- 66 - Lampiran 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis

advertisement
- 66 -
Lampiran 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK
TUJUAN
T.1.
Meningkatnya
kualitas koordinasi
sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan.
SASARAN STRATEGIS
SS.1. Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan,
serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan
kebudayaan untuk
mendukung kemantapan
pelayanan dasar dan
pemenuhan kebutuhan
dasar.
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan peran
koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian untuk
perumusan, penetapan
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
pemenuhan kebutuhan
dasar dan pelayanan
dasar.
STRATEGI
1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan
serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar
serta pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas
pengendalian dengan K/L dalam
pengendalian kebijakan pemenuhan
kebutuhan dasar dan pelayanan dasar
masyarakat.
- 67 -
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SS.2. Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan,
serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan
kebudayaan untuk
mendukung kemantapan
pemberdayaan.
Peningkatan peran
koordinasi, sinkronisasi,
pengendalian untuk
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
pemberdayaan
masyarakat, perempuan,
dan generasi muda.
1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan
serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan,
dan generasi muda.
2. Meningkatkan kleterlibatan serta kualitas
pengendalian dengan K/L dalam
pengendalian kebijakan pemberdayaan
masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan,
dan generasi muda.
- 68 -
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
SS.3. Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan, serta
pengendalian pelaksanaan
kebijakan pembangunan
manusia dan kebudayaan
untuk mendukung
kemantapan gotong royong.
T.2.
Tercapainya birokrasi
yang handal,
SS.4. Meningkatnya
efektivitas Birokrasi
terpercaya dan
akuntabel.
Kemenko PMK.
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan peran
koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian untuk
perumusan, penetapan
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
penguatan
kesetiakawanan sosial
dan kebudayaan.
Memperkuat sistem tata
kelola organisasi.
STRATEGI
1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan
serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam
pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat
kesetiakawanan sosial, peran lembaga
sosial serta partisipasi masyarakat dalam
penemuan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas
pengendalian dengan K/L dalam
pengendalian kebijakan penguatan
kesetiakawanan sosial, peran lembaga
social, serta partisipasi masyarakat dalam
penemuan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Melanjutkan dan memperkuat penerapan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 69 -
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
SS.5.
Meningkatnya akuntabilitas
pelaksanaan anggaran pada
Kemenko PMK.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Penguatan manajamen
1. Meningkatkan mutu perencanaan dan
anggaran untuk
penganggaran.
mendukung keseluruhan 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
kegiatan Kemenko PMK
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran.
3. Memperkuat sistem pengawasan internal.
- 70 -
Lampiran 2 Matriks Program dan Kegiatan Kemenko PMK
TUJUAN
T.1.
Meningkatnya
SASARAN
STRATEGIS
SS.1.
Meningkatnya
Peningkatan peran
1. Meningkatkan komunikasi
Program
Keseluruhan
kualitas
koordinasi
sinkronisasi
perumusan,
penetapan,
dan
pelaksanaan
kebijakan
kualitas
koordinasi dan
sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
koordinasi,
sinkronisasi dan
pengendalian untuk
perumusan, penetapan
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
pemenuhan kebutuhan
dasar dan pelayanan
kelembagaan serta
meningkatkan keterlibatan
K/L dalam pelaksanaan
kebijakan pemenuhan
dasar serta pelayanan
dasar masyrakat.
2. Meningkatkan Keterlibatan
serta kualitas
Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan.
kegiatan
koordinasi
kebijakan di
tingkat Eselon II
dalam bidang
teknis
pembangunan
manusia dan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan.
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
untuk
mendukung
dasar.
kemantapan
pelayanan dasar
dan pemenuhan
kebutuhan dasar.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
pengendalian dengan K/L
dalam pengendalian
kebijakan pemenuhan
kebutuhan dasar dan
pelayanan dasar
masyarakat.
PROGRAM
KEGIATAN
kebudayaan.
- 71 -
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
SS.2.
Meningkatnya
kualitas
koordinasi dan
Peningkatan peran
koordinasi,
sinkronisasi,
1. Meningkatkan
komunikasi kelembagaan
serta meningkatkan
Program
Koordinasi
Pengembangan
Keseluruhan
kegiatan
koordinasi
sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan
pengendalian untuk
perumusan, penetapan
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
pemberdayaan
masyarakat,
perempuan dan
keterlibatan K/L dalam
pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan
masyarakat (ibu dan
keluarga), perempuan
dan generasi muda.
2. Meningkatkan
Kebijakan
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan.
kebijakan di
tingkat Eselon II
dalam bidang
teknis
pembangunan
manusia dan
kebudayaan.
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
untuk
mendukung
kemantapan
generasi muda.
pemberdayaan.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
keterlibatan serta kualitas
pengendalian dengan K/L
dalam pengedalian
kebijakan pemberdayaan
masyarakat (ibu dan
keluarga), perempuan
dan generasi muda.
PROGRAM
KEGIATAN
- 72 -
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
SS.3.
Meningkatnya
kualitas
koordinasi dan
Peningkatan peran
koordinasi,
sinkronisasi, dan
sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan
pengendalian untuk
perumusan, penetapan
dan pelaksanaan
kebijakan PMK dalam
penguatan
kesetiawanaan sosial
dan kebudayaan.
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan untuk
mendukung
kemantapan
gotong royong.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
1. Meningkatkan komunikasi
kelembagaan serta
meningkatkan keterlibatan
K/L dalam pelaksanaan
kebijakan untuk
memperkuat
kesetiakawanan sosial,
peran lembaga sosial serta
partisipasi masyarakat
dalam penemuan dan
pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
2. Meningkatkan keterlibatan
serta kualitas pengendalian
dengan K/L dalam
pengedalian kebijakan
penguatan kesetiakawanan
sosial, peran lembaga
sosial serta partisipasi
masyarakat dalam
penemuan dan
pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
Program
Koordinasi
Pengembangan
Keseluruhan
kegiatan
koordinasi
Kebijakan
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
kebijakan di
tingkat Eselon II
dalam bidang
teknis
pembangunan
manusia dan
kebudayaan.
- 73 -
TUJUAN
T.2.
Tercapainya
birokrasi yang
handal,
terpercaya dan
akuntabel.
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
STRATEGIS
SS.4.
Meningkatnya
Memperkuat sistem tata Melanjutkan dan
efektivitas birokrasi kelola organisasi.
memperkuat penerapan
Kemenko PMK.
prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.
PROGRAM
KEGIATAN
Program
Dukungan
Manajemen dan
-
Kegiatan di Biro
Informasi dan
Persidangan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
-
Kegiatan di
Inspektorat
Kegiatan di Biro
Perencanaan dan
KLN
Kegiatan di Biro
Umum
-
-
- 74 -
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
SS.5.
Meningkatnya
akuntabilitas
pelaksanaan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Penguatan manajamen
anggaran untuk
mendukung
1. Meningkatkan mutu
anggaran pada
Kemenko PMK.
keseluruhan kegiatan
Kemenko PMK.
2. Meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan
akuntabilitas pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan
anggaran.
3. Memperkuat sistem
pengawasan internal.
perencanaan dan
penganggaran.
PROGRAM
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya.
KEGIATAN
-
-
-
-
Kegiatan di Biro
Hukum,
Informasi, dan
Persidangan.
Kegiatan di Biro
Perencanaan dan
Kerjasama
Kegiatan di Biro
Umum
Kegiatan di
Inspektorat.
- 75 -
Lampiran 3 Kerangka Regulasi
No.
Isu Strategis
Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Regulasi yang mengatur
kerawanan sosial dan
dampak bencana.
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
Regulasi mengenai deteksi dini terkait
dengan kerawanan sosial
regulasi mengenai penanganan
komprehensif dampak bencana dan
partisipasi masyarakat.
Unit
Unit
Target
Penanggung Terkait/
Penyelesaian
Jawab
Institusi
Kemenko
K/L
2015
PMK
Terkait
1.
Dinamika
interaksi sosial
dan percepatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
berkorelasi
dengan problem
sosial.
2.
Pemantauan
pelaksanaan
Kebijakan
Kemenko PMK.
Perlunya pemantauan
kinerja K/L atas
pelaksanaan kebijakan
yang dikeluarkan oleh
Kemenko PMK.
