- 66 - Lampiran 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK TUJUAN T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. SASARAN STRATEGIS SS.1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. ARAH KEBIJAKAN Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar. STRATEGI 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat. - 67 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan. Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda. 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda. 2. Meningkatkan kleterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda. - 68 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong. T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, SS.4. Meningkatnya efektivitas Birokrasi terpercaya dan akuntabel. Kemenko PMK. ARAH KEBIJAKAN Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan. Memperkuat sistem tata kelola organisasi. STRATEGI 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga social, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. - 69 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Penguatan manajamen 1. Meningkatkan mutu perencanaan dan anggaran untuk penganggaran. mendukung keseluruhan 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kegiatan Kemenko PMK akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal. - 70 - Lampiran 2 Matriks Program dan Kegiatan Kemenko PMK TUJUAN T.1. Meningkatnya SASARAN STRATEGIS SS.1. Meningkatnya Peningkatan peran 1. Meningkatkan komunikasi Program Keseluruhan kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyrakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan pembangunan manusia dan kebudayaan. pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung dasar. kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat. PROGRAM KEGIATAN kebudayaan. - 71 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan Program Koordinasi Pengembangan Keseluruhan kegiatan koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda. 2. Meningkatkan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan. kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan generasi muda. pemberdayaan. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda. PROGRAM KEGIATAN - 72 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiawanaan sosial dan kebudayaan. kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Koordinasi Pengembangan Keseluruhan kegiatan koordinasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan. - 73 - TUJUAN T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel. SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI STRATEGIS SS.4. Meningkatnya Memperkuat sistem tata Melanjutkan dan efektivitas birokrasi kelola organisasi. memperkuat penerapan Kemenko PMK. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. PROGRAM KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan - Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Kegiatan di Inspektorat Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN Kegiatan di Biro Umum - - - 74 - TUJUAN SASARAN STRATEGIS SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Penguatan manajamen anggaran untuk mendukung 1. Meningkatkan mutu anggaran pada Kemenko PMK. keseluruhan kegiatan Kemenko PMK. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal. perencanaan dan penganggaran. PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. KEGIATAN - - - - Kegiatan di Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan. Kegiatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama Kegiatan di Biro Umum Kegiatan di Inspektorat. - 75 - Lampiran 3 Kerangka Regulasi No. Isu Strategis Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Regulasi yang mengatur kerawanan sosial dan dampak bencana. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Regulasi mengenai deteksi dini terkait dengan kerawanan sosial regulasi mengenai penanganan komprehensif dampak bencana dan partisipasi masyarakat. Unit Unit Target Penanggung Terkait/ Penyelesaian Jawab Institusi Kemenko K/L 2015 PMK Terkait 1. Dinamika interaksi sosial dan percepatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkorelasi dengan problem sosial. 2. Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Kemenko PMK. Perlunya pemantauan kinerja K/L atas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK. Regulasi yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK oleh K/L. Kemenko PMK K/L Terkait 2015 3. Pengembangan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. 1. Rekomendasi kebijakan mengenai sosialisasi SJSN. Kemenko PMK K/L Terkait 2015 2. Rekomendasi kebijakan mengenai pengurangan pengangguran. - 76 - No. 4. Isu Strategis Peningkatan kesejahteraan nasional. Arah Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan dan/atau Kebutuhan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Regulasi Penelitian Perlunya pengembangan Penataan regulasi yang mendukung sistem perlindungan sosial pengembangan sistem perlindungan yang komprehensif. sosial yang komprehensif. Beberapa regulasi terkait: UU No. 4/1979 Kesejahteraan anak, UU Nomor 3/1979 Peradilan untuk anak, UU Nomor 4/1997 Kesejahteraan penyandang cacat, UU Nomor 13/1998 Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 23/2002 Perlindungan anak, UU Nomor 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 21/2007 Penghapusan perdagangan manusia, UU Nomor 11/2009 Kesejahteraan sosial, UU Nomor 13/2011 Penanganan Fakir Miskin, UU Nomor 19/2011 Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 24/2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Unit Unit Target Penanggung Terkait/ Penyelesaian Jawab Institusi Kemenko K/L 2015 PMK Terkait - 77 - Lampiran 4 Kerangka Kelembagaan STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 5 4 3 2 1 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - 78 - Lampiran 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) No 1 Tujuan Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Indikator Tujuan 1. Tingkat Target 2019 4,90 kemantapan Pelayanan, Pemberdayaan dan Gotong Royong 2. Tingkat Capaian K/L terhadap target Indikator Pembangunan Manusia (IPM). 