan
anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2017 meningkat sebesar 1,5
persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada
beberapa program di semester I Tahun 2017, yaitu antara lain: (1) Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan; (2) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit; dan (4) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-7
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Selain itu penyerapan dalam semester I tahun 2017 juga dipengaruhi oleh: (1) Daftar
obat-obatan tidak tersedia stoknya yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa
melalui E-Catalog; (2) permasalahan administrasi seperti adanya revisi anggaran dan
kegiatan terkait penyelesaian RAPBNP tahun 2017 dan masih adanya alokasi yang belum
terdistribusikan ke masing-masing satker.
Disamping itu, anggaran fungsi kesehatan yang dituangkan dalam program-program
di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) tersalurkannya
Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 92,4 juta jiwa; (2) meningkatnya cakupan jumlah
peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (3)
meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77
persen; (4) meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap sebesar 91,5 persen; (5) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan
tidak menular; (6) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas
Kesehatan dengan UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas; (7) meningkatnya jumlah
kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
sebanyak 190 kabupaten/kota; dan (8) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi
obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan good manufacturing practices
(GMP) dan good distribution practices (GDP).
4.2.1.8 Fungsi Pariwisata
Dalam melaksanakan fungsi pariwisata, Pemerintah sampai dengan semester I tahun
2017 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp807,4 miliar, yang berarti menyerap 15,0
persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp5.394,2 miliar. Anggaran yang
telah terealisasi sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut dimanfaatkan untuk
melaksanakan program-program yang menjadi instrument Pemerintah untuk mendorong
pembangunan kepariwisataan pada tahun 2017, program-program tersebut diantaranya:
(1) Program Pengembangan Kepariwisataan; (2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi;
(3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif; serta (4) Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata. Apabila dibandingkan dengan realisasi
periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi pada fungsi pariwisata lebih rendah sebesar
4,5 persen dibandingkan dengan pagunya. Penurunan realisasi fungsi pariwisata dalam
semester I tahun 2017 terutama dipengaruhi oleh penghematan anggaran pada K/L dalam
fungsi pariwisata.
Namun demikian, realisasi semester I tahun 2017 tersebut tetap dimanfaatkan untuk
mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata sesuai dengan yang tercantum di
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, antara lain: (1) memasarkan
pariwisata nasional baik di dalam maupun luar negeri; (2) membangun destinasi wisata;
(3) membangun industri pariwisata; serta (4) membangun kelembagaan pariwisata yang
baik.
4.2.1.9 Fungsi Agama
Realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp3.498,3
miliar, yang berarti menyerap 36,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp9.726,6 miliar. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2017 tersebut dipergunakan
untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui
program-program sebagai berikut: (1) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (2) Program
Penyelenggaraan Haji Dan Umrah; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4)
Program Bimbingan Masyarakat Katolik; dan (5) Program Penelitian Pengembangan dan
Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. Apabila dibandingkan dengan realisasi periode
4-8
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,1 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran
fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut meningkat sebesar 0,9 persen.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa
program di semester I tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain yaitu
Program Bimbingan Masyarakat Islam, dan Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Realisasi fungsi agama dalam semester I tahun 2017 tersebut terutama digunakan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain, yaitu: (1) pengelolaan urusan agama Islam dan
pembinaan syariah; (2) pelayanan haji dalam negeri; (3) pengelolaan dan pembinaan urusan
agama Kristen; (4) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik; dan (5) pendidikan
dan pelatihan tenaga teknis keagamaan. Realisasi anggaran pada fungsi agama yang
digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan di atas ditujukan untuk pencapaian
sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan
pelayanan keagamaan Islam antara lain melalui jumlah unit masjid yang direhabilitasi
sebanyak 400 unit, dan melalui pembangunan unit gedung baru sebagai wujud pelayanan
prima sebanyak 256 KUA, serta fasilitasi penyertifikatan tanah wakaf sebanyak 1.000;
(2) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Kristen dengan target jumlah
penyuluh agama Kristen penerima honorarium sebanyak 4.140 orang; (3) meningkatnya
kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Katolik dengan target jumlah penyuluh
agama Katolik penerima honorarium sebanyak 3.800 orang; (4) meningkatnya kualitas
pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu, antara lain melalui pembinaan
dan pengembangan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu dengan target
sebanyak 1.700 orang, serta melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga sosial
keagamaan Hindu sebanyak 209 lembaga; dan (5) meningkatnya kualitas pemahaman,
pengamalan dan pelayanan agama Buddha dengan target lembaga agama Buddha yang
melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 34 lembaga.
4.2.1.10 Fungsi Pendidikan
Dalam melaksanakan fungsi pendidikan, Pemerintah sampai dengan tanggal semester I
tahun 2017 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp51.913,7 miliar, yang berarti menyerap
36,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp143.140,9 miliar. Penyerapan
anggaran pada fungsi pendidikan tersebut digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik di bidang pendidikan, diantaranya melalui program-program sebagai berikut:
(1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Program
Guru dan Tenaga Pendidikan; dan (4) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Apabila
dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 34,5 persen
dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester
I tahun 2017 tersebut meningkat sebesar 1,7 persen. Peningkatan tersebut terutama
disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program di semester I tahun 2017
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antara lain yaitu: (1) Program Pendidikan Islam;
(2) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan (3) Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan.
Realisasi fungsi pendidikan dalam semester I tahun 2017 tersebut digunakan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain, sebagai berikut: (1) peningkatan akses, mutu,
dan relevansi madrasah; (2) pembinaan sekolah menengah pertama; (3) pembinaan guru
pendidikan dasar; dan (4) peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir.
Realisasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dituangkan dalam program dan kegiatan
di atas diarahkan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya
akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP
sebanyak 19,7 juta siswa; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-9
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
satu indikatornya yaitu tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak
362.692 orang; (3) tersedianya layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang
tercermin dari banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan keaksaraan
dengan target sebanyak 100.100 orang, dan banyaknya orang dewasa yang memperoleh
layanan pendidikan setara menengah umum dan vokasional dengan target sebanyak
109.500 orang; (4) meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui perluasan
akses perguruan tinggi dengan dibukanya 400 prodi baru; (5) meningkatnya kualitas
pembelajaran melalui peningkatan kapasitas kelembagaan 46 LPTK; dan (6) meningkatnya
guru dan dosen yang memiliki kompetensi profesional yang dicerminkan antara lain dengan
target sebanyak 101.125 guru dan 10.000 dosen yang bersertifikasi pendidik.
4.2.1.11
Fungsi Perlindungan Sosial
Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial
mencapai Rp83.618,7 miliar atau 53,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp157.689,2 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam
rangka meningkatkan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, yang diantaranya melalui:
(1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Rehabilitasi Sosial; (3) Program
Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; (4) Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; dan
(5) Program Pemberdayaan Sosial. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode
yang sama tahun sebelumnya sebesar 49,1 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran
fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut meningkat
sebesar 3,9 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi
pada beberapa program di semester I tahun 2017 yaitu antara lain: (1) Program Partisipasi
Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan; (2) Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial; dan (3) Program Penanganan Fakir Miskin.
Di samping itu, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial yang dituangkan dalam
program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1)
menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan
rasio gini sebesar 0,39; (2) tersalurkannya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan
sasaran sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (3) meningkatnya cakupan
pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap ekonomi produktif;
(4) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan
sanitasi layak sebesar 70 persen; (5) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan
di berbagai bidang pembangunan; (6) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang
disabilitas dan lanjut usia; (7) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan
anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
(8) tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan target sasaran 1,43 juta
Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KSPM).
4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut
Organisasi
Berdasarkan klasifikasi organisasi, anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan
dalam dua bagian, yaitu Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA K/L merupakan anggaran yang
dialokasikan pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan Menteri/Pimpinan lembaga
bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer/COO). Sedangkan
BA BUN atau disebut juga BA non-K/L merupakan anggaran yang dialokasikan pada
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan Menteri Keuangan bertindak sebagai
Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer/CFO).
4-10
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah, pada APBN tahun 2017,
jumlah BA K/L adalah 87 BA dengan rincian: 31 kementerian, 4 kementerian koordinator,
6 lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan 6 komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri
atas lima subbagian, yaitu: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk
pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah;
(3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk pembayaran subsidi; (4) BA BUN
Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelola
Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran manfaat pensiun, asuransi kesehatan
pegawai negeri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.
Dalam pelaksanaan APBN sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi belanja
pemerintah pusat mencapai Rp498.560,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar
(52,9 persen) merupakan realisasi dari belanja K/L atas pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan yang telah direncanakan sebesar Rp263.934,9 miliar. Sisanya sebesar 47,1 persen
(Rp234.625,6 miliar) merupakan belanja non-K/L.
4.2.2.1 Belanja Kementerian/Lembaga
Belanja K/L tahun 2017 disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan masing-masing K/L, serta strategi dan prioritas
pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2017. Belanja K/L tahun 2017 juga telah
memerhatikan anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan
seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan (anggaran pelaksanaan SJSN bidang
kesehatan), serta rencana kegiatan yang memiliki skema pendanaan yang bersifat tahun
jamak.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari program/kegiatan yang dilakukan K/L
Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan,
antara lain melalui: (1) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dapat dilaksanakan sejak akhir tahun 2016, sehingga proses pencairan dana dapat ditarik/
diserap sejak awal tahun anggaran 2017; dan (2) penyampaian langkah-langkah strategis
pelaksanaan anggaran K/L tahun 2017, antara lain dalam bentuk memastikan ketepatan
waktu penyelesaian tagihan dan meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak.
Langkah-langkah tersebut, sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan belanja K/L
sampai dengan semester I dalam dua tahun terakhir.
Selanjutnya, Pemerintah juga konsisten untuk melakukan efisiensi belanja. Untuk itu,
dalam tahun 2017 akan dilakukan kebijakan efisiensi belanja barang dalam rangka
penajaman prioritas belanja, yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2017. Mengingat
kebijakan efisiensi dimaksud diproses pada akhir semester I tahun 2017, maka dampaknya
tidak terlalu signifikan terhadap kinerja penyerapan pada semester I tahun 2017.
Terkait penyerapan anggaran, belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2017
mencapai Rp263.934,9 miliar atau 34,6 persen dari APBN tahun 2017. Beberapa hal yang
memengaruhi tingkat penyerapan tersebut antara lain: (1) pembayaran THR bagi PNS; (2)
percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini; dan (3) pencairan berbagai program
perlindungan sosial (KIP, KIS, dan PKH). Tingkat penyerapan semester I tahun 2017 sedikit
lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2016.
Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan terkait penyerapan anggaran,
Pemerintah terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan perbaikan. Untuk langkah
perbaikan, Pemerintah terus berupaya menyederhanakan persyaratan dalam pengalokasian
anggaran, termasuk dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas
kepada K/L atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-11
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
fungsinya sebagai COO, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan good
corporate governance.
Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan
dibagi menjadi dua bagian, yaitu realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran
terbesar dan kinerja penyerapan anggaran belanja K/L sebagaimana berikut ini.
Realisasi Anggaran 10 K/L Terbesar
Dilihat dari kinerja penyerapan anggaran sampai dengan semester I tahun 2017 beserta
faktor-faktor yang memengaruhinya, delapan dari 10 K/L di atas mempunyai daya serap
yang lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional yang mencapai 34,6 persen, yaitu: :
(1) Kementerian Keuangan; (2) Kementerian Kesehatan; (3) Kementerian Agama; (4)
Kementerian Pertanian; (5) Kepolisian Negara RI; (6) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; (7) Kementerian Pertahanan; dan (8) Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi. Kinerja 10 K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam Grafik
4.1.
GRAFIK 4.1
REALISASI 10 K/L DENGAN PAGU ANGGARAN TERBESAR
SEMESTER I
Daya Serap rata-rata = 34,6%
36,9
Kemenhan
Rp108,7 T
Rp108,0 T
36,4
29,3
Kemen PU
Pera
Rp97,1 T
Rp101,5 T
30,4
39,6
Polri
Rp79,3 T
Rp84,0 T
36,8
38,7
Kemenag
Rp56,2 T
Rp60,2 T
38,2
37,1
Kemenkes
Rp62,7 T
Rp58,3 T
39,5
25,8
Kemenhub
Rp42,9 T
Rp46,0 T
26,9
41,4
Kemenkeu
Rp38,1 T
Rp40,8 T
45,3
33,5
Kemendikbud
Rp43,6 T
Rp39,8 T
36,6
34,6
Kemenristek
Dikti
Rp40,6 T
Rp39,7 T
33,9
Kementan
Rp27,6 T
Rp22,1 T
37,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
% Realisasi thd APBNP 2016
4-12
%
35,3
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
% Realisasi thd APBN 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Sementara itu, penyerapan
GRAFIK 4.2
anggaran belanja seluruh
REALISASI BELANJA K/L SEMESTER I, 2011-2017
Persen
K/L sampai dengan semester
50,0
900,0
I tahun 2017 mencapai
APBNP
45,0
Rp263.934,9 miliar atau 800,0
Realisasi Semester I
40,0
34,6 persen dari pagunya 700,0
% thd APBNP
34,6
34,2
35,0
dalam APBN tahun 2017. 600,0
30,0
29,7
26,2
30,0
Realisasi semester I tahun 500,0
24,6
23,6
25,0
2017 tersebut sedikit lebih 400,0
20,0
tinggi apabila dibandingkan
300,0
15,0
dengan realisasi pada periode
200,0
10,0
yang sama tahun 2016 yang
5,0
mencapai
34,2
persen. 100,0
Dengan
memperhatikan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
perkembangan
kinerja
2017
penyerapan belanja K/L Sumber : Kementerian Keuangan
semester I, sebagaimana
Grafik 4.2, terlihat dalam 2 tahun terakhir, penyerapan meningkat cukup signifikan. Hal
tersebut utamanya dipicu oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang
pekerjaan lebih awal.
Selanjutnya, capaian kinerja beberapa K/L dengan pagu anggaran terbesar dan/atau K/L
yang melaksanakan beberapa bidang pembangunan yang strategis akan diuraikan sebagai
berikut.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun
2017 mencapai Rp39.290,4 miliar, yang berarti menyerap 36,4 persen dari pagunya
dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp108.011,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja
Kementerian
Pertahanan
GRAFIK 4.3
dalam semester I tahun
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN SEMESTER I,
2017 tersebut sedikit lebih
70,0
120,0
2011-2017
rendah apabila dibandingkan
60,0
100,0
dengan penyerapannya pada
50,0
39,3
80,0
periode yang sama tahun
40,7
36,9
36,4
40,0
33,7
31,2
2016, sebesar 36,9 persen.
60,0
27,9
30,0
Namun demikian, tingkat
40,0
20,0
penyerapan anggaran belanja
20,0
10,0
Kementerian
Pertahanan
dalam semester I tahun
0,0
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
2017 tersebut dikelompokan
2017
memiliki daya serap tinggi
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
karena tingkat penyerapan Sumber : Kementerian Keuangan
di atas daya serap nasional
(34,6 persen).
Beberapa hal yang memengaruhi tingkat penyerapan tersebut antara lain: (1) adanya
revisi anggaran untuk mendukung lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun 2016; dan (2)
penyelesaian administrasi untuk anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2017 tersebut
digunakan untuk membiayai berbagai program, antara lain Program Penyelenggaraan
Manajemen dan Operasional Matra Darat, Program Penyelenggaraan Manajemen dan
Operasional Matra Laut, Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-13
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Udara, Program Dukungan Kesiapan Matra Udara, Program Modernisasi Alutsista dan
Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat, Program Modernisasi Alutsista dan Non
Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut, serta Program
Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi
anggaran
GRAFIK 4.4
REALISASI BELANJA
belanja Kementerian
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEMESTER I, 2011-2017
Pekerjaan
Umum
140,0
40,0
dan
Perumahan
35,0
120,0
30,4
29,4
29,3
Rakyat dalam semester
30,0
100,0
24,5
I tahun 2017 mencapai
22,1
25,0
21,6
80,0
Rp30.813,1 miliar yang
20,0
14,2
60,0
berarti menyerap 30,4
15,0
persen dari pagunya
40,0
10,0
dalam APBN tahun 2017
20,0
5,0
sebesar
Rp101.496,5
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
miliar.
Penyerapan
2017
anggaran
belanja
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
Kementerian Pekerjaan Catatan: Mulai tahun 2015 tugas dan fungsi Kementerian PU dan Kementerian Pera digabung dalam Kementerian PU Pera
Umum dan Perumahan
Sumber : Kementerian Keuangan
Rakyat dalam semester
I tahun 2017 tersebut
lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2016
sebesar 29,3 persen. Kinerja penyerapan semester I tahun 2017 tersebut dipengaruhi oleh
proses lelang dini pada akhir tahun 2016 untuk paket-paket pekerjaan kontraktual tahun
2017, sehingga paket pekerjaan beserta anggarannya dapat segera direalisasikan semenjak
awal tahun 2017. Sebagai bentuk percepatan lelang dimaksud, sampai dengan semester
I tahun 2017, dari total pekerjaan kontraktual sebesar Rp81,6 triliun, telah dikontrakkan
8.842 paket pekerjaan senilai Rp77,1 triliun (94,5% dari pagu kontraktual). Jumlah tersebut
terdiri dari: (1) lanjutan 632 paket pekerjaan multi years contract (MYC) sebesar Rp30,1
triliun (diantaranya adalah pekerjaan terkait infrastuktur Asian Games tahun 2018, yaitu
renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan rusunawa/wisma atlet, serta pembangunan
infrastruktur lainnya seperti bendungan, jalan, jembatan, fly over dan underpass) dan (2)
8.210 paket pekerjaan baru tahun 2017 sebesar Rp47,0 triliun. Sementara itu, porsi 5,5
persen sisa pagu kontrak, telah siap kontrak/dalam proses lelang untuk 2.650 paket.
Beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2017 antara lain
pembangunan jalan baru sepanjang 46,33 km, jalan tol sepanjang 3,69 km, jembatan
sepanjang 523,08 m, dan fly over/underpass sepanjang 1.887,68 m.
Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2017 tersebut digunakan antara lain
untuk membiayai Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya
Air, Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, dan Program
Pengembangan Perumahan.
Realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester I tahun 2017
mencapai Rp30.931,5 miliar atau menyerap 36,8 persen dari pagunya dalam APBN 2017
sebesar Rp84.007,7 miliar. Penyerapan anggaran belanja Polri dalam semester I tahun
2017 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang
sama tahun 2016 sebesar 39,6 persen. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran
belanja Polri dalam semester I tahun 2017 tersebut dikelompokkan memiliki daya serap
tinggi karena tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (34,6 persen).
4-14
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
GRAFIK 4.5
REALISASI BELANJA KEPOLISIAN NEGARA RI
SEMESTER I, 2011-2017
39,7
40,0
41,0
39,6
40,0
38,7
70,0
39,0
37,7
60,0
36,8
50,0
40,0
37,0
36,0
35,0
30,0
38,0
35,0
20,0
34,0
10,0
33,0
-
2011
2012
APBNP
2013
Persen
90,0
80,0
Triliun Rupiah
Beberapa
hal
yang
mempengaruhi
tingkat
penyerapan semester I antara
lain (1) pencairan kegiatankegiatan
yang
bersifat
rutin atau operasional, (2)
penyelesaian
administrasi
untuk
anggaran
yang
bersumber dari pinjaman
luar negeri dan pinjaman
dalam negeri. Selanjutnya,
sampai dengan semester I
tahun 2017, dari total pagu
kontraktual sebesar Rp20,1
triliun
telah
ditetapkan
kontrak sebesar 77,4 persen.
Bab 4
2014
2015
Realisasi Semester I
2016
APBN
2017
32,0
% Penyerapan
Sumber : Kementerian Keuangan
Program-program yang didanai dari realisasi anggaran belanja Polri tersebut, antara lain
adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, Program Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Penanggulangan Gangguan Keamanan
Dalam Negeri Berkadar Tinggi, Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, serta
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2017 mencapai
Rp22.977,8 miliar, yang berarti menyerap 38,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun
2017 sebesar Rp60.166,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam
semester I tahun 2017
GRAFIK 4.6
tersebut sedikit lebih rendah
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN AGAMA SEMESTER I, 2011-2017
bila dibandingkan dengan
70,0
50,0
penyerapannya
dalam
45,0
60,0
38,7
38,2
periode yang sama tahun
40,0
50,0
35,0
31,1
2016 sebesar 38,7 persen.
28,0
27,9
27,0
30,0
Namun demikian, tingkat
40,0
24,0
25,0
penyerapan
anggaran
30,0
20,0
belanja Kementerian Agama
15,0
20,0
dalam semester I tahun
10,0
10,0
5,0
2017 tersebut digolongkan
memiliki daya serap tinggi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
karena tingkat penyerapan
2017
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
di atas daya serap nasional
(34,6
persen).
Kinerja Sumber : Kementerian Keuangan
penyerapan semester I tahun
2017 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain: (1) proses verifikasi
atas beberapa kegiatan yang bersifat bantuan; (2) pembangunan sarana dan prasarana baru
mulai dilaksanakan sekitar 30 persen karena proses lelang baru selesai pada bulan Maret;
(3) beberapa kegiatan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah
dilaksanakan tetapi pencairannya baru dilakukan setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya,
beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2017 antara lain: (1)
penyaluran KIP sebesar Rp214,4 miliar untuk 294.339 siswa, (2) Penyaluran BOS sebesar
Rp4.023,8 miliar untuk 4.536.380 siswa, dan (3) penyaluran beasiswa Bidik Misi sebesar
Rp102,0 miliar.
4-15
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Realisasi anggaran pada Kementerian Agama dalam semester I tahun 2017 tersebut
dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: Program
Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Islam, Program Bimbingan Masyarakat
Kristen, Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi
anggaran
GRAFIK 4.7
belanja
Kementerian
REALISASI BELANJA
Kesehatan
dalam
KEMENTERIAN KESEHATAN SEMESTER I, 2011-2017
45,0
70,0
semester I tahun 2017
39,5
37,1
37,6
40,0
60,0
mencapai
Rp22.988,4
36,3
35,0
31,0
miliar,
yang
berarti
50,0
30,0
30,3
menyerap 39,5 persen
40,0
25,0
19,7
dari
pagunya
dalam
20,0
30,0
APBN tahun 2017 sebesar
15,0
20,0
Rp58.267,1
miliar.
10,0
10,0
Penyerapan
anggaran
5,0
belanja
Kementerian
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
Kesehatan dalam semester
2017
I tahun 2017 tersebut lebih
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
tinggi bila dibandingkan Sumber : Kementerian Keuangan
dengan
penyerapannya
dalam periode yang sama tahun 2016 sebesar 37,1 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi
kinerja penyerapan realisasi semester I tahun 2017 antara lain: (1) penetapan pejabat
perbendaharaan dilakukan lebih awal dan kegiatan swakelola dapat dilaksanakan lebih
awal; dan (2) penyaluran bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional sesuai
dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan
semester I, antara lain telah dilakukan penyaluran untuk penerima bantuan iuran (PBI)
dalam rangka JKN untuk 6 bulan sebesar Rp12,7 triliun kepada 91,9 juta jiwa peserta,
berdasarkan realisasi penyerapan PBI sekitar 49 persen.
4-16
70,0
GRAFIK 4.8
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEMESTER I,
2011-2017
26,9
30,0
60,0
23,1
25,0
25,8
20,5
50,0
17,6
40,0
20,0
15,6
15,0
30,0
10,0
7,8
20,0
5,0
10,0
-
Persen
Realisasi
anggaran
belanja
Kementerian
Perhubungan
dalam
semester I tahun 2017
mencapai
Rp12.377,0
miliar
atau
menyerap
26,9 persen dari pagunya
dalam APBN tahun 2017
sebesar Rp45.983,7 miliar.
Penyerapan
anggaran
belanja
Kementerian
Perhubungan
dalam
semester I tahun 2017
tersebut lebih tinggi bila
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan dalam tahun 2017 tersebut, dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: Program Penguatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan,
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK),
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
2011
2012
APBNP
2013
2014
2015
Realisasi Semester I
2016
APBN
2017
% Penyerapan
-
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2016 sebesar 25,8
persen. Kinerja penyerapan semester I tahun 2017 tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor berikut, antara lain diakibatkan tahap persiapan dan perencanaan tahun 2017
lebih awal dan pelaksanaan lelang tidak mengikat dipersiapkan/dilaksanakan lebih
awal. Sebagai bentuk percepatan lelang tersebut, sampai dengan semester I tahun 2017
dari pagu kontraktual sebesar Rp34,0 triliun, telah selesai proses kontrak sebanyak 2.678
paket dengan nilai Rp25,2 triliun (74,0 persen dari pagu kontrak), dalam proses kontrak
sebanyak 526 paket dengan nilai Rp5,2 triliun (15,4 persen dari pagu kontrak). Selanjutnya,
terdapat beberapa proyek yang telah mulai dilaksanakan (groundbreaking) antara lain
pembangunan kereta api bandara Adi Sumarmo.
Realisasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2017 tersebut dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: Program Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja
GRAFIK 4.9
Kementerian Keuangan
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN KEUANGAN SEMESTER I, 2011-2017
dalam semester I tahun
45,0
50,0
45,3
2017 mencapai Rp18.487,0
41,4
38,7
45,0
42,0
40,0
miliar atau
menyerap
40,0
35,0
35,3
32,3
35,0
37,4
45,3 persen dari pagunya
30,0
30,0
dalam APBN tahun 2017
25,0
25,0
20,0
sebesar Rp40.774,1 miliar.
20,0
15,0
Penyerapan anggaran belanja
15,0
10,0
10,0
Kementerian
Keuangan
5,0
5,0
dalam semester I tahun
2017 tersebut lebih tinggi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
2017
bila dibandingkan dengan
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
penyerapannya
dalam
Sumber : Kementerian Keuangan
periode yang sama tahun
2016 sebesar 41,4 persen.
Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyerapan realisasi semester I tahun 2017
antara lain: (1) pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan keuangan negara; (2) adanya
peningkatan realisasi belanja barang pada satker Badan Layanan Umum pengelolaan
kelapa sawit, meningkat 82,6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2017 tersebut dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: Program Pengelolaan
Perbendaharaan Negara, Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak,
Program Pengawasan, Pelayanan, Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Keuangan.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
semester I tahun 2017 mencapai Rp14.572,9 miliar, yang berarti menyerap 36,6 persen
dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp39.823,1 miliar. Penyerapan
belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semester I tahun 2017 tersebut
lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 33,5 persen. Kinerja
penyerapan semester I tahun 2017 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara
lain: (1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran
dapat dilakukan dan (2) penyelesaian kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-17
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
90,0
80,0
Triliun Rupiah
modal
(pembangunan
gedung
perkantoran,
kendaraan,
renovasi).
Selanjutnya,
capaian
pelaksanaan kegiatan sampai
dengan semester I, antara
lain: Penyaluran Program
Indonesia
Pintar
tahap
pertama untuk 6.596.801
siswa sebesar Rp4,5 triliun,
pelaksanaan pembangunan/
rehabilitasi sekolah dan
ruang kelas sebesar Rp0,9
triliun, serta penyaluran
tunjangan profesi guru (TPG)
sebesar Rp2,37 triliun untuk
197.169 guru non PNS.
GRAFIK 4.10
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SEMESTER I , 2011-2017
30,6
70,0
30,8 33,5
60,0
26,7
50,0
20,0
30,0
20,0
15,0
14,0
10,0
5,0
10,0
-
35,0
25,0
17,9
40,0
30,0
36,6
40,0
Persen
Bab 4
2011
2012
APBNP
2013
2014
2015
Realisasi Semester I
2016
APBN
2017
-
% Penyerapan
Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kemenristek
Dikti
Sumber : Kementerian Keuangan
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut antara lain
dimanfaatkan untuk membiayai Program Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Guru
dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Program Pelestarian Budaya, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp14.045,2 miliar, yang berarti menyerap 35,3
persen dari pagu dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp39.732,3 miliar. Penyerapan anggaran
belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam semester I tahun 2017
tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama
tahun 2016 sebesar 34,6
GRAFIK 4.11
REALISASI BELANJA
persen. Beberapa output
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
yang telah dicapai sampai
PENDIDIKAN TINGGI SEMESTER I, 2011-2017
50,0
50,0
dengan semester I tahun
45,0
45,0
45,9
40,0
40,0
34,6
2017 antara lain penyaluran
35,3
35,0
35,0
29,0
beasiswa Bidik Misi sebesar
25,8
30,0
30,0
23,6
25,0
25,0
25,2
Rp1.646,1 miliar kepada
20,0
20,0
256.643 mahasiswa (on
15,0
15,0
going) penerima bantuan/
10,0
10,0
5,0
5,0
beasiswa,
penyaluran
0,0
0,0
bantuan
operasional
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
2017
perguruan tinggi negeri
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
(BOPTN) sebesar Rp2.072,0
Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kementristek Dikti
miliar untuk 118 perguruan
Sumber : Kementerian Keuangan
tinggi.
Realisasi anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam
tahun 2017 tersebut, antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,
yaitu Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Iptek dan Dikti, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester I tahun 2017
mencapai Rp8.236,5 miliar atau menyerap 37,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun
4-18
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Persen
Triliun Rupiah
2017 sebesar Rp22.107,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam
semester I tahun 2017 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam
periode yang sama tahun 2016
GRAFIK 4.12
sebesar 33,9 persen. Kinerja
REALISASI BELANJA
penyerapan semester I tahun
KEMENTERIAN PERTANIAN SEMESTER I, 2011-2017
50,0
35,0
2017 tersebut dipengaruhi
42,1
45,0
30,0
38,2
oleh beberapa faktor berikut,
36,4
37,3
40,0
33,9
25,0
35,0
antara lain yaitu penyelesaian
30,0
20,0
22,6
24,0
pembayaran
tunggakan
25,0
15,0
20,0
beberapa kegiatan tahun 2016
15,0
10,0
melalui refocusing anggaran
10,0
5,0
5,0
tahun
2017.
Selanjutnya,
0,0
0,0
sampai dengan semester I
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
2017
tahun 2017, Kementerian
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
Pertanian telah menyelesaian
kontrak senilai Rp2,91 triliun
Sumber : Kementerian Keuangan
(13,2 persen dari Pagu).
Beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2017 antara lain
pemberian fasilitas penerapan budidaya (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan),
pada 5,1 juta Ha luas lahan dan terciptanya 1.055 Ha luas kawasan buah.
Realisasi anggaran pada Kementerian Pertanian dalam tahun 2017 tersebut dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
Persen
Triliun Rupiah
Realisasi anggaran belanja Kementerian Sosial dalam semester I tahun 2017 mencapai
Rp7.677,4 miliar, yang berarti menyerap 43,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun
2017
sebesar
Rp17.525,3
GRAFIK 4.13
miliar. Penyerapan anggaran
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN SOSIAL SEMESTER I, 2011-2017
belanja Kementerian Sosial
60,0
25,0
53,5
dalam semester I tahun 2017
50,0
43,8
20,0
tersebut lebih tinggi apabila
41,0
40,0
dibandingkan dengan realisasi
15,0
penyerapannya dalam periode
23,0
30,0
25,0
32,4
yang sama tahun 2016 sebesar
10,0
20,0
41,0 persen. Beberapa output
11,7
5,0
10,0
yang telah dicapai sampai dengan
semester I tahun 2017 antara lain
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN
penyaluran PKH sebesar Rp5,9
2017
triliun kepada sekitar 6 juta KPM
APBNP
Realisasi Semester I
% Penyerapan
dan pendistribusian bantuan Sumber : Kementerian Keuangan
pangan nontunai kepada 929,4
ribu KPM.
Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai antara lain pelaksanaan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Fakir Miskin, Program
Rehabilitasi Sosial, dan Program Pemberdayaan Sosial.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-19
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L
Selanjutnya, kinerja penyerapan anggaran K/L tahun 2017, dapat dilihat dari dua perspektif,
yaitu: (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2016 dan 2017, dan (2) perbandingan
dengan daya serap nasional.
Dari 87 K/L pengguna anggaran tahun 2017, terdapat 36 K/L yang daya serapnya dalam
semester I tahun 2017 lebih tinggi daripada daya serapnya dalam periode yang sama
tahun 2016, antara lain: (1) PPATK, (2) Perpusnas, (3) KPK, (4) BNN, dan (5) Ombusdman
RI. Sementara itu, terdapat 51 K/L lainnya yang daya serapnya dalam semester I tahun
2017 lebih rendah dari periode yang sama tahun 2016, antara lain: (1) BPLS, (2) BPS,
(3) BP Batam, (4) Bawaslu, dan (5) LAPAN.
Ilustrasi mengenai perkembangan realisasi semester I tahun 2017 dari 5 K/L yang
penyerapannya lebih rendah dan lebih tinggi daripada tahun 2016 disajikan pada Grafik
4.14 dan Grafik 4.15.