Regulasi yang mengatur tentang
pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK
oleh K/L.
Kemenko
PMK
K/L
Terkait
2015
3.
Pengembangan
kebijakan
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan.
Mengembangkan dan
menyerasikan kebijakan
pembangunan manusia
dan kebudayaan dalam
upaya penanggulangan
kemiskinan dan
pengurangan
pengangguran.
1. Rekomendasi kebijakan mengenai
sosialisasi SJSN.
Kemenko
PMK
K/L
Terkait
2015
2. Rekomendasi kebijakan mengenai
pengurangan pengangguran.
- 76 -
No.
4.
Isu Strategis
Peningkatan
kesejahteraan
nasional.
Arah Kerangka Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
dan/atau Kebutuhan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Regulasi
Penelitian
Perlunya pengembangan
Penataan regulasi yang mendukung
sistem perlindungan sosial pengembangan sistem perlindungan
yang komprehensif.
sosial yang komprehensif.
Beberapa regulasi terkait: UU No.
4/1979 Kesejahteraan anak, UU Nomor
3/1979 Peradilan untuk anak, UU
Nomor 4/1997 Kesejahteraan
penyandang cacat, UU Nomor 13/1998
Kesejahteraan Lansia, UU Nomor
23/2002 Perlindungan anak, UU Nomor
40/2004 Sistem Jaminan Sosial
Nasional, UU Nomor 21/2007
Penghapusan perdagangan manusia,
UU Nomor 11/2009 Kesejahteraan
sosial, UU Nomor 13/2011 Penanganan
Fakir Miskin, UU Nomor 19/2011
Ratifikasi Konvensi Penyandang
Disabilitas, dan UU Nomor 24/2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Unit
Unit
Target
Penanggung Terkait/
Penyelesaian
Jawab
Institusi
Kemenko
K/L
2015
PMK
Terkait
- 77 -
Lampiran 4 Kerangka Kelembagaan
STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2015
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
5 4 3
2 1
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEBUDAYAAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
- 78 -
Lampiran 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
No
1
Tujuan
Meningkatnya
kualitas
koordinasi,
sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan.
Indikator Tujuan
1. Tingkat
Target
2019
4,90
kemantapan
Pelayanan,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong
2. Tingkat
Capaian K/L
terhadap
target
Indikator
Pembangunan
Manusia (IPM).
100%
Sasaran Strategis
IKSS
Meningkatnya kualitas
Tingkat capaian K/L
koordinasi dan
sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia
terhadap target
Indikator Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) di
Bidang Pendidikan.
Target
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
75%
100%
100%
-
-
75%
100%
100%
dan kebudayaan untuk
mendukung
kemantapan pelayanan
dasar dan pemenuhan
kebutuhan dasar.
Tingkat capaian K/L
terhadap target
Indikator Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) di
Bidang Kesehatan.
- 79 -
No
Tujuan
Indikator Tujuan
Target
2019
Sasaran Strategis
IKSS
Indeks kepuasan
Pemangku
Kepentingan atas
efektivitas dan
efisiensi koordinasi
dan sinkronisasi
perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan, serta
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan dalam
mendukung
kemantapan
pelayanan dasar dan
pemenuhan
kebutuhan dasar.
Target
2015
2016
2017
2018
2019
3,80
(Skala
3,90
(Skala
4,70
(Skala
4,80
(Skala
4,90
(Skala
5)
5)
6)
6)
6)
- 80 -
No
2
Tujuan
Indikator Tujuan
Target
2019
Sasaran Strategis
IKSS
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan
sinkronisasi
perumusan, penetapan,
Indeks kepuasan
Pemangku
Kepentingan atas
efektivitas dan
dan pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia
dan kebudayaan untuk
mendukung
efisiensi koordinasi
dan sinkronisasi
perumusan,
penetapan dan
pelaksanaan, serta
pengendalian
pelaksanaan
kemantapan
pemberdayaan.
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan dalam
mendukung
kemantapan
pemberdayaan.
Target
2015
2016
2017
2018
2019
3,80
(Skala
5)
3,90
(Skala
5)
4,70
(Skala
6)
4,80
(Skala
6)
4,90
(Skala
6)
- 81 -
No
3
Tujuan
Indikator Tujuan
Target
2019
Target
Sasaran Strategis
IKSS
Meningkatnya kualitas
koordinasi dan
Indeks kepuasan
Pemangku
sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan
kebijakan, serta
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia
dan kebudayaan untuk
Kepentingan atas
efektivitas dan
efisiensi koordinasi
dan sinkronisasi
perumusan,
penetapan dan
pelaksanaan, serta
pengendalian
mendukung
kemantapan gotong
royong.
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan dalam
mendukung
kemantapan gotong
royong.
2015
2016
2017
2018
2019
3,80
(Skala
3,90
(Skala
4,70
(Skala
4,80
(Skala
4,90
(Skala
5)
5)
6)
6)
6)
- 82 -
No
Tujuan
Indikator Tujuan
Target
2019
Sasaran Strategis
3
IKSS
Tingkat capaian K/L
terhadap target
Indikator
Target
2015
2016
2017
2018
2019
-
100%
-
-
100%
60,01
65,01
75,01
85,01
90,01
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
BB
(70,01)
BB
(72,01)
BB
(73,51)
A
(75,01)
AA
(85,01)
Pembangunan
Kebudayaan (IPK).
4
5
Tercapainya
Meningkatnya
birokrasi yang
handal,
terpercaya dan
akuntabel.
nilai Reformasi
Birokrasi
Kemenko PMK.
90,01
Meningkatnya
Nilai Reformasi
efektivitas Birokrasi
Kemenko PMK.
Birokrasi (RB).
Meningkatnya
akuntabilitas
pelaksanaan anggaran
pada Kemenko PMK.
Opini BPK terhadap
laporan keuangan.
Nilai SAKIP.
- 83 -
Lampiran 6 Matriks Rencana Tindak K/L
Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang PMK
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
01
-
Program/
Kegiatan
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Kemenko
PMK.
Target
Sasaran
Terselenggaranya
dukungan
pelayanan
perkantoran dalam
rangka
menyelenggarakan
tugas dan fungsi
koordinasi secara
tertib administrasi
dan mendukung
sepenuhnya
pelaksanaan
reformasi birokrasi
kementerian
koordinator Bidang
PMK.