100% Sasaran Strategis IKSS Meningkatnya kualitas Tingkat capaian K/L koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan. Target 2015 2016 2017 2018 2019 - - 75% 100% 100% - - 75% 100% 100% dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan. - 79 - No Tujuan Indikator Tujuan Target 2019 Sasaran Strategis IKSS Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Target 2015 2016 2017 2018 2019 3,80 (Skala 3,90 (Skala 4,70 (Skala 4,80 (Skala 4,90 (Skala 5) 5) 6) 6) 6) - 80 - No 2 Tujuan Indikator Tujuan Target 2019 Sasaran Strategis IKSS Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kemantapan pemberdayaan. kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan. Target 2015 2016 2017 2018 2019 3,80 (Skala 5) 3,90 (Skala 5) 4,70 (Skala 6) 4,80 (Skala 6) 4,90 (Skala 6) - 81 - No 3 Tujuan Indikator Tujuan Target 2019 Target Sasaran Strategis IKSS Meningkatnya kualitas koordinasi dan Indeks kepuasan Pemangku sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian mendukung kemantapan gotong royong. pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan gotong royong. 2015 2016 2017 2018 2019 3,80 (Skala 3,90 (Skala 4,70 (Skala 4,80 (Skala 4,90 (Skala 5) 5) 6) 6) 6) - 82 - No Tujuan Indikator Tujuan Target 2019 Sasaran Strategis 3 IKSS Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 - 100% - - 100% 60,01 65,01 75,01 85,01 90,01 WTP WTP WTP WTP WTP BB (70,01) BB (72,01) BB (73,51) A (75,01) AA (85,01) Pembangunan Kebudayaan (IPK). 4 5 Tercapainya Meningkatnya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel. nilai Reformasi Birokrasi Kemenko PMK. 90,01 Meningkatnya Nilai Reformasi efektivitas Birokrasi Kemenko PMK. Birokrasi (RB). Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK. Opini BPK terhadap laporan keuangan. Nilai SAKIP. - 83 - Lampiran 6 Matriks Rencana Tindak K/L Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang PMK Kode K/L ProgramKegiatan 036 01 - Program/ Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK. Target Sasaran Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator Bidang PMK. Indikator Prosentase tersosialisasikannya kebijakan/kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media Tersedianya dokumen laporan hasil pemeriksaan Prakiraan Maju Rencana 2016 2017 2018 2019 2015 Sekretaris Kemenko PMK 100% 11 100% 100% 100% 100% 11 11 11 11 Prosentase Pengelolaan keuangan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan Penanggung jawab 207 207 207 207 207 - 84 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 01 Program/ Kegiatan Sasaran - 2530 Peningkata n dan Pengelolaan Informasi dan Persidangan Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan dan pelaporan hasil persidangan cepat dan menyeluruh Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Jumlah kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Jumlah bahan dan hasil persidangan yang dicapai dengan lengkap dan menyeluruh Target Penanggung Prakiraan Maju Rencana jawab 2015 2016 2017 2018 2019 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 Jumlah dokumen kebijakan/kegiatan 1 1 1 1 1 Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu 9 9 9 9 9 Jumlah dokumen bidang hukum 4 4 4 4 4 Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidanga n - 85 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 01 2530 2531 Program/ Kegiatan Sasaran Meningkat-nya pengelolaan data dan sistem informasi di bidang PMK Penyelengga Terwujudnya raan perencanaan Penyusunan program/ kegiatan Program dan anggaran yang dan berkualitas di Anggaran, lingkungan kemenko Penyusunan PMK Data Meningkatnya Pelaporan monitoring dan dan evaluasi di Adminislingkungan kemenko trasi PMK Kerjasama Terwujudnya Luar Negeri peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri Indikator Pelayanan sistem pengelolaan data dan informasi di Kemenko PMK Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama international Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama Luar Negeri Rencana 2015 2016 12 bln 12 bln Target Prakiraan Maju 2017 2018 2019 12 bln 12 bln 12 bln 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 Penanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama - 86 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 01 2532 Program/ Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum Target Sasaran Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Indikator Tersedianya dokumen laporan kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran Peningkatan Kualitas Jumlah pegawai yang SDM Pegawai memenuhi persyaratan Kemenko PMK jabatan berdasarkan kompetensi Terselenggara-nya Dukungan layanan layanan perkantoran perkantoran, ketatausahaan, protokoler dan kunjungan pimpinan serta pelaporan keuangan Terselenggara-nya Jumlah pengelolaan pengelolaan administrasi dan kearsipan yang baik administrasi dan kearsipan Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung jawab Kepala Biro Umum 7 7 7 7 7 207 207 207 207 207 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 11 11 11 11 11 - 87 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 01 Program/ Kegiatan 2533 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK 2535 Koordinasi Kajian kebijakan Bidang Pembanguna n manusia dan kebudayaan Target Sasaran Indikator Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK Tersedianya laporan hasil pemeriksaan Terciptanya inspektorat yang profesional