GRAFIK 4.15
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARI
TAHUN 2016
GRAFIK 4.14
REALISASI SEMESTER I
5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH
DARI TAHUN 2016
36,2
LAPAN
56,0
Bawaslu
47,0
62,3
53,8
20,0
% thd APBNP 2016
40,0
24,5
60,0
% thd APBN 2017
42,0
19,9
37,6
21,2
PPATK
23,0
0,0
36,0
Perpusnas
31,6
BPLS
19,3
KPK
29,4
BPS
40,0
BNN
39,4
BP Batam
26,1
Ombusdman RI
23,3
80,0
39,6
0,0
20,0
% thd APBNP 2016
40,0
60,0
% thd APBN 2017
Sumber: Kementerian Keuangan
4-20
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Perbandingan dengan Daya Serap Nasional
Perbandingan penyerapan anggaran K/L dengan daya serap nasional tahun 2017
dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: (1) K/L yang memiliki daya serap tinggi, yaitu K/L
dengan tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (34,6 persen); (2) K/L yang memiliki
daya serap sedang, yaitu K/L dengan tingkat penyerapan antara 25,4 persen sampai dengan
34,6 persen; dan (3) K/L yang memiliki daya serap rendah, yaitu K/L dengan tingkat
penyerapan dibawah 25,4 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah K/L
yang memiliki daya serap tinggi relatif sama, sementara yang memiliki daya serap rendah
menurun.
Selanjutnya, distribusi jumlah K/L per kelompok penyerapan dan kinerja daya serap K/L
sepanjang semester I tahun 2017 disajikan dalam Grafik 4.16 dan Grafik 4.17. Realisasi
anggaran belanja K/L semester I tahun 2016-2017, disajikan dalam Tabel 4.3.
GRAFIK 4.16
PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I
TAHUN 2017
28 K/L Daya Serap
Rendah (< 25,4%)
40 K/L Daya Serap
Tinggi (> 34,6%)
19 K/L Daya Serap
Sedang (25,4% 34,6%)
Sumber: Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-21
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
GRAFIK 4.17
PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2017
K/L
Daya Serap Nasional= 34,6%
KPU
Kemenkeu
Kemensos
MA
DPD
KPK
BPK
Kejaksaan RI
KPPU
BNPT
Ombusdman RI
DPR
PPATK
MK
Kemenkes
Bawaslu
Kemenko Polhukkam
BPKP
Kemenag
LPP RRI
Kemenkumham
BATAN
Kemenko Perekonomian
Perpusnas
LIPI
Kementan
Polri
Setneg
Kemendikbud
Basarnas
Kemenhan
BKN
Kemen KUKM
BNN
BSN
LPP TVRI
Kemenlu
Kemenristek Dikti
Setkab
BNP2TKI
BKPM
BAPETEN
BMKG
LAN
MPR
Kemen PAN & RB
BPPT
Kemen ATR/BPN
Komisi Yudisial
BPS
Lemhanas
Kemen PU & Pera
Kemenperin
Arsip Nasional
BPKPB & PB BATAM
Kemen LHK
BNPB
Kemenhub
Kemendagri
LKPP
BPOM
Komnas HAM
LAPAN
Wantanas
BPLS
Bappenas
BKKBN
Kemenaker
Kemen PP & PA
Kemen BUMN
Kemen Desa, PDT, dan Trans.
BNPP
BPWS
BIG
Kemen ESDM
Kemenko Kemaritiman
Kemenko PMK
Kemenpar
Kemen Kominfo
Kemendag
BIN
KKP
LSN
Bekraf
BPKPB & PB SABANG
Kemenpora
Bakamla
45,6
45,3
43,8
43,7
42,3
42,0
41,6
41,2
41,1
40,9
40,0
39,7
39,6
39,5
39,5
39,4
39,2
38,6
38,2
38,1
38,0
37,9
37,8
37,6
37,5
37,3
36,8
36,7
36,6
36,4
36,4
36,3
36,1
36,0
35,8
35,8
35,7
35,3
35,2
34,8
33,8
33,4
33,4
33,4
32,8
32,8
32,7
32,6
32,0
31,6
31,0
30,4
29,9
29,9
29,4
27,7
27,3
26,9
26,8
25,0
24,7
24,3
23,3
23,0
23,0
22,8
22,7
22,6
22,4
22,0
21,1
20,6
20,5
20,3
20,3
20,3
19,3
19,1
17,4
16,1
15,8
15,8
15,1
13,2
9,2
7,3
5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Persen thd APBN 2017
Sumber: Kementerian Keuangan
4-22
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
TABEL 4.3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I, 2016-2017
(miliar Rupiah)
2016
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
APBNP
(3)
(4)
2017
No.
KODE BA
(1)
1
(2)
001
MPR
768,3
(5)
278,9
2
002
DPR
4.722,7
1.550,7
3
004
BPK
3.439,2
1.257,7
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
(6)
APBN
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
(9)
902,8
(10 )
296,6
32,8
4.257,7
1.689,6
39,7
36,6
2.744,0
1.141,2
41,6
43,7
36,3
(11)
32,8
4
005
MA
8.795,7
3.917,9
44,5
8.181,3
3.574,7
5
006
KEJAKSAAN RI
5.293,7
1.855,3
35,0
4.104,7
1.692,3
41,2
6
007
KEMEN SETNEG
2.092,9
666,5
31,8
1.688,1
619,1
36,7
7
010
KEMENDAGRI
3.786,9
1.186,8
31,3
3.303,5
884,9
26,8
8
011
KEMENLU
6.954,9
2.392,8
34,4
7.417,4
2.646,8
35,7
9
012
KEMENHAN
108.732,8
40.082,7
36,9
108.011,8
39.290,4
36,4
10
013
KEMENKUMHAM
11.252,5
3.793,8
33,7
9.371,8
3.557,2
38,0
11
015
KEMENKEU
38.070,6
15.767,7
41,4
40.774,1
18.487,0
45,3
12
018
KEMENTAN
27.630,9
9.361,9
33,9
22.107,1
8.236,5
37,3
13
019
KEMENPERIN
2.987,2
801,7
26,8
2.827,9
846,3
29,9
20,3
14
020
KEMEN ESDM
7.741,8
1.991,7
25,7
7.027,2
1.429,7
15
022
KEMENHUB
42.902,5
11.073,2
25,8
45.983,7
12.377,0
26,9
16
023
KEMENDIKBUD
43.605,9
14.618,2
33,5
39.823,1
14.572,9
36,6
39,5
17
024
KEMENKES
62.720,9
23.252,2
37,1
58.267,1
22.988,4
18
025
KEMENAG
56.248,6
21.743,1
38,7
60.166,3
22.977,8
38,2
19
026
KEMENNAKER
2.964,0
900,2
30,4
3.467,9
783,5
22,6
20
027
KEMENSOS
13.098,9
5.367,3
41,0
17.525,3
7.677,4
43,8
21
029
KEMEN LHK
5.895,7
1.839,8
31,2
6.772,4
1.873,4
27,7
22
032
KKP
10.567,5
2.138,9
20,2
9.299,6
1.466,1
15,8
23
033
KEMEN PU PERA
97.073,1
28.478,6
29,3
101.496,5
30.813,1
30,4
24
034
KEMENKO BID. POLHUKA M
280,9
119,2
42,4
281,1
110,2
39,2
25
035
KEMENKO BID. PEREKONOMIAN
359,2
114,1
31,8
350,4
132,4
37,8
26
036
KEMENKO BID. PMK
393,5
70,2
17,8
381,5
73,6
19,3
27
040
KEMENPAR
4.224,4
936,0
22,2
3.824,0
728,5
19,1
28
041
KEMEN BUMN
249,9
55,0
22,0
243,9
53,6
22,0
40.555,4
14.046,4
34,6
39.732,3
14.045,2
35,3
1.065,4
412,3
38,7
971,3
350,2
36,1
707,6
81,2
11,5
573,1
128,6
22,4
29
042
KEMENRISTEK DIKTI
30
044
KEMEN KUKM
31
047
KEMEN PP PA
32
048
KEMEN PAN RB
180,6
67,0
37,1
203,5
66,8
32,8
33
050
BIN
2.425,3
687,0
28,3
5.349,1
843,8
15,8
34
051
LSN
1.740,8
107,5
6,2
1.128,0
170,3
15,1
35
052
WANTANAS
155,7
20,9
13,4
168,7
38,8
23,0
36
054
BPS
4.866,4
3.030,5
62,3
4.301,5
1.360,2
31,6
37
055
KEMEN PPN/BAPPENAS
1.423,7
384,4
27,0
1.360,8
310,4
22,8
6.023,6
2.076,1
34,5
5.487,8
1.791,2
32,6
812,3
161,3
19,9
563,8
212,1
37,6
17,4
38
056
KEMEN ATR/BPN
39
057
PERPUSNAS
40
059
KEMEN KOMINFO
41
060
POLRI
42
063
BADAN POM
5.117,9
955,7
18,7
4.753,6
829,3
79.272,4
31.365,3
39,6
84.007,7
30.931,5
36,8
1.539,3
450,5
29,3
1.796,8
443,4
24,7
31,0
43
064
LEMHANAS
293,0
78,1
26,6
298,3
92,5
44
065
BKPM
488,5
201,5
41,2
524,6
177,3
33,8
45
066
BNN
2.534,0
487,9
19,3
1.339,8
481,8
36,0
46
067
KEMEN DESA, PDT, TRANS
8.585,2
1.418,5
16,5
4.852,7
1.023,8
21,1
47
068
BKKBN
3.559,6
678,9
19,1
3.410,6
774,7
22,7
48
074
KOMNAS HAM
77,8
28,6
36,7
85,0
20,7
24,3
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-23
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
TABEL 4.3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I, 2016-2017 (lanjutan)
(miliar Rupiah)
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
2016
No.
KODE BA
(1)
49
(2)
075
BMKG
50
076
KPU
1.917,7
51
077
MK RI
288,3
52
078
PPATK
204,2
53
079
LIPI
54
080
55
(3)
APBNP
(4)
1.395,6
2017
Realisasi
Semester I
(5)
587,1
% thd
APBNP
(6)
APBN
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
42,1
(9)
1.593,0
(10 )
532,1
(11)
33,4
915,8
47,8
1.850,5
843,6
45,6
124,4
43,1
264,3
104,3
39,5
43,3
21,2
117,2
46,4
39,6
1.182,3
511,0
43,2
1.124,7
421,6
37,5
BATAN
760,3
315,6
41,5
744,0
282,1
37,9
081
BPPT
899,6
387,1
43,0
1.140,2
372,8
32,7
56
082
LAPAN
702,2
254,0
36,2
698,7
163,0
23,3
57
083
BIG
685,2
163,0
23,8
845,0
171,9
20,3
58
084
BSN
126,2
56,4
44,7
184,5
66,1
35,8
59
085
BAPETEN
167,3
57,0
34,1
181,9
60,9
33,4
60
086
LAN
274,0
114,5
41,8
300,1
100,2
33,4
61
087
ARSIP NASIONAL
171,4
64,8
37,8
227,3
67,9
29,9
62
088
BKN
545,5
235,9
43,2
625,8
227,3
36,3
63
089
BPKP
1.613,5
684,5
42,4
1.439,9
556,4
38,6
64
090
KEMENDAG
3.669,6
710,1
19,4
3.440,6
554,6
16,1
65
092
KEMENPORA
2.749,2
527,3
19,2
3.140,8
229,5
7,3
66
093
KPK
991,9
243,3
24,5
734,2
308,2
42,0
67
095
DPD
801,2
420,7
52,5
958,8
405,8
42,3
68
100
KY RI
110,3
48,3
43,8
113,6
36,4
32,0
69
103
BNPB
2.203,9
528,4
24,0
1.185,8
323,5
27,3
70
104
BNP2TKI
346,5
137,5
39,7
417,7
145,1
34,8
71
105
BPLS
458,3
246,8
53,8
458,5
105,4
23,0
72
106
LKPP
176,6
59,9
33,9
213,8
53,5
25,0
73
107
BASARNAS
2.338,9
981,6
42,0
2.215,9
807,3
36,4
74
108
KPPU
139,5
46,2
33,1
137,3
56,4
41,1
75
109
BPWS
281,5
48,1
17,1
277,5
57,0
20,5
76
110
OMBUDSMAN RI
170,1
44,5
26,1
131,2
52,5
40,0
77
111
BNPP
179,8
33,8
18,8
186,3
38,4
20,6
78
112
BPKPB BATAM
1.157,1
543,6
47,0
1.750,8
514,9
29,4
79
113
BNPT
712,4
213,6
30,0
505,6
206,6
40,9
80
114
SETKAB
210,2
75,7
36,0
219,7
77,3
35,2
81
115
BAWASLU
463,1
259,4
56,0
485,0
190,9
39,4
82
116
LPP RRI
1.021,6
405,3
39,7
929,2
353,8
38,1
83
117
LPP TVRI
861,9
355,3
41,2
762,5
272,9
35,8
84
118
BPKPB SABANG
240,2
28,6
11,9
249,7
22,9
9,2
85
119
BAKAMLA
1.876,2
50,4
2,7
955,8
48,3
5,0
86
120
KEMENKO BID. KEMARITIMAN 413,2
59,5
14,4
350,5
71,2
20,3
87
121
BEKRAF
1.023,9
51,0
5,0
906,4
119,8
13,2
767.809,9
262.815,5
34,2
763.575,1
263.934,9
34,6
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan
4-24
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non K/L
Realisasi belanja nonK/L sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp234.625,6
miliar atau 42,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Tingkat penyerapan
tersebut lebih tinggi dari penyerapan semester I tahun sebelumnya. Jumlah realisasi
tersebut bersumber dari: (1) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp106.823,9
miliar (48,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2017); (2) Program Pengelolaan Hibah
Negara sebesar Rp1.986,4 miliar (90,3 persen); (3) Program Pengelolaan Subsidi sebesar
Rp58.741,1 miliar (36,7 persen); (4) Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang sebagian
besar berasal dari belanja lain-lain, yang mencapai Rp3.353,1 miliar (0,6 persen); serta
(5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus, yang antara lain digunakan untuk pembayaran
belanja pensiun, sebesar Rp63.721,0 miliar (11,0 persen).
Capaian penyerapan belanja tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) terdapat kewajiban
Pemerintah atas penundaan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam APBN tahun
2017 antara lain terkait dengan penajaman target penerima subsidi listrik dan LPG tabung
3 kg; (2) perkembangan indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap realisasi
program pengelolaan subsidi dan program pengelolaan utang negara; (3) terdapat kewajiban
Pemerintah atas kekurangan pembayaran komponen belanja tahun sebelumnya, seperti
subsidi BBM dan subsidi pupuk; dan (4) penyaluran hibah ke daerah untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana. Penjelasan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen
belanja nonK/L (BA BUN) akan diuraikan sebagai berikut.
4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Hibah Negara
Realisasi program pengelolaan hibah negara dalam semester I tahun 2017 mencapai
Rp1.986,4 miliar (90,3 persen dari pagu APBN Tahun 2017). Dari jumlah realisasi tersebut,
sebagian besar merupakan hibah ke daerah dalam bentuk bantuan pendanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp1.701,1 miliar yang alokasinya bersumber dari
cadangan penanggulangan bencana pada program pengelolaan belanja lainnya. Hibah
tersebut dapat segera disalurkan karena tidak bersifat reimbursement, tidak seperti
komponen hibah ke daerah lainnya, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk
kemudian dibayarkan oleh Pemerintah Pusat setelah proses verifikasi. Selain itu, dalam
semester I tahun 2017 Pemerintah juga telah memberikan hibah kepada pemerintah asing
dalam bentuk bantuan kepada sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) sebesar
Rp22,5 miliar.
Selanjutnya, hibah ke daerah lainnya yang telah terealisasi sampai dengan semester I
tahun 2017 mencakup beberapa kegiatan, antara lain: (1) pinjaman luar negeri yang
diterushibahkan sebesar 25,4 persen dari pagu APBN untuk pembangunan Mass Rapid
Transit (MRT) dan Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase
II (WISMP-2); dan (2) hibah luar negeri yang diterushibahkan sebesar 2,3 persen dari pagu
APBN salah satunya untuk pembangunan sanitasi. Masih rendahnya tingkat penyerapan
hibah ke daerah dari pagu yang ditetapkan antara lain disebabkan oleh: (1) adanya beberapa
proses pengajuan yang belum terealisasi dan tercatat di semester I; (2) adanya beberapa
program hibah yang sedang berjalan namun daerah belum mengajukan permintaan
penyaluran kepada Pemerintah; dan (3) kesiapan satuan kerja perangkat daerah untuk
melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Realisasi belanja hibah Semester I tahun 20162017 disajikan pada Tabel 4.4.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-25
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
TABEL 4.4
REALISASI BELANJA HIBAH SEMESTER I TAHUN 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
Uraian
APBNP
A. Hibah Kepada Pemerintah Daerah
I. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan
1. Mass Rapid Transit (MRT) Project
2. Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase
II (WISMP-2)
Jumlah
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
2,3
2.198,9
1.963,9
89,3
198,9
6,9
1.016,3
258,6
25,4
2.658,0
227,3
198,9
-
7,5
-
763,3
253,0
197,7
60,9
25,9
24,1
-
182,6
64,6
86,1
4,2
4,2
2,3
4,8
-
1.000,0
1.701,1
170,1
-
850,0
150,0
-
1.701,1
22,5
4.912,5
C. Pengelolaan Hibah Lainnya
APBN
198,9
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Dihibahkan
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
% thd
APBNP
2.885,3
739,2
311,7
99,2
Nationwide Water Hibah Program
Hibah Sanitasi
Rehab rekon Pasca Bencana
Penyelesaian Piutang Pemerintah pada PDAM
Realisasi
Semester I
8.536,9
II. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan
a.l. 1. Hibah Air Minum
2. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi
1.
2.
3.
4.
2017
-
800,0
200,0
-
3.912,5
-
-
-
0,4
-
-
0,2
-
8.537,3
198,9
2,3
2.199,1
1.986,4
90,3
Sumber: Kementerian Keuangan
4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Utang Negara
Pembayaran bunga utang adalah kewajiban pemerintah yang timbul sebagai konsekuensi
dari penggunaan utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran defisit dan
kebutuhan pembiayaan lain. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran bunga
utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah
yang belum jatuh tempo, perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang timbul dalam
pengelolaan utang.
Pada semester I tahun 2017 realisasi program pengelolaan utang untuk pembayaran
bunga utang adalah sebesar Rp106.823,9 miliar atau 48,3 persen dari alokasi anggaran
dalam APBN tahun 2017. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembayaran bunga utang
dalam negeri sebesar Rp98.708,4 miliar atau 48,0 persen dari alokasi anggaran dalam
APBN tahun 2017, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp8.115,5
miliar atau 51,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017. Realisasi Program
Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2017
baik secara nominal maupun persentase lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi
pada semester I tahun 2016. Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2016 realisasi
Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp87.267,0
miliar atau 45,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016. Dari jumlah
tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp79.843,5 miliar atau
45,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016, dan realisasi pembayaran
bunga utang luar negeri mencapai Rp7.423,5 miliar atau 43,2 persen dari alokasi anggaran
dalam APBNP tahun 2016.
Secara umum, peningkatan pembayaran bunga utang terjadi seiring dengan peningkatan
outstanding utang yang utamanya merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk
menutup kebutuhan pembiayaan defisit anggaran tahun-tahun sebelumnya (legacy debt)
yang rata-rata tumbuh sebesar 14,3 persen dalam periode 2012-2016. Sejalan dengan
itu, bagian terbesar dari pembayaran bunga utang tahun berjalan umumnya merupakan
pembayaran bunga atas stok utang yang belum jatuh tempo pada akhir tahun sebelumnya.
Peningkatan outstanding utang awal tahun 2017 diantaranya disebabkan oleh peningkatan
pembiayaan utang pada Semester II tahun 2016 sebagai konsekuensi pelebaran defisit, dan
4-26
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
realisasi penerbitan SBN pada akhir tahun 2016 untuk keperluan prefunding tahun 2017
dimana pembayaran bunganya sebagian besar direalisasikan pada tahun 2017.
Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2016 dan realisasi semester I tahun
2017 dapat dilihat dalam Tabel 4.5.
TABEL 4.5
REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG SEMESTER I, 2016 - 2017
(m iliar rupiah)
2016
Uraian
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
174.016,3
17.202,0
79.843,5
7.423,5
45,9
43,2
205.479,4
15.715,2
98.708,4
8.115,5
48,0
51,6
191.218,3
87.267,0
45,6
221.194,6
106.823,9
48,3
APBNP
1. Dalam Negeri
2. Luar Negeri
Pembayaran Bunga Utang
2017
APBN
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
Sum ber: Kem enterian Keuangan
4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi
Sampai dengan Semester I tahun 2017, realisasi belanja subsidi mencapai Rp58.741,2 miliar
atau 36,7 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp160.055,5 miliar. Hal itu
menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2017 lebih rendah
apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 40,7
persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016. Perkembangan realisasi anggaran
belanja subsidi dalam semester I tahun 2016-2017 disajikan dalam Tabel 4.6.
TABEL 4.6
REALISASI BELANJA SUBSIDI SEMESTER I, 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
URAIAN
A. ENERGI
1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg
2. Subsidi Listrik
2017
Realisasi
Semester I
% thd
APBNP
94.355,1
51.031,4
54,1
77.314,3
37.630,6
48,7
43.686,9
50.668,2
21.674,1
29.357,3
49,6
57,9
32.330,6
44.983,7
20.348,1
17.282,5
62,9
38,4
APBNP
APBN
Realisasi
Semester I
% thd
APBN
B. NONENERGI
83.399,4
21.273,8
25,5
82.741,2
21.110,5
25,5
1. Subsidi Pangan
22.503,6
9.138,7
40,6
19.787,1
9.686,7
49,0
2. Subsidi Pupuk
30.063,2
10.434,6
34,7
31.153,4
9.530,5
30,6
3. Subsidi Benih
1.023,8
-
-
1.291,6
54,8
4,2
4. Subsidi PSO
3.800,1
1.029,5
27,1
4.319,7
751,8
17,4
3,3
5. Subsidi Bunga Kredit Program
15.772,4
94,9
0,6
15.846,7
518,8
6. Subsidi Pajak DTP
10.236,2
576,1
5,6
10.342,8
568,0
5,5
177.754,5
72.305,2
40,7
160.055,5
58.741,2
36,7
JUMLAH
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Subsidi Energi
Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg
sebesar Rp20.348,1 miliar atau 62,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar
Rp32.330,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja subsidi tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 49,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2016. Hal ini disebabkan kenaikan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-27
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
realisasi volume LPG dari 1,4 juta ton pada tahun 2016 menjadi 2,6 juta ton pada tahun
2017 serta naiknya harga keekonomian LPG apabila dibandingkan dengan tahun 2016.
Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi belanja subsidi listrik sebesar Rp17.282,5
miliar atau 38,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp44.983,7 miliar.
Penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut lebih rendah apabila dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 57,9 persen terhadap pagunya
dalam APBNP tahun 2016. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemberian subsidi tepat
sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA dan adanya pembatasan pembayaran
subsidi pelanggan rumah tangga daya 450 VA hanya untuk 19,1 juta pelanggan sesuai
kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan APBN tahun 2017.
Subsidi Nonenergi
Subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO,
subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sampai dengan semester I tahun 2017,
realisasi belanja subsidi nonenergi sebesar Rp21.110,5 miliar atau 25,5 persen dari pagu
yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp82.741,2 miliar. Penyerapan anggaran
belanja subsidi non energi tersebut relatif sama apabila dibandingkan dengan realisasi
dalam periode yang sama tahun 2016 sebesar 25,5 persen terhadap pagu APBNP tahun
2016.
Realisasi anggaran belanja subsidi pangan dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp9.686,7
miliar atau 49,0 persen dari pagu anggaran belanja subsidi pangan yang ditetapkan dalam
APBN tahun 2017. Penyerapan subsidi pangan tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40,6 persen terhadap
pagu APBNP 2016. Hal ini disebabkan karena perbaikan proses administrasi dan verifikasi
yang dilakukan oleh KPA dan Perum Bulog. Realisasi pembayaran subsidi tersebut
digunakan untuk tagihan penyaluran tahap I tahun 2017 yang setara dengan total volume
1,3 juta ton beras.
Sejalan dengan itu, penyerapan anggaran belanja subsidi pupuk dalam semester I tahun
2017 mencapai Rp9.530,5 miliar atau 30,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN
tahun 2017. Penyerapan subsidi pupuk tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 34,7 persen terhadap pagunya dalam APBNP
2016. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan proses administrasi dan verifikasi dalam
penyaluran subsidi pupuk. Realisasi pembayaran subsidi tersebut digunakan untuk tagihan
penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2017 sebesar 3 juta ton pupuk
bersubsidi.
Realisasi anggaran belanja subsidi benih dalam semester I tahun anggaran 2017 mencapai
Rp54,8 miliar atau 4,2 persen dari pagu anggaran belanja subsidi benih yang ditetapkan
dalam APBN tahun 2017. Penyerapan subsidi benih tersebut, lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang masih
nihil. Hal ini disebabkan karena perbaikan proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan
oleh KPA dan BUMN benih.
Selanjutnya, realisasi anggaran untuk subsidi PSO dalam semester I tahun 2017 mencapai
Rp751,8 miliar atau 17,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017.
Penyerapan anggaran subsidi PSO tersebut lebih rendah dari realisasi pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai 27,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP
2016. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan proses administrasi dan verifikasi dalam
penyaluran subsidi PSO.
4-28
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Realisasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program dalam semester I tahun 2017
mencapai Rp518,8 miliar atau 3,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN 2017,
atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 0,6 persen dari pagunya dalam APBNP 2016. Hal ini disebabkan
dalam semester I tahun 2017 terdapat realisasi subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi
bantuan uang muka perumahan sedangkan pada tahun 2016 realisasi masih nihil.
Realisasi anggaran untuk subsidi pajak DTP dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp568,0
miliar atau 5,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN 2017, atau hampir sama
apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 5,6 persen dari pagunya dalam APBNP 2016.
4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBN tahun 2017 dialokasikan sebesar
Rp60.450,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari anggaran pada belanja pegawai sebesar
Rp15.508,5 miliar, dana cadangan bencana alam sebesar Rp4.000,0 miliar, serta belanja
lain-lain sebesar Rp40.941,5 miliar. Sebagai penerima alokasi terbesar dalam Program
Pengelolaan Belanja Lainnya, anggaran belanja lain-lain pada APBN tahun 2017 terutama
dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal serta cadangan stabilisasi harga pangan dan
ketahanan pangan, anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian
Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional layanan pos universal, serta alokasi anggaran
guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, seperti: (1) program ketahanan pangan,
berupa penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP); (2) cadangan penyangga
energi; dan (3) dana ketahanan energi. Dalam pelaksanaannya, sampai dengan akhir Juni
2017, realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya
diperkirakan mencapai Rp3.353,1 miliar atau 5,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun
2017. Realisasi belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya tersebut,
secara persentase relatif sama jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang
sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.762,3 miliar atau 5,4 persen dari pagunya
dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp50.814,6 miliar.
Realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam
periode tersebut utamanya untuk CBP, bantuan layanan pos universal, dan operasional
SKK Migas. Di samping itu, terdapat realokasi pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya
(Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/BA BUN) ke Bagian Anggaran K/L utamanya
dana on-call bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana, serta program dukungan
manajemen.
4.2.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Realisasi pada anggaran program pengelolaan transaksi khusus sampai dengan akhir
Semester I tahun 2017 mencapai Rp63.721,0 miliar atau 59,0 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017 sebesar Rp108.051,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar 49,4 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran
Program Pengelolaan Transaksi Khusus sampai dengan Semester I 2017 tersebut meningkat.
Tingginya realisasi anggaran pada program pengelolaan transaksi khusus tersebut utamanya
disebabkan antara lain telah tersalurkannya pembayaran manfaat pensiun ke-13 kepada
para pensiunan.
Selain untuk kontribusi sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan
dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun, pada program
pengelolaan transaksi khusus juga terdapat alokasi dana dukungan kelayakan pada
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-29
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dana
kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund, dana penugasan untuk
penyiapan proyek kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), serta dana pembayaran selisih
harga beras Bulog.
Terkait dengan belum terealisasinya dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama
pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada semester I tahun
2017 disebabkan karena jadwal penarikan dana proyek yang telah mulai pembangunannya
pada akhir semester I tahun 2017. Selain itu, terdapat proyek yang belum menyelesaikan
proses persetujuan besaran dukungan kelayakan. Untuk dana penugasan penyiapan proyek
belum terealisasi dikarenakan belum diterimanya tagihan dari pelaksana fasilitas dan
beberapa proyek lainnya masih dalam proses pengusulan.
4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II
Dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2017, pada pertengahan
tahun 2017 Pemerintah mengajukan perubahan atas APBN tahun 2017. Penyesuaian pada
belanja pemerintah pusat secara umum dilakukan akibat perubahan asumsi dasar ekonomi
makro, upaya peningkatan kualitas belanja, dan penyelesaian kewajiban-kewajiban
Pemerintah terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Perubahan asumsi dasar ekonomi
makro, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan harga minyak
mentah Indonesia di pasar internasional (ICP) secara langsung akan berdampak pada
besaran pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Sementara itu, upaya peningkatan
kualitas belanja dilakukan melalui kebijakan efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga
yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai belanja/kegiatan yang lebih produktif dan
prioritas. Selanjutnya, penyesuaian APBN tahun 2017 juga dilakukan untuk menyelesaikan
beberapa kewajiban Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan seperti kurang bayar
beberapa komponen subsidi dan tunggakan lainnya.
Usulan perubahan APBN tahun 2017 tersebut, akan berdampak pada pelaksanaan
APBN dalam Semester II tahun 2017, mengingat perubahan atas kebijakan dan besaran
belanja akan dilaksanakan dalam Semester II tahun 2017. Berdasarkan usulan perubahan
APBN tersebut, serta kinerja pelaksanaan anggaran dalam semester I, maka realisasi
anggaran belanja pemerintah pusat dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp853.003,6 miliar atau 64,8 persen terhadap pagunya dalam APBN tahun 2017. Dari
jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp509.150,4 miliar dan belanja non-K/L mencapai Rp343.853,2 miliar. Dengan demikian,
dalam keseluruhan tahun 2017 anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai
Rp1.351.564,0 miliar atau sama dengan pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN
Perubahan tahun 2017.
Namun demikian, Pemerintah akan melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan efisiensi
sehingga realisasi Belanja Pemerintah Pusat diharapkan lebih rendah dari perkiraan di
atas. Sebagaimana pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun-tahun sebelumnya,
melalui langkah-langkah efisiensi, tidak seluruh pagu dapat terserap sampai dengan akhir
tahun. Hal tersebut dapat diakibatkan antara lain oleh efisiensi dari sisa lelang serta efisiensi
dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, melalui upaya peningkatan
efisiensi dan sejalan dengan kinerja penyerapan tahun-tahun sebelumnya, khususnya
penyerapan belanja K/L yang dalam 3 tahun terakhir berkisar pada tingkat 95-96 persen
dari pagu, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp1.327.681,1 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 100,9
4-30
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
persen terhadap pagunya dalam APBN tahun 2017 atau 98,2 persen terhadap pagu yang
diusulkan dalam rancangan APBN Perubahan tahun 2017.
Prognosis belanja pemerintah pusat dalam Semester II tahun 2017 disajikan dalam Tabel
4.7.
TABEL 4.7
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
No
Uraian
1. Belanja K/L
2. Belanja Non K/L
a.l. - Program Pengelolaan Subsidi
JUMLAH
763.575,1
551.951,0
160.055,5
263.934,9
234.625,6
58.741,2
509.150,4
343.853,2
123.380,6
Prognosis
Semester II
dengan
hemat
alamiah
479.773,2
349.347,5
123.380,6
1.315.526,1
498.560,5
853.003,6
829.120,7
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Outlook
RAPBNP
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
Nominal
773.085,3
578.478,8
182.121,8
101,2
104,8
113,8
743.708,0
583.973,1
182.121,8
97,4
105,8
113,8
1.351.564,0
102,7
1.327.681,1
100,9
Sumber : Kementerian Keuangan
4.3.1 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Realisasi belanja pemerintah pusat dalam Semester II tahun 2017, apabila memerhatikan
kinerja penyerapan pada semester I tahun 2017 dan langkah-lasngkah kebijakan dalam
rangka mempercepat penyerapan anggaran, diperkirakan mencapai Rp853.003,6 miliar
atau 64,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Namun, apabila memperhitungkan
pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola penyerapan alamiah, realisasi belanja
pemerintah pusat pada Semester II tahun 2017 sebesar Rp829.120,7 miliar atau hanya
sebesar 63,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
TABEL 4.8
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
NO.