Indikator
Prosentase
tersosialisasikannya
kebijakan/kegiatan
bidang pembangunan
manusia dan
kebudayaan melalui
media
Tersedianya dokumen
laporan hasil
pemeriksaan
Prakiraan Maju
Rencana
2016 2017 2018 2019
2015
Sekretaris
Kemenko
PMK
100%
11
100% 100% 100% 100%
11
11
11
11
Prosentase Pengelolaan
keuangan tepat waktu
100%
100% 100% 100% 100%
Prosentase terpenuhinya
sarpras mendukung
pelaksanaan operasional
perkantoran
100%
100% 100% 100% 100%
Jumlah pegawai yang
memiliki kompetensi
sesuai jabatan
Penanggung
jawab
207
207
207
207
207
- 84 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
01
Program/
Kegiatan
Sasaran
-
2530
Peningkata
n dan
Pengelolaan
Informasi
dan
Persidangan
Terwujudnya bahan
persidangan,
pencatatan dan
pelaporan hasil
persidangan cepat
dan menyeluruh
Terwujudnya
dokumen hukum,
perangkat organisasi
dan tatalaksana
dengan tepat waktu
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan yang
dihasilkan
Jumlah kajian kebijakan
bidang pembangunan
manusia dan
kebudayaan
Jumlah bahan dan hasil
persidangan yang
dicapai dengan lengkap
dan menyeluruh
Target
Penanggung
Prakiraan Maju
Rencana
jawab
2015
2016 2017 2018 2019
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
11
11
11
11
11
Jumlah dokumen
kebijakan/kegiatan
1
1
1
1
1
Jumlah dokumen
hukum, perangkat
organisasi, dan tata
laksana dengan tepat
waktu
9
9
9
9
9
Jumlah dokumen bidang
hukum
4
4
4
4
4
Kepala
Biro
Hukum,
Informasi
dan
Persidanga
n
- 85 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
01
2530
2531
Program/
Kegiatan
Sasaran
Meningkat-nya
pengelolaan data
dan sistem informasi
di bidang PMK
Penyelengga Terwujudnya
raan
perencanaan
Penyusunan program/ kegiatan
Program
dan anggaran yang
dan
berkualitas di
Anggaran,
lingkungan kemenko
Penyusunan PMK
Data
Meningkatnya
Pelaporan
monitoring dan
dan
evaluasi di
Adminislingkungan kemenko
trasi
PMK
Kerjasama
Terwujudnya
Luar Negeri peningkatan dan
pengembangan
kerjasama luar
negeri
Indikator
Pelayanan sistem
pengelolaan data dan
informasi di Kemenko
PMK
Jumlah dokumen
perencanaan program
dan anggaran
Tersedianya dokumen
peningkatan
perencanaan bidang PMK
Tersedianya dokumen
monitoring dan evaluasi
kegiatan PMK
Tersediannya dokumen
pelaporan bidang PMK
Tersedianya dokumen
perjanjian/ kerjasama
international
Tersedianya Jumlah
dokumen peningkatan
kerjasama Luar Negeri
Rencana
2015
2016
12
bln
12
bln
Target
Prakiraan Maju
2017
2018
2019
12
bln
12
bln
12
bln
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
Penanggung
jawab
Kepala
Biro
Perencanaan dan
Kerjasama
- 86 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
01
2532
Program/
Kegiatan
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Pelayanan
Umum
Target
Sasaran
Pengelolaan
keuangan yang
akuntabel dan
transparan
Indikator
Tersedianya dokumen
laporan kegiatan
pembinaan, pelaksanaan
dan pengendalian
anggaran
Peningkatan Kualitas Jumlah pegawai yang
SDM Pegawai
memenuhi persyaratan
Kemenko PMK
jabatan berdasarkan
kompetensi
Terselenggara-nya
Dukungan layanan
layanan perkantoran perkantoran,
ketatausahaan,
protokoler dan
kunjungan pimpinan
serta pelaporan
keuangan
Terselenggara-nya
Jumlah pengelolaan
pengelolaan
administrasi dan
kearsipan yang baik
administrasi dan
kearsipan
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
Penanggung
jawab
Kepala
Biro Umum
7
7
7
7
7
207
207
207
207
207
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
11
11
11
11
11
- 87 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
01
Program/
Kegiatan
2533 Pengawasan
dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Kemenko
PMK
2535 Koordinasi
Kajian
kebijakan
Bidang
Pembanguna
n manusia
dan
kebudayaan
Target
Sasaran
Indikator
Penguatan
akuntabilitas
keuangan dan kinerja
kemenko PMK
Tersedianya laporan hasil
pemeriksaan
Terciptanya
inspektorat yang
profesional dan
handal mendukung
terlaksananya wilayah
bebas korupsi dan
wilayah birokrasi
bersih dan melayani
di lingkungan
kemenko PMK
Jumlah auditor yang
kompeten dan
bersertifikat sesuai
jenjang jabatan dan
keahlian
Tersusunnya kajian
kebijakan bidang
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
Jumlah Rekomendasi
Kebijakan (RK) Bidang
PMK
Tersedianya laporan
pengawasan atas
pelaksanaan anggaran
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
11
11
11
11
11
7
7
7
7
7
5 org
5 org
5 org
5 org
5 org
Penanggung
jawab
Inspektur
Staf Ahli
9
9
9
9
9
- 88 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
036
01
06
2567
-
Target
Program/
Kegiatan
Sasaran
Pembanguna
n/
Pengadaan/
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Terwujudnya sarana
dan prasarana
perkantoran
mendukung tugas
dan fungsi Kemenko
PMK
Tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran
Program
Koordinasi
Pengembang
an Kebijakan
Pembanguna
n Manusia
dan
Kebudayaan
Meningkatnya
koordinasi dalam
mengembangkan dan
menyerasikan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
Jumlah RK Mendukung
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
Penanggung
jawab
Kepala Biro
9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit Umum
Tersedianya peralatan dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
fasilitas perkantoran
Tersedianya kendaraan
dinas pendukung tupoksi
10
unit
10
10
10 unit
unit
unit
10
unit
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
4
4
4
4
4
Kerawanan Sosial dan
Dampak Bencana yang
Deputi
Bidang
Kerawanan
Sosial dan
Dampak
Bencana
dihasilkan
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
Penanggulangan Kemiskinan
dan Perlindungan Sosial yang
dihasilkan
4
4
4
4
4
Deputi
Bidang
Penanggulan
gan
Kemiskinan
dan
Perlindunga
n Sosial
- 89 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
06
-
Program/
Kegiatan
Target
Sasaran
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
4
4
4
4
4
Penanggung
jawab
Deputi
Bidang
Peningkatan
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan yang
dihasilkan
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Daspar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
5
5
5
5
5
Deputi
Bidang
Pendidikan
dan Agama
Pendidikan dan Agama yang
dihasilkan
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
4
4
4
4
4
Deputi
Bidang
Kebudayaan
Gotong Royong di Bidang
Kebudayaan yang dihasilkan
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
Perlindungan Perempuan dan
Anak yang dihasilkan
4
4
4
4
4
Deputi
Bidang
Perlindunga
n
Perempuan
dan Anak
- 90 -
Kode
K/L ProgramKegiatan
036
06
Program/
Kegiatan
Target
Sasaran
-
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah RK Mendukung
Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar, Pemberdayaan dan
Gotong Royong di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,
4
4
4
4
4
Desa dan Kawasan yang
dihasilkan
2536
2537
Koordinasi
Kebijakan
Penanganan
Pasca
Bencana
Tersusunnya usulan
rekomendasi
kebijakan (URK) di
bidang Penanganan
Pasca bencana
Jumlah usulan URK di
bidang Penanganan Pasca
bencana
Koordinasi
Tersusunnya URK di Jumlah URK di bidang
kebijakan
bidang Pengurangan Pengurangan Resiko
pengurangan Resiko Bencana
Bencana
resiko
bencana
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Penanggung
jawab
Deputi
Bidang
Pemberdaya
an
Masyarakat,
Desa dan
Kawasan
Asdep
Penanganan
Pasca
Bencana
Asdep
Penguranga
n Resiko
Bencana
- 91 -
Kode
Target
K/L ProgramKegiatan
036
06
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
Penanggung
jawab
2538 Koordinasi
kebijakan