dan handal mendukung terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kemenko PMK Jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat sesuai jenjang jabatan dan keahlian Tersusunnya kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Bidang PMK Tersedianya laporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 5 org 5 org 5 org 5 org 5 org Penanggung jawab Inspektur Staf Ahli 9 9 9 9 9 - 88 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 036 01 06 2567 - Target Program/ Kegiatan Sasaran Pembanguna n/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko PMK Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Program Koordinasi Pengembang an Kebijakan Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan Jumlah RK Mendukung Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung jawab Kepala Biro 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit Umum Tersedianya peralatan dan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit fasilitas perkantoran Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi 10 unit 10 10 10 unit unit unit 10 unit Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang 4 4 4 4 4 Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan 4 4 4 4 4 Deputi Bidang Penanggulan gan Kemiskinan dan Perlindunga n Sosial - 89 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 06 - Program/ Kegiatan Target Sasaran Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang 4 4 4 4 4 Penanggung jawab Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Daspar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang 5 5 5 5 5 Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Pendidikan dan Agama yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan 4 4 4 4 4 Deputi Bidang Kebudayaan Gotong Royong di Bidang Kebudayaan yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan 4 4 4 4 4 Deputi Bidang Perlindunga n Perempuan dan Anak - 90 - Kode K/L ProgramKegiatan 036 06 Program/ Kegiatan Target Sasaran - Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 4 4 4 4 4 Desa dan Kawasan yang dihasilkan 2536 2537 Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan (URK) di bidang Penanganan Pasca bencana Jumlah usulan URK di bidang Penanganan Pasca bencana Koordinasi Tersusunnya URK di Jumlah URK di bidang kebijakan bidang Pengurangan Pengurangan Resiko pengurangan Resiko Bencana Bencana resiko bencana 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Penanggung jawab Deputi Bidang Pemberdaya an Masyarakat, Desa dan Kawasan Asdep Penanganan Pasca Bencana Asdep Penguranga n Resiko Bencana - 91 - Kode Target K/L ProgramKegiatan 036 06 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung jawab 2538 Koordinasi kebijakan Pemberdayaa n dan Kerukunan Umat Beragama Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Jumlah URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 2 2 3 3 3 Asdep Pemberdaya an dan Kerukunan Umat Beragama 2539 Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Tersusunnya URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan 2 2 3 3 3 Asdep Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama 2540 Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana Tersusunnya URK di Jumlah URK di bidang bidang Tanggap Cepat Tanggap Cepat Bencana Bencana 2 2 3 3 3 Asdep Tanggap Cepat Bencana - 92 - Kode Target K/L ProgramKegiatan 036 06 2541 2542 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial Tersusunnya URK di bidang Jaminan Sosial Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial Koordinasi kebijakan warisan budaya Tersusunnya URK di bidang Warisan Budaya Jumlah URK di bidang Warisan Budaya Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPBI Tersosialisasinnya kegiatan Revolusi Mental kepada Masyarakat Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 - 1 1 1 1 1 - - - - Penanggung jawab Asdep Jaminan Sosial Asdep Warisan Budaya - 93 - Kode Target Kegiatan K/L Program 036 06 2542 2544 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaa n Kawasan Strategis dan Khusus Sekretariat koordinasi kebijakan Pemberdayaa n Masyarakat, Pembanguna n Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran Indikator Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Terselenggaranya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara Tersusunnya URK di bidang pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 3 3 3 1 1 - - - Penanggung jawab Asdep Pemberday aan kawasan strategis dan khusus Asdep Pemberday aan kawasan perdesaan 2 2 3 3 3 - 94 - Kode Program/ Kegiatan KL Progra Kegiata m n 036 06 2545 Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga 2546 2547 Target Sasaran Indikator Tersusunnya URK ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah URK di bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak Koordinasi Kebijakan Kependuduk an dan KB Tersusunnya URK bidang kependudukan dan KB Jumlah URK di bidang kependudukan dan KB Koordinasi Kebijakan Pemberdayaa n perempuan Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Perempuan Jumlah URK di bidang pemberdayaan perempuan Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga Asdep Kependudu kan dan KB Asdep Pemberdaya an perempuan - 95 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2548 2549 2550 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial Tersusunnya URK di bidang Kompensasi Sosial Jumlah URK di bidang Kompensasi Sosial Koordinasi Tersusunnya Jumlah URK di Kebijakan Konflik URK di bidang bidang Konflik Sosial Konflik Sosial Sosial Prakiraan Maju Rencana 2016 2017 2018 2019 2015 2 2 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Pemberdaya an kawasan perdesaan Asdep Kompensasi Sosial 2 2 3 3 3 Asdep Konflik 2 2 3 3 3 Sosial - 96 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2551 