FUNGSI
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis
Semester II
dengan hemat
alamiah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thdp
APBN
Nominal
% thdp
APBN
01
PELAY ANAN UMUM
355.818,5
138.697 ,7
209.099,3
205.593,7
347 .7 96,9
97 ,7
344.291,3
96,8
02
PERT AHANAN
108.293,8
40.223,9
7 6.348,9
7 4.311,2
116.57 2,8
107 ,6
114.535,1
105,8
03
KET ERT IBAN DAN KEAMANAN
04
EKONOMI
05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
11.919,0
3.192,5
9.97 2,3
7 .934,5
13.164,8
06
PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM
29.683,4
7 .657 ,5
22.899,0
20.861,2
30.556,4
07
KESEHAT AN
61.7 24,5
23.214,9
39.600,4
37 .562,7
62.815,3
101,8
08
PARIWISAT A
5.394,2
807 ,4
4.57 4,1
2.536,3
5.381,5
09
AGAMA
9.7 26,6
3.498,3
6.264,7
4.227 ,0
9.7 63,1
10
PENDIDIKAN
143.140,9
51.913,7
93.188,7
91.151,0
145.102,5
101,4
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
JUMLAH
121.57 6,1
43.833,3
7 8.327 ,1
7 6.289,4
122.160,4
100,5
120.122,7
98,8
310.559,9
101.902,6
236.468,3
234.430,5
338.37 0,9
109,0
336.333,1
108,3
110,5
11.127 ,1
93,4
102,9
28.518,7
96,1
60.7 7 7 ,6
98,5
99,8
3.343,7
62,0
100,4
7 .7 25,3
7 9,4
143.064,7
99,9
157 .689,2
83.618,7
7 6.260,8
7 4.223,0
159.87 9,4
101,4
157 .841,7
100,1
1.315.526,1
498.560,5
853.003,6
829.120,7
1.351.564,0
102,7
1.327 .681,1
100,9
Sumber : Kementerian Keuangan
4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pelayanan umum
dalam semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat
penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka
realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp209.099,3 miliar atau 58,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam Semester II
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-31
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp205.593,7 miliar atau 57,8 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Realisasi Semester II tahun 2017 pada fungsi pelayanan umum tersebut
akan digunakan antara lain untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019
serta untuk revaluasi barang milik negara (BMN) yang akan digunakan kembali.
4.3.1.2 Fungsi Pertahanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam
semester I tahun 2017, dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan
anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi
anggaran fungsi pertahanan dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp76.348,9 miliar atau 70,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp74.311,2 miliar atau 68,6 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Anggaran fungsi pertahanan dalam Semester II tahun 2017 antara lain
digunakan untuk kebutuhan pendanaan sewa satelit, Konga Satgas Yonsit TNI pada Misi
PBB Minusca ke Republik Afrika Tengah, kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan KTT
Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2017 di Indonesia.
4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan
keamanan dalam semester I tahun 2017, dan langkah-langkah kebijakan dalam
mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir
tahun 2017, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam Semester II
tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp78.327,1 miliar atau 64,4 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam
Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp76.289,4 miliar atau 62,8 persen dari
pagunya dalam APBN tahun 2017. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam Semester
II tahun 2017 antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana, penanggulangan
terorisme, pemutakhiran/ modernisasi teknologi intelijen.
4.2.1.4 Fungsi Ekonomi
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam
semester I tahun 2017, dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan
anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi
anggaran fungsi ekonomi dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp236.468,3
miliar atau 76,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp234.430,5 miliar atau 75,5 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017.
Realisasi anggaran pada Semester II tersebut akan digunakan untuk melanjutkan
pelaksanaan program-program dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pada fungsi
ekonomi, antara lain: (1) mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yaitu
pembangunan kereta api bandara Adisumarmo di Solo; (2) dukungan untuk pelaksanaan
4-32
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Asian Games; (3) pengembangan holtikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan,
dan peternakan; (4) pembangunan infrastruktur siaran dan sarpras pendukung terutama
di daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil.
4.3.1.5 Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi perlindungan
lingkungan hidup dalam semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam
mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir
tahun 2017, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam Semester
II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp9.972,3 miliar atau 83,7 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup
dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp7.934,5 miliar atau 66,6 persen
dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi dalam Semester II tahun 2017 pada
fungsi perlindungan lingkungan hidup tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan
pascabencana berupa rehabilitasi hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya bencana
alam di masa mendatang.
4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas
umum dalam semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat
penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017,
maka realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp22.899,0 miliar atau 77,1 persen dari pagunya dalam APBN
tahun 2017. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada
Semester II tahun 2017 tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan struktur dalam
unit organisasi yang melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam
Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp20.861,2 miliar atau 70,3 persen dari
pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi dalam Semester II tahun 2017 pada fungsi
perumahan dan fasilitas umum tersebut antara lain digunakan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang perumahan.
4.3.1.7 Fungsi Kesehatan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi kesehatan dalam
semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan
anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi
anggaran fungsi kesehatan dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp39.600,4 miliar atau 64,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp37.562,7 miliar atau 60,9 persen dari pagunya dalam APBN
tahun 2017. Realisasi dalam Semester II tahun 2017 pada fungsi kesehatan tersebut antara
lain digunakan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-33
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
4.3.1.8 Fungsi Pariwisata
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pariwisata dalam
semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan
anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi
anggaran fungsi pariwisata dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp4.574,1
miliar atau 84,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi pariwisata dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp2.536,3 miliar atau 47,0 persen dari pagunya dalam APBN
tahun 2017. Realisasi Semester II tahun 2017 pada fungsi pariwisata tersebut antara lain
akan digunakan untuk mendanai promosi pariwisata Indonesia baik ke dalam negeri
maupun ke luar negeri, dan untuk mendanai pengembangan destinasi wisata dalam negeri
itu sendiri.
4.3.1.9 Fungsi Agama
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam Semester
I tahun 2017, dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran
yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi anggaran
fungsi Agama dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp6.264,7 miliar atau
64,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi anggaran pada semester II
tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pelaksanaan program-program dalam rangka
pencapaian sasaran-sasaran pada fungsi Agama, serta direncanakan untuk mendukung
pelaksanaan pelatihan dan pembekalan haji karena adanya tambahan kuota haji.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam Semester II tahun 2017
diperkirakan mencapai Rp4.227,0 miliar atau 43,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun
2017.
4.3.1.10 Fungsi Pendidikan
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pendidikan dalam
semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan
anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi
anggaran fungsi pendidikan dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp93.188,7 miliar atau 65,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam Semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp91.151,6 miliar atau 63,7 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Realisasi anggaran pada Semester II tersebut akan digunakan untuk
melanjutkan pelaksanaan program-program dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran
pada fungsi pendidikan serta direncanakan untuk mendukung kekurangan alokasi anggaran
untuk tunjangan profesi guru.
4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi perlindungan
sosial dalam semester I tahun 2017 dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat
penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka
4-34
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp76.260,8 miliar atau 48,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Namun, apabila memperhitungkan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pola
penyerapan alamiah, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam Semester II
tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp74.223,0 miliar atau 47,1 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Realisasi dalam Semester II tahun 2017 pada fungsi perlindungan sosial
tersebut antara lain digunakan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),
pelaksanaan bantuan pangan non tunai, serta untuk mendukung kebijakan realokasi
anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional yang semula dialokasikan pada
pembiayaan anggaran.
4.3.2 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut
Organisasi
4.3.2.1 Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Kinerja penyerapan belanja K/L dalam semester II, selain dipengaruhi oleh kinerja pada
semester I tahun 2017, juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang
dituangkan dalam rancangan perubahan APBN tahun 2017 yang diajukan Pemerintah pada
awal semester II, antara lain, efisiensi belanja barang K/L serta tambahan belanja beberapa
K/L yang bersifat mendesak dan merupakan prioritas nasional. Berdasarkan kebijakankebijakan dalam rancangan perubahan APBN tahun 2017, maka realisasi anggaran belanja
K/L dalam Semester II tahun
GRAFIK 4.18
Persen
REALISASI BELANJA K/L SEMESTER I DAN
2017 diperkirakan mencapai Rp Triliun
PROGNOSIS SEMESTER II, 2011-2017
120
800
Rp509.150,4 miliar atau
700
100
menyerap 66,7 persen dari
600
pagunya dalam APBN tahun
80
500
2017. Dengan demikian,
60
400
dalam keseluruhan tahun
300
40
2017, realisasi anggaran
200
20
belanja K/L diperkirakan
100
mencapai
Rp773.085,3
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBN 2017
miliar atau sama dengan
Realisasi Semester I
Realisasi Semester II
pagu yang diusulkan dalam
% Total Realisasi thd APBNP
% Realisasi Semester I thd APBNP
rancangan perubahan APBN
% Realisasi Semester II thd APBNP
tahun 2017.
Namun, dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dalam 3 tahun terakhir,
dimana terdapat alokasi anggaran yang tidak terserap secara alamiah yang diakibatkan
beberapa hal seperti sisa lelang, dan efisiensi lanjutan, maka realisasi anggaran belanja K/L
dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp479.773,1 miliar atau menyerap
62,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Dengan demikian, dalam keseluruhan
tahun 2017, realisasi anggaran belanja K/L dengan memperhitungkan pola penyerapan
beberapa tahun terakhir diperkirakan mencapai Rp743.708,0 miliar. Jumlah tersebut
berarti menyerap 97,4 persen dari pagu dalam APBN tahun 2017 atau 96,2 persen dari pagu
yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBN tahun 2017.
Prognosis kinerja penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir tahun 2017,
tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan K/L, utamanya aspek kelembagaan dan sumber
daya manusianya dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan yang direncanakan
sebagaimana dalam APBN tahun 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-35
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2017 secara keseluruhan disajikan
dalam Tabel 4.9.
TABEL 4.9
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
No.
4-36
KODE
BA
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis
Sem ester II
dengan Hem at
Alam iah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
1
001
MPR
902,8
296,6
606,2
516,3
902,8
100,0
812,9
90,0
2
002
DPR
4.257,7
1.689,6
3.072,0
2.070,7
4.761,6
111,8
3.760,3
88,3
3
004
BPK
2.744,0
1.141,2
1.627,1
1.523,6
2.768,2
100,9
2.664,8
97,1
4
005
MA
8.181,3
3.574,7
4.606,6
4.553,0
8.181,3
100,0
8.127,7
99,3
5
006
KEJAKSAAN RI
4.104,7
1.692,3
3.238,6
2.934,5
4.930,9
120,1
4.626,8
112,7
6
007
KEMEN SETNEG
1.688,1
619,1
1.115,4
1.106,8
1.734,6
102,8
1.725,9
102,2
7
010
KEMENDAGRI
3.303,5
884,9
2.329,1
1.755,2
3.214,0
97,3
2.640,1
79,9
8
011
KEMENLU
7.417,4
2.646,8
4.521,1
4.485,3
7.168,0
96,6
7.132,1
96,2
9
012
KEMENHAN
108.011,8
39.290,4
69.992,8
69.446,4
109.283,2
101,2
108.736,8
100,7
10
013
KEMENKUMHAM
9.371,8
3.557,2
7.451,7
7.016,0
11.008,9
117,5
10.573,2
112,8
11
015
KEMENKEU
40.774,1
18.487,0
22.054,5
21.851,8
40.541,5
99,4
40.338,8
98,9
12
018
KEMENTAN
22.107,1
8.236,5
15.910,0
15.383,9
24.146,4
109,2
23.620,3
106,8
13
019
KEMENPERIN
2.827,9
846,3
1.755,0
1.589,4
2.601,4
92,0
2.435,7
86,1
14
020
KEMEN ESDM
7.027,2
1.429,7
5.137,2
3.401,0
6.567,0
93,5
4.830,7
68,7
15
022
KEMENHUB
45.983,7
12.377,0
32.224,9
24.100,4
44.601,9
97,0
36.477,4
79,3
16
023
KEMENDIKBUD
39.823,1
14.572,9
23.392,2
23.202,4
37.965,1
95,3
37.775,3
94,9
17
024
KEMENKES
58.267,1
22.988,4
33.381,2
33.099,3
56.369,5
96,7
56.087,7
96,3
18
025
KEMENAG
60.166,3
22.977,8
40.509,1
37.556,8
63.486,9
105,5
60.534,6
100,6
85,7
19
026
KEMENNAKER
3.467,9
783,5
2.448,4
2.187,1
3.232,0
93,2
2.970,6
20
027
KEMENSOS
17.525,3
7.677,4
9.641,5
9.554,9
17.318,9
98,8
17.232,3
98,3
21
029
KEMEN LHK
6.772,4
1.873,4
4.589,9
4.557,6
6.463,3
95,4
6.431,0
95,0
22
032
KKP
23
033
KEMEN PU PERA
24
034
KEMENKO BID. POLHUKAM
281,1
110,2
172,7
25
035
KEMENKO BID. PEREKONOMIAN
350,4
132,4
331,4
26
036
KEMENKO BID. PMK
27
040
KEMENPAR
28
041
KEMEN BUMN
29
042
KEMENRISTEK DIKTI
30
044
31
047
32
9.299,6
1.466,1
7.672,2
7.286,5
9.138,3
98,3
8.752,6
94,1
101.496,5
30.813,1
73.359,7
71.327,7
104.172,8
102,6
102.140,8
100,6
171,3
282,9
100,7
281,5
100,1
252,7
463,8
132,3
385,0
109,9
381,5
73,6
247,9
216,1
321,5
84,3
289,7
75,9
3.824,0
728,5
2.838,7
2.590,4
3.567,2
93,3
3.318,9
86,8
243,9
53,6
145,3
123,4
198,9
81,5
177,0
72,6
39.732,3
14.045,2
25.442,4
22.672,6
39.487,6
99,4
36.717,7
92,4
KEMEN KUKM
971,3
350,2
610,6
552,1
960,8
98,9
902,2
92,9
KEMEN PP PA
573,1
128,6
374,4
361,5
503,1
87,8
490,2
85,5
048
KEMEN PAN RB
203,5
66,8
117,5
93,4
184,3
90,6
160,3
78,8
33
050
BIN
5.349,1
843,8
4.505,2
4.478,5
5.349,1
100,0
5.322,3
99,5
34
051
LSN
1.128,0
170,3
891,6
803,8
1.061,9
94,1
974,1
86,4
35
052
WANTANAS
36
054
BPS
37
055
KEMEN PPN/BAPPENAS
38
056
KEMEN ATR/BPN
168,7
38,8
129,8
129,0
168,7
100,0
167,8
99,5
4.301,5
1.360,2
2.777,8
2.663,3
4.138,0
96,2
4.023,5
93,5
1.360,8
310,4
1.048,6
1.041,8
1.358,9
99,9
1.352,1
99,4
5.487,8
1.791,2
4.816,5
4.336,7
6.607,6
120,4
6.127,8
111,7
103,5
39
057
PERPUSNAS
40
059
KEMEN KOMINFO
563,8
212,1
402,4
371,4
614,6
109,0
583,5
4.753,6
829,3
4.087,4
2.358,0
4.916,7
103,4
3.187,3
41
060
POLRI
67,1
84.007,7
30.931,5
53.081,2
52.661,2
84.012,8
100,0
83.592,7
99,5
42
063
BADAN POM
43
064
LEMHANAS
1.796,8
443,4
1.226,6
1.115,4
1.670,0
92,9
1.558,9
86,8
298,3
92,5
139,5
138,4
232,0
77,8
230,9
77,4
44
065
BKPM
524,6
177,3
276,4
255,4
453,7
86,5
432,7
82,5
45
066
BNN
1.339,8
481,8
1.224,5
1.125,9
1.706,3
127,4
1.607,7
120,0
46
067
KEMEN DESA, PDT, TRANS
4.852,7
1.023,8
3.649,6
3.036,6
4.673,4
96,3
4.060,4
83,7
47
068
BKKBN
3.410,6
774,7
1.953,9
1.666,3
2.728,6
80,0
2.440,9
71,6
48
074
KOMNAS HAM
85,0
20,7
68,3
67,8
89,0
104,7
88,5
104,2
49
075
BMKG
1.593,0
532,1
1.014,7
1.006,9
1.546,8
97,1
1.539,0
96,6
50
076
KPU
1.850,5
843,6
2.445,0
2.428,5
3.288,6
177,7
3.272,1
176,8
51
077
MK RI
264,3
104,3
208,0
206,5
312,4
118,2
310,8
117,6
52
078
PPATK
117,2
46,4
70,8
70,2
117,2
100,0
116,6
99,5
53
079
LIPI
1.124,7
421,6
741,8
740,5
1.163,4
103,4
1.162,0
103,3
54
080
BATAN
55
081
BPPT
56
082
57
083
58
744,0
282,1
423,8
413,8
705,9
94,9
695,8
93,5
1.140,2
372,8
727,4
721,9
1.100,2
96,5
1.094,7
96,0
LAPAN
698,7
163,0
644,5
640,5
807,5
115,6
803,4
115,0
BIG
845,0
171,9
592,3
558,1
764,2
90,4
730,0
86,4
084
BSN
184,5
66,1
98,4
97,6
164,5
89,2
163,7
88,7
59
085
BAPETEN
181,9
60,9
115,4
114,5
176,2
96,9
175,4
96,4
60
086
LAN
300,1
100,2
185,4
183,9
285,6
95,2
284,1
94,7
61
087
ARSIP NASIONAL
227,3
67,9
159,4
154,5
227,3
100,0
222,4
97,9
62
088
BKN
625,8
227,3
368,9
362,5
596,2
95,3
589,8
94,3
96,6
63
089
BPKP
1.439,9
556,4
873,5
833,9
1.429,9
99,3
1.390,3
64
090
KEMENDAG
3.440,6
554,6
2.719,7
2.373,5
3.274,4
95,2
2.928,1
85,1
65
092
KEMENPORA
3.140,8
229,5
4.411,3
4.070,9
4.640,8
147,8
4.300,4
136,9
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
TABEL 4.9
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (lanjutan)
(miliar rupiah)
No.
KODE
BA
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Realisasi
Semester I
APBN
Prognosis
Semester II
Prognosis
Sem ester II
dengan Hem at
Alam iah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
66
093
KPK
734,2
308,2
426,0
371,3
734,2
100,0
679,5
67
095
DPD
958,8
405,8
552,9
515,2
958,8
100,0
921,0
92,5
96,1
68
100
KY RI
113,6
36,4
77,2
77,1
113,6
100,0
113,5
99,9
150,0
69
103
BNPB
1.185,8
323,5
1.463,9
1.455,0
1.787,4
150,7
1.778,5
70
104
BNP2TKI
417,7
145,1
222,5
220,7
367,7
88,0
365,8
87,6
71
105
BPLS
458,5
105,4
343,1
181,8
448,5
97,8
287,2
62,6
72
106
LKPP
73
107
BASARNAS
74
108
75
109
76
213,8
53,5
136,7
135,7
190,2
89,0
189,3
88,5
2.215,9
807,3
1.735,0
1.722,3
2.542,3
114,7
2.529,6
114,2
KPPU
137,3
56,4
54,0
51,8
110,4
80,4
108,2
78,8
BPWS
277,5
57,0
220,5
197,5
277,5
100,0
254,5
91,7
110
OMBUDSMAN RI
131,2
52,5
78,7
78,1
131,2
100,0
130,6
99,5
77
111
BNPP
78
112
BPKPB BATAM
186,3
38,4
134,8
113,8
173,2
93,0
152,2
81,7
1.750,8
514,9
1.235,9
1.227,1
1.750,8
100,0
1.742,1
99,5
142,5
79
113
BNPT
505,6
206,6
518,3
513,8
725,0
143,4
720,4
80
114
SETKAB
219,7
77,3
137,4
113,7
214,7
97,7
191,0
87,0
81
115
BAWASLU
485,0
190,9
1.726,6
1.717,0
1.917,5
395,3
1.907,9
393,4
82
116
LPP RRI
929,2
353,8
596,5
591,8
950,3
102,3
945,6
101,8
83
117
LPP TVRI
762,5
272,9
488,4
437,3
761,3
99,8
710,2
93,1
84
118
BPKPB SABANG
249,7
22,9
226,8
196,4
249,7
100,0
219,3
87,8
85
119
BAKAMLA
955,8
48,3
719,3
375,2
767,5
80,3
423,4
44,3
86
120
KEMENKO BID. KEMARITIMAN
350,5
71,2
229,3
201,8
300,5
85,7
273,0
77,9
87
121
BEKRAF
906,4
119,8
582,6
264,3
702,4
77,5
384,1
42,4
Penyesuaian
JUMLAH
763.575,1
(246,9)
263.934,9
246,9
246,9
509.150,4
479.773,1
773.085,3
101,2
743.708,0
97,4
Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: angka outlook per K/L bersifat perkiraan dengan memerhatikan tingkat penyerapan tiga tahun sebelumnya
4.3.2.2 Belanja Non K/L
Kinerja penyerapan belanja bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) dalam
Semester II tahun 2017, selain dipengaruhi oleh kinerja penyerapan dalam semester I
tahun 2017, juga diperkirakan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang
dituangkan dalam rancangan perubahan APBN tahun 2017, antara lain penghematan
pembayaran bunga utang, penambahan belanja hibah (perubahan rencana penarikan PHLN
dan realokasi dari cadangan bencana), pemenuhan pembayaran hutang BMP Kemhan/TNI,
pemenuhan kekurangan anggaran TPG, dan penambahan dana cadangan bencana alam.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka realisasi anggaran belanja BA BUN dalam
Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp343.853,2 miliar. Dengan demikian,
dalam keseluruhan tahun 2017, realisasi anggaran belanja BA BUN diperkirakan mencapai
Rp578.478,8 miliar atau sama dengan pagu yang diusulkan dalam rancangan perubahan
APBN tahun 2017.
Namun demikian, realisasi belanja BA BUN tersebut diperkirakan akan dinamis,
menyesuaikan perubahan-perubahan postur APBN secara keseluruhan, termasuk belanja
BA BUN. Penyesuaian proyeksi pada belanja BA BUN antara lain pembayaran bunga
utang akibat penyesuaian penerbitan SBN, serta penyesuaian anggaran pendidikan, dan
penyesuaian anggaran kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi anggaran
BA BUN dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp349.347,5 miliar,
sehingga dalam keseluruhan tahun 2017, realisasi anggaran BA BUN diperkirakan sebesar
Rp583.973,1 miliar. Perkiraan sampai dengan akhir tahun 2017 tersebut berarti menyerap
105,8 persen terhadap pagu yang diusulkan dalam APBN tahun 2017, atau 100,9 persen
dari pagu yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBN tahun 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-37
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
Dalam pelaksanaannya, kinerja penyerapan anggaran belanja BA BUN sampai dengan
akhir tahun 2017 tersebut akan sangat dipengaruhi antara lain oleh kelancaran penyaluran
subsidi, kesiapan pelaksanaan kegiatan VGF, pelaksanaan kegiatan hibah, kejadian
bencana, dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang harus dipenuhi pada tahun berjalan
demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, penjelasan perkiraan realisasi untuk masing-masing komponen belanja BA
BUN diuraikan sebagai berikut.
4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Hibah Negara
Realisasi program pengelolaan hibah negara dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp3.545,3 miliar, lebih tinggi dari pagu APBN tahun 2017. Hal tersebut
dimungkinkan mengingat terdapat perubahan pagu program pengelolaan hibah negara yang
akan diajukan dalam RAPBNP tahun 2017 pada awal Semester II tahun 2017, sebagai akibat
dari perubahan rencana penarikan pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan
ke daerah, serta realokasi dari cadangan penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Prognosis Semester II tahun 2017 untuk program pengelolaan hibah negara tersebut telah
memerhatikan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Pemda serta
telah dikoordinasikan dengan Executing Agency (EA) pada kementerian teknis. Selain itu,
Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya perbaikan percepatan pelaksanaan kegiatan,
khususnya untuk hibah negara yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (hibah air
minum dan sanitasi), seperti percepatan dalam pelaksanaan sosialisasi, penerbitan DIPA,
penyampaian SPPH kepada Pemda, dan penandatanganan NPPH/NPHD.
Berdasarkan perkembangan, upaya-upaya yang dilakukan, serta prognosis Semester
II tahun 2017, maka realisasi program pengelolaan hibah negara secara keseluruhan
dalam tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp5.532,2 miliar. Perkiraan realisasi program
pengelolaan hibah negara tahun 2017 disajikan dalam Tabel 4.10.
TABEL 4.10
REALISASI BELANJA HIBAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
Outlook
RAPBNP
Uraian
APBN
A. Hibah Kepada Pemerintah Daerah
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Nominal
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
2.198,9
1.963,9
3.545,0
5.509,3
250,6
5.509,3
250,6
1.016,3
258,6
2.217,1
2.475,6
243,6
2.475,6
243,6
1. Mass Rapid Transit (MRT) Project
2. Water Resources and Irrigation Sector Management Program
Phase II (WISMP-2)
763,3
253,0
197,7
60,9
1.925,2
291,9
2.122,9
352,8
278,1
115,4
2.122,9
352,8
278,1
139,5
II. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan
182,6
4,2
327,7
332,4
182,0
332,4
182,0
64,6
86,1
4,2
136,2
73,2
136,2
77,3
211,0
89,8
136,2
77,3
211,0
89,9
1.000,0
1.701,1
1.000,2
2.701,3
270,1
2.701,3
270,1
850,0
150,0
-
1.701,1
22,5
850,0
150,0
0,2
0,1
850,0
150,0
1.701,3
22,7
100,0
100,0
850,0
150,0
1.701,3
22,7
100,0
100,0
-
0,2
-
0,2
0,2
0,2
100,0
2.199,1
1.986,4
3.545,3
5.532,2
100,0
251,6
5.532,2
251,6
I. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan
a.l. 1. Hibah Air Minum
2. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Dihibahkan
a.l. 1. Nationwide Water Hibah Program
2. Hibah Sanitasi
3. Rehab rekon Pasca Bencana
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
C. Pengelolaan Hibah Lainnya
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
4-38
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Utang Negara
Dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik yang
ditandai dengan perubahan indikator-indikator ekonomi makro, diperkirakan masih tetap
memengaruhi prognosis program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran
bunga utang dalam Semester II tahun 2017. Sehubungan dengan itu, prognosis program
pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada Semester II tahun 2017
diperkirakan mencapai Rp112.372,4 miliar atau 50,8 persen dari alokasi anggaran dalam
APBN tahun 2017. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang
diperkirakan sebesar Rp104.169,8 miliar atau 50,7 persen dari alokasi anggaran dalam
APBN tahun 2017, dan pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan sebesar
Rp8.202,6 miliar atau 52,2 persen dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017.
Dengan demikian, perkiraan realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran
bunga utang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah Rp219.196,3 miliar atau 99,1 persen
dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga
utang dalam negeri diperkirakan sejumlah Rp202.878,2 miliar dan realisasi pembayaran
bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai Rp16.318,1 miliar.
Namun demikian, sehubungan dengan perkiraan bahwa defisit anggaran tahun 2017 akan
lebih rendah dari pagunya dalam RAPBNP tahun 2017, maka kebutuhan pembiayaan
melalui utang juga mengalami penurunan. Akibatnya realisasi pembayaran bunga utang
dalam tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp218.575,7 miliar atau 98,8 persen dari alokasi
anggaran dalam APBN tahun 2017. Sejalan dengan itu, proyeksi realisasi pembayaran
bunga utang dalam negeri diperkirakan mencapai Rp202.292,6 miliar. Realisasi tersebut
adalah 98,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017. Sementara proyeksi
realisasi pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai Rp16.283,1 miliar.
Realisasi tersebut adalah 103,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017.
Dalam rangka menjaga pencapaian realisasi program pengelolaan utang negara pada
tahun 2017 agar tidak terlalu jauh melampaui targetnya, Pemerintah menerapkan
beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga
akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang
pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan
pemanfaatan instrumen lindung nilai.
Realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2017 dan prognosis dalam
Semester II tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 4.11.
TABEL 4.11
REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
Uraian
1. Dalam Negeri
2. Luar Negeri
Pembayaran Bunga Utang
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis
Semester II dgn
Penghematan
Alamiah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thd APBN
Nominal
% thd APBN
205.479,4
15.715,2
98.708,4
8.115,5
104.169,8
8.202,6
103.584,2
8.167,6
202.878,2
16.318,1
98,7
103,8
202.292,6
16.283,1
98,4
103,6
221.194,6
106.823,9
112.372,4
111.751,8
219.196,3
99,1
218.575,7
98,8
-
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-39
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi
Prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp123.380,6
miliar atau 77,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan
prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun
2017, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2017 mencapai Rp182.121,8
miliar. Jumlah tersebut berarti menyerap 113,8 persen dari pagu dalam APBN tahun 2017.
Perkiraan realisasi Program Pengelolaan Subsidi tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel
4.12.
TABEL 4.12
REALISASI BELANJA SUBSIDI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
URAIAN
A. ENERGI
1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg
2. Subsidi Listrik
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
RAPBNP
Nominal
% thd APBN
77.314,3
37.630,6
65.478,4
103.109,0
133,4
32.330,6
44.983,7
20.348,1
17.282,5
30.763,0
34.715,4
51.111,1
51.997,9
115,6
158,1
B. NONENERGI
82.741,2
21.110,5
57.902,2
79.012,8
95,5
1. Subsidi Pangan
19.787,1
9.686,7
10.100,4
19.787,1
100,0
2. Subsidi Pupuk
31.153,4
9.530,5
21.622,9
31.153,4
100,0
3. Subsidi Benih
1.291,6
54,8
1.236,8
1.291,6
100,0
4. Subsidi PSO
4.319,7
751,8
3.567,9
4.319,7
100,0
15.846,7
518,8
12.505,5
13.024,4
82,2
5. Subsidi Bunga Kredit Program
6. Subsidi Pajak DTP
JUMLAH
10.342,8
568,0
8.868,7
9.436,7
91,2
160.055,5
58.741,2
123.380,6
182.121,8
113,8
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Subsidi Energi
Belanja subsidi energi dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp65.478,4
miliar atau 84,7 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis
tersebut dan memerhatikan realisasi subsidi energi dalam semester I tahun 2017, subsidi
energi dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp103.109,0 miliar. Jumlah
tersebut berarti mencapai 133,4 persen dari pagu dalam APBN tahun 2017.
Belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp30.763,0 miliar atau 95,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi subsidi energi tersebut dalam
semester I tahun 2017, belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam keseluruhan tahun
2017 diperkirakan mencapai Rp51.111,1 miliar.
Sementara itu, belanja subsidi listrik dalam Semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp34.715,4 miliar atau 77,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan
prognosis tersebut dan memperhitungkan realisasi belanja subsidi listrik dalam semester
I tahun 2017, belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp51.997,9 miliar.
Subsidi Nonenergi
Realisasi anggaran belanja subsidi nonenergi dalam semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp57.902,2 miliar atau 70,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Berdasarkan prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi belanja subsidi non energi
dalam semester I, subsidi nonenergi secara keseluruhan dalam tahun 2017 diperkirakan
4-40
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 4
mencapai Rp79.012,8 miliar. Jumlah tersebut berarti mencapai 95,5 persen dari pagu
dalam APBN tahun 2017.
Belanja subsidi pangan dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp10.100,4
miliar atau 51,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis
tersebut dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi pangan
dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp19.787,1 miliar.
Belanja subsidi pupuk dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp21.622,9
miliar atau 69,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis
tersebut dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi pupuk
dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp31.153,4 miliar.
Belanja subsidi benih dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp1.236,8
miliar atau 95,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis
tersebut dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi benih
dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp1.291,6 miliar.
Belanja subsidi PSO dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp3.567,9 miliar
atau 82,6 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis tersebut
dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi PSO dalam
keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp4.319,7 miliar.
Belanja subsidi bunga kredit program dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp12.505,5 miliar atau 78,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan
prognosis tersebut dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi
bunga kredit program dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.024,4
miliar.
Belanja subsidi pajak DTP dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp8.868,7
miliar atau 85,7 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Berdasarkan prognosis
tersebut dan memerhatikan realisasi dalam semester I tahun 2017, belanja subsidi pajak
DTP dalam keseluruhan tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp9.436,7 miliar.
4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2017 dan perkiraan
kebutuhan anggaran pada semester II tahun 2017, diperkirakan realisasi Program
Pengelolaan Belanja Lainnya pada semester II tahun 2017 mencapai Rp66.283,7 miliar atau
menyerap sekitar 109,7 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Selanjutnya, dengan
mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2017 dan perkiraan pada
semester II tahun 2017, maka realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja
Lainnya secara keseluruhan pada tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp69.636,8
miliar atau 115,2 persen terhadap APBN tahun 2017. Perkiraan realisasi belanja lain-lain
dalam Program Pengelola Belanja Lainnya tahun 2017 tersebut disebabkan antara lain
tingginya perkiraan realisasi kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan (utang)
atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, terealisasinya
dana cadangan beras pemerintah (CBP), serta terealisasinya cadangan untuk stabilisasi
harga pangan dan ketahanan pangan.