Pemberdayaa
n dan
Kerukunan
Umat
Beragama
Tersusunnya URK di
bidang Pemberdayaan
dan Kerukunan Umat
Beragama
Jumlah URK di bidang
Pemberdayaan dan
Kerukunan Umat
Beragama
2
2
3
3
3
Asdep
Pemberdaya
an dan
Kerukunan
Umat
Beragama
2539 Koordinasi
kebijakan
Pembinaan
Umat
Beragama,
Pendidikan
Agama dan
Keagamaan
Tersusunnya URK di
bidang Pembinaan
Umat Beragama,
Pendidikan Agama
dan Keagamaan
Jumlah URK di bidang
Pembinaan Umat
Beragama, Pendidikan
Agama dan Keagamaan
2
2
3
3
3
Asdep
Pembinaan
Umat
Beragama,
Pendidikan
Agama
2540 Koordinasi
Kebijakan
Tanggap
Cepat
Bencana
Tersusunnya URK di Jumlah URK di bidang
bidang Tanggap Cepat Tanggap Cepat Bencana
Bencana
2
2
3
3
3
Asdep
Tanggap
Cepat
Bencana
- 92 -
Kode
Target
K/L ProgramKegiatan
036
06
2541
2542
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Koordinasi
Kebijakan
Jaminan
Sosial
Tersusunnya URK di
bidang Jaminan
Sosial
Jumlah URK di bidang
Jaminan Sosial
Koordinasi
kebijakan
warisan
budaya
Tersusunnya URK di
bidang Warisan
Budaya
Jumlah URK di bidang
Warisan Budaya
Terselenggaranya
Kegiatan Pekan
Produk Budaya
Indonesia (PPBI)
Jumlah Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
PPBI
Tersosialisasinnya
kegiatan Revolusi
Mental kepada
Masyarakat
Jumlah Laporan hasil
sosialisasi & Komunikasi
Publik Kegiatan Revolusi
Mental
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
-
1
1
1
1
1
-
-
-
-
Penanggung
jawab
Asdep
Jaminan
Sosial
Asdep
Warisan
Budaya
- 93 -
Kode
Target
Kegiatan
K/L Program
036
06
2542
2544
Program/
Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaa
n Kawasan
Strategis dan
Khusus
Sekretariat
koordinasi
kebijakan
Pemberdayaa
n
Masyarakat,
Pembanguna
n Desa dan
Kawasan
Perdesaan
Sasaran
Indikator
Tersusunnya URK
dibidang
Pemberdayaan
Kawasan Strategis
dan Khusus
Jumlah URK di bidang
Pemberdayaan Kawasan
Strategis dan Khusus
Terselenggaranya
kegiatan Bhakti
Kesra Nusantara
Jumlah Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
Bhakti Kesra Nusantara
Tersusunnya URK di
bidang
pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pembangunan Desa
dan Kawasan
Perdesaan
Jumlah URK di bidang
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
2
2
3
3
3
1
1
-
-
-
Penanggung
jawab
Asdep
Pemberday
aan
kawasan
strategis
dan
khusus
Asdep
Pemberday
aan
kawasan
perdesaan
2
2
3
3
3
- 94 -
Kode
Program/
Kegiatan
KL Progra Kegiata
m
n
036
06
2545 Koordinasi
Kebijakan
ketahanan
dan
Kesejahteraa
n Keluarga
2546
2547
Target
Sasaran
Indikator
Tersusunnya URK
ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah URK di bidang
ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Tersusunnya
dokumen Program
dan administratif
kegiatan di bidang
Perlindungan
perempuan dan anak
Jumlah Dokumen
Program dan Adminsitratif
Kegiatan di bidang
Perlindungan perempuan
dan anak
Koordinasi
Kebijakan
Kependuduk
an dan KB
Tersusunnya URK
bidang
kependudukan dan
KB
Jumlah URK di bidang
kependudukan dan KB
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaa
n perempuan
Tersusunnya URK
dibidang
Pemberdayaan
Perempuan
Jumlah URK di bidang
pemberdayaan
perempuan
Prakiraan Maju
Rencana
2015 2016 2017 2018 2019
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Ketahanan
dan
Kesejahtera
an Keluarga
Asdep
Kependudu
kan dan KB
Asdep
Pemberdaya
an
perempuan
- 95 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2548
2549
2550
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
Koordinasi
kebijakan
Kompensasi
Sosial
Tersusunnya
URK di bidang
Kompensasi
Sosial
Jumlah URK di
bidang
Kompensasi
Sosial
Koordinasi
Tersusunnya
Jumlah URK di
Kebijakan Konflik URK di bidang bidang Konflik
Sosial
Konflik Sosial
Sosial
Prakiraan Maju
Rencana
2016 2017 2018 2019
2015
2
2
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Pemberdaya
an kawasan
perdesaan
Asdep
Kompensasi
Sosial
2
2
3
3
3
Asdep
Konflik
2
2
3
3
3
Sosial
- 96 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2551
2552
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Koordinasi
Kebijakan
Pemenuhan hak
dan perlindungan
perempuan
Tersusunnya
URK di bidang
Pemenuhan
hak dan
perlindungan
Perempuan
Jumlah URK di
bidang
Pemenuhan
hak dan
perlindungan
perempuan
Koordinasi
Kebijakan
Ketahanan Gizi
dan Kesehatan
Ibu dan Anak dan
Kesehatan
Lingkungan
Tersusunnya
URK di bidang
Ketahanan Gizi
dan Kesehatan
Ibu dan Anak
dan Kesehatan
Lingkungan
Jumlah URK di
bidang
Ketahanan Gizi
dan Kesehatan
Ibu dan Anak
dan Kesehatan
Lingkungan
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Pemenuhan
hak dan
Perlindungan
Perempuan
Asdep
Kebijakan
Gizi dan
Kesehatan
Ibu dan
Anak dan
Kesehatan
Lingkungan
- 97 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
Program/ Kegiatan
2552
2553
2554
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Peningkatan
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Peningkatan
kesehatan
Koordinasi
kebijakan
keolahragaan
Tersusunnya
URK di bidang
keolahragaan
Jumlah URK di
bidang
keolahragaan
Koordinasi
kebijakan Nilai
dan Kreativitas
Budaya
Tersusunnya
URK di bidang
nilai dan
kreativitas
budaya
Jumlah URK di
bidang nilai
dan kreativitas
budaya
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
Penanggung
jawab
2
3
3
Asdep
Keolahraga
an
Asdep Nilai
dan
Kreativitas
Budaya
- 98 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Tersosialisasinya kegiatan
revolusi mental
kepada
Masyarakat
Jumlah
Laporan hasil
sosialisasi &
Komunikasi
Publik Kegiatan
Revolusi Mental
-
1
1
1
1
Terselenggaranya kegiatan
Sail
Jumlah laporan
hasil
pelaksanaan
Sail
1
-
-
-
-
Koordinasi
Kebijakan
Pelayanan
Kesehatan
Tersusunnya
URK di bidang
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah URK di
bidang
Pelayanan
Kesehatan
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
Disabilitas dan
lanjut usia
Tersusunnya
URK di bidang
Disabilitas dan
lanjut usia
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
Disabilitas dan
lanjut usia
2554
2555
2556
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Pelayanan
Kesehatan
Asdep
Pemberdaya
an
Disabilitas
dan Lanjut
Usia
- 99 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
Penanggung
jawab
Target
2557
2558
Program/ Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
Kepemudaan
Koordinasi
kebijakan PAUD,
DIKDAS dan
Pendidikan
Masyarakat
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
URK di bidang
kepemudaan
Jumlah URK di
bidang
kepemudaan
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Kebudayaan
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Kebudayaan
Tersusunnya
URK di bidang
PAUD, DIKDAS
dan Pendidikan
Masyarakat
Jumlah URK di
bidang PAUD,
DIKDAS dan
Pendidikan
Masyarakat
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Asdep
Kepemudaa
n
Asdep
PAUD,
Dikdas dan
Pendidikan
Masyarakat
- 100 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2559
2560
Program/ Kegiatan
Koordinasi
kebijakan
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Bekerja
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
desa
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
URK di bidang
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Bekerja
Jumlah URK di
bidang
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Bekerja
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Pendidikan dan
Agama
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Pendidikan dan
Agama
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
Desa
Jumlah URK di
bidang
pemberdayaan
desa
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Pendidikan
Menengah
dan
Keterampila
n Bekerja
Asdep
Pemberdaya
an Desa
- 101 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2561
Program/ Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
masyarakat
Sasaran
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Pemberdayaan
masyarakat,
desa dan
kawasan
Indikator
Penanggung
Prakiraan Maju
Rencana
jawab
2015
2016 2017 2018 2019
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Pemberdayaan
masyarakat,
desa dan
kawasan
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
Asdep
Pemberday
aan
masyaraka
t
- 102 -
Target
KL
036
Sasaran
Program Kegiatan
06
2562
Koordinasi
kebijakan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
Tersusunnya
URK di bidang
Pencegahan
dan
Penanggulanga
n Penyakit
Indikator
Jumlah URK di
bidang
Pencegahan
dan
Penanggulanga
n Penyakit
Terselenggaran Layanan
ya layanan
operasional
operational
sekretariat
sekretariat
Zoonosis
2563
Pencegahan dan
Penanggulangan
HIV/AIDS
Tersusunnya
URK di bidang
pencegahan
dan
penanggulanga
n HIV/AIDS
Jumlah URK di
bidang
pencegahan
dan
penanggulanga
n HIV/ AIDS
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
12 bln
1
2
3
12 bln 12 bln
1
-
3
3
-
-
-
-
Penanggung
jawab
Asdep
Pencegaha
n dan
Penanggulangan
Penyakit
- 103 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
Target
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Jumlah
perencanaan
perencanaan
pencegahan dan pencegahan dan
penanggulangan penanggulangan
HIV/AIDS
HIV/ AIDS
Tersusunnya
Jumlah laporan
laporan nasional nasional
penanggulangan penanggulangan
HIV/AIDS
HIV/AIDS
Tersusunnya
Jumlah laporan
laporan
peningkatan
peningkatan
kapasitas SDM
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
1
1
-
-
-
2
2
-
-
-
1
1
-
-
-
1
1
-
-
-
kapasitas SDM
Tersusunnya
Jumlah laporan
dokumen
penyebarluasan
laporan
informasi
penyebarluasan
tentang
informasi
HIV/AIDS
tentang
HIV/AIDS
Penanggung
jawab
- 104 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
Program/ Kegiatan
06
Sasaran
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
Pelayanan
Layanan
Kesekretariatan Kesekretariatan 12 bln
2564
2565
Tersedianya
alat pengolah
data
pendukung
tupoksi
Koordinasi
Tersusunnya
kebijakan
URK di bidang
pemenuhan hak Pemenuhan
dan perlindungan hak dan
anak
perlindungan
Anak
Jumlah paket
pengolah data
dan informasi
Koordinasi
Kebijakan
Penanganan
Kemiskinan
Jumlah URK di
bidang
Penanganan
Kemiskinan
Tersusunnya
URK di bidang
Penanganan
Kemiskinan
Jumlah URK di
bidang
Pemenuhan
hak dan
perlindungan
anak
1
2
2
12 bln
-
-
-
1
-
-
-
2
2
3
3
3
3
3
3
Penanggung
jawab
Asdep
Pemenuhan
Hak dan
perlindunga
n Anak
Asdep
Penangana
n
Kemiskinan
- 105 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
Program/ Kegiatan
2565
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Jumlah
dokumen
Dokumen
Program dan
Program dan
administratif
Adminsitratif
kegiatan di
Kegiatan di
bidang
bidang
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
2
2
2
2
Penanggung
jawab
2
Penanggulangan Penanggulangan
2566
2568
Kemiskinan dan
Kemiskinan dan
Perlindungan
Perlindungan
Sosial
Sosial
Koordinasi
Tersusunnya
Jumlah laporan
Kepala Biro
penanganan
Laporan hasil
hasil kegiatan
Perencanaan
masalah-masalah
koordinasi
koordinasi
strategis bidang
masalah
masalah
PMK
strategis bidang
strategis bidang
PMK
PMK
9
9
9
9
9
dan KLN
Penataan
Terselenggaranya Tersedianya
Sekretaris
kelembagaan
Monitoring dan
DJSN
jaminan sosial
Evaluasi(MONEV Terpadu
(SJSN)
) Program
Jaminan
jaminan Sosial
Kesehtan
Secara Terpadu
Nasional
Sistem (MONEV)
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
- 106 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2568
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
Tersedianya
Sistem
(MONEV)
Jaminan Sosial
Ketenaga
Kerjaan
1 dok
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah
Dokumen
(MONEV)
Terpadu SJSN
bidang
Kesehatan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Jumlah
Dokumen
(MONEV)
Terpadu SJSN
bidang
Ketenaga
Kerjaan
Penanggung
jawab
- 107 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
2568
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Perangkat
hukum
pendukung
implementasi
SJSN
Jumlah draft
peraturan
pelaksanaan
SJSN
Tersusunnya
Studi dan
Kajian di
Bidang
Jaminan Sosial
untuk
memperkuat
pelaksanaan
SJSN
Terlaksananya
Jumlah
dokumen
Kajian
kebijakan SJSN
sosialisasi
SJSN
Jumlah
pelaksanaan
sosialisasi
dalam bentuk
penyuluhan,
pameran, foum
komunikasi
dan kerjasama
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016 2017 2018 2019
6
6
6
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Penanggung
jawab
- 108 -
Kode
KL
036
Target
Program Kegiatan
06
5642
Program/ Kegiatan
Koordinasi
kebijakan
Pendidikan Tinggi
dan Pemanfaatan
IPTEK
Sasaran
Tersusunnya
URK di bidang
Pendidikan
Tinggi dan
Pemanfaatan
IPTEK
Indikator
Jumlah URK di
bidang
Pendidikan
Tinggi dan
Pemanfaatan
IPTEK
Rencana
2015
2016
2
2
Penanggung
jawab
Prakiraan Maju
2017
3
2018
3
2019
3
Asdep
Pendidikan
Tinggi dan
Pemanfaatan IPTEK
- 109 -
Lampiran 7 Kerangka Pendanaan
Kode
Alokasi (Rp. Juta)
KL Program Kegiatan
036
01
-
Program/Kegiatan
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Kemenko
PMK
Sasaran
Terselenggarany
a dukungan
pelayanan
perkantoran
dalam rangka
menyelenggarak
an tugas dan
fungsi
koordinasi
secara tertib
administrasi
dan
mendukung
sepenuhnya
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Kemenko PMK
Indikator
Prosentase
tersosialisasika
nnya
kebijakan/
kegiatan bidang
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
melalui media
Tersedianya
laporan hasil
pemeriksaan
Prosentase
Pengelolaan
keuangan tepat
waktu
Rencana
2015
2016
Prakiraan Maju
2017
2018
2019
142.497.2 149.216.0 134.206.8 134.206.8 147.627.5
100%
100%
100%
100%
100%
11
11
11
11
11
100%
100%
100%
100%
100%
- 110 -
Kode
KL Program Kegiatan
036
01
-
Program/Kegiatan
Sasaran
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
207
207
207
207
207
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang dihasilkan
8
8
8
8
8
Jumlah kajian
kebijakan
bidang
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
5
5
5
5
5
Indikator
Prosentase
terpenuhinya
sarpras
mendukung
pelaksanaan
operasional
perkantoran
Jumlah pegawai
yang memiliki
kompetensi
sesuai jabatan
Rencana
2015
- 111 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
01
2530
Program/
Kegiatan
Peningkatan dan
Pengelolaan
Urusan
Informasi dan
Persidangan
Alokasi (Rp. Juta)
Sasaran
Indikator
-
-
Terwujudnya
bahan
persidangan,
pencatatan
persidangan
dan pelaporan
hasil
persidangan
yang cepat
dan
menyeluruh
Jumlah bahan
dan hasil
persidangan
yang dicapai
dengan
lengkap dan
menyeluruh
Tersosialisasi
dan
terdokumenta
sinya
kebijakan/
kegiatan di
berbagai
media
Jumlah
sosialisasi
kebijakan/kegi
atan Kemenko
PMK di media
cetak
Rencana
2015
6.602.0
908.0
3,950.5
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
6.756.9 6.756.9 6.756.9 7.432.6
884.0
983.0
1,283.0 1,293.0
3,802.0 4,350.9 4,350.9 4,350.9
- 112 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
01
2530
Program/
Kegiatan
Sasaran
Terwujudnya
dokumen
hukum,
perangkat
organisasi dan
tatalaksana
dengan tepat
waktu
Meningkatnya
pengelolaa
data dan
sistem
informasi di
bidang PMK
Indikator
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
Jumlah
dokumen
kebijakan/
kegiatan
150.2
235.6
235.6
235.6
235.6
Jumlah
dokumen
hukum,
perangkat
organisasi,
dan tata
laksana
dengan tepat
waktu
684.3
818.0
935.0
953.0
953.0
Jumlah
dokumen
bidang hukum
116.5
117.0
117.0
117.0
117.0
Pelayanan
sistem
pengelolaan
data dan
informasi di
Kemenko PMK
792.5
900.3
1,000.5 1,000.5 1,000.5
- 113 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
01
2531
Program/
Kegiatan
Penyelenggaraan
Penyusunan
Program dan
Anggaran,
Penyusunan
Data Pelaporan
dan Administrasi
Kln
Sasaran
Terwujudnya
perencanaan
program/kegi
atan dan
anggaran yang
berkualitas di
lingkungan
kemenko PMK
Meningkatkny
a monitoring
dan evaluasi
di lingkungan
kemenko PMK
Indikator
Jumlah
dokumen
perencanaan
program dan
anggaran
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
8.293.0
6.478.6 6.478.5 6.478.5 7.126.4
1,329.6
2,609.0 2,000.0 2,282.0 2,282.0
Tersedianya
dokumen
peningkatan
perencanaan
bidang PMK
3,731.8
519.0
300.0
300.0
300.0
Tersedianya
dokumen
monitoring
dan evaluasi
kegiatan PMK
1,074.2
1,600.0
900.0
900.0
1,000.0
Tersediannya
dokumen
pelaporan
bidang PMK
525.5
370.0
362.0
362.0
362.0
- 114 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
01
Program/
Kegiatan
Sasaran
2531
Indikator
Tersediannya
dokumen
pelaporan
bidang PMK
Terwujudnya
peningkatan
dan
pengembanga
n kerjasama
luar negeri
Tersedianya
dokumen
perjanjian/
kerjasama
international
Tersedianya
Jumlah
dokumen
peningkatan
kerjasama LN
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
525.5
370.0
362.0
362.0
362.0
217.0
280.0
200.0
200.0
200.0
1,413.9
1,100.0
700.0
700.0
700.0
Rencana
2015
- 115 -
Kode
KL
036
Alokasi (Rp. Juta)
Program Kegiatan
01
2532
Program/Kegiatan
Sasaran
Indikator
2015
Peningkatan dan
Pengelolaan
Pelayanan Umum
-
-
Pengelolaan
Tersedianya
keuangan yang
dokumen laporan
akuntabel dan
kegiatan
transparan
pembinaan,
Prakiraan Maju
Rencana
2016
2017
2018
2019
94.835,29 111.669,37 110.075,60 110.075,60 121.083,16
1,111.0
3,600.0
3,900.0
3,900.0
3,900.0
2,215.1
4,957.0
5,157.0
5,457.0
5,457.0
90,693.0
92,574.5
97,370.0
101,985.0
101,985.0
pelaksanaan dan
pengendalian
anggaran
Peningkatan
Jumlah pegawai
Kualitas SDM
yang memenuhi
Pegawai Kemenko persyaratan
PMK
jabatan
berdasarkan
kompetensi
Terselenggaranya Dukungan layanan
layanan
perkantoran ,
perkantoran
ketatausahaan,
protokoler dan
kunjungan
pimpinan serta
pelaporan
keuangan
- 116 -
Kode
KL
036
Alokasi (Rp. Juta)
Program Kegiatan
01
Program/Kegiatan
2532
Sasaran
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
815.0
3,700.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
720.0
1.016.3
1.016.3
1.016.3
1.117.9
334.1
334.1
334.1
334.1
334.1
317.2
616.0
500.0
500.0
500.0
68.6
65.9
65.9
65.9
65.9
Terselenggaranya Jumlah
pengelolaan
pengelolaan
administrasi dan
administrasi dan
kearsipan yang
kearsipan
baik
2533
Pengawasan dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Kemenko PMK
-
-
Penguatan
Tersedianya laporan
akuntabilitas
hasil pemeriksaan
keuangan dan
kinerja kemenko
PMK
Tersedianya loporan
pengawasan atas
pelaksanaan
anggaran
Terciptanya
Jumlah auditor yang
inspektorat yang
kompeten dan
professional dan
bersertifikat
handal mendukung sesuai jenjang
terlaksananya
wilayah bebas
korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan
melayani di
lingkungan
kemenko PMK
jabatan dan keahlian
- 117 -
Kode
KL
036
Alokasi (Rp. Juta)
Program Kegiatan
01
2535
Program/Kegiatan
Koordinasi Kajian
Sasaran
-
Indikator
-
Bidang
Tersusunnya
Jumlah Dokumen
Pembangunan
kajian bidang
Kajian Bidang PMK
manusia dan
pembangunan
kebudayaan
manusia dan
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
2.785.0
2.736.5
2.500.0
2.500.0
2.750.0
2.785.0
2.736.5
2.500.0
2.500.0
2.750.0
526.0
538.0
500.0
500.0
500.0
526.0
538.0
500.0
500.0
500.0
28.735.9
20.558.2
7.379.3
7.379.3
8.117.3
kebudayaan
2534
Penyelenggaraan
-
-
Pembinaan Korpri Terselenggaranya Tersedianya
Kemenko PMK
pembinaan korpri laporan hasil
kemenko PMK
penyelenggaran
pembinaan korpri
2567 Pembangunan/Pe
ngadaan/
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
-
-
- 118 -
Kode
KL
036
036
Program Kegiatan
01
06
Program/
Kegiatan
2567
-
Sasaran
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
perkantoran
mendukung
tugas dan
funsi Kemenko
PMK
Program
Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
-
Indikator
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perkantoran
17,016.6
14,463.0
8,934.0
9,506.0
10,506.0
Tesersdianya
peralatan
danfasilitas
perkantoran
8,830.7
3,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
Tersedianya
kendaraan
dinas
pendukung
tupoksi
2,888.7
3,095.6
3,800.0
3,800.0
3,800.0
153.339.0
338.162.3
247.328.3
248.793.1
273.672.4
-
- 119 -
Kode
KL
036
Alokasi (Rp. Juta)
Program Kegiatan
06
-
Program/
Kegiatan
Sasaran
Meningkatnya
koordinasi
dalam
mengembangk
an dan
menyerasikan
kebijakan
pembangunan
manusia dan
kebudayaan
Indikator
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong di Bidang
Kerawanan Sosial
dan Dampak
Bencana yang
dihasilkan
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong di Bidang
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Perlindungan
Sosial yang
dihasilkan
- 120 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
-
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Royong di Bidang
Peningkatan
Kesehatan yang
dihasilkan
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan
Daspar,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong di Bidang
Pendidikan dan
Agama yang
dihasilkan
- 121 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
-
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan
Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Royong di
Bidang
Kebudayaan yang
dihasilkan
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan
Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong di Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak yang
dihasilkan
- 122 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
Program/
Kegiatan
Sasaran
-
Indikator
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
4
4
4
4
4
3.512.0
3.234.5
2.150.0
2.150.0
2.365.0
3.512.0
3.234.5
2.150.0
2.150.0
2.365.0
Jumlah RK
Mendukung
Pelayanan Dasar,
Kebutuhan
Dasar,
Pemberdayaan
dan Gotong
Royong di Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat, desa
dan Kawasan
yang dihasilkan
036
06
2536
Koordinasi
Kebijakan
Penanganan
Pasca Bencana
Tersusunnya
usulan
rekomendasi
kebijakan
(URK) di
bidang
Penanganan
Pasca bencana
Jumlah URK di
bidang
Penanganan
Pasca bencana
- 123 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
2537
Program/
Kegiatan
Koordinasi
kebijakan
Sasaran
-
Indikator
-
2019
4.612.0
6.251.3
15.250.0
15.250.0
16.775.0
-
2,501.3
4,000.0
4,100.0
4,400.0
-
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
-
-
12,000.0
13,000.0
14,000.0
14,000.0
resiko bencana
Jumlah URK di
URK di bidang bidang
Pengurangan
Pengurangan
Resiko Bencana Resiko Bencana
Tersusunnya
Jumlah
dokumen
Dokumen
Program dan
Program dan
administratif
Adminsitratif
kegiatan di
Kegiatan di
bidang
Bidang
Kerawanan
Kerawanan
sosial dan
sosial dan
Dampak
Dampak
Bencana
Bencana
Terselenggarany
Jumlah
a Kegiatan
Laporan hasil
Ekspedisi NKRI
pelaksanaan
pengurangan
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
Tersusunnya
kegiatan
Ekspedisi NKRI
- 124 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
2538
2539
2540
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
Koordinasi
kebijakan
Pemberdayaan
dan Kerukunan
Umat
Beragama
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
dan
Kerukunan
Umat
Beragama
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
dan
Kerukunan
Umat
Beragama
1.030.0
2.559.3
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.030.0
2.559.3
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
kebijakan
Pembinaan
Umat
Beragama,
Pendidikan
Agama dan
Keagamaan
Tersusunnya
URK di bidang
Pembinaan
Umat
Beragama,
Pendidikan
Agama dan
Keagamaan
Jumlah URK di
bidang
Pembinaan
Umat
Beragama,
Pendidikan
Agama dan
Keagamaan
1.265.0
2.900.0
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.265.0
2.900.0
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
Kebijakan
Tanggap Cepat
Bencana
-
-
2.115.0
2.637.3
2.200.0
2.200.0
2.420.0
Tersusunnya
Jumlah URK di
URK di bidang
bidang Tanggap
2.115.0
2.637.3
2.200.0
2.200.0
2.420.0
Tanggap Cepat
Cepat Bencana
Bencana
- 125 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
2540
Program/
Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
Tanggap Cepat
Bencana
Sasaran
Indikator
-
-
Tersusunnya
Jumlah URK di
URK di bidang
bidang Tanggap
Tanggap Cepat
Cepat Bencana
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2.637.3
2.200.0
2.200.0
2019
2.420.0
2.115.0
2.637.3
2.200.0
2.200.0
2.420.0
2.339.0
2.884.7
2.130.0
2.130.0
2.343.0
2.339.0
2.884.7
2.130.0
2.130.0
2.343.0
3.439.0
3.682.0
5.900.0
5.900.0
6.490.0
2,939.1
3.682.0
5.900.0
5.900.0
6.490.0
-
1,749.8
1,200.0
1,300.0
1,400.0
109,600.0
-
-
-
-
Rencana
2015
2.115.0
Bencana
2541
2542
Koordinasi
Kebijakan
Jaminan Sosial
Koordinasi
kebijakan
warisan
budaya
-
-
Tersusunnya
Jumlah URK di
URK di bidang
bidang Jaminan
jaminan sosial
Sosial
-
-
Tersusunnya
Jumlah URK di
URK di bidang
bidang Warisan
Warisan Budaya
Budaya
Terselenggaranya Jumlah Laporan
Kegiatan Pekan
hasil pelaksanaan
Produk Budaya
kegiatan PPBI
Indonesia (PPBI)
Tersosialisasinn
Jumlah Laporan
ya kegiatan
hasil sosialisasi &
revolusi mental
Komunkasi
kepada
Publik Kegiatan
Masyarakat
Revolusi Mental
- 126 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2543
2544
Program/
Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
kawasan
strategis dan
khusus
Koordinasi
kebijakan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pembangunan
Desa dan
Kawasan
Perdesaan
Sasaran
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
kawasan
strategis dan
khusus
Terselenggara
nya kegiatan
Bhakti Kesra
Nusantara
Tersusunnya
URK dibidang
pemberdayaan
masyarakat
pembangunan
desa dan
kawasan
perdesaan
Indikator
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
kawasan
strategis dan
khusus
Jumlah
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Bhakti Kesra
Nusantara
Jumlah URK di
bidang
pemberdayaan
masyarakat,
Pembangunan
desa dan
kawasan
perdesaan
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
9.980.6
1.950.0
1.950.0
2019
2.145.0
2,797.0
2,980.6
4,200.0
4,100.0
4,000.0
12,000.0
12,000.0
-
-
-
1,440.0
0
0
0
0
1,440.0
0
0
0
0
Rencana
2015
14.547.0
- 127 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2545
2546
Program/
Kegiatan
Koordinasi
Kebijakan
ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Koordinasi
Kebijakan
Kependudukan
dan KB
Sasaran
Tersusunnya
URK
ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
Indikator
Jumlah URK di
bidang
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Perlindungan
perempuan
dan anak
Jumlah
dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Perlindungan
perempuan
dan anak
Tersusunnya
URK di bidang
kependuduka
n dan KB
Jumlah URK di
bidang
kependudukan
dan KB
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2.420.3
2.950.0
2.950.0
2019
3.245.0
-
1,670.3
1,800.0
1,900.0
2,200.0
-
750.0
750.0
750.0
750.0
1.584.0
1.882.5
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.584.0
1.882.5
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Rencana
2015
1.650.0
- 128 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2547
2548
2549
2550
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Rencana
2015
1.800.0
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2.478.6
1.950.0
1.950.0
2019
2.145.0
1.800.0
2.478.6
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
perempuan
Tersusunnya
URK dibidang
Pemberdayaan
Perempuan
Jumlah URK
di bidang
pemberdayaan
perempuan
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
Tersusunnya
URK di bidang
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
kawasan
perdesaan
Jumlah URK
di bidang
Pemberdayaan
kawasan
perdesaan
1.977.0
2.248.6
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.977.0
2.248.6
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
kebijakan
Kompensasi
Sosial
-
-
4.673.0
4.875.5
3.100.0
3.100.0
3.410.0
Tersusunnya
URK di bidang
Kompensasi
Sosial
Jumlah URK
di bidang
Kompensasi
Sosial
4.673.0
4.875.5
3.100.0
3.100.0
3.410.0
Koordinasi
Kebijakan
Konflik Sosial
-
-
3.973.0
3.566.7
2.700.0
2.700.0
2.970.0
Tersusunnya
URK di bidang
Konflik Sosial
Jumlah URK
di bidang
Konflik Sosial
3.973.0
3.566.7
2.700.0
2.700.0
2.970.0
- 129 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2551
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Koordinasi
-
-
Kebijakan
Tersusunnya URK
Jumlah URK di
Pemenuhan hak
di bidang
bidang
dan perlindungan
Pemenuhan hak
Pemenuhan
perempuan
dan perlindungan
hak dan
Perempuan
perlindungan
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
8.650.0
2016
9.822.8
2017
1.950.0
2018
1.950.0
2019
2.145.0
8.650.0
9.822.8
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.494.0
2.401.8
2.950.0
2.950.0
3.245.0
-
1,512.5
2,350.0
2,450.0
2,550.0
-
750.0
750.0
750.0
750.0
perempuan
2552
Koordinasi
Kebijakan
Ketahanan Gizi
dan Kesehatan
Ibu dan Anak dan
Kesehatan
Lingkungan
-
-
Tersusunnya URK
Jumlah URK di
di bidang
bidang
Ketahanan Gizi
Ketahanan Gizi
dan Kesehatan Ibu
dan Kesehatan
dan Anak dan
Ibu dan Anak
Kesehatan
dan Kesehatan
Lingkungan
Lingkungan
Tersusunnya
Jumlah
dokumen Program
Dokumen
dan administratif
Program dan
kegiatan di bidang
Adminsitratif
Peningkatan
Kegiatan di
Kesehatan
bidang
Peningkatan
kesehatan
- 130 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2553
Program/
Kegiatan
Koordinasi
Sasaran
-
kebijakan
keolahragaan
2554
Indikator
-
Tersusunnya URK
Jumlah URK di
di bidang
bidang
keolahragaan
keolahragaan
Koordinasi
-
-
kebijakan Nilai
Tersusunnya URK
Jumlah URK di
dan Kreativitas
di bidang Nilai dan
bidang Nilai dan
Budaya
Kreativitas Budaya
Kreativitas
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
1.551.0
1.598.8
2.805.1
2.805.1
3.085.6
1.551.0
1.598.8
2.805.1
2.805.1
3.085.6
8.384.0
186.407.3
133.050.0
133.050.0
146.355.0
2,532.6
2,320.1
2,000.0
2,300.0
3,500.0
1,749.9
-
-
-
-
-
109,600.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
6,101.4
-
-
-
-
Budaya
Terselenggaranya
Jumlah Laporan
Kegiatan Pekan
hasil
Produk Budaya
pelaksanaan
Indonesia (PPBI)
kegiatan PPBI
Tersosialisasinya
Jumlah Laporan
kegiatan Revolusi
hasil sosialisasi
Mental kepada
& Komunikasi
Masyarakat
Publik Kegiatan
Revolusi Mental
Terselenggaranya
Jumlah laporan
kegiatan Sail
hasil
pelaksanaan Sail
- 131 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2555
2556
2557
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
Rencana
2015
2016
2017
2018
2019
Koordinasi
Kebijakan
Pelayanan
Kesehatan
-
-
1.440.0
1.705.8
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Tersusunnya
URK di bidang
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah URK di
bidang
Pelayanan
Kesehatan
1.440.0
1.705.8
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
Kebijakan
Pemberdayaan
Disabilitas
dan lanjut
usia
-
-
1.458.0
1.874.5
1.750.0
1.750.0
1.925.0
Tersusunnya
URK di bidang
Disabilitas dan
lanjut usia
Jumlah URK di
bidang
Pemberdayaan
Disabilitas dan
lanjut usia
1.458.0
1.874.5
1.750.0
1.750.0
1.925.0
Koordinasi
Kebijakan
Kepemudaan
-
-
1.055.0
3.092.3
2.950.0
2.950.0
3.245.0
Tersusunnya
URK di bidang
kepemudaan
Jumlah URK di
bidang
kepemudaan
-
1,129.5
1,450.0
1,450.0
1,450.0
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Kebudayaan
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Kebudayaan
-
750.0
750.0
750.0
750.0
- 132 -
Kode
Alokasi (Rp. Juta)
KL
Program
Kegiatan
036
06
2558
2559
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Rencana
2015
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
Koordinasi
kebijakan
PAUD,
DIKDAS dan
Pendidikan
Masyarakat
-
-
8.712.0
2.500.0
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Tersusunnya
URK di bidang
PAUD, DIKDAS
dan Pendidikan
Masyarakat
Jumlah URK di
bidang PAUD,
DIKDAS dan
Pendidikan
Masyarakat
8.712.0
2.500.0
1.950.0
1.950.0
2.145.0
Koordinasi
kebijakan
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Bekerja
-
-
1.155.0
3.415.6
2.950.0
2.950.0
3.245.0
Tersusunnya
URK di bidang
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Jumlah URK di
bidang
Pendidikan
Menengah dan
Keterampilan
Bekerja
Jumlah
Dokumen
Program dan
Adminsitratif
Kegiatan di
bidang
Pendidikan dan
Agama
2.286.0
4.246.8
3.200.0
3.200.0
3.520.0
2.152.0
4.350.0
2.950.0
2.950.0
3.245.0
Tersusunnya
dokumen
Program dan
administratif
kegiatan di
bidang
Pendidikan dan
Agama
- 133 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2559
2560
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Jumlah Dokumen
dokumen Program
Program dan
dan administratif
Adminsitratif
kegiatan di bidang
Kegiatan di bidang
Pendidikan dan
Pendidikan dan
Agama
Agama
Koordinasi
-
-
Kebijakan
Tersusunnya URK di
Jumlah URK di
Pemberdayaan
bidang
bidang
desa
Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
2.152.0
4.350.0
2.950.0
2.950.0
3.245.0
2.536.0
2.614.7
1.950.0
2.500.0
2.600.0
-
2.614.7
1.950.0
2.500.0
2.600.0
2.402.0
2.970.8
2.950.0
2.050.0
2.150.0
-
2.220.8
1.950.0
1.300.0
1.400.0
-
750.0
1.000.0
750.0
750.0
Desa
2561
Koordinasi
-
-
Kebijakan
Tersusunnya URK di
Jumlah URK di
Pemberdayaan
bidang
bidang
Masyarakat
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat
Masyarakat
Tersusunnya
Jumlah Dokumen
dokumen Program
Program dan
dan administratif
Adminsitratif
kegiatan di bidang
Kegiatan di bidang
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat, Desa
Masyarakat, Desa
dan Kawasan
dan Kawasan
- 134 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2562
2563
Program/
Kegiatan
Koordinasi
kebijakan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
Sasaran
Indikator
Rencana
2015
5.468.0
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
5.987.6 5.450.0 5.450.0
2019
5.995.0
3,815.9
4,815.3
5.450.0
5.450.0
5.995.0
Tersusunnya
URK dibidang
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Terselenggaranya
layanan
operational
secretariat
Zoonosis
Jumlah URK
bidang
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Layanan
operasional
sekretariat
1,902.1
974.3
-
-
-
Pencegahan dan
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
-
Penanggulangan
Tersusunnya URK
Jumlah URK di
HIV/AIDS
kebijakan bidang
bidang
pencegahan dan
pencegahan dan
114.2
180.0
-
-
-
penanggulangan
penanggulangan
HIV/ AIDS
HIV/AIDS
Tersusunnya
Jumlah dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan
pencegahan dan
pencegahan dan
penanggulangan
100.9
167.8
-
-
-
penanggulangan
HIV/AIDS
HIV/AIDS
- 135 -
Kode
KL
036
Program Kegiatan
06
2563
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Jumlah dokumen
dokumen laporan
laporan nasional
nasional
penanggulangan
penanggulangan
HIV/AIDS
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
9,742.8
9,809.8
-
-
-
3,142.2
3,209.2
-
-
-
2,713.0
2,509.0
-
-
-
2,713.5
2,509.0
-
-
-
473.2
615.2
-
-
-
HIV/AIDS
Tersusunnya
Jumlah dokumen
laporan
laporan
peningkatan
peningkatan
kapasitas SDM
kapasitas SDM
Tersusunnya
Jumlah dokumen
dokumen laporan
laporan
penyebarluasan
penyebarluasan
informasi tentang
informasi tentang
HIV/AIDS
HIV/AIDS
Pelayanan
Layanan
Kesekretariatan
Kesekretariatan
Tersedianya alat
Jumlah paket
pengolah data
pengolah data
pendukung
dan informasi
tupoksi
- 136 -
Kode
KL
Program
Kegiatan
036
06
2564
2565
2566
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Koordinasi
-
-
kebijakan
Tersusunnya URK di
Jumlah URK di
Pemenuhan hak
bidang Pemenuhan
bidang Pemenuhan
dan Perlindungan
hak dan
hak dan
Anak
Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Koordinasi
-
-
Kebijakan
Tersusunnya URK di
Jumlah URK di
Penanganan
bidang Penanganan
bidang Penanganan
Kemiskinan
Kemiskinan
Kemiskinan
Tersusunnya
Jumlah Dokumen
dokumen Program
Program dan
dan administratif
Adminsitratif
kegiatan di bidang
Kegiatan di bidang
Penanggulangan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial
-
-
Koordinasi
penanganan
masalah- masalah
strategis bidang
PMK
Tersusunnya
Laporan hasil
koordinasi masalah
strategis bidang PMK
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
1.504.0
2.425.6
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.504.0
2.425.6
1.950.0
1.950.0
2.145.0
1.865.0
2.998.9
3.820.0
3.820.0
4.202.0
-
750.0
750.0
750.0
750.0
17.625.0
7.536.3
6.288.7
6.288.7
6.917.6
17.625.0
7.536.3
6.288.7
6.288.7
6.917.6
19.584.0
25.224.9
21.334.4
22.799.2
25.079.1
Jumlah laporan
hasil kegiatan
koordinasi masalah
strategis bidang
PMK
- 137 -
Kode
KL Program
036
06
Kegiatan
2568
Program/
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Penataan
-
-
kelembaga
Terselenggaranya
Tersedianya Sistem MONEV
an jaminan
Monitoring dan
Terpadu Jaminan
sosial
Evaluasi (MONEV)
Kesehatan Nasional dan
(SJSN)
Program jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Secara Terpadu
Jumlah Dokumen MONEV
Terpadu SJSN bidang
Kesehatan dan
Rencana
2015
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ketenagakerjaan
Tersusunnya Perangkat
Jumlah draft peraturan
hukum pendukung
pelaksanaan SJSN
implementasi SJSN
Tersusunnya Studi dan
Jumlah dokumen Kajian
Kajian di Bidang
kebijakan SJSN
Jaminan Sosial untuk
memperkuat
pelaksanaan SJSN
Terlaksananya
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi SJSN
sosialisasi dalam bentuk
penyuluhan , pameran,
forum komunikasi dan
kerjasama
- 138 -
Kode
KL
036
Program
Kegiatan
06
2568
5642
Program/
Kegiatan
Koordinasi
kebijakan
Pendidikan
Tinggi dan
Pemanfaatan
IPTEK
Sasaran
Terselenggaranya
layanan
perkantoran
pendukung
sekretariat
Tersusunnya URK
di bidang
Pendidikan Tinggi
dan Pemanfaatan
IPTEK
TOTAL
Indikator
Rencana
2015
Jumlah bulan
layanan umum
pendukung tupoksi
Jumlah URK di
bidang Pendidikan
Tinggi dan
Pemanfaatan
IPTEK
Alokasi (Rp. Juta)
Prakiraan Maju
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
2.516.4
1.950.0
1.950.0
2.145.0
-
2.516.4
1.950.0
1.950.0
2.145.0
295.836.1 481.078.3 381.535.1 382.999.9 421.299.9
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PUAN MAHARANI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
ttd.
Y. B. Satya Sananugraha
Download