2552 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan Tersusunnya URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Tersusunnya URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Jumlah URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Pemenuhan hak dan Perlindungan Perempuan Asdep Kebijakan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan - 97 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 Program/ Kegiatan 2552 2553 2554 Sasaran Indikator Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Peningkatan kesehatan Koordinasi kebijakan keolahragaan Tersusunnya URK di bidang keolahragaan Jumlah URK di bidang keolahragaan Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya Tersusunnya URK di bidang nilai dan kreativitas budaya Jumlah URK di bidang nilai dan kreativitas budaya Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 Penanggung jawab 2 3 3 Asdep Keolahraga an Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya - 98 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Tersosialisasinya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental - 1 1 1 1 Terselenggaranya kegiatan Sail Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sail 1 - - - - Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tersusunnya URK di bidang Pelayanan Kesehatan Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia Tersusunnya URK di bidang Disabilitas dan lanjut usia Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia 2554 2555 2556 Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Pelayanan Kesehatan Asdep Pemberdaya an Disabilitas dan Lanjut Usia - 99 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 Penanggung jawab Target 2557 2558 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kepemudaan Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat Sasaran Indikator Tersusunnya URK di bidang kepemudaan Jumlah URK di bidang kepemudaan Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Kebudayaan Tersusunnya URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat Jumlah URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Asdep Kepemudaa n Asdep PAUD, Dikdas dan Pendidikan Masyarakat - 100 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2559 2560 Program/ Kegiatan Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa Sasaran Indikator Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Desa Jumlah URK di bidang pemberdayaan desa Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampila n Bekerja Asdep Pemberdaya an Desa - 101 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2561 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat Sasaran Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan Indikator Penanggung Prakiraan Maju Rencana jawab 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 Asdep Pemberday aan masyaraka t - 102 - Target KL 036 Sasaran Program Kegiatan 06 2562 Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tersusunnya URK di bidang Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Indikator Jumlah URK di bidang Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Terselenggaran Layanan ya layanan operasional operational sekretariat sekretariat Zoonosis 2563 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tersusunnya URK di bidang pencegahan dan penanggulanga n HIV/AIDS Jumlah URK di bidang pencegahan dan penanggulanga n HIV/ AIDS Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 12 bln 1 2 3 12 bln 12 bln 1 - 3 3 - - - - Penanggung jawab Asdep Pencegaha n dan Penanggulangan Penyakit - 103 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 Target Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Tersusunnya Jumlah perencanaan perencanaan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan HIV/AIDS HIV/ AIDS Tersusunnya Jumlah laporan laporan nasional nasional penanggulangan penanggulangan HIV/AIDS HIV/AIDS Tersusunnya Jumlah laporan laporan peningkatan peningkatan kapasitas SDM Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 1 1 - - - 2 2 - - - 1 1 - - - 1 1 - - - kapasitas SDM Tersusunnya Jumlah laporan dokumen penyebarluasan laporan informasi penyebarluasan tentang informasi HIV/AIDS tentang HIV/AIDS Penanggung jawab - 104 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan Program/ Kegiatan 06 Sasaran Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Pelayanan Layanan Kesekretariatan Kesekretariatan 12 bln 2564 2565 Tersedianya alat pengolah data pendukung tupoksi Koordinasi Tersusunnya kebijakan URK di bidang pemenuhan hak Pemenuhan dan perlindungan hak dan anak perlindungan Anak Jumlah paket pengolah data dan informasi Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan Tersusunnya URK di bidang Penanganan Kemiskinan Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak 1 2 2 12 bln - - - 1 - - - 2 2 3 3 3 3 3 3 Penanggung jawab Asdep Pemenuhan Hak dan perlindunga n Anak Asdep Penangana n Kemiskinan - 105 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 Program/ Kegiatan 2565 Sasaran Indikator Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen Program dan Program dan administratif Adminsitratif kegiatan di Kegiatan di bidang bidang Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 Penanggung jawab 2 Penanggulangan Penanggulangan 2566 2568 Kemiskinan dan Kemiskinan dan Perlindungan Perlindungan Sosial Sosial Koordinasi Tersusunnya Jumlah laporan Kepala Biro penanganan Laporan hasil hasil kegiatan Perencanaan masalah-masalah koordinasi koordinasi strategis bidang masalah masalah PMK strategis bidang strategis bidang PMK PMK 9 9 9 9 9 dan KLN Penataan Terselenggaranya Tersedianya Sekretaris kelembagaan Monitoring dan DJSN jaminan sosial Evaluasi(MONEV Terpadu (SJSN) ) Program Jaminan jaminan Sosial Kesehtan Secara Terpadu Nasional Sistem (MONEV) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 106 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2568 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Tersedianya Sistem (MONEV) Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Jumlah Dokumen (MONEV) Terpadu SJSN bidang Kesehatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen (MONEV) Terpadu SJSN bidang Ketenaga Kerjaan Penanggung jawab - 107 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 2568 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Tersusunnya Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN Jumlah draft peraturan pelaksanaan SJSN Tersusunnya Studi dan Kajian di Bidang Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Terlaksananya Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN sosialisasi SJSN Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pameran, foum komunikasi dan kerjasama Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 Penanggung jawab - 108 - Kode KL 036 Target Program Kegiatan 06 5642 Program/ Kegiatan Koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK Sasaran Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK Indikator Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK Rencana 2015 2016 2 2 Penanggung jawab Prakiraan Maju 2017 3 2018 3 2019 3 Asdep Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK - 109 - Lampiran 7 Kerangka Pendanaan Kode Alokasi (Rp. Juta) KL Program Kegiatan 036 01 - Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK Sasaran Terselenggarany a dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarak an tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK Indikator Prosentase tersosialisasika nnya kebijakan/ kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media Tersedianya laporan hasil pemeriksaan Prosentase Pengelolaan keuangan tepat waktu Rencana 2015 2016 Prakiraan Maju 2017 2018 2019 142.497.2 149.216.0 134.206.8 134.206.8 147.627.5 100% 100% 100% 100% 100% 11 11 11 11 11 100% 100% 100% 100% 100% - 110 - Kode KL Program Kegiatan 036 01 - Program/Kegiatan Sasaran Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 100% 100% 100% 100% 100% 207 207 207 207 207 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 8 8 8 8 8 Jumlah kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 5 5 5 5 5 Indikator Prosentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan Rencana 2015 - 111 - Kode KL 036 Program Kegiatan 01 2530 Program/ Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan Alokasi (Rp. Juta) Sasaran Indikator - - Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan persidangan dan pelaporan hasil persidangan yang cepat dan menyeluruh Jumlah bahan dan hasil persidangan yang dicapai dengan lengkap dan menyeluruh Tersosialisasi dan terdokumenta sinya kebijakan/ kegiatan di berbagai media Jumlah sosialisasi kebijakan/kegi atan Kemenko PMK di media cetak Rencana 2015 6.602.0 908.0 3,950.5 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 6.756.9 6.756.9 6.756.9 7.432.6 884.0 983.0 1,283.0 1,293.0 3,802.0 4,350.9 4,350.9 4,350.9 - 112 - Kode KL 036 Program Kegiatan 01 2530 Program/ Kegiatan Sasaran Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu Meningkatnya pengelolaa data dan sistem informasi di bidang PMK Indikator Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Jumlah dokumen kebijakan/ kegiatan 150.2 235.6 235.6 235.6 235.6 Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu 684.3 818.0 935.0 953.0 953.0 Jumlah dokumen bidang hukum 116.5 117.0 117.0 117.0 117.0 Pelayanan sistem pengelolaan data dan informasi di Kemenko PMK 792.5 900.3 1,000.5 1,000.5 1,000.5 - 113 - Kode KL 036 Program Kegiatan 01 2531 Program/ Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kln Sasaran Terwujudnya perencanaan program/kegi atan dan anggaran yang berkualitas di lingkungan kemenko PMK Meningkatkny a monitoring dan evaluasi di lingkungan kemenko PMK Indikator Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 8.293.0 6.478.6 6.478.5 6.478.5 7.126.4 1,329.6 2,609.0 2,000.0 2,282.0 2,282.0 Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK 3,731.8 519.0 300.0 300.0 300.0 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK 1,074.2 1,600.0 900.0 900.0 1,000.0 Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK 525.5 370.0 362.0 362.0 362.0 - 114 - Kode KL 036 Program Kegiatan 01 Program/ Kegiatan Sasaran 2531 Indikator Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK Terwujudnya peningkatan dan pengembanga n kerjasama luar negeri Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama international Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama LN Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 525.5 370.0 362.0 362.0 362.0 217.0 280.0 200.0 200.0 200.0 1,413.9 1,100.0 700.0 700.0 700.0 Rencana 2015 - 115 - Kode KL 036 Alokasi (Rp. Juta) Program Kegiatan 01 2532 Program/Kegiatan Sasaran Indikator 2015 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum - - Pengelolaan Tersedianya keuangan yang dokumen laporan akuntabel dan kegiatan transparan pembinaan, Prakiraan Maju Rencana 2016 2017 2018 2019 94.835,29 111.669,37 110.075,60 110.075,60 121.083,16 1,111.0 3,600.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 2,215.1 4,957.0 5,157.0 5,457.0 5,457.0 90,693.0 92,574.5 97,370.0 101,985.0 101,985.0 pelaksanaan dan pengendalian anggaran Peningkatan Jumlah pegawai Kualitas SDM yang memenuhi Pegawai Kemenko persyaratan PMK jabatan berdasarkan kompetensi Terselenggaranya Dukungan layanan layanan perkantoran , perkantoran ketatausahaan, protokoler dan kunjungan pimpinan serta pelaporan keuangan - 116 - Kode KL 036 Alokasi (Rp. Juta) Program Kegiatan 01 Program/Kegiatan 2532 Sasaran Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 815.0 3,700.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 720.0 1.016.3 1.016.3 1.016.3 1.117.9 334.1 334.1 334.1 334.1 334.1 317.2 616.0 500.0 500.0 500.0 68.6 65.9 65.9 65.9 65.9 Terselenggaranya Jumlah pengelolaan pengelolaan administrasi dan administrasi dan kearsipan yang kearsipan baik 2533 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK - - Penguatan Tersedianya laporan akuntabilitas hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja kemenko PMK Tersedianya loporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran Terciptanya Jumlah auditor yang inspektorat yang kompeten dan professional dan bersertifikat handal mendukung sesuai jenjang terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kemenko PMK jabatan dan keahlian - 117 - Kode KL 036 Alokasi (Rp. Juta) Program Kegiatan 01 2535 Program/Kegiatan Koordinasi Kajian Sasaran - Indikator - Bidang Tersusunnya Jumlah Dokumen Pembangunan kajian bidang Kajian Bidang PMK manusia dan pembangunan kebudayaan manusia dan Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 2.785.0 2.736.5 2.500.0 2.500.0 2.750.0 2.785.0 2.736.5 2.500.0 2.500.0 2.750.0 526.0 538.0 500.0 500.0 500.0 526.0 538.0 500.0 500.0 500.0 28.735.9 20.558.2 7.379.3 7.379.3 8.117.3 kebudayaan 2534 Penyelenggaraan - - Pembinaan Korpri Terselenggaranya Tersedianya Kemenko PMK pembinaan korpri laporan hasil kemenko PMK penyelenggaran pembinaan korpri 2567 Pembangunan/Pe ngadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana - - - 118 - Kode KL 036 036 Program Kegiatan 01 06 Program/ Kegiatan 2567 - Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan funsi Kemenko PMK Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Indikator Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 17,016.6 14,463.0 8,934.0 9,506.0 10,506.0 Tesersdianya peralatan danfasilitas perkantoran 8,830.7 3,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi 2,888.7 3,095.6 3,800.0 3,800.0 3,800.0 153.339.0 338.162.3 247.328.3 248.793.1 273.672.4 - - 119 - Kode KL 036 Alokasi (Rp. Juta) Program Kegiatan 06 - Program/ Kegiatan Sasaran Meningkatnya koordinasi dalam mengembangk an dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan Indikator Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan - 120 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 - Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Royong di Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Daspar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama yang dihasilkan - 121 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 - Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Royong di Bidang Kebudayaan yang dihasilkan Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan - 122 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 Program/ Kegiatan Sasaran - Indikator Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 4 4 4 4 4 3.512.0 3.234.5 2.150.0 2.150.0 2.365.0 3.512.0 3.234.5 2.150.0 2.150.0 2.365.0 Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan yang dihasilkan 036 06 2536 Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan (URK) di bidang Penanganan Pasca bencana Jumlah URK di bidang Penanganan Pasca bencana - 123 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 2537 Program/ Kegiatan Koordinasi kebijakan Sasaran - Indikator - 2019 4.612.0 6.251.3 15.250.0 15.250.0 16.775.0 - 2,501.3 4,000.0 4,100.0 4,400.0 - 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0 - - 12,000.0 13,000.0 14,000.0 14,000.0 resiko bencana Jumlah URK di URK di bidang bidang Pengurangan Pengurangan Resiko Bencana Resiko Bencana Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen Program dan Program dan administratif Adminsitratif kegiatan di Kegiatan di bidang Bidang Kerawanan Kerawanan sosial dan sosial dan Dampak Dampak Bencana Bencana Terselenggarany Jumlah a Kegiatan Laporan hasil Ekspedisi NKRI pelaksanaan pengurangan Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 Tersusunnya kegiatan Ekspedisi NKRI - 124 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 2538 2539 2540 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Koordinasi kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Jumlah URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 1.030.0 2.559.3 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.030.0 2.559.3 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Tersusunnya URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan 1.265.0 2.900.0 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.265.0 2.900.0 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana - - 2.115.0 2.637.3 2.200.0 2.200.0 2.420.0 Tersusunnya Jumlah URK di URK di bidang bidang Tanggap 2.115.0 2.637.3 2.200.0 2.200.0 2.420.0 Tanggap Cepat Cepat Bencana Bencana - 125 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 2540 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana Sasaran Indikator - - Tersusunnya Jumlah URK di URK di bidang bidang Tanggap Tanggap Cepat Cepat Bencana Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2.637.3 2.200.0 2.200.0 2019 2.420.0 2.115.0 2.637.3 2.200.0 2.200.0 2.420.0 2.339.0 2.884.7 2.130.0 2.130.0 2.343.0 2.339.0 2.884.7 2.130.0 2.130.0 2.343.0 3.439.0 3.682.0 5.900.0 5.900.0 6.490.0 2,939.1 3.682.0 5.900.0 5.900.0 6.490.0 - 1,749.8 1,200.0 1,300.0 1,400.0 109,600.0 - - - - Rencana 2015 2.115.0 Bencana 2541 2542 Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial Koordinasi kebijakan warisan budaya - - Tersusunnya Jumlah URK di URK di bidang bidang Jaminan jaminan sosial Sosial - - Tersusunnya Jumlah URK di URK di bidang bidang Warisan Warisan Budaya Budaya Terselenggaranya Jumlah Laporan Kegiatan Pekan hasil pelaksanaan Produk Budaya kegiatan PPBI Indonesia (PPBI) Tersosialisasinn Jumlah Laporan ya kegiatan hasil sosialisasi & revolusi mental Komunkasi kepada Publik Kegiatan Masyarakat Revolusi Mental - 126 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2543 2544 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus Terselenggara nya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara Tersusunnya URK dibidang pemberdayaan masyarakat pembangunan desa dan kawasan perdesaan Indikator Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara Jumlah URK di bidang pemberdayaan masyarakat, Pembangunan desa dan kawasan perdesaan Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 9.980.6 1.950.0 1.950.0 2019 2.145.0 2,797.0 2,980.6 4,200.0 4,100.0 4,000.0 12,000.0 12,000.0 - - - 1,440.0 0 0 0 0 1,440.0 0 0 0 0 Rencana 2015 14.547.0 - 127 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2545 2546 Program/ Kegiatan Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB Sasaran Tersusunnya URK ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Jumlah URK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak Jumlah dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak Tersusunnya URK di bidang kependuduka n dan KB Jumlah URK di bidang kependudukan dan KB Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2.420.3 2.950.0 2.950.0 2019 3.245.0 - 1,670.3 1,800.0 1,900.0 2,200.0 - 750.0 750.0 750.0 750.0 1.584.0 1.882.5 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.584.0 1.882.5 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Rencana 2015 1.650.0 - 128 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2547 2548 2549 2550 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Rencana 2015 1.800.0 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2.478.6 1.950.0 1.950.0 2019 2.145.0 1.800.0 2.478.6 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Perempuan Jumlah URK di bidang pemberdayaan perempuan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan kawasan perdesaan Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan 1.977.0 2.248.6 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.977.0 2.248.6 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial - - 4.673.0 4.875.5 3.100.0 3.100.0 3.410.0 Tersusunnya URK di bidang Kompensasi Sosial Jumlah URK di bidang Kompensasi Sosial 4.673.0 4.875.5 3.100.0 3.100.0 3.410.0 Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial - - 3.973.0 3.566.7 2.700.0 2.700.0 2.970.0 Tersusunnya URK di bidang Konflik Sosial Jumlah URK di bidang Konflik Sosial 3.973.0 3.566.7 2.700.0 2.700.0 2.970.0 - 129 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2551 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Koordinasi - - Kebijakan Tersusunnya URK Jumlah URK di Pemenuhan hak di bidang bidang dan perlindungan Pemenuhan hak Pemenuhan perempuan dan perlindungan hak dan Perempuan perlindungan Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 8.650.0 2016 9.822.8 2017 1.950.0 2018 1.950.0 2019 2.145.0 8.650.0 9.822.8 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.494.0 2.401.8 2.950.0 2.950.0 3.245.0 - 1,512.5 2,350.0 2,450.0 2,550.0 - 750.0 750.0 750.0 750.0 perempuan 2552 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan - - Tersusunnya URK Jumlah URK di di bidang bidang Ketahanan Gizi Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Kesehatan dan Anak dan Ibu dan Anak Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Lingkungan Tersusunnya Jumlah dokumen Program Dokumen dan administratif Program dan kegiatan di bidang Adminsitratif Peningkatan Kegiatan di Kesehatan bidang Peningkatan kesehatan - 130 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2553 Program/ Kegiatan Koordinasi Sasaran - kebijakan keolahragaan 2554 Indikator - Tersusunnya URK Jumlah URK di di bidang bidang keolahragaan keolahragaan Koordinasi - - kebijakan Nilai Tersusunnya URK Jumlah URK di dan Kreativitas di bidang Nilai dan bidang Nilai dan Budaya Kreativitas Budaya Kreativitas Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 1.551.0 1.598.8 2.805.1 2.805.1 3.085.6 1.551.0 1.598.8 2.805.1 2.805.1 3.085.6 8.384.0 186.407.3 133.050.0 133.050.0 146.355.0 2,532.6 2,320.1 2,000.0 2,300.0 3,500.0 1,749.9 - - - - - 109,600.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 6,101.4 - - - - Budaya Terselenggaranya Jumlah Laporan Kegiatan Pekan hasil Produk Budaya pelaksanaan Indonesia (PPBI) kegiatan PPBI Tersosialisasinya Jumlah Laporan kegiatan Revolusi hasil sosialisasi Mental kepada & Komunikasi Masyarakat Publik Kegiatan Revolusi Mental Terselenggaranya Jumlah laporan kegiatan Sail hasil pelaksanaan Sail - 131 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2555 2556 2557 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2018 2019 Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan - - 1.440.0 1.705.8 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Tersusunnya URK di bidang Pelayanan Kesehatan Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan 1.440.0 1.705.8 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia - - 1.458.0 1.874.5 1.750.0 1.750.0 1.925.0 Tersusunnya URK di bidang Disabilitas dan lanjut usia Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia 1.458.0 1.874.5 1.750.0 1.750.0 1.925.0 Koordinasi Kebijakan Kepemudaan - - 1.055.0 3.092.3 2.950.0 2.950.0 3.245.0 Tersusunnya URK di bidang kepemudaan Jumlah URK di bidang kepemudaan - 1,129.5 1,450.0 1,450.0 1,450.0 Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Kebudayaan - 750.0 750.0 750.0 750.0 - 132 - Kode Alokasi (Rp. Juta) KL Program Kegiatan 036 06 2558 2559 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat - - 8.712.0 2.500.0 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Tersusunnya URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat Jumlah URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat 8.712.0 2.500.0 1.950.0 1.950.0 2.145.0 Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja - - 1.155.0 3.415.6 2.950.0 2.950.0 3.245.0 Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama 2.286.0 4.246.8 3.200.0 3.200.0 3.520.0 2.152.0 4.350.0 2.950.0 2.950.0 3.245.0 Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama - 133 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2559 2560 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Tersusunnya Jumlah Dokumen dokumen Program Program dan dan administratif Adminsitratif kegiatan di bidang Kegiatan di bidang Pendidikan dan Pendidikan dan Agama Agama Koordinasi - - Kebijakan Tersusunnya URK di Jumlah URK di Pemberdayaan bidang bidang desa Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 2.152.0 4.350.0 2.950.0 2.950.0 3.245.0 2.536.0 2.614.7 1.950.0 2.500.0 2.600.0 - 2.614.7 1.950.0 2.500.0 2.600.0 2.402.0 2.970.8 2.950.0 2.050.0 2.150.0 - 2.220.8 1.950.0 1.300.0 1.400.0 - 750.0 1.000.0 750.0 750.0 Desa 2561 Koordinasi - - Kebijakan Tersusunnya URK di Jumlah URK di Pemberdayaan bidang bidang Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Tersusunnya Jumlah Dokumen dokumen Program Program dan dan administratif Adminsitratif kegiatan di bidang Kegiatan di bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat, Desa Masyarakat, Desa dan Kawasan dan Kawasan - 134 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2562 2563 Program/ Kegiatan Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Sasaran Indikator Rencana 2015 5.468.0 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 5.987.6 5.450.0 5.450.0 2019 5.995.0 3,815.9 4,815.3 5.450.0 5.450.0 5.995.0 Tersusunnya URK dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terselenggaranya layanan operational secretariat Zoonosis Jumlah URK bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Layanan operasional sekretariat 1,902.1 974.3 - - - Pencegahan dan - - 19,000.0 19,000.0 - - - Penanggulangan Tersusunnya URK Jumlah URK di HIV/AIDS kebijakan bidang bidang pencegahan dan pencegahan dan 114.2 180.0 - - - penanggulangan penanggulangan HIV/ AIDS HIV/AIDS Tersusunnya Jumlah dokumen dokumen perencanaan perencanaan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan 100.9 167.8 - - - penanggulangan HIV/AIDS HIV/AIDS - 135 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 2563 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Tersusunnya Jumlah dokumen dokumen laporan laporan nasional nasional penanggulangan penanggulangan HIV/AIDS Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 9,742.8 9,809.8 - - - 3,142.2 3,209.2 - - - 2,713.0 2,509.0 - - - 2,713.5 2,509.0 - - - 473.2 615.2 - - - HIV/AIDS Tersusunnya Jumlah dokumen laporan laporan peningkatan peningkatan kapasitas SDM kapasitas SDM Tersusunnya Jumlah dokumen dokumen laporan laporan penyebarluasan penyebarluasan informasi tentang informasi tentang HIV/AIDS HIV/AIDS Pelayanan Layanan Kesekretariatan Kesekretariatan Tersedianya alat Jumlah paket pengolah data pengolah data pendukung dan informasi tupoksi - 136 - Kode KL Program Kegiatan 036 06 2564 2565 2566 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Koordinasi - - kebijakan Tersusunnya URK di Jumlah URK di Pemenuhan hak bidang Pemenuhan bidang Pemenuhan dan Perlindungan hak dan hak dan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak Koordinasi - - Kebijakan Tersusunnya URK di Jumlah URK di Penanganan bidang Penanganan bidang Penanganan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Tersusunnya Jumlah Dokumen dokumen Program Program dan dan administratif Adminsitratif kegiatan di bidang Kegiatan di bidang Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Perlindungan Sosial - - Koordinasi penanganan masalah- masalah strategis bidang PMK Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 1.504.0 2.425.6 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.504.0 2.425.6 1.950.0 1.950.0 2.145.0 1.865.0 2.998.9 3.820.0 3.820.0 4.202.0 - 750.0 750.0 750.0 750.0 17.625.0 7.536.3 6.288.7 6.288.7 6.917.6 17.625.0 7.536.3 6.288.7 6.288.7 6.917.6 19.584.0 25.224.9 21.334.4 22.799.2 25.079.1 Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK - 137 - Kode KL Program 036 06 Kegiatan 2568 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Penataan - - kelembaga Terselenggaranya Tersedianya Sistem MONEV an jaminan Monitoring dan Terpadu Jaminan sosial Evaluasi (MONEV) Kesehatan Nasional dan (SJSN) Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Terpadu Jumlah Dokumen MONEV Terpadu SJSN bidang Kesehatan dan Rencana 2015 Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ketenagakerjaan Tersusunnya Perangkat Jumlah draft peraturan hukum pendukung pelaksanaan SJSN implementasi SJSN Tersusunnya Studi dan Jumlah dokumen Kajian Kajian di Bidang kebijakan SJSN Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Terlaksananya Jumlah pelaksanaan sosialisasi SJSN sosialisasi dalam bentuk penyuluhan , pameran, forum komunikasi dan kerjasama - 138 - Kode KL 036 Program Kegiatan 06 2568 5642 Program/ Kegiatan Koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK Sasaran Terselenggaranya layanan perkantoran pendukung sekretariat Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK TOTAL Indikator Rencana 2015 Jumlah bulan layanan umum pendukung tupoksi Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK Alokasi (Rp. Juta) Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 - - - - - - 2.516.4 1.950.0 1.950.0 2.145.0 - 2.516.4 1.950.0 1.950.0 2.145.0 295.836.1 481.078.3 381.535.1 382.999.9 421.299.9 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PUAN MAHARANI Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ttd. Y. B. Satya Sananugraha