4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran pada program pengelolaan
transaksi khusus dalam semester I tahun 2017, serta memperhitungkan daya serap
anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
4-41
Bab 4
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan
dan Prognosis Semester II Tahun 2017
yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2017, maka realisasi anggaran
pada program pengelolaan transaksi khusus dalam semester II tahun 2017 diperkirakan
mencapai Rp44.385,6 miliar atau 41,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN
tahun 2017 sebesar Rp108.051,8 miliar. Perkiraan realisasi pada program pengelolaan
transaksi khusus dalam semester II tahun 2017 tersebut akan digunakan untuk pembayaran
kontribusi pemerintah Indonesia kepada lembaga internasional dan dalam rangka
percepatan pembangunan infrastruktur melalui dana dukungan kelayakan.
4-42
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
BAB 5
PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
5.1 Umum
Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan yang mendasar dalam kebijakan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan
desa, juga sekaligus untuk memperkuat ciri Indonesia sebagai negara yang telah melakukan
desentralisasi fiskal. Untuk itu dalam APBN tahun 2017, kebijakan umum Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diarahkan pada beberapa perubahan sebagai berikut:
1. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya dan capaian output di daerah.
2. Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L), guna memperkuat pelaksanaan
desentralisasi fiskal.
3. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum,
melalui: (a) perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil
(DBH); (b) perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel yang digunakan
dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan
pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi; (c) peningkatan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; dan (d) Pagu DAU nasional tidak
bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto
dalam APBN Perubahan.
4. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan
pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: (a) pengalokasian DAK
Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi
kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; (b) pengalokasian
DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan
publik di daerah.
5. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan
penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal, pengelolaan
keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat.
6. Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua,
Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
7. Meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memerhatikan kemampuan
keuangan negara.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-1
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, pada tahun 2017 Pemerintah melakukan transformasi mekanisme penyaluran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Revisi kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dilakukan untuk memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa terutama sisi pengalokasian, penyaluran, pelaporan serta
efektivitas penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan semakin
meningkatnya anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga perlu dikelola
secara kredibel dan akuntabel. Perubahan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa sebagai revisi PMK Nomor 187/PMK.07/2016. Tujuan utama
dari revisi PMK tersebut antara lain adalah: (i) memperkuat efektivitas penganggaran
dan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam mengatasi kesenjangan
antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN; (ii) memperbaiki mekanisme
penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana
dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; (iii) meningkatkan
kualitas belanja infrastruktur di daerah melalui optimalisasi penggunaan dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa; dan (iv) melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan
dasar publik yang berkualitas.
Kebijakan strategis yang dimuat dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tersebut antara
lain yaitu: (i) pengalokasian DAU bersifat dinamis, sehingga besaran DAU per daerah
dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN neto;
(ii) penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan
capaian output atas penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan
pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada
DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur
Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa; (iii) penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK), pada tahun 2017 akan dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Tujuannya
untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah,
meningkatkan efisiensi, koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan
Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evalusasi, serta analisis
kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa; (iv) penguatan peran Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan
DAK Fisik dari kabupaten/kota, dan pelaksanaan sinkronisasi, serta harmonisasi rencana
kegiatan DAK Fisik antardaerah, antarbidang, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya;
(v) penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian DID berdasarkan indikator tertentu
yaitu pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan ekonomi kesejahteraan;
(vi) peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar
publik yaitu dengan menganggarkan persentase tertentu dari dana Transfer ke Daerah yang
bersifat umum.
Berdasarkan pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah ditetapkan
dalam APBN tahun 2017 dan perbaikan kebijakan penyaluran yang dilakukan dalam tahun
2017, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan semester
I tahun 2017 mencapai Rp394.758,2 miliar, atau 51,6 persen dari pagunya dalam APBN
tahun 2017. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi Rp10.738,6 miliar, dan secara
persentase juga lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai 49,5 persen dari pagu APBNP tahun 2016.
5-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
5.2 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah Tahun 2017
Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus), DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Berdasarkan
pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 dan pola penyaluran yang
telah ditetapkan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, sampai dengan semester I tahun 2017 realisasi Transfer ke Daerah
mencapai Rp360.363,8 miliar, atau 51,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017.
Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi Rp3.174,7 miliar, dan secara persentase juga
lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 49,0 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Hal ini terutama
dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi penyaluran DID, dan Dana Perimbangan.
Perkembangan realisasi semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016-2017
dapat dilihat pada Tabel 5.1.
TABEL 5.1
REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I, 2016-2017
(Miliar Rupiah)
2016
URAIAN
% thd
APBNP
APBN
Realisasi
Sem ester I
% thd
APBN
7 29.27 0,8
357 .189,1
49,0
7 04.925,1
360.363,8
51,1
7 05.458,9
348.681,8
49,4
67 7 .07 9,9
349.37 5,2
51,6
A.
494.436,7
27 7 .819,9
56,2
503.632,7
282.835,3
56,2
1 09.07 5,8
53.630,9
49,2
92.7 93,4
49.650,0
53,5
a. Pajak
68.61 9,6
24.652,5
35,9
58.57 6,5
30.347 ,1
51 ,8
b. Sumber Day a Alam
40.456,3
28.97 8,4
7 1 ,6
34.21 6,9
1 9.302,9
56,4
385.360,8
224.1 89,1
58,2
41 0.839,3
233.1 85,3
56,8
211.022,2
7 0.861,8
33,6
17 3.447 ,2
66.539,9
38,4
DANA T RANSFER UMUM
1.
2.
B.
II.
Realisasi
Sem ester I
DANA PERIMBANGAN
T RANSFER KE DAERAH
I.
APBNP
2017
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
DANA T RANSFER KHUSUS
1.
Dana Alokasi Khusus Fisik
2.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
DANA INSENT IF DAERAH
III. DANA OT ONOMI KHUSUS & DANA KEIST IMEY AAN D.I.Y
89.809,4
24.895,1
27 ,7
58.342,2
1 7 .445,2
29,9
1 21 .21 2,9
45.966,8
37 ,9
1 1 5.1 05,0
49.094,7
42,7
5.000,0
2.905,0
58,1
7 .500,0
4.485,0
59,8
18.811,9
5.602,3
29,8
20.345,2
6.503,6
32,0
18.264,4
5.164,3
28,3
19.545,2
5.863,6
30,0
1.
Dana Otsus Prov . Papua & Prov . Papua Barat
7 .7 07 ,2
2.31 2,2
30,0
8.022,6
2.406,8
30,0
2.
Dana Otsus Prov insi Aceh
7 .7 07 ,2
2.31 2,2
30,0
8.022,6
2.406,8
30,0
3.
Dana Tambahan Infrastruktur
2.850,0
540,0
1 8,9
3.500,0
1 .050,0
30,0
547 ,5
438,0
80,0
800,0
640,0
80,0
46.982,1
26.830,5
57 ,1
60.000,0
34.394,4
57 ,3
7 7 6.252,9
384.019,6
49,5
7 64.925,1
394.7 58,2
51,6
A. Dana Otonom i Khusus
B. Dana Keistim ewaan D.I. Y ogy akarta
DANA DESA
J U M L A H
Sumber : Kementerian Keuangan
5.2.1 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagai instrumen fiskal, Dana
Perimbangan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal baik antara Pemerintah
Pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) maupun antarpemerintah daerah
(horizontal imbalance).
Realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp349.375,2
miliar, atau 51,6 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut secara
nominal lebih tinggi Rp693,4 miliar, dan secara persentase juga lebih tinggi 2,2 persen
dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 49,4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-3
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
persen dari pagu APBNP tahun 2016. Realisasi penyaluran Dana Perimbangan semester I
tahun 2017 tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBH
SDA karena adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran kurang bayar
DBH yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2017 kepada daerah.
Dana Transfer Umum merupakan jenis Transfer ke Daerah yang lebih bersifat block
grant, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai
diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas
layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada APBN tahun 2017,
agar penggunaan Dana Transfer Umum lebih terarah, maka penggunaannya diarahkan
sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.
Realisasi penyaluran Dana Transfer Umum sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai
Rp282.835,3 miliar, atau 56,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi Dana
Transfer Umum tersebut relatif sama jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode
yang sama tahun sebelumnya.
Dana Bagi Hasil dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Pendapatan negara yang dibagihasilkan kepada daerah bersumber
dari penerimaan pajak dan PNBP sumber daya alam. Pada tahun 2017, kebijakan DBH
antara lain diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
DBH, menambah cakupan DBH PBB dan memperluas penggunaan DBH cukai hasil
tembakau (CHT), menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP
yang dibagihasilkan ke daerah, dan mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas
penggunaan DBH SDA, serta memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan
kondisi kas negara dan kas daerah.
Selanjutnya, realisasi DBH sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp49.650,0
miliar, atau 53,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut lebih
tinggi 4,3 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai 49,2 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Realisasi DBH yang lebih tinggi
pada semester I tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, terutama disebabkan karena
adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran kurang bayar DBH yang
telah dianggarkan dalam APBN tahun 2017 kepada daerah.
DBH Pajak terdiri atas DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN),
DBH Pajak Bumi dan Bangunan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3),
dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pengalokasian DBH pajak kepada daerah
dilakukan dengan menerapkan pembagian berdasarkan daerah penghasil (by origin), dan
penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan. Bentuk pembagian DBH pajak
berdasarkan prinsip by origin diwujudkan melalui adanya pembagian yang lebih besar
bagi daerah penghasil pajak dibandingkan yang diberikan kepada daerah lain dalam satu
provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasakan prinsip
pemerataan.
Realisasi DBH Pajak sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp30.347,1 miliar,
atau 51,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi DBH Pajak tersebut lebih
tinggi 15,9 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 35,9 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Hal ini disebabkan
karena adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran kurang bayar DBH
Pajak yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2017 kepada daerah.
5-4
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
DBH SDA merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan,
pertambangan mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Sama halnya dengan DBH Pajak,
DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip by origin dan prinsip based
on actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, DBH SDA diberikan kepada daerah
penghasil lebih besar dibandingkan dengan daerah nonpenghasil dalam satu provinsi
karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Untuk
memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran
DBH juga digunakan prinsip based on actual revenue, yaitu besaran DBH SDA kepada
daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai
dengan akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNBP belum diketahui, maka selisih DBH
dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang telah
disalurkan dan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada
tahun anggaran berikutnya dengan tetap melihat kemampuan keuangan negara.
Realisasi DBH SDA sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp19.302,9 miliar,
atau 56,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi DBH SDA tersebut lebih
rendah sebesar 15,2 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 71,6 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Realisasi DBH
SDA semester I tahun 2017 yang lebih rendah tersebut antara lain dipengaruhi oleh lebih
rendahnya realisasi pendapatan pertambangan mineral dan batu bara yang dibagihasilkan
dalam semester I tahun 2017 apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya.
Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah. Dalam APBN tahun 2017, DAU dialokasikan sebesar
28,7 persen dari PDN neto. Pengalokasian DAU tahun 2017, selain didasarkan pada formula
dari persentase tertentu terhadap PDN neto juga telah memperhitungkan beban anggaran
akibat pengalihan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tambahan DAU untuk kabupaten/kota.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2017, DAU ditetapkan tidak bersifat
final atau dapat diubah sesuai dengan perubahan dalam PDN neto. Hal ini berarti, jika
terjadi perubahan pendapatan, maka alokasi DAU per daerah akan menyesuaikan dengan
perubahan pendapatan tersebut, kecuali untuk daerah-daerah yang mempunyai kapasitas
dan ruang fiskal yang sangat terbatas.
Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAU yang sebelumnya ditetapkan seperduabelas
dari pagu APBN mengalami perubahan. Ketentuan penyaluran DAU dengan adanya PMK
Nomor 50/PMK.07/2017 ditetapkan menjadi sebagai berikut. Pada bulan Januari-Juni
penyaluran ditetapkan seperduabelas dari alokasi DAU dalam APBN, dan pada bulan JuliDesember ditetapkan berdasarkan formula pagu alokasi DAU dalam APBNP dikurangi
jumlah DAU yang telah disalurkan dan dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun
berkenaan. Berdasarkan ketentuan penyaluran tersebut, realisasi DAU sampai dengan
semester I tahun 2017 mencapai Rp233.185,3 miliar atau 56,8 persen dari pagunya dalam
APBN tahun 2017. Realisasi penyaluran DAU sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut
lebih rendah 1,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 58,2 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Hal tersebut
disebabkan karena terdapat pagu alokasi kurang bayar atas penundaan sebagian DAU
tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2017 namun tidak direalisasikan
karena telah disalurkan seluruhnya pada akhir tahun 2016.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-5
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik
kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaan Dana Transfer Khusus diarahkan
untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi
pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan serta dimensi pemerataan
dan kewilayahan. Sampai dengan semester I tahun 2017, realisasi penyaluran Dana Transfer
Khusus mencapai Rp66.539,9 miliar, atau 38,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun
2017. Realisasi Dana Transfer Khusus tersebut secara nominal lebih kecil, namun secara
persentase lebih tinggi 4,8 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai 33,6 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Hal ini
terutama disebabkan oleh tingginya realisasi penyaluran anggaran DAK Nonfisik, karena
adanya perubahan kebijakan besaran persentase penyaluran dana BOS.
DAK Fisik dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan fisik
yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, termasuk penyediaan
infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar publik guna memenuhi Standar
Pelayanan Minimum (SPM).
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK Fisik, pada tahun 2017 pemerintah
merubah mekanisme penyaluran DAK Fisik dengan mendasarkan penyalurannya pada
kinerja penyerapan dana dan kinerja capaian output. Perubahan mekanisme tersebut
tertuang dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Perbedaan pola penyaluran DAK Fisik
dengan adanya PMK tersebut terutama pada adanya target capaian output perbidang yang
harus dicapai oleh daerah terutama untuk penyaluran triwulan III dan IV tahun berjalan.
Selain itu, jika pada tahun sebelumnya, penyaluran pada triwulan IV ditetapkan sebesar 20
persen dari pagu DAK Fisik setelah daerah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,
maka pada tahun 2017, dana DAK Fisik yang disalurkan pada triwulan IV adalah sebesar
selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai
rencana penyelesaian kegiatan yang dihitung sesuai dengan nilai nilai kontrak, ditambah
dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang
digunakan untuk kegiatan penunjang. Perbedaan selanjutnya yaitu terkait mekanisme
penyaluran DAK Fisik adalah perubahan mekanisme penyaluran dari sebelumnya
dilaksanakan oleh DJPK sekarang dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia.
Realisasi DAK Fisik sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp17.445,2 miliar,
atau 29,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut secara nominal
lebih rendah, namun secara persentase lebih tinggi 2,2 persen dibandingkan dengan
realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 27,7 persen dari pagu
APBNP tahun 2016. Lebih tingginya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh semakin
tertibnya daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik per triwulannya
yang digunakan sebagai syarat penyaluran dana tahap berikutnya.
DAK Nonfisik dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang bersifat nonfisik yang merupakan urusan daerah, terutama terkait dengan pelayanan
dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.
DAK Nonfisik terdiri atas delapan jenis, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana
Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dana
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), termasuk dua
jenis pendanaan baru, yaitu dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, dan
dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
DAK Nonfisik disalurkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya
sebagaimana ketentuannya dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Realisasi DAK Nonfisik
sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp49.094,7 miliar atau 42,7 persen dari
pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut lebih tinggi 4,7 persen dibandingkan
dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 37,9 persen
dari pagu APBNP Tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan
besaran persentase penyaluran dana BOS yang semula pada triwulan I dan triwulan II
tahun 2016 masing-masing sebesar 25 persen kemudian pada tahun 2017 berubah menjadi
sebesar 20 persen pada triwulan I dan sebesar 40 persen pada triwulan II. Di samping
itu, lebih tingginya penyerapan tersebut juga dipengaruhi oleh realisasi penyaluran salah
satu jenis DAK Nonfisik baru (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan) yang telah
mencapai 100 persen dari pagu APBN tahun 2017.
5.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)
DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah
yang mempunyai kinerja baik dalam upaya pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal
daerah, pelayanan dasar kepada masyarakat, serta peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah mendorong daerah agar berupaya untuk:
(1) mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD); (2) selalu
menetapkan APBD tepat waktu; (3) berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Pada APBN tahun 2017, DID dialokasikan kepada 317 daerah, yang terdiri atas 21 provinsi,
64 Kota, dan 232 Kabupaten. Realisasi DID sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai
Rp4.485,0 miliar atau 59,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi
DID sampai dengan semester I tahun 2017 tersebut relatif sama dibandingkan dengan
realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.
5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Papua jo. UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan Dana Otsus. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional,
dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua
Barat. Dana Otsus ini terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh besarnya
juga setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional dan ditujukan untuk pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,
serta pendanaan bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi
Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
negara. Dana Tambahan Infrastruktur diberikan terutama untuk pendanaan pembangunan
infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan
infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-7
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Sementara itu, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dialokasikan berdasarkan UU Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan keistimewaan D.I. Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
ditetapkan dalam APBN berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta
serta disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu
dibahas oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait.
Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan
semester I tahun 2017 mencapai Rp6.503,6 miliar atau 32,0 persen dari pagu APBN tahun
2017. Jumlah tersebut terdiri atas Dana Otonomi Khusus sebesar Rp5.863,6 miliar (30,0
persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
sebesar Rp640,0 miliar (80,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017). Realisasi Dana
Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan semester I tahun
2017 tersebut lebih tinggi 2,2 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai 29,8 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Hal ini
terutama disebabkan oleh lebih tingginya penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam
semester I tahun 2017 yang mencapai 30,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017
apabila dibandingkan dengan relisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
mencapai 18,9 persen terhadap pagu APBNP tahun 2016.
5.3 Realisasi Semester I Dana Desa Tahun 2017
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat. Namun, agar Dana Desa dapat memberi manfaat langsung
yang lebih besar kepada masyarakat, maka sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, kemudian terakhir telah direvisi dengan
PP Nomor 8 tahun 2017, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, mekanisme pengalokasian dan penyaluran
Dana Desa dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada kabupaten/
kota dan selanjutnya dari kabupaten/kota kepada desa. Dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas Dana Desa, pada tahun 2017 Pemerintah memperbaiki mekanisme
penyaluran Dana Desa dengan mendasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output.
Pola penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 60 persen
yang disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, tahap II sebesar 40
persen yang disalurkan pada bulan Agustus.
Pada tahun sebelumnya, persyaratan penyaluran Dana Desa hanya didasarkan pada laporan
realisasi penggunaannya, yaitu paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar
50 persen. Pada tahun 2017, melalui PMK No. 50/PMK.07/2017, persyaratan penyaluran
Dana Desa didasarkan pada laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa. Penyaluran Dana Desa tahap I, dilaksanakan dengan ketentuan bahwa desa harus
menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa, serta laporan realisasi penyerapan
dan capaian output tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk tahap II, penyaluran
dapat dilakukan jika desa memenuhi ketentuan realisasi penyerapan Dana desa tahap I
paling kurang mencapai 75 persen, dan rata-rata capaian output menunjukan paling kurang
sebesar 50 persen. Selain itu, perubahan lainnya dalam tahun 2017 adalah penyaluran Dana
Desa dilakukan melalui 171 KPPN di seluruh Indonesia. Sampai dengan semester I tahun
2017 realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp34.394,4 miliar atau 57,3 persen dari
5-8
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
pagunya dalam APBN tahun 2017. Realisasi Dana Desa sampai dengan semester I tahun
2017 tersebut relatif sama jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 57,1 persen dari pagu APBNP tahun 2016.
5.4 Prognosis Realisasi Semester II Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun 2017
Berdasarkan realisasinya dalam semester I tahun 2017 dan memperhatikan perubahan
pagu anggaran dan ketentuan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai PMK
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka
dalam semester II tahun 2017 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan
sebesar Rp365.041,6 miliar, terdiri atas realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp339.436,0
miliar dan realisasi Dana Desa sebesar Rp25.605,6 miliar. Dengan demikian, dalam
keseluruhan tahun 2017 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan
mencapai Rp759.799,8 miliar atau sama dengan pagu yang diusulkan dalam rancangan
APBN perubahan tahun 2017.
Namun demikian, pemerintah senantiasa melakukan upaya ekstra untuk mengoptimalkan
penggunaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan kinerja penyerapan
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh
pagu dapat terserap sampai dengan akhir tahun.Kinerja penyerapan anggaran Transfer
ke Daerah dan Dana Desa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar pada tingkat
95-97 persen dari pagu. Dengan demikian realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp749.327,4 miliar. Jumlah
tersebut berarti menyerap 98,0 persen dari pagu APBN tahun 2017 atau 98,6 persen dari
pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN perubahan tahun 2017. Secara lebih rinci
prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa semester II tahun 2017 dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
TABEL 5.2
REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II, 2017
(Miliar Rupiah)
URAIAN
(1 )
A. T RANSFER KE DAERAH
I.
(2 )
RAPBNP
Prognosis
Sem ester II
Prognosis
Semest er II
(hemat
alamiah)
Nom inal
% t hd
APBN
Nom inal
% t hd
APBN
(3 )
(4 = 7 -3 )
(5= 8-3 )
(6 )
(7 = 6 :2 )
(8)
(9 = 8:2 )
7 04.925,1
360.363,8
339.436,0
330.7 63,7
67 7 .07 9,9
349.37 5,2
322.932,5
314.260,2
67 2.307 ,7
A.
699.7 99,8
99,3
691.127 ,4
98,0
99,3
663.635,4
98,0
503.632,7
282.835,3
204.835,9
204.835,9
487 .67 1,2
96,8
487 .67 1,2
96,8
Dana Bagi Hasil
92.7 93,4
49.650,0
45.7 1 9,9
45.7 1 9,9
95.369,9
1 02,8
95.369,9
1 02,8
a. Pajak
58.57 6,5
30.347 ,1
27 .7 44,2
27 .7 44,2
58.091 ,2
99,2
58.091 ,2
99,2
b. Sumber Day a Alam
34.21 6,9
1 9.302,9
1 7 .97 5,8
1 7 .97 5,8
37 .27 8,7
1 08,9
37 .27 8,7
1 08,9
41 0.839,3
233.1 85,3
1 59.1 1 6,0
1 59.1 1 6,0
392.301 ,3
95,5
392.301 ,3
95,5
17 3.447 ,2
66.539,9
118.096,6
109.424,3
184.636,5
106,5
17 5.964,1
101,5
1 1 4,2
DANA T RANSFER UMUM
2.
B.
Outlook
Realisasi
Sem ester I
DANA PERIMBANGAN
1.
II.
APBN
Dana Alokasi Umum
DANA T RANSFER KHUSUS
1.
Dana Alokasi Khusus Fisik
2.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
DANA INSENT IF DAERAH
III. DANA OT SUS & DANA KEIST IMEWAAN D.I.Y
A. Dana Otonom i Khusus
58.342,2
1 7 .445,2
52.086,3
49.1 69,2
69.531 ,5
1 1 9,2
66.61 4,4
1 1 5.1 05,0
49.094,7
66.01 0,3
60.255,1
1 1 5.1 05,0
1 00,0
1 09.349,7
95,0
7 .500,0
4.485,0
3.015,0
3.015,0
7 .500,0
100,0
7 .500,0
100,0
20.345,2
6.503,6
13.488,5
13.488,5
19.992,1
98,3
19.992,1
98,3
19.545,2
5.863,6
13.328,5
13.328,5
19.192,1
98,2
19.192,1
98,2
97 ,8
1.
Dana Otsus Prov .Papua & Papua Barat
8.022,6
2.406,8
5.439,2
5.439,2
7 .846,0
97 ,8
7 .846,0
2.
Dana Otsus Prov insi Aceh
8.022,6
2.406,8
5.439,2
5.439,2
7 .846,0
97 ,8
7 .846,0
97 ,8
3.
Dana Tambahan Infrastruktur
3.500,0
1 .050,0
2.450,0
2.450,0
3.500,0
1 00,0
3.500,0
1 00,0
B. Dana Keistim ewaan D.I. Y ogy akarta
B. DANA DESA
J U M L A H
800,0
640,0
160,0
160,0
800,0
100,0
800,0
100,0
60.000,0
34.394,4
25.605,6
23.805,6
60.000,0
100,0
58.200,0
97 ,0
7 64.925,1
394.7 58,2
365.041,6
354.569,2
7 59.7 99,8
99,3
7 49.327 ,4
98,0
Sumber : Kementerian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-9
Bab 5
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Realisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar
Rp322.932,5 miliar. Realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer
Umum sebesar Rp204.835,9 miliar dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp118.096,6 miliar.
Dari kedua komponen Dana Perimbangan tersebut, Dana Transfer Umum yang terdiri atas
DBH dan DAU diperkirakan akan terserap seluruhnya. Sedangkan Dana Transfer Khusus
yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik, berdasarkan kinerja penyerapan selama
kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) diperkirakan akan terealisasi sebesar 95
persen. Dengan mempertimbangkan penyerapan alamiah Dana Transfer Khusus tersebut,
maka realisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp314.260,2 miliar atau 46,4 persen terhadap APBN tahun 2017. Secara keseluruhan,
sampai dengan akhir tahun 2017, Dana Perimbangan diperkirakan terealisasi sebesar
Rp663.635,4 miliar. Jumlah tersebut berarti menyerap 98,0 persen terhadap pagu APBN
tahun 2017 atau 98,7 persen dari pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN perubahan
tahun 2017.
Selanjutnya, komponen Dana Transfer Umum berupa DBH dalam semester II tahun 2017
diperkirakan terealisasi sebesar Rp45.719,9 miliar, atau 49,3 persen dari pagu APBN tahun
2017. Realisasi komponen Dana Transfer Umum berupa DAU dalam semester II tahun
2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp159.116,0 miliar atau 38,7 persen dari pagu APBN
tahun 2017.
Sementara itu, realisasi DAK Fisik yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus
dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp52.086,3 miliar. Namun, apabila
memperhatikan kinerja penyerapan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 95
persen, maka realisasi DAK Fisik pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp49.169,2 miliar atau 84,3 persen terhadap pagu APBN tahun 2017. Berdasarkan
perkiraan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi DAK Fisik diperkirakan
mencapai Rp66.614,4 miliar. Jumlah tersebut berarti menyerap 114,2 persen dari pagu
APBN tahun 2017 atau 95,8 persen dari pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN
perubahan tahun 2017. Perkiraan persentase penyerapan DAK Fisik yang lebih tinggi dari
pagunya dalam APBN tahun 2017 tersebut disebabkan adanya tambahan alokasi DAK Fisik
yang terutama akan digunakan untuk membayar kegiatan DAK Fisik tahun 2016 yang
outputnya telah selesai 100 persen namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena
tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh daerah.
Sedangkan realisasi komponen Dana Transfer Khusus lainnya, yaitu DAK Nonfisik dalam
semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp66.010,3 miliar. Sama halnya dengan DAK
Fisik, realisasi DAK Nonfisik pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak selalu mencapai 100
persen. Berdasarkan kinerja penyerapan tahun-tahun sebelumnya tersebut, realisasi DAK
Nonfisik diperkirakan mencapai Rp60.255,1 miliar atau 52,3 persen terhadap pagu APBN
tahun 2017. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi DAK Nonfisik
secara keseluruhan mencapai Rp109.349,7 miliar atau 95,0 persen terhadap pagu APBN
tahun 2017 dan pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN perubahan tahun 2017.
Realisasi DID dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp3.015,0 miliar atau
40,2 persen dari pagu APBN tahun 2017. DID diperkirakan akan terserap seluruhnya,
sehingga sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi DID secara keseluruhan diperkirakan
mencapai Rp7.500,0 miliar atau 100 persen dari pagu APBN tahun 2017 dan pagu yang
diusulkan dalam rancangan APBN perubahan tahun 2017.
Terkait dengan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, realisasinya
dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp13.488,5 miliar atau 66,3 persen
dari pagu APBN tahun 2017. Perkiraan realisasi tersebut terdiri atas Dana Otonomi Khusus
5-10
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 5
sebesar Rp10.878,5 miliar, Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp2.450,0 miliar, dan
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sebesar Rp160,0 miliar. Berdasarkan realisasi tahuntahun sebelumnya, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta selalu terserap
100 persen, sehingga sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan D.I. Yogyakarta secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp19.992,1
miliar. Jumlah tersebut berarti menyerap sebesar 98,3 persen dari pagunya dalam APBN
tahun 2017 atau sebesar 100 persen dari pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN
perubahan tahun 2017.
Selanjutnya, realisasi Dana Desa dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp25.605,6 miliar. Dengan memperhatikan ketentuan penyaluran serta kinerja penyerapan
tahun-tahun sebelumnya, realisasi Dana Desa dalam semester II tahun 2017 tersebut
diperkirakan hanya mencapai Rp23.805,6 miliar atau 39,7 persen terhadap pagu APBN
tahun 2017. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi Dana Desa diperkirakan
mencapai Rp58.200,0 miliar. Jumlah tersebut berarti menyerap 97,0 persen dari pagu
APBN tahun 2017 dan pagu yang diusulkan dalam rancangan APBN perubahan tahun 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
5-11
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
BAB 6
PERKEMBANGAN REALISASI DEFISIT DAN
PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
6.1 Umum
Defisit anggaran dalam semester I tahun 2017 dipengaruhi oleh perkembangan realisasi
pendapatan negara dan belanja negara. Perkembangan kondisi ekonomi makro baik
nasional maupun global memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap realisasi
pendapatan negara. Sementara itu, realisasi belanja negara pada semester I dipengaruhi
oleh belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Beberapa faktor
yang memengaruhi belanja pemerintah pusat antara lain percepatan lelang, monitoring
penyerapan anggaran, optimalisasi e-catalogue, dan aplikasi lelang. Sementara itu, faktorfaktor yang memengaruhi realisasi transfer ke daerah dan dana desa antara lain realisasi
penerimaan negara yang dibagihasilkan dan perubahan pola pembayaran dana desa.
Dalam rangka menutup defisit anggaran yang terjadi di semester I tahun 2017, Pemerintah
memenuhinya dari penerimaan pembiayaan anggaran, baik yang bersumber dari
pembiayaan utang maupun nonutang. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang,
dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pengadaan pinjaman. Dalam
melakukan penerbitan SBN, Pemerintah menerapkan strategi penerbitan SBN pre-funding
dan front loading. Strategi pre-funding bertujuan untuk menjamin ketersediaan anggaran
di awal tahun anggaran 2017 yang dilakukan dengan menerbitkan SBN di akhir tahun
2016. Selanjutnya, strategi front loading dimaksudkan untuk memanfaatkan tingginya
likuiditas pasar keuangan pada awal tahun anggaran, untuk menjamin terpenuhinya
pembiayaan APBN melalui utang, serta untuk mengantisipasi potensi kenaikan imbal hasil
karena normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Selain strategi tersebut, faktorfaktor yang memengaruhi realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2017 antara
lain kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar keuangan terutama fluktuasi nilai
tukar rupiah dan tingkat bunga, serta kondisi likuiditas pasar keuangan. Sementara itu,
penerimaan pembiayaan dari nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian
pinjaman dari BUMN/Pemda dan hasil pengelolaan aset.
Dari sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan dalam semester
I tahun 2017 antara lain terdiri dari realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman jatuh
tempo dan realisasi investasi kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Realisasi
investasi kepada BUMN dalam semester I tahun 2017 masih nihil, karena belum selesainya
peraturan teknis pendukung dalam pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut.
Mempertimbangkan perkembangan realisasi pembiayaan anggaran di semester I tahun
2017, Pemerintah akan mengupayakan agar pembiayaan anggaran dalam semester II tahun
2017 mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan pembiayaan utang, Pemerintah
akan menjamin terpenuhinya pembiayaan melalui utang dengan mengupayakan
pemenuhan sisa target SBN (neto), penarikan pinjaman tunai, dan penarikan pinjaman
kegiatan. Terkait dengan percepatan penarikan pinjaman kegiatan, akan dilakukan dengan
mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya terkait pembiayaan investasi,
Pemerintah antara lain akan mempercepat penyelesaian peraturan teknis pendukungnya
serta mendorong BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada pihak yang
membutuhkan.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-1
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
6.2 Perkembangan Realisasi Defisit APBN Semester I Tahun
2017
Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara pada semester
I tahun 2017, terdapat defisit anggaran sebesar Rp175.069,3 miliar. Realisasi defisit tersebut
menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp230.677,3 miliar. Penurunan realisasi defisit
anggaran tersebut disebabkan lebih tingginya realisasi pendapatan negara semester I tahun
2017 menjadi sebesar Rp718.249,3 miliar dibandingkan dengan realisasinya pada semester
I tahun 2016 sebesar Rp634.677,2 miliar. Ringkasan realisasi semester I tahun 2016-2017
disajikan dalam Tabel 6.1.
TABEL 6.1
REALISASI APBN SEMESTER I TAHUN 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
Uraian
A Pendapatan Negara
B Belanja Negara
C Surplus/Defisit Anggaran
% Defisit terhadap PDB
D Pembiayaan Anggaran
I. Pembiayaan Utang
II. Pembiayaan Investasi
III. Pemberian Pinjaman
IV. Kewajiban Penjaminan
V. Pembiayaan Lainnya
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
APBNP
1.786.225,0
2.082.948,9
(296.723,9)
(2,35)
296.723,9
371.562,6
(93.984,8)
461,7
(651,7)
19.336,1
-
Realisasi s.d.
Semester I
634.677,2
865.354,4
(230.677,3)
(1,82)
276.587,5
278.080,1
(3.675,3)
2.029,5
153,3
45.910,3
2017
% thd
APBNP
35,5
41,5
77,7
93,2
74,8
3,9
439,6
0,8
-
APBN
1.750.283,4
2.080.451,2
(330.167,8)
(2,41)
330.167,8
384.690,5
(47.488,9)
(6.409,7)
(924,1)
300,0
-
Realisasi s.d.
Semester I
718.249,3
893.318,6
(175.069,3)
(1,28)
209.360,7
207.750,9
(125,0)
1.547,9
186,9
34.291,4
% thd
APBN
41,0
42,9
53,0
63,4
54,0
0,3
(24,1)
62,3
-
Sum ber: Kem enterian Keuangan
6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran
Semester I Tahun 2017
Realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp209.360,7 miliar
atau 63,4 persen dari target APBN tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan penurunan
apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2016 yang mencapai
Rp276.587,5 miliar atau 93,2 persen dari target APBNP tahun 2016. Penurunan tersebut
terutama disebabkan karena turunnya angka penerbitan SBN (neto) yang menjadi sumber
pembiayaan anggaran yang dominan. Realisasi pembiayaan anggaran semester I tahun
2017 terdiri atas realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp207.750,9 miliar, realisasi
pembiayaan investasi yang mencapai negatif Rp125,0 miliar, realisasi pemberian pinjaman
mencapai Rp1.547,9 miliar, dan realisasi pembiayaan lainnya mencapai Rp186,9 miliar.
Sedangkan realisasi kewajiban penjaminan masih nihil. Realisasi pembiayaan anggaran
secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
6.3.1 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp384.690,5 miliar yang
bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp399.992,6 miliar, pinjaman dalam negeri (neto)
sebesar Rp1.486,8 miliar dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.788,9
miliar. Realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2017 mencapai Rp207.750,9
miliar atau 54,0 persen dari target APBN tahun 2017. Perkembangan realisasi pembiayaan
utang semester I tahun 2016-2017 disajikan dalam Tabel 6.2.
6-2
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
TABEL 6.2
REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I TAHUN 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
Uraian
I. SBN (Neto)
II.Pinjaman (Neto)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)
i. Pinjaman Tunai
ii. Pinjaman Kegiatan
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
JUMLAH
APBNP
364.866,9
6.695,7
3.389,0
3.710,0
(321,0)
3.306,7
72.959,1
35.775,0
37.184,1
31.350,5
5.833,7
(69.652,4)
371.562,6
Realisasi s.d.
Semester I
301.972,9
(23.892,9)
88,1
158,7
(70,6)
(23.981,0)
13.173,9
6.738,0
6.435,9
6.119,4
316,5
(37.154,9)
278.080,1
2017
% thd
APBNP
82,8
(356,8)
2,6
4,3
22,0
(725,2)
18,1
18,8
17,3
19,5
5,4
53,3
74,8
APBN
399.992,6
(15.302,1)
1.486,8
2.500,0
(1.013,2)
(16.788,9)
48.293,2
13.300,0
34.993,2
24.921,7
10.071,4
(65.082,1)
384.690,5
Realisasi s.d.
Semester I
231.704,4
(23.953,5)
(259,6)
68,8
(328,4)
(23.693,9)
8.131,6
5.342,4
2.789,2
2.417,3
371,8
(31.825,5)
207.750,9
% thd
APBN
57,9
156,5
(17,5)
2,8
32,4
141,1
16,8
40,2
8,0
9,7
3,7
48,9
54,0
Sum ber: Kem enterian Keuangan
6.3.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)
Realisasi SBN (neto) pada semester I tahun 2017 mencapai Rp231.704,4 miliar atau 57,9
persen dari target APBN tahun 2017. Realisasi ini lebih rendah sebesar Rp70.268,6 miliar
atau 23,3 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp301.972,9 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya kebijakan
Pemerintah untuk mengendalikan biaya utang melalui pengurangan penerbitan SBN di pasar
domestik pada semester I tahun 2017 sehingga jumlah idle cash dapat dikurangi. Kebijakan
ini dilakukan dengan menyesuaikan pengadaan utang tahun 2017 dengan kebutuhan
pembiayaan dan belanja negara, serta mempertimbangkan jumlah kas negara pada saat
penerbitan (cash management). Selain itu, Pemerintah juga melakukan penyesuaian
timing terhadap sebagian penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta
asing dari semula direncanakan pada semester I menjadi pada semester II tahun 2017.
Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik sampai dengan semester I tahun 2017
dilakukan secara prudent untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2017
dengan tetap menjaga indikator risiko dan biaya utang. Keberhasilan penerbitan SBN
didukung oleh kondisi likuiditas pasar yang relatif cukup tinggi, antara lain dapat dilihat
dari tingginya rasio penawaran SBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran
yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio), dengan rata-rata mencapai 2,3 kali.
Realisasi tersebut juga didukung oleh penerbitan SBN di pasar internasional. Persepsi
investor internasional cukup positif atas fundamental perekonomian dan didukung pula
oleh tren penurunan suku bunga dan kondisi likuiditas. Selain penerbitan SBN, Pemerintah
juga melakukan pembayaran pokok SBN jatuh tempo pada semester I tahun 2017 sebesar
negatif Rp152.601,5 miliar secara tepat waktu.
6.3.1.2 Pinjaman (Neto)
Pinjaman Dalam Negeri (Neto) pada semester I tahun 2017 realisasinya mencapai
negatif Rp259,6 miliar dari targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.486,8 miliar.
Hal ini disebabkan karena realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) yang lebih
rendah daripada realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi pinjaman dalam negeri
(bruto) semester I tahun 2017 lebih rendah sebesar Rp89,9 miliar. Lebih rendahnya realisasi
penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) ini disebabkan karena kendala pengadaan barang
yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga penarikan pinjaman dalam negeri akan
terkonsentrasi pada kuartal III dan IV tahun 2017.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-3
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
Sementara itu, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri semester I
tahun 2017 mencapai Rp328,4 miliar atau 32,4 persen dari targetnya dalam APBN tahun
2017. Realisasi semester I tahun 2017 tersebut secara persentase lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama tahun 2016 yaitu sebesar Rp70,6 miliar atau 22,0 persen dari targetnya
dalam APBNP tahun 2016.
Dalam hal Pinjaman Luar Negeri (Neto), realisasinya pada semester I tahun 2017
sebesar negatif Rp23.693,9 miliar dari target APBN tahun 2017 sebesar negatif Rp16.788,9
miliar. Realisasi tersebut terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar
Rp8.131,6 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif
Rp31.825,5 miliar.
Rincian komponen penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri dari pinjaman tunai
dan pinjaman kegiatan. Realisasi penarikan pinjaman tunai pada semester I tahun 2017
mencapai Rp5.342,4 miliar atau 40,2 persen dari APBN tahun 2017. Realisasi pinjaman
tunai diperkirakan akan lebih banyak terjadi pada kuartal III dan IV tahun 2017. Hal ini
sejalan dengan proses penyelesaian matriks kebijakan yang menjadi syarat penarikan dan
proses negosiasi masing-masing pemberi pinjaman.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman kegiatan pada semester I tahun 2017 sebesar
Rp2.789,2 miliar atau 8,0 persen dari APBN tahun 2017. Realisasi pinjaman kegiatan
semester I tahun 2017 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam
semester I tahun 2016 yang mencapai Rp6.435,9 miliar atau 17,3 persen dari APBNP 2016.
Sebagian besar pinjaman kegiatan tersebut berupa pinjaman kegiatan pemerintah pusat
yang dialokasikan kepada K/L dengan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri.
Rendahnya realisasi pinjaman kegiatan semester I tahun 2017 dipengaruhi, antara lain
oleh kendala dalam pelelangan proyek dan proses penagihan yang memerlukan waktu lebih
panjang. Selain itu, umumnya dalam semester I, pelaksanaan kegiatan baru selesai pada
tahap proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapan dana masih terbatas pada
pembayaran uang muka atau kegiatan persiapan proyek. Berdasarkan pengalaman tahuntahun sebelumnya, realisasi penarikan pinjaman kegiatan terkonsentrasi pada kuartal III
dan IV seiring dengan penyelesaian pekerjaan.
Selanjutnya dalam komponen pinjaman kegiatan, terdapat pinjaman yang diteruspinjamkan
kepada BUMN/Pemda yang realisasinya pada semester I tahun 2017 sebesar Rp371,8 miliar
atau 3,7 persen dari APBN tahun 2017. Realisasi pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda
tersebut lebih tinggi dari realisasinya pada semester I tahun 2016 sebesar Rp316,5 miliar
atau 5,4 persen dari target APBNP tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya percepatan
kegiatan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
GRAFIK 6.1
REALISASI PEMBAY ARAN CICILAN POKOK UT ANG LUAR NEGERI JANUARI - JUNI 2017
Ju ta USD
350,0
1 1 ,20
%
300,0
250,0
35,67
%
1 0,97
%
200,0
150,0
100,0
50,0
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
EUR
JPY
USD
Lainnya
-
Jan
6-4
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
42,1 6
%
EUR
JPY
USD
Lainnya
Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
Di sisi lain, dalam rangka memenuhi kewajiban atas penarikan pinjaman luar negeri,
Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang sampai dengan
semester I tahun 2017, mencapai Rp31.825,5 miliar atau 48,9 persen dari APBN tahun
2017. Pembayaran cicilan pokok ini telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan
pembayaran pinjaman luar negeri sehingga Pemerintah dapat mengamankan kredibilitas
negara dari ancaman gagal bayar (default). Komposisi pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri disajikan dalam Grafik 6.1.
6.3.2 Pembiayaan Investasi
Realisasi pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada
Lembaga/Badan Lainnya, investasi kepada BLU, dan investasi kepada Organisasi/Lembaga
Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI). Realisasi pembiayaan
investasi sampai dengan semester I tahun 2017 telah mencapai Rp125,0 miliar atau 0,3
persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017. Realisasi tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang telah mencapai 3,9 persen
dari alokasinya dalam APBNP tahun 2016. Realisasi pembiayaan investasi pada semester I
tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, dan investasi
kepada organisasi/LKI/BUI masih nihil. Hal tersebut disebabkan antara lain: (1) belum
terselesaikannya peraturan pelaksanaan untuk investasi kepada BUMN, investasi kepada
badan/lembaga lainnya, dan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI; dan (2) menyesuaikan
dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan untuk investasi kepada Organisasi/LKI/BUI.
Sementara itu, investasi kepada BLU pada semester I tahun 2017 telah mencapai Rp125,0
miliar atau 0,4 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017. Adapun realisasi tersebut
merupakan realisasi anggaran BLU PIP sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembiayaan
kepada UMKM pada semester I tahun 2017. Rendahnya realisasi investasi kepada BLU
tersebut terutama disebabkan antara lain: (1) terdapat BLU yang baru beroperasi tahun
2017 sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang mendukung, yaitu BLU
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan BLU PIP; (2)
kebutuhan pendanaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) dan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan (PPDPP) hingga akhir semester I tahun 2017 masih dapat menggunakan dana
kelolaan yang ada, sehingga pencairan alokasi tahun 2017 diperkirakan baru akan terealisasi
pada triwulan III; dan (3) untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), belum
selesainya tahapan proses pengadaan tanah proyek infrastruktur untuk proyek strategis
nasional (PSN) dan penelitian administrasi dokumen legal dan keuangan. Perkembangan
realisasi pembiayaan investasi semester I tahun 2016-2017 disajikan dalam Tabel 6.3.
TABEL 6.3
REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI SEMESTER I TAHUN 2016-2017
(miliar rupiah)
2016
Uraian
APBNP
2017
Realisasi s.d.
Semester I
% thd
APBNP
APBN
Realisasi s.d.
Semester I
% thd
APBN
I. Investasi Kepada BUMN
II.Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya
III.
Investasi Kepada BLU
1. Dana Bergulir
a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM
b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
c. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
4. Pusat Investasi Pemerintah
IV.I nvestasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional
(50.480,8)
(10.885,7)
(30.227,9)
(9.227,9)
(9.227,9)
(5.000,0)
(16.000,0)
(3.792,3)
(3.675,3)
96,9
(4.000,0)
(6.800,0)
(34.700,0)
(10.700,0)
(500,0)
(9.700,0)
(500,0)
(2.500,0)
(20.000,0)
(1.500,0)
(1.988,9)
(125,0)
(125,0)
-
0,4
8,3
-
JUMLAH
(93.984,8)
(3.675,3)
3,9
(47.488,9)
(125,0)
0,3
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-5
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
6.3.3 Pemberian Pinjaman
Pemberian pinjaman dalam APBN tahun 2017 ditetapkan sebesar negatif Rp6.409,7
miliar. Realisasi pemberian pinjaman pada semester I tahun 2017 mencapai Rp1.547,9
miliar, yang sebagian besar terdiri atas realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)
sebesar Rp1.522,1 miliar. Rincian komponen pinjaman pada BUMN/Pemda (neto) tersebut
terdiri dari pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dan penerimaan cicilan pengembalian
pinjaman kepada BUMN/Pemda.
Realisasi pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda pada semester I tahun 2017 sebesar
negatif Rp371,8 miliar atau 3,7 persen dari APBN tahun 2017. Realisasi pemberian pinjaman
kepada BUMN/ Pemda tersebut lebih tinggi dari realisasinya pada semester I tahun 2016
sebesar negatif Rp316,5 miliar atau 5,4 persen dari target APBNP tahun 2016. Kenaikan
tersebut utamanya disebabkan adanya percepatan kegiatan PT PLN (Persero).
Realisasi penerimaan cicilan pinjaman dari BUMN/Pemda sampai dengan semester I tahun
2017 telah mencapai Rp1.894,0 miliar atau 51,7 persen dari APBN tahun 2017. Kinerja
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kinerjanya pada tahun sebelumnya sebesar
Rp2.346,0 miliar atau 36,9 persen. Realisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman
dari BUMN/Pemda terutama disebabkan beberapa faktor antara lain:
1. Fluktuasi nilai tukar rupiah karena 60,0 persen komposisi pinjaman dalam bentuk
berbagai valas (USD, JPY, EUR, dan lain-lain). Sebagai gambaran, kurs tengah BI
untuk mata uang dolar Amerika Serikat selama periode Januari – Mei rata-rata
sebesar Rp13.336,0/USD atau lebih tinggi dari asumsi yang diproyeksikan sebesar
Rp13.300,0/USD. Begitu pula kurs tengah BI untuk mata uang yen Jepang selama
periode Januari – Mei rata-rata sebesar Rp118,3/JPY atau lebih tinggi dari asumsi
yang diproyeksikan sebesar Rp114,5/JPY; dan
2. Adanya keputusan restrukturisasi pinjaman beberapa BUMN. Beberapa debitur
BUMN yang sebelumnya menunggak telah berhasil direstrukturisasi pada tahun
2016, sehingga turut berkontribusi pada penerimaan cicilan pokok pengembalian
pinjaman dari BUMN/Pemda.
6.3.4 Kewajiban Penjaminan
Realisasi kewajiban penjaminan pemerintah dalam rangka pemberian jaminan pemerintah
hingga akhir semester I tahun 2017 masih tetap nihil, atau tidak berbeda dengan realisasinya
pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pihak yang dijamin oleh
Pemerintah tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya.
6.3.5 Pembiayaan Lainnya
Realisasi pembiayaan lainnya seluruhnya bersumber dari Hasil Penerimaan Aset (HPA).
Realisasi penerimaan HPA sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai Rp186,9
miliar atau 62,3 persen dari target dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan
realisasi peneriman HPA pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp153,3 miliar
atau 47,2 persen, maka realisasi HPA pada semester I tahun 2017 tersebut lebih tinggi.
Hal ini disebabkan adanya penerimaan piutang HPA untuk tahun 2016, yang berasal dari
penyerahkelolaan aset eks BPPN kepada PT PPA, baru disetorkan ke kas negara pada bulan
Januari 2017. Realisasi penerimaan HPA dalam tahun 2017 terutama berasal dari penjualan
aset properti eks BPPN, penjualan aset properti eks PT PPA (Persero), serta pembayaran
(angsuran/pelunasan/hasil lelang) aset kredit eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) oleh
debitur.
6-6
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester
II Tahun 2017
6.4.1 Defisit Anggaran
Defisit anggaran dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp222.166,5 miliar atau
sekitar 1,63 persen terhadap PDB. Namun, dengan memerhitungkan kinerja penyerapan
belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, maka defisit anggaran dalam semester II
tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp187.811,2 miliar atau 1,38 persen terhadap PDB. Defisit
anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari pembiayaan anggaran semester II sebesar
Rp153.519,8 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan pembiayaan anggaran pada
semester I tahun 2017 sebesar Rp34.291,4 miliar.
Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi defisit anggaran diperkirakan
sebesar Rp362.880,5 miliar (sekitar 2,67 persen terhadap PDB). Ringkasan realisasi APBN
semester I dan prognosis semester II tahun 2017 disajikan pada Tabel 6.4.
TABEL 6.4
REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(miliar rupiah)
Uraian
A Pendapatan Negara
B Belanja Negara
APBN
Realisasi s.d.
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis
Semester II
dengan
penghematan
alamiah
Outlook
RAPBNP
Nominal
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
1.750.283,4
2.080.451,2
718.249,3
893.318,6
995.878,8
1.218.045,2
995.878,8
1.183.690,0
1.714.128,1
2.111.363,8
97,9
101,5
1.714.128,1
2.077.008,6
97,9
99,8
(330.167,8)
(175.069,3)
(222.166,5)
(187.811,2)
(397.235,8)
120,3
(362.880,5)
109,9
D Pembiayaan Anggaran
(2,41)
330.167,8
(1,28)
209.360,7
(1,63)
187.875,1
(1,38)
153.519,8
(2,92)
397.235,8
120,3
(2,67)
362.880,5
109,9
I. Pembiayaan Utang
384.690,5
207.750,9
253.592,7
(59.608,8)
(5.216,6)
(1.005,4)
219.237,5
(59.608,8)
(5.216,6)
(1.005,4)
461.343,6
(59.733,8)
(3.668,7)
(1.005,4)
119,9
426.988,4
111,0
125,8
57,2
108,8
(59.733,8)
(3.668,7)
(1.005,4)
125,8
57,2
108,8
113,1
(34.291,4)
113,1
(34.291,4)
C Surplus/Defisit Anggaran
% Defisit terhadap PDB
II. Pembiayaan Investasi
III. Pemberian Pinjaman
IV. Kewajiban Penjaminan
V. Pembiayaan Lainnya
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
(47.488,9)
(6.409,7)
(924,1)
300,0
-
(125,0)
1.547,9
186,9
34.291,4
300,0
-
100,0
-
300,0
-
100,0
-
Sumber: Kementerian Keuangan
6.4.2 Pembiayaan Anggaran
Realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp187.875,1 miliar. Namun dengan memperhitungkan pelaksanaan belanja negara dalam
tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh pagu dapat terserap sampai dengan akhir tahun,
realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai
Rp153.519,8 miliar. Pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar
Rp219.237,5 miliar, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp59.608,8 miliar, pemberian
pinjaman sebesar negatif Rp5.216,6 miliar, kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1.005,4
miliar, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp113,1 miliar. Guna memenuhi target pembiayaan
anggaran pada semester II tahun 2017, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan.
Kebijakan pembiayaan utang dilakukan antara lain melalui pemenuhan target penerbitan
SBN (neto), percepatan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan koordinasi untuk
percepatan pelaksanaan kegiatan pada proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar
negeri dan pinjaman dalam negeri. Sementara itu, kebijakan dalam pembiayaan investasi
terutama melalui pencairan investasi kepada BUMN dan investasi kepada BLU dalam
rangka mendukung agenda prioritas nasional. Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi
pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp362.880,5 miliar.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-7
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
6.4.2.1 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp253.592,7
miliar yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp235.609,9 miliar, pinjaman luar negeri
(neto) sebesar Rp15.990,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.992,6
miliar.
Namun apabila memperhitungkan kinerja penyerapan belanja negara pada tahun-tahun
sebelumnya, maka realisasi pembiayaan utang pada semester II tahun 2017 diperkirakan
sebesar Rp219.237,5 miliar dengan realisasi SBN (neto) dalam semester II tahun 2017
diperkirakan sebesar Rp201.254,6 miliar. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2017,
penerbitan SBN (neto) diperkirakan sebesar Rp432.959,0 miliar.
Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan
kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas serta biaya dan risiko utang. Hal ini dilakukan
untuk menjamin tercapainya target pembiayaan SBN (neto) dengan tetap menjaga kondisi
portofolio utang yang sustainable dalam jangka panjang. Penerbitan SBN dalam semester
II tahun 2017 akan tetap difokuskan pada pasar dalam negeri dengan mengutamakan
penerbitan melalui lelang reguler dan menerbitkan Obligasi Negara (ON) ritel. Penerbitan
SBN valas akan dilakukan sebagai pelengkap dan untuk menjaga keseimbangan portofolio
utang serta untuk mendukung ketersediaan cadangan devisa negara.
Dalam hal pemenuhan sisa target penarikan pinjaman, Pemerintah mengupayakan
beberapa kebijakan sebagai berikut:
▪▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman tunai akan tetap difokuskan pada
komitmen pinjaman tunai yang bersumber dari World Bank, Asian Development Bank/
ADB, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement/
AFD, ASEAN Infrastructure Fund. Upaya mempercepat penarikan pinjaman tunai
dilakukan dengan percepatan penyelesaian matriks kebijakan/policy matrix agar
kepastian penarikan pinjaman tunai semakin besar.
▪▪ Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan
percepatan pengadaan barang agar penarikan pinjaman dalam negeri dapat dilakukan
sesuai jadwal dan pagu yang telah ditetapkan.
▪▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman kegiatan, baik untuk membiayai kegiatan
pemerintah pusat maupun pinjaman kegiatan kepada Pemda dan BUMN, antara lain
akan diupayakan dengan perbaikan kualitas perencanaan kegiatan, mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan
lahan dan izin pemanfaatan lahan, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
▪▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda akan
diupayakan antara lain: (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pinjaman
kegiatan kepada BUMN/Pemda dengan mempertimbangkan kelayakan proyek,
kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman,
(2) melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi penarikan dana debitur untuk
memastikan pelaksanaan proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan
hasil positif bagi keuangan debitur, serta (3) komitmen program baru yang dapat
dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan
Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/
Pemda.
Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat
terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo
masing-masing pinjaman untuk menghindari terjadinya risiko default. Sampai dengan akhir
tahun 2017, realisasi pembiayaan utang diperkirakan mencapai Rp426.988,4 miliar.
6-8
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Bab 6
6.4.2.2 Pembiayaan Investasi
Berdasarkan perkembangan realisasi semester I tahun 2017, prognosis pembiayaan
investasi dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp59.608,8 miliar. Dengan
demikian, total pembiayaan investasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan menjadi
sebesar Rp59.733,8 miliar. Perkiraan pembiayaan investasi tersebut dikarenakan adanya
tambahan investasi kepada PT KAI (Persero) berupa PMN, BLU LMAN, dan penguatan
kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Sovereign
Wealth Fund (SWF) di bidang pendidikan.
Pembiayaan investasi yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam semester II tahun 2017
meliputi investasi kepada BUMN, investasi kepada badan/lembaga lainnya, investasi
kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/LKI/BUI. Terkait dengan pengalokasian
kepada PIP berdasarkan transaksinya, kegiatan yang akan dilakukan oleh BLU PIP
merupakan penyaluran dana bergulir yang penetapannya dilakukan setelah APBN tahun
2017 ditetapkan. Dengan demikian, alokasi dana BLU PIP dipindahkan dari semula pada
klasifikasi Pembiayaan Investasi Kepada Badan Layanan Umum menjadi pada klasifikasi
Pembiayaan Investasi Kepada BLU Dana Bergulir.
Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan investasi tersebut dapat terealisasi,
antara lain: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan untuk investasi kepada
BUMN, investasi kepada badan/lembaga lainnya, dan investasi kepada organisasi/LKI/
BUI; (2) melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan untuk investasi kepada
organisasi/LKI/BUI; dan (3) mendorong BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan
kepada pihak yang membutuhkan.
6.4.2.3 Pemberian Pinjaman
Untuk pemenuhan sisa target pemberian pinjaman, Pemerintah mengupayakan kebijakan
antara lain: (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan
mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek, kemampuan debitur untuk menyerap
anggaran, dan membayar kembali pinjaman; (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas
penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/
proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan
debitur; (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatankegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk
pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda.
6.4.2.4 Kewajiban Penjaminan
Sampai dengan akhir tahun 2017 anggaran kewajiban penjaminan diperkirakan terealisasi
sebesar Rp1.005,4 miliar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan
ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami default, maka total alokasi
anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam
rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia. Hal ini
dilakukan dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana kewajiban
penjaminan pemerintah, seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak yang
dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN pada tahun anggaran yang akan datang.
6.4.2.5. Pembiayaan Lainnya
Pembiayaan lainnya dalam tahun 2017 hanya berasal dari setoran HPA. Sampai akhir tahun
2017 realisasi setoran HPA diperkirakan mencapai Rp300,0 miliar. Upaya yang dilakukan
untuk memenuhi target tersebut melalui optimalisasi penyelesaian pengurusan piutang
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
6-9
Bab 6
Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penggalian potensi sisa aset yang ada,
penjualan aset properti di muka umum, penjualan/pencairan aset saham, serta pelacakan
terhadap debitur/obligor dan aset. Manajemen pengelolaan aset ke depan akan lebih
mengutamakan pemanfaatan aset untuk mendapat nilai tambah dibandingkan kebijakan
penjualan aset. Namun penerapan kebijakan tersebut diharapkan tidak akan mengurangi
target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017.
6-10
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
(Miliar Rupiah)
URAIAN
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis
Sem II
(Hemat
Alamiah)
Outlook
RAPBNP
Nom inal
% thd
APBN
Nom inal
% thd
APBN
Belanja Pegawai
343.27 9,5
157 .27 9,5
183.132,0
17 3.587 ,9
340.411,5
99,2
330.867 ,4
96,4
2.
Belanja Barang
296.588,1
97 .129,7
196.154,2
17 9.124,6
293.283,9
98,9
27 6.254,3
93,1
3.
Belanja Modal
194.289,3
47 .482,1
158.7 12,3
155.908,8
206.194,4
106,1
203.390,9
104,7
4.
Pem bay aran Bunga Utang
221.194,6
106.823,9
112.37 2,4
111.7 51,8
219.196,3
99,1
218.57 5,7
98,8
i.
205.47 9,4
98.7 08,4
1 04.1 69,8
1 03.584,2
202.87 8,2
98,7
202.292,6
98,4
1 5.7 1 5,2
8.1 1 5,5
8.202,6
8.1 67 ,6
1 6.31 8,1
1 03,8
1 6.283,1
1 03,6
160.055,5
58.7 41,2
123.380,6
123.380,6
182.121,8
113,8
182.121,8
113,8
Subsidi Energi
7 7 .31 4,3
37 .630,6
65.47 8,4
65.47 8,4
1 03.1 09,0
1 33,4
1 03.1 09,0
1 33,4
ii. Subsidi Non Energi
82.7 41 ,2
21 .1 1 0,5
57 .902,2
57 .902,2
7 9.01 2,8
95,5
7 9.01 2,8
95,5
2.199,1
1.986,4
3.545,8
3.545,8
5.532,2
251,6
5.532,2
251,6
ii. Utang Luar Negeri
5.
Subsidi
i.
6.
Belanja Hibah
7.
Bantuan Sosial
56.950,0
25.7 64,6
32.322,6
32.322,6
58.087 ,2
102,0
58.087 ,2
102,0
8.
Belanja Lain-lain
40.97 0,1
3.353,1
43.383,6
49.498,6
46.7 36,7
114,1
52.851,7
129,0
T otal
1.315.526,1
498.560,5
853.003,6
829.120,7
1.351.564,0
102,7
1.327 .681,1
100,9
Sum ber: Kem enterian Keuangan
1
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
1.
Utang Dalam Negeri
Lampiran
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 1
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
Lampiran
2
TABEL 2
REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017
(Miliar Rupiah)
NO.
FUNGSI
APBN
Realisasi
Semester I
Prognosis
Semester II
Prognosis Sem
II (Hemat
Alamiah)
RAPBNP
% thd
APBN
Nominal
% thd
APBN
01
PELAY ANAN UMUM
355.818,5
138.697 ,7
209.099,3
205.593,7
347 .7 96,9
97 ,7
344.291,3
96,8
02
PERT AHANAN
108.293,8
40.223,9
7 6.348,9
7 4.311,2
116.57 2,8
107 ,6
114.535,1
105,8
03
KET ERT IBAN DAN KEAMANAN
121.57 6,1
43.833,3
7 8.327 ,1
7 6.289,4
122.160,4
100,5
120.122,7
98,8
04
EKONOMI
310.559,9
101.902,6
236.468,3
234.430,5
338.37 0,9
109,0
336.333,1
108,3
05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
11.919,0
3.192,5
9.97 2,3
7 .934,5
13.164,8
110,5
11.127 ,1
93,4
06
PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM
29.683,4
7 .657 ,5
22.899,0
20.861,2
30.556,4
102,9
28.518,7
96,1
07
KESEHAT AN
61.7 24,5
23.214,9
39.600,4
37 .562,7
62.815,3
101,8
60.7 7 7 ,6
98,5
08
PARIWISAT A
5.394,2
807 ,4
4.57 4,1
2.536,3
5.381,5
99,8
3.343,7
62,0
09
AGAMA
9.7 26,6
3.498,3
6.264,7
4.227 ,0
9.7 63,1
100,4
7 .7 25,3
7 9,4
10
PENDIDIKAN
143.140,9
51.913,7
93.188,7
91.151,0
145.102,5
101,4
143.064,7
99,9
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
157 .689,2
83.618,7
7 6.260,8
7 4.223,0
159.87 9,4
101,4
157 .841,7
100,1
1.315.526,1
498.560,5
853.003,6
829.120,7
1.351.564,0
102,7
1.327 .681,1
100,9
T OT AL
Sum ber : Kem enterian keuangan
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Nominal
Outlook
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1
MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKY AT
2 .1 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a MPR
2 .1 .2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR
2 .1 .3
Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapanny a
2.2
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT
2 .2 .1
2 .2 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Sekretariat Jenderal DPR RI
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
2 .2 .3
Program Penguatan Kelem bagaan DPR RI
2 .2 .4
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
2.3
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2 .3 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPK
2 .3 .2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
2 .3 .3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK
2 .3 .4
Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengem bangan dan
Pelay anan Hukum Di Bidang Pem eriksaan Keuangan Negara
Program Peningkatan Mutu Kelem bagaan, Aparatur dan Pem eriksaan
Keuangan Negara
Program Pem eriksaan Keuangan Negara
2 .3 .5
2 .3 .6
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
*)
II
902,8
296,6
516,3
902,8
100,0
812,9
1 00,1
3 0,9
59 ,2
1 00,1
1 00,0
9 0,1
9 0,0%
4 7 ,2
1 2 ,3
3 0,2
4 7 ,2
1 00,0
4 2 ,5
9 0,0%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
90,0%
7 55,6
2 53 ,4
4 2 6 ,9
7 55,6
1 00,0
6 80,3
9 0,0%
4.257 ,7
1.689,6
2.07 0,7
4.7 61,6
111,8
3.7 60,3
88,3%
1 .03 9 ,2
2 9 2 ,5
52 8,1
1 .03 9 ,2
1 00,0
82 0,7
7 9 ,0%
3 7 ,5
1 2 ,1
1 7 ,6
3 7 ,5
1 00,0
2 9 ,6
7 9 ,0%
2 .6 3 2 ,4
1 .2 06 ,9
1 .1 50,0
2 .9 84 ,4
1 1 3 ,4
2 .3 56 ,9
89 ,5%
54 8,6
1 7 8,1
3 7 5,0
7 00,4
1 2 7 ,7
553 ,1
2.7 44,0
1.141,2
1.523,6
2.7 68,2
100,9
2.664,8
1 00,8%
9 7 ,1 %
1 .6 1 2 ,2
6 6 8,8
883 ,2
1 .6 1 2 ,2
1 00,0
1 .552 ,0
9 6 ,3 %
4 1 0,5
1 2 6 ,1
2 9 2 ,4
4 3 4 ,7
1 05,9
4 1 8,5
1 01 ,9 %
1 4 ,1
3 ,5
1 0,1
1 4 ,1
1 00,0
1 3 ,6
9 6 ,3 %
1 0,8
5,5
4 ,8
1 0,8
1 00,0
1 0,4
9 6 ,3 %
2 1 ,8
8,0
1 2 ,9
2 1 ,8
1 00,0
2 1 ,0
9 6 ,3 %
6 7 4 ,7
3 2 9 ,2
3 2 0,3
6 7 4 ,7
1 00,0
6 4 9 ,5
9 6 ,3 %
3
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (1)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
4
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (2)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
MAHKAMAH AGUNG
Prognosis
Semest er
*)
II
8.181,3
3.57 4,7
4.553,0
7 .1 05,3
3 .2 1 3 ,9
Outlook *)
RAPBNP
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
8.181,3
100,0
8.127 ,7
9 9 ,3 %
3 .84 4 ,8
7 .1 05,3
1 00,0
7 .058,7
9 9 ,3 %
Nominal
2 .4 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Mahkam ah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkam ah Agung
59 2 ,3
1 6 2 ,1
4 2 6 ,4
59 2 ,3
1 00,0
588,5
9 9 ,3 %
2 .4 .3
Program Peny elesaian Perkara Mahkam ah Agung
1 57 ,3
7 0,8
85,4
1 57 ,3
1 00,0
1 56 ,2
9 9 ,3 %
2 .4 .4
Program Peningkatan Manajem en Peradilan Um um
1 1 0,4
3 9 ,7
7 0,0
1 1 0,4
1 00,0
1 09 ,6
9 9 ,3 %
2 .4 .5
Program Peningkatan Manajem en Peradilan Agam a
6 6 ,6
3 6 ,3
2 9 ,9
6 6 ,6
1 00,0
6 6 ,2
9 9 ,3 %
2 .4 .6
Program Peningkatan Manajem en Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
(TUN)
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkam ah Agung
2 1 ,2
9 ,6
1 1 ,5
2 1 ,2
1 00,0
2 1 ,1
9 9 ,3 %
9 6 ,8
2 9 ,1
6 7 ,1
9 6 ,8
1 00,0
9 6 ,2
9 9 ,3 %
3 1 ,4
1 3 ,3
1 7 ,8
3 1 ,4
1 00,0
3 1 ,2
9 9 ,3 %
4.104,7
1.692,3
2.934,5
4.930,9
120,1
4.626,8
1 1 2 ,7 %
3 .4 4 7 ,6
1 .4 86 ,6
1 .9 6 6 ,7
3 .6 80,2
1 06 ,7
3 .4 53 ,3
1 00,2 %
6 4 5,9 %
2 .4 .7
2 .4 .8
2.5
2 .5.1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkam ah
Agung RI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2 .5.2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kejaksaan RI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
2 .5.3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
2 .5.4
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
2 .5.5
Program Peny elidikan/Pengam anan/Penggalangan Perm asalahan Hukum
di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Um um
2 .5.6
2 .5.7
2 .5.8
2.6
2 .6 .1
2 .6 .2
Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran
Ham y ang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Sekretariat Negara
Program Peny elenggaraan Pelay anan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden
dan Wakil Presiden
6 7 ,8
9 ,1
4 2 9 ,0
4 6 6 ,9
6 88,4
4 3 8,1
2 0,7
7 ,0
1 3 ,3
2 1 ,6
1 04 ,5
2 0,2
9 8,0%
1 1 5,6
3 9 ,8
6 8,6
1 1 5,6
1 00,0
1 08,5
9 3 ,8%
4 1 ,3
1 2 ,1
1 9 7 ,6
2 2 3 ,5
54 1 ,3
2 09 ,7
507 ,9 %
1 9 6 ,6
7 4 ,4
1 1 8,5
2 05,6
1 04 ,6
1 9 3 ,0
9 8,1 %
2 00,2
59 ,0
1 2 8,9
2 00,2
1 00,0
1 87 ,9
9 3 ,8%
1 4 ,9
4 ,2
1 1 ,9
1 7 ,2
1 1 5,4
1 6 ,1
1 08,3 %
1.688,1
619,1
1.106,8
1.7 34,6
102,8
1.7 25,9
1 02 ,2 %
1 .6 4 5,3
6 01 ,6
1 .07 7 ,9
1 .6 88,0
1 02 ,6
1 .6 7 9 ,5
1 02 ,1 %
4 2 ,8
1 7 ,5
2 8,9
4 6 ,6
1 09 ,0
4 6 ,4
1 08,4 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.4
2 .4 .1
Realisasi
Semest er I
APBN
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2 .7 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Dalam Negeri
Program Pendidikan Kepam ongprajaan
2 .7 .2
2 .7 .3
APBN
3.303,5
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
884,9
1.7 55,2
3.214,0
97 ,3
2.640,1
7 9 ,9 %
7 9 ,9 %
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
3 6 5,2
1 2 7 ,0
1 6 4 ,9
3 55,3
9 7 ,3
2 9 1 ,9
56 7 ,1
2 09 ,0
2 4 4 ,2
551 ,7
9 7 ,3
4 53 ,2
7 9 ,9 %
3 3 ,9
6 9 ,3
9 7 ,3
56 ,9
7 9 ,9 %
7 9 ,9 %
7 1 ,2
2 3 ,0
2 .7 .4
Program Pengawasan Internal Kem enterian Dalam Negeri dan Pengawasan
Peny elenggaraan Pem erintahan Daerah
Program Pem binaan Politik dan Peny elenggaraan Pem erintahan Um um
1 6 2 ,8
4 9 ,3
80,8
1 58,4
9 7 ,3
1 3 0,1
2 .7 .5
Program Bina Adm inistrasi Kewilay ahan
1 9 8,4
57 ,0
1 01 ,5
1 9 3 ,0
9 7 ,3
1 58,6
7 9 ,9 %
2 .7 .6
Program Bina Pem erintahan Desa
2 2 9 ,6
9 0,1
9 3 ,4
2 2 3 ,3
9 7 ,3
1 83 ,5
7 9 ,9 %
2 .7 .7
Program Bina Pem bangunan Daerah
2 04 ,4
55,1
1 08,3
1 9 8,9
9 7 ,3
1 6 3 ,3
7 9 ,9 %
2 .7 .8
Program Bina Otonom i Daerah
1 3 7 ,0
3 8,0
7 1 ,5
1 3 3 ,3
9 7 ,3
1 09 ,5
7 9 ,9 %
2 .7 .9
Program Penataan Adm inistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9 9 9 ,5
1 2 4 ,1
6 7 4 ,6
9 7 2 ,4
9 7 ,3
7 9 8,7
7 9 ,9 %
2 .7 .1 0 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pem erintah Daerah
9 0,1
2 7 ,1
4 4 ,9
87 ,7
9 7 ,3
7 2 ,0
7 9 ,9 %
2 .7 .1 1
Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Dalam Negeri
54 ,8
1 7 ,8
2 5,9
53 ,3
9 7 ,3
4 3 ,8
7 9 ,9 %
2 .7 .1 2
Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia Aparatur Pem erintahan
Dalam Negeri
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2.8
2 .8.1
2 .8.2
2 .8.3
2 .8.4
2 .8.5
2 .8.6
2 .8.7
2 .8.8
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Luar Negeri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Luar
Negeri
Program Pelaksanaan Diplom asi dan Kerjasam a Internasional pada
Perwakilan RI di Luar Negeri
Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi
Diplom asi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi
Diplom asi di Kawasan Am erika dan Eropa
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasam a
ASEAN
Program Peningkatan Peran dan Kepem im pinan Indonesia di Bidang Kerja
Sam a Multilateral
Program Optim alisasi Inform asi dan Diplom asi Publik
2 .8.9
5
Program Optim alisasi Diplom asi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan
Perjanjian Internasional
2 .8.1 0 Program Peningkatan Kualitas Pelay anan Keprotokolan dan Kekonsuleran
2 .8.1 1
2 .8.1 2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Luar Negeri
Program Pengkajian dan Pengem bangan Kebijakan Luar Negeri
2 2 3 ,4
6 7 ,3
1 1 1 ,3
2 1 7 ,4
9 7 ,3
1 7 8,6
7 9 ,9 %
7 .417 ,4
2.646,8
4.485,3
7 .168,0
96,6
7 .132,1
9 6 ,2 %
4 .9 3 2 ,2
1 .7 55,8
2 .9 86 ,7
4 .7 6 6 ,3
9 6 ,6
4 .7 4 2 ,5
9 6 ,2 %
7 1 8,0
1 05,4
585,0
6 9 3 ,9
9 6 ,6
6 9 0,4
9 6 ,2 %
6 2 0,1
1 3 1 ,9
4 6 4 ,3
59 9 ,2
9 6 ,6
59 6 ,2
9 6 ,2 %
87 ,3
3 4 ,1
4 9 ,9
84 ,4
9 6 ,6
83 ,9
9 6 ,2 %
4 8,6
1 6 ,2
3 0,5
4 7 ,0
9 6 ,6
4 6 ,7
9 6 ,2 %
6 1 ,8
2 4 ,0
3 5,4
59 ,7
9 6 ,6
59 ,4
9 6 ,2 %
6 2 2 ,1
4 7 7 ,9
1 2 0,3
6 01 ,2
9 6 ,6
59 8,2
9 6 ,2 %
9 7 ,5
2 8,3
6 5,5
9 4 ,2
9 6 ,6
9 3 ,8
9 6 ,2 %
4 2 ,2
1 7 ,7
2 2 ,9
4 0,8
9 6 ,6
4 0,6
9 6 ,2 %
1 2 5,1
3 0,5
89 ,8
1 2 0,9
9 6 ,6
1 2 0,3
9 6 ,2 %
3 4 ,2
1 3 ,3
1 9 ,6
3 3 ,0
9 6 ,6
3 2 ,8
9 6 ,2 %
2 8,3
1 1 ,8
1 5,4
2 7 ,4
9 6 ,6
2 7 ,3
9 6 ,2 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (3)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
6
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (4)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
2 .9 .4
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Pertahanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
Pertahanan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Pertahanan
Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Pertahanan
2 .9 .5
2 .9 .6
2 .9 .7
Program Perencanaan Um um dan Penganggaran Pertahanan
2 .9 .8
Program Pengem bangan Teknologi dan Industri Pertahanan
2 .9 .9
Program Potensi Pertahanan
2 .9 .2
2 .9 .3
Prognosis
Semest er
II*)
108.011,8
39.290,4
69.446,4
109.283,2
1 .6 2 8,7
4 84 ,8
1 .1 3 5,7
1 .6 2 8,7
1 6 .9 4 2 ,3
7 2 5,5
1 6 .2 9 2 ,2
1 7 .1 03 ,3
Nominal
% t hd
APBN
*)
Nominal
% t hd
APBN
101,2
108.7 36,8
1 00,7 %
1 00,0
1 .6 2 0,5
1 00,9
1 7 .01 7 ,7
9 9 ,5%
1 00,4 %
6 3 ,1
2 6 ,3
3 6 ,5
6 3 ,1
1 00,0
6 2 ,8
9 9 ,5%
1 .09 3 ,1
1 59 ,4
9 2 8,3
1 .09 3 ,1
1 00,0
1 .087 ,7
9 9 ,5%
Program Pendidikan dan Pelatihan Kem han/TNI
2 7 5,6
1 00,2
1 7 4 ,0
2 7 5,6
1 00,0
2 7 4 ,2
9 9 ,5%
Program Strategi Pertahanan
1 1 3 ,4
4 8,6
6 4 ,2
1 1 3 ,4
1 00,0
1 1 2 ,8
9 9 ,5%
7 6 ,9
3 5,0
4 1 ,5
7 6 ,9
1 00,0
7 6 ,5
9 9 ,5%
1 .9 50,0
6 8,8
1 .87 1 ,5
1 .9 50,0
1 00,0
1 .9 4 0,3
9 9 ,5%
2 6 2 ,1
1 9 0,6
7 0,2
2 6 2 ,1
1 00,0
2 6 0,8
9 9 ,5%
1 6 4 ,5
80,3
83 ,4
1 6 4 ,5
1 00,0
1 6 3 ,7
9 9 ,5%
3 8,5
1 3 ,3
2 5,0
3 8,5
1 00,0
3 8,4
9 9 ,5%
1 4 3 ,3
3 .4 03 ,9
1 4 2 ,5%
2 .9 .1 0 Program Kekuatan Pertahanan
2 .9 .1 1
Program Pem binaan Instalasi Strategis Nasional
2 .9 .1 2
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif
2 .3 88,1
1 .1 08,2
2 .2 9 5,7
3 .4 2 1 ,0
2 .9 .1 3
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif
1 .3 6 5,2
1 9 1 ,4
1 .1 6 7 ,0
1 .3 6 5,2
1 00,0
1 .3 58,4
9 9 ,5%
2 .9 .1 4
Program Profesionalism e Prajurit Integratif
4 00,8
9 0,1
3 08,6
4 00,8
1 00,0
3 9 8,8
9 9 ,5%
2 .9 .1 5
Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Integratif
3 .7 6 8,2
1 .4 6 4 ,7
2 .2 84 ,7
3 .7 6 8,2
1 00,0
3 .7 4 9 ,4
9 9 ,5%
2 .9 .1 6
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
2 .1 1 4 ,5
9 2 2 ,3
1 .2 07 ,8
2 .1 4 0,8
1 01 ,2
2 .1 3 0,1
1 00,7 %
4 .7 6 3 ,1
2 .4 1 9 ,3
2 .3 2 1 ,5
4 .7 6 4 ,6
1 00,0
4 .7 4 0,8
9 9 ,5%
1 00,6 %
2 .9 .1 7
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana
Matra Darat
2 .9 .1 8 Program Peningkatan Profesionalism e Personel Matra Darat
2 .9 .1 9
Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Matra Darat
2 .9 .2 0 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut
2 .9 .2 1
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utam a Sistem Pertahanan) dan Non
Alutsista Serta Pengem bangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
2 .9 .2 2 Program Peningkatan Profesionalism e Personel Matra Laut
2 .9 .2 3 Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Matra Laut
2 .9 .2 4 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
2 .9 .2 5 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengem bangan
Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara
2 .9 .2 6 Program Peningkatan Profesionalism e Personel Matra Udara
2 .9 .2 7 Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Matra Udara
1 .59 2 ,6
589 ,9
1 .01 2 ,0
1 .6 1 0,0
1 01 ,1
1 .6 02 ,0
3 8.001 ,6
1 6 .6 3 5,9
2 1 .1 9 5,8
3 8.02 1 ,8
1 00,1
3 7 .83 1 ,7
9 9 ,6 %
3 .1 05,4
1 .4 1 1 ,9
1 .6 80,9
3 .1 08,4
1 00,1
3 .09 2 ,8
9 9 ,6 %
3 .2 4 5,1
2 .2 1 0,6
1 .01 8,2
3 .2 4 5,1
1 00,0
3 .2 2 8,8
9 9 ,5%
4 2 1 ,5
1 6 5,3
2 54 ,1
4 2 1 ,5
1 00,0
4 1 9 ,4
9 9 ,5%
1 0.51 9 ,3
4 .1 85,4
6 .2 81 ,6
1 0.51 9 ,6
1 00,0
1 0.4 6 7 ,0
9 9 ,5%
5.3 2 3 ,9
2 .1 9 6 ,4
3 .1 00,9
5.3 2 3 ,9
1 00,0
5.2 9 7 ,2
9 9 ,5%
2 .3 1 4 ,1
1 .1 56 ,8
1 .1 4 5,8
2 .3 1 4 ,1
1 00,0
2 .3 02 ,5
9 9 ,5%
504 ,4
1 4 5,9
3 56 ,0
504 ,4
1 00,0
501 ,9
9 9 ,5%
5.57 5,7
2 .4 6 3 ,4
3 .09 3 ,3
5.584 ,6
1 00,2
5.556 ,7
9 9 ,7 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.9
2 .9 .1
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
APBN
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
9.37 1,8
3.557 ,2
7 .016,0
11.008,9
117 ,5
10.57 3,2
1 1 2 ,8%
2 .4 59 ,1
1 .01 1 ,6
1 .3 7 9 ,0
2 .4 89 ,1
1 01 ,2
2 .3 9 0,6
9 7 ,2 %
2 3 ,2
7 ,3
1 5,0
2 3 ,2
1 00,0
2 2 ,3
9 6 ,0%
3 1 ,7
1 3 ,2
1 7 ,2
3 1 ,7
1 00,0
3 0,4
9 6 ,0%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
2.10
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2 .1 0.1
2 .1 0.4
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Hukum dan HAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Hukum
dan HAM
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Hukum dan HAM
Program Adm inistrasi Hukum Um um
6 4 9 ,9
2 2 1 ,1
4 03 ,0
6 4 9 ,9
1 00,0
6 2 4 ,1
9 6 ,0%
2 .1 0.5
Program Pem binaan dan Peny elenggaraan Pem asy arakatan
3 .84 6 ,2
1 .6 3 6 ,5
3 .57 4 ,9
5.4 2 6 ,1
1 4 1 ,1
5.2 1 1 ,4
1 3 5,5%
2 .1 0.6
Program Peningkatan Pelay anan dan Penegakan Hukum Keim igrasian
1 .9 1 1 ,7
500,6
1 .3 4 0,4
1 .9 1 6 ,9
1 00,3
1 .84 1 ,0
9 6 ,3 %
2 .1 0.7
Program Pem binaan/Peny elenggaraan Kekay aan Intelektual
1 7 4 ,2
4 6 ,6
1 2 0,6
1 7 4 ,2
1 00,0
1 6 7 ,3
9 6 ,0%
2 .1 0.8 Program Pem bentukan Hukum
4 0,6
1 6 ,3
2 2 ,7
4 0,6
1 00,0
3 9 ,0
9 6 ,0%
2 .1 0.9
3 5,8
1 6 ,1
1 8,3
3 5,8
1 00,0
3 4 ,4
9 6 ,0%
2 .1 0.1 0 Program Pem binaan Hukum Nasional
6 8,9
2 4 ,9
6 2 ,4
9 0,9
1 3 2 ,0
87 ,3
1 2 6 ,8%
2 .1 0.1 1 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Hukum dan HAM
2 9 ,7
1 3 ,9
1 4 ,6
2 9 ,7
1 00,0
2 8,5
9 6 ,0%
1 00,9
4 9 ,0
4 7 ,9
1 00,9
1 00,0
9 7 ,0
9 6 ,0%
40.7 7 4,1
18.487 ,0
21.851,8
40.541,5
99,4
40.338,8
9 8,9 %
1 6 .59 0,3
7 .1 02 ,9
9 .4 6 5,0
1 6 .6 51 ,2
1 00,4
1 6 .56 8,0
9 9 ,9 %
1 1 2 ,2
3 9 ,2
6 9 ,6
1 09 ,4
9 7 ,5
1 08,8
9 7 ,0%
1 04 ,7 %
2 .1 0.2
2 .1 0.3
Program Pem ajuan HAM
2 .1 0.1 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kem enterian Hukum dan HAM
2.11
KEMENTERIAN KEUANGAN
2 .1 1 .1
2 .1 1 .3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Keuangan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Keuangan
Program Pengelolaan Anggaran Negara
2 .1 1 .4
Program Peningkatan dan Pengam anan Penerim aan Pajak
2 .1 1 .5
2 .1 1 .6
2 .1 1 .7
Program Pengawasan, Pelay anan, dan Penerim aan di Bidang Kepabeanan
dan Cukai
Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Program Pengelolaan Pem biay aan dan Risiko
2 .1 1 .8
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
2 .1 1 .2
7
2 .1 1 .9
Program Pengelolaan Kekay aan Negara, Peny elesaian Pengurusan Piutang
Negara dan Pelay anan Lelang
2 .1 1 .1 0 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
2 .1 1 .1 1 Program Perum usan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
1 4 2 ,4
51 ,9
9 7 ,2
1 4 9 ,8
1 05,2
1 4 9 ,1
6 .6 84 ,5
2 .7 3 2 ,7
3 .7 53 ,4
6 .51 8,7
9 7 ,5
6 .4 86 ,1
9 7 ,0%
3 .2 2 7 ,4
1 .04 3 ,7
2 .09 7 ,1
3 .1 56 ,6
9 7 ,8
3 .1 4 0,8
9 7 ,3 %
1 3 2 ,0
3 2 ,5
9 4 ,9
1 2 8,1
9 7 ,0
1 2 7 ,4
9 6 ,5%
1 2 3 ,6
50,3
7 0,0
1 2 0,8
9 7 ,8
1 2 0,2
9 7 ,3 %
1 2 .1 7 6 ,9
6 .9 1 9 ,5
5.1 80,5
1 2 .1 6 0,8
9 9 ,9
1 2 .1 00,0
9 9 ,4 %
6 9 2 ,0
2 3 9 ,7
4 3 4 ,5
6 7 7 ,6
9 7 ,9
6 7 4 ,2
9 7 ,4 %
7 3 4 ,2
2 2 1 ,4
4 9 0,0
7 1 4 ,9
9 7 ,4
7 1 1 ,4
9 6 ,9 %
1 58,6
53 ,1
9 9 ,6
1 53 ,5
9 6 ,8
1 52 ,7
9 6 ,3 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (5)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
8
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (6)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2 .1 2 .4
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Pertanian
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktiv itas dan Mutu Hasil Tanam an
Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tam bah Hortikultura
2 .1 2 .5
Program Peningkatan Produksi Kom oditas Perkebunan Berkelanjutan
2 .1 2 .6
Program Pem enuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Raky at
2 .1 2 .2
2 .1 2 .3
2 .1 2 .7 Program Peny ediaan dan Pengem bangan Prasarana dan Sarana Pertanian
2 .1 2 .8 Program Penciptaan Teknologi dan Inov asi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
2 .1 2 .9 Program Peningkatan Peny uluhan dan Pelatihan Pertanian
Prognosis
Semest er
II*)
22.107 ,1
8.236,5
15.383,9
24.146,4
109,2
23.620,3
1 .4 6 2 ,1
54 1 ,5
87 9 ,4
1 .4 52 ,6
9 9 ,3
1 .4 2 0,9
9 7 ,2 %
9 2 ,4
3 1 ,8
57 ,1
9 0,9
9 8,3
88,9
9 6 ,2 %
6 .6 4 2 ,3
2 .6 01 ,9
5.088,4
7 .86 1 ,5
1 1 8,4
7 .6 9 0,3
1 1 5,8%
9 2 8,4
3 4 9 ,6
1 .2 3 1 ,4
1 .6 1 6 ,3
1 7 4 ,1
1 .581 ,0
1 7 0,3 %
4 9 1 ,0
1 52 ,5
3 2 3 ,7
4 86 ,9
9 9 ,2
4 7 6 ,3
9 7 ,0%
1 .7 2 9 ,6
4 3 8,2
1 .6 06 ,7
2 .09 0,4
1 2 0,9
2 .04 4 ,9
1 1 8,2 %
7 .09 1 ,4
2 .51 1 ,2
4 .2 7 0,3
6 .9 3 2 ,5
9 7 ,8
6 .7 81 ,5
9 5,6 %
1 .4 3 6 ,2
6 1 6 ,4
7 7 2 ,3
1 .4 1 9 ,6
9 8,8
1 .3 88,7
9 6 ,7 %
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
1 06 ,8%
7 6 3 ,9
3 2 3 ,0
4 09 ,4
7 4 8,7
9 8,0
7 3 2 ,4
9 5,9 %
2 .1 2 .1 0 Program Pendidikan Pertanian
2 7 7 ,5
1 1 6 ,5
1 50,7
2 7 3 ,1
9 8,4
2 6 7 ,1
9 6 ,3 %
2 .1 2 .1 1 Program Peningkatan Div ersifikasi dan Ketahanan Pangan Masy arakat
4 51 ,9
2 1 5,5
2 1 7 ,2
4 4 2 ,3
9 7 ,9
4 3 2 ,7
9 5,8%
7 4 0,3
3 3 8,4
3 7 7 ,2
7 3 1 ,6
9 8,8
7 1 5,6
9 6 ,7 %
2.827 ,9
846,3
1.589,4
2.601,4
92,0
2.435,7
86 ,1 %
9 4 1 ,6
3 4 9 ,4
4 6 5,6
87 0,4
9 2 ,4
81 5,0
86 ,6 %
2 .1 2 .1 2 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keam anan Hay ati
2.13
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2 .1 3 .1
2 .1 3 .2
2 .1 3 .3
2 .1 3 .4
2 .1 3 .5
2 .1 3 .6
Program Pengem bangan SDM Industri dan Dukungan Manajem en
Kem enterian Perindustrian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
Perindustrian
Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Berbasis Agro
Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Kim ia, Tekstil, dan
Aneka
Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Logam , Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Kecil dan Menengah
2 .1 3 .7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Perindustrian
2 .1 3 .8 Program Pengem bangan Teknologi dan Kebijakan Industri
2 .1 3 .9 Program Percepatan Peny ebaran dan Pem erataan Pem bangunan Industri
2 .1 3 .1 0 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengem bangan Akses Industri
Internasional
1 0,0
3 ,0
5,5
9 ,0
9 0,1
8,5
84 ,3 %
1 81 ,7
2 6 ,5
1 2 3 ,4
1 6 0,1
88,1
1 4 9 ,9
82 ,5%
1 2 5,7
4 6 ,1
59 ,7
1 1 3 ,1
89 ,9
1 05,9
84 ,2 %
1 3 0,4
3 2 ,4
7 7 ,2
1 1 7 ,1
89 ,8
1 09 ,6
84 ,1 %
3 07 ,8
81 ,1
1 7 1 ,3
2 6 9 ,5
87 ,5
2 52 ,3
82 ,0%
4 0,0
1 6 ,7
1 7 ,6
3 6 ,6
9 1 ,5
3 4 ,3
85,7 %
552 ,5
2 05,8
2 81 ,9
52 0,8
9 4 ,3
4 87 ,6
88,3 %
4 9 0,3
6 9 ,3
3 6 2 ,5
4 6 1 ,2
9 4 ,1
4 3 1 ,8
88,1 %
4 7 ,9
1 6 ,1
2 4 ,7
4 3 ,6
9 1 ,0
4 0,8
85,2 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.12
2 .1 2 .1
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
APBN
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.14
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
2 .1 4 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian ESDM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian ESDM
2 .1 4 .2
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
*)
II
7 .027 ,2
1.429,7
3.401,0
3 6 4 ,1
1 3 0,4
2 6 ,4
APBN
Outlook *)
RAPBNP
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
6.567 ,0
93,5
4.830,7
6 8,7 %
1 1 6 ,6
3 3 5,7
9 2 ,2
2 4 7 ,0
6 7 ,8%
7 ,1
1 2 ,3
2 6 ,4
1 00,0
1 9 ,4
7 3 ,6 %
7 9 ,7
2 7 ,8
2 6 ,5
7 3 ,9
9 2 ,8
54 ,4
6 8,2 %
Nominal
2 .1 4 .4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
ESDM
Program Pengelolaan dan Peny ediaan Miny ak dan Gas Bum i
2 .54 0,1
1 9 5,8
1 .6 07 ,3
2 .4 51 ,2
9 6 ,5
1 .803 ,1
7 1 ,0%
2 .1 4 .5
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1 7 5,4
6 1 ,5
57 ,3
1 6 1 ,5
9 2 ,1
1 1 8,8
6 7 ,7 %
2 .1 4 .6
Program Pem binaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
3 1 9 ,5
1 2 0,9
9 7 ,1
2 9 6 ,3
9 2 ,7
2 1 8,0
6 8,2 %
6 3 ,9
2 4 ,3
1 9 ,1
59 ,0
9 2 ,3
4 3 ,4
6 7 ,9 %
2 .1 4 .3
2 .1 4 .7
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Dewan Energi Nasional
2 .1 4 .8 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian ESDM
59 7 ,2
1 9 5,4
2 1 4 ,1
556 ,6
9 3 ,2
4 09 ,4
6 8,6 %
2 .1 4 .9
557 ,7
1 6 8,1
2 1 2 ,7
51 7 ,7
9 2 ,8
3 80,8
6 8,3 %
7 7 5,5
2 7 3 ,6
2 51 ,0
7 1 3 ,2
9 2 ,0
52 4 ,6
6 7 ,6 %
2 06 ,9
3 7 ,8
1 01 ,9
1 9 0,0
9 1 ,8
1 3 9 ,8
6 7 ,6 %
Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia ESDM
2 .1 4 .1 0 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelay anan Geologi
2 .1 4 .1 1 Program Pengaturan dan Pengawasan Peny ediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Miny ak dan Pengangkutan Gas Bum i Melalui Pipa
2 .1 4 .1 2 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konserv asi Energi
2.15
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2 .1 5.1
2 .1 5.3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Perhubungan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Perhubungan
Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Darat
2 .1 5.4
Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Laut
2 .1 5.5
Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Udara
2 .1 5.2
9
2 .1 5.6
Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Perkeretaapian
2 .1 5.7
Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Perhubungan
2 .1 5.8
Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia Perhubungan
2 .1 5.9
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
1 .3 2 0,8
1 87 ,0
6 85,0
1 .1 85,4
89 ,8
87 2 ,0
6 6 ,0%
45.983,7
12.37 7 ,0
24.100,4
44.601,9
97 ,0
36.47 7 ,4
7 9 ,3 %
52 6 ,8
1 7 2 ,2
2 2 6 ,3
4 87 ,2
9 2 ,5
3 9 8,5
7 5,6 %
9 0,3
3 1 ,2
3 6 ,7
83 ,0
9 1 ,9
6 7 ,9
7 5,2 %
7 5,7 %
4 .2 7 2 ,3
1 .1 2 6 ,9
2 .1 07 ,2
3 .9 54 ,4
9 2 ,6
3 .2 3 4 ,1
1 1 .56 2 ,3
3 .853 ,9
5.1 7 9 ,0
1 1 .04 4 ,7
9 5,5
9 .03 2 ,8
7 8,1 %
8.9 1 6 ,6
2 .06 2 ,8
4 .9 4 4 ,6
8.56 8,2
9 6 ,1
7 .007 ,4
7 8,6 %
1 6 .02 3 ,0
3 .9 2 1 ,0
9 .1 4 2 ,7
1 5.9 7 3 ,4
9 9 ,7
1 3 .06 3 ,8
81 ,5%
1 2 4 ,2
2 7 ,3
6 4 ,6
1 1 2 ,3
9 0,5
9 1 ,9
7 4 ,0%
4 .3 4 7 ,9
1 .1 52 ,4
2 .3 3 4 ,7
4 .2 6 3 ,7
9 8,1
3 .4 87 ,0
80,2 %
1 2 0,4
2 9 ,3
6 4 ,7
1 1 4 ,9
9 5,4
9 4 ,0
7 8,0%
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (7)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
10
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (8)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
2 .1 6 .3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Pendidikan dan Kebuday aan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Pendidikan dan Kebuday aan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
2 .1 6 .4
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masy arakat
2 .1 6 .5
2 .1 6 .6
Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Pendidikan dan
Kebuday aan
Program Pengem bangan dan Pem binaan Bahasa dan Sastra
2 .1 6 .7
Program Pelestarian Buday a
2 .1 6 .2
2 .1 6 .8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan
2.17
KEMENTERIAN KESEHATAN
2 .1 7 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Kesehatan
Program Penguatan Pelaksanaan Jam inan Kesehatan Nasional
2 .1 7 .2
2 .1 7 .3
2 .1 7 .4
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Kesehatan
Program Pem binaan Kesehatan Masy arakat
2 .1 7 .5
Program Pem binaan Pelay anan Kesehatan
2 .1 7 .6
2 .1 7 .7
39.823,1
14.57 2,9
23.202,4
37 .965,1
95,3
37 .7 7 5,3
9 4 ,9 %
1 .86 8,7
582 ,5
1 .04 1 ,7
1 .6 3 2 ,4
87 ,4
1 .6 2 4 ,2
86 ,9 %
1 9 4 ,2
7 2 ,9
1 1 2 ,1
1 86 ,0
9 5,8
1 85,0
9 5,3 %
2 2 .4 7 8,4
8.1 1 3 ,8
1 3 .6 2 5,2
2 1 .84 8,2
9 7 ,2
2 1 .7 3 9 ,0
9 6 ,7 %
1 .853 ,6
57 3 ,9
1 .07 4 ,0
1 .6 56 ,1
89 ,3
1 .6 4 7 ,8
88,9 %
1 .09 9 ,4
54 3 ,7
52 5,0
1 .07 4 ,1
9 7 ,7
1 .06 8,7
9 7 ,2 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
4 03 ,4
1 4 5,2
2 2 7 ,4
3 7 4 ,4
9 2 ,8
3 7 2 ,6
9 2 ,4 %
1 .9 2 7 ,1
4 9 5,5
1 .1 1 2 ,1
1 .6 1 5,7
83 ,8
1 .6 07 ,7
83 ,4 %
9 .9 9 8,3
4 .04 5,4
5.4 84 ,9
9 .57 8,2
9 5,8
9 .53 0,3
9 5,3 %
58.267 ,1
22.988,4
33.099,3
56.369,6
96,7
56.087 ,7
9 6 ,3 %
3 .56 6 ,9
83 4 ,5
2 .4 2 6 ,1
3 .2 7 7 ,0
9 1 ,9
3 .2 6 0,6
9 1 ,4 %
2 5.558,1
1 2 .6 9 6 ,9
1 2 .7 1 2 ,0
2 5.53 6 ,6
9 9 ,9
2 5.4 08,9
9 9 ,4 %
1 1 4 ,2
4 1 ,3
3 3 ,8
7 5,5
6 6 ,1
7 5,1
6 5,8%
2 .3 3 0,5
2 4 6 ,3
1 .7 9 1 ,8
2 .04 8,4
87 ,9
2 .03 8,1
87 ,5%
1 4 .7 3 5,8
6 .3 3 5,4
8.1 6 1 ,8
1 4 .57 0,1
9 8,9
1 4 .4 9 7 ,3
9 8,4 %
Program Pencegahan dan Pengendalian Peny akit
3 .1 4 0,5
82 5,3
1 .9 56 ,9
2 .7 9 6 ,2
89 ,0
2 .7 82 ,2
88,6 %
Program Kefarm asian dan Alat Kesehatan
2 .9 7 8,4
4 4 9 ,6
2 .4 4 2 ,2
2 .9 06 ,3
9 7 ,6
2 .89 1 ,8
9 7 ,1 %
82 9 ,5
1 9 5,4
4 1 2 ,9
6 1 1 ,4
7 3 ,7
6 08,4
7 3 ,3 %
5.01 3 ,2
1 .3 6 3 ,6
3 .1 6 1 ,8
4 .54 8,1
9 0,7
4 .52 5,4
9 0,3 %
2 .1 7 .8 Program Penelitian dan Pengem bangan Kesehatan
2 .1 7 .9
*)
Prognosis
Semest er
*)
II
Program Pengem bangan dan Pem berday aan Sum ber Day a Manusia
Kesehatan (PPSDMK)
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.16
2 .1 6 .1
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.18
KEMENTERIAN AGAMA
2 .1 8.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Agam a
Program Kerukunan Um at Beragam a
2 .1 8.2
2 .1 8.3
2 .1 8.4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Agam a
Program Bim bingan Masy arakat Islam
2 .1 8.5
Program Pendidikan Islam
2 .1 8.6
Program Bim bingan Masy arakat Kristen
2 .1 8.7
Program Bim bingan Masy arakat Katolik
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
*)
II
60.166,3
22.97 7 ,8
37 .556,8
63.486,9
105,5
60.534,6
2 .3 52 ,2
82 3 ,4
1 .4 1 9 ,4
2 .3 52 ,2
1 00,0
2 .2 4 2 ,8
9 5,3 %
83 ,4
2 5,8
53 ,7
83 ,4
1 00,0
7 9 ,5
9 5,3 %
1 2 6 ,1
59 ,2
6 1 ,1
1 2 6 ,1
1 00,0
1 2 0,3
9 5,3 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
1 00,6 %
5.09 0,9
1 .9 01 ,0
2 .9 53 ,2
5.09 0,9
1 00,0
4 .854 ,2
4 6 .9 6 8,7
1 8.53 9 ,5
2 9 .3 54 ,0
50.2 2 9 ,3
1 06 ,9
4 7 .89 3 ,5
1 02 ,0%
1 .882 ,3
52 3 ,8
1 .2 7 0,9
1 .882 ,3
1 00,0
1 .7 9 4 ,7
9 5,3 %
9 4 8,7
2 83 ,2
6 2 1 ,4
9 4 8,7
1 00,0
9 04 ,6
9 5,3 %
2 .1 8.8 Program Bim bingan Masy arakat Hindu
7 9 1 ,8
2 6 0,7
4 9 4 ,3
7 9 1 ,8
1 00,0
7 55,0
9 5,3 %
2 .1 8.9
2 6 5,7
87 ,8
1 6 5,5
2 6 5,7
1 00,0
2 53 ,4
1 .07 3 ,3
2 59 ,7
82 0,8
1 .1 3 3 ,3
1 05,6
1 .080,6
583 ,1
2 1 3 ,4
3 4 2 ,6
583 ,1
1 00,0
556 ,0
9 5,3 %
3.467 ,9
7 83,5
2.187 ,1
3.232,0
93,2
2.97 0,6
85,7 %
2 4 9 ,8
83 ,7
1 3 9 ,1
2 4 2 ,4
9 7 ,0
2 2 2 ,8
89 ,2 %
57 ,9
1 8,7
3 1 ,6
54 ,7
9 4 ,5
50,3
86 ,9 %
7 9 5,8
1 03 ,1
56 3 ,4
7 2 5,1
9 1 ,1
6 6 6 ,5
83 ,7 %
2 04 ,6
6 5,5
1 07 ,3
1 88,0
9 1 ,9
1 7 2 ,8
84 ,4 %
2 87 ,1
9 6 ,5
1 4 8,8
2 6 6 ,9
9 3 ,0
2 4 5,3
85,4 %
9 8,1
2 9 ,0
55,9
9 2 ,5
9 4 ,2
85,0
86 ,6 %
1 .7 7 4 ,6
3 87 ,0
1 .1 4 1 ,0
1 .6 6 2 ,5
9 3 ,7
1 .52 8,0
86 ,1 %
Program Bim bingan Masy arakat Buddha
2 .1 8.1 0 Program Peny elenggaraan Haji Dan Um rah
2 .1 8.1 1 Program Penelitian Pengem bangan dan Pendidikan Pelatihan Kem enterian
Agam a
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2.19
2 .1 9 .1
2 .1 9 .2
2 .1 9 .3
2 .1 9 .4
2 .1 9 .5
11
2 .1 9 .6
2 .1 9 .7
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Ketenagakerjaan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Ketenagakerjaan
Program Penem patan dan Pem berday aan Tenaga Kerja
Program Pengem bangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jam inan
Sosial Tenaga Kerja
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengem bangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan
Program Perencanaan, Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kom petensi Tenaga Kerja dan Produktiv itas
9 5,3 %
9 5,3 %
1 00,7 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (9)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
12
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (10)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Sosial
2 .2 0.2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Sosial
2 .2 0.3 Program Pem berday aan Sosial
2 .2 0.4 Program Rehabilitasi Sosial
2 .2 0.5 Program Perlindungan dan Jam inan Sosial
2 .2 0.6 Program Penanganan Fakir Miskin
2 .2 0.7 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengem bangan dan
Peny uluhan Sosial
2.21
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 .2 1 .1
*)
Prognosis
Semest er
II*)
17 .525,3
7 .67 7 ,4
9.554,9
17 .318,9
98,8
17 .232,3
9 8,3 %
2 7 0,8
81 ,9
1 83 ,8
2 6 7 ,0
9 8,6
2 6 5,6
9 8,1 %
3 5,3
1 3 ,2
2 1 ,4
3 4 ,8
9 8,6
3 4 ,7
9 8,1 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
4 1 5,6
1 4 8,5
3 00,1
4 50,9
1 08,5
4 4 8,6
1 07 ,9 %
9 3 2 ,1
3 04 ,3
6 1 0,4
9 1 9 ,3
9 8,6
9 1 4 ,7
9 8,1 %
1 3 .3 6 2 ,4
6 .005,6
7 .1 01 ,8
1 3 .1 7 3 ,3
9 8,6
1 3 .1 07 ,5
9 8,1 %
2 .1 7 3 ,5
9 9 1 ,3
1 .1 4 0,8
2 .1 4 2 ,8
9 8,6
2 .1 3 2 ,1
9 8,1 %
3 3 5,5
1 3 2 ,5
1 9 6 ,6
3 3 0,8
9 8,6
3 2 9 ,1
9 8,1 %
6.7 7 2,4
1.87 3,4
4.557 ,6
6.463,3
95,4
6.431,0
9 5,0%
52 4 ,2
1 6 8,7
3 1 1 ,7
4 82 ,8
9 2 ,1
4 80,4
9 1 ,6 %
6 1 ,4
2 6 ,2
3 1 ,5
58,0
9 4 ,4
57 ,7
9 3 ,9 %
2 .2 1 .3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian LHK
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
4 89 ,7
1 1 6 ,1
3 3 0,2
4 4 8,6
9 1 ,6
4 4 6 ,3
2 .2 1 .4
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
1 .06 2 ,6
2 7 3 ,4
82 4 ,0
1 .1 02 ,9
1 03 ,8
1 .09 7 ,4
1 03 ,3 %
2 .2 1 .5
Program Konserv asi Sum ber Day a Alam dan Ekosistem
1 .81 1 ,8
6 1 1 ,1
1 .1 2 4 ,7
1 .7 4 4 ,5
9 6 ,3
1 .7 3 5,8
9 5,8%
2 .2 1 .6
Program Planologi dan Tata Lingkungan
3 3 3 ,7
1 2 2 ,5
1 9 1 ,5
3 1 5,5
9 4 ,6
3 1 4 ,0
9 4 ,1 %
2 .2 1 .7
Program Penelitian dan Pengem bangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 81 ,5
1 1 6 ,0
1 56 ,7
2 7 4 ,1
9 7 ,4
2 7 2 ,8
9 6 ,9 %
2 .2 1 .8 Program Peningkatan Peny uluhan dan Pengem bangan SDM
3 07 ,8
1 3 0,1
1 57 ,2
2 88,7
9 3 ,8
2 87 ,3
9 3 ,3 %
2 .2 1 .9
Program Perhutanan Sosial dan Kem itraan Lingkungan
1 6 5,2
50,9
1 1 4 ,4
1 6 6 ,2
1 00,6
1 6 5,4
1 00,1 %
2 .2 1 .1 0 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 3 5,7
82 ,0
1 3 9 ,8
2 2 2 ,9
9 4 ,6
2 2 1 ,8
9 4 ,1 %
2 .2 1 .1 1 Program Pengendalian Perubahan Iklim
3 9 2 ,7
9 2 ,2
2 6 7 ,4
3 6 1 ,4
9 2 ,0
3 59 ,6
9 1 ,6 %
2 .2 1 .1 2 Program Pengelolaan Sam pah, Lim bah dan B3
1 2 9 ,9
3 8,6
7 9 ,5
1 1 8,7
9 1 ,4
1 1 8,1
9 1 ,0%
2 .2 1 .1 3 Program Pengendalian Pencem aran dan Kerusakan Lingkungan
9 7 6 ,2
4 5,5
82 9 ,1
87 8,9
9 0,0
87 4 ,5
89 ,6 %
2 .2 1 .2
9 1 ,1 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.20
2 .2 0.1
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.22
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 .2 2 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KKP
2 .2 2 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
9.299,6
1.466,1
7 .286,5
9.138,3
98,3
8.7 52,6
9 4 ,1 %
54 7 ,8
1 2 8,7
3 9 0,2
54 1 ,8
9 8,9
51 8,9
9 4 ,7 %
9 0,4 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
7 8,9
2 1 ,1
50,2
7 4 ,5
9 4 ,4
7 1 ,3
2 .2 2 .3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2 .02 4 ,3
2 3 4 ,6
1 .6 7 3 ,4
1 .9 9 2 ,1
9 8,4
1 .9 08,0
9 4 ,3 %
2 .2 2 .4 Program Pengelolaan Perikanan Budiday a
1 .088,3
1 7 1 ,1
851 ,2
1 .06 7 ,3
9 8,1
1 .02 2 ,2
9 3 ,9 %
2 .2 2 .5 Program Pengawasan Pengelolaan Sum ber Day a Kelautan dan Perikanan
855,4
1 9 2 ,8
54 0,9
7 6 6 ,1
89 ,6
7 3 3 ,7
85,8%
2 .2 2 .6 Program Penguatan Day a Saing Produk Kelautan dan Perikanan
1 .3 2 3 ,3
7 3 ,5
1 .1 1 2 ,6
1 .2 3 8,3
9 3 ,6
1 .1 86 ,1
89 ,6 %
2 .2 2 .7 Program Pengelolaan Ruang Laut
1 .007 ,0
7 8,4
87 6 ,6
9 9 7 ,0
9 9 ,0
9 54 ,9
9 4 ,8%
7 3 6 ,5
1 1 5,4
59 0,2
7 3 6 ,8
1 00,0
7 05,7
2 .2 2 .9 Program Riset dan Sum ber Day a Manusia Kelautan dan Perikanan
1 .1 1 7 ,0
2 55,2
89 8,3
1 .2 04 ,4
1 07 ,8
1 .1 53 ,6
2 .2 2 .1 0 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keam anan Hasil
Perikanan
52 1 ,2
1 9 5,3
3 03 ,0
52 0,2
9 9 ,8
4 9 8,2
101.496,5
30.813,1
7 1.327 ,7
104.17 2,8
102,6
102.140,8
2 87 ,8
9 4 ,8
1 81 ,9
2 82 ,1
9 8,0
2 7 6 ,6
9 6 ,1 %
2 81 ,6
1 09 ,3
1 6 1 ,5
2 7 6 ,2
9 8,1
2 7 0,8
9 6 ,2 %
2 .2 2 .8 Program Penelitian dan Pengem bangan Iptek Kelautan dan Perikanan
2.23
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKY AT
2 .2 3 .1
Program Dukungan Manajem en Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian PUPR
2 .2 3 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian PUPR
2 .2 3 .3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
PUPR
2 .2 3 .4 Program Peny elenggaraan Jalan
2 .2 3 .5 Program Pem binaan Dan Pengem bangan Infrastruktur Perm ukim an
9 5,8%
1 03 ,3 %
9 5,6 %
1 00,6 %
1 07 ,7
3 3 ,2
6 9 ,4
1 04 ,7
9 7 ,2
1 02 ,6
4 1 .3 9 3 ,8
1 2 .4 54 ,8
3 0.4 6 6 ,1
4 3 .7 7 4 ,7
1 05,8
4 2 .9 2 0,9
1 03 ,7 %
9 5,3 %
1 5.9 3 5,5
4 .2 2 6 ,7
1 1 .89 5,7
1 6 .4 4 3 ,2
1 03 ,2
1 6 .1 2 2 ,5
1 01 ,2 %
3 3 .2 6 4 ,0
1 0.56 7 ,1
2 1 .886 ,6
3 3 .09 9 ,4
9 9 ,5
3 2 .4 53 ,8
9 7 ,6 %
8.2 80,8
2 .7 54 ,2
5.2 3 5,6
8.1 4 8,8
9 8,4
7 .9 89 ,9
9 6 ,5%
2 4 0,8
6 7 ,6
1 6 4 ,9
2 3 7 ,1
9 8,5
2 3 2 ,5
9 6 ,5%
2 .2 3 .9 Program Penelitian Dan Pengem bangan Kem enterian PUPR
6 3 2 ,7
1 6 6 ,2
4 3 6 ,6
6 1 4 ,7
9 7 ,2
6 02 ,7
9 5,3 %
2 .2 3 .1 0 Program Pem binaan Konstruksi
3 3 0,0
9 1 ,3
2 2 2 ,9
3 2 0,4
9 7 ,1
3 1 4 ,2
9 5,2 %
2 .2 3 .1 1 Program Pengem bangan Infrastruktur Wilay ah
2 6 3 ,3
83 ,9
1 6 7 ,4
2 56 ,3
9 7 ,3
2 51 ,3
9 5,4 %
2 .2 3 .1 2 Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia
4 7 8,6
1 6 4 ,0
2 80,7
4 53 ,6
9 4 ,8
4 4 4 ,7
9 2 ,9 %
-
-
1 58,4
1 6 1 ,5 #DIV/0!
1 58,4
#DIV/0!
2 .2 3 .6 Program Pengelolaan Sum ber Day a Air
2 .2 3 .7 Program Pengem bangan Perum ahan
2 .2 3 .8 Program Pengem bangan Pem biay aan Perum ahan
13
2 .2 3 .1 3 Program Pem binaan dan Pengem bangan Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (11)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
14
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (12)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN
2 .2 4 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enko Polhukam
2 .2 4 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enko Polhukam
2.24
2 .2 4 .3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keam anan
2.25
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2 .2 5.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enko Perekonom ian
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonom ian
2 .2 5.2
2.26
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAY AAN
2 .2 6 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enko PMK
2 .2 6 .2 Program Koordinasi Pengem bangan Kebijakan Pem bangunan Manusia dan
Kebuday aan
2.27
KEMENTERIAN PARIWISATA
2 .2 7 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Pariwisata
2 .2 7 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
Pariwisata
2 .2 7 .3 Program Pengem bangan Kepariwisataan
2.28
2 .2 8.1
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian BUMN
2 .2 8.2 Program Pem binaan BUMN
*)
Prognosis
Semest er
*)
II
281,1
110,2
17 1,3
282,9
100,7
281,5
1 00,1 %
1 4 5,1
58,8
7 6 ,1
1 3 5,6
9 3 ,5
1 3 4 ,9
9 3 ,0%
2 01 ,7 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
1 2 ,1
4 ,9
1 9 ,5
2 4 ,5
2 02 ,8
2 4 ,4
1 2 3 ,9
4 6 ,5
7 5,7
1 2 2 ,8
9 9 ,1
1 2 2 ,2
9 8,6 %
350,4
132,4
252,7
463,8
132,3
385,0
1 09 ,9 %
1 2 1 ,2
50,2
82 ,8
1 6 0,2
1 3 2 ,2
1 3 3 ,0
1 09 ,7 %
2 2 9 ,2
82 ,1
1 6 9 ,9
3 03 ,6
1 3 2 ,4
2 52 ,1
1 09 ,9 %
381,5
7 3,6
216,1
321,5
84,3
289,7
7 5,9 %
1 3 4 ,2
4 2 ,4
59 ,5
1 1 3 ,1
84 ,3
1 01 ,9
7 5,9 %
2 4 7 ,3
3 1 ,2
1 56 ,6
2 08,4
84 ,3
1 87 ,8
7 5,9 %
3.824,0
7 28,5
2.590,4
3.567 ,2
93,3
3.318,9
86 ,8%
3 1 0,8
1 1 6 ,6
1 7 3 ,2
3 1 1 ,5
1 00,2
2 89 ,8
9 3 ,2 %
8,8
6 ,9
1 ,3
8,8
1 00,0
8,2
9 3 ,0%
3 .504 ,4
6 05,0
2 .4 1 5,9
3 .2 4 7 ,0
9 2 ,7
3 .02 1 ,0
86 ,2 %
243,9
53,6
123,4
198,9
81,5
17 7 ,0
7 2 ,6 %
1 4 4 ,6
4 0,3
7 9 ,4
1 3 4 ,6
9 3 ,1
1 1 9 ,8
82 ,9 %
9 9 ,3
1 3 ,3
4 4 ,0
6 4 ,3
6 4 ,8
57 ,2
57 ,6 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.29
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2 .2 9 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2 .2 9 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2 .2 9 .3 Program Peningkatan Kualitas Kelem bagaan Iptek dan Dikti
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
*)
II
39.7 32,3
14.045,2
22.67 2,6
39.487 ,6
2 8.3 56 ,2
9 .9 2 2 ,2
1 6 .3 81 ,8
55,6
2 5,7
1 1 ,9
APBN
Nominal
% t hd
APBN
99,4
36.7 17 ,7
9 2 ,4 %
2 8.2 88,3
9 9 ,8
2 6 .3 04 ,0
9 2 ,8%
4 0,4
7 2 ,8
3 7 ,6
6 7 ,7 %
Nominal
% t hd
APBN
*)
1 .2 02 ,1
2 07 ,2
57 7 ,8
84 4 ,2
7 0,2
7 85,0
6 5,3 %
2 .2 9 .4 Program Pem belajaran dan Kem ahasiswaan
6 .6 4 7 ,9
2 .3 6 6 ,5
4 .3 7 6 ,5
7 .2 51 ,7
1 09 ,1
6 .7 4 3 ,1
1 01 ,4 %
2 .2 9 .5 Program Peningkatan Kualitas Sum ber Day a Iptek dan Dikti
1 .3 56 ,9
581 ,2
4 9 1 ,7
1 .1 53 ,9
85,0
1 .07 2 ,9
7 9 ,1 %
2 .2 9 .6 Program Penguatan Riset dan Pengem bangan
1 .7 3 0,1
82 4 ,4
6 9 6 ,2
1 .6 3 5,3
9 4 ,5
1 .52 0,6
87 ,9 %
2 .2 9 .7 Program Penguatan Inov asi
3 83 ,6
1 1 7 ,8
1 3 6 ,7
2 7 3 ,7
7 1 ,3
2 54 ,5
6 6 ,3 %
2.30
97 1,3
350,2
552,1
960,8
98,9
902,2
9 2 ,9 %
2 2 9 ,3
9 1 ,2
1 2 2 ,9
2 2 8,0
9 9 ,4
2 1 4 ,1
9 3 ,4 %
89 ,1
3 9 ,6
4 2 ,9
87 ,9
9 8,7
82 ,5
9 2 ,7 %
9 2 ,7 %
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 .3 0.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Koperasi dan UKM
2 .3 0.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Koperasi
dan UKM
2 .3 0.3 Program Peningkatan Day a Saing UMKM dan Koperasi
51 8,9
1 9 0,6
2 9 0,3
51 2 ,0
9 8,7
4 80,8
2 .3 0.4 Program Penguatan Kelem bagaan Koperasi
54 ,8
1 6 ,2
3 4 ,6
54 ,0
9 8,7
50,8
9 2 ,7 %
2 .3 0.5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
7 9 ,2
1 2 ,5
6 1 ,4
7 8,8
9 9 ,5
7 4 ,0
9 3 ,4 %
57 3,1
128,6
361,5
503,1
87 ,8
490,2
85,5%
1 2 2 ,6
51 ,7
6 7 ,8
1 2 2 ,6
1 00,0
1 1 9 ,4
9 7 ,4 %
2.31
2 .3 1 .2
KEMENTERIAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian PP&PA
Program Kesetaraan Gender dan Pem berday aan Perem puan
2 2 7 ,6
4 1 ,3
1 4 1 ,5
1 87 ,6
82 ,4
1 82 ,8
80,3 %
2 .3 1 .3
Program Perlindungan Anak
1 86 ,7
2 2 ,3
1 3 0,4
1 56 ,7
83 ,9
1 52 ,6
81 ,8%
3 6 ,2
1 3 ,4
2 1 ,9
3 6 ,2
1 00,0
3 5,3
9 7 ,4 %
203,5
66,8
93,4
184,3
90,6
160,3
7 8,8%
1 07 ,8
4 4 ,3
4 7 ,7
1 05,8
9 8,2
9 2 ,0
85,4 %
6 9 ,0
1 7 ,8
3 4 ,1
59 ,8
86 ,6
52 ,0
7 5,3 %
2 6 ,7
4 ,7
1 1 ,6
1 8,7
7 0,1
1 6 ,3
6 1 ,0%
2 .3 1 .1
2 .3 1 .4
15
Program Partisipasi Lem baga Masy arakat dalam Pem berday aan Perem puan
dan Perlindungan Anak
2.32
KEMENTERIAN PENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
2 .3 2 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian PAN dan RB
2 .3 2 .2 Program Penday agunaan Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi
2 .3 2 .3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (13)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
16
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (14)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN INTELIJEN NEGARA
2 .3 3 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Intelijen Negara
2 .3 3 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen
Negara
2 .3 3 .3 Program Pengem bangan Peny elidikan, Pengam anan, dan Penggalangan
Keam anan Negara
2.34
LEMBAGA SANDI NEGARA
2 .3 4 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Lem baga Sandi Negara
2 .3 4 .2 Program Pengem bangan Persandian Nasional
2.35
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2 .3 5.1
2 .3 5.2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Wantanas
Program Pengem bangan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.36
BADAN PUSAT STATISTIK
2 .3 6 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPS
2 .3 6 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
2 .3 6 .3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS
2 .3 6 .4 Program Peny ediaan dan Pelay anan Inform asi Statistik
2.37
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS
2 .3 7 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Bappenas
2 .3 7 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas
2 .3 7 .3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas
2 .3 7 .4 Program Perencanaan Pem bangunan Nasional
*)
Prognosis
Semest er
*)
II
5.349,1
843,8
4.47 8,5
5.349,1
100,0
5.322,3
9 9 ,5%
3 .7 05,6
1 85,4
3 .501 ,7
3 .7 05,6
1 00,0
3 .6 87 ,1
9 9 ,5%
1 7 ,2
4 ,7
1 2 ,4
1 7 ,2
1 00,0
1 7 ,1
9 9 ,5%
1 .6 2 6 ,3
6 53 ,8
9 6 4 ,4
1 .6 2 6 ,3
1 00,0
1 .6 1 8,1
9 9 ,5%
1.128,0
17 0,3
803,8
1.061,9
94,1
97 4,1
86 ,4 %
2 52 ,4
7 8,4
1 3 2 ,1
2 2 9 ,4
9 0,9
2 1 0,4
83 ,4 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
87 5,6
9 2 ,0
6 7 1 ,7
83 2 ,5
9 5,1
7 6 3 ,7
87 ,2 %
168,7
38,8
129,0
168,7
100,0
167 ,8
9 9 ,5%
57 ,5
1 2 ,6
4 4 ,6
57 ,5
1 00,0
57 ,2
9 9 ,5%
1 1 1 ,2
2 6 ,3
84 ,3
1 1 1 ,2
1 00,0
1 1 0,6
9 9 ,5%
4.301,5
1.360,2
2.663,3
4.138,0
96,2
4.023,5
9 3 ,5%
2 .6 3 5,3
9 9 9 ,1
1 .4 6 3 ,5
2 .53 2 ,6
9 6 ,1
2 .4 6 2 ,6
9 3 ,4 %
1 82 ,4
54 ,8
1 1 5,7
1 7 5,3
9 6 ,1
1 7 0,5
9 3 ,4 %
7 ,3
1 ,9
4 ,9
7 ,1
9 6 ,1
6 ,9
9 3 ,4 %
1 .4 7 6 ,4
3 04 ,4
1 .07 9 ,2
1 .4 2 3 ,0
9 6 ,4
1 .3 83 ,6
9 3 ,7 %
1.360,8
310,4
1.041,8
1.358,9
99,9
1.352,1
9 9 ,4 %
2 6 8,9
1 05,2
1 52 ,7
2 59 ,2
9 6 ,4
2 57 ,9
9 5,9 %
3 7 ,0
1 1 ,6
2 3 ,9
3 5,7
9 6 ,4
3 5,5
9 5,9 %
4 ,0
1 ,5
2 ,3
3 ,9
9 6 ,4
3 ,8
9 5,9 %
1 .050,9
1 9 2 ,1
86 2 ,8
1 .06 0,2
1 00,9
1 .054 ,9
1 00,4 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.33
Outlook
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.38
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2 .3 8.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian ATR/BPN
2 .3 8.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
ATR/BPN
2 .3 8.3 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
5.487 ,8
1.7 91,2
4.336,7
6.607 ,6
120,4
6.127 ,8
1 1 1 ,7 %
3 .3 80,2
1 .2 6 9 ,8
1 .84 2 ,2
3 .3 55,6
9 9 ,3
3 .1 1 2 ,0
9 2 ,1 %
4 3 0,6
89 ,7
3 09 ,6
4 3 0,6
1 00,0
3 9 9 ,3
9 2 ,7 %
1 .3 87 ,3
3 52 ,4
1 .9 9 7 ,9
2 .53 4 ,3
1 82 ,7
2 .3 50,3
1 1 ,3
3 ,2
7 ,1
1 1 ,1
9 8,8
1 0,3
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
1 6 9 ,4 %
2 .3 8.4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
ATR/BPN
2 .3 8.5 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pem anfaatan Ruang
7 4 ,3
2 1 ,1
4 6 ,8
7 3 ,1
9 8,4
6 7 ,8
9 1 ,3 %
2 .3 8.6 Program Pengem bangan Infrastruktur Keagrariaan
83 ,7
1 9 ,7
57 ,8
83 ,6
9 9 ,8
7 7 ,5
9 2 ,6 %
9 1 ,6 %
2 .3 8.7 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan
3 0,9
3 ,1
2 5,5
3 0,8
9 9 ,7
2 8,6
9 2 ,5%
2 .3 8.8 Program Penataan Agraria
1 4 ,5
5,5
7 ,7
1 4 ,3
9 8,9
1 3 ,3
9 1 ,7 %
2 .3 8.9 Program Pengadaan Tanah
1 2 ,7
3 ,8
7 ,9
1 2 ,6
9 9 ,3
1 1 ,7
9 2 ,1 %
2 .3 8.1 0 Program Pengendalian Pem anfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
2 .3 8.1 1 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang
54 ,7
1 9 ,6
3 0,5
54 ,1
9 8,9
50,2
9 1 ,8%
7 ,5
3 ,2
3 ,7
7 ,4
9 8,6
6 ,9
9 1 ,5%
563,8
212,1
37 1,4
614,6
109,0
583,5
1 03 ,5%
1 6 0,7
59 ,2
9 3 ,4
1 6 0,7
1 00,0
1 52 ,5
9 4 ,9 %
3 ,8
0,4
3 ,3
3 ,8
1 00,0
3 ,6
9 4 ,9 %
2.39
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2 .3 9 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Perpustakaan Nasional
2 .3 9 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan
Nasional
2 .3 9 .3 Program Pengem bangan Perpustakaan
2.40
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 .4 0.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Kom unikasi dan Inform atika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
Kom unikasi dan Inform atika
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Kom unikasi dan Inform atika
Program Pengelolaan Sum ber Day a dan Perangkat Pos dan Inform atika
Program Pengem bangan Aplikasi Inform atika
2 .4 0.2
2 .4 0.3
3 9 9 ,3
1 52 ,6
2 7 4 ,7
4 50,1
1 1 2 ,7
4 2 7 ,3
4.7 53,6
829,3
2.358,0
4.916,7
103,4
3.187 ,3
1 07 ,0%
6 7 ,1 %
3 1 0,2
1 1 8,2
6 5,1
2 82 ,9
9 1 ,2
1 83 ,4
59 ,1 %
0,5
9 ,6
(9 ,3 )
0,5
1 00,0
0,3
6 4 ,8%
2 6 ,1
2 9 2 ,5
(2 7 6 ,3 )
2 5,0
9 5,9
1 6 ,2
6 2 ,2 %
7 57 ,0
3 9 ,3
4 4 5,1
7 4 7 ,1
9 8,7
4 84 ,3
6 4 ,0%
3 86 ,7
2 1 2 ,8
2 7 ,2
3 7 0,3
9 5,8
2 4 0,0
6 2 ,1 %
2 .83 0,8
9 6 ,6
1 .7 4 5,4
2 .84 1 ,4
1 00,4
1 .84 1 ,9
6 5,1 %
2 .4 0.7 Program Penelitian dan Pengem bangan Kom unikasi dan Inform atika
2 6 1 ,5
6 0,3
9 1 ,1
2 3 3 ,6
89 ,3
1 51 ,4
57 ,9 %
2 .4 0.8 Program Pengem bangan Inform asi dan Kom unikasi Publik
1 80,8
-
2 6 9 ,7
4 1 6 ,0
2 3 0,0
2 6 9 ,7
1 4 9 ,1 %
2 .4 0.4
2 .4 0.5
17
2 .4 0.6 Program Peny elenggaraan Pos dan Inform atika
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (15)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
18
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (16)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
APBN
Outlook *)
RAPBNP
Prognosis
Semest er
*)
II
52.661,2
84.012,8
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
100,0
83.592,7
9 9 ,5%
2.41
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
84.007 ,7
30.931,5
2 .4 1 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Polri
3 7 .550,9
1 6 .4 1 9 ,6
2 0.83 5,9
3 7 .4 4 2 ,8
9 9 ,7
3 7 .2 55,6
9 9 ,2 %
2 .4 1 .2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
2 8.07 1 ,9
7 .1 6 8,0
2 0.802 ,2
2 8.1 1 0,7
1 00,1
2 7 .9 7 0,1
9 9 ,6 %
2 .4 1 .3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
4 4 3 ,3
2 1 7 ,6
2 2 1 ,8
4 4 1 ,7
9 9 ,6
4 3 9 ,5
9 9 ,1 %
2 .4 1 .4
Program Penelitian dan Pengem bangan Polri
1 7 ,6
7 ,4
1 0,1
1 7 ,5
9 9 ,6
1 7 ,4
9 9 ,1 %
2 .4 1 .5
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
1 .3 1 1 ,1
51 5,7
7 84 ,0
1 .3 06 ,3
9 9 ,6
1 .2 9 9 ,7
9 9 ,1 %
2 .4 1 .6
Program Pem berday aan Sum ber Day a Manusia Polri
51 4 ,1
2 3 0,1
2 7 9 ,5
51 2 ,2
9 9 ,6
509 ,6
9 9 ,1 %
2 .4 1 .7
Program Pengem bangan Strategi Keam anan dan Ketertiban
1 .1 2 7 ,1
52 5,2
59 2 ,2
1 .1 2 3 ,0
9 9 ,6
1 .1 1 7 ,4
9 9 ,1 %
1 1 5,0
4 7 ,0
6 7 ,0
1 1 4 ,6
9 9 ,6
1 1 4 ,0
9 9 ,1 %
1 .09 8,4
4 7 1 ,1
6 1 8,0
1 .09 4 ,5
9 9 ,6
1 .089 ,1
9 9 ,2 %
2 .4 1 .1 0 Program Pem eliharaan Keam anan dan Ketertiban Masy arakat
8.1 83 ,3
2 .7 03 ,6
5.54 9 ,6
8.2 9 4 ,7
1 01 ,4
8.2 53 ,3
1 00,9 %
2 .4 1 .1 1 Program Peny elidikan dan Peny idikan Tindak Pidana
2 .81 8,6
1 .2 6 6 ,7
1 .52 7 ,9
2 .808,6
9 9 ,6
2 .7 9 4 ,5
9 9 ,1 %
2 .7 2 4 ,0
1 .3 4 5,0
1 .3 55,3
2 .7 1 3 ,9
9 9 ,6
2 .7 00,3
9 9 ,1 %
2 .4 1 .8 Program Kerjasam a Keam anan dan Ketertiban
2 .4 1 .9
Program Pem berday aan Potensi Keam anan
2 .4 1 .1 2 Program Penanggulangan Gangguan Keam anan Dalam Negeri Berkadar
Tinggi
2 .4 1 .1 3 Program Pengem bangan Hukum Kepolisian
2.42
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2 .4 2 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BPOM
2 .4 2 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM
2 .4 2 .3 Program Pengawasan Obat dan Makanan
2.43
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
2 .4 3 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Lem hannas
2 .4 3 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lem hanas
2 .4 3 .3 Program Pengem bangan Ketahanan Nasional
3 2 ,4
1 4 ,5
1 7 ,7
3 2 ,3
9 9 ,6
3 2 ,1
9 9 ,1 %
1.7 96,8
443,4
1.115,4
1.67 0,0
92,9
1.558,9
86 ,8%
4 3 9 ,4
1 4 5,6
2 6 4 ,6
4 3 9 ,4
1 00,0
4 1 0,2
9 3 ,3 %
3 5,3
2 ,3
3 0,7
3 5,3
1 00,0
3 3 ,0
9 3 ,3 %
1 .3 2 2 ,0
2 9 5,6
82 0,1
1 .1 9 5,3
9 0,4
1 .1 1 5,7
84 ,4 %
298,3
92,5
138,4
232,0
7 7 ,8
230,9
7 7 ,4 %
1 7 6 ,7
58,8
1 00,1
1 59 ,7
9 0,4
1 58,9
89 ,9 %
2 ,5
0,8
1 ,0
1 ,8
7 2 ,0
1 ,8
7 1 ,6 %
1 1 9 ,1
3 2 ,9
3 7 ,3
7 0,5
59 ,2
7 0,2
58,9 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.44
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BKPM
2 .4 4 .2 Program Peningkatan Day a Saing Penanam an Modal
2 .4 4 .1
2.45
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BNN
Program Pencegahan dan Pem berantasan Peny alahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4 GN)
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
2.46
TRANSMIGRASI
2 .4 6 .1 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Desa, PDT dan Transm igrasi
2 .4 6 .2 Program Pem bangunan dan Pem berday aan Masy arakat Desa
2 .4 5.1
2 .4 5.2
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
*)
II
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
524,6
17 7 ,3
255,4
453,7
86,5
432,7
82 ,5%
2 3 3 ,1
89 ,8
1 1 5,3
2 1 5,0
9 2 ,2
2 05,0
88,0%
APBN
2 9 1 ,4
87 ,6
1 4 0,1
2 3 8,7
81 ,9
2 2 7 ,7
1.339,8
481,8
1.125,9
1.7 06,3
127 ,4
1.607 ,7
7 8,1 %
7 6 4 ,8
3 08,0
4 1 8,1
7 7 0,6
1 00,8
7 2 6 ,1
9 4 ,9 %
57 5,0
1 7 3 ,9
7 07 ,8
9 3 5,7
1 6 2 ,7
881 ,7
1 53 ,3 %
4.852,7
1.023,8
3.036,6
4.67 3,4
96,3
4.060,4
83 ,7 %
56 ,5
1 9 ,6
2 6 ,8
53 ,4
9 4 ,5
4 6 ,4
82 ,1 %
1 2 0,0%
2 .6 9 5,4
585,9
1 .6 4 7 ,4
2 .57 0,5
9 5,4
2 .2 3 3 ,3
82 ,9 %
2 .4 6 .3 Program Pem bangunan Kawasan Perdesaan
3 2 1 ,5
3 2 ,6
2 3 1 ,3
3 03 ,7
9 4 ,5
2 6 3 ,9
82 ,1 %
2 .4 6 .4 Program Pengem bangan Daerah Tertentu
2 6 1 ,0
2 1 ,8
1 9 2 ,4
2 4 6 ,5
9 4 ,5
2 1 4 ,2
82 ,1 %
2 .4 6 .5 Program Pem bangunan Daerah Tertinggal
3 1 4 ,9
3 0,9
2 2 7 ,6
2 9 7 ,5
9 4 ,5
2 58,5
82 ,1 %
2 .4 6 .6 Program Peny iapan Kawasan dan Pem bangunan Perm ukim an Transm igrasi
3 7 3 ,4
6 4 ,5
2 4 2 ,0
3 52 ,8
9 4 ,5
3 06 ,5
82 ,1 %
2 .4 6 .7 Program Pem bangunan Dan Pengem bangan Kawasan Transm igrasi
3 1 9 ,4
1 01 ,9
1 6 0,3
3 01 ,8
9 4 ,5
2 6 2 ,2
82 ,1 %
2 1 0,5
80,4
9 2 ,3
1 9 8,8
9 4 ,5
1 7 2 ,7
82 ,1 %
3 00,0
86 ,3
2 1 6 ,4
3 4 8,4
1 1 6 ,1
3 02 ,7
1 00,9 %
3.410,6
7 7 4,7
1.666,3
2.7 28,6
80,0
2.440,9
7 1 ,6 %
7 6 8,8
2 7 0,5
3 7 2 ,5
7 1 8,8
9 3 ,5
6 4 3 ,0
83 ,6 %
1 7 ,6
4 ,2
1 1 ,5
1 7 ,6
1 00,0
1 5,7
89 ,5%
2 9 6 ,0
1 1 3 ,6
1 3 3 ,3
2 7 6 ,0
9 3 ,2
2 4 6 ,9
83 ,4 %
2 .3 2 8,2
3 86 ,3
1 .1 4 9 ,0
1 .7 1 6 ,2
7 3 ,7
1 .53 5,3
6 5,9 %
2 .4 6 .8 Program Penelitian dan Pengem bangan, Pendidikan dan Pelatihan serta
Inform asi
2 .4 6 .9 Program Dukungan Manajem en dan Tugas Teknis Lainny a Kem enterian
Desa, PDT dan Transm igrasi
2.47
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BKKBN
2 .4 7 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
2 .4 7 .1
19
2 .4 7 .3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengem bangan serta Kerjasam a
Internasional BKKBN
2 .4 7 .4 Program Kependudukan, KB, dan Pem bangunan Keluarga
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (17)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
20
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (18)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2 .4 8.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kom nas HAM
2 .4 8.2 Program Peningkatan Pem ajuan dan Penegakan HAM
2.49
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
2 .4 9 .1
Prognosis
Semest er
II*)
85,0
20,7
67 ,8
89,0
104,7
88,5
1 04 ,2 %
6 0,2
1 9 ,2
4 0,8
6 0,2
1 00,0
59 ,9
9 9 ,5%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
2 4 ,7
1 ,5
2 7 ,1
2 8,7
1 1 6 ,1
2 8,6
1 1 5,5%
1.593,0
532,1
1.006,9
1.546,8
97 ,1
1.539,0
9 6 ,6 %
4 85,6
1 9 3 ,0
2 81 ,0
4 7 6 ,4
9 8,1
4 7 4 ,0
9 7 ,6 %
9 6 ,2 %
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BMKG
2 .4 9 .2 Program Pengem bangan dan Pem binaan Meteorologi, Klim atologi dan
Geofisika
2.50
KOMISI PEMILIHAN UMUM
1 .1 07 ,3
3 3 9 ,0
7 2 5,9
1 .07 0,3
9 6 ,7
1 .06 5,0
1.850,5
843,6
2.428,5
3.288,6
17 7 ,7
3.27 2,1
1 7 6 ,8%
2 .50.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KPU
1 .7 58,4
6 82 ,4
1 .1 6 9 ,4
1 .86 1 ,1
1 05,8
1 .851 ,8
1 05,3 %
2 .50.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
2 0,0
8,5
1 3 ,2
2 1 ,8
1 09 ,2
2 1 ,7
1 08,7 %
2 .50.3
Program Penguatan Kelem bagaan Dem okrasi dan Perbaikan Proses Politik
1 9 3 8,5%
2.51
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2 .51 .1
2 .51 .3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Mahkam ah Konstitusi RI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkam ah Konstitusi
RI
Program Penanganan Perkara Konstitusi
2 .51 .4
Program Peningkatan Pem aham an Hak Konstitusional Warga Negara
2.52
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2 .52 .1
2 .51 .2
7 2 ,1
1 52 ,7
1 .2 4 5,9
1 .4 05,6
1 .9 4 8,3
1 .3 9 8,6
264,3
104,3
206,5
312,4
118,2
310,8
1 1 7 ,6 %
1 4 0,3
4 3 ,8
9 5,9
1 4 0,3
1 00,0
1 3 9 ,6
9 9 ,5%
9 ,5
0,5
9 ,0
9 ,5
1 00,0
9 ,5
9 9 ,5%
9 5,1
58,4
84 ,1
1 4 3 ,2
1 50,6
1 4 2 ,5
1 4 9 ,8%
1 9 ,3
1 ,8
1 7 ,5
1 9 ,3
1 00,0
1 9 ,2
9 9 ,5%
117 ,2
46,4
7 0,2
117 ,2
100,0
116,6
9 9 ,5%
7 9 ,8
3 4 ,0
4 5,4
7 9 ,8
1 00,0
7 9 ,4
9 9 ,5%
3 7 ,4
1 2 ,3
2 4 ,8
3 7 ,4
1 00,0
3 7 ,2
9 9 ,5%
2.53
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
PPATK
Program Pencegahan dan Pem berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dan Pendanaan Terorism e
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1.124,7
421,6
7 40,5
1.163,4
103,4
1.162,0
2 .53 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LIPI
1 7 0,9
6 1 ,7
1 08,9
1 7 0,9
1 00,0
1 7 0,7
9 9 ,9 %
2 .53 .2
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pem anfaatan Iptek
9 53 ,9
3 59 ,9
6 3 1 ,5
9 9 2 ,5
1 04 ,1
9 9 1 ,4
1 03 ,9 %
2 .52 .2
1 03 ,3 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
2.48
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.54
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2 .54 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Batan
Program Penelitian Pengem bangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan
Radiasi
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2 .54 .2
2.55
2 .55.1
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
7 44,0
282,1
413,8
7 05,9
94,9
695,8
9 3 ,5%
1 3 2 ,7
4 3 ,0
7 9 ,9
1 2 4 ,7
9 3 ,9
1 2 2 ,9
9 2 ,6 %
6 1 1 ,3
2 3 9 ,1
3 3 3 ,8
581 ,2
9 5,1
57 2 ,9
9 3 ,7 %
1.140,2
37 2,8
7 21,9
1.100,2
96,5
1.094,7
9 6 ,0%
4 55,3
1 9 7 ,3
2 3 5,7
4 3 5,2
9 5,6
4 3 3 ,0
9 5,1 %
89 ,0%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
21
2 .55.2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BPPT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt
8,1
0,8
6 ,4
7 ,2
89 ,5
7 ,2
2 .55.3
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
6 7 6 ,8
1 7 4 ,7
4 7 9 ,8
6 57 ,8
9 7 ,2
6 54 ,5
9 6 ,7 %
2.56
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
698,7
163,0
640,5
807 ,5
115,6
803,4
1 1 5,0%
2 .56 .1
1 2 6 ,6
3 7 ,3
88,6
1 2 6 ,6
1 00,0
1 2 5,9
9 9 ,5%
2 .56 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Lapan
Program Pengem bangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
2.57
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2 .57 .1
2 .57 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Badan Inform asi Geospasial
Program Peny elenggaraan Inform asi Geospasial
2.58
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2 .58.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BSN
2 .58.2
Program Pengem bangan Standardisasi Nasional
2.59
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2 .59 .1
2 .59 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BAPETEN
Program Pengawasan Pem anfaatan Tenaga Nuklir
6 9 ,6
2 0,4
4 3 ,2
6 3 ,9
9 1 ,8
6 3 ,6
9 1 ,4 %
2.60
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
300,1
100,2
183,9
285,6
95,2
284,1
9 4 ,7 %
2 .6 0.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LAN
1 9 6 ,4
7 2 ,1
1 1 8,3
1 9 1 ,3
9 7 ,4
1 9 0,4
9 6 ,9 %
8,1
0,9
6 ,3
7 ,2
89 ,2
7 ,2
88,8%
9 5,6
2 7 ,3
59 ,3
87 ,0
9 1 ,0
86 ,6
9 0,6 %
2 .6 0.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN
2 .6 0.3 Program Pengkajian Adm inistrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
57 2 ,1
1 2 5,7
551 ,9
6 80,9
1 1 9 ,0
6 7 7 ,5
1 1 8,4 %
845,0
17 1,9
558,1
7 64,2
90,4
7 30,0
86 ,4 %
1 9 0,1
6 3 ,9
1 1 7 ,8
1 9 0,1
1 00,0
1 81 ,6
9 5,5%
6 54 ,8
1 08,1
4 4 0,3
57 4 ,0
87 ,7
54 8,4
83 ,7 %
184,5
66,1
97 ,6
164,5
89,2
163,7
88,7 %
9 7 ,5
4 3 ,4
4 6 ,4
9 0,2
9 2 ,6
89 ,8
9 2 ,1 %
87 ,0
2 2 ,7
51 ,2
7 4 ,3
85,3
7 3 ,9
84 ,9 %
181,9
60,9
114,5
17 6,2
96,9
17 5,4
9 6 ,4 %
1 1 2 ,3
4 0,4
7 1 ,3
1 1 2 ,3
1 00,0
1 1 1 ,7
9 9 ,5%
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (19)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
22
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (20)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Outlook
RAPBNP
*)
Prognosis
Semest er
II*)
227 ,3
67 ,9
154,5
227 ,3
100,0
222,4
9 7 ,9 %
1 1 1 ,4
4 7 ,4
6 1 ,6
1 1 1 ,4
1 00,0
1 09 ,0
9 7 ,9 %
3 2 ,0
0,8
3 0,5
3 2 ,0
1 00,0
3 1 ,3
9 7 ,9 %
83 ,9
1 9 ,7
6 2 ,5
83 ,9
1 00,0
82 ,1
9 7 ,9 %
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
2.61
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2 .6 1 .1
2 .6 1 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Arsip Nasional Republik Indonesia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI
2 .6 1 .3
Program Peny elenggaraan Kearsipan Nasional
2.62
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
625,8
227 ,3
362,5
596,2
95,3
589,8
9 4 ,3 %
2 .6 2 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BKN
4 2 4 ,6
1 81 ,5
2 1 7 ,3
4 03 ,1
9 4 ,9
3 9 8,8
9 3 ,9 %
2 .6 2 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN
2 .6 2 .3 Program Peny elenggaraan Manajem en Kepegawaian Negara
2.63
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BPKP
2 .6 3 .2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pem bangunan Nasional Serta Pem binaan Peny elenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pem erintah
2.64
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2 .6 3 .1
2 .6 4 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Perdagangan
2 .6 4 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian
Perdagangan
2 .6 4 .3 Program Pengem bangan Perdagangan Dalam Negeri
4 0,8
8,6
3 1 ,8
4 0,8
1 00,0
4 0,4
9 8,9 %
1 6 0,4
3 7 ,3
1 1 3 ,4
1 52 ,3
9 5,0
1 50,7
9 4 ,0%
1.439,9
556,4
833,9
1.429,9
99,3
1.390,3
9 6 ,6 %
1 .051 ,3
4 6 2 ,1
557 ,1
1 .04 8,3
9 9 ,7
1 .01 9 ,3
9 7 ,0%
3 88,6
9 4 ,3
2 7 6 ,8
3 81 ,6
9 8,2
3 7 1 ,0
9 5,5%
3.440,6
554,6
2.37 3,5
3.27 4,4
95,2
2.928,1
85,1 %
6 7 3 ,3
2 1 7 ,3
3 3 8,8
6 2 1 ,8
9 2 ,3
556 ,0
82 ,6 %
5,0
2 ,1
1 ,8
4 ,4
88,1
3 ,9
7 8,8%
9 7 ,7
1 .6 87 ,0
87 ,4 %
1 .9 3 1 ,3
6 9 ,0
1 .6 1 8,1
1 .886 ,5
2 .6 4 .4 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
1 50,9
4 0,6
82 ,3
1 3 7 ,4
9 1 ,1
1 2 2 ,9
81 ,4 %
2 .6 4 .5 Program Perundingan Perdagangan Internasional
1 3 5,9
4 8,0
6 2 ,2
1 2 3 ,2
9 0,7
1 1 0,2
81 ,1 %
4 3 ,6
1 8,7
1 7 ,3
4 0,3
9 2 ,4
3 6 ,0
82 ,6 %
81 ,5%
2 .6 4 .6 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian
Perdagangan
2 .6 4 .7 Program Pengem bangan Ekspor Nasional
1 6 4 ,0
3 9 ,3
9 4 ,4
1 4 9 ,5
9 1 ,2
1 3 3 ,7
2 .6 4 .8 Program Perdagangan Berjangka Kom oditi
7 2 ,9
2 1 ,0
3 8,8
6 6 ,9
9 1 ,8
59 ,8
82 ,1 %
2 .6 4 .9 Program Pengkajian dan Pengem bangan Perdagangan
3 6 ,7
1 5,0
1 5,6
3 4 ,2
9 3 ,3
3 0,6
83 ,4 %
2 2 7 ,0
83 ,6
1 04 ,2
2 1 0,0
9 2 ,5
1 87 ,8
82 ,7 %
2 .6 4 .1 0 Program Peningkatan Perlindungan Konsum en
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Realisasi
Semest er I
APBN
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Outlook
RAPBNP
*)
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
3.140,8
229,5
4.07 0,9
4.640,8
147 ,8
4.300,4
2 6 2 ,4
6 2 ,8
1 80,4
2 6 2 ,4
1 00,0
2 4 3 ,1
9 2 ,7 %
3 0,5
0,1
2 8,2
3 0,5
1 00,0
2 8,3
9 2 ,7 %
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
2.65
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 .6 5.1
2 .6 5.3
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Pem uda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Pem uda
dan Olahraga
Program Kepem udaan dan Keolahragaan
1 .54 3 ,6
4 8,1
1 .3 82 ,3
1 .54 3 ,6
1 00,0
1 .4 3 0,3
9 2 ,7 %
2 .6 5.4
Program Pem binaan Olahraga Prestasi
1 .3 04 ,3
1 1 8,5
2 .4 80,1
2 .804 ,3
2 1 5,0
2 .59 8,6
1 9 9 ,2 %
2 .6 5.2
1 3 6 ,9 %
2.66
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
7 34,2
308,2
37 1,3
7 34,2
100,0
67 9,5
9 2 ,5%
2 .6 6 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a KPK
503 ,5
2 4 3 ,1
2 2 2 ,8
503 ,5
1 00,0
4 6 6 ,0
9 2 ,5%
2 .6 6 .2 Program Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi
2 3 0,7
6 5,0
1 4 8,4
2 3 0,7
1 00,0
2 1 3 ,5
9 2 ,5%
2.67
958,8
405,8
515,2
958,8
100,0
921,0
9 6 ,1 %
1 89 ,9
6 3 ,8
1 1 8,6
1 89 ,9
1 00,0
1 82 ,4
9 6 ,1 %
9 6 ,1 %
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2 .6 7 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a DPD
RI
2 .6 7 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI
2 6 ,9
1 0,6
1 5,2
2 6 ,9
1 00,0
2 5,9
2 .6 7 .3 Program Penguatan Kelem bagaan Dpd Dalam Sistem Dem okrasi
7 4 2 ,0
3 3 1 ,4
3 81 ,4
7 4 2 ,0
1 00,0
7 1 2 ,8
9 6 ,1 %
2.68
113,6
36,4
7 7 ,1
113,6
100,0
113,5
9 9 ,9 %
7 7 ,2
2 7 ,1
50,1
7 7 ,2
1 00,0
7 7 ,1
9 9 ,9 %
3 6 ,4
9 ,3
2 7 ,0
3 6 ,4
1 00,0
3 6 ,3
9 9 ,9 %
1.185,8
323,5
1.455,0
1.7 87 ,4
150,7
1.7 7 8,5
1 50,0%
3 59 ,0
7 7 ,4
2 2 9 ,3
3 08,3
85,9
3 06 ,7
85,4 %
KOMISI Y UDISIAL RI
2 .6 8.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kom isi Yudisial
2 .6 8.2 Program Rekrutm en, Peningkatan Kapasitas, Adv okasi, Pengawasan Perilaku
Hakim Agung dan Hakim
2.69
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2 .6 9 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BNPB
2 .6 9 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB
2 .6 9 .3 Program Penanggulangan Bencana
2.7 0
23
2 .7 0.1
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA
Program Peningkatan Fasilitasi Penem patan dan Perlindungan TKI
2.7 1
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)
2 .7 1 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Badan Penanggulangan Lum pur Sidoarjo
Program Penanggulangan Bencana Lum pur Sidoarjo
2 .7 1 .2
1 3 ,1
2 ,8
8,4
1 1 ,2
85,9
1 1 ,2
85,4 %
81 3 ,7
2 4 3 ,2
1 .2 1 7 ,3
1 .4 6 7 ,9
1 80,4
1 .4 6 0,6
1 7 9 ,5%
417 ,7
145,1
220,7
367 ,7
88,0
365,8
87 ,6 %
87 ,6 %
4 1 7 ,7
1 4 5,1
2 2 0,7
3 6 7 ,7
88,0
3 6 5,8
458,5
105,4
181,8
448,5
97 ,8
287 ,2
6 2 ,6 %
2 8,7
1 0,9
7 ,0
2 8,0
9 7 ,4
1 7 ,9
6 2 ,4 %
4 2 9 ,8
9 4 ,5
1 7 4 ,9
4 2 0,5
9 7 ,8
2 6 9 ,3
6 2 ,7 %
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (21)
(Miliar Rupiah)
Lampiran
24
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (22)
(Miliar Rupiah)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.7 2
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2 .7 2 .3 Program Pengem bangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pem erintah
2.7 3
BADAN SAR NASIONAL
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Badan SAR Nasional
2 .7 3 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional
2 .7 3 .1
2 .7 3 .3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Peny elam atan
Prognosis
Semest er
*)
II
213,8
53,5
135,7
190,2
89,0
189,3
88,5%
7 2 ,1
2 5,7
3 8,1
6 4 ,2
89 ,0
6 3 ,8
88,5%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
Nominal
% t hd
APBN
1 1 ,2
1 ,8
8,1
9 ,9
89 ,0
9 ,9
88,5%
1 3 0,5
2 6 ,0
89 ,5
1 1 6 ,1
89 ,0
1 1 5,5
88,5%
2.215,9
807 ,3
1.7 22,3
2.542,3
114,7
2.529,6
1 1 4 ,2 %
559 ,9
2 2 9 ,1
3 06 ,4
53 8,2
9 6 ,1
53 5,5
9 5,6 %
1 6 4 ,9
50,4
51 1 ,5
56 4 ,7
3 4 2 ,5
56 1 ,8
3 4 0,8%
1 .4 9 1 ,1
52 7 ,8
9 04 ,5
1 .4 3 9 ,5
9 6 ,5
1 .4 3 2 ,3
9 6 ,1 %
137 ,3
56,4
51,8
110,4
80,4
108,2
7 8,8%
2.7 4
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2 .7 4 .1
Program Pengawasan Persaingan Usaha
1 3 7 ,3
56 ,4
51 ,8
1 1 0,4
80,4
1 08,2
7 8,8%
2.7 5
BADAN PENGEMBANGAN WILAY AH SURAMADU
27 7 ,5
57 ,0
197 ,5
27 7 ,5
100,0
254,5
9 1 ,7 %
2 .7 5.1
2 9 ,9
1 0,3
1 7 ,1
2 9 ,9
1 00,0
2 7 ,4
9 1 ,7 %
2 .7 5.2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BPWS
Program Percepatan Pengem bangan Wilay ah Suram adu
2 4 7 ,6
4 6 ,7
1 80,4
2 4 7 ,6
1 00,0
2 2 7 ,1
9 1 ,7 %
2.7 6
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
131,2
52,5
7 8,1
131,2
100,0
130,6
9 9 ,5%
84 ,8
3 9 ,1
4 5,3
84 ,8
1 00,0
84 ,4
9 9 ,5%
4 6 ,4
1 3 ,4
3 2 ,8
4 6 ,4
1 00,0
4 6 ,2
9 9 ,5%
186,3
38,4
113,8
17 3,2
93,0
152,2
81 ,7 %
6 3 ,3
1 9 ,4
3 2 ,3
58,9
9 3 ,0
51 ,7
81 ,7 %
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Om budsm an Republik Indonesia
2 .7 6 .2 Program Pengawasan Pelay anan Publik
2 .7 6 .1
2.7 7
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
BNPP
2 .7 7 .2 Program Pengelolaan Batas Wilay ah Negara dan Kawasan Perbatasan
2 .7 7 .1
2.7 8
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
2 .7 8.1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPBatam
2 .7 8.2 Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Kawasan PBPB-Batam
2 .7 9
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
2 .7 9 .1
Program Penanggulangan Terorism e
1 2 3 ,0
1 9 ,0
81 ,5
1 1 4 ,4
9 3 ,0
1 00,5
81 ,7 %
1.7 50,8
514,9
1.227 ,1
1.7 50,8
100,0
1.7 42,1
9 9 ,5%
7 80,6
2 2 4 ,5
552 ,2
7 80,6
1 00,0
7 7 6 ,7
9 9 ,5%
9 7 0,2
2 9 0,5
6 7 4 ,9
9 7 0,2
1 00,0
9 6 5,4
9 9 ,5%
505,6
206,6
513,8
7 25,0
143,4
7 20,4
1 4 2 ,5%
505,6
2 06 ,6
51 3 ,8
7 2 5,0
1 4 3 ,4
7 2 0,4
1 4 2 ,5%
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
LKPP
2 .7 2 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP
2 .7 2 .1
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Lampiran
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.80
SEKRETARIAT KABINET
2 .80.1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Sekretariat Kabinet
2 .80.2 Program Dukungan Pengelolaan Manajem en Kabinet Kepada Presiden dan
Wakil Presiden Dalam Peny elenggaraan Pem erintahan
Outlook *)
RAPBNP
Realisasi
Semest er I
Prognosis
Semest er
II*)
Nominal
% t hd
APBN
219,7
7 7 ,3
113,7
214,7
97 ,7
191,0
87 ,0%
1 6 6 ,8
6 1 ,7
83 ,3
1 6 3 ,0
9 7 ,7
1 4 5,0
87 ,0%
APBN
Nominal
% t hd
APBN
52 ,9
1 5,6
3 0,4
51 ,7
9 7 ,7
4 6 ,0
2.81
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
485,0
190,9
1.7 17 ,0
1.917 ,5
395,3
1.907 ,9
2 .81 .1
1 1 9 ,7
2 9 ,4
9 2 ,8
1 2 2 ,8
1 02 ,5
1 2 2 ,2
1 02 ,0%
2 .81 .2
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Bawaslu
Program Pengawasan Peny elenggaraan Pem ilu
3 6 5,3
1 6 1 ,5
1 .6 2 4 ,2
1 .7 9 4 ,7
4 9 1 ,3
1 .7 85,7
4 88,9 %
2.82
LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
929,2
353,8
591,8
950,3
102,3
945,6
1 01 ,8%
2 9 4 ,2
1 04 ,4
1 9 1 ,9
2 9 7 ,8
1 01 ,2
2 9 6 ,3
1 00,7 %
2 .82 .1
Program Dukungan Manajem en Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LPP
RRI
2 .82 .2 Program Pengelolaan Dan Peny elenggaraan Siaran Radio Publik
2.83
LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2 .83 .1
Program Dukungan Manajem en Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a LPP
TVRI
2 .83 .2 Program Pengelolaan Dan Peny elenggaraan Siaran TV Publik
2.84
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS SABANG
2 .84 .1 Program Dukungan Manajem en Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
2 .84 .2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Peny elenggaraan Kawasan Sabang
2.85
BADAN KEAMANAN LAUT
2 .85.1
2 .85.2
Program Dukungan Manajem en Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Bakam la
Program Peningkatan Keam anan dan Keselam atan di Laut
2.86
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
Program Dukungan Managem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Kem enterian Koordinator Bidang Kem aritim an
2 .86 .2 Program Koordinasi Pengem bangan Kebijakan Kem aritim an
2 .86 .1
2.87
BADAN EKONOMI KREATIF
2 .87 .1
Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a
Badan Ekonom i Kreatif
2 .87 .2 Program Pengem bangan Ekonom i Kreatif
25
JUMLAH
Ket:
*)
Angka Prognosis Sem ester II dan Outlook per program m erupakan angka exercise
Sum ber : Kem enterian keuangan
87 ,0%
3 9 3 ,4 %
6 3 5,1
2 4 9 ,4
3 9 9 ,9
6 52 ,6
1 02 ,8
6 4 9 ,3
1 02 ,2 %
7 62,5
27 2,9
437 ,3
7 61,3
99,8
7 10,2
9 3 ,1 %
2 2 6 ,6
7 0,7
1 3 2 ,7
2 1 8,0
9 6 ,2
2 03 ,4
89 ,7 %
53 5,8
2 02 ,2
3 04 ,6
54 3 ,3
1 01 ,4
506 ,8
9 4 ,6 %
249,7
22,9
196,4
249,7
100,0
219,3
87 ,8%
4 4 ,0
1 2 ,2
2 6 ,4
4 4 ,0
1 00,0
3 8,7
87 ,8%
2 05,6
1 0,7
1 7 0,0
2 05,6
1 00,0
1 80,7
87 ,8%
955,8
48,3
37 5,2
7 67 ,5
80,3
423,4
4 4 ,3 %
6 82 ,1
2 4 ,1
3 3 2 ,5
6 4 6 ,3
9 4 ,8
3 56 ,6
52 ,3 %
2 7 3 ,7
2 4 ,1
4 2 ,7
1 2 1 ,2
4 4 ,3
6 6 ,9
2 4 ,4 %
350,5
7 1,2
201,8
300,5
85,7
27 3,0
7 7 ,9 %
1 6 7 ,4
3 6 ,4
9 7 ,9
1 4 7 ,8
88,3
1 3 4 ,3
80,2 %
1 83 ,1
3 4 ,8
1 04 ,0
1 52 ,7
83 ,4
1 3 8,8
7 5,8%
906,4
119,8
264,3
7 02,4
7 7 ,5
384,1
4 2 ,4 %
4 4 ,7 %
1 7 4 ,0
4 1 ,0
3 6 ,9
1 4 2 ,4
81 ,8
7 7 ,9
7 3 2 ,4
7 8,8
2 2 7 ,4
56 0,0
7 6 ,5
3 06 ,3
4 1 ,8%
7 63.57 5,1
263.934,9
47 9.7 7 3,2
7 7 3.085,3
101,2
7 43.7 08,0
97 ,4%
Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017
TABEL 3
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT PROGRAM SEMESTER I
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (23)
(Miliar Rupiah